<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>UN MARE DA AMARE – FESTA DELLA BANDIERA BLU. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ ASSOCIAZIONE MEDITERRARTE DI OLBIA (SS). C.I.G. ZF42DDB76A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETTERA A) DEL D.LGS. N°50/2016,COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76 DEL 16.07.2020(DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA SOCIETÀ CIM SRL.,CON SEDE IN PORTO TORRES, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORE DI MANDATA POMPE SOILLEVAMENTO ACQUE REFLUE LOCALITÀ LI LUCIANEDDI(CIG ZBB2DE47DE).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI FATTURA N. FATTPA 18_20 DEL 29.07.2020, EMESSA DALLA DITTA OCTOPUS S.C.S. A R.L. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, STAGIONE BALNEARE 2020 (LOTTO CIG 82933809AC) - MENSILITÀ DI LUGLIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI FATTURE EMESSE DALLA DITTA OLBIA NEON S.R.L., CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE VIA COREA, 52 - 07026 OLBIA, PER LA FORNITURA DI PANNELLI PARAFIATO IN PLEXIGLASS. (CIG: ZE62D5789D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA PANORAMICA NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE.- DETERMINAZIONE MOTIVATA DELLA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART.14-QUATER DELLA LEGGE N.241/1990.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 646/P DEL 23.07.2020, DELLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SN, IN CALANGIANUS (SS), RELATIVA AL PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” (MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. L.R. N.1 DEL 11/01/2018 ART.2). LOTTO CIG ZE72DBE32B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE LUNGO PIAZZA MODESTO E VIA NAZIONALE NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA(CIG 76268378FD).LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITA LUGLIO 2020 ALLA SOC.CMN GARDEN DIU VITTORIO MODESTO E C. CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI IN PIAZZA LIBERTÀ,PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.09.2020 (CIG Z442BA8583).-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI LUGLIO A FAVORE DELAL SOC. CMN.GARDEN SNC DI VITTORIO MODESTO E C.,CON SEDE IN S.TERESA GALLURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT PUNTO, RENAULT KANGOO. LIQUIDAZIONE FATTURA. COD CIG. Z0A2D6F87D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016,COME MODIFICATO ED INTEGRATO COND.LGS.N.56/2017,A FAVORE DELLA DITTA SANNA FABRIZIO LUIGI,CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA IN VIA GRAZIA DELEDDA N.12,DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPSITIVI HARDWARE E SOFTWARE E LINEA DATI C/O SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO "MAGNON",PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020(CIG Z6E2BBCD86)-LIQUIDAZIONE I° ACCONTO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS.N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76 DEL 16/07/20'20(DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA SOC.CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTRO C.,CON SEDE IN S.TERESA GALLURA, DELLA FORNITURA DI ALBERATURE AD ALTO FUSTO NELL'AREA A VERDE PUBBLICO EX MATTATOIO (CIG Z882DDFA64).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI S.PASQUALE,PORTO POZZO E RUONI(LOTTO CIG Z912B4FBEB).LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ LUGLIO 2020 A FAVORE DELLA SOC.CMN GARDEN SNC.DI VITTORIO MODESTO E C.,CON SEDE IN S.TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE, EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (LOTTO CIG 6234177D98).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELLA DITTA EDILREST SAS DI RAIMONDO NIEDDU, RELATIVO AI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI LETTERE AUTOPORTANTI IN POLISTIROLO, PRESSO L’INGRESSO DI VIA NAZIONALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG. Z462DE06FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” - A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA E DISIMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL DOCENTE DI CLARINETTO SIG. LEONARDO GIUA – C.I.G. Z272ACFB95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISO DELLA MODULISTICA, MANIFESTI E CANCELLERIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, LUGLIO 2020, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 7442980D63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA PANORAMICA NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE.- DETERMINAZIONE MOTIVATA DELLA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART.14-QUATER DELLA LEGGE N.241/1990.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA PANORAMICA NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE.- DETERMINAZIONE MOTIVATA DELLA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART.14-QUATER DELLA LEGGE N.241/1990.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” - A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA E DISIMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL DOCENTE DI CLARINETTO SIG. LEONARDO GIUA – C.I.G. Z272ACFB95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, LUGLIO 2020, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 7442980D63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, LUGLIO 2020, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 7442980D63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’EX ART. 31 DEL D. LGS 50/2016 (MODIFICATO DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI N.50/2017), RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”, PON 2014-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE– L’ANNO 2019  LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AGLI AVENTI TITOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMNISTICA(SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU POSTAZIONI DI LAVORO,AMMINISTRATORE SISTEMA ICT,MANUTENZIONE E GESTIONE PDL,GESTIONE LAN,SISTEMA TELEFONICO,ECT.)-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI LUGLIO 2020, A FAVORE DEL DR.ING. FRAMNCO ANTONIO D'ANGELO,LIBERO PROFESSIONISTA CON STUDIO IN S.TERESA GALLURA IN VIA CALABRIA N.23.-LOTTO CIG Z842BCE8ED.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECVCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALE,MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) IN CONVENZIONE CONSIP SPA, AI SENSI DELL'ART.3,COMMA 1, ED ART.14,COMMA 5, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO LAVORI,FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.-LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL., CON SEDE IN VERONA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ DENOMINATA "LA BEDDULA",SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA DEL PORTO N.6,DEL "SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO".- LOTTO CIG 7473323D39.- LIQUIDAZIONE FATTURE MENSILITÀ DI LUGLIO 2020.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 26/2020 DEL 26.07.2020 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO LA PIAZZA B. MODESTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (SS). CODICE CIG. ZEF2DBBF16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51888 DEL 24.07.2020 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA SRL CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN VIA PO. COD. CIG. Z182B655C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI FATTURA N. FATTPA 21_20 DEL 29.07.2020, EMESSA DALLA DITTA OCTOPUS S.C.S. A R.L. PER IL SERVIZIO DI “ASSISTENZA AI BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, STAGIONE BALNEARE 2020” (LOTTO CIG 8331683251) – MENSILITÀ DI LUGLIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO CON L'AREA PORTUALE E NELLE LOCALITÀ DI CONCA VERDE E LA FILETTA.-LOTTO CIG 65588538B6.-LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENERL SOLE SRL.,CON SEDE IN ROAM IN VIALE TOR DI QUINTO N.45/47 DELLA DODICESIMA RATA DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI(F.T.T.).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETTERA A), DEL D.LGS. N.50/2016 , MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 E DALLA LEGGE N.55/2020,A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL.,CON SEDE IN ROMA IN VIALE TOR DI QUINTO N.45/47, DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (LOTTO CIG ZB327F0283).-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI LUGLIO 2020.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETTERA A), DEL D.LGS. N.50/2016,COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 E DALAL LEGGE N.55/2019,PER L'ACQUISTO DI CENTRALINO TELEFONICO IP TRAMITE ME.PA./CONSIP (CIG ZBA2975243).- LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRALE ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL.,CON SEDE IN SASSARI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ DENOMINATA LA BEDDULA- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-,CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA DEL PORTO N.6,DEL "SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA E DI COMUNICAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA".- LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI LUGLIO 2020.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ DENOMINASTA LA BEDDULA-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA DEL PORTO N.6,DEL "SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA,BOOKSHOP, PULIZIA,SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E DI SPETTACOLO(AUDITORIUM COMUNALE).-LOTTO CIG Z562B3E154.-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ LUGLIO 2020.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ASLLA SOCIETÀ DENOMINATA LA BEDDULA-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN VIA DEL PORTO N.6,DEL "SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO"-PERIODO TEMPORANEO DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020(LOTTO CIG ZE52D53C89).-IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO NEL "CENTRO SOICIALE SAMARCANDA".-LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2020.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, “FSC 2014/2020 - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITÀ 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51893 DEL 24.07.2020 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 32 – 20124 MILANO, RELATIVA AI LAVORI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. CUP H34H15000830002 - COD. CIG ZC527741FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI – ANNO 2020 AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020. INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA EX ART. 1, COMMI 557 E SEGUENTI, L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE N. 56/21 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 - PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GIUGNO E LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 - RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO PERIODO LUGLIO E CONRIBUTI 2 ° TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE N. 56/21 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE CAREGIVER LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 3/2020 DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE " FABER SRL" DI SANTA TERESA GALLURA-EMERGENZA COVID- 19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.LLI CALVANO - ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' CIG: ZF32B44483- LIQUIDAZIONE FATTURA N. A132</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2 DEL 04.08.2020 PRESNETATA DALL' ESERCIZIO COMMERCIALE " PESCHERIA MARONGIU DI MARONGIU GINA S.R.L." EMERGENZA COVID -19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO  A TEMPO DETERMINATO,  PER UN MESE,  PER CINQUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE, LA CUI SCADENZA CONTRATTUALE ERA FISSATA AL 19/08-30/08 - 30/09 - 2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI SEGRETERIA – SOSTITUZIONE DI TAMBURO ALLA STAMPANTE IN USO ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA – IMPRESA IDEA UFFICIO DI CALANGIANUS – CIG. ZD42DF44B4 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA DI BROCHURE INFORMATIVE DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEMA UFFICIO SRL, SEDE LEGALE IN VIALE COSTA SMERALDA N. 33 AD ARZACHENA (SS), P. IVA 01369870900, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZD92E176E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA DI BROCHURE INFORMATIVE DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEMA UFFICIO SRL, SEDE LEGALE IN VIALE COSTA SMERALDA N. 33 AD ARZACHENA (SS), P. IVA 01369870900, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZD92E176E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  25 E 26 OTTOBRE 2020 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E  LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI PARTECIPANTI ALL’ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE): “QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE”, PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI BENI CULTURALI – PRESA D’ATTO CHIUSURA AL PUBBLICO DEI MONUMENTI DAL 5 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2020, ED INDICAZIONE ATTIVITÀ CHE VERRANNO SVOLTE DALL’IMPRESA COOLTOUR GALLURA SOC. COOP. SOCIALE, SANTA TERESA GALLURA. CIG ZAF21D6921.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI  FORNITURA FASCIA PER IL SINDACO E BANDIERE - IMPRESA NOVALI EGIDIO  CIG Z8A2F0FC04 LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PERL'ANNO 2020, CON DECORRENZA 01 GENNAIO 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA DITTA " GIESSE FORNITURE SRL " DI SASSARI , PER FORNITURA VESTIARIO UNIFORME.  CIG : Z442C32D5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI DEMANIALI EX ART. 32 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE: IMPEGNO RISORSE PER LE SPESE ISTRUTTORIE PER LA CAPITANERIA DI PORTO RELATIVAMENTE ALL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI PERIMETRAZIONE DELLE SPIAGGE LA MARMORATA E CONCA VERDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " GIESSE FORNITURE SRL " DI SASSARI PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME . CIG : Z032C768EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Edilizia Privata - Urbanistica, SUAPE, Commercio e Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI "ANCI DIGITALE SPA" GIÀ " ACI- PRA "  PER CANONE ANNUALE VISURE TARGHE. CIG :ZD72B6224C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI GEL IGIENIZZANTI LAVAMANI E IGIENIZZANTE SUPERFICI. CIG. ZB72E003EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DI ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 47/97, L.794/94, L.326/03 .  - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO - CIG Z642A85FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI GEL IGIENIZZANTI LAVAMANI E IGIENIZZANTE SUPERFICI. CIG. ZB72E003EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DI ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI L. 47/85  L. 794/94 E L. 326/03  CIG: ZBD2E1DC2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "ACCOGLI ANGELO " DI TEMPIO PAUSANIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO FORD RANGER , IN DOTAZIONE AL SETTORE. CIG :ZA12DBB6CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>622.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "ACCOGLI ANGELO " DI TEMPIO PAUSANIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO FORD RANGER , IN DOTAZIONE AL SETTORE. CIG :ZA12DBB6CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. CIG : Z1A2D2EA90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>442.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA DITTA " KRONOWEB" DI SANNA SALVATORE PER FORNITURA E RINNOVO DEI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE, CIG:ZAC2D867B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>786.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA DITTA "SARDA SEMAFORI" DI SASSARI PER SERVIZIO DISLOCAZIONE E RIMOZIONE TRANSENNE STRADALI. CIG : ZA82B62260</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DI ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 47/97, L.794/94, L.326/03 .  - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO  - CIG Z642A85FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – ACQUISTO LICENZA D’USO PIATTAFORMA NING PER SOCIALMEDIA URPSANTATERESA.IT. ANNUALITÀ 2020-2021 – IMPRESA INJENIA – CIG CIG ZC6295FA9A - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI,  PER RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO. CIG : ZF72B62219</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA " LAZZARI SRL" PER FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA " COVID 19" , DA INSTALLARE PRESSO GLI ARENILI DEL COMUNE. CIG :Z3C2D648BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6334.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " MYO SPA" DI TORRIANA , PER FORNITURA BLOCCHI QUIETANZE PER LE VIOLAZIONI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI REGOLAMENTI COMUNALI E CODICE DELLA STRADA. CIG : ZC02D92B4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – ACQUISTO LICENZA D’USO PIATTAFORMA NING PER SOCIALMEDIA URPSANTATERESA.IT. ANNUALITÀ 2020-2021 – IMPRESA INJENIA – CIG CIG ZC6295FA9A - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AUTORIZZAZIONE DEMANIALE MARITTIMA N.10 DEL 20.08.2020 RILASCIATA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N.35/11 DEL 9 LUGLIO 2020 “CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA. DISTANZIAMENTO SOCIALE PER LE ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE) RILASCIO AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN ESTENSIONE ALLE CONCESSIONI ESISTENTI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AUTORIZZAZIONE DEMANIALE MARITTIMA N.10 DEL 20.08.2020 RILASCIATA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N.35/11 DEL 9 LUGLIO 2020 “CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA. DISTANZIAMENTO SOCIALE PER LE ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE) RILASCIO AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN ESTENSIONE ALLE CONCESSIONI ESISTENTI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DI ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO . CIG: ZBD2E1DC2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Edilizia Privata - Urbanistica, SUAPE, Commercio e Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO NANTI IL TAR SARDEGNA POPOSTO DA DETTORI MARKER E PIÙ- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Edilizia Privata - Urbanistica, SUAPE, Commercio e Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO NANTI IL TAR SARDEGNA POPOSTO DA DETTORI MARKER E PIÙ- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Edilizia Privata - Urbanistica, SUAPE, Commercio e Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO NANTI TAR SARDEGNA PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE PORTO LISCIA REG. RIC. 508/2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Edilizia Privata - Urbanistica, SUAPE, Commercio e Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO NANTI TAR SARDEGNA PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE PORTO LISCIA REG. RIC. 508/2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Edilizia Privata - Urbanistica, SUAPE, Commercio e Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE RELATIVO ALLE ZONE C3.1 - C3.2 - C 5.1 - C5.3 DEL  VIGENTE PIANO URBANISTICO COMUNALE IN LOC. LOCCIA DI FORA FRAZ. SAN PASQUALE.  AFFIDAMENTO INCARICO VIGILANZA E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Edilizia Privata - Urbanistica, SUAPE, Commercio e Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE AL PPR E AL PAI-  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Edilizia Privata - Urbanistica, SUAPE, Commercio e Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DI ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 47/97, L.794/94, L.326/03 .  - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE- CIGZBD2E1DC2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE AL P.P.R. E AL PAI - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELL' UFFICIO DEL PIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N° 60 COLONNINE  PER L’EROGAZIONE DEL GEL DISINFETTANTE E N° 100 FLACONI DI GEL DA 1000 ML - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI -  CIG Z972D126EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Suape</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO GEOREFERENZIATO DELLA DELIMITAZIONE DEMANIALE MARITTIMA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA DI RENA DI LEVANTE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z822F3CE6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TRE KIT FIRMA DIGITALE ARUBA - IMPEGNO DI SPEA CIG. ZEA2F40CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO GEOREFERENZIATO DELLA DELIMITAZIONE DEMANIALE MARITTIMA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA DI PORTO QUADRO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: ZED2F3CDDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI SUAPE, COMMERCIO E  ATTIVITA' PRODUTTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Suape</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO EX ART. 175, COMMA 5 QUATER LETT. A) DEL TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA MASCHERINE FFP2- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONDSABILE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA TECNICA- AMMINISTRATIVA DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONI E NOMINE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO EX L. 241/90 E SS.MM.II. AFFERENTI AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA &amp; C. S.A.S. CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LA PRUGNOLA, P.I. 02234510903, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2020/2021- CIG: Z982F99DD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Suape</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DI ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 47/97, L.794/94, L.326/03 .  - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE CIG ZBD2E1DC2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1383.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DI ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 47/97, L.794/94, L.326/03 .  - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE CIG ZBD2E1DC2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1383.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT " PER FORNITURA DI DUE MONITOR E UN PC AD USO DEL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE.CIG: Z842EA9409</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TRE KIT FIRMA DIGITALE ARUBA- LIQUIDAZIONE - CIG. ZEA2F40CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>494.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI UN’INDENNITÀ GIORNALIERA A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALL’ISOLAMENTO E/O ALLA QUARANTENA A CAUSA DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Suape</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICHE SUAPE N° 7556/18 E SUAPE 6843/18- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 -  CONCESSIONE DI UN’INDENNITÀ GIORNALIERA A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALL’ISOLAMENTO E/O ALLA QUARANTENA A CAUSA DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2. LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Suape</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO, A FAVORE DELLA DITTA "ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI. CIG: ZA72E21BD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEL PLOTTER HP DJ 500 - IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z172FBDFDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1009.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEL PLOTTER HP DJ 500 - IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z172FBDFDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z872FACE1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z872FACE1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 2C LETT.A) DEL D. LGS. 50/16 PER L'ACQUISTO DI SANIFICATORI E STUFE - IIMPEGNO DI SPESA . CIG. Z882FB6464</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A)DEL D.LGS.50/16 PER L'ACQUISTO DI UNA SCALA DI ALLUMINIO PER L'ARCHIVIO UFFICIO TECNICO- IMPEGNO DI SPESA  -CIG ZE72FB6190</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERTERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 II C. LETT.A) DEL D. LGS. 50/16 PER L'ACQUISTO DI TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z872FB5C47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 IIC.LETT.A) DEL D:LGS.50/2016PER L'ACQUISTO DI SEDIE ERGONOMICHE E MATERIALE DI CANCELLERIA- IMPEGNO DI SPESA CIG.Z182FB6885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4888</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA M.C. SOLUZIONI DI MATTEO CANU CON SEDE LEGALE IN LURAS, VIA SAN GIUSEPPE 13, P.I. 02533920902, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2020/2021- CIG: Z232FE945F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Suape</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRESIDI SANIATRI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA "SOPHARMA " DELLA DOTT.SSA RITA SORO. CIG : Z952FECOD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI SCATOLE ARCHIVIO. CIG: Z422FF5704</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>423.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 682 E 683 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 E DELL’ART. 182, COMMA 2 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77: AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PARERE LEGALE E SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO. CIG: ZE32FF554F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI PER LA SALA DI PROTEZIONE CIVILE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI FORNITURA, TRAMITE IL MEPA,  ALLA DITTA "2 M FORNITURE" DI ROMA . CIG: Z032FEEDCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>573.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTEZNIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAZIONALE,IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA "SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI . CIG : Z902FE9165</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE PER LA SALA DI PROTEZIONE CIVILE .IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO,TRAMITE IL MEPA ,  ALLA DITTA "OFFICE IMPORT SAS DI LA SALVIA ANTONIO &amp; C. DI BENEVENTO. CIG: ZC73006241</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>988.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER LA POLIZIA LOCALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL' INCARICO, TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA " WORK WEAR - GRAFIK STUDIO SRL" DI CAGLIARI. CIG: Z5F3005CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E RELATIVI SUPPORTI.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TRAMITE IL MEPA ALLA DITTA "LAZZARISRL" CON SEDE IN MAGLIE (LE) .CIG: Z9B3005F38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDMANETO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC" DI  SASSARI . CIG: Z703006060</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA COLONNINA TELEFONICA TAXI ALLA SOCIETA’ ITM TELEMATICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SASSARI, Z.I. PREDDA NIEDDA NORD – STRADA 28, P.I. 01560539907 -  CIG: ZE4300DFBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – ACQUISTO PACCHETTO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE DA IMPRESA INJENIA PER LA REALIZZAZIONE DI URPONLINE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZBE2E8AEA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO -  PERCORSO   S. TERESA/ LA FILETTA/MARAZZINO/ RUONI S.TERESA.  AFFIDAMENTO ALL’ IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA- LIQUIDAZIONE FATTURA N.  2/2021 DEL 02.01.2021  MESE DI DICEMBRE  2020  - C.I.G. Z0829EF97F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI  DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO – LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 145  DEL   31.12.2020 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE  2020, A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI-  C.I.G.  7943320B05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL'ARET.36,COMMA 2-LETT.A)DEL D.LGS. N.50/2016,INTEGRATO CON D,LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOC.MAGGIOLI SPA,CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA(RN),IN VIA DEL CARPINO N.8,DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DAL VECCHIO AL NUOVO PORTALE SICR@WEB (CIG Z012E4F0C6).-LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) D.LGS. N.50/2016,INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. SAS(PART.,IVA IT02234510903),CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LA PRUGNOLA,PER FORNITURA DI ADDOBBI FLUOREALI(CIG ZCD2FDFF14).-LIQUIDAZIONE FATTURA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 01 VETRO PRESSO IL PALASPORT COMUNALE”, ALLA DITTA VETRERIA LUNGONI DI SARDO ROBERTO - COD. CIG. Z462FF08AD.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 01/2021 DEL 12.01.2021, RELATIVA ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMICI, IDRICO-FOGNARI, CLIMATIZZAZIONE ED ANTINCENDIO), A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C CON SEDE IN FRAZIONE PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CANONE MENSILE DICEMBRE 2020 - LOTTO CIG. ZEC2C9DA82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOCIETÀ DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL.,SOCIETÀ UNIPERSONALE,CON SEDE IN TRENTO IN VIA DI SPINI N.50(PART.IVA 01727860221),DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN REMOTO PER ESTRAZIONE FILE XML EX LEGGE 190/2012(PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.07.2020)-LOTTO CIG Z7D302CB9D.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI BASE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG. 7975640A54 - LIQUIDAZIONE N. 2/2908</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA - CIG: 7975640A54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI BASE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2909</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESIONE DIRETTA SAD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2910</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTARA DISINFESTAZIONI SRL- CIG: Z1821D64B5 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO OPLA' SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: Z0E2BCC729 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA LA TUTELA E L'INTEGRAZIONEA FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (D.M. 10 AGOSTO 2016 ART. 3 LETT. C)  SIPROIMI EX SPRAR - LIQUIDAZIONE FATTURA 264PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE PRESSO LA RSA  DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE Z-434 E Z-435</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: Z6C2B467B3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2911</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>WEBINAR SUL PERSONALE, LEGGE DI BILANCIO 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SRL .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19 - INDENNITA' GIORNALIERA A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALL'ISOLAMENTO E/O ALLA QUARANTENA  - EROGAZIONI ISTANZE 5-6-7-8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19 - INDENNITA' GIORNALIERA A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALL'ISOLAMENTO E/O ALLA QUARANTENA  - EROGAZIONI SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE SARDEGNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 AI SENSI DELLA L.R. 15 OTTOBRE 1997 N. 28 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>TURRISMARKET SRL - CIG: Z6727FC9A7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FRANCESE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA SECHI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (COD. CIG: Z833036F02).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1406.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU POSTAZIONI DI LAVORO, AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, MANUTENZIONE E GESTIONE PDL, GESTIONE LAN, SISTEMA TELEFONICI, ECT.)- LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2020, A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, LIBERO PROFESSIONISTA CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN VIA CALABRIA N.13 - LOTTO CIG Z842BCE8ED).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU POSTAZIONI DI LAVORO, AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, MANUTENZIONE E GESTIONE PDL, GESTIONE LAN, SISTEMA TELEFONICI, ECT.)- LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI DICEMBRE 2020, A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, LIBERO PROFESSIONISTA CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN VIA CALABRIA N.13 - LOTTO CIG Z842BCE8ED).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” - CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DOCENZA DI BATTERIA PER L’A.S. 2020/2021 - UTILIZZO GRADUATORIE SELEZIONI PUBBLICHE ESPLETATE DA ALTRE SCUOLE CIVICHE DI MUSICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI RICHIESTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE AFFIDATO ALL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA), GENNAIO 2019/DICEMBRE 2020. CIG 7741589158.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE ISTRUZIONE – ACQUISTO E  FORNITURA PER ATTREZZATURA E BENI INDISPENSABILI PER I CENTRI COTTURA DEI PLESSI SCOLASTICI  DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 09.01.2021 A FAVORE DELL’ IMPRESA AR.CO.AL. ARL DI SANTA TERESA GALLURA  C.I.G .ZA72F1768C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MEDIATECA/BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’IMPORTO DECURTATO DELLO 0,50%, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010, SULLE SPESE DEL PERSONALE, PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). C.I.G. 7741589158.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA”, SERVIZIO MEDIATECA. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE RAI 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>430</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA MASCHERINE FFP2-  CIG: ZC12F83A3 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA NELL’AMBITO DELL’EVENTO DI PRESENTAZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” DEL 18 SETTEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “MURGIA SIMONE”, CON SEDE LEGALE IN VIA ELEONORA D'ARBOREA N. 2 A SANTA TERESA GALLURA (SS), CIG: Z472E5AF39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA NELL’AMBITO DELL’EVENTO DI PRESENTAZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” DEL 18 SETTEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “KALDO CAFFÈ”, CON SEDE LEGALE IN PIAZZA VILLAMARINA N. 22 A SANTA TERESA GALLURA (SS), CIG: Z552E5B109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DI ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 47/97, L.794/94, L.326/03 . - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE- CIG Z642A85FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PICCOLI GERMOGLI - COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E AREE CIRCOSTANTI”. (C.I.G. 81601332C7   C.U.P. H33B19000440004 ) APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO,SINO AL 31/12/2020, DEL SERVIZIO DI "GESTIONE TECNICA E DI COMUNICAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA",ALLA SOCIETÀ "LA BEDDULA",SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE,CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN VIA DEL PORTO N.6,AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE 381/91 ED ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020.LIQUIDAZIONE FATTURE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLE FIGLIE DI GESU' CROCIFISSO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEST SIEROLOGICI PER LA RILEVAZIONE LGG/LG/M DELLE INFEZIONI DA COVID-19- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA EMESSA DALLA DOTT.SSA MOENA RIZZOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SPAGNOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'INSEGNANTE SCANO MARCO VALERIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLA' - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: 7331349495 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 165, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLA' SERVIZI PER L'INFANZIA - PROGETTO IN PRIMIS  - CODICE INTERVENTO 221SOC106 - CUP H39D19000010001 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI INGLESE DI BASE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'INSEGNATE GIUSEPPINA SECHI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (COD. CIG Z7F3037D9E).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI INGLESE AVANZATO (CONVERSAZIONE) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BALFE CLARE JOCELINE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (COD. CIG Z323039110).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “PROVA DI TENUTA MANICHETTE ANTINCENDIO CON PROVA DI PRESSIONE E PORTATA IMPIANTO ANTINCENDIO CON FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE LANCE A NORMA TRE EFFETTI IN ALLUMINIO E MANICHETTE UNI 45 MT. 20 MOD. SAPIN”-  DITTA CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C. DI SASSARI - COD. CIG. Z152F900F5.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 15.01.2021 DEL DOTTOR AGRONOMO DANIELE GIOVANNI BERARDO, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO ED ELABORAZIONE PIANO QUOTATO DELLE AREE RICADENTI IN DELLA PIAZZA DELLA LIBERTÀ NEL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG Z872F3F40D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_21 DEL 18.01.2021, DELLA DITTA ELETTROLUX SRL CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE ORTUERI (NU), RELATIVA AL NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER LE FESTIVITÀ ANNO 2020/2021, PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (SS). CIG. ZF82FA15D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “SERVIZIO DI RICARICA E REVISIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI”-  DITTA CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C. DI SASSARI - COD. CIG. ZF726B6054.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2021 DEL 18/01/2021 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020, A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G.7695958971</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE TRIBUTI CON LA PIATTAFORMA  PAGOPA, APP IO E SPID COME PREVISTO DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONE 76/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PER RINNOVO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI ) PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SPA.BI PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: INPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI NELL'ANNO 2021 - CIG ZD4304D138</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTO ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DEL COMUNE DI OLBIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA -SERVIZI DI: TRASCRIZIONE (SBOBINATURA) SU SUPPORTO CARTACEO, RIPRESA VIDEO E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING SU YOUTUBE E FACEBOOK  DELLA  SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.2020-  SHARDANA NURAGICI ASSOCIAZIONE CULTURALE-LIQUIDAZIONE FATTURA -  CIG Z982FFE2DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA EDILREST SAS DI RAIMONDO NIEDDU, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASA COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG. ZCF307B22A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA " FINBUC SRL" , CON SEDE A FRASCATI , PER FORNITURA TELEFONI CELLULARI EXTRA RETE AZIENDALE. CIG : ZB32F272D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI FATTURA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA",CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA IN VIA G.A.CANBNAS N.1 (PART.IVA IT02299430906), RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. E GESTIONE ECOCENTRO- MENSILITÀ DI AGOSTO 2020.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI FATTURA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA",CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA IN VIA G.A.CANNAS N.1 (PART.IVA IT02299430906), RELATIVA AGLI ONERI DI SMALTIMENTO E GESTIONE DELL'ECOCENTRO, MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE 2021  A FAVORE DI BITO FOTOGRAFICA PER  REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO E MONTAGGIO VIDEO  PROGETTI GALLURA HIGHLANDS E GALLURA DIVING SYSTEM  CIG. Z6D2C3DD24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE   ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/001 ALLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA   CIG  8060460603   PER PRESTAZIONI MESE   DI DICEMBRE  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.20/2020 A FAVORE DELL’ING. SERGIO CORRIAS PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA DI RISERVA INTEGRALE “A” DELL’AMP “CAPO TESTA-PUNTA FALCONE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 IIC.LETT.A) DEL D:LGS.50/2016PER L'ACQUISTO DI SEDIE ERGONOMICHE E MATERIALE DI CANCELLERIA- LIQUIDAZIONE CIG.Z182FB6885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA", CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA IN VIA G.A. CANNAS N.1 (PART.IVA IT02299430906), RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO DICEMBRE 2020(SALVO CONGUAGLIO).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI SEGNALI DI PASSO CARRABILE ALLA DITTA NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L., CON SEDE IN VIA R. MORANDI 2/E - 07100 SASSARI, P.IVA 02383340904. - CIG: ZCB2F95A36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTRO DEI LAVORI A PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PRTEVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.B),COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.120/2020,ART.1-COMMA 2-LETT.A),RELATIVI AGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL BACINO PORTUALE DI SANTA TERESA GALLURA (CUP H37C20000250002 - CIG.8483463721).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 ALLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN VIA BAINSIZZA IN CALANGIANUS (SS), DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. (LOTTO CIG Z0B308BA07).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), ALLA DITTA MOLINO RAIMONDO - IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. ZEF308A133</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.1220/2020, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SARDEGNA WI.FI SRL.,CON SEDE IN PALAU IN VIA DEI LISTRIGONI N.19,DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE PONTI RADIO E LINEA DATI FLAT SENZA LIMITI DI TEMPO E TRAFFICO,MPER RESIDENTI NEL CENTRO URBANO,NELLE FRAZIONI E LOCALITÀ RURALI (CIG Z7C3088B07).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO L’UFFICIO DEL SINDACO”, ALLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C - COD. CIG. Z842FEFCF4. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI VARI, INTERVENTI SU IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI C3.14 E SANTA REPARATA, INTERVENTO BAGNI A CAPO TESTA, INNAFFIO CAMPO SPORTIVO ED INTERVENTO SU POMPA DI CALORE TEATRO COMUNALE”, ALLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C - COD. CIG. Z512EB5430. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE   ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/001 ALLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA   CIG  8060460603   PER PRESTAZIONI MESE   DI GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ATTI D‘ARCHIVIO DI DEPOSITO DEGLI UFFICI DI SEGRETARIA ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2020 –IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA- CIG Z572F4C5AE -LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMUNALE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 88/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS"- CANTIERI DI NUOVA ATTUAZIONE ANNUALITÀ 2019.-NOMINA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ DEI CANDIDATI A FUNZIONI DI OPERAI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 34/2021 AVENTE AD OGGETTO “LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SISAR S.A.S  DI CAGLIARI PER  CONSERVAZIONE E  GESTIONE  DOCUMENTI EX AAST  ANNUALITÀ 2020”.  CIG  ZF42DD5659</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI :  SINDACO NADIA MATTA  A TEMPIO PAUSANIA IN DATA 24.11.2020 PRESSO UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ,A TITOLO DI RIMBORSO ,DELLE SPESE  SOSTENUTE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAMPONI RAPIDI PER INDAGINE EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 .IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA "FARMACIA BULCOLU UNIPERSONALE SRL " DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG : Z5330957AE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI SEGRETERIA – SOSTITUZIONE DI TAMBURO ALLA STAMPANTE IN USO ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA – IMPRESA IDEA UFFICIO DI CALANGIANUS – CIG. ZD42DF44B4 LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000049DE DEL 31.01.2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPENJOBMETIS SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GENERALE GUSTAVO FARA N.35(PART.IVA IT13343690155).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTO DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI MASSIMA OCCUPAZIONE DI PALAU  ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : RIMBORSO IMU ANNO 2015 CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSI TARI VARI CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE LEZIONI RELATIVE A DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2, AI SENSI DELLA L.R. 8 APRILE 2020, N. 12 E D.G.R. N. 19/12 DEL 10.04.2020 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO BUONI SPESA  N. 03/2021 DEL 05.02.2021 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL - EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMUNALE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - PRIMO BANDO. IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI TRE MESI IN FAVORE DI N. 16 BENEFICIARI. LINEA D'INTERVENTO 3) INSERIMENTO CIVICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMUNALE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI TRE MESI A FAVORE DI N. 26 BENEFICIARI DEL PRIMO BANDO - LINEA I) D'INTERVENTO - CONTRIBUTI ECONOMICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEMOGRAFICI - CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE PER GLI APPLICATIVI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA HALLEY SARDEGNA - CIG: Z663098BDD - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA ELENA MARIA ROBERTA RICCIARDI PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/21 DEL 05.02.2021 DELLA SOCIETÀ ARKÈ ENGINEERING S.R.L., CON SEDE IN VIA LU FANGAZZU, 23/A SASSARI, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN FRAZ. DI SAN PASQUALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H39E19001030005. CODICE CIG Z2D2BDCA84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER TAGLIO STRADALE EFFETTUATO NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. SIG.RA CLAUDIA GIUSEPPINA NASEDDU IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CLAEM SNC, VIA ROMA N. 29. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001/EL DEL 10.02.2021 (PROT. N. 2309 DEL 11.02.2021) EMESSA DALLA DITTA NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L., CON SEDE IN VIA R. MORANDI 2/E - 07100 SASSARI, P.IVA 02383340904 PER LA FORNITURA DI SEGNALI DI PASSO CARRABILE - CIG: ZCB2F95A36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS"- CANTIERI DI NUOVA ATTUAZIONE ANNUALITÀ 2019.- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DEI CANDIDATI A FUNZIONI DI OPERAI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LTT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,ALLA SOCIETÀ HIVE SRL,CON SEDE IN FORNACETTE (PISA),DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE MODULO DICHIARAZIONE CONSUMI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI,EX ART.53 DEL TUA,RELATIVO A IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALE ADIBITI A CASA COMUNALE E SCUOLE MEDIE (CIG Z22305616A).- LIQUIDAZIONE FATTURA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE PRODOTTO INNOVATIVO "SMART CITY BLUE" (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI,VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA,HOT-SPOT WI-FI,MOBILITÀ ELETTRICA E TELE ASSISTENZA).- LOTTO CIG 5080051EB0.- LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020 RELATIVO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELL'INTERVENTO REALIZZATO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO NANTI IL TAR SARDEGNA PROPOSTO DALLA DITTA DETTIRI MARKET E PIU' - LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E SISTEMI OPERATIVI  CIG. Z152FC1541 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INNANZI IL TAR SARDEGNA PRESENTATO DALLA SOC. SEA AND SUAN SNC.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 4/PT DEL 31.01.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA, PRESENTATA DALL'ESERCIOZIO COMMERCIALE "COMMERCIALE DETTORI SRL" - EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2, AI SENSI DELLA L.R. 8 APRILE 2020, N. 12 E D.G.R. N. 19/12 DEL 10.04.2020 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI S.P.R.A.R. CIG: 7373877CA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 009 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI – ACQUISTO FIRMA DIGITALE AD USO DEL VICESSISNDACO – IMPRESA-CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO. CIG  ZD530943D0 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI – ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA ON-LINE – IMPRESA- GEDI DIGITAL S.R.L.CON SEDE A ROMA  CIG  Z6E3096CAF- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>179.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 A “AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000” INTERVENTO “PUNTA CUNTESSA” (CUP H38G20000000006) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.PER PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MAPPATURA DELLA POSIDONIA OCEANICA – CIG ZC33095F51.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "ENI LA ULTATA D AIELLO LUIGI" PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.CIG : Z7E2F7DBAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI E RAVENNI SNC" PER FORNITURA PC . TRAMITE IL MEPA. CIG: Z8C2FE47C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "RAP PROFESSIONAL SRL" PER FORNIURA VESTIARIO UNIFORME .CIG: Z ED2B62258</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.B),COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL.,CON SEDE IN ROMA IN VIA TOR DI QUINTO N.45/47, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIENNIO NOVEMBRE 2020/0TTOBRE 2023(LOTTO CIG 8480326A64).-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DICEMBRE 2020.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG Z0B308BA07. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO CON L'AREA PORTUALE E NELLE LOCALITÀ DI CONCA VERDE E LA FILETTA.- LOTTO CIG 6558853886.- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL. COIN SEDE IN ROME IN VIA TOR DI QUINTO N.45/47 DELLA QUATTORDICESIME RATA DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI(F.T.T.).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2030035203 DEL 31.07.2020, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA (VIA FIRENZE). CIG ZE62C979C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2021 DEL 14.02.2021, DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE PERIODO DAL 13.01.2021 AL 13.02.2021. LOTTO CIG. Z9B2F801E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 01.02.2021, RELATIVA ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM DI CAPUTO MAURIZIO CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO GENNAIO 2021. LOTTO CIG. Z5B300C887.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE  FRANCHIGIE SULLA POLIZZA N° 151969387 SINISTRO N° 1-8101-2019-0651125 DEL 23.06.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.B),DEL D.LGS. N.50/16,INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL.,CON SEDE IN ROMA IN VIA TOR DI QUINTO N.45/47,DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIENNIO NOVEMBRE 2020/OTTOBRE 2023(LOTTO CIG 8480326A64.-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ NOVEMBRE 2020.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER TAGLIO STRADALE EFFETTUATO NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. SIG. MAURIZIO PINNA, VIA DEL PORTO N. 3 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETT. F) EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 8/1999 - ART. 4, COMMI 1,2,3,7 LETTERA A), B), C), - L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1 LETTERA F) - APPROVAZIONE ALLEGATO M - LEGGI DI SETTORE - PREVISIONE DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2021 DEL 09.02.2021 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE C.I.G. Z35307C08B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016,COIME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N.56/2017 E DALLA LEGGE N.55/2019,PER L'ACQUISTO DI CENTRALINO TELEFONICO IP TRAMITE ME.PA./CONSIP (CIG ZBA2975243).-LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL.,CON SEDE IN SASSARI (TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2021).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2020/2021 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL MO. FABRIZIO RUGGERO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – 1A RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE, EMESSE DALLA SOCIETÀ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI N.1 (PART. IVA IT00488410010), RELATIVE ALLE SPESE TELEFONICHE DELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE004963 DEL 09.12.2020 EMESSA DALLA DITTA "SISTEMA UFFICIO SRL".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. C. &amp; C. SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP E TAREG. MESI DI AGOSTO- SETTEMBRE 2020 E DICEMBRE 2020- GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE REALTIVA ALLA PROCEDURA DI INTERPELLO INTERNO DIRETTORE AREA MARINA PROTETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE000479 DEL 08.02.2021 EMESSA DALLA DITTA SISTEMA UFFICIO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO BUONI PSESA N. 1 DEL 31.01.2021 EMESSA DALL'ESERCIZIO COMMERCIALE "DISCOUNT F.LLI CALVANO" - EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TRE KIT FIRMA DIGITALE ARUBA- LIQUIDAZIONE - CIG. ZEA2F40CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA LA TUTELA  E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO O RIFUGIATI SPRAR - LIQUIDAZIONE FATTURE 015 E 023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO , AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA- CIG. Z872FACE1C - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO NANTI TAR SARDEGNA PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE PORTO LISCIA REG. RIC. 508/2020 LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI SCATOLE ARCHIVIO. CIG: Z422FF5704- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2, AI SENSI DELLA L.R. 8 APRILE 2020, N. 12 E D.G.R. N. 19/12 DEL 10.04.2020 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: 7975640A54 - PAGAMENTO MAV ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 8/1999 ART. 4, COMMI 1, 2, 3, 7 LETTERA A), B), C), - L.R. 9/2004 ART.1, COMMA 1 LETTERA F) - IMPEGNO DI SPESA ECONOMIE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78593.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ACQUISTO DI LIBRI E DOCUMENTI MULTIMEDIALI, A FAVORE DELLA LIBRERIA BARDAMÙ DI ANDREA DEIANA, BORTIGIADAS. CIG Z912EA1DF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI IN RELAZIONE AL RICORSO DELLA SOCIETA' GARRIS SRL PER IMU ANNO 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM ANNO 2021/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO:RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ON-LINE  A "PROGETTO OMNIA COMPLETO" - LUQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GASPARI GRAFICHE PER ABBONAMENTO ANNO 2021 - CIG. Z2B306AA56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE PACCHI A MEZZO CORRIERE ESPRESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SPA.BI SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMUNALE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - LINEA D'INTERVENTO 1) CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI FEBBRAIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMUNALE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - LINEA D'INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI FEBBRAIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI - CIG: Z6E2DD5296 - LIQUIDAZIONE FATTURA 037PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALE IN CONVENZIONE CONSIP 25(LOTTO 31),DI N.5 FOTOCOPIATRICI DIGITALI DI FASCIA ALTA, MODELLO XEROX WORK-CENTRE 7845, CON LA SOCIETÀ XEROX SPA, CON SEDE IN SESTO SAN GIOVANNI (MI), IN VIALE EDISON 110 (PART.IVA IT00747880151).-TRATTAIVA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., PER ESTENZIONE DELLA CONVENZIONE PER 24 MESI, CON SCADENZA FINALE AL 31.03.2023.-  (LOTTO CIG Z3230AABD5).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.B),D.LGS. N.50/2016, COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL.,CON SEDE IN ROMA IN VIA TOR DI QUINTO N.45/47,DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIENNIO NOVEMBRTE 2020/OTTOBRE 2023(LOTTO CIG 8480326A64).-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI GENNAIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2021 DEL 17.02.2021 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE C.I.G. ZEF308A133</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE, EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA  15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI SPA" PER ACQUISTO SISTEMA DI INTERFACCIAMENTO " CONCILIA BRAV ", PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AI PARCHEGGI A PAGAMENTO. CIG : Z662DAF185</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2, AI SENSI DELLA L.R. 8 APRILE 2020, N. 12 E D.G.R. N. 19/12 DEL 10.04.2020 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE ISTRUZIONE – INTERVENTI  TECNICI E  MANUTENTIVI  EFFETTUATI PRESSO I CENTRI COTTURA COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.  22  DEL 11/02/2021 ALL’ IMPRESA  AR.CO.AL.   DI SANTA TERESA GALLURA -  C.I.G.  Z7A2B9556A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>508.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARERE DI CONGRUITÀ SU PERIZIA DI STIMA IMMOBILIARE, REDATTA DA TERZI, PER SVINCOLO TERRENO RICADENTE IN AREA P.E.E.P., SITO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, FOGLIO 2 MAPPALE 1189 ( EX 47 AE),DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 15.02.1991 REP. N.53, TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ED IL SIGNOR CIROCCA GIOVANNI ANDREA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA SIPROIMI EX SPRAR - DM 10 AGOSTO 2016 - PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FINANZIARIE, TECNICHE E MATERIALI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPRAR ULTIMA ANNUALITA' 2020 AL REVISORE DEI CONTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DI N.6 (SEI) SEDUTE D'UFFICIO DISMESSE DAL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” - UTILIZZO GRADUATORIE SELEZIONI PUBBLICHE ESPLETATE DA ALTRE SCUOLE CIVICHE DI MUSICA - CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DOCENZA DI BATTERIA PER L’A.S. 2020/2021 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI BATTISTA GAIAS – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BATTERIA/PERCUSSIONI AL SIG. MARCELLO PIRINA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4166.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI – ACQUISTO FIRMA DIGITALE AD USO DEL VICESSISNDACO – IMPRESA-CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO. CIG  ZD530943D0  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA MASCHERINE FFP2 CIG: Z60300C5F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE A TITOLO DI PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. CIG: ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2019 - DOTT.SSA ELENA LUCIANA CAROTTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO  DINANZI ALLA CTP DI SASSARI AVVERSO I RICORSI PRESENTATI DALLE SOCIETA' D'ANDREA FIVE SRL E GARRIS SRL IN MATERI DI IMU 2015, AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALLA “BORSA DI STUDIO REGIONALE “ A.S. 2019/2020 - L.R. N. 5/2015,  IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E  SECONDARIE DI I° E II° GRADO. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8617.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO BUONI SPESA PROT. 2747 DEL 18.02.2021 EMESSA DALLA DITTA TRE U SOC. COOP. SOCIALE - EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 L.R. 6/1992 - EROGAZIONE CONTRIBUTO GENNAIO E FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA RITORNARE A CASA  - DGR N. 53/2  DEL 2019. RILEVAZIONE ECONOMIE AL 31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 ALLA DITTA AXOSAN DI MICHELE CARBONI CON SEDE LEGALE IN VIA AMENDOLA N. 68 SASSARI 07100 (SS). CIG: ZA33061B2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “D.LGS. 09/04/2008 N.81.- TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (R.S.P.P.) AL PER. IND. SALVATORE SANNA, LIBERO PROFESSIONISTA IN TORRALBA (SS). COD. CIG. ZB02BAF7EC. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIOONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU POSTAZIONI DI LAVORO, AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT),MANUTENZIONE E GESTIONE PDL,GESTIONE RETE LAN,SISTEMI TELEFONICI,ECT.(LOTTO CIG Z8442BCE8ED).- CONCESSIONE PROROGA DI MESI UNO (DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021) AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO,LIBERO PROFESSIONISTA CON STUDIO IN S.TERESA GALLURA IN VIA CALABRIA N.13) AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO IN CORSO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 3/2021 DEL 23.02.2021 EMESSA DALLA DITTA MARONGIU GINA S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO  TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 10/2021  DEL  01.02.2021  RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021 A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G.7695958971.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1711.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO -  PERCORSO   S. TERESA/ LA FILETTA/MARAZZINO/ RUONI SANTA TERESA.  AFFIDAMENTO ALL’ IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2021 DEL 01.02.2021, RELATIVA AL MESE DI  GENNAIO 2021 - C.I.G. Z0829EF97F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2032.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO  A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2020/2021, LE SCUOLE  SECONDARIE DI I° E II° GRADO- ART. 27 LEGGE N. 448/1998. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5545</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMUNALE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - TERZO BANDO - LINEA D'INTERVENTO 2) "CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI". IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO/MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO -  PERCORSO   S. TERESA/ LA FILETTA/MARAZZINO/ RUONI SANTA TERESA, AFFIDAMENTO ALL’ IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA- IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021 -  C.I.G. Z0829EF97F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMUNALE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - TERZO BANDO - LINEA D'INTERVENTO 1) CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO/MAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA CIG. ZF430CBBA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23696.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESSERAMENTO ANUSCA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SERVIZI GENERALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI  SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE 7 FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICXO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (PART.IVA IT02034390929),RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2021 DEL 14.03.2021, DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE PERIODO DAL 13.02.2021 AL 13.03.2021. LOTTO CIG. Z9B2F801E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 08/03/2021 DELLA DITTA SA.GI.LE. SRL CORRENTE IN S. MARIA COGHINAS VIA LA SCALITTA 12/A, RELATIVA AI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL TEATRO COMUNALE “NELSON MANDELA” NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG. Z1A2CCEF12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELL' ALBO DEI FORNITORI PER BENI, SERVIZI E I LAVORI PER LE ATTIVITÀ RIGUARDANTI IL SETTORE SOCIO -ASSISTENZIALE E SANITARIO. APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEMOGRAFICI - INDENNITA' DI REPERIBILITA' - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA FARMACIA COMUNALE DELLA DOTTORESSA RITA SORO PER FORNITURA TAMPONI RAPIDI COVID 19. CIG :Z952FEC0D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO RAS PERR INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI DELLA REGIONE SARDEGNA (DISCARICHE COMUNALI).- PRESA ATTO DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SERVIZIO TUTELA DELL'ATMOSFERA E DEL TERRITORIO-ASSESSORATO REGIONALE DIFESA AMBIENTE- N.16526/537 DEL 26.07.2018.- RESTITUZIONE SOMME.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – RISORSE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 14 MAGGIO 2019 – RISORSE DERIVANTI DALL’ART. 30 COMMA 1, DECRETO LEGGE DEL 30.04.2019 N. 34”. LIQUIDAZIONE FATTURE N. SF00006586 DEL 04/03/2021 E N. SF00006863 DEL 23/03/2021 DELLA DITTA ENEL SOLE S.R.L., RELATIVE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LO STADIO COMUNALE “TOMASO MARIOTTI”. CUP: H32J19000230001 - CIG. 80645748FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIOATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI,TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) IN CONVENZIONE CONSIP (LOTTO CIG Z2B2D80244).- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIRTUAL LOGIC SNC. CON SEDE IN VERONA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_21 DEL 05.03.2021 A FAVORE DELLA SARDA COSTRUZIONE S.R.L. PER ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA CAUSA COVID RELATIVI ALL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA – ACCESSO ALL’ARENILE. CIG 815594638E – CUP H37N19001820004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA,AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT.B)DEL D.LGS. N.50/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N.56/2017 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/20920,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL.,CON SEDE IN ROMA IN VIALE TOR DI QUINTO N.45/47,DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DFI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIENNIO NOVEMBRE 2020-OTTOBRE 2023(LOTTO CIG 8480326A64).- LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 20'21.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PLOTTER IN DOTAZIONE AL SETTORE  OPERE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. ICHNELIOS S.C.ARL– CIG Z4330FAFED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 25.03.2021 MENSILITÀ MARZO 2021 - “SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, PULIZIA, SICUREZZA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT”, ALLA DITTA OCTOPUS - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 - LOTTO CIG 7453196B13 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PER UTENTI SEGNALATI DAL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. Z99311D0B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE SPESE DI TRASPORTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.V.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA DITTA " J-STORE DISTRIBUZIONE SRL PER LA FORNITURA , TRAMITE IL MEPA , DI UN NOTEBOOK. CIG: ZC62FE49AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTOTAMPONI RAPIDI PER LE INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE DA COVID 19.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA "FARMACIA BULCIOLU SRL UNIPERSONALE" DI SANTA TERESA GALLURA. CIG : ZAE3126681.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOC. OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN S.TERESA G. IN P.ZZA VITT. EMANUELE I° N.25,DEL SERVIZIO  DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE(INTERVENTO STRAORDINARIO PER LE FESTIVITÀ PASQUALI E BISETTIMANLE DI MANTENIMENTO MENSILITÀ DI APRILE)- LOTTO CIG Z4B311EEAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE- CIG: Z872FB5C47- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO GEOREFERNZIATO DELLA DELIMITAZIONE DEMANIALE MARITTIMA DELL'ARENILE DELLE APRIAGGIA DI PORTO QUADRO- CIG: ZED2F3CDDA LIQUIDAZIONE COMPENSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA PER N.96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z823129092.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME A SEGUITO DI ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : RINNOVO LICENZA PER UTILIZZO DEL SOFTWARE  DENOMINATO " ACCERTA TU " .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : APPROVAZIONE RUOLO IMU ANNO D'IMPOSTA 2013 -  POSIZIONI RESIDUE ISCRITTE A RUOLO COATTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL - CIG. Z5F31267C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA AZOLVER PER QUOTA TRIMESTRALE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG ZAB2A32023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE, EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA  15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2 DEL 15.03.2021 EMESSA DALLA DITTA MA.VA SNC DI MANUELE NIEDDU &amp; C. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO MARZO 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MEDIATECA/BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MARZO 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  ZD53002747.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD NTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PICCOLI GERMOGLI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 255PA E 298PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FINTI DI RINAGGIU GESTITA DALLA COOPEATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA 659PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/522</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI BASE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/524</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNTA' ALOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DAL CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE, EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA  15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77)  E CONVENZIONE CONSIP EE18 (LOTTO CIG 8646926511).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE OREDNARIA AREE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI S.PASQUALE,PORTO POZZO E RUONI(LOTTO CIG 8569558EF6),.LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C.,CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOC.LI CUMANDANTI,DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MARZO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNIOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE E RICADENTI NELLE AIUOLE DI PIAZZA LIBERTÀ,PERIODO DAL 01.10.2020 AL 30.09.2021(CIG. ZB12E2021C).- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELAL SOC. CMN. GARDEN SNC. DI VITTORIO MODWESTO E C.,CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOC. LI CUMANDANTI ,DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MARZO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/PA DEL 12.03.2021, RELATIVA AGLI INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E BIBLIOTECA COMUNALE, DELLA DITTA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA - CIG. ZEB30CDC85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIUONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI IN PIAZZA BRUNO MODESTO E LUNGO LA VIA NAZIONALE NEL C.U. DI S.TERESA GALLURA(CIG Z222E201CE).- LIQUIDAZIONE A FAVOPRE DELLA SOC. CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOC. LI CUMANDANTI,DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MARZO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DFI BANDO,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.B) DEL D.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO CXON D.LGS. N.56/2017 E DALLA LEGGE N.55/2019,PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOMEZZO CON ALLOESTIMENTO DI MODULO ANTINCENDIO BOSCHIVO.-CUP H39E20000010004-CIG 820449916C1.- CONCESSIONE PROROGA TERMINI DI CONSEGNA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E AREE CIRCOSTANTI”. (C.I.G. 81601332C7 - C.U.P. H33B19000440004 ) APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI H1 TARGATO CW653MF. AFFIDAMENTO INCARICO. COD CIG. Z26313169C. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI MESI TRE DELL’AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA PRESTAZIONE PER SUPPORTO E FORMAZIONE CON AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI L’AVV. MAURO DELOGU P.IVA 02082620903 – CIG Z8B2C7BF94 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA -SERVIZI DI: TRASCRIZIONE (SBOBINATURA) SU SUPPORTO CARTACEO, RIPRESA VIDEO  E TRASMISSIONE IN DIFFERITA  SU CANALE   YOUTUBE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  DELLE  SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPRESA  SHARDANA NURAGICI ASSOCIAZIONE CULTURALE   CIG Z393130D06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI MESI TRE DELL’AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA PRESTAZIONE PER SUPPORTO E FORMAZIONE CON AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI L’AVV. MAURO DELOGU P.IVA 02082620903 CIG  Z8B2C7BF94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO NIDO DI VIA LU BRANDALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. “FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INF.ALL. 2.1 S.R.L.S. CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP H38B20001600001. CODICE CIG Z0B312F1EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 09/04/2008 N.81.- TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE  NEI LUOGHI DI LAVORO (R.S.P.P.) AL PER. IND. SALVATORE SANNA, LIBERO PROFESSIONISTA IN TORRALBA (SS), AI SENSI DELL’ ART.36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016. IMPEGNO AFFIDAMENTO. COD. CIG. Z7930BEEEA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ DENOMINATA "LA BEDDULA",SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA DEL PORTO N.6, DEL "SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO".- LOTTO CIG 85765454D4.- LIQUIDAZIONE FATTURE MENSILITÀ DI MARZO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ LOCALE DENOMINATA “LA BEDDULA” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DEL “SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, PULIZIA, SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E DI SPETTACOLO (AUDITORIUM COMUNALE)” – LOTTO CIG Z6F300506B. LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS.N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA,CON SEDE IN CALANGIANUS IN VIA PADRE MANZELLA N.4(PART.IVA 01968450906), FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI COMUNALI (CIG. Z0A313ADE69.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19 E N. 20 DEL 18/03/2021, A FAVORE DELLA DITTA FERSE GRANIT S.R.L. CON SEDE IN VIA VALENTINO, 3 TEMPIO PAUSANIA (SS). LOTTO CIG. Z613101C05 – Z643100160</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA(RN) IN VIA DEL CARPINO, RELATIVA ALL'ASSISTENZA APPLICATIVA E MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE SICR@WEB ATTI AMMINISTRATIVI,PROTOCOLLO INFORMATICO,ALBO PRETORIO,PORTALE E-GOV PER PUBBLICAZIONE,ANNUALITÀ 2021(CIG Z4D2D7174B).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23408 DEL 25.03.2021 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA SRL CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE DELLA BIBLIOTECA DI VIA DEL PORTO. COD. CIG. Z362FEF994.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI”-  DITTA ITALCERT SRL DI MILANO - COD. CIG. Z8D305E04D.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.B) DEL D.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO DAL D.LGS. N.56/2017 ED IN ULTIMO DAL D.L.N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOC.ENEL SOLE SRL.,CON SEDE IN ROMA IN VIALE TOR DI QUINTO N.45/47,DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIENNIO NOVEMBRE 2020/OTTOBRE 2023(LOTTO CIG 8480326A64).-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI MARZO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMUNALE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - BANDO 2021 - LINEA D'INTERVENTO 1) CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PER IL MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO -  PERCORSO   S. TERESA/ LA FILETTA/MARAZZINO/ RUONI S.TERESA.  AFFIDAMENTO ALL’ IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA- LIQUIDAZIONE FATTURA N.  29 /2021 DEL 01.04.2021 MESE DI  MARZO 2021 - C.I.G. Z0829EF97F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1131.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO  TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 28/2021  DEL  01.03.2021  RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021 A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G.7695958971.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18432.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI  DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI  – LIQUIDAZIONE FATTURA  N.  44 DEL 01.04.2021  RELATIVA AL MESE DI  MARZO 2021, A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI-  C.I.G.   7943320B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19295.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPENJOBMETIS SPA,CON SEDE IN MILANO IN VIA GENERALE GUSTAVO FARA N.35 (PART.IVA IT3343690155), RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MARZO 2021-SIGNOR SIMULA SEBASTIANO(ORE ORDINARIE 144).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SOMME LEZIONI DI CANTO BIMESTRE FEBBRAIO – MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO- AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ORE DI LAVORO IN ECCEDENZA AL NORMALE ORARIO LAVORATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 II CO. LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II - PER LA STAMPA DI N. 1000 (MILLE) DEPLIANT CON PIEGA A METÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL MONUMENTO ALLA MEMORIA DI PIERRE FRANCOIS MARIE MAGNON DI SAVOIA - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD63140A24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSIOSTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU POSTAZIONI DI LAVORO, AMMINISTRATORE SISTEMA ICT),MANUTENZIONE E GESTIONE PDL,GESTIONE RETE LAN,SISTEMI TELEFONICI,ECT.(LOTTO CIG Z8442BCE8ED).-LIQUIDAZIOINE FATTURA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2021 A FAVORE DEL DR.IN.FRANCO ANTONIO D'ANGELKO, LIBERO PROFESSIONISTA CON STUDIO IN S.TERESA GALLURA IN VIA CALABRIA N.13.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/2021 DEL 31.03.2021 A FAVORE DELLA DITTA ERMAS S.A.S. CON SEDE IN PIAZZA SANTA LUCIA, 3 SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVAMENTE AL TRASPORTO E MESSA A DIMORA DI PIEDISTALLO IN BLOCCHI DI MARMO PRESSO LA VIA BECHI. LOTTO CIG. Z38310AFCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU POSTAZIONI DI LAVORO, AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, MANUTENZIONE E GESTIONE PDL, GESTIONE LAN, SISTEMA TELEFONICI, ECT.)- LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI GENNAIO 2021, A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, LIBERO PROFESSIONISTA CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN VIA CALABRIA N.13 - LOTTO CIG Z842BCE8ED).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z3430714B1.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI GENNAIO - MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/2021 DEL 18.03.2021 DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C. CON SEDE IN FRAZIONE PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PASQUALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. ZB630DA2FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO N. 02 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 20) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ALTE PRESTAZIONI”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. Z6130F61BB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), ALLA DITTA MOLINO RAIMONDO - IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. ZA131466BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BATTERIA AL SIG. MARCELLO PIRINA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – DISIMPEGNO A SEGUITO DI DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA PER ACQUISTO TONER E CARTA PER FOTOCOPIE - CIG ZD4304D138</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLE DITTE SPABI SNC E MANNONI SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 56/21 - CONCESSIONE CAREGIVER - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA -LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROT. N. 4859 DEL 30/03/2021 EMESSA DALLA DITTA ABC DISCOUNT SRL - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROT. 4912 DEL 31.03.2021 EMESSA DALLA DITTA "MINI MARKET LA ROSA DEI VENTI DI BICHIRI TERESA" - BUONI SPESA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 4/2021 DEL 31/03/2021 EMESSA DALLA PESCHERINA MARONGIU GINA S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI - INTERVENTO 1 - SUPPORTARE L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - COD. INTERVENTO 221SOC106 - CUP. H39D19000010001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG. 7331349495 - CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 165, COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON LA SOIETA' D'ANDREA FIVE SRL IN MATERIA DI IMU 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIKON SRL PER CANONE MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE DENOMINATO ACCERTATU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI:  RIMBORSI TOSAP AI SENSI DEL D.L. 234/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : RIMBORSO TARI A FAVORE DEL SIG. P.S. ANNI D'IMPOSTA VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO  DELLA PROCEDURA  RAS PER L’ATTRIBUZIONE DI  BORSE DI STUDIO NAZIONALE  A.S. 2020-2021-  D.LGS 63/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA "CONCESSIONE IN USO"FINALIZZATA AL RECUPERO ED ALLA VALÒRIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI QUARTIERE INSISTENTE SU AREE RICADENTI IN LOCALITÀ LA MARMORATA,CENISTE IN CATASTO AL FOGLIO 4, MAPPALE N.473.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO NIDO DI VIA LU BRANDALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. “FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP H38B20001600001. CODICE CIG Z04314B116.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA SPANO LEGNAMI SNC, CON SEDE IN LOCALITÀ FIGARUIA, 11 BORTIGIADAS (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLA GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA PERTINI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE7314CFE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FDE/3 DEL 08/04/2021, A FAVORE DELLA DITTA VIRGILIO DEROSAS CON SEDE IN VIA GOCEANO, 31 OLBIA (SS), RELATIVA ALLA LAVORAZIONE E FORNITURA DI UNA LASTRA DI MARMO CON EPIGRAFE DEDICATA A P.F.M. MAGNON. LOTTO CIG. Z9130FDC7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E DI SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ESTUMULAZIONE. IMPEGNO DI SPESA – CIG Z10314A2AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIOME DAL TITOLO “EDILIZIA E PAESAGGIO” ORGANIZZATO DALLA DITTA “LA FORMAZIONE” CON SEDE LEGALE IN VIA SARDEGNA N. 11/E A QUARTU SANT’ELENA (CA). CIG: ZF5314BA28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL PLOTTER HP DJ 500 - CIG: Z172FBDFDE - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA N. 3.3 DEL PDA FLAG NORD SARDEGNA – AZIONE: 3.3 – EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE – ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FERIE, MATURATE E NON GODUTE AL DIPENDENTE FEOLA ANIELLO, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO CAT.B3 POSIZIONE ECONOMICA B7 IN TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DAL 01.01.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “IL MARE IN RETE TRA CAPO TESTA E TAVOLARA: VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” FINANZIATO DALLA MISURA N. 3.3 DEL PDA FLAG NORD SARDEGNA – AZIONE: 3.3 – EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE – ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014: AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI E MATERIALI DI CANCELLERIA. CUP: H39C21000270004 – CIG: ZB831568E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “IL MARE IN RETE TRA CAPO TESTA E TAVOLARA: VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” FINANZIATO DALLA MISURA N. 3.3 DEL PDA FLAG NORD SARDEGNA – AZIONE: 3.3 – EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE – ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO-DOCUMENTARIO E SERVIZIO FOTOGRAFICO. CUP: H39C21000270004 – CIG: Z8C31569CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “IL MARE IN RETE TRA CAPO TESTA E TAVOLARA: VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” FINANZIATO DALLA MISURA N. 3.3 DEL PDA FLAG NORD SARDEGNA – AZIONE: 3.3 – EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE – ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI MATERIALI E REDAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO. CUP: H39C21000270004 – CIG: ZD73156870</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. CANONE ANNUALE HOSTING SITO TURISTICO (ANNO 2021). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SERVERPLAN SRL CIG: Z80314F0E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA -SERVIZI DI: TRASCRIZIONE (SBOBINATURA) SU SUPPORTO CARTACEO, RIPRESA VIDEO  E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING SU YOUTUBE E FACEBOOK  DELLA  SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13.03.2021 -  AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPRESA SHARDANA NURAGICI ASSOCIAZIONE CULTURALE  CIG ZCD30F3E21 -LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/31 E N. 3/32 DEL 11.03.2021 EMESSE DALLA DITTA "TURRISMARKET SRL" - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA - CIG: ZE6300550A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/688</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA - CIG: ZE6300550A - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/527 E 2/816</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ART. 30 COMMA 5 BIS D. LGS.VO 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/812</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/811</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE LAVORO DALLA SOCIETA' OPENJOBMETIS - PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO SUAPE -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MENSILITA' DI MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ENRICA GASPERINI PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE L'ATTIVITA' DI REVISORE UNICO DEI CONTI PER L'ANNO 2018 E PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DOTT. GESUINO DEROSAS PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE L'ATTIVITA' DI REVISORE UNICO DEI CONTI RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE, EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA  15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N.50/2016 (MODIFICATO E INTEGRATO DAL D. LGS N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, DECRETO SEMPLIFICAZIONE, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020 N.120), A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM DI MAURIZIO CAPUTO CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 - TEMPIO PAUSANIA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEL PORTO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. Z963146AA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24 DEL 06.03.2021 E N. 36 DEL 07.04.2021, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM DI CAPUTO MAURIZIO CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2021. LOTTO CIG. Z5B300C887.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA (SS), AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 (MODIFICATO CON DECRETO CORRETTIVO D. LGS 19/04/2017, N. 56, AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE ALL’INTERNO DEL CORTILE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANTA TERESA GALLURA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9731469EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 E L.R. 6/1992 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI A "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DON GAVINO PES (VIA PANORAMICA) IN FRAZIONE SAN PASQUALE”, IMPRESA NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO P.IVA 02294280900 CON SEDE IN VIA MARONCELLI 23, 07026 OLBIA (SS) - (CUP H31B20000250004 - CIG 8442539B92) - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI CATEGORIA OG1 ALLA DITTA SATTA ANTONELLO P.IVA 02070470907 CON SEDE LEGALE IN VIA DEI POETI OZIERESI 9, 07014 OZIERI (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR. N.52/18 DEL 23.10.2018 “PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI SCAVI ARCHEOLOGICI E DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI PASSERELLE PEDONALI PRESSO IL VILLAGGIO NURAGICO DI LU BRANDALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CODICE CUP H77B19000020002. CODICE CIG Z60305636B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO INCARICO. COD. CIG. ZCD3159AB0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA -SERVIZI DI: TRASCRIZIONE (SBOBINATURA) SU SUPPORTO CARTACEO, RIPRESA VIDEO  E TRASMISSIONE IN DIFFERITA  SU CANALE   YOUTUBE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  DELLE  SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPRESA  SHARDANA NURAGICI ASSOCIAZIONE CULTURALE   CIG Z393130D06 -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PRESTATO IN DATA 1.4.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 E DALLA LEGGE N.55/2019,PER ACQUISTO DI CENTALINO TELEFONITO IP TRAMITE ME.PA./CONSIP SPA (CIG ZBA2975243).- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL.,CON SEDE IN SASSARI (TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE   ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/001 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONE RELATIVA AL  MESE   DI  MARZO  2021. CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA  DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO MARZO 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI BASE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURE 2/525 E N. 2/813</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/526 E N. 2/815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PROTETTA RINAGGJU DI TEMPIO PAUSANIA  GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO.C ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 5/2021 DEL 01.04.2021 EMESSA DA SMERALDA SUPERMERCATI SRL - BUONI SPESA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 E L.R. 43/1993 - EROGAZIONE PROVVIDENZE PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - APPROVAZIONE ALLEGATO A - SCHEDA DI MONITORAGGIO DELLA SPESA E CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021. ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER ISTRUTTORIA, PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO. I°  VERSAMENTO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 9 BENEFICIARI PER IL MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA  FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER DEPOSITO DELL'ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 347/2020 FAVOREVOLE ALLA SOCIETÀ ERMEA SRL  IN MATERIA DI ICI 2010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CTP DI SASSARI AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' ERMEA SRL IN MATERIA DI IMU ANNO 2015, AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CTR DI CAGLIARI SEZ. STACCATA DI SASSARI AVVERSO LA SENTENZA 518/2020 FAVOREVOLE A L.GF. , IN MATERIA DI IMU ANNO 2012, AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALER PER ANNI 5(CINQUE),IN CONVENZIONE CONSIP 25 (LOTTO 31),AI SENSI DELLA LEGGE N.486/99, DI N.5 FOTOCOPIATRICI DIGITALI DI FASCIA ALTA MODELLO XEROX WORK-CENTRE 7845F,CON LA SOCIETÀ XEROX ITALIA SPA,CON SEDE IN SESTO SAN GIOVANNI (MI), LOTTO CIG ZEF188E904.-LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRALE GENNAIO/MARZO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA "GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CON SEDE IN CADRIANO DI GRANAROLO IN VIA M. MINGHETTI, 18" - CIG ZD1316240D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA”: ACQUISTO LIBRI ALLEGATI A RIVISTE E QUOTIDIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DELLA FORNITURA ALL’IMPRESA ROGGERO ANTONIO DI TINA ROGGERO &amp; C. S.A.S. DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZA52E14D69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMUNALE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - SECONDO BANDO - LINEA D'INTERVENTO 1) CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMUNALE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - PRIMO BANDO - LINEA D'INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMUNALE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - 1° BANDO - LINEA D'INTERVENTO 1) CONTRIBUTI ECONOMICI. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ -SERVIZI PER L'INFANZIA - SERVIZIO MENSA CIG: Z7330D5426 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 65 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER TRE FIGLI MINORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SECONDA MENSILITÀ IN FAVORE DI N. 1 UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DI GESTIONE AFFERENTI LA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO RELATIVI ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.PARIFICAZIONE DEI CONTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, A FAVORE DELLA DOTT.SSA ARCHEOLOGA VALENTINA LEONELLI, IN QUALITÀ DI ARCHEOLOGO DI I LIVELLO E RELATIVO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO LU BRANDALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZC431643D8 - CUP H77B19000020002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE, PER IL PERIODO  01 GIUGNO 2021 - 31 MAGGIO 2024. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 ED APPROVAZIONE ATTI.  C.I.G. 87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.83 DEL 13.04.2021 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28917/2021 A FAVORE DELLA SERVERPLAN SRL PER CANONE HOSTING SITO TURISTICO ANNO 2021  CIG Z80314F0E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMUNALE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - SECONDO BANDO - LINEA D'INTERVENTO 3) INSERIMENTO CIVICO. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETTERA F - EROGAZIONE CONTRIBUTI PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) N. 44 DEL 31.03.2021 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU SRL DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO BUONI SPESA N. 2 DEL 28.02.2021 E N. 3 DEL 31.03.2021 EMESSE DALL'ESERCIZIO COMMERCIALE "DISCOUNT F.LLI CALVANO" - EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 E CONTRIBUTI PRIMO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 261/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGIORNAMENTO ALBO DEI FORNITORI PER BENI, SERVIZI E LAVORI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ PROPRIE DEL SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE E SANITARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 20/PT DEL 31.03.2021 EMESSA DALLA DITTA "COMMERCIALE DETTORI SRL" - BUONI SPESA - EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG. ZF430CBBA6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/863</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROT. N. 5767 DEL 19/04/2021 EMESSA DALLA DITTA ABC DISCOUNT SRL - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CONTRATTO REP. N. 1777 DEL 09.05.2018 - LOTTO CIG. 7331349495 - IMPEGNO DI SPESA ULTIMA MENSILITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: 7331349495 - CONTRATTO REP. N. 1777 DEL 09/05/2018 -  PROROGA TECNICA APPALTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " MAGGIOLI SPA " PER FORNITURA TESTO UNICO DEL CDS E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI . CIG : ZBB2FBDDFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA FERRAMCOLOR DI RINO SOLINAS. – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. Z9B31794DC. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, A FAVORE DELLA DOTT.SSA ARCHEOLOGA SILVIA RICCI, IN QUALITÀ DI ARCHEOLOGO DI III LIVELLO (COLLABORATORE/ESECUTORE), RELATIVO AI LAVORI DI SCAVO PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO LU BRANDALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZF13168CC3 - CUP H77B19000020002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, A FAVORE DEL DOTT. ARCHEOLOGO VINCENZO NUBILE, IN QUALITÀ DI ARCHEOLOGO DI II LIVELLO (RILEVATORE/ESECUTORE), RELATIVO AI LAVORI DI SCAVO PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO LU BRANDALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z433168DE8 - CUP H77B19000020002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), AVENTE SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 381/91, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - STAGIONE BALNEARE 2021 - INDIZIONE DI GARA TRAMITE RDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT - LOTTO CIG: 8715630D64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE PER CONTO E RELAZIONEE ANNUALE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA FLORIS ARMANDO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., CON SEDE LEGALE IN VIALE MONASTIR KM 9,09028 SESTU (CA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – ACQUISTO LICENZA D’USO PIATTAFORMA NING, VERSIONE UPGRADE 3.0, PER SOCIAL MEDIA URPSANTATERESA.IT - CIG Z1D30EABAA   – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/524/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO NIDO DI VIA LU BRANDALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. “FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. ACQUISTO DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP H38B20001600001. CODICE CIG Z8C314C60E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) D.LGS. N.50/2016,MODIFICATO DAL D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA DITTA DESIGN ARREDA CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI(PART.IVA 02211160904), DI N.11 TENDAGGI VERTICALI ANTI RIFLESSO IN TESSUITO IGNIFUGO SU BINARIO A SOFFITTO, DA DESTINARE AGLI UFFICI DEL SETTORE URBANISTICA-SUAPE (CIG. Z173174042).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “IL MARE IN RETE TRA CAPO TESTA E TAVOLARA: VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” -  MISURA N. 3.3 DEL PDA FLAG NORD SARDEGNA – AZIONE: 3.3 – EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE – ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E CONDUZIONE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CUP: H39C21000270004 – CIG: ZB5316BB57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA, PER L'ACQUISTO DI UNO SCANNER A0, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA- IMPEGNO DI SPESA CIG: ZCF3166F02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA " DI AIELLO LUIGI PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. CIG : Z7130057D2 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI SPA" PER SERVIZO INTERNET " AREA POLIZIA LOCALE E PUBBBLICA SICUREZZA " - MODULSTICA ONLINE . CIG: Z312FBDE0D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " MAGGIOLI SPA" PER LA FORNITURA DI BUSTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI.CIG: Z312FBDE0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " MAGGIOLI SPA" PER CANONE DI ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI " PPM- PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE" . CIG: Z312FBDE0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TRE BENEFICIARI PER IL MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  GENERALI  :  ISTAT INDAGINE “MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE :ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” ANNO 2021 –  NOMINA -RILEVATORI  TATTI SONIA - SALINA GIUSEPPE E COLLABORATORE DEL RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE  LEDDA ALESSANDRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI - NOMINA COLLABORATORE DELL’ INCARICATO  DEL COORDINAMENTO DELLA   RILEVAZIONE CENSUARIA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. C .&amp; C. SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE , ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', T.O.S.A.P. E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA. BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 2021/299.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. VINCENZO LANCINI PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), AVENTE SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 381/91, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - STAGIONE BALNEARE 2021 - LOTTO CIG: 8715630D64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE AL TURISMO. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLA RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 A “AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000” INTERVENTO “PUNTA CUNTESSA” (CUP H38G20000000006) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.PER PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VIARCH – CIG Z75319070A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER TAGLIO STRADALE EFFETTUATO NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. SIG. GIANNI DEPPERU, VIA GRAZIA DELEDDA N. 12. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 3 DEL 26.04.2021 EMESSA DALLA DITTA MA.VA SNC DI MANUELE NIEDDU &amp; C. - BUONI SPESA  - EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2021 DEL 14.04.2021, DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE PERIODO DAL 13.03.2021 AL 13.04.2021. LOTTO CIG. Z213CDCFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PIANOFORTE AL SIG. LORENZO MICHELINO PINNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SOMME LEZIONI DI PIANOFORTE TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHOSTRANTI - LIQUIDAZIONE SPESA  - CIG: Z6C3117FF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “IL MARE IN RETE TRA CAPO TESTA E TAVOLARA: VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” FINANZIATO DALLA MISURA N. 3.3 DEL PDA FLAG NORD SARDEGNA – AZIONE: 3.3 – EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE – ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CUP: H39C21000270004 – CIG: ZB5316BB57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO  TOPOGRAFICO  GEOREFERENZIATO DELLA DELIMITAZIONE MARITTIMA DELL'ARENILE DI LA MARMORATA CIG: Z8F300DC6D LIQUIDAZIONI COMPENSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z3430714B1.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATRA,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) D.LGS. N.50/2016,MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.-LGS.N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2018,ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020. A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL.CON SEDE IN ROMA IN VIALE TOR DI QUINTO N.45/47,DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIENNIO NOVEMBRE 2020/OTTOBRE 2023(CIG 8480326A64).-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI APRILE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICVI COMUNALI.MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.),IN CONVENZIONE CONSIP SPA, AI SENSI DELL'ART.3,COMMA 1 ED ART.14,COMMA 5, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO LAVORI,FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA,ED ART.36,COMMA 2-LETT.A) DEL DF.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO DAL D.LGS. N.56/2017 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020.-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZEMA SRL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/2021 DEL 20.04.2021 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE C.I.G. ZA131466BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ DENOMINATA "LA BEDDULA",SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA DEL PORTO N.6, DEL "SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO".- LOTTO CIG 85765454D4.- LIQUIDAZIONE FATTURE MENSILITÀ DI APRILE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER TAGLIO STRADALE EFFETTUATO NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. SIG.RA MARIA ANTONIETTA ROCCO, VIA DEL PORTO, 8. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.),IN CONVENZIONE CONSIP SPA,AI SENSI DELL'ART.3,COMMA 1 ED ART.14 COMMA 5,DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA,ED ART.36,COMMA 2-LETT.A,DEL D.LGS. N.50/2016, MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.545/2019 E DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO NIDO DI VIA LU BRANDALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. “FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA C.M.N. MULTISERVIZI DI CUCCU GIANDOMENICO CON SEDE IN S. TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP H38B20001600001. CODICE CIG ZA1318A807.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. Z3831951C8. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. Z7A318A55C. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE URBANE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE,PORTO POZZO E RUONI (CIG 8569558EF6).LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC.DI VITTORIO MODESTO E C.,CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI APRILE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 26.04.2021 MENSILITÀ APRILE 2021 - “SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, PULIZIA, SICUREZZA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT”, ALLA DITTA OCTOPUS - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 - LOTTO CIG 7453196B13 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI SOLINAS RINO - COD. CIG. Z9B31794DC. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT GRANDE PUNTO”, ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTINO. - COD. CIG. Z26313169C. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIUA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ (LOTTO CIG ZB12E2021C).- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC DI VITTORIO MODESTO E C.,CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI,RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI APRILE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE URBANE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI IN PIAZZA BRUNO MODESTO E LUNGO LA VIA NAZIONALE NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA(LOTTO CIG Z222E201CE).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MOIDESTO E C.,CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI APRILE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ LOCALE DENOMINATA “LA BEDDULA” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DEL “SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, PULIZIA, SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E DI SPETTACOLO (AUDITORIUM COMUNALE)” – LOTTO CIG Z6F300506B. LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE:GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATURE A FAVORE DELLA SOC. SUSA SERVIZI TRIBUTARI SRL PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI CONTABILITA' E FINANZA LOCALE. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : RIMBORSO IMPOSTA DI PUBBLICITA' A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA PER INSTALLAZIONE COLONNINA TELEFONICA TAXI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ITM TELEMATICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SASSARI, Z.I. PREDDA NIEDDA NORD – STRADA 28, P.I. 01560539907 -  CIG: Z95318330F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), AVENTE SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 381/91, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - STAGIONE BALNEARE 2021 (LOTTO CIG: 8715630D64) – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DI GESTIONE AFFERENTI  LA RISCOSSIONE E I PAGAMENTI DEL  TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. PARIFICAZIONE DEI CONTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DR.SSA ANNA LUISA SANNA, MEDICO CHIRURGO CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA NELLA CAMPAGNA DI SCREENING TRAMITE L'UTILIZZO DI TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI (TEST RAPIDO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANIATARIA ASSISTENZIALE SMERALDA RSA DI PADRU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE FUNERARIE. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 282/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PICCOLI GERMOGLI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 437/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO @LL-IN - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0012002628 DEL 19.04.2021-  EMESSA DALLA DITTA IRIDEOS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO -APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DAL CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2021/108 - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESOO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PICCOLI GERMOGLI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021/115</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7987</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA DI MONTI PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGTRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ALBA CHIARA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021/107 - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COD. 2021/106 - PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - AFFIDAMENTO GESTIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: PROTEZIONE CIVILE LUNGONI E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO  TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 35/2021  DEL  01.05.2021  RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021 A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G.7695958971.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO -  PERCORSO   S. TERESA/ LA FILETTA/MARAZZINO/ RUONI S. TERESA.  AFFIDAMENTO ALL’ IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA- LIQUIDAZIONE FATTURA N.  36 /2021 DEL 01.05.2021 RELATIVA AL  MESE DI  APRILE  2021 - C.I.G. Z0829EF97F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SOMME LEZIONI DI CANTO BIMESTRE MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO APRILE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA  DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO APRILE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MEDIATECA/BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, APRILE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  ZD53002747.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI  DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI - LIQUIDAZIONE FATTURA  N.  69 DEL 04.05.2021  RELATIVA AL MESE DI  APRILE 2021-  C.I.G.   7943320B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO - DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE ONERI N.18427/2020, RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO D'UFFICIO IMMOBILE NON DICHIARATO IN CATASTO (FOGLIO 2 - MAPPALE 899 - LOCALITÀ TERRAVECCHIA EX MARINA ACQUARIUS).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOINE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI- UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO, DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE ONERI N.18041/2020, RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO D'UFFICIO IMMOBILE NON DICHIARATO IN CATASTO (FOGLIO 20,PARTICELLA  193, LOCALITÀ LA LICCIA-LU PULTIDDOLU).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N.50/2016 (MODIFICATO E INTEGRATO DAL D. LGS N.56/2017 DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, DECRETO SEMPLIFICAZIONE, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020 N.120), A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN VIA BAINSIZZA IN CALANGIANUS (SS), RELATIVO ALLA FORNITURA DI RETE PER RECINZIONI, AI FINI DELLA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA CALCETTO DI PORTO POZZO. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG ZD73197E99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 16/2021 DEL 26.04.2021 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO NIDO DI VIA LU BRANDALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CUP H38B20001600001. CODICE CIG Z04314B116.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) D.LGS. N.50/2016,INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA, CON SEDE IN CALANGIANUS(PART.IVA 01968450906),FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI COMUALI(LOTTO CIG Z0A313ADE69).- LIQUIDAZIONE FATTURA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI- DELLA NOTA DI ADDEBITO N.251/2021 IN DATA 28.04.2021,RELATIVA AL PARERE DI CONGRUITÀ SU STIMA IMMOBILE RICADENTE NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA, IN VIA DEL PORTO N.11 E DI CUI ALKL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE N.121407 DEL 07/11/2019.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU-CORTE DI APPELLO DI CAGLKIARI- SEZIOINE DISTACCATA DI SASSARI-R.G.A.C. 72/2019,PROMOSSA DAL COMUNE DI SANTA TEWRESA GALLURA CONTRO LA SOCIETÀ HOTEL MIRAMARE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/2021 DEL 13.04.2021, DELLA DITTA EDILREST SAS DI RAIMONDO NIEDDU CON SEDE IN VIA AMUNDSEN IN LOCALITÀ RUONI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASA COMUNALE. CIG. ZCF307B22A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO NIDO DI VIA LU BRANDALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. “FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. ACQUISTO DI N. 2 SEGGIOLINI PER ALTALENA E ACCESSORI VARI MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP H38B20001600001. CODICE CIG Z9D3186D1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA SPANO LEGNAMI SNC, CON SEDE IN LOCALITÀ FIGARUIA, 11 BORTIGIADAS (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE STRADALI PRESSO LA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ CAPO TESTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z86319DC76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 4 DEL 03.05.2021 EMESSA DALLA DITTA FABER SRL DI CASULA &amp; PINNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 II CO. LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II - PER LA STAMPA DI N. 1000 (MILLE) DEPLIANT CON PIEGA A METÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL MONUMENTO ALLA MEMORIA DI PIERRE FRANCOIS MARIE MAGNON DI SAVOIA - LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: ZD63140A24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/001 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONE RELATIVA AL MESE   DI APRILE  2021. CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI PER IL MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DISPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE 2021 CIG ZD4304D138. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANNONI SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI FACILE CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEMOGRAFICI - CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE PER GLI APPLICATIVI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA HALLEY SARDEGNA. CIG Z663098BDD LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCANNER A0 AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA ,MARINA PROTETTA CIG: ZCF3166F02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA "IRIS DI SARDO CATERINA PER SERVIZIO CATERING PRESSO IL CENTRO VACCINALE ALLESTITO NEL TEATRO COMUNALE . CIG Z93311257A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO CATERING AL PERSONALE ADDETTO AL CENTRO VACCINALE ALLESTITO PRESSO IL TEATRO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA INDVIDUALE " IRIS DI SARDO CATERINA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG : Z95318BB58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TEMPORANEA AD USO ESCLUSIVO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LOTUS PRODUCTION SRL., DELL'AREA COMUNALE "PARCO PUNTA CUNTESSA" E DELL'AREA DI PARCAMENTO RICADENTE IN VIA DELL'ARTIGIANATO (ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI), PER LE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE DEL FILM REMAKE LIVE ACTION DELLA LOTUS PRODUCTION.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA CONCESSIONE IN USO, FINALIZZATA AL RECUPERO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI QUARTIERE INSISTENTE SU AREE COMUNALI RICADENTI IN LOCALITÀ LA MARMORATA,CENSITE IN CATASTO AL FOGLIO 4, MAPPALE 473.- INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA INFORMALE DI TRATTATIVA PRIVATRA DIRETTA PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI PORZIONE DI TERRENO COMUNALE, IN LOCALITÀ "MONTE BANDERA" , PER COMPLESSIVI MQ.250, RICADENTE NEL FOGLIO 2, MAPPALE 72/PARTE, PER OPERATORI DI TELEFONIA MOBILE O RADIO.- PRESA D'ATTO OFFERTA PERVENUTRA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ CELLNEX ITALIA SPA, CON SEDE IN ROMA IN VIA GIULIO VIOLA N.43(COD.FISC./PART.IVA 13264231005).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTUALE DI ANNI 3, RELATIVO ALL’APPALTO DI SERVIZI IN CONCESSIONE ESCLUSIVA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA, DELL’USO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PUBBLICI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PER IL COMPLETAMENTO DELLA TOPONOMASTICA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIPEA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN MAURO TORINESE (TO), AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS 50/2016. LOTTO CIG. 0398623A18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI APRILE E CONTRIBUTI 1° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE E CONTRIBUTI 1° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 2 D.P.R. N. 217/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE CONTRIBUTO BIMESTRE MARZO - APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT.A) N. 56 DEL 30.04.2021 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU SRL DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMUNALE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - TERZO BANDO - LINEA D'INTERVENTO 1) CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI.  LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO (TERZA MENSILITÀ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO NR. 27/PT DEL 29.04.2021 EMESSA DALLA DITTA COMMERCIALE DETTORI SRL - BUONI SPESA - EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL CORSO WEBINAR DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE  - GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE 303/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIOINE (ME.PA.) IN CONVENZIONE CONSIP SPA,AI SENSI DELL'ART.3,COMMA 1 ED ART.14 COMMA 5, DEL REGOLAMENTO COMUALE PER AFFIDAMENTO LAVORI,FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA,ED ART.36 COMMA 2-LETT.A) D.LGS. N.50/2016 INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. SPS EXTRA INFORMATICA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA “RENA BIANCA” – PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA IMBRIANI-. SECONDO STRALCIO ESECUTIVO C.I.G. 8122482430 – C.U.P. H37H19001790004 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA – ACCESSO ALL’ARENILE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL A FAVORE DELLA SARDA COSTRUZIONI S.R.L. (CIG 815594638E – CUP H37N19001820004).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMUNALE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - SECONDO BANDO - LINEA D'INTERVENTO 1) CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI PROT. 6797 DEL 10.05.2021 EMESSA DALLA DITTA ABC DISCOUNT S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMUNALE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - SECONDO BANDO - LINEA D'INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE IN FAVORE DI N.1 UTENTE. LIQUIDAZIONE TERZA MENSILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO : ART. 4 - COMMA 2 D.P.R. N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE DEMOGRAFICO - ACQUISTO SEDIA ERGONOMICA DALLA DITTA "CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLO MOLINO" IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO, PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI, CON DECORRENZA DAL 20/05/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE A TITOLO DI PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. CIG: ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TELEFONO EXTRA RETE AZIENDALE IN CONVENZIONE CONSIP, DA DESTINARE AL RESPONSABILE DEL SETTORE " GESTIONE DEL TERRITORIO". IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA , ALLA DITTA " FERRAMCOLOR" DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: ZEE31BEC88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " 2M FORNITURE SRL" DI ROMA PER FORNITURA ARREDI SALA DI PROTEZIONE CIVILE.  CIG : Z032FEEDCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2020/2021 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL M°. FABRIZIO RUGGERO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – 2° RATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  ACQUISTO MOBILE BOX RESTITUZIONE DA ESTERNO 24H LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA TIRRENIA S.R.L. DI GENOVA. C.I.G.: Z8031BA6AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3037.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESIONALE AI SENSI DELL'ARET.36,COMMA 2-LETT.A),D.LGS. N.50/2016,INTEGREATO CON D.LGS.N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DEL GEOM. GIOVANNI MARIA AZARA, LIBERO PROFESSIONISTA IN S.TERESA GALLURA, CON STUDIO IN VIA ANGIOY N.57/A(C.F.ZRAGNN88T17L093L -P.IVA 02388740900),REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO AREE OCCUPATE PER REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI E PASSERELLE PEDONALI IN LOCALITÀ CAPOTESTA(AREA SIC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. S000040 DEL 16/04/2021 EMESSA DALLA DITTA ÈAMBIENTE SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E DI SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ESTUMULAZIONE – CIG Z10314A2AC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI UNA STRUTTURA PROTETTIVA AUTOPORTANTE DA ADIBIRE A SPORTELLO COVID, ALLA DITTA OLBIA NEON SRL, CON SEDE IN VIA COREA, 52 - 07026 OLBIA. CIG: Z1A3193FE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI LITORALI COSTIERI MEDIANTE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE.-APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO,AI SERNSI DELL'ART.36,COMMA 7, D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II.,E LINEE GUIDA ANAC N.4(APPROVATE CON DELIBERA ANAC N.109/2016,AGGIORNATE CON DELIBERA N.206/2016),PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO E SPERIMENTALE DEL SERVIZIO "GRAN TURISMO" DA E PER LA LOCALITÀ TURISTICA DI CAPOTESTA,NEL PERIODO ESTIVO DAL 15.06 AL 15.09.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL PERIODICO " RIVISTA PERSONALE NEWS" EDITO DALLA SOC.  PUBLIKA SRL PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA MODERNA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE LEZIONI DI MARZO - APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ISTRUZIONE E CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA PROMAL S.R.L., PIANEZZA (TO), PER LA FORNITURA DI UN ESPOSITORE PER DVD. CIG ZDB300C4CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI “LU BRANDALI”, DELL’ANNESSO CENTRO DIDATTICO POLIVALENTE E DELLA TORRE SPAGNOLA DI LONGONSARDO, A FAVORE DELLA COOLTOUR GALLURA SOC. COOP. SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.III.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. C.I.G. 87546261EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 321/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVICO. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO. SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE 320/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO. SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE 318/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: 7331349495 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 165, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO AL MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - PROGETTO IN PRIMIS - COD. INTERVENTO 221SOC106 - CODICE UNIVOCO DI PROGETTO H39D19000010001- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/135</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: Z7330D5426 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER L'INSERIMENTO NELLA COMUNITA' PICCOLI GERMOGLI - GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 491PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 A “AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000” INTERVENTO “PUNTA CUNTESSA” (CUP H38G20000000006) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER ISPEZIONE ARCHEOLOGICA SUBACQUEA – CIG ZD431CCBEF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DERLL'ART.36,COMMA 2-LETT. A) D.LGS. N.50/2016,INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO I LEGGE N.120/2020, A FAVORE DEL DR. GEOLOGO PIETRO A.PILERI,LIBERO PROFESSIONISTA CON STUDIO IN OLBIA IN VIALE ALDO MORO N. 345(C.F. PLRPRN44A04L093F- P.IVA 01064240904),RELATIVO ALLO STUDIO GEOLOGICO E RELAZIONE GEOTECNICA AREA INTERESSATA ALLA REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO LUNGO LA VIA DON GAVINO PES IN FRAZIONE SAN PASQUALE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N.50/2016 (MODIFICATO E INTEGRATO DAL D. LGS N.56/2017 DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, DECRETO SEMPLIFICAZIONE, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020 N.120), A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), RELATIVO ALLA FORNITURA DI PITTURA PER CAMPI DA TENNIS, AI FINI DELLA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA TENNIS DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG ZEA31CA5BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI), A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E IMPIANTO ALLARME PRESSO IL TEATRO COMUNALE “NELSON MANDELA”. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF131CBE2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 543 DEL 06.05.2021, DELLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SN, IN CALANGIANUS (SS), RELATIVA ALLA FORNITURA DI RETE PER RECINZIONI, AI FINI DELLA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA CALCETTO DI PORTO POZZO. LOTTO CIG ZD73197E99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRP PT 10.- VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI LITORALI COSTIERI MEDIANTE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE.-COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.-CONTRATTO LOCATIVO AD USO NON ABITATIVO PER IMMOBILE DA DESTINARE A DEPOSITO / RICOVERO DI N.4 AUTOBUS. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ JUST SARDINIA SRL.,CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA CANONE LOCATIVO PERIODO DAL 21/02 AL 21/04/2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE) PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE ANTISTANTE LA SPIAGGIA RENA BIANCA. IMPEGNO DI SPESA – CIG Z4431C87B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019, DECRETO FISCALE 2019), IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIALE TOR DI QUINTO N.47, RELATIVO A INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLA FACCIATA DEL PALAZZO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z1031CD3E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CIG. 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: ZF430CBBA6 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/814 E 2/1005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 5/2021 DEL 12.05.2021 EMESSA DALLA DITTA "PESCHERIA MARONGIU GINA S.R.L." - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO OPLÀ- SERVIZI PER L’INFANZIA - CIG: 87601375BD - INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA  DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE TRAMITE IL MEPA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TRAMITE LA SUDDETTA PIATTAFORMA ALLA DITTA " LAZZARI SRL " CON SEDE IN MAGLIE (LE) . CIG : Z5531C5853</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "EDILIZIAE PAESAGGIO" ORGANIZZATO DALLA DITTA " LA FORMAZIONE" CON SEDE A QUARU SANT'ELENA CIG: ZF5314BA28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI - D.L. N. 44/2021 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA LICENZA DELLA FIRMA DIGITALE MULTIPLA DA REMOTO DIKE PRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMPOSTA IMU A FAVORE DEL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DI FEE ITALIA ONLUS PER LA FORNITURA DELLE BANDIERE BLU 2021.IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1231CF5C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>255.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1_21 E N. 2_21 DEL 10/05/2021, A FAVORE DELLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DON F. TEDDE. LOTTO CIG. Z4230CD535 – Z9731469EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA “RENA BIANCA” – PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA IMBRIANI-. SECONDO STRALCIO ESECUTIVO C.I.G. 8122482430 – C.U.P. H37H19001790004  - LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/16 E SS. MM. E II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRP PT 10- "VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI LITORALI COSTIERI MEDIANTE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE".-. COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.- APPROVAZIONE PERIZIA TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA URBANA UBICATA LUNGO LA VIA DON FILIGHEDDU, PER REALIZZAZIONE AREA DI PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO A SERVIZIO DELLA LINEA BUS/NAVETTA, FINANZIATA CON FONDI UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA" A VALERE SULLE ECONOMIE MATURATE SULL'INTERVENTO PRINCIPALE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETTA) D.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.,120/2020, A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA, CON SEDE IN CALANGIANUS (LOTTO CIG ZBE31D4090).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI FATTURA N. 5/PA DEL 26.04.2021 EMESSA DALLA DITTA OCTOPUS S.C.S. A R.L. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE (INTERVENTO STRAORDINARIO PER LE FESTIVITÀ PASQUALI E BISETTIMANALE DI MANTENIMENTO MENSILITÀ DI APRILE) - LOTTO CIG Z4B311EEAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO NANTI CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI-SEZIONER DISTACCATA DI SASSARI -, PROMOSSO DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA/ CONTRO SOCIETÀ HOTEL MIRAMARE SRL.,RELATIVO ALL'INDENNITÀ ESPROPRIATIVA.- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CANCELLERIA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 16 "SPESE DI GIUDIZIO" .-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA “RENA BIANCA” – PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA IMBRIANI-. SECONDO STRALCIO ESECUTIVO C.I.G. 8122482430 – C.U.P. H37H19001790004 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/21 A FAVORE DELLA IMPRESA SYMBOLO DI SASSARI PER REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PROGETTO GALLURA HIGHLANDS.  REVISIONI E STAMPA CIG ZBD2B4479B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU - CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI- SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI- R.G.A.C. 72/2019, PROMOSSA DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA CONTRO LA SOCIETÀ HOTEL MIRAMARE SRL.- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DISPOSITIVO PRECEDENTE DETERMINA N.264/882 DEL 06.05.2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120'/2020,A  FAVORE DEL GEO. LAUR.ALDO TEDDE,LIBERO PROFESSIONISTA IN PLOAGHE (C.F. TDDLDA62P17G740E- P. IVA 01163750902), INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA MATERNA,UBICATO IN VIA CARLO FELICE NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA (CIG ZCF31DD15A).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2021 DEL 14.05.2021, DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE PERIODO DAL 13.04.2021 AL 13.05.2021. LOTTO CIG. Z213CDCFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBOX ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEMOGRAFICI - INDENNITA' DI REPERIBILITA'- LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA FARMACIA BULCIOLU SRL DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE, PER FORNITURA TAMPONI PER L'INDAGINE EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. CIG : Z5330957AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "IRIS " DI SARDO CATERINA PER SERVIZIO CATERING PRESSO L'HUB VACCINALE ALLESTITO PRESSO IL TEATRO NELSON MANDELA. CIG : Z95318BB58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 MARINI E FUNZIONAMENTO DELLA RETE DELLE AREE MARINE PROTETTE – PROGRAMMA TRIENNALE PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5 COMMA 14 DELLA L.R. 28 DICEMBRE, N. 48 – ATTUAZIONE MONITORAGGIO DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE VEGETALI E FAUNISTICHE DI IMPORTANZA COMUNITARIA INDICATI DALLA DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE E UCCELLI 2009/147/CE PRESENTI NEL TERRITORIO DELL’AREA MARINA PROTETTA: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), ALLA DITTA MOLINO RAIMONDO - IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DELLE ECOISOLE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. Z3131E3103</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 14.05.2021, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM DI CAPUTO MAURIZIO CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO APRILE 2021. LOTTO CIG. Z5B300C887.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA AL RANDAGISMO -CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA PER LE ATTIVITÀ DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE RICADONO NELLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE E ALLA CURA DEI GATTI ALLO STATO LIBERO, PRESSO LA STRUTTURA ”CANILE RIFUGIO” SITA A SANTA TERESA GALLURA, IN LOCALITÀ BONCAMINU- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021. ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER ISTRUTTORIA, PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO I° VERSAMENTO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2021. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO, DAL 01.06.2021 AL 30.06.2021, DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE”, ALL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA) AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.III. C.I.G. ZD53002747. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 463 DEL 30.12.2020 E RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 776 DEL 23.04.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4963.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE RALLY ITALIA SARDEGNA 2021. INZIATIVE COLLATERALI DI PROMOZIONE TURISTICA, ASSISTENZA E ACCOGLIENZA IN COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E IL COMUNE DI AGLIENTU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI AGLIENTU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 MARINI E FUNZIONAMENTO DELLA RETE DELLE AMP – PROGRAMMA TRIENNALE PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 5 COM. 14 DELLA L.R. 28 DICEMBRE, N. 48 – ATTUAZIONE MONITORAGGIO DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE VEGETALI E FAUNISTICHE DI IMPORTANZA COMUNITARIA: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CUP: H39J21002770002 – CIG: Z6E31E01B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE) PER INTERVENTO DI POTATURA GENERALE DELLA MACCHIA MEDITERRANEA IN VIA NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA – CIG ZCF31E646C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE BOLLETTE TARI 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITOP IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA D.SSA ANNA LUISA SANNA,MEDICO CHIRURGO IN S.TERESA GALLURA(PART.IVA 01383350905),INCARICO DI ASSISTENZA MEDICA PER EFFETTUAZIONE TAMPONI COVID-19 PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI,OSPÈITI E PERSONALE CASA DI RIPOSO( CIG ZAF2FDFE91).- LIQUIDAZIONE FATTURA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ (LOTTO CIG ZB12E2021C).- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MAGGIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SERVIZI GENERALI :VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI APPARTENENTI AL MEDESIMO PROGRAMMA, MISSIONE , TITOLO E MACROAGGREGATO EX ART.175 D.LGS 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE DEMOGRAFICO - ACQUISTO SEDIA ERGONOMICA DALLA DITTA "CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO" LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI CINQUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO, PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI, CON DECORRENZA DAL 31/05/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO RAS- “ BORSA DI STUDIO NAZIONALE 2020/2021, D.LGS. 63/2017 - APPROVAZIONE ELENCO STUDENTI  IDONEI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E  FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO A.S. 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE AL TURISMO. RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E APPROVAZIONE RETTIFICA DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RINNOVO 10 LICENZE G SUITE (ORA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER) E N. 1 LICENZA ARUBA PER DOMINIO URPSTG.IT - CIG Z4131EABF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA “A” DI MASSIMA TUTELA DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA PUNTA FALCONE”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4 DEL 24/02/2021 A FAVORE DELLA DILAMAR S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA SAN SIMPLICIO 13 A OLBIA (SS) 07026, CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 02398470902. CIG 8057803563.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO UE 2016/679 - PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -    RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ( RPD)   AFFIDAMENTO SERVIZIO  IMPRESA ICHNELIOS -CIG  - Z1231E6E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE URBANE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI S.PASQUALE,PORTO POZZO E DI RUONI (CIG 8569558EF6).- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ CMN GARDEN DI VITTORIO MODESTO E C.,CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI,RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MAGGIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE URBANE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA BRUNO MODESTO E LUNGO LA VIA NAZIONALE (CIG Z222E201CE).- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ CMN GARDEN DI VITTORIO MODESTO E C.,CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI,RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MAGGIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA SPANO LEGNAMI SNC, CON SEDE IN LOCALITÀ FIGARUIA, 11 BORTIGIADAS (SS), RELATIVAMENTE ALLE OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG1 (LAVORI EDILI), INERENTI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI PASSERELLE PEDONALI PRESSO IL VILLAGGIO NURAGICO DI LU BRANDALI. CUP H77B19000020002. CODICE CIG Z60305636B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 54/3 E N. 55/3 DEL 11.05.2021 EMESSE DALLA DITTA "TURRISMARKET SRL" - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GINNASTICA DOLCE ANNUALITÀ 2019/2020 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.04/21 EMESSA DALLA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTA SPORTIVA "ADENJOY".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: ZDB31E7B44 - IMPEGNO DI SPESA OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9625.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: Z0131E66BF - IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41962.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 8/1999 ART. 4, COMMI 1, 2, 3, 7 LETT. A), B), C) - L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1 LETT. F) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021/149.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>201232.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2020 – AMP PER IL CLIMA: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS"- CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE-ANNUALITÀ 2019- NOMINA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ DEI CANDIDATI A FUNZIONI DI OPERAI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - PROGETTO IN PRIMIS COD. INTERVENTO 221SOC106 - CUP H39D19000010001 - LIQUIDAZIONE FATTURAV N. 3/169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: 7331349495 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 165, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO AL MESE DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PROTETTA VILLA FONTI DI RINAGGJIU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO C.- ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI INGLESE DI BASE - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELLA DR.SSA SECHI GIUSEPPINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA Z-98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FRANCESE - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELLA DR.SSA SECHI GIUSEPPINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE RALLY ITALIA SARDEGNA 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1977) PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO ENOGASTRONOMICO NELLA GIORNATA DEL 6 GIUGNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1332</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 633 DEL 26.05.2021, DELLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SN, IN CALANGIANUS (SS), RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, AI FINI DELLA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA TENNIS DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG ZEA31CA5BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ "LA BEDDULA- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN VIA DEL PORTO N.6, DEL SERVIZIO DI ACCOGLIOENZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, PULIZIA, SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E DI SPETTACOLO "AUDITORIUM COMUNALE".- LOTTO CIG.Z6F300506B.-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI MAGGIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUIRA N. 6/PA DEL 28/05/2021 MENSILITÀ MAGGIO 2021 "SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, PULIZIA, SICUREZZA E CUSTODIA EDIFICOIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT2, ALLA DITTA OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE- ,CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (LOTTO CIG 7453196B13).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE PRODOTTO INNOVATIVO "SMART CITY BLUE",PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI.FI, MOBILITÀ ELETTRICA, TELE ASSISTENZA (LOTTO CIG 5080051EB0).- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SARTORI BLUEHTECH SRL.,CON SEDE IN PADOVA, DELLA RATA TRIMESTRALE FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO RESIDENZA ALBA CHIARA  GESTITA DAL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 082 E 083</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO LATO SINISTRO STRADA COMUNALE DI CAPOTESTA,IN PROSSIMITÀ ROTONDA CALA SPIANOSA E AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEDDA COSTRUZIONI SNC.,CON SEDE IN S.MARIA COGHIONAS IN VIA DORIA N.3, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 (LOTTO CIG Z4731F6DC0).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI MANUTENZIONE STRRAORDINARIA STRADA COMUNALE PER CAPOTESTA (PAVIMENTAZIONE BANCHINE STRADALI E REALIZZAZIONE PARCHEGGI LUNGO L'ASSE VIARIO) E AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELL'IMPRESA SAGILE SRL., CON SEDE IN S.MARIA COGHINAS IN VIA LA SCALITTA N.12/A (LOTTO CIG Z3C31F6DBA).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 A “AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000” INTERVENTO “PUNTA CUNTESSA” (CUP H38G20000000006) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.PER DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER ISPEZIONE ARCHEOLOGICA SUBACQUEA – CIG ZD431CCBEF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO MAGGIO 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA  DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO MAGGIO 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MEDIATECA/BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MAGGIO 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  ZD53002747.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ DENOMINATA "LA BEDDULA- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, IN VIA DEL PORTO N.6, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO.- LOTTO CIG.85765454D4.- LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI MAGGIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE 340/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG. 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/1003 E 2/1266</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG. 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/1004 E 2/1267</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - COOFINANZIAMENTO COMUNALE PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/1006 E 2/1269</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1265</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP - GESTIONE DIRETTA - CIG: ZF430CBBA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI  DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI  – LIQUIDAZIONE FATTURA  N.  96  DEL 04.06.2021  RELATIVA AL MESE DI  MAGGIO 2021, A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI-  C.I.G.   7943320B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19199.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI FORNITURA TRAMITE IL MEPA ALLA DITTA " RAP PROFESSONAL SRL" DI CAGLIARI. CIG :  Z922D760CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA DEI FONDALI E DI UNA RELAZIONE AMBIENTALE RELATIVE ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA DI POSIDONIA NELLE ZONE DI ANCORAGGIO INDIVIDUATE NEL DISCIPLINARE PROVVISORIO. CIG: Z4431E022B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 MARINI E FUNZIONAMENTO DELLA RETE DELLE AMP – PROGRAMMA TRIENNALE PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 5 COM. 14 DELLA L.R. 28 DICEMBRE, N. 48 – ATTUAZIONE MONITORAGGIO DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE VEGETALI E FAUNISTICHE DI IMPORTANZA COMUNITARIA: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AERA DI STEFANIA PISANU CON SEDE LEGALE IN VIA VICO MARTINI N. 17 A BOLOTANA (NU), P.IVA 01308740917. CUP: H39J21002770002 – CIG: Z6E31E01B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANIFESTAZIONE RALLY ITALIA SARDEGNA 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1977) PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO ENOGASTRONOMICO NELLA GIORNATA DEL 6 GIUGNO 2021 – LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS"- CANTIERI DI NUOVA ATTUAZIONE - ANNUALITÀ 2019.- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DEI CANDIDATI ALLE FUNZIONI DI OPERAI GENERICI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "ACCOGLI ANGELO" DI TEMPIO PAUSANIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO FORD RANGER TARGATO  FB 080 WR , IN USO AL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG :Z67300590C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CENTRO VACCINALE TERIITOTIALE ALLESTITO DALLA ATS PRESSO IL TEATRO COMUNALE " NELSON MANDELA".IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA DITTA " IRIS DI SARDO CATERINA " . CIG : Z08320752F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER L' AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA TRIBUTARIA. RIAPERTURA TERMINI D’ISCRIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DALLA SOCIETA’ OPENJOBMETIS PER IL SERVIZIO SUAPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/2019 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI  - MISURA NIDI GRATIS - ANNO 2021- APERTURA BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL PERIODO APRILE E MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021/223 PERIL SECONDO QUADRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - IMPEGNO DI SPESA SECONDO QUADRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4485.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021/227</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021/226</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021/224</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - IMPEGNO DI SPESA SECONDO QUADRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5981.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI 1  ISTRUTTORE AMMINISTATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO ANAGRAFE – STATO CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2021/221 E 2021/222</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLE QUOTE PREGRESSE DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIE ALL'ENTE GI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2020, ART. 17, COMMA 3 D.LGS. 112/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO -  PERCORSO   S. TERESA/ LA FILETTA/MARAZZINO/ RUONI S. TERESA.  AFFIDAMENTO ALL’ IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 /2021 DEL 01.06.2021 RELATIVA AL  MESE DI MAGGIO   2021 - C.I.G. Z0829EF97F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 45/2021  DEL  01.06.2021  RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2021 A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G.7695958971.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DI FEE ITALIA ONLUS PER LA FORNITURA DELLE BANDIERE BLU 2021. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z1231CF5C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL, CON SEDE  IN CERTALDO(FI) IN VIA FIORENTINA N.109(PART.IVA 03912150483),DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.10 BAGNI CHIMICI AUTOPULENTI DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ DELLE SPIAGGE DIM LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE (LOTTO CIG ZE9320BC9D).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE) PER LA FORNITURA DI PENNONI PER BANDIERE. IMPEGNO DI SPESA – CIG ZC0320BD54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA INF.ALL. 2.1 S.R.L.S. CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA E RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 CANCELLO IN ALLUMINIO DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA DON F. TEDDE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZA9320E340.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA DEI LITORALI E DELLE AREE DI PUBBLICA FRUIZIONE,RICADENTI LUNGO IL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI S.TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2021).-GESTIONE SERVIGI IGIENICI AD USO PUBBLICO IN LOCALITÀ CAPOTESTA (RENA DI LEVANTE).-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO LOCATIVO TEMPORANEO (MESI QUATTRO) AREA IN LOCALITÀ CAPOTESTA DI PROPRIETÀ DEI SIGG.PIERA E GIUSEPPE LINANLDEDDU,PER POSIZIONAMENTO BOX ADIBITO A SERVIZI IGIENICI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARET.36,COMMA 2-LETT.A) D.LGS. N.50/2016,INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, COME PURE DALL'ART.5 DELLA LEGGE N.381/71, A FAVORE DELLA COPERATIVA OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL.- CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAGNANTI NELLE SPOIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO- ANNUALITÀ 2021( CIG. ZBE320D939).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 A “AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000” INTERVENTO “PUNTA CUNTESSA” (CUP H38G20000000006) – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DAL R.T.P. DOTT. COGONI PER IL SERVIZIO DI MAPPATURA DELLA POSIDONIA OCEANICA – CIG ZC33095F51.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/21 DEL 08.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 CANCELLI IN ALLUMINIO DA INSTALLARE PRESSO L’ASILO NIDO DI VIA LU BRANDALI, A FAVORE DELLA DITTA INF.ALL. 2.1 SRLS CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI. CODICE CIG. Z0B312F1EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE) PER INTERVENTO DI PULIZIA GENERALE E PIANTUMAZIONE AIUOLE DEL CENTRO URBANO. IMPEGNO DI SPESA – CIG ZC0320ACA9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) D.LGS. N.50/2016,MODIFICATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL.CON SEDE IN ROMA IN VIALE TOR DI QUINTO N.45/47,DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIENNIO NOVEMBRE 2020 / OTTOPBRE 2023(CIG 8480326A64).-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MAGGIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : APPROVAZIONE RUOLO PER OMESSI PAGAMENTI ATTI DILAZIONATI ANNI D'IMPOSTA  2013 E 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA NEL CONTENZIOSO CON LA SOCIETA' AGRICOLA YANI SRL IN MATERIA DI IMU ANNO 2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SERVIZI GENERALI   INCONTRO ISTITUZIONALE PREVISTO PER IL GIORNO 16.06.2021 -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. C DEL TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2021 - AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOA S.P.A. - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - MESE DI GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 355/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI PER LE TARIFFE ENERGETICHE - APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - IMPEGNO DI SPESA SECONDO QUADRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4916.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - IMPEGNO DI PSESA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49476.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMINISTRAZIONE LAVORO DALLA SOCIETA’ OPENJOBMETIS PER IL SETTORE OO. PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPENJOBMETIS SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GENERALE GUSTAVO FARA N.35 (PART. IVA IT13343690155),RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI APRILE SIGNOR SIMULA SEBASTIANO ( ORE ORDINARIE 18 + ORE 6,00 PER FESTIVITÀ NON GODUTA).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER "D.LGS. N.81/2008- TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO), A FAVORE DEL DR. MASSIMO TAMPONI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN OLBIA IN VIA DELL'EUCALIPTUS N.10, PER L'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE E RELATIVAMENTE ALLE VISITE PER GLI OPERAI (CIG ZEE3066358).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA ASSISTENZIALE RSA DI PADRU GESTITA DALLA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-125</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD NTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PICCOLI GERMOGLI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 616PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO DEI FORNITORI PER BENI, SERVIZI E LAVORI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ PROPRIE DEL SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE E SANITARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, ED AI SENSI DELL'ART.9,COMMA 1,LEGGE N.381/91, A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "OCTOPUS -SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN S.TERESA GALLUYRA , DEL SERVIZIO DI PULIZIA PERTINENZE STRADALI (AIUOLE E CUNETTE) RICADENTI LUNGO, LE STRADE EXTRAURBANE (LOTTO CIG Z08321A135).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FORNITURA DI N.1 AUTOMEZZO CON ALLESTIMENTO DI MODULO ANTINCENDIO BOSCHIVO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE- CUP H39E20000010004 - CIG 820449916C1.- APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AMATORI SRL., CON SEDE IN NUORO IN LOCALITÀ Z.I. PRATO SARDO LOTTO N.30 (PART.IVA IT00921030912) DELLA FATTURA N.3/2 DEL 10.06.2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' VILLA FONTI DI RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1648/PA E 1649/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIOO AVVERSO RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ HOTEL MIRAMARE SRL, DINNAZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA PROTOCOLLO N.208/2021 DEL 07.01.2021, PER ANNULLAMENTO DECRETO DI ESPROPRIO N.1/2021.- NOMINA LEGALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA SABBIE DI PARMA S.R.L. CON SEDE IN STRADA ARGINE MAESTRO DEL PO, 6 E RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 4 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 20) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA AD ALTE PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZED321FA62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALE DI N.6 FOTOCOPIATRICI DI FASCIA ALTA,MODELLO XEROX WORK-CENTRE 7845VL CON NETWORK SCANNING,SERVER FAX,KIT FORATURA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., DALLA SOCIETÀ XERX SPA, CON SEDE IN SESTO SAN GIOVANNI (MI), ALLE CONDIZIONI DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 25 (LOTTO CIG Z851B88516).- LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE MARZO-MAGGIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA-STAGIONE BALNEARE 2021(LOTTO CIG 8715630D64).- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. OCTOPUS- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25, DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MAGGIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,MEDIANTYE MERCATO ELETTRONICO (ME.PA.),IN CONVENZIONE CONSIP SPA, A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO, LIBERO PROFESSIONISTA IN S.TERESA GALLURA, PER N. 96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMASTICA SU PDL E AMMINISTRATORE SISTEMA ICT,SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO)- LOTTO CIG Z823129092.- LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MAGGIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRP-PT-10 "VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI LITORALI COSTIERI MEDIANTE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE"- CONTRATTO LOCATIVO AD USO NON ABITATIVO PER IMMOBILE DA DESTINARE A DEPOSITO/RICOVERO DI N.4 AUTOBUS (BUS-NAVETTA ELETTRICI).-LIQUIDAZIONE ALLA SOC. JUST SARDINIA SRL., CON SEDE IN S.TERESA GALLURA DEL CANONE LOCATIVO MENSILITÀ DI MAGGIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSI IMU ANNI DAL 2016 AL 2020 CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZONE APRILE E MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.R. 56/21 - CONCESSIONE CAREGIVER PERIODO APRILE E MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998  - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 -PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DI KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI DI BENEDETTO MARIA CRISTINA &amp;C S.N.C DI PORTO TORRES (SS), PER LA REALIZZAZIONE DI N° 2 PANNELLI INFORMATIVI BANDIERA BLU 2021 E AGGIORNAMENTI MODIFICHE GRAFICHE DEI PANNELLI GIÀ ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB3321AC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: PROTEZIONE CIVILE LUNGONI E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A ) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAGILE SRL., CON SEDE IN SANTA MARIA COGHINAS IN VIA LA SCALITTA N.12/A, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA AREA PARCAMENTO RICADENTE IN VIA VALLE  D'AOSTA (LOTTO CIG. ZB5321E859).- TRASMISSIOONE ATTI ALLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL, PER LA LIQUIDAZIONE DI SPESA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO: LIQUIDAZIONE FATTPA 2_21 DEL 28/05/2021  A FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE  STEFANO LOBINA PER REALIZZAZIONE PROGETTI GALLURA E SARDEGNA DA VIVERE. (T.D N. 1432129/2020 SUL MEPA) CIG Z452E8F306</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/001 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONE RELATIVA AL MESE   DI MAGGIO  2021. CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE FRANCESCA SANNA AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI DOPO IL D.L. 77/2021 (SEMPLIFICAZIONI). IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA PROMO P.A. FONDAZIONE DI LUCCA. C.I.G. ZEE321A364</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RISTORARE LE PERDITE DI FATTURATO SUBITE DALLE IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, NEL PERIODO INTERCORSO DALLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI E FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8171.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTTURA A FAVORE DELLA SOC. C.&amp; C. SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE  E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI MINORI. BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. SUSA SERVIZI TRIBUTARI SRL PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI CONTABILITA' E FINANZA LOCALE. PERIODO APRILE - MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI DI AVVISI DI RICEVIMENTO INTERNO E PER L'ESTERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. AZOLVER ITALIA SRL PER IL  NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE A SERVIZIO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO. PERIODO DAL 15.06.2021 AL 14.09.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE CON AUTO SPURGO PER LA PULIZIA E SVUOTAMENTO DELLE VASCHE DI ACCUMULO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENBTO DERLLE ACQUE METEORICHE, RICADENTE ALL'INTERNO DEL COMPLUVIO NATURALE NELL'AREA DAICENTE LA SPIAGGIA LA RENA BIANCA (LOTTO CIG. Z7C3226A18).- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT. A) D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA DITTA MSA SOC. COOP. DI CAGLIARI,.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA, PER L'ACQUISTO  DI MATERIALE INFORMATICO, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA- IMPEGNO DI SPESA CIG:Z5E32206D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR SARDEGNA N° 00337/2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL MEPA , PER I SERVIZI TELEMATICI DI BASE DI "ANCI DIGITALE SPA". IMPEGNO DI SPESA . CIG : Z133219963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE AL TURISMO. RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E APPROVAZIONE RETTIFICA DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE PARERE LEGALE E SUPPORTO TECNICO -GIURIDICO CIG: ZE32FF55AF LIQUIDAZIONE COMPENSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO BUONI N. 06/2021 DEL 10.05.2021 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCAI SRL - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 POGRAMMA TITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA -LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 33/PT DEL 28.05.2021 EMESSA DALLA DITTA COMMERCIALE DETTORI SRL - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PROT. N. 8597 DEL 14.06.2021 EMESSA DALLA DITTA ABC DISCOUNT SRL - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 7/2021 DEL 08.06.2021 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL - BUONI SPESA  EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI PER IL MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALURA, ANNI SCOLASTICI: 2021/22-2022/23-2023/2024, PERIODO SETTEMBRE 2021 – 30 GIUGNO 2024. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E APPROVAZIONE ATTI.  C.I.G. 8800784CB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO PER SERVIZI IN MATERIA TRIBUTARIA AI FINI DELL’EVASIONE FISCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI SASSARI- S.O.T. DI PORTO TORRES- DELLA SANZIONE RIDOTTA PER RITARDATO PAGAMENTO DEI DIRITTI DI LICENZA ANNO 2017, PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO UBICATO SUL PIANO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO CASA COMUNALE (CODICE DITTA IT00 OTE00228L).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E AREE CIRCOSTANTI.– LAVORI SUPPLEMENTARI - AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B)  IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.  (C.U.P. H37J18000050004 - C.I.G. 81601332C7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT. A),D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS.N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGE N.120/2020, A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN S.TERESA GALLURA, DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI AREA A VERDE PUBBLICO EX MATTATOIO COMUNALE, CIRCOISTANTE LA FONTE STORICA DI VIA NAZIONALE (LOTTO CIG ZC732269B8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 4 DEL 16.06.2021 EMESSA DALLA DITTA MA.VA SNC DI MANUELE NIEDDU &amp; C. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA CELEBRAZIONE DELLA FONDAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DOTT.SSA FRANCESCA PINNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI PER IL MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SANTA TERESA GALLURA EXPERIENCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “COMMUNITY DESTINATION” PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE SANTA TERESA GALLURA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER OPERE DI ASSISTENZA MURARIA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DELLE ECOISOLE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. Z10323BDA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 31.05.2021, DELLA DITTA SPANO LEGNAMI SNC CON SEDE IN LOCALITÀ FIGARUJA N.11, IN BORTIGIADAS (SS), RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLA GRIGLIA DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE PRESSO LA VIA S. PERTINI. LOTTO CIG ZE7314CFE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/21 DEL 15.06.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 CANCELLO IN ALLUMINIO DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DON F. TEDDE, A FAVORE DELLA DITTA INF.ALL. 2.1 SRLS CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI. CODICE CIG. ZA9320E340</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/2021 DEL 10.06.2021 DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C. CON SEDE IN FRAZIONE PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ALLARME E DI RISCALDAMENTO PRESSO IL TEATRO “NELSON MANDELA” NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. ZF131CBE2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218/00 DEL 31.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), A FAVORE DELLA DITTA PIESSE SRL CON SEDE IN NOVENTA PADOVANA (PD). CODICE CUP H38B20001600001. CODICE CIG Z8C314C60E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE OPRDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ(CIG ZB12E2021C).- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELAL SOC. CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOC.LI CUMANDANTI, DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GIUGNO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE URBANE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PAQUALE,PORTO POZZO E DI RUONI(CIG 8569558EF6).-LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. CMN GRADEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOC. LI CUMANDANTI,RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GIUGNO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE URBANE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STYESSE,RICADENTI IN PIAZZA BRUNO MODESTO E LUNGO VIA VAZIONALE, NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z222E201CE).-LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTRO E C., CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOC. LI CUMANDANTI,DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GIUGNO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA DEL 26.05.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 2 SEGGIOLINI PER ALTALENA E ACCESSORI VARI, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), A FAVORE DELLA DITTA ARREDO PARK S.R.L., CON SEDE IN VIA MANTOVANA, VERONA. CODICE CUP H38B20001600001. CODICE CIG Z9D3186D1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO 10 LICENZE G SUITE (ORA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER) E N. 1 LICENZA ARUBA PER DOMINIO URPSTG.IT - CIG Z4131EABF6 -LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2019 E 2020, E ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2022 "DITTA GASPARI SRL" CIG Z01322731A - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' SVOLTA DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DURANTE LA FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 62/3 E 63/3 DEL 14.06.2021 EMESSE DALLA DITTA TURRISMARKET SRL - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 79 DEL 31.05.2021 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L.DEL DOTT. CARLO COLUMBANO - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEL CAMPO IN TERRA BATTUTA, ADIACENTE ALLO STADIO COMUNALE MARIOTTI, SITO IN VIA CAMPO SPORTIVO PER LE RIPRESE DEL PROGETTO “SCALLOP” A FAVORE DELLA SOCIETÀ “LOTUS PRODUCTION”. PROROGA TERMINI DI UTILIZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 01 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA D, POS. EC. D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA MODERNA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE LEZIONI DI MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2021. “EMPOLI SUMMER CAMP SANTA TERESA GALLURA 2021” E “I SEGRETI DEL CALCIO ACADEMY SUMMER SANTA TERESA GALLURA 2021” - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’A.S.D. POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE CHE SI SVOLGERANNO DAL 5 AL 10 LUGLIO 2021 E DAL 19 AL 31 LUGLIO 2021– IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTIVAL “GALLURA BUSKERS” 2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIETRO LE QUINTE” DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE BROZZU GIOVANNI MARIA CON DECORRENZA 30.11.2021. COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DALL’01.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DAKLLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA DITTA AB SERVICE DI ANTONIO BARI (PART.IVA 02663890909), CON SEDE IN OLBIA IN VIA VITTORIO VENETO N.15, INTERVENTO URGENTE DI SVUOTAMENTO E PULIZIA VASCHE DI RACCOLTA IMPIANTO ACQUE REFLUE POSTO IN PROSSIMITÀ DELL'ALVEO DEL RIO MUZZEDDU, ALL'INTERNO DEL COMPLUVIO NATURALE(CIG Z1D323C125).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI: ACQUISTO DI N° 1 CORONA DI FIORI PER LA CERIMONIA FUNEBRE DI LUCIA AVELLINO. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA NOTE FIORITE DI OGNO MARGHERITA.      C.I.G. Z7832461F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>144.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA " FARMACIA BULCIOLU SRL" DEL DOTTOR CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE PER FORNITURA DI PRESIDI MEDICI FINALIZZATI ALLA INDAGINI EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. CIG: 6730D1711</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA " FARMACIA BULCIOLU SRL" DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE, PER FORNITURA MATERIALE MEDICO E TAMPONI PER L' INDAGINE EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. CIG : ZAE3126681</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PROGETTO “COMMUNITY DESTINATION” PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE SANTA TERESA GALLURA - LIQUIDAZIONE DEL 50% DELLA SOMMA A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SANTA TERESA GALLURA EXPERIENCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT – MANIFESTAZIONI SPORTIVE EMPOLI SUMMER CAMP SANTA TERESA GALLURA 2021” E “I SEGRETI DEL CALCIO ACADEMY SUMMER SANTA TERESA GALLURA 2021” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SOMME LEZIONI DI CANTO BIMESTRE MAGGIO – GIUGNO 2021 (SALDO A.S. 2020/2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA "A NOLO" PER LA STAGIONE BALBNEARE 2021,AI SENSI ART.36,COMMA 2-LETT.A)D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON DLGS. N.56/2017 DALLA LEGGE N.55/2019,DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, DI N.3 TORRETTE E DI N.3 PATTINI PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENTA AI BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, ALLA SOCIETÀ VOSMA- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-,CON SEDE IN SASSARI IN VIA DE GASPERI N.7 (PART.IVA 02300550908).- LOTTO CIG. Z0B3244B71.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO LATO SINISTRO STRADA COMUNALE DI CAPOTESTA,IN PROSSIMITÀ ROTONDA CALA SPINOSA (LOTTO CIG Z4731F6DC0),  E AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE SOC.LEDDA COSTRUZIONI SNC. CON SEDE IN S.MARIA COGHINAS IN VIA DORIA N.3, AI SENSI ART.36,COMMA 2-LETT. A) DLGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019E DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020.-LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 22.06.2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMNATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARET.36,COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL. COJN SEDE IN SASSARI IN Z.I. PREDDA NIEDDA NORD-STRADA 30 (PART. IVA IT01992850907).-LOTTO CIG Z073245DF9.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAMSTRADA COMUNALE PER CAPOTESTA (PAVIMENTAZIONE BANCHINE STRADALI E REALIZZAZIONE PARCHEGGI LUNGO L'ASSE VIARIO)- LOTTO CIG Z3C31F6DBA.-E AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) DEL DLGS. N.50/2016,INTEGRATOCON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2'020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA SOC. SAGILE SRL., CON SEDE IN S.MARIA COGHINAS.- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA FERSE GRANIT S.R.L. CON SEDE IN VIA VALENTINO, 3 TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO ALLA LAVORAZIONE E FORNITURA DI UNA PIETRA IN GRANITO DA POSIZIONARE PRESSO LA ROTATORIA IN VIA NAZIONALE SS 133BIS. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. Z41324B047</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - PROGETTO IN PRIMIS - CODICE INTERVENTO 221SOC106 - CUP H39D19000010001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/202</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG. 7331349495 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 165, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA N. 394/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IN FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO. LIQUIDAZIONE QUARTA MENSILITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ESTIVO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z26324B2CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20748</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANNONI SNC, PERIODO MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTGERAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AFAVORE DELLA DITTA " RAP PROFESSIONAL SRL ", PER FORNITURA VESTIARIO UNIFORME ESTIVO. CIG : Z922D760CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C, POS. EC. C1 PER ESIGENZE TEMPORANEE E APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 FIRME DIGITALI CARTOLERIA "GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO" CIG ZD03227207 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI DOPO IL D.L. 77/2021 (SEMPLIFICAZIONI). DISIMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA PROMO P.A. FONDAZIONE DI LUCCA. C.I.G. ZEE321A364</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI. INDENNITA’ AI CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 82, C. 2 DEL D. LGS. 267/2000 – GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “SARDINIA ISOLANA” PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “DANIELE VITALE SAX” – 21 LUGLIO 2021 SANTA TERESA GALLURA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z37324B85E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2192</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “SARDINIA SILENT FESTIVAL” 2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROERSO MONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PRESA ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE, NON ANCORA DIVENUTA EFFICACE, DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE D’URGENZA DEL CONTRATTO, ALL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). C.I.G.  87051694B6. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>149902.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ "LA BEDDULA"-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA DEL PORTO N.6, DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, PULIZIA, SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CUSTODIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E DI SPETTACOLO "AUDITORIUM COMUNALE"-LOTTO CIG Z6F300506B.-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI GIUGNO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ DENOMINATA "LA BEDDULA"-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA DEL PORTO N.6, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO- LOTTO CIG 85765454D4.- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GIUGNO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINE E CUNETTE) RICADENTI LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE (LOTTO CIG Z08321A135).- LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI GIUGNO 2021 A FAVORE DELLA SOC. OCTOPUS- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE- ,CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (PART. IVA IT02631410905).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETTERA A) D.LGS. N.50/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS.N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPANO LEGNAMI SNC., CON SEDE IN BORTIGIADAS IN LOCALITÀ FIGARUIA N.11(PART.IVA 01353180902), DEI LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE(RICARICA CON SABBIONE, LIVELLAMENTO E CISTIPAZIONE CON RULLO MERCCANICO) DI ALCUNE AREE (CIG ZB73250311).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA, PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL GIS (GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEM), AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA- IMPEGNO DI SPESA CIG:ZE93189728</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA, PER L'ACQUISTO DI UNA LICENZA D'USO ARCGIS DESKTOP BASIC AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA- IMPEGNO DI SPESA CIGZ351897AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DI N° 100 PARTICHE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 47/85, L.794/94 E L.326/03: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: Z2431F2B73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 394/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: GALLURA BUSKERS FESTIVAL 2020 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DIETRO LE QUINTE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG. 87601375BD, IN ATTESA DELLA VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI LUNGO IL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA-STAGIONE BALNEARE 2021-(LOTTO CIG 8715630D64).- LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016, COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 E DALLA LEGGE N.55/2019.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” A.S. 2021 – DETERMINAZIONE PRESA D’ATTO DIMISSIONI DOCENTE DI BATTERIA SIG. GIOVANNI BATTISTA GAIAS E CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELLA SECONDA RATA DI FREQUENZA A FAVORE DEGLI ALLIEVI FREQUENTANTI LE RELATIVE LEZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PÈROCEDURA NEGOZIATA,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) DELGS. N.50/2016,INTEGRATO CON DLGS N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL DL N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL.,CON SEDE IN ROMA IN VIALE TOR DI QUINTO N.45/47,DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIENNIO NOVEMBRE 2020/OTTOBRE 2023 (CIG 8480326A64).- LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI GIUGNO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.34/FE DEL 29.06.2021 A FAVORE DELLA DITTA DESIGN ARREDA SNC DI BRUNETTO GIUSEPPE E C., CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DI N. 11 TENDAGGI DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA. - CIG. Z173174042</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 30.06.2021, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM DI CAPUTO MAURIZIO CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO MAGGIO 2021. LOTTO CIG. Z5B300C887.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36-COMMA 2-LETTERA A) D. LGS N.50/2016 (MODIFICATO E INTEGRATO DAL D. LGS N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, DECRETO SEMPLIFICAZIONE, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020 N.120), A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE “LA FUNTANA”. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z8F32576C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO -  PERCORSO   S. TERESA/ LA FILETTA/MARAZZINO/ RUONI S. TERESA.  AFFIDAMENTO ALL’ IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 /2021 DEL 01.07.2021 RELATIVA AL  MESE DI GIUGNO  2021 - C.I.G. Z0829EF97F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>968</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “BANDA GIOACCHINO ROSSINI” PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE ITINERANTE – 10 LUGLIO 2021 SANTA TERESA GALLURA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF83257993SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2970</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2021 - CODICE CIG. 7028233957 - CONTRATTO REP. N. 1769 - IMPEGNO DI SPESA ULTIMA ANNUALITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57580.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL UNIPERSONALE SCAVI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI, CON SEDE IN VIA SORRENTO, 13 FRAZ. DI BASSACUTENA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE E PARCHEGGI IN LOCALITÀ PORTO LISCIA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (SS). CIG. Z7932574C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2020/2021 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL MO. FABRIZIO RUGGERO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – 3° RATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI PIETRO LENZI E FRANCESCA SANNA AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE AVENTE AD OGGETTO “GLI ADDETTI DELLA SEGRETERIA DI DIREZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA OPERA S.R.L. “ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI. C.I.G ZD632591BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA N. 412/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 2 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: REINTEGRO FONDO ECONOMATO DEL 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO NIDO DI VIA LU BRANDALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. “FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP H38B20001600001. CODICE CIG Z02325A9FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N.50/2016 (MODIFICATO E INTEGRATO DAL D. LGS N.56/2017 DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, DECRETO SEMPLIFICAZIONE, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020 N.120), A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, AI FINI DELLA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG Z5E3259A95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRP PT 10- "VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI LITORALI COSTIERI MEDIANTE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE"-COMUNE DI SANTA TERESAQ GALLURA.- PROROGA DI MESI DUE DEL CONTRATTO LOCATIVO AD USO NON ABITATIVO IMMOBILE ADIBITO A DEPOSITO/RICOVERO DI N.4 AUTOBUS ELETTRICI, CON LA SOCIETÀ JUST SARDINIA SRL (PART.IVA 02492490905),CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO NIDO DI VIA LU BRANDALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. “FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA (SS). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP H38B20001600001. CODICE CIG Z0B324C40A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE (ME.PA.),IN CONVENZIONE CONSIP SPA,AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO,LIBERO PROFESSIONISTA IN S.TERESA GALLURA, PER N.96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA(SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE SISTEMA ICT,SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO),. LOTTO CIG Z823129092.- LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI GIUGNO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA AREA DI PARCAMENTO RICADENTE IN VIA VALLE D'AOSTA (LOTTO CIG ZB5321E859).- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC.SAGILE SRL. CON SEDE IN SANTA MARIA COGHINAS IN VIA LA SCALITTA N.12/A, MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO EDELLA SILENE MULTISERVIZI SURL, SOCIETÀ PUBBLICA INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E AREE CIRCOSTANTI”. (C.I.G. 81601332C7   C.U.P. H33B19000440004 ) APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’IMPRESA ELMI SRL PER IL NOLEGGIO DI N.16 ESTINTORI DA UTILIZZARSI IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z483252DB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: EVENTI E SPETTACOLI 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>635</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE ADOLESCENTI ESTATE 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CIRCOLO IPPICO LI NIBBARI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO EQUITAZIONE SUMMER CAMP - CIG: Z9C325B41E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DEGLI ADOLESCENTI PER L'ESTATE 2021 - AFFIDAMENTOSERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ADENJOY PER IL CAMP ESTIVO NUOTO E NON SOLO - CIG: ZAB325AC65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE ADOLESCENTI - ESTATE 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CENTRO VELICO INTERFORZE PER IL PROGETTO "ANDARE PER MARE E..." CIG. ZDE325BC1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 52/2021  DEL  01.07.2021  RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2021 A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G.7695958971.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14699.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL POTENZIAMENTO SERVIZIO ESTIVO MINORI - AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) COSÌ COMER MODIFICATO DAL  DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI  N. 76/2020 (L.N. 120/2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52247.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO GIUGNO 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA  DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO GIUGNO 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA  SCUOLA PRIMARIA  DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA COMPAGNONE DI PALAU" A.S. 2020/2021. RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’IMPRESA IMTEC S.R.L. PER LA REDAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA EVENTI 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z14325D60E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TURISMO CULTURA E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE   DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELLA SOC. COOP. OCTOPUS DI SANTA TERESA GALLURA PER ASSISTENZA TECNICA E LOGISTICA AGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z49325D69D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “DANZA NEL VENTO” 2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARTBALLET”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 420/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PER CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 101 DEL 14.06.2021 AVENTE AD OGGETTO “ UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. C)  DEL TUEL”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS".- CANTIERI DI NUOVA ATTUAZIONE.- ANNUALITÀ 2019.-PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ RILASCIATO DAL DR. MASSIMO TAMPONI, MEDICO DEL LAVORO DESIGNATO DAL COMUNE .-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE APRILE/MAGGIO, EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA  15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO ALL’IMPRESA JUST SARDINIA SRL DI  SANTA TERESA GALLURA , PERIODO GENNAIO 2019/ GIUGNO 2021. CIG 7695958971.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - ERRATA CORRIGE DELLA DETERMINAZIONE N° 55/1213 DEL 02/07/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PERIODO  01/01/2021 - 30/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANNONI SNC, PERIODO GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’IMPRESA TURRISMARKET SEDE DI SANTA TERESA GALLURA PER FORNITURA PRODOTTI VARI DA UTILIZZARSI IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INTRATTENIMENTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCD3265E33;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’IMPRESA GENERALPOL SRL PER SERVIZIO SICUREZZA EVENTI 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7D32606F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MEDIATECA/BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, GIUGNO 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  ZD53002747.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MEDIATECA/BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, GIUGNO 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  ZD53002747.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/001 DEL 01/07/2021 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONE RELATIVA AL MESE   DI GIUGNO 2021. CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 20/2021 DEL 18/06/2021 EMESSA DALLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA CARLO FELICE N.78, P. IVA 02324130901, PER INTERVENTO DI POTATURA GENERALE DELLA MACCHIA MEDITERRANEA IN VIA NAZIONALE – CIG ZCF31E646C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) DLGS. N.50/2016,INTEGRATO CON DLGS.N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019,E DAL D.L. N.76/2020,COVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA DITTA SANNA FABRIZIO LUIGI, CON SEDE IN TEMPIOP PAUS. IN VIA DELEDDDA N.12, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI HARDWARE,SOFTWARE E LINEA DATI,PRESSO LE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRTENSIVO "MAGNON",PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021(CIG ZC9302F89C).- LIQUIDAZIONE I° ACCONTO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 A “AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000” INTERVENTO “PUNTA CUNTESSA” (CUP H38G20000000006) – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL DOTT. ARCHEOLOGO ALESSANDRO PORQUEDDU PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VIARCH – CIG Z75319070A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PROIEZIONE, MEDIANTE MAXI SCHERMO, FINALE CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’IMPRESA MISA S.R.L.,, VIA MAGENTA, 1, TEMPIO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI UN MAXI SCHERMO PER LA PROIEZIONE DELLA FINALE DI CALCIO DEL CAMPIONATO EUROPEO 2021.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE73269736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOLLETTARI  PREAVVIZO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CDS. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " MAGGIOLI SPA" DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.CIG: Z2632615BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER LA GENERAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PROGETTO DI ACCERTAMENTO E RECUPERO IMU AREE EDIFICABILI ANNI 2017,2018, 2019 E INCARICO PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO LA DIFESA IN CONTENZIOSO TRIBUTARIO INNNAZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI RELATIVAMENTE AI RICORSI SU ACCERTAMENTI IMU AREE EDIFICABILI ANNI D'IMPOSTA 2017,20148,2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. 11/1985 E 43/1993 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO E CONTRIBUTI SECONDO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MEDIATECA/BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, DA GENNAIO A MAGGIO 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG ZD53002747.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MEDIATECA/BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’IMPORTO DECURTATO DELLO 0,50%, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 30, CO. 5 BIS  DEL D.LGS. 50/2016, SULLE SPESE DEL PERSONALE, PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG ZD53002747.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “SILENT SARDINIA FESTIVAL” EDIZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ROERSO MONDO” DI MESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA NEL CONTENZIOSO IMU ANNO 2012 CON LA SOCIETA' ERMEA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA " FERRAMCOLOR DI SOLINAS RINO ", PER FORNITURA TELEFONO CELLULARE EXTRA RETE AZIENDALE,  DESTINATO AL RESPOSNABILE DEL SETTORE " SERVIZI AL TERRITORIO" . CIG . ZEE31BEC88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO UNIFORME ESTIVO AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO , TRAMITE IL MEPA , ALLA DITTA "GIESSE FORNITURE SRL" DI SASSARI. CIG: ZD53262B69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. 27/1983 E 6/1992 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 1, COMMA 1, LETTERA F- EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO, APRILE E MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE) PER LA FORNITURA DI PASSERELLE PASSOBEACH. IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE43244E0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332/001 DEL 30/06/2021 EMESSA DALLA DITTA AP PROMOTION S.N.C. CON SEDE LEGALE IN VIA G. CARDUCCI SNC - 37053 CEREA (VR) P.IVA E C.F. 02037150238, PER LA FORNITURA DI PENNONI PER BANDIERE – CIG ZC0320BD54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MENSILITÀ DI GIUGNO EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA  15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPRECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATCI PER GLI UFFICI CIOMUNALI,MEDIANTE AFDFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) D.LGS. N.50/2016,INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN UILTIMO DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,  A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPS EXTRA INFORMATICA SRL.,CON SEDE IN SASSARI IN Z.I. PREDDA NIEDDA NORD,STRADA N.30(PART.IVA IT019928509079.- LIQUIDAZIONE FATTURA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPENJOBMETIS SPA,CON SEDE IN MILANO IN VIA GENERALE GUSTAVO FARA N.35 (PART.IVA IT13343690155),RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GIUGNO 2021- SIGNOR SIMULA SEBASTIANO (ORE ORDINARIE 72,00).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 861 DEL 08.07.2021, DELLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SN, IN CALANGIANUS (SS), RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, AI FINI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. LOTTO CIG Z5E3259A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA AREA PARCAMENTO RICADENTE IN VIA VALLE D'AOSTA(LOTTO CIG ZB5321E859).- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SAGILE SRL., CON SEDE IN S.MARIA COGHINAS IN VIA LA SCALITTA N.12/A, MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLA SILENE MULTISRVIZI SRL,SOCIETÀ PUBBLICA INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N.373/1245 DEL 06/07/2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “DANZA NEL VENTO” 2021 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ARTBALLET” DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE A FAVORE DI ACI PRA PER LA CONSULATAZIONE DELLA BANCA DATI DEI VEICOLI DEL PARCO CIRCOLANTE. CIG : ZAA32F2B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. A FAVORE DELL’ IMPRESA AR.CO.AL ARL DI SANTA TERESA GALLURA, PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO  RELATIVE AD INTERVENTI TECNICI E MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SUI MACCHINARI E SULLE  ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CENTRI COTTURA DEL COMUNE DI  SANTA TERESA GALLURA - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z78326C8B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORATORI DI HANDICAP - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 65 LEGGE 448/1998 S.M.I. CONCESSIONE ASSEGNON PER IL NUCLEO FAMILIARI PER IL PRIMO SEMESTRE 2021 AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L. N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DI KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI DI BENEDETTO MARIA CRISTINA &amp;C S.N.C DI PORTO TORRES (SS), PER LA REALIZZAZIONE DI N° 2 PANNELLI INFORMATIVI BANDIERA BLU 2021 E AGGIORNAMENTI MODIFICHE GRAFICHE DEI PANNELLI GIÀ ESISTENTI. CIG ZB3321AC0. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA  SCUOLA PRIMARIA  DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA COMPAGNONE DI PALAU “A.S. 2020/2021. RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU – LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PIANOFORTE AL SIG. LORENZO MICHELINO PINNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SOMME LEZIONI DI PIANOFORTE TRIMESTRE APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/3 DEL 30.06.2021, DELLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL CON SEDE IN POLESINE ZIBELLO (PR), RELATIVA ALL’ACQUISTO N. 04 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 20) DI “CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA AD ALTE PRESTAZIONI”. COD. CIG. ZED321FA62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N.50/2016 (MODIFICATO E INTEGRATO DAL D. LGS N.56/2017 DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, DECRETO SEMPLIFICAZIONE, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020 N.120), A FAVORE DELLA DITTA TUTTOGAS S.R.L.S. CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 1 SCALDABAGNO DA 80 L, DA INSTALLARE PRESSO I SERVIZI IGIENICI DI RENA BIANCA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG Z4A3274980</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER GARA INFORMALE DI PROCEDURA NEGIZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DEELL'ART.36,COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N.50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PREVIA PUBBLICAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO E SPERIMENTALE SERVIZIO GRAN TURISMO, DA E PER LA LOCALITÀ TURISTICA DI CAPOTESTA,PERIODO ESTIVO LUGLIO/SETTEMBRE 2021.- LOTTO CIG 8822753E16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA NOTA DI TRASCRIZIONE N.3302 DEL 07.07.1993 RELATIVA A CONTRATTO REP N. 53/1991. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA MODIFICA PER CORREZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 101 DEL 14.06.2021 AVENTE PER OGGETTO: “UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. C DEL TUEL”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 505 DEL 08/07/2021, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 157 DEL 08/07/2021, PER L’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DA ESPLETARSI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA PER LA STAGIONE ESTIVA 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA G.P. GENERAL POL S.R.L., – S. TERESA GALLURA. CIG: Z7D32606F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ORGANIZZAZIONE E L’APERTURA DI UNO “SPORTELLO INFORMAZIONE COVID” ALLA DR.SSA ANNA LUISA SANNA, MEDICO CHIRURGO, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE CONTRIBUTO BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE -  RIMBORSO CONTRIBUTO ALLE  ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ATTI D‘ARCHIVIO DI DEPOSITO DEGLI UFFICI DI SEGRETARIA, ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI SESTU (CA) – C.I.G. ZC33276827</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2021 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “BANDA GIOACCHINO ROSSINI” PER LA REALIZZAZIONE DELLOSPETTACOLO MUSICALE ITINERANTE DEL 10 LUGLIO 2021 SANTA TERESA GALLURA.  CIG: ZF83257993</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN C.T. REGIONALE DI CAGLIARI, SEZ. STACCATA DI SASSARI AVVERSO LA SENTENZA 518/2020, IIN MATERIA DI IMU 2012, CON IL CONTRIBUENTE L.GF..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI QUALI COMPENSI PER CONTENZIOSI TRIBUTARI IN MATERIA DI IMU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN VIDEOCITOFONO PRESSO LA SEDE DELLA GUARDIA MEDICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " MOLINO RAIMONDO" IMPIANTI ELETTRICI DI S. TERESA GALLURA. CIG : Z1E327457C .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARET.36,COMMA 2-LETTA) D.LGS.N.50/2016,COME INTEGRATO CON D.LGS.N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,COORDINATO CON ART.5,COMMA 1,DELLA LEGGE N.381/91, A FAVORE DELLA SOC.OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE N.25,DEL SERVIZIO DI "ACCOGLIENZA,SORVEGLIANZA,PULIZIA,SICUREZZA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT(LOTTO CIG. Z9C3279296).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI  DEI PROCEDIMENTI AFFERENTI ALL’AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI  EX LEGGE 241/1990  E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  E INTEGRAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 FIRMA DIGITALI CARTOLERIA "GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO" CIG Z55327F22A. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROLUX S.R.L., CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE IN ORTUERI (NU), RELATIVO AL NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA ELEVABILE CON OPERATORE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z433146BC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRP-PT-10.- "VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI LITORALI COSTIERI MEDIANTE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE"-CONTRATTO LOCATIVO AD USO NON ABITATIVO PER IMMOBILE DA DESTINARE A DEPOSITO/RICOVERO DI N.4 AUTOBUS (BUS/NAVETTA ELETTRICI).-LIQUIDAZIONE ALLA SOC.JUST SARDINIA SRL.,CON SEDE IN S.TERESA GALLURA DEL CANONE LOCATIVO DI GIUGNO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARET.36,COMMA 2-LETT. A) D.LGS. N.50/2016, COME INTEGARTO DAL D.LGS N.56/2016, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SEMREVERDE-SOCIETÀ COIOPERATIVA SOCIALE-CON SEDE IN SASSARI IN Z.I. PREDDA NIEDDA STRADA 18(PART. IVA 02841000900) DEI LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO ATREZZATO AREA RICADENTE IN VIA DEL PORTO ADIACENTE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE (LOTTO CIG Z8D327A518).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 08.07.2021, A FAVORE DEL DOTT. ARCHEOLOGO VINCENZO NUBILE, IN QUALITÀ DI ARCHEOLOGO DI II LIVELLO (RILEVATORE/ESECUTORE), RELATIVA AI LAVORI DI SCAVO PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DI LU BRANDALI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG Z433168DE8 - CUP H77B19000020002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/21 DEL 08.07.2021, A FAVORE DELLA DOTT.SSA ARCHEOLOGA SILVIA RICCI, IN QUALITÀ DI ARCHEOLOGO DI III LIVELLO (COLLABORATORE/ESECUTORE), RELATIVA AI LAVORI DI SCAVO PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DI LU BRANDALI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG ZF13168CC3 - CUP H77B19000020002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 160 DEL 09/07/2021 A FAVORE DELL’IMPRESA MISA S.R.L., CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI ATTI A PORRE IN SICUREZZA I DISPOSITIVI ELETTRICI UTILIZZATI, NONCHÉ PREDISPORRE LE RELATIVE CERTIFICAZIONI E/O OMOLOGAZIONI DELLE COLONNINE ELETTRICHE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E, ALTRESÌ, GARANTIRE IL PRESIDIO IN LOCO DI UN TECNICO ELETTRICISTA. CIG: ZE73269736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>295.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO – CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI PER LA STAGIONE ESTIVA 2021, A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LUNGONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA–DETERMINA A CONTRARRE – SMART CIG: Z2532861BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C, POS. EC. C1 PER ESIGENZE TEMPORANEE. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’IMPRESA ELETTRICA 2000 PER SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC33283CEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1856.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.50/2016 (MODIFICATO CON DECRETO CORRETTIVO D. LGS 19/04/2017, N. 56), A FAVORE DELLA DITTA USCIDDA GIOVANNI, FABBRO FERRAIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LI LUCIANEDDI, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI SUPPORTI IN FERRO. IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. ZAC3274680</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_21 DEL 12.07.2021, A FAVORE DELLA DOTT.SSA ARCHEOLOGA VALENTINA LEONELLI, IN QUALITÀ DI ARCHEOLOGA DI I LIVELLO (DIREZIONE/ESECUZIONE), RELATIVA AI LAVORI DI SCAVO PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DI LU BRANDALI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG ZC431643D8 - CUP H77B19000020002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 3_21 DEL 09.07.2021 E N. FATTPA 4_21 DEL 15.07.2021 DELLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L'AQUILA N. 53 IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVA A INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO NIDO DI VIA LU BRANDALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CUP H38B20001600001. CODICE CIG Z0B324C40A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 12.07.2021, DELLA DITTA SPANO LEGNAMI SNC CON SEDE IN LOCALITÀ FIGARUJA N.11, IN BORTIGIADAS (SS), RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE STRADALI PRESSO LA LOCALITÀ CAPO TESTA. LOTTO CIG Z86319DC76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 09.07.2021, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM DI CAPUTO MAURIZIO CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO GIUGNO 2021. LOTTO CIG. Z5B300C887.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 1 ED ART.14 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ED ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016, COORDINATO CON D.LGS. N.56/2017 (CORRETTIVO APPALTI), IN FAVORE DELLA DITTA FINBUC SRL P.IVA 085737761007, PER IL RINNOVO DI N. 1 LICENZA ANNUALE DI AUTOCAD LT - LOTTO CIG Z81328282F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-156</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PROTETTA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO C. ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO @LL-IN -LIQUIAZIONE FATTURA N. 0012003772 DEL 17.06.2021 EMESSA DALLA DITTA IRIDEOS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 56/21 - RIMBORSO CAREGIVER GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO @LL-IN  - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IRIDEOS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI  DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI  – LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 130  DEL  16.07.2021  RELATIVA AL MESE DI  GIUGNO  2021, A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI-  C.I.G.   7943320B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12504.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC" PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEL CENTRO URBANO E NELLE FRAZIONI. CIG : Z912FC4176</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  "WORK &amp; WEAR " SRL DI CAGLIARI , PER FORNITURA VESTIARIO UNIFORME.CIG : Z5F3605CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2021 DEL 01/07/2021 EMESSA DALLA DITTA MOLINO RAIMONDO - IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DELLE ECOISOLE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. CODICE C.I.G. Z3131E3103</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002000462021 DEL 16.07.2021, DELLA DITTA TUTTOGAS S.R.L.S. CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVA ALL’ACQUISTO N. 1 SCALDABAGNO DA 80L DA INSTALLARE PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI IN PROSSIMITÀ DELLA SPIAGGIA DI RENA BIANCA. COD. CIG. Z4A3274980.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(ME.PA.),IN CONVENZIONE CONSIP SPA,AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO, LIBERO PROFESSIONISTA IN S.TERESA GALLURA, PER N.96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE SISTEMA ICT,SERVIZI DI GESTIONE A MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO),. LOTTO CIG Z823129092.- LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI APRILE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2019/2020 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI BATTISTA GAIAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA A.S. 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SILENT SARDINIA FESTIVAL” - EDIZIONE 2021 A SANTA TERESA GALLURA.  PRESA D’ATTO RIMODULAZIONE PROGRAMMA ARTISTICO NEL RISPETTO DELLE MISURE GOVERNATIVE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI INFAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 374 DEL 14.06.2021 - SUB IMPEGNO 2021/403/28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1062.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO - CIG: Z1930DF62E - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COD. IMPEGNO 2021/192 - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20168.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG. Z0131E66BF - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO COD. IMPEGNO 2021/372</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41827.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), ALLA DITTA MOLINO RAIMONDO - IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. Z3432892E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA SABBIE DI PARMA S.R.L. CON SEDE IN STRADA ARGINE MAESTRO DEL PO, 6 E RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 20) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA AD ALTE PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z82327C959.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 02/07/2021 EMESSA DA LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER OPERE DI ASSISTENZA MURARIA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DELLE ECOISOLE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. CODICE C.I.G. Z10323BDA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA -SERVIZI DI: TRASCRIZIONE (SBOBINATURA) SU SUPPORTO CARTACEO, RIPRESA VIDEO  E TRASMISSIONE IN DIFFERITA  SU CANALE   YOUTUBE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  DELLE  SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPRESA  SHARDANA NURAGICI ASSOCIAZIONE CULTURALE   CIG Z393130D06 -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PRESTATO IN DATA 1.4.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL PER FORNITURA DI CANCELELRIA PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2021DEL 14.07.2021 RELATIVA ALL’IMPORTO DECURTATO DELLO 0,50%, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010, SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO  RELATIVE ALL’ APPALTO (PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020/GENNAIO/GIUGNO 2021), A FAVORE  DELL’  IMPRESA JUST SARDINIA SRL DI SILVIA MANCA DI SANTA TERESA GALLURA C.I.G. 7695958971- DISIMPEGNO SOMME E NUOVO IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GASPARI E. GRAFICHE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 8 VIGILI A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA N. 133/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN PRIMIS - CODICE INTERVENTO 221SOC106 - CUP. H39D19000010001- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/236</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLA' SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG. 7331349495 - LIQUIDAZIONE CONTRIVUTO AI SENSI DELL'ART. 165, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DIRETTO DI FORNITURA , TRAMITE IL MEPA , ALLA DITTA " GIESSE FORNITURE SRL" DI SASSARI. CIG : Z9C32917D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A ) DEL D.LGS. N.50/2016,INTEGRATOCON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020 , A FAVORE DELAL SOC. CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IRRIGAZIONE PIAZZA BRUNO MODESTO( RIPARAZIONE TUBO DI MANDATA PER ALIMENTAZIONE SERBATOIO).- LOTTO CIG Z22328DF6B.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) DLGS N.50/2016,INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,ALLA SOCIETÀ SAGILE SRL., CON SEDE IN S.MARIA COGHINAS, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA AREA PARCAMENTO RICADENTE LUNGO VIA VALLE D'AOSTA(CIG Z85321E859).-REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 386/1300 DEL 13.07.2021.- TRASMISSIONE ATTI ALLA SILENE MULTISERVIZI SURL PER LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DI SPESA.,-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA", CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA IN VIA G.A.CANNAS N.1 (PART. IVA IT02299430906 ), RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, MENSILITÀ DI GENNAIO/GIUGNO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNAI "ALTA GALLURA" CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA IN VIA G.A.CANNAS N.1 (PART. IVA IT02299430906) , RELATIVA AGLI ONERI DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. E GESTIONE ECOCENTRO, MENSILITÀ DI GENNAIO / MAGGIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO NOLEGGIO DI N.10 BAGNI CHIMICI AUTOPULENTI POSIZIONATI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE(LOTTO CIG ZE9320BC90).- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL, CON SEDE IN CERTALDO (FI), IN VIA FIORENTINA N.109 (PART. IVA IT03912150483).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.R. 63/12 DEL 11.12.2020 - INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIME - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA – ACCESSO ALL’ARENILE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (CIG 815594638E – CUP H37N19001820004).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  ACQUISTO N° 6 PANNELLI PARA FIATO COMPLETI DI STRUTTURA AUTOPORTANTE DA UTILIZZARSI PER LE LEZIONI DI CANTO/STRUMENTO A FIATO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OLBIA NEON DI OLBIA. C.I.G. Z5C329501E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI DUE MESI DI N. 2 UNITA', PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI VIOLINO ALLA SIG.RA TETYANA SHCHERBYNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. STEFANO SANNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SOMME. SALDO A.S. 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE RALLY ITALIA SARDEGNA 2021 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1977) PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO ENOGASTRONOMICO NELLA GIORNATA DEL 6 GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2021 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “SARDINIA ISOLANA” PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “DANIELE VITALE SAX” – 21 LUGLIO 2021 SANTA TERESA GALLURA.  CIG: Z37324B85E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA2/2021 IN FAVORE DELLA IMPRESA MISA SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO  INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN MAXI SCHERMO IN PIAZZA V. EMANUELE  IL GIORNO 11 LUGLIO 2021 ( FINALE EUROPEI DEI CALCIO) CIG:  ZE73269736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ACQUISTO DI LIBRI E DOCUMENTI MULTIMEDIALI, A FAVORE DELLA LIBRERIA BARDAMÙ DI ANDREA DEIANA, BORTIGIADAS. CIG Z912EA1DF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER ABBATTIMENTO COSTI CANONE DI LOCAZIONE. LIQUIDAZIONE QUINTA MENSILITÀ IN FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E AREE CIRCOSTANTI”. (C.I.G.81601332C7  -  C.U.P. H33B19000440004 ) APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 A “AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000” INTERVENTO “PUNTA CUNTESSA” - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO PROG. DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L.,CONTABILITÀ E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (CUP H38G20000000006) – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DAL R.T.P. PER PRGETTAZIONE DEFINITIVA (CIG 8490720BCA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA INFORMALE DI PROCEDURA NEGOIZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.B) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II.,PREVIA PUBBLICAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ,PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO E SPERIMENTALE SERVIZIO GRAN TURISMO DA E PER LA LOCALITÀ TURISTICA DI CAPOTESTA,PERIODO ESTIVO LUGLIO/SETTEMBRE 2021- LOTTO CIG. 8822753E16- NOMINA COMMISSIONE DI GARA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE) PER COLLAUDO STATICO DI UN MURO IN C.A. NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DON GAVINO PES (VIA PANORAMICA) NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE (CUP H31B20000250004). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA6328E2A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 465/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONI N. 466 E 467/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2019/2020 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. LEONARDO GIUA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI SASSOFONO A.S. 2020/2021. SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO PER IL MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  PER IL SERVIZIO DI SCARTO DI DOCUMENTI.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). C.I.G.  ZDC329C9E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI PER IL MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA INFORMALE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016,E SS.MM.II., PREVIA PUBBLICAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO E SPERIMENTALE DEL SERVIZIO "GRAN TURISMO" DA E PER LA LOCALITÀ TURISTICA DI CAPOTESTA,PERIODO ESTIVO LUGLIO/AGOSTO 2021-LOTTO CIG 8822753E16.- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' INFOCERT SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA SPS EXTRA INFORMATICA SRL .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”.  L. R. 15 OTTOBRE 1997, N. 28 “INTERVENTI A FAVORE DELLA ISTITUZIONE DI SCUOLE CIVICHE DI MUSICA” E SS.MM.II.  APPROVAZIONE RENDICONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA R.A.S. PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. SERGIO SPIGNO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA USAI LAURA PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. BONFIGLIOLI PIERLUIGI PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA GHIANI CINZIA PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS-MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE- ANNUALITÀ 2019.-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 E DALLA LEGGE N.55/2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PRIMAIDEA SRL., CON SEDE IN CAGLIARI, INCARICO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICO PROGETTUALE ( LOTTO CIG Z7A2D65D5E)- LIQUIDAZIONE DI I° ACCONTO SULL'INCARICO DI ASSTENZA TECNICO-PROGETTUALE).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI –ACQUISTO DI N.1 CUSCINO DI FIORI PER LA CERIMONIA FUNEBRE DI ROGGERO LUCIA- IMPRESA BOUTIQUE DEL FIORE DI FASTAME TIZIANA   – CIG. Z4B32A98E5 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG.RA NADIA SCOLAFURRU PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SOMME. SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 1780049 DEL 20.07.2021 SUL MEPA ANDATA DESERTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO DI NUOVA PROCEDURA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA A FAVORE DELLA LIBRERIA MAX 88 PER LA FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI SANTA TERESA GALLURA A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2532861BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5993.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA IN P.ZZA DELLA LIBERTÀ(CIG ZB12E2021C).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELAL SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULKTIMO DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I* N.25 (PART. IVA 02631410905),DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO PER MESI UNO (AGOSTO 2021) LUNGO LE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DENOMINATE LA CULUCCIA E ZIA CULUMBA(CIG ZC532A0850).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z3430714B1. MESI DI MAGGIO E GIUGNO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA "A NOLO" PER LA STAGIONE BALNEARE 2021, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT.A) D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,DI N.3 TORRETTE E N.3 PATTINI PER ATTIVAZIONE SERRVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE, ALLA VOSMA-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE,CON SEDE IN SASSARI (PART. IVA 02300550908)- LOTTO CIG Z0B3244B71.- LIQUIDAZIONE FATTURA I° ACCONTO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE URBANE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI IN PIAZZA BRUNO MODESTO E LUNGO LA VIA NAZIONALE, NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA(CIG Z222E201CE).-LIQUIDAZIOINE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C.,CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI,RELATIVA ALLA MINSILITÀ DI LUGLIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 E DALLA LEGGE N.55/2019, PER ACQUISTO DI CENTRALINO TELEFONICO IP TRAMITE ME.PA./CONSIP SPA (CIG ZBA2975243).- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI (TRIMESTRE LUGLIO/SETTMBRE 2021).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370 DEL 09/07/2021 (PROT. 10202 DEL 09.07.2021) EMESSA DALLA DITTA COMPOSYSTEM DI AUGUSTO BALLERINI – P.IVA 03325331209, CON SEDE IN VIA B. TOSARELLI, 23 - 40055 CASTENASO (BO), PER LA FORNITURA DI PASSERELLE PASSOBEACH – CIG ZE43244E0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE URBANE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI (CIG 8569558EF6).- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ CMN GRADEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDATI,RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E AREE CIRCOSTANTI - C.I.G. 81601332C7 – C.U.P. H33B19000440004.   - LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/16 E SS. MM. E II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI SPA" PER RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE " CONCILIA" PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL C.D.S. E PER I VERBALI AMMINISTRATIVI. CIG: Z0A2F1BFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIARE GLI UFFICI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA  CIG: ZB5329D1FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL GIS (GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEM) AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA CIG:ZE931897228</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO FORD RANGER TARGATO FB 080 WR, IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE . AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ACCOGLI ANGELO"  DI TEMPIO PAUSANIA CIG : Z6532A7AA5 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA – ACCESSO ALL’ARENILE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI A FAVORE DELLA SARDA COSTRUZIONI S.R.L. (CIG 815594638E – CUP H37N19001820004).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), ALLA DITTA MOLINO RAIMONDO - IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AL COMPLETAMENTO LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DELLE ECOISOLE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. ZD832A62BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI AREA A VERDE PUBBLICO EX MATTATOIO COMUNALE,CIRCOSTANTE LA FONTE STORICA DI VIA NAZIONALE (LOTTO CIG ZC732269B8).- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ CMN GARDEN DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI,RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE) PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DELL’EX DISCARICA LA ITAZZONA. IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z7A32A457A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENA AI BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA-STAGIONE BALNEARE 2021(LOTTO CIG ZBE320D939).- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: 87601375BD - CONFERMA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 414 DEL 02/07/2021 - AVVIO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA 02.08.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/2019 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA NEI NIDI - MISURA NIDI GRATIS - ANNO 2021 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CORO GAVINO GABRIEL” PER ESIBIZIONE CORALE IN OCCASIONE DELLA SS. MESSA DEL 15 AGOSTO PER LE CELEBRAZIONI DELLA ASSUNTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB132A68E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DOTT. GESUINO DEROSAS PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. SECONDO TRIMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI DUE MESI,  DI N. 1 UNITÀ, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI(BANCHINE E CUNETTE) RICADENTI LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE (LOTTO CIG ZD8321A135).-LIQUIDAZIOINE FATTURA MENSILITÀ DI LUGLIO 2021 A FAVORE A FAVORE DELLA SOC.OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-,CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE N.25 (PART. IVA IT02631410905).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA,BIGLIETTERIA,BOOKSHOP,PULIZIA,SORVEGLIANZA,SICUREZZA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E DI SPETTACOLO "AUDITORIUM COMUNALE".- LOTTO CIG Z6F300506B.-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE SOCIETÀ LA BEDDULA-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA DEL PORTO N.6,RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA BANDIERA BLU – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “UN MARE DA AMARE” – FESTA DELLA BANDIERA BLU 2021, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU MEPA – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA432A8E91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7576</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS". PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ RILASCIATO DAL DR. MASSIMO TAMPONI, MEDICO DEL LAVORO DESIGNATO DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLUTA E AVVIAMENTO AL LAVORO DI 1 OPERAIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG 85765454D4).- LIQUIDAZIONE FATTURA MENSIULITÀ DI LUGLIO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA BEDDULA-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-,CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN POIAZZA VITTORIO EMNANUELE I° N.55 (PART. IVA IT02522560909).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DIU LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - STAGIONE BALNEARE 2021.-(LOTTO CIG 8715630D64).- LIQUIDAZIONE A FAVORE ELLA SOCIETÀ OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE  IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25,DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GIUGNO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 24/2021 DEL 12/07/2021 EMESSA DALLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA CARLO FELICE N.78, P. IVA 02324130901, PER INTERVENTO DI PULIZIA GENERALE E PIANTUMAZIONE AIUOLE DEL CENTRO URBANO – CIG ZC0320ACA9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, SERVIZIO PER N.96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT,SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO9.- LOTTO CIG Z823129092.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L. N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021), IN FAVORE DELL’IMPRESA TIRRENIA S.R.L. DI GENOVA PER L’ACQUISTO DI UN MOBILE BOX RESTITUZIONE DA ESTERNO 24H LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA TIRRENIA S.R.L. DI GENOVA. C.I.G. Z8031BA6AF. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA  DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO LUGLIO 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO LUGLIO 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA,SORVEGLIANZA,PULIZIA,SICUREZZA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (LOTTO CIG Z9C3279296).- LIQUIDAZIONE A FVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS - SOCIETÀ COIOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (PART. IVA IT02631410905), RELATIVA ALLA MENSILÒITÀ DI LUGLIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. SIST. EL. INFORMATICA SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE SISCOM DI CONTABILITA', PERSONALE E SERVIZI INTEGRATI. SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. MAURO DELOGU PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI.  TERZA E QUARTA TRANCHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: INCARICO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER IL CARICAMENTO DI DICHIARAZIONI IMU NEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI TRIBUTI (CIG Z0F329D25B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO FORD RANGER IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA OFFICINA MECCANICA "ACCOGLI ANGELO " DI TEMPIO PAUSANIA .CIG: Z0032B2D52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI SOLLECITI TARI ANNO 2020 (CIGZ8D329D200).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO INFORMAZIONE COVID - ACQUISTO, TRAMITE IL MEPA, DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER L'ATTIVAZIONE DI UN ACCESS POINT - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "EXTRA INFORMATICA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. 11/1985 E 43/1993 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONI PROVVIDENZE ECONOMICHE MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI SVUOTAMENTO E PULIZIA VASCHE DI RACCOLTA AQUE REFLUE POSTE IN PROSSIMITÀ DELL'ALVEO DEL RIO MUZZEDDU, ALL'INTERNO DEL COMPLUVIO NATURALE (CIG. Z1D323C125).- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA A.B. SERVICE DI ANTONIO BARI, CON SEDE IN OLBIA IN VIA VITTORIO VENETO N.15 (PART. IVA IT02663890909).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020/OTTOBRE 2023 (LOTTO CIG 8480326A64).- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA INJ VIA TOR DI QUINTO N.45/47 DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTODIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016,INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL  D.L. N.36/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2092, A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GRADEN SNC DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO (CIG ZEB32A2FF8).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 E DALLA LEGGE N.55/2019, A FAVORE DELLA SOCIETÀ "GRAFICHE E. GASPARI SRL.", CON SEDE IN CADRIANA DI GRANARLO DELL'EMILIA (BO),DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA(CIG Z242C221332).- LIQUIDAZIONE FATTURA ANNUALITÀ 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121 DEL 02.08.2021 A FAVORE DELL’ IMPRESA AR.CO.AL ARL DI SANTA TERESA GALLURA,  RELATIVA AD INTERVENTI TECNICI E MANUTENZIONE  ESEGUITI PRESSO IL CENTRO COTTURA DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA DI PORTO POZZO- C.I.G. Z78326C8B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI GAS - CIG: ZCB32B2258</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DELLA FONDAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA – FESTEGGIAMENTI 12 AGOSTO 2021 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1977) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27394</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO ,ADUSO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA -CIG:Z5E32206D3 -  LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIOME DAL TITOLO “DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE” ORGANIZZATO DALLA DITTA “LA FORMAZIONE” CON SEDE LEGALE IN VIA SARDEGNA N. 11/E A QUARTU SANT’ELENA (CA) LIQUIDAZIONE - CIG: ZB331040D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 MARINI E FUNZIONAMENTO DELLA RETE AMP- PROGRAMMA TRIENNALE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 5 C.14 DELLA L.R. 28/12/2018N. 48. DITTTA AERA DI STEFANIA PPISANU CON SEDE LEGALE IN VICO MARINI N.17 A BOLOTONA- LIQUIDAZIONE ACCONTO - CIG: Z6E31E0B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA, PER RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANNUALE PER L'UTILIZZO DI DUE LICENZE DEL SOFTWARE AUTOCAD, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DELTERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA- IMPEGNO DI SPESA CIG:Z8232A2E24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DELLA FONDAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA – FESTEGGIAMENTI 12 AGOSTO 2021 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1977).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.2/2021 A FAVORE DELL’ING. SERGIO CORRIAS RELATIVA AL SALDO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA DI RISERVA INTEGRALE “A” DELL’AMP “CAPO TESTA-PUNTA FALCONE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z3430714B1. MESE DI LUGLIO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.21/2021 DEL 31.07.2021 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE C.I.G. Z3432892E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N.50/2016 (MODIFICATO E INTEGRATO DAL D. LGS N.56/2017 DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, DECRETO SEMPLIFICAZIONE, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020 N.120), A FAVORE DELLA SOCIETÀ WURTH SRL CON SEDE IN VIA STAZIONE 51, 39044 EGNA (BZ), RELATIVO ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE AI FINI DELLA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG ZDC32BB518</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N.50/2016 (MODIFICATO E INTEGRATO DAL D. LGS N.56/2017 DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, DECRETO SEMPLIFICAZIONE, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020 N.120), A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, AI FINI DELLA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG Z1932BADA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2021 DEL 26.07.2021 DELLA DITTA C.M.N. MULTISERVIZI DI CUCCU GIANDOMENICO CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVA A INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO NIDO DI VIA LU BRANDALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CUP H38B20001600001. CODICE CIG ZA1318A807.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 28/07/2021, A FAVORE DELLA DITTA FERSE GRANIT S.R.L. CON SEDE IN VIA VALENTINO, 3 TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA E LAVORAZIONE DI PIETRA IN GRANITO. LOTTO CIG. Z41324B047</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONBSIP SPA, FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020 (LOTTO CIG Z9732AF00D).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37134 DEL 14.06.2021 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA SRL CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG. Z8D305E04D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 25_21 DEL 28.07.2021, DELLA DITTA ELETTROLUX SRL CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE ORTUERI (NU), RELATIVA AL NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA ELEVABILE CON ELEVATORE, PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (SS). CIG. Z433146BC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MENSILITÀ DI LUGLIO EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA  15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI A "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DON GAVINO PES (VIA PANORAMICA) IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE "-(CUP H31B20000250004 - CIG 8442539B92).- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL I° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, A FAVORE DELLA IMPRESA NALDONI SAS DI GIORGIO NALDONI, CON SEDE IN OLBIA ( PART. IVA IT02294280900).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, LUGLIO 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO E CONTRIBUTI SECONDO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE (PERIODO MARZO-APRILE-GIUGNO) EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA  AFAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER L'ASSISTENZA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN MATERIA DI IMU 2015 CON LA SOCIETA' AGRICOLA YANI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2021 DEL 07/08/2021 EMESSA DALLA DITTA MOLINO RAIMONDO - IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AL COMPLETAMENTO LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DELLE ECOISOLE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. CODICE C.I.G. ZD832A62BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 01/07/2021 EMESSA DALLA DITTA AXOSAN DI MICHELE CARBONI CON SEDE LEGALE IN VIA AMENDOLA N. 68 SASSARI 07100 (SS) PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2. CIG: ZA33061B2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEL PERSONALE: LIQUIDAZIONE PROGETTO SCREENING PERSONALE IN COMANDO PRESSO ATS SARDEGNA ASSL NUORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANNONI FRANCESCO SNC RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI: FORNITURA DI FIORI E ADDOBBI PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI NAZIONALI E/O LOCALI NEL CORSO DELL’ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA BOUTIQUE DEL FIORE DI TIZIANA FASTAME. C.I.G. Z7D32BB8E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA CIG: Z5E32206D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE 56/21 RIMBORSO CAREGIVER MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERLDA RSA DI PADRU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z- 192</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI DEL 15 AGOSTO 2021 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1977) PER LA COLLABORAZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO NELL’AREA ADIACENTE LA TORRE DI LONGONSARDO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI DEL 15 AGOSTO 2021- SPETTACOLO PIROTECNICO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LUNGONI E CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA SANTA TERESA GALLURA  PER SERVIZIO ANTINCENDIO .IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP - GESTIONE DIRETTA - CIG: ZDB31E7B44 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/237</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA DI MONTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPENJOBMETIS SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GENERALE GUSTAVO FARA N.35 (PART.IVA IT13343690155), RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2021- SIGNOR SIMULA SEBASTIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TEMPORANEA A D USO ESCLUSIVO PER GIORNI SETTE, A FAVORE DELAL SOCIETÀ LOTUS PRODUTION SRL, DI UN'AREA COMUNALE IN LOCALITÀ CAPOTESTA, CIRCOSTANTE "CALA SPINOSA" PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE.-  VERSAMENTO CANONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1001 DEL 12.08.2021, DELLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SN, IN CALANGIANUS (SS), RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, AI FINI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI. LOTTO CIG Z1932BADA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER LE  AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI . CIG: Z6B30DD079 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO. LIQUIDAZIONE ULTIMA MENSILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA CIG:7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/1839 E N. 2/1841</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA – ACCESSO ALL’ARENILE (CIG 815594638E – CUP H37N19001820004) - LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/16, INTEGRATO COND.LGS. N.56/2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 11.08.2021, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM DI CAPUTO MAURIZIO CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO LUGLIO 2021. LOTTO CIG. Z5B300C887.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  DI BOLLETTE / FATTURE A FAVORE DELAL SOCIETÀ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (PART. IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTRENZE COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PROTETTA VILLA FONTI DI RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2280/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG: 7975640A54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/1828 E 2/1829</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PICCOLI GERMOGLI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 713/PA E 843/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: Z0131E66BF - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/1837 E 2/1838</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI: FORNITURA DI UNA CIOTOLA IN CERAMICA LEONI ARTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA LEONI ARIANNA DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. Z66323E773</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: ONERI SIAE – LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1621007342/43/44/45 DEL 28.07.2021 PER   INTRATTENIMENTI LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE DI ARCHIVIAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 282/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE ISTANZA DI SANTORIA, EX LEGE 326/03 E SS.MM.II., PRATICA DI CONDONO N. 72/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL “FANTASIE SONORE”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNA CAT – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8E32C6B07.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PERSONALIZZATO PER PERSONALE AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. CIG: ZF632BA397</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI SOCIETA' TRA AVVOCATI S.R.L” MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT AI SENSI DELL’ART.51, COMMA 1, LETT. A) P. 2.1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 108/2021 IN MODIFICA DELL’ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 - CIG 88927208B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PI CULTURA TURISMO E SPETTACOLO - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 23 LUGLIO 2020, N. 22, ART. 31 - CONCESSIONE DI VOUCHER/BUONI PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E DI FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO, A FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. ZB4332D6BB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL 21.05.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 20/2019 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO LUGLIO ANNO EDUCATIVO 2020-2021 E PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO EDUCATIVO 2021-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " LAZZARI SRL" DI MAGLIE (LE) PER FORNITURA SEGNALETICA STRDALE E VERTICALE E RELATIVI SUPPORTI PER L'INSTALLAZIONE . CIG : Z5531C5853</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROT. 13473 DEL 21.09.2021 EMESSA DALLA STAZIONE SERVIZIO ESSO DI MANNONI FAUSTO RELATIVA AI BUONI SPESA - EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "LAZZARI SRL" CON SEDE IN MAGLIE (LE), PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E DOSSI ARTIFICIALI . CIG : Z9B3005F38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA " MAGGIOLI SPA" PER FORNITURA BOLLETTARI PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CDS . CIG: Z6D2D369DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI SPESA PROTOCOLLO N. 13470 DEL 21.09.2021 RELATIVA AI BUONI SPESA EMESSA DALL'ESERCIZIO COMMERCIALE "ABC DISCOUNT S.R.L." - EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO DA € 3.000,00 CIASCUNA, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ISCRITTI E FREQUENTANTI UN CORSO DI STUDI UNIVERSITARIO, ANNO ACCADEMICO 2019/2020- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: REINTEGRO FONDO ECONOMATO DEL 3° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO NOLEGGIO DI N.10 BAGNI CHIMICI AUTOPULENTI POSIZIONATI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE(LOTTO CIG ZE93208C90).-LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2021 A FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL., CON SEDE IN CERTALDO(FI) IN VIA FIORENTINA N.109(PART.IVA IT03912150483).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA IN P.ZZA LIBERTÀ (LOTTO CIG ZB12E2021C).-LIQUIDAZOIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. CMN GRADEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C.,CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI,RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE URBANE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI NEL C.U. DI S.TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE,PORTO POZZO E DI RUONI (CIG 8569558EF6).- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI,RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI GENERALI – RISOLUZIONE MALFUNZIONAMENTO DELLA FIRMA DIGITALE AD USO DEL SINDACO – INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA KRONOWEB DI OLBIA. CIG: Z3D32E33AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A TITOLO ONEROSO,SU PORZIONE DI TERRENO COMUNALE IN LOCALITÀ "MONTE BANDERA", DI COMPLESSIVI MQ.250,RICADENTE NEL FOGLIO 2, MAPPALE 72/PARTE,PER OPERATORI DI TELEFONIOA MOBILE E/O RADIO.-PRESA ATTO OFFERTA PERVENUTA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOC. CELLNEX ITALIA SPA,CON SEDE IN ROMA IN VIA GIULIO VIOLA N.43(C.F.E PART.IVA 13264231005).-MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINA N.271/899 DEL 11.05.2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI AREA A VERDE PUBBLICO EX MATTATOIO COMUNALE, CIRCOISTANTI LA FONTE STORICA DI VIA NAZIONALE (CIG ZC732269B8).- LIQUIDAZIONE   FATTURA ALLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C.,CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI,RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " AUTOSCUOLA MEREU SAS" DI ARZACHENA,  PER CORSO PERIODICO CQC SOSTENUTO DAL DIPENDENTE CHERCHI PAOLO AUGUSTO. CIG : Z2D2B32AB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/FE DEL 06.09.2021, A FAVORE DELLA DITTA USCIDDA GIOVANNI, RELATIVA AI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA BASE CENTRALE PORTA PIASTRE DI FISSAGGIO A TERRA DELLA GIOSTRA PRESSO IL PARCO GIOCHI DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZB12C6910D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DIDATTICO/ARTISTICO PER IL PERIODO 2021/2024. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO SETTEMBRE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.66/FE DEL 17.09.2021 A FAVORE DELLA DITTA DESIGN ARREDA SNC DI BRUNETTO GIUSEPPE E C., CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DI N. 11 TENDAGGI DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA. - CIG. Z173174042</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/2021 DEL 17.09.2021 DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C. CON SEDE IN FRAZIONE PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C 3.14 RICADENTE NELL’ALVEO DEL COMPLUVIO NATURALE RIO MUZZEDDU, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z573304F11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI LUGLIO - SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2021PA DEL 30.08.2021, DELLA DITTA MAURI SRL UNIPERSONALE SCAVI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI, CON SEDE IN VIA SORRENTO, 13 FRAZ. DI BASSACUTENA (SS), RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE E PARCHEGGI PRESSO LA LOCALITÀ PORTO LISCIA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (SS). CIG. Z7932574C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS -SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE -CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 DELLA FATTURA N.25/PA DEL 29.09.2021, RELATIVA ALLA ESTENSIONE DEL SERVIZIUO DI SALVAMENTO A MARE-STAGIONE 2021 LUNGO ,LE SPIAGGE DI RENA BIANCA,RENA DI PONENTE E LA TALATANA AL 15 SETTEMBRE 2021( CIG ZA432DBF4C),COMPRESO NOLEGGIO DI N.3 TORRETTE E N.3 PATTINI E ATTREZZATURE VARIE PER SERVIZIO SALVAMENTO A MARE(CIG ZD132E3524).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE URBANE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI IN PIAZZA BRUNO MODESTO E LUNGO VIA NAZIONALE, NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA(CIG Z222E201CE).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELAL SOC. CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI,RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 13 PREMI DI STUDIO DELL’IMPORTO DI € 100,00 (N. 1 PER CLASSE) CIASCUNO A FAVORE DI ALUNNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 11 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI “SALVATORE COSSU” A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO NELL’A.S. 2020/2021- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " CAFÈ HOUSE DI SCIMÙ" DI NICOLETTA OGNO PER SERVIZO CATERING PRESSO IL PUNTO VACCINALE COMUNALE. CIG : ZBD32ABD81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP , A FAVORE DELLA DITTA " TIM SPA" .         II° BIMESTRE 2021. CIG :Z.8718872C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO PULIZIA DELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI LUNGO IL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI S.TERESA GALLURA-STAGIONE BALNEARE 2021(CIG 8715630D64).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE I* N.25, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2021.-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 27 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO IN FAVORE DI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I° E II° GRADO NELL’A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE LA BEDDULA - CODICE CIG: Z0D3339DDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RINNP0VO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE- CIG: ZEF32A7B90 - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NOLEGGIO GOMMONI PER RIPRESE TELEVISIVE DI LINEA BLU E CONTROLLI ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. CIG: Z8C334813D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI DI COMPETENZA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PRESSO LA VIA DON GAVINO PES IN FRAZIONE SAN PASQUALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMNETE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IVA A FAVORE DELL’ERARIO (ESATTORIA IMPOSTE PER IVA). LOTTO CIG ZDA3350BEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 04.10.2021, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM DI CAPUTO MAURIZIO CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO SETTEMBRE 2021. LOTTO CIG. Z5B300C887.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE OUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITÀ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 6558853886).-LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOIC. ENEL SOLE SRL. CON SEDE IN ROMA IN VIALE TOR DI QUINTO N.45/47, DELLA 18^ RATA DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI S.TERESA GALLURA(SOSTITUZIONE DI LAMPADE "A SCARICO" CON SISTEMI ALTAMENTE EFFICIENTI A LED),MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMNITE TERZI(F.T.T.).-LOTTO CIG 5384564AC5.-LIQUIDAZIONE DELLA 40^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC.ENEL SOLE SRL.,CON SEDE IN ROMA IN VIALE TOR DI QUINTO N.45/47.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO PULIZIA PERTINENZE STRADALI (BAMCHINE E CUNETTE) RICADENTI LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE(LOTTO CIG ZD8321A135).-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVCA SOCIALE-CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (PARET. IVA IT02631410905).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA(SOSTITUZIONE LAMPADE "A SCARICO" CON SISTEMI ALTAMENTE EFFICIENTI A LED), MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI(F.T.T.).-LOTTO CIG 5384564AC5.-LIQUIDAZIONE DELLA 41^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIALE TOR DI QUINTO N.45/47.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MENSILITÀ DI AGOSTO EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA  15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DSIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(ME.PA.),IN CONVENZIONE CONSIP SPA PER N.96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT,SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO)LOTTO CIG Z823129092) LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO DELLA MENSILITÀ DI AGOSTO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITÀ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 6558853886).- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIALE TOR DI QUINTO N.45/47,DELLA 17^ RATA DI AMMORTAMENTO FINANZOIAMENTO TRAMITE TERZI(F.T.T.).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRELIEVO CARBURANTI PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI. MESE DI MAGGIO 2021 . CIG : Z4B32067DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRELIEVO CARBURANTI PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "ENI DI AIELLO LUIGI". CIG:ZZB4325C65A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RINNOVO DEL NOLEGGIO POS PER PAGAMENTO DELLE SANZIONI AL CDS E DELLE ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE .IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA " POSTE PAY SPA "CON SEDE A ROMA . CIG : Z2233498A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "ANCI DIGITALE SPA" PER RINNOVO CONVENZIONE AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE. CIG: Z133219963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2021 - CIG: 7028233957 - CONTRATTO REPERTORIO N. 1769 DEL 30.08.2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172PA DEL 13.09.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2021 - CIG: 8818592455 - LIQUIDAZIONE FATTURA 173PA DEL 13.09.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LL.RR. 11/1985 E 43/1993 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA ALL’IMPRESA “MANCA GIAN LUCA”, C.F. MNCGLC68H15B354U – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z0333504F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DI N°100 PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L.47/85, L.794/94 E L.326/03- LIQUIDAZIONE  CIG:Z2431F2B73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA  DI MATERIALE INFORMATICO - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z1B32A2407</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMMAGINI SUBACQUEE DA UTILIZZARE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA  CARTELLONISTICA E PER LA PROMOZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. CIG: Z113348071</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. MESI DI APRLE - MAGGIO 2021. CIG : Z2B3140440</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMOI DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA SOC. CMN GRADEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C.,CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOC. LI CUMANDANTI, DELAL FORNITURA DI ESSENZE FLOREALI PER ABBELLIMENTO AIUOLE LUNGO IL PORTO TURISTICO( CIG Z413350DD2).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA " DI AIELLO LUIGI DI SANTA TERESA GALLURA.MARZO APRILE 2021 . CIG : Z2B31440440</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 239 DEL 16.09.2021 E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_21 DEL 28/09/2021 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA MUSICALE BERNARDO DE MURO DI TEMPIO PAUSANIA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL “FANTASIE SONORE”. CIG: Z8E32C6B07.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA  DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO SETTEMBRE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>OGGETTO: CONGEDO PARENTALE EX ART. 43,COMMA 3 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART.32 DEL D.LGS 151/2001. AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE ….OMISSIS….</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, SETTEMBRE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI AI CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ "NIVI SPA DIVISION". ACCERTAMENTO ACCREDITO DELLE SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA  A CURA DEL COMMITTENTE - SPLYT PAYMENT . MESE DI GENNAIO 2021 .CIG: Z7B004E9C2 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO BENI STRUTTURE SERVIZI SOCIALI - CIG: Z532D70452 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2290/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: CAMPO DI CALCIO IN ERBA (TOMMASO MARIOTTI), CAMPO IN TERRA BATTUTA, E RELATIVI ANNESSI – RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2099 E 2/2107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI AI CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION".ACCERTAMENTO ACCREDITO DELLE SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT-. MESE DI FEBBRAIO 2021 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SRL PER LA FORNITURA DELLA MODULISITICA AGGIORNATA IN MATERIA DI PERSONALE ALLA LUCE DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL  D.L. 80/2021.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 10 BENEFICIARI PER IL MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. AZOLVER ITALIA SRL PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE IN USO PRESSO IL SERVIZIO PROTOCOLLO.PERIODO DAL 15.09.2021 AL 14.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/001 DEL 05/10/2021 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONE RELATIVA AL MESE   DI SETTEMBRE   2021. CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETTERA F) - PERIODO: EROGAZIONE PROVVIDENZE TERZO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENATLE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: 7331349495 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 165, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2021 - SVINCOLO SOMMA RESIDUA DAL CD. IMPEGNO 2021/288</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>BANDO INPRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI - COD. INTERVENTO 221SOC106 - CUP. H39D19000010001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/277</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: Z0131E66BF - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2016 E 2/2098</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 53/PT DEL 30/09/2021 EMESSA DALLA DITTA "COMMERCIALE DETTORI SRL" - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 7/2021 DEL 20.09.2021 EMESSA DALLA PESCHERIA MARONGIU GINA S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21 COMMA 4,LETT. A) N. 276 DEL 30.09.2021 EMESSE DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  ACQUISTO N° 6 PANNELLI PARA FIATO COMPLETI DI STRUTTURA AUTOPORTANTE DA UTILIZZARSI PER LE LEZIONI DI CANTO/STRUMENTO A FIATO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE DI SPESA A  FAVORE DELLA OLBIA NEON DI OLBIA. C.I.G. Z5C329501E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEL LOCALE UBICATO AL I° PIANO TRIBUNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BUONCAMMINO – RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “MOTO CLUB SANTA TERESA GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C.-CIG ZD4304D138</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. MONDOFFICE SRL PER LA FORNITURA DELLA CARTA PER STAMPANTI, TONER  E MATERIALE DI PICCOLA CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FESTA PATRONALE 14-15-16 OTTOBRE 2021. CONTRIBUTO ECONOMICO CELEBRAZIONI PER SAN VITTORIO MARTIRE, SANTA TERESA D’AVILA E SANT’ISIDORO AGRICOLTORE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1977).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II., PREVIA PUBBLICAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO E SPERIMENTALE DEL SERVIZIO "GRAN TURISMO" DA E PER LA LOCALITÀ TURISTICA DI CAOPOTESTA,PERIODO ESTIVO LUGLIO/SETTEMBRE 2021(CIG 8822753E16).- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. JUST SARDINIA SRL., CON SEDE IN S.TERESA GALLURA,RELATIVA AL SALDO FINALE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ART. 11, LEGGE 431/1998  FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - INDIZIONE BANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " GIESSE FORNITURE SRL " DI SASSARI PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG ; Z9C32917D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), ALLA DITTA GIUSEPPE CORONA (EDILIZIA ARTIGIANA) CON SEDE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 10 PLOAGHE (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRESE OPERE MURARIE DA ESEGUIRE PRESSO I LOCALI DA DESTINARE A BIBLIOTECA COMUNALE NELLA FRAZIONE SAN PASQUALE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. Z9F33609A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), ALLA DITTA ABOZZI S.R.L. CON SEDE IN VIA CANIGA, 1 SASSARI, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI SORVEGLIANZA E ALLARME DA ESEGUIRE PRESSO I LOCALI DA DESTINARE A BIBLIOTECA COMUNALE NELLA FRAZIONE SAN PASQUALE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. Z673361215</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ALLEGATO "A", PER AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO MODALE DI UNA STRUTTURE LIGNEA "BOX INFORMAZIONI" DI PROPRIETÀ  COMUNALE, SITA IN LOCALITÀ "LA CUNTESSA".-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.27/PA DEL 29.09.2021 RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2021 PER "SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, PULIZIA, SICUREZZA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT", A FAVORE DELLA SOC. OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-,CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I* N.25 ( LOTTO CIG 7453196B13).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI " TIM SPA " PER PAGAMENTO UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP.I° BIMESTRE 2021 - CIG DERIVATO :Z8718872C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO . PRELIEVI MESE DI MAGGIO 2021 . CIG: Z4B32067DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA " GIESSE FORNITURE SRL " DI SASSARI PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME ESTIVO PER IL PERSONALE STAGIONALE. CIG : ZD53262B69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIOE FATTURA  A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI PER FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. MESE DI GIUGNO 2021 . CIG: ZB4325C65A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (SOSTITUZIONE DI LAMPADE "A SCARICO" CON SISTEMI ALTAMENTE EFFICIENTI A LED), MEDIANTRE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.).- LOTTO CIG 5384564AC5.- LIQUIDAZIONE DERL 42^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIALE TOR DI QUINTO N.45/47.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA STACCONEDDU CRISTINA PER LA CONCESSIONE DI UN CINERARIO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021. ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER ISTRUTTORIA, PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL RILASCIO CIE II° VERSAMENTO. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - MESE DI OTTOBRE. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 572/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI GENERALI – ACQUISTO DI N.1 CUSCINO DI FIORI PER LA CERIMONIA FUNEBRE DELLA SIGNORA ROGGERO LUCIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA BOUTIQUE DEL FIORE DI FASTAME TIZIANA – C.I.G. Z4B32A98E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), ALLA DITTA 2P IMPIANTI S.N.C. DI ANTONIO E ANGELO PORCU, CON SEDE IN Z. IND. PREDDA NIEDDA NORD STR. 29 SASSARI, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I LOCALI DA DESTINARE A BIBLIOTECA COMUNALE NELLA FRAZIONE SAN PASQUALE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. Z96335EDBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO. INTEGRAZIONE DI SPESA PER MERO ERRORE MATERIALE (A FAVORE DELL’IMPRESA SOPHARMA DELLA DR.SSA RITA SORO DI SANTA TERESA GALLURA. (DETERMINAZIONE N. 228 DEL 08/09/21) C.I.G. Z0F32E67FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – ISTITUZIONE BONUS STUDIO COMUNALI A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO “GIAN ADOLFO SOLINAS” DI SANTA TERESA GALLURA A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 68/2021 DEL 01.10.2021 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2021 A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTA PATRONALE 2021 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1977)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/1 DEL 10.10.21 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CORO GABRIEL” PER ESIBIZIONE CORALE IN OCCASIONE DELLA SS. MESSA E PROCESSIONE A MARE  DEL 15 AGOSTO PER LE CELEBRAZIONI DELLA ASSUNTA. CIG ZB132A68E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108/PA DEL 30.09.2021 A FAVORE DELLA DITTA VIVISPORT S.R.L. DI CORDIGLIANO ( TV) PER LA FORNITURA DI IMPIANTO BASKET , DUE POSTAZIONI COMPLETE CIG: Z1A32D3AFF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ACI " AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER RINNOVO ANNUALE ACCESSO ALLE VISURE DELLE TARGHE DEI VEICOLI. CIG: ZAA32F2B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI AI CITTADINI STRANIERI IN " OUTSOURCING " ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCERTAMENTO ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE - SPLYT PAYMENT -  ANNULLAMENTO DELLA PROPRIA PRECEDENTE PROPOSTA N. 1939,  IN DATA 09/10/21.  CIG: Z7B004E9C2 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI AI CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ "NIVI SPA DIVISION". ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE E VERSAMENTI IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT-. MESE DI MARZO 2021 . CIG: Z7B004E9C2 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI AI CITTADINI STRANIERI IN OUTOSOURCING ALLA SOCIETÀ "NIVI SPA DIVISION". ACCERTAMENTO ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTI IVA A CURA DEL COMMITTENTE -SPLYT PAYMENT-             MESE APRILE 2021 - . CIG: Z7B004E9C2 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI AI CITTADINI STRANIERI IN " OUTSOURCING " ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE-SPLYT PAYMENT -. CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 27/1983 E 6/1992 - EROGAZIONE RIMBORSI TERZO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A AFVORE DELLA SOC. SIAC INFORMATICA VENETA SRL., CON SEDE IN SILEA(TV) IN VIA ALZATA DI CENDON N.36(PART. IVA 03706320276),PER RINNOVO DI N.4 LICENZE DI ACROBAT PRO DC FOR TEAM(CIG ZCA3314CE).- LIQUIDAZIONE FATTURA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA AL MAESTRO FABRIZIO RUGGERO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. ZA6336D38C. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROCEDURA RAS  RELATIVA AI CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2021: ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L’A.S. 2020/2021 (L. R. N. 5/2015) - FORNITURA GRATUITA  LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 ( LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 16/09/2021 RICORSO SIG. L.GF. IN MATERIA DI IMU 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DÌ MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PATTO LOCALE PER LA LETTURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA R.S. SERVIZI SNC DI RUZITTU M. &amp; C. DÌ ARZACHENA. C.I.G. ZAA336E646.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 4/2006 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021/223</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FONDO EMERGENZE IMPRESE – BIBLIOTECHE. DECRETO MINISTERIALE N. 191 DEL 24 MAGGIO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI LIBRI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA BARDAMÙ DI ANDREA DEIANA, BORTIGIADAS, PICCOLALIBRERIA GIARDINO DI FABIO CADONI DÌ SAN TEODORO (SS) , CARTOLIBRERIA ROGGERO ANTONIO DI TINA ROGGERO &amp; C. S.A.S. DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z3A3363BE1, Z843363C37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9204.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA "POSTE PAY SPA" SERVIZIO DI NOLEGGIO POS PER I PAGAMENTI FRONT-OFFICE .  CIG: Z2233498A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/21 DEL 10.09.2021 DELLA DITTA INF.ALL. 2.1 SRLS CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA E RELATIVA A “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI E IGIENICO SANITARIO”, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEL PORTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. “PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 – ASSE II. CUP H31E20000270005 CODICE CIG. ZF332D0E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL BACINO PORTUALE DI SANTA TERESA GALLURA- MESSA IN SICUREZZA DEL MOLO FRANGIFLUTTI UBICATO TRA L'AREA COMMERCIALE ED IN PORTO TURISTICO ( CIG ZE4336CDB5).- AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-.LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.5672017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DEELLA SOCIETÀ MARC SUB SERVICES SRL., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS - COD. CIG. ZB4332D6BB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “SERVIZIO DI RICARICA E REVISIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI”-  DITTA CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C. DI SASSARI - COD. CIG. Z6C3056A93.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ DENOMINATA "LA BEDDULKA- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE",CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA DEL PORTO N.6, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO.- LOTTO CIG 85765454D4.- LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DI MAGGIO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ "LA BEDDULA-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CONJ SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA DEL PORTO N.6, DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, PULIZIA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E DI SPETTACOLO"AUDITORIUM COMUNALE".LOTTO CIG. Z6F300506B.-LIQUIDAZIONE FATTURA MENMSILITÀ DI SETTEMBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 / OTTOBRE 2023 ( LOTTO CIG 8480326A64).- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA TOR DI QUINTO N.45/47, DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA ALBA CHIARA GESTITA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE - LIQUIDAZIONE FATTURE: 189, 196,197 E 198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' INPS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DAL CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2138 E 2/2130</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1.000 CARTELLINE DA CARTOLERIA "GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO" - CIG ZC63340A8C - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 ALLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN VIA BAINSIZZA IN CALANGIANUS (SS), DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. (LOTTO CIG Z46336ADE8).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA PER COSTITUZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO,SU PORZIONE DI TERRENO COMUNALE IN LOCALITÀ "MONTE BANDERA", DI COMPLESSIVI MQ.250,RICADENTE NEL FOGLIO 2, MAPPALE 72/PARTE,PER OPERATORI DI TELEFONIOA MOBILE E/O RADIO.-PRESA ATTO OFFERTA PERVENUTA E AFFIDAMENTO A FAVORE SOC. CELLNEX ITALIA SPA,CON SEDE IN ROMA IN VIA G.VIOLA N.43(C.F.E PART.IVA 13264231005).- MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE N. 551/18 DEL 01.10.-2021 .APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPENJOBMETIS SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GENERALE GUSTAVO FARA N.35 (PART.IVA IT13343690155), RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2021- SIGNOR SIMULA SEBASTIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI AI CITTADINI STRANIERI IN " OUTSOURCING " ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCERTAMENTO ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE - SPLYT PAYMENT –  PERIODO 1° -31 AGOSTO 2021 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2020 A FAVORE DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ITM TELEMATICA " DI SASSARI PER ATTIVAZIONE MODULO DI ACCESSO AL SERVER DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. CIG : Z1D2FD116E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z6C3386693.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO - IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA TOMASO MARIOTTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. Z313386C3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA TRUST TECNOLOGIES SRL., CON SEDE IN POMEZIA (RM) IN SS A48 PONTINA- KM. 20,100 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( N.100 PEC-CONSIP) PERIODO 01 MAGGIO / 31 AGOSTO 2021 (LOTTO CIG Z8E0E6C729).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. CRISTIANO MISISCIA PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TRE BENEFICIARI PER IL MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI , PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAZIONALE. CIG : Z902FE9165</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: ZDB31E7B44 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: Z1930DF62E - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 215PA, 216PA, 217PA E 218PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG: Z1930DF62E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2100, 2/2101, 2/2108</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PICCOLI GERMOGLI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 908PA E989 PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA ALBA CHIARA GESTITA DAL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTI ESTIVI ADOLESCENTI: EQUITAZIONE SUMMER CAMP- LIQUIDAZIONE ATTIVITA' 2021 - SVINCOLO SOMME RESIDUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO MENSA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ESTATE BAMBINI - CIG: Z26324B2CE - LIQUIDAZIONE N. 146/2 - SVINCOLO SOMME RESIDUE SULL'IMPEGNO 2021/465</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: Z7330D5426 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 602/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 23 LUGLIO 2020, N. 22, ART. 31 - CONCESSIONE DI VOUCHER/BUONI PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E DI FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PERCORINO ROMANO, A FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI - PRESA ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA DEL 11.10.2021 EMESSA DA "LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCIALE -  CODICE CIG: Z0D3339DDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 95/3 DEL 30.09.2021 E N. 97/3 DEL 12.10.2021 EMESSE DALLA DITTA TURRISMARKET SRL - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO CIVICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.418 DEL 20.10.2021 EMESSA DALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>EMERGENZA COVID - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI DELLE PALINE AMMALORATE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE . CIG : ZE22FC77A6 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI AI CITTADINI STRANIERI IN "OUTSOURCING" ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION" . ACCERTAMENTO ACCREDITO DELLE SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE - SPLYT PAYMENT- CIG: Z7B004E9C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI , PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.CIG: Z703006060.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC2 DI SASSARI PER GLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE OBSOLETA. CIG : Z5B2EE9D2F .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER LA NOTIFICA DELLE SANZIONI AL C.D.S., MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " MAGGIOLI SPA"  DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG : Z5533945CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " MAGGIOLI SPA" PER FORNITURA BLOCCHI DI PREAVVISO PER LE SANZIONI AL C.D.S. CIG: Z2632615BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA " FARMACIA BULCIOLU UNIPERSONALE SRL"  , DI SANTA TERESA GALLURA PER LA FORNITURA DI TAMPONI RAPIDI PER L'INDAGINE EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. CIG: Z3C314F32A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TINTEGGIATURA UFFICI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA - LIQUIDAZIONE - CIG;: ZB5329DFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DOTT. GESUINO DEROSAS PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. TERZO TRIMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI A FAVORE DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  ARCH. ILARIA ACHENA I PER LA FREQUENTAZIONE AL CORSO: CULTURA DEL PAESAGGIO IL PERCORSO DI SVILUPPO COMPETENZE CULTURA DEL PAESAGGIO,  ORGANIZZATO DALLA REGIONE SARDEGNA, CON  LA FINALITÀ DI RAFFORZARE LA CULTURA DEL PAESAGGIO, AGGIORNARE E SVILUPPARE LE COMPETENZE TECNICO-GIURIDICHE E MIGLIORARE LE CAPACITÀ DI ANALISI, PIANIFICAZIONE,  PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEL PAES</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tutela del Paesaggio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MENSILITÀ DI OTTOBRE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA  15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP. – INFORMATICA E MANUTENZIONI. - IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. ZA733996BC. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA ROSARIA RALLI PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA GTECH DI GIOVANNI ABELTINO, CON SEDE IN VIA MEZAUSTU, 5 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVO AI LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CAMPI DA TENNIS NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. Z613386C6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE RELATIVO AL COMPARTO C3.3 DEL VIGENTE PIANO URBANISTICO COMUNALE, RICADENTE IN LOCALITÀ LA FICACCIA ( INTESTATARIO: SIGG.RI FASTAME CHIARA COSTANZA, COSSU ILARIO ANGELO, COSSU FERDINANDO, COSSU MARIA, COSSU NICOLA E SOCIETÀ ORIZZONTI 2002 SRL.- AFFIDAMENTO INCARICO VIGILANZA E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CTR DI CAGLIARI, SEZ. STACCATA DI SASSARI, AVVERSO LA SENTENZA 311 DEL 15/04/2021 IN MATERIA DI IMU 2013,  CHE HA ACCOLTO IL RICORSO  DELLA SOCIETA' ERMEA SRL E, AVVERSO ALL' ATTO DI 'APPELLO PER LA SENTENZA 372 DEL 21/06/2021, IN MATERIA DI IMU 2012, FAVOREVOLE AL COMUNE, PRESENTATO DALLA  SOCIETA' ERMEA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA SA.GI.LE., CON SEDE IN SANTA MARIA COGHINAS (SS), VIA LA SCALITTA 12/A, RELATIVAMENTE ALLE OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI), L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MEDIATECA COMUNALE IN VIA DEL PORTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 8902277760.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4, C. 8 DEL D.LGS. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AFFIDATE DA QUESTO ENTE AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : LUIQUIDAZIONE AFATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE PARTNERSHIP SRL  QUALE SALDO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCEITA' MUNICIPIA SPA PER SERVIZI IMU 2016 E TARI 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “REVISIONE MINISTERIALE AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA PINCIONI AUTO SRL- OFFICINA – CENTRO REVISIONE. - COD. CIG. ZCD3159AB0. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE / FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI N.1(PART. IVA IT00488410010),RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI, MENSILITÀ DI OTTOBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO, TRA IL BANCO DI SARDEGNA S.P.A.  E IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA STAGIONE INVERNALE 2021/2022 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNACAT – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CIG: ZEE3389C3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INDENNITA' DI REPERIBILITA A PERSONALE DIPENDENTE PAOLO VILLANI E ALESSANDRO LEDDA - II QUADRIMESTRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L. N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021), IN FAVORE DELLA IMPRESA VIVISPORT S.R.L. DI CORDIGLIANO (TV), RELATIVO ALLA FORNITURA DI: N. 1 TABELLONE IN PLEXIGLASS DA CANESTRO BASKET CM. 180X120X ( H ), SENZA TELAIO DA INSTALLARE AL PALASPORT COMUNALE “ GIANNI D’ ARCO” - IMPEGNO DI SPESA- LOTTO CIG: Z83339EE19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 602/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI GENERALI – ACQUISTO DI N.1 CUSCINO DI FIORI PER CERIMONIA FUNEBRE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA BOUTIQUE DEL FIORE DI FASTAME TIZIANA. C.I.G. Z093FB4B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI GENERALI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE NECROLOGI PER CERIMONIA FUNEBRE AD AGENZIA “MADRE DI DIO” – CIGZ7B33A2BAC – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TRENTINO IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 6 AGOSTO 2021 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SERIE GENERALE N.187). CUP H39J21007170001- CODICE CIG 8959713D0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ACCADEMIA MUSICALE BERNARDO DE MURO” PER ESIBIZIONE MUSICALE -IV NOVEMBRE 2021 SANTA TERESA GALLURA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6433A342E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) RINNOVO DEL DOMINIO URPSANTATERESA.IT -IMPRESA INJENIA CON SEDE IN BOLOGNA, CIGZ5A2D423EA – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TRENTINO IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 6 AGOSTO 2021 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SERIE GENERALE N.187). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP H39J21007170001- CODICE CIG 8959713D0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALE IN CONVENZIONE "CONSIP 25" DI N.6 FOTOCOPIATRICI DI FASCIA ALTA, MODELLO XEROX WORK-CENTRE 7845, CON LA SOCIETÀ XEROX SPA, CON SEDE IN SESTO SAN GIOVANNI (MI) IN VIALE EDISON 110 (PART.IVA IT00747880151),MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,COMMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II.,PER ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE PER MESI 24, CON SCADENZA FINALEW AL 30.11.2023.- (LOTTO CIG Z6233A30B3).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2021: RETTIFICA AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’ ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L’A.S. 2020/2021 (L. R. N. 5/2015) - FORNITURA GRATUITA  LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 ( LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTOIRIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA FORNITURA DI ESSENZE FLUOREALI PER ABBELLIMENTO AIUOLE LUNGO IL PORTO TURISTICO ( LOTTO CIG Z413350DD2).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.61 DEL 26.10.2021 DELLA DITTA GTECH DI GIOVANNI ABELTINO, CON SEDE IN VIA MEZAUSTU, 5 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE C.I.G. Z613386C6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 98/3  E N. 99/3 DEL 20.10.2021 EMESSE DALLA DITTA TURRISMARKET SRL - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2045 DEL 27/10/2021 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO SPORT – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI NUOTO IN ACQUE LIBERE DI FORLÌ PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO, SULLA  MANIFESTAZIONE  SPORTIVA “ GRAN FONDO BOCCHE DI BONIFACIO 2021” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PROT. N. 15651 DEL 26.10.2021 EMESSA DALLA DITTA TUTTOGAS SRLS - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L. N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021), IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL SOLUTIONS DI ROMA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI: N. 1 BATTERIA MEDICALE INTELLISENSE AL LITIO PER DAE  “POWER HEART AED G3” IN DOTAZIONE AL PALASPORT COMUNALE “ GIANNI D’ ARCO” .IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z4A33A9BF7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RAS CONTRIBUTI PER IL  DIRITTO ALLO STUDIO 2021: ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L’A.S. 2020/2021  L. R. N. 5/2015) - FORNITURA GRATUITA  LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 ( LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DIPENDENTE CLAUDIA SALE. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.L.GS. 165/2001 – CESSAZIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO CON IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A DECORRERE DALL’08.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL, CON SEDE IN POMEZIA (RM) IN SS 148 "PONTINA"-KM. 20+100, RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA (N.100 PEC- CONSIP), PERIODO DAL 01 MAGGIO AL 31 AGOSTO 2021( LOTTO CIG Z8EDE6C729).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIVERSAMENTO QUOTE TARI A FAVORE DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SRL PER LA FORNITURA DELLA MODULISTICA IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 80/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " ANCI DIGITALE SPA" , PER VISURE EXTRA CANONE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020. CONVENZIONE ANNO 2021 . CIG : ZD72B6224C .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. C. &amp; C. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI DELL'ENTE. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE DEL PROTOCOLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI H1 TARGATO CW653MF.  AFFIDAMENTO INCARICO.-  COD. CIG. ZC133B1448.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D. LGS 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE). APPROVAZIONE PERIZIA TECNICO-ESECUTIVA E INDIZIONE DI GARA. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N.50/2016 (MODIFICATO E INTEGRATO DAL D. LGS N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM DI MAURIZIO CAPUTO CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 - TEMPIO PAUSANIA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA PO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. Z1D33B181F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RELATIVAMENTE ALL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ LA FUNTANA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 7/2021 DEL 08.10.2021 A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO, CON SEDE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 37 (SS). CIG. Z842B676CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI A : "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DON GAVINO PES (VIA PANORAMICA) IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE" (CUP H31B20000250004 - CIG 8442539B92).- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE .-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA”. VOLONTARIATO DELLA DOTT.SSA FABIANA SPOSITO E CONTESTUALE NOMINA DELLA DOTT.SSA ROBERTA CAREDDU QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, OTTOBRE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA  DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO OTTOBRE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO OTTOBRE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI GENERALI - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI PIETRO LENZI E FRANCESCA SANNA AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE AVENTE AD OGGETTO “GLI ADDETTI DELLA SEGRETERIA DI DIREZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, ORGANIZZATO DALL’IMPRESA OPERA S.R.L. “ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI. – LIQUIDAZIONE FATTURA N.964 DEL 05.10.2021 - C.I.G ZD632591BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. GIUSEPPE MARIO DEMURO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA MARIA BATTINO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE MENOZZI AMBRA CON DECORRENZA 24.04.2022. COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DAL 25.04.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI PICCOLA CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO PRESSO IL PUNTO VACCINALE TERRITORIALE,  ALLESTITO AL TEATRO "NELSON MANDELA" .IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA " KALDO CAFFÈ DI ARNALDO SILVIANI " DI SANTA TERESA GALLURA. CIG:Z0633B76E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TIM SPA" PER PAGAMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE RELATIVE AL III° BIMESTRE 2021. CIG DERIVATO ;Z8718872C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA  " POSTE PAY SPA " PER NOLEGGIO POS , ADIBITO AI PAGAMENTI ELETTRONICI PRESSO LO SPORTELLO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG : Z233498A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITÀ PER IL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO VACCINALE TERRITTORIALE ALLESTITO PRESSO IL TEATRO NELSON MANDELA.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "IRIS DI SARDO CATERINA" DI SANTA TERESA GALLURA.  CIG : Z9D33B7769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI AREA A VERDE PUBBLICO EX MATTATOIO COMUNALE, CIRCOSTANTI LA FONTE STORICA DI VIA NAZIONALE (CIG ZC732269B8).- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI S.TERESA GALLURA(SOSTITUZIONE DI LAMPADE "A SCARICO" CON SISTEMI ALTAMENTE ENERGETICI A LED),MEDIANTYE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.)-LOTTO CIG 5384564AC5.-LIQUIDAZIONE DELLA 42^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIALE TOR DI QUINTO N.45/47.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMASRTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO)- LOTTO CIG Z823129092.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONEW PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 / OTTOBRE 2023 (LOTTO CIG  8480326A64).- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL.,CON SEDE IN ROMA IN VIA TOR DI QUINTO N.45/47, DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINE E CUNETTE ) RICADENTI LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE (LOTTO CIG ZD8321A135).- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (PART. IVA IT02631410905).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ "LA BEDDULA-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA DEL PORTO N.6,DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENBZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, PULIZIA, SOVEGLIANZA ,SICUREZZA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A STRUTTURA POLIVALENTE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E DI SPETTACOLO "AUDITORIUM COMUNALE".- LOTTO CIG Z6F300506B.- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE PRODOTTO INNOVATIVO "SMART CITY BLUE", PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SI IMMOBILI COMUNALI,VIDEO SOIRVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITÀ ELETTRICA,TELE ASSISTENZA (LOTTO CIG 5080051EB0).- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SARTORI BLUEHITECH SRL., CON SEDE IN PADOVA, DELLA RATA TRIMESTRALE DI AMMORTAMENTO ( AGOSTO-SETTEMBRE-.OTTOBRE 9021).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA SOCIETÀ DENOMINATA "LA BEDDULA-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA DEL PORTO N.6,DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO.- LOTTO CIG 85765454D4.-LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSIULITÀ DI OTTOBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO PORTA TAMBURATA PER SCUOLA DELL’INFANZIA DI PORTA POZZO. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG Z6B33BA8AF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 32 – 20124 MILANO, RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO, AI SENSI DEL D.M. 236/89 (ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE), DELL’ASCENSORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA”. - COD. CIG ZB333BC8D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI- UFFICIO DELLE DOGANE DI SASSARI- DEI DIRITTI DI LICENZA ANNUALE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI UBICATI SUI PIANI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA E CASA COMUNALE, RELATIVI ALL'ANNUALITÀ 2022.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI A " INTERVENTI DI DIFESA DEL BACINO PORTUALE DI SANTA TERESA GALLURA- CUP H37C20000250002 - CIG 8483463721.- PREDA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO DI AZIENDA DALLA DITTA INDIVIDUALE MARC SUB DI MARCON GIUSEPPE, ALLA SOCIETÀ MARC SUB SERVICES SRL.,CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN ZONA ARTIGIANALE  LI LUCIANEDDI ( PART. IVA E C.F. 02857420901).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ITM TELEMATICA " DI SASSARI . CIG: Z0733B83ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL CORPO B DELLA BIBLIOTECA “GRAZIA DELEDDA”. COD. CIG Z7333BD019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER TAGLIO STRADALE EFFETTUATO NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. SIG. ROBERTO MAURO MARCELLO COSSI, VIA LA MARMORA. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE URBANE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI S.PASQUALE,PORTO POZZO E DI RUONI (CIG 8569558EF6).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE IN VIA NAZIONALE, PIAZZA BRUNO MODESTO E PIAZZA LIBERTÀ ( CIG Z3532E3764).- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GRADEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 40/2021 DEL 25.10.2021 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z6C3386693.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/2021 DEL 08.09.2021 DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C. CON SEDE IN FRAZIONE PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO NIDO DI VIA LU BRANDALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CUP H38B20001600001. CODICE CIG Z02325A9FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO PULIZIA DELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI LUNGO IL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA- STAGIONE BALNEARE 2021 (CIG 8715630D64).- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. OCTOPUS - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, PULIZIA, SICUREZZA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT, A FRAVORE DELLA SOICIETÀ OCTOPUS- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIUALE-, CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 ( CIG 7453196B13).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME INTEGRATO DAL D,.LGS. N.56/2017 E DALLA LEGGE N.55/2019, PER L'ACQUISTO DI CENTRALINO TELEFONICO IP TRAMITE ME.PA./CONSIP SPA (CIG ZBA2975243).- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI (TRIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI A:" INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA – CUP H37N19001820004)" – APPROVAZIONE PERIZIA DI COMPLETAMENTO E AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.2-LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME INTEGATO DAL D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "TIM SPA" PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP,  RELATIVA AL III° BIMESTRE 2021.CIG DERIVATO : Z8718872C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO SIM E TERMOVENTILATORI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " FERRAMCOLOR  DI SOLINAS RINO " DI SANTA TERESA GALLURA. CIG:  ZC533C5AE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTI DA DESTINARE AI VEICOLI PER IL SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO ANTINCENDIO E SERVIZI ANALOGHI ,SVOLTI NEL PERIODO 1° LUGLIO – 31 AGOSTO 2021.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI. CIG:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "ANCI DIGITALE SPA" PER VISURE EXTRACANONE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020. CIG: ZD72B6224C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE PARTNERSHIP SRL QUALE SALDO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA AREE EDIFICABILI ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 MARINI E FUNZIONAMENTO DELLA RETE AMP - PROGRAMMA TRIENNALE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 5 C.14 DELLA L.R. 28/12/2018N. 48. ATTUAZIONE MONITORAGGIO DEGLI HABITAT: LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ALLA DITTA “AERA DI STEFANIA PISANU” CON SEDE LEGALE IN VICO MARINI N.17 A BOLOTONA. CIG: Z6E31E0B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 001000022020 EMESSA DALL’AVV. GATTO ENRICO, CON STUDIO LEGALE IN TEMPIO PAUSANIA - CORSO MATTEOTTI, N. 47 P.IVA 00212060909 RELATIVA ALL’INCARICO LEGALE NELLA RAPPRESENTANZA DELL’ENTE AVVERSO IL RICORSO AMMINISTRATIVO DINANZI TAR SARDEGNA RG. N. 990/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTOM LAVORI RELATIVI A "INTERVENTI DI DIFESA DEL BACINO PORTUALE DI SANTA TERESA GALLURA - CIG 8483463721- CUP H37C20000250002).- LIQUIDAZIONE INCVENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E SUCCERSSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MENSILITÀ DI NOVEMBRE, EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA  15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TERZO QUADRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 102/3 DEL 26.10.2021, N. 103/3 DEL 26.10.2021, N. 104/3 DEL 27.10.2021, N. 105/3 DEL 27.10.2021 E N. 106/3 DEL 28.10.2021 EMESSE DALLA DITTA TURRISMARKET SRL - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SALDO OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 12/2011 ART. 18, COMMA 3 - EROGAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA MANNONI SNC, RELATIVA AL PERIODO DI OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO DEI FORNITORI PER BENI, SERVIZI E LAVORI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ PROPRIE DEL SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE E SANITARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO @LL-IN - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12006485 DEL 20.10.2021 EMESSA DALLA DITTA IRIDEOS S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/3 DEL 23.10.2021 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL - CODICE CIG: Z583321741.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 11/1985 E L.R. 43/1993 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL  MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z3430714B1.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z3430714B1.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO AL PAGAMENTO DI DUE RATE DI AFFITTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI SASSOFONO AL SIG. LEONARDO GIUA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>833.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI VIOLINO ALLA SIG.RA TETYANA SHCHERBYNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PIANOFORTE AL SIG. LORENZO MICHELINO PINNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4166.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TERZO QUADRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7066.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA MODERNA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9583.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DEL CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ZANARDELLI PER LA PARTECIPAZIONE AD  UN SEMINARIO DI FORMAZIONE SULLA CERTIFICAZIONE COVID-19  E UTILIZZO DEL FONDONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO “EU FAEDDU GADDHURÉSU” E  FORMAZIONE LINGUISTICA “EU SOCU GADDHURÉSU”. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L. N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI LINGUISTICI, IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSO’. CIG:  ZD5338F888.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. STEFANO SANNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO AL PAGAMENTO DELL'AFFITTO. IMPEGNO DI SPESA DIRETTAMENTE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE PER LE PRIME DUE MENSILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>MANIFESTAZIONI SPORTIVE  EDIZIONE  2021. “REGATE WIND SURF  “ WS- CLASSE TECHNO-293,“IL RIFIUTHLON” E “AJO’ CLASSIC 21” , ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “CLUB PORTO LISCIA”DI SANTA TERESA GALLURA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NOLEGGIO GOMMONI PER RIPRESE TELEVISIVE DI LINEA BLU E CONTROLLI ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “LO SQUALO BIANCO SRL” CON SEDE LEGALE IN VIA DELL’ARTIGIANATO N. 23 A SANTA TERESA GALLURA – C.F. 02646150900. CIG: Z8C334813D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI, MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, SANZIONI DANNO PAESISTICO AL 10 NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PERSONALIZZATO PER AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “MEDITERRANEO SRL” CON SEDE LEGALE IN VIA G. D’ANNUNZIO N. 13/15 A OLBIA – C.F. 02429110907. CIG: ZF632BA397</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMMAGINI SUBACQUEE DA UTILIZZARE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CARTELLONISTICA E PER LA PROMOZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA UNDERWATER PHOTOGRAPHY DI ROBERTO RINALDI. CIG: Z113348071</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE.LL.RR.EX 31/84 E 25/93 - INTERVENTI A SOSTEGNO  DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  NELL’ ISTITUTO  COMPRENSIVO P.F. MARIA  MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA - ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE-  LL.RR. EX 31/84 E 25/93- LETT.  SOMME A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON . ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/2021 DEL 01.11.2021 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2021 A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  285  DEL 29.10.2021 A FAVORE DELLA DITTA  MEDICAL SOLUTIONS S.R.L. DI ROMA PER LA FORNITURA DI N. 1 BATTERIA MEDICALE INTELLISENSE AL LITIO PER DAE  “POWER HEART AED G3” IN DOTAZIONE AL PALASPORT COMUNALE “ GIANNI D’ ARCO. C.I.G. Z4A33A9BF7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DÌ MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PATTO LOCALE PER LA LETTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’IMPRESA R.S. SERVIZI SNC DI RUZITTU M. &amp; C. DÌ ARZACHENA. C.I.G. ZAA336E646.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO “IL MARE IN RETE TRA CAPO TESTA E TAVOLARA: VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” FINANZIATO DALLA MISURA N. 3.3 DEL PDA FLAG NORD SARDEGNA – AZIONE: 3.3 – EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE – ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI E MATERIALI DI CANCELLERIA. CUP: H39C21000270004 – CIG: ZB831568E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'AFFITTO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 631/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI IN LOC. BUONCAMINO : CAMPO DI CALCIO IN ERBA, PISTA DI ATLETICA  E RELATIVI ANNESSI , RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “POLISPORTIVA 3 P”- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. DELOGU PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. ULTIMA TRANCHE PROROGA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL 21.05.2018. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO “IL MARE IN RETE TRA CAPO TESTA E TAVOLARA: VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” FINANZIATO DALLA MISURA N. 3.3 DEL PDA FLAG NORD SARDEGNA – AZIONE: 3.3 – EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE – ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014: LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CUP: H39C21000270004 – CIG: ZB5316BB57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO “IL MARE IN RETE TRA CAPO TESTA E TAVOLARA: VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” FINANZIATO DALLA MISURA N. 3.3 DEL PDA FLAG NORD SARDEGNA – AZIONE: 3.3 – EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE – ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014: LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEODOCUMENTARIO E SERVIZIO FOTOGRAFICO. CUP: H39C21000270004 – CIG: Z8C31569CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA EX ART. 43, C. 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ ART. 32, C. 1-BIS, 1-TER. AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE …OMISSIS…</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA ALL’IMPRESA “MANCA GIAN LUCA”, C.F. MNCGLC68H15B354U – CIG Z0333504F4 LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA -SERVIZI DI: TRASCRIZIONE (SBOBINATURA) SU SUPPORTO CARTACEO, RIPRESA VIDEO  E TRASMISSIONE IN DIFFERITA  SU CANALE   YOUTUBE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  DELLE  SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPRESA  SHARDANA NURAGICI ASSOCIAZIONE CULTURALE   CIG Z393130D06 -LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PRESTATO IN DATA 30.06.2021 E 30.07.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “: RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL” MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT- - CIG 88927208B0 LIQUIDAZIONE FATTURA. MESE DI OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI GENERALI: FORNITURA DI FIORI E ADDOBBI PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI NEL CORSO DELL’ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA BOUTIQUE DEL FIORE DI TIZIANA FASTAME. C.I.G. Z7D32BB8E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2019 - 2020 ED ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2022 DALLA DITTA "GASPARI SRL" - CIG: Z01322731A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO N. 1.000 CARTELLINE DA CARTOLERIA "GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO" - SETTORE DEMOGRAFICO - CIG: ZC63340A8C - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 4/2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL GIS (GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEM) AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA  - CIG:ZE931897228   LIQUIDAZIONE PARTE 3 DI 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 4/2006 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE E CONTRIBUTI 3 TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 4/2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE E CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO DI GINNASTICA DOLCE ANNUALITA' 2021 - 2022 - APPROVAZIONE ED INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL MODULO DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICA UDIENZA NEL CONTENZIOSO IMU ANNO 2014 CON IL SIG. L.GF..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016  (MODIFICATO CON DECRETO CORRETTIVO D. LGS 19/04/2017,N. 56) PER REALIZZAZIONE SUPPORTI INFORMATIVI  ARREDO URBANO A FAVORE DELLE IMPRESE  NEON OLBIA   SRL ( C.I.G. ZB933F2267) E   FERSE GRANIT SRL  DI AGGIUS (C.I.G Z5533F22E7)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI:  SERVIZIO DI GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO , GESTIONE BIBLIOTECA ,GESTIONE AREA ARCHEOLOGICA DI LU BRANDALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE  )- ROMA. NN. GARE: 8192009, 8110543, 8152206.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ALBERGO RISTORANTE DA CECCO - COD. CIG: Z4333F434F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE AD USO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE E SANITARIO  –  IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB- COD. CIG.Z4D33F702A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RECUPERO DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DELLA ZONA A DELL’AMP “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MARC SUB SERVICE SRL CON SEDE LEGALE IN ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI A SANTA TERESA GALLURA”. CIG: ZB733ED36D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DÌ MATERIALE PROMOZIONALE PER LA MOSTRA DÌ PITTURA DELL’ARTISTA GIOVANNA CHERCHI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA SISTEMA UFFICIO SRL DÌ ARZACHENA. C.I.G.  Z4433F32E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1472.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 13/1989 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CUP: H39J21009560009 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9800.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - ESITO NEGATIVO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SILENE MULTISERVIZI SURL PER SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPENJOBMETIS SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GENERALE GUSTAVO FARA N.35 (PART.IVA IT13343690155), RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2021- SIGNOR SIMULA SEBASTIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPENJOBMETIS SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GENERALE GUSTAVO FARA N.35 (PART.IVA IT13343690155), RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2021 UFFICIO SUAPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DELIBERAZIONE 56/21 - RIMBORSO CAREGIVER MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITÀ PROGETTO DI UN OSSERVATORIO METEO MARINO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE "EX SEMAFORO DI CAPO TESTA".- PRESA ATTO PROGETTO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ MIGRAZIONI SRL. CON SDEDE IN PORTO DI CHIAVARI (GE), QUALE PROPRIETARIA DEL MARCHIO "NAVIMETEO"(PART. IVA 08105860012) ED APPROVAZIONE SCHE DI ATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA FERRAMCOLOR DI RINO SOLINAS. – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. ZD233D380B. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MENSILITÀ DI NOVEMBRE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA  15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI FATTURA A FAVORE DELL'UNIONE DEEI COMUNI "ALTA GALLURA", CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA IN VIA G.A. CANNAS N.1(PART. IVA IT02299430906), RELATIVA AGLI ONERI DI SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU.,GESTIONE ECOCENTRO , MENSILITÀ DI LUGLIO/AGOSTO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI DIFESA DEL BACINO PORTUALE DI S.TERESA GALLURA.- MESSA IN SICUREZZA DEL MOLO FRANGIFLUTTI UBICATO TRA L'AREA COMMERCIALEW ED IL PORTO TURISTICO (CIG ZE4336CDB5).-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016,INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA DITTA MARC SUB SERVICES SRL., CON SEDE IN S.TERESA GALLURA.- LIQUIDAZIONE FATTURA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO “PREVENZIONE INCENDI E IGIENICO SANITARIO”, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEL PORTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. “PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 – ASSE II. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVAMENTE ALL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO AL DOTT. ING. GIOVANNI URGEGHE. CODICE CIG Z9732D4237</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/001 DEL 16/11/2021 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE   DI OTTOBRE  2021. CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DELIBERA G.R. 63/12 - EROGAZIONE RIMBORSO AGOSTO - OTTOBRE DISABILITA' GRAVISSIME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: FORNITURA TONER E MATERIALE PER MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA AI SENSI DELL'ARET.3,COMMA 1 ED ART.14, COMMA 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI,FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, ED ART.36,COMMA 2.-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.120/2020.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN COIMODATO D'USO MODALE DI UNA STRUTTURA LIGNEA "BOX INFORMAZIONI"! DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITA IN LOCALITÀ LA CUNTESSA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNALI "ALTA GALLURA", CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA IN VIA G.A. CANNAS N.1 (PART. IVA IT02299430906), RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, MENSILITÀ DI LUGLIO/AGOSTO 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. _21 DEL 10/11/2021 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ACCADEMIA MUSICALE BERNARDO DE MURO” PER ESIBIZIONE MUSICALE -IV NOVEMBRE 2021 SANTA TERESA GALLURA.  CIG: Z6433A342E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 18/11/2021 IN FAVORE DELLA IMPRESA OCTOPUS SOC. COOP. SOC. PER ASSISTENZA TECNICA E LOGISTICA AGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE. CIG: Z49325D69D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO AL PAGAMENTO DELL'AFFITTO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 643/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI - MESE DI NOVEMBRE. LIQUIDAZIONE SOMMA IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 635/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 633/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.30/2021 DEL 10.11.2021 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL CORPO B DELLA BIBLIOTECA “GRAZIA DELEDDA”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE C.I.G. Z7333BD019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ  E-DISTRIBUZIONE SPA, CON SEDE IN ROMA  IN VIA OMBRONE N.2( PART.IVA IT15844561009) DELLE FATTURE RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURA DEI CONTATORI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUINALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) D.LGS. N.50/2016,INTEGRATO DAL D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DEL DR. GEOL.PIETRO A. PILERI,LIBERO PROFESSIONISTA IN OLBIA(C.F. PLRPRN44A04L093F-P.IVA IT01064240904),RELASTIVO ALLO STUDIO GEOLOGICO E RELAZIONE GEOTECNICA MURI CONTENIMENTO VIA DON GAVINO PES IN FRAZIONE SAN PASQUALE.- LIQUIDAZIONE FATTURA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLO STUDIO TECNICO ARKÈ ENGINEERING S.R.L., CON SEDE IN VIA LU FANGAZZU, 23/A SASSARI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DON F. TEDDE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CUP H72H19000030001 CODICE CIG Z1B3400E45.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "IRIS DI SARDO CATERINA" PER FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO VACCINALE COMUNALE. CIG: Z9D33B7769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SOSTITUZIONE AFFIDATARIO O.D.A.  SUL MEPA , PER INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA RICHIESTA.RIAFFIDAMENTO DIRETTO , TRAMITE LO STESSO MEPA ALLA DITTA " INFORMATICA NET SRL " , CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEA. CIG:ZC73006241</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI TURNO A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA LOCALE. ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA: FORNITURA DI BANDIERE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA IDEABANDIERE S.N.C. DI SALA CONSILINA (SA). C.I.G. ZB033FB407</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA ARTISTICA A TEMA DA SISTEMARE NELLA PIAZZA ANTISTANTE L’EDIFICIO COMUNALE E DA INAUGURARE IN OCCASIONE DELLA - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA  SULLE DONNE - 25 NOVEMBRE 2021- AFFIDAMENTO DIRETTO IMPREA  LEONI ARIANNA - Z9133F9BFC -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI AL RIMBORSO PARZIALE DI SPESE SANITARIE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. BANDO XXVI EDIZIONE DEL PREMIO LUNGÒNI. IMPEGNO DI SPESA PREMI IN DENARO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI DI MNANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOILOGICI AREA A VERDE PUBBLICO EX MATTATOIO COMUNALE,CIRCOSTANTI LA FONTE STORICA DI VIA NAZIONALE (CIG ZC732269B8).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C.,CON SEDE IN S.TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237 DEL 30.10.2021 DELLA DITTA AL.PA.GI ELETTRIKA SNC, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA IN VIA ANGIOY N. 60, RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 1 POMPA DI CALORE INVERTER PRESSO LO SPORTELLO SUAPE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. ZCC3327159</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE H1. AFFIDAMENTO INCARICO. COD CIG. Z28340E58E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE IN VIA NAZIONALE,PIAZZA BRUNO MODESTO E PIAZZA LIBERTÀ (CIG Z3532E3764).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VERIFICA PERIODICA ANNO 2021, AI SENSI DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, DELLA GRU GIREVOLE MONTATA SU AUTOCARRO COMUNALE NISSAN ATLEON 140 -TG. BZ330EP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL’INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI,MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, AI SENSI DELL'ART.3,COMMA 1 ED ART.14,COMMA 5, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO LAVORI,FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA,ED ART.36,COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ QUASARTEK SRL. CON SEDE IN ROMA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 / A DEL 18/11/2021 IN FAVORE DELL’IMPRESA SOPHARMA DELLA DR.SSA RITA SORO PER LA FORNITURA DÌ TERMOMETRI INFRAROSSI, PIANTANA CON DISPENSER PER GEL  E GEL IGIENIZZANTI C.I.G. Z0F32E67FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, S FSVOPRE DEL GEOM. GIOVANNI MARIA AZARA,LIBERO PROFESSIONISTA IN S.TERESA GALLURA, CON STUDIO IN VIA ANGIOY N.57, PER REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO AREE OCCUPATE PER REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI I PASSERELLE IN LOCALITÀ CAPOTESTA(AREA SIC)-LOTTO CUG Z6B31C0508.- LIQUIDAZIONE FATTURA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE ORDINMARIA AREE A VERDE PUBBLICO E CONMDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE,RICADENTI NEL C.U. DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI (CIG 8569558EF6).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC.CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2021.-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI CALANGIANUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243 DEL 10.11.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGGIO DI AGLIENTU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ RINAGGJU - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2945 E 2951</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE, DEL TERRITORIO E DELLA FAUNA LOCALE – APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON A.R.P.A.N.A O.N.L.U.S..( ASSOCIAZIONE REGIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE – SEZIONE DI SASSARI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO PORTA TAMBURATA PER SCUOLA DELL’INFANZIA DI PORTO POZZO”, ALLA DITTA PALMIERI LUCA E FRANCESCO SNC - COD. CIG. Z6B33BA8AF. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI,MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA,AI SENSI DELL'ART.3,COMMA 1 ED ART.14, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO LAVORI,FORNITURE E SERRVIZI IN ECONOMIA,ED ART.36,COMMA 2-LETT A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL. CON SEDE IN SILEA(TV).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 2021/192 PER RICHIESTA MODIFICA GESTIONE PIANO PERSONALIZZATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1208.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’IMPRESA CRICO SERVICE DI ARZACHENA PER TRASPORTO ED INSTALLAZIONE  ALBERI DI NATALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD23415FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) ODA N. 6492237/2021 SUL M.E.P.A PER FORNITURA  DI ALBERI ABIENS NORMANNIANA PER PERIODO NATALIZIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA TULLIO ZENONE  DI NOVARA  CIG: Z0F341566F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) TRATTATIVA DIRETTA N. 1925176/2021 SUL MEPA PER SERVIZIO DI NOLO INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE /DISINSTALLAZIONE LUMINARIE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA MURA ENRICO DI SINISCOLA   C.I.G. Z08340B4BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ENI LA ULTATA "  DI AIELLO LUIGI. CIG: Z6132B2C03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2020 – AMP PER IL CLIMA: IMPEGNO RISORSE COFINAZIAMENTO AMP “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: 87601375BD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 65, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO IN PRIMIS - COD. INTERVENTO 221SOC106 - CODICE CUP: H39D19000010001 - LIQUIDAZIONE FATTURE 3/334 E 3/335 DEL 24.11.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI PER FORNITURA CARBURANTE PER IL SERVIZO DI PATTUGLAMENTO NEL PERIOD LUGLIO-AGOSTO 2021. CIG: Z9932EAB91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA , PER L'INTERRAMENTO DEI SUIDI SELVATICI PEIRI NEI SINISTRI STRADALI.CIG: Z9B2FCA43E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSISTENTE SOCIALE PER RIMBORSO MISSIONI EFFETTUATE NEL 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI CINQUE TARGHE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2021. -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA PREMIAZIONI SPORTIVE DÌ DESOLE SEBASTIANO, OLBIA. CIG Z213420EB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2021. -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA CARTOLERIA DA GHIJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO, SANTA TERESA GALLURA. CIG Z713420EB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. SIST. EL. INFORMATICA SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE SISCOM DI CONTABILITA', PERSONALE E SERVIZI INTEGRATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FONDO EMERGENZE IMPRESE – BIBLIOTECHE. DECRETO MINISTERIALE N. 191 DEL 24 MAGGIO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI LIBRI. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA BARDAMÙ DI ANDREA DEIANA, BORTIGIADAS (SS), CIG Z3A3363BE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. COSTEL VALENTIN PETEU NEAGOE PER LA CONCESSIONE DI UN CINERARIO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI MESE DI NOVEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MONDOFFICE SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA  PER GLI UFFICI COMUNALI CIG Z1A30E83A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TARI: RIVERSAMENTO QUOTA TARI A FAVORE DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO TARI VERSATA IN ECCESSO A FAVORE DI VARI CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO IMU RELATIVO ALL'ANNULLAMENTO DI UN ACCERTAENTO ANNO 2016 PAGATO E NON DOVUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA ANTONELLA MANNONI PER LA CONCESSIONE DI UN CINERARIO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CORSO  “LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE CULTURALE E ALTRE FORME DI GESTIONE DEI BENI CULTURALI”.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA FORMEL SRL DI MILANO. CIG   ZD7342479C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DÌ MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA  ADWM DI VALTER MULAS DÌ ORISTANO. CIG Z0D3427140.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO 2020/GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTO CONSORTILE ANNUALE OBBLIGATORIA ALL’ EGAS EX AUTORITA’ D’ AMBITO TERRITORIALE, ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RAS CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2021: INTEGRAZIONE FONDI PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L’A.S. 2020/2021 (L. R. N. 5/2015) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 663/2021 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA TOTALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CATALOGO DI LABORATORI CULTURALI NELLE LINGUE MINORITARIE PARLATE IN SARDEGNA. PRESA D’ATTO DELL’ABBINAMENTO R.A.S. DESTINATO AL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA CON IL LABORATORIO “RICREAZIONE URBANA _ RIQUALIFICAZIONE DELLA MEMORIA DEL PATRIMONIO IDENTITARIO DELLA CITTÀ”. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO LUCIANO IDDA INGEGNERE DI SASSARI. C.I.G. Z0B340EC72.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5371</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' VILLA FONTI DI RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIMODULAZIONE DELLA PRESTAZIONE RELATIVA ALL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PASQUALE, AGGIUDICATO ALL’’IMPRESA SOLARIA SOCIETÀ COOPERATIVA. C.I.G. 7943320B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI  “ ALTA GALLURA “– CONTRIBUTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2019  LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, NOVEMBRE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO NOVEMBRE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO GINNASTICA DOLCE ANNUALITA' 2021 - 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO NOVEMBRE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO IN PRIMIS - COD. INTERVENTO 221SOC106 - C.U.P. H39D19000010001 - OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NJ. 3/336</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2558 E 2/2572</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG. 87601375BD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 165, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2573 E 2/2568</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIAN PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTO RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO A TITOLO GRATUITO AL DIPENDENTE IN QUIESCENZA BROZZU GIOVANNI MARIA PER LA DURATA DI DODICI MESI, AI SENSI DELL'ART. 5, C. 9, D.L. N. 95/2012 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI PIANI RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2571 E 2/2576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI- ALTA GALLURA- CONTRIBUTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA &amp; C. S.A.S. CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LA PRUGNOLA, P.I. 02234510903, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2021/2022 -  CIG: ZA53435773</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. GIACOMO MANNONI PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA RITA INES PORCEDDU PER LA CONCESSIONE DI UN CINERARIO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA ELENA MIHAILESCU PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ ALTA GALLURA “– CONTRIBUTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 4/2006 - PROGETTO RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMIERA DAL FONDO DEL CASSONE CAMION GRU DI PROPRIETÀ COMUNALE, COMPRESA RIMOZIONE DELLA VECCHIA AMMALORATA E REINSTALLAZIONE DI LAMIERA NUOVA MM. 3. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG. Z333428160-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI A "INTERVENTO DI SISTEMAZOIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA"- CUP H37N19001820004.-PERIZIA DI COMPLETAMENTO E AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020,CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020( CIG 898080176E).- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APOPALTO A FAVORE DELL'IMPRESA SPANO LEGNAMI SNC. CON SEDE IN BORTIGIADAS (SS).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'UNIONE DEEI COMUNI "ALTA GALLURA", CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA IN VIA G.A.CANNAS N.1 (PART.IVA IT02299430906), RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>COSTITUZIONE NANTI CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRTATIVO PER LA SARDEGNA N.00415/2'021, CON LA QUIALE VENIVA ACCOLTO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ DONI SRL.- INCARICO LEGALE ALL'AVVOICATO GIUSEPPE LUNGHEU CON STUDIO LEGALE  IN MACOMER IN VIA BECHI LUSERNA N.10.- IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI NOVEMNBRE 2021, RELATIVA AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA,SORVEGLIANZA, PULIZIA, SICUREZZA E CUSTODIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (LOTTO CIG 7453196B13).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020/OTTOBRE 2023 (LOTTO CIG 8480326A64).-LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL.,CON SEDE IN ROMA IN VIA TOR DI QUINTO N.45/47, DELLA FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA DESIGN ARREDA SNC. DI BRUNETTO GIUSEPPE E C., CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDAGGI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEL PORTO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z5A34350F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), ALLA DITTA MAURI S.R.L. CON SEDE IN LOCALITÀ BASSACUTENA - VIA SORRENTO, 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI POSIZIONAMENTO DI DUE MONOLITI NELLE FRAZIONI DI PORTO POZZO E SAN PASQUALE”. - COD. CIG Z3D3433298.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), ALLA DITTA CUTENA MARMI E GRANITI S.R.L.S. CON SEDE IN LOCALITÀ BASSACUTENA – CAMPO MAIORI, 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI INCISIONE DI DUE MONOLITI NELLE FRAZIONI DI PORTO POZZO E SAN PASQUALE”. - COD. CIG Z973433257.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINE E CUNETTE) RICADENTI LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE (LOTTO CIG ZD8321A135).- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETRÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25( PART. IVA IT02631410905).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO PARZIALE IMPOSTA DI PUBBLICITA' A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIVERSAMENTO TARI A FAVORE DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LE VETRINE E LE INSTALLAZIONI NATALIZIE PIU’ BELLE DI SANTA TERESA GALLURA.  IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A  FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SHARDANA NURAGICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTIVITA NATALIZIE DI FINE ANNO E DELL EPIFANIA 2021/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA  PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1978).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ART. 11 LEGGE 431/1998 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER L'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>116817.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA MARIA BONARIA VILLANI PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 32 – 20124 MILANO, RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO, AI SENSI DEL D.M. 236/89 (ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE), DELL’ASCENSORE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE COMUNALE CORPO B “GRAZIA DELEDDA” DI VIA DEL PORTO. - COD. CIG ZF434330EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2021 . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI DI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI - MESE DI DICEMBRE. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE 672/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI PER ATTIVITÀ SVOLTE IN MATERIA DI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO A SALDO DELLE SOMME DOVUTE AGLI AVENTI TITOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/21 DEL 19.11.2021 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 PORTA IN ALLUMINIO DA INSTALLARE PRESSO IL TEATRO COMUNALE “NELSON MANDELA”, DELLA DITTA INF.ALL. 2.1 SRLS CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI. CODICE CIG. Z7B33275FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/2021 DEL 01.12.2021 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2021 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (REIS) 2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE N. 661/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’IMPRESA ELETTRICA DUEMILA DI SANTA TERESA GALLURA PER INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA DISINSTALLAZIONE LUMINARIE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8634485E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1746</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTIVITA NATALIZIE -RASSEGNA CORALE “IN…CANTU DI NATALI” IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL  “CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE DI PROSA E DANZA – STAGIONE 2021/2022. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA STAGIONE TEATRALE DI PROSA E DANZA 2021/2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG ZC6343AFC3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ACQUISTO  LICENZA D’USO PIATTAFORMA NING 3.0, DA UTILIZZARE SUL SOCIAL MEDIA URPSANTATERESA.IT - CIG Z6A344486E   – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.  CONCORSO NATALIZIO “IL PRESEPE NELLE FRAZIONI E BORGHI DI LUNGONI”. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA RELATIVA MODULISTICA.  IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.507 DEL 23.11.2021 DELLA DITTA ABOZZI SRL, CON SEDE IN VIA CANIGA, 1 IN SASSARI, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MODIFICA DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE (SS). CODICE C.I.G. Z673361215</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 01 KIT MANUTENZIONE HP LJ P3015  INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA TERESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOLLECITO A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA FORNITURA DI AVVISI DI RICEVIMENTO PER L'INTERNO E PER L'ESTERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALSTI ASSOCIATI PER PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 15/11/2021RELATIVA AL RICORSO PRESENTATO DA L.GF. IN MATERIA DI IMU ANNO 2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. N. 4 /2006 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPETRIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 4/2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 20/1019 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO LUGLIO ANNO EDUCATIVO 2020-2021 E PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO EDUCATIVO 202-2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA SECONDO SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI AI CITTADINI STRANIERI IN " OUTSOURCING " ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCERTAMENTO ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE - SPLYT PAYMENT –  PERIODO 1° -30 SETTEMBRE 2021 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTIVITA' NATALIZIE DI FINE ANNO E DELL EPIFANIA 2021/2022. - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1978)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI CINQUE TARGHE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA PREMIAZIONI SPORTIVE DÌ DESOLE SEBASTIANO, OLBIA. CIG Z213420EB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A FAVORE DELLA R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI – LIQUIDAZIONE FATTURE : N. 177 E N. 178 DEL 03.12.2021 RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE  2021, A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI- C.I.G.  7943320B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FESTIVITÀ  NATALIZIE 2021 -FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI - IMPRESA BOUTIQUE DEL FIORE  DI FASTAME TIZIANA- IMPEGNO DI SPESA CIG- ZEB3442887</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/2021 ALLA DITTA "CAFE' HOUSE SCIMU' " DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN PIAZZA VILLAMARINA N.7 A SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ZANARDELLI PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SULLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DEL FONDONE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SRL PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ONLINE IN MATERIA DI PERSONALE ALLA LUCE DELLA NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 113/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER STESURA E DEPOSITO ATTO DI APPELLO PRESSO CTR SARDEGNA AVVERSO SENTENZA 311/2021 - IMU 2013 - FAVOREVOLE ALLA SOCIETA' ERMEA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE PRATICA SUAPE N. 287501 DEL 30.09.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DÌ INTERMEZZI MUSICALI PER LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE  CULTURALE POPULOS DÌ PUTIFIGARI (SS). CIG. Z1E344E569.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI  CULTURA TURISMO E SPETTACOLO: EVENTI E SPETTACOLI  DICEMBRE 2021 . IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE ALL'ASSISTENTE SOCIALE, IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE N. 670/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>.R. 23 LUGLIO 2020, N. 22, ART. 31 - DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO DELLE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPENJOBMETIS SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GENERALE GUSTAVO FARA N.35 (PART.IVA IT13343690155), RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2021- SIGNOR SIMULA SEBASTIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LL.RR.11/1985 E N. 43/1993 - EROGAZIONE PROVVIDENZE  MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO “IL MARE IN RETE TRA CAPO TESTA E TAVOLARA: VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” FINANZIATO DALLA MISURA N. 3.3 DEL PDA FLAG NORD SARDEGNA – AZIONE: 3.3 – EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE – ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014: LIQUIDAZIONE SALDO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CUP: H39C21000270004 – CIG: ZB5316BB57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO DI N. 04 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 20) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ALTE PRESTAZIONI (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016). IMPEGNO DI SPESA –COD CIG. Z37344C8DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI  DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.54/FE PA_2021 DEL 29.10.2020 RELATIVO ALLA “REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI SUPPORTI IN FERRO" - ALLA DITTA USCIDDA GIOVANNI CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE "LI LUCIANEDDI" IN SANTA TERESA GALLURA. - CIG. ZAC3274680. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA "SISTEMA UFFICIO SRL" PER LA STAMPA DI N. 2500 TICKET BUONI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.71/FE DEL 02.12.2021 A FAVORE DELLA DITTA DESIGN ARREDA SNC DI BRUNETTO GIUSEPPE E C., CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DI N. 6 TENDAGGI DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEL PORTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG. Z5A34350F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 ALLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN VIA BAINSIZZA IN CALANGIANUS (SS), DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. (LOTTO CIG Z37344C9D5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79247 DEL 03.12.2021 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA SRL CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2021. COD. CIG. Z8D305E04D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO FOROGRAFICO DURANTE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA CHIAROSCURO FOTOGRAFIA DI FAUSTO LIGIOS. C.I.G. Z14344E5A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DÌ SUPPORTO LOGISTICO E FORNITURE VARIE PER LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA BEDDULA DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. Z833455BD1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2025.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA CONCESSIONE IN USO, FINALIZZATA AL RECUPERO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI QUARTIERE, INSISTENTE SU AREE COMUNALI IN LOCALITA’ LA MARMORATA, CENSITE IN CATASTO AL FOGLIO 4, MAPPALE 473. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA ALLA SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA &amp; C. S.A.S. CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LA PRUGNOLA, P.I. 02234510903, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2021/2022 -  CIG: Z69345647F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FESTIVITÀ DI NATALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE A CONCEDERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA RAIMONDO MOLINO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA MONTE LIMBARA N.19, RELATIVAMENTE ALLE OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI), L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TRENTINO IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CUP H39J21007170001- CODICE CIG 8959713D0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI, PERIODO NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/A DEL 03.12.2021 ALLA DITTA "MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C.", CON SEDE IN VIA NAZIONALE N23 A SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 4/2006 ART. 17 COMMA - PROGETTO RITORNARE A CASA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COOFINANZIAMENTO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 156/PA DEL 30.11.2021 A FAVORE DELLA DITTA VIVISPORT S.R.L. DI CORDIGLIANO ( TV) PER LA FORNITURA DI N. 1 TABELLONE IN PLEXIGLASS PER IMPIANTO CANESTRO DEL PALASPORT COMUNALE CIG: Z83339EE19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL’IMPRESA DESIGN ARREDA SNC. DI BRUNETTO GIUSEPPE DI SANTA TERESA GALLURA, PER SPESE RELATIVE AD ACQUISTO DI UNA TENDA DA INSTALLARE NELLA FINESTRA DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI PORTO POZZO COMUNE - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.Z443450A20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  40/001 DEL  09/12/2021 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE   DI NOVEMBRE  2021. CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 08/12/2021, IN FAVORE DELL’IMPRESA GRAFFI PICTURES DI A.GRAFFI PER PROGETTO VIDEO FOTOGRAFICO DEL TERRITORIO DI SANTA TERESA GALLURA ( PROMOZIONE TURISTICA) - CIG: Z3F300107F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.6/2021 IN FAVORE DELL’IMPRESA ELETTRICA 2000 SNC PER PRESTAZIONI IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI  -ANNO 2021. CIG ZC33283CEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELLA TECHNOWEB DI MASSIMO FIRAUX PER INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE E GESTIONE SOFTWARE PER FILODIFFUSIONE MUSICHE NATALIZIE E JINGLE .  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C3450B4D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTIVITA NATALIZIE DI FINE ANNO E DELL EPIFANIA 2021/2022. - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CORALE “IN…CANTU DI NATALI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI POSIZIONAMENTO DI DUE MONOLITI NELLE FRAZIONI DI PORTO POZZO E SAN PASQUALE”. - COD. CIG Z3D3433298 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAURI S.R.L. CON SEDE IN LOCALITÀ BASSACUTENA - VIA SORRENTO, 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/PA DEL 03.12.2021, RELATIVA AL SERVIZIO DI “PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO”, DELLA DITTA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ NOVEMBRE 2021 - CIG. 85765454D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SOSTITUZIONE POMPE E QUADRO ELETTRICO) STAZIONE SOLLEVAMENTO REFLUI ZONA ARTIGIANALE”, ALLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C - COD. CIG. ZF72DE485A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.41/PA DEL 03.12.2021, RELATIVA AL SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CUSTODIA DELLA STRUTTURA POLIVALENTE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E DI SPETTACOLO (AUDITORIUM COMUNALE), DELLA DITTA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA - CIG. Z6F300506B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI), A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA PRESSO “POZZO ROGGERO”. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC43457047. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z6B3459DE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), ALLA DITTA ITM TELEMATICA S.R.L. CON SEDE IN SASSARI – ZONA IND. PREDDA NIEDDA NORD STR. 28, RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAVO IN FIBRA OTTICA”. - COD. CIG ZA134278C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' INPS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ART. 11 LEGGE 431/1998 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PERIODO GENNAIO -OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALE PER ANNI 5 (CINQUE), IN CONVENZIONE “CONSIP MULTIFUNZIONE 25”, DI N.6 FOTOCOPIATRICI DIGITALI DI FASCIA ALTA, COLORE A3, MODELLO WORK-CENTRE 7845VI, CON NETWORK SCANNING, INTERNET FAX, SERVER FAX E KIT FORATURA, CON LA SOCIETÀ XEROX SPA, CON SEDE IN SESTO SAN GIOVANNI IN VIA TOMMASO EDISON N.110 (LOTTO CIG Z851B88516). LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA ALLA SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA &amp; C. S.A.S. CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LA PRUGNOLA, P.I. 02234510903, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2021/2022 -  CIG: ZA53435773</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA ALLA SOCIETA' AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA &amp; C. S.A.S. CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LA PRUGNOLA, P.I. 02234510903, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2020/2021- CIG: Z982F99DD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA LINEA LAN CON INSTALLAZIONE DI UN ACCESS POINT  PRESSO IL PUNTO VACCINALE TERRITORIALE . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA "MOLINO RAIMONDO" DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: ZFA345A126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALLE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DEL IV° BIMESTRE 2021 .CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE CONISP .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA, PER LA LIQUDAZIONE DELLA FATTUIRA RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA  MOBILE DEL V° BIMESTRE 2021 . CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE CONSIP .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL' IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ITM TELEMATICA" DI  SASSARI . CIG : Z82345A129</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO “IL MARE IN RETE TRA CAPO TESTA E TAVOLARA: VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” FINANZIATO DALLA MISURA N. 3.3 DEL PDA FLAG NORD SARDEGNA – AZIONE: 3.3 – EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE – ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014: LIQUIDAZIONE SALDO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI MATERIALI E REDAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO. CUP: H39C21000270004 – CIG: ZD73156870</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO “IL MARE IN RETE TRA CAPO TESTA E TAVOLARA: VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” FINANZIATO DALLA MISURA N. 3.3 DEL PDA FLAG NORD SARDEGNA – AZIONE: 3.3 – EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE – ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014: LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEODOCUMENTARIO E SERVIZIO FOTOGRAFICO. CUP: H39C21000270004 – CIG: Z8C31569CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144-FE/2021 (ANTICIPAZIONE 50%) IN FAVORE DELL’IMPRESA MURA ENRICO DI SINISCOLA   PER INSTALLAZIONE LUMINARIE   C.I.G. Z08340B4BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S. ) 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 2 UTENTI PER I MESI DI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/3 DEL 30.11.2021 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL  - CODICE GIC: Z583321741.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>EMERGENZA COVID - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/3 DEL 30.11.2021 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 288 DEL 30.11.2021 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/3 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL - BUONI SPESA EMERGENZA COVID.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SOLARIA SOCIATA' COOPERATIVA - MENSA PRESSO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: Z7330D5426 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELÒLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PICCOLI GERMOGLI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1102 E 1103</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 4/2006 ART. 17  COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. ANTONIO OCCHIONI PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTO “IL MARE IN RETE TRA CAPO TESTA E TAVOLARA: VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” FINANZIATO DALLA MISURA N. 3.3 DEL PDA FLAG NORD SARDEGNA – AZIONE: 3.3 – EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE – ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014: LIQUIDAZIONE SALDO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEODOCUMENTARIO E SERVIZIO FOTOGRAFICO. CUP: H39C21000270004 – CIG: Z8C31569CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETRMINATO PER L’UFFICIO OPERE PUBBLICHE ATTRAVERSO SOMINISTRAZIONE LAVORO DALLA SOCIETA’ OPENJOBMETIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA EX ART. 43, C. 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ ART. 32, C. 1-BIS, 1-TER. AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE …OMISSIS…</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELL’ AREA ARCHEOLOGICA DI “LU BRANDALI”, DELL’ANNESSO CENTRO DIDATTICO POLIVALENTE E DELLA TORRE SPAGNOLA DI LONGONSARDO. PERIODO: ¬¬-GENNAIO 2022/DICEMBRE 2026, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ALTRO QUINQUENNIO. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ED APPROVAZIONE ATTI. CIG 9028776DA5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. N. 4/2006  ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA COOFINANZIAMENTO COMUNALE - CIG: 7975640A54 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI AL RIMBORSO PARZIALE DI SPESE SANITARIE. INDIVIDUAZIONE CREDITORI E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 662/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMANETO DEL SERVIZO CATERING PER IL CENTRO VACCINALE COMUNALE ALLA DITTA "“ KALDO CAFFÈ S.A.S.  DI ARNALDO SILVIANI .IMPEGNO DI SPESA . CIG: Z0633B76E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN LOC. CAPOTESTA,TRACCIAMENTO DEGLI STALLI DI SOSTA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO , TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA "SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI. CIG: Z45347C673</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SALA INFORMATICA PRESENTE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE LA FINTANA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO DEI FORNITORI PER BENI, SERVIZI E LAVORI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ PROPRIE DEL SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE E SANITARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER LE AUTO DI SERVIZO DELLA POLIZIA LOCALE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI . MESE DI OTTOBRE 2021. CIG: Z0E33C85B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA’ E TERRAZZA PANORAMICA NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 44^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA TOR DI QUINTO N.45/47 RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SETTORE CULTURA. IMPEGNO DI SPESA PER I GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI LA GIURIA PRESENTI ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO DI POESIA LUNGÒNI 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO-ADEGUAMENTO ALLE NUOVE “LINEE-GUIDA AGID” SULLA FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI-ACQUISTO DEL SOFTWARE J-IRIDE( SIGILLO ELETTRONICO)- IMPRESA MAGGIOLI INFORMATICA -CIG. Z473470ABD-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PROGETTO “COMMUNITY DESTINATION” PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE SANTA TERESA GALLURA -REALIZZAZIONE PRIMA FASE 2021 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SANTA TERESA GALLURA EXPERIENCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FUNZIONAMENTO PUNTO VACCINALE TERRITORIALE PRESSO IL TEATRO “ NELSON MANDELA”. INDIVIDUAZIONE DEL COORDINATORE DELLE FUNZIONI SANITARIE NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA SANNA ANNA LUISA SILVANA, MEDICO DI MEDICINA GENERALE. IMPEGNO DI SPESA .CIG: Z97347E465</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONATALE NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E DELLE FRAZIONI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TRAMITE IL MEPA , ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI. CIG: ZE23477635</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO - INDAGINE ESPLORATIVA PER ATTIVAZIONE DI UN PROCESSO DI MIGLIORAMENTO GLOBALE DEI SERVIZI OFFERTI DAL TERRITORIO. PRESA D’ATTO QUESTIONARI COMPILATI ED ELABORAZIONE DATI (OBIETTIVI INDIVIDUALI 2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO DI PRESIDI SANITARI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "SOPHRAMA " DELLA DOTT.SSA RITA SORO DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z8E347CB6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO CATERING PRESSO IL PUNTO VACCINALE TERRITORIALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA "SPABI SNC" DI AVELLINO &amp; SANTU.CIG: ZE5347ECAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASD POLISPORTIVA PER EVENTO DI SENSIBILIZZAZIONE SUL MUTISMO SELETTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAZIONALE . IMPEGNO DI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARIC ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG: Z58347CD88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI .MESE DI NOVEMBRE 2021 . CIG: Z7F34361CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI C.F.F.G., N.AM., C. SPA, Z.C.. - ESTRATTO CONTO 10/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO  DEL SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI". MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIMOZIONE ,TRASPORTO ,RADIAZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO E ABBANDONATI  SU AREA PUBBLICA . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONVENZIONATA “ECOLOGIC METAL SNC  CIG : Z46347D086</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA (SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA) PRESSO “POZZO ROGGERO”, ALLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C - COD. CIG. ZC43457047. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONO CELLULARE DEDICATO PER SERVIZIO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI AI CITTADINI E ACQUISTO DI CELLULARE DI SERVIZIO PER REPERIBILITÀ, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z22346758A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME INVERNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO TRAMITE IL MEPA ALLA DITTA " WORK &amp; WEAR"  SRL DI CAGLIARI. CIG: Z1E346C1EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA INTEGRATIVA ALLA SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA &amp; C. S.A.S. CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LA PRUGNOLA, P.I. 02234510903, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2021/2022 -  CIG: Z69345647F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLE PALINE AMMALORATE E DELLA SEGNALETICA STRADALE APPOSTA SULLE MEDESIME. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TRAMITE IL MEPA , ALLA DITTA "SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI. CIG: Z2334834E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA  ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI DI SANTA TERESA GALLURA.CIG: Z77734832D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERITICALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO , TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA "LAZZARI SRL" DI MAGLIE. CIG :Z86347F853</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) ODA N. 6548058/2021 SUL M.E.P.A PER FORNITURA MATERIALI INFORMATICI ED ACCESSORI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA INFOBIT SNC CIG: Z25347773B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RINNOVO ALLE BANCHE DATI "PPM PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE" E " MODULISTICA ONLINE " EDITE DA MAGGIOLI INFORMATICA SPA . IMPEGNO DI SPESA . CIG :Z3234814AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE.  CIG ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SOSTITUZIONE VESTIARIO UNIFORME OBSOLETO PER IL PERONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO,TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA " GIESSE FORNITURE SRL " DI SASSARI. CIG: Z343480585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TAGLIANDO PROGRAMMATO DEL VEICOLO FIAT TIPO TARGATO POLIZIA LOCALE YA 128 AN .IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA OFFICINA AUTORIZZATA FIAT “ PINCAR SRL” DI OLBIA. CIG: ZC83483737</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’ACQUISTO DI MASCHERINE E GEL DISINFETTANTE, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – IMPEGNO DI SPESA – GIG:Z5F3474336</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITÀ E MONITOR, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – IMPEGNO DI SPESA – GIG:ZEF3468E66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’ACQUISTO DI LICENZE D’USO DI AUTOCAD, ADOBE PDF E SUITE ADOBE, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – IMPEGNO DI SPESA – GIG:Z5334676FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – IMPEGNO DI SPESA – GIG:Z363476E16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’ACQUISTO DEL SOFTWARE PROA 3D 2021, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – IMPEGNO DI SPESA – GIG: Z3C3468F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONATALE ED IMPIANTO DI QUELLA VERTICALE NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE E PORTO POZZO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TRAMITE IL MEPA , ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI. CIG: ZA23485627</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO DI UN PC DA DESTINARE AL SERVIZIO GESTIONALE DI POLIZIA STRADALE.. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, TRAMITE IL MEPA ,  ALLA DITTA " Y2K DI BARONTINI FRANCESCO "CON SEDE A LIVORNO . CIG: ZBB3483D84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO PANNELLI PER SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA E RELATIVI SUPPORTI PROVVISORI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO , TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA "LAZZARI SRL" DI MAGLIE. CIG :ZC5348422C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA DA GHJIUANNA MARIA DI MARIA PAOLA MOLINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIVERSAMENTO QUOTA IMU ANNO 2021 A FAVORE DEL COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI-  ANNO 2021 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E  IMPEGNO DI  SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME UNIFORME PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TRAMITE IL MEPA ,ALLA DITTA "GIESSE FORNITURE SRL " DI SASSARI. CIG:Z3B346B620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO PREDISPOSTO PER LA VIABILITA’ DEGLI AUTOBUS IN LOC. SAN PASQUALE. IMPEGNO DI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG: Z4934851C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO VACCINALE TERRITORIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " IDEA UFFICIO" DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA CON SEDE IN CALANGIANUS. CIG:ZC5346D766</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME DELLA XXVI EDIZIONE DEL IL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PAOLO SORBA EDITORE, LA MADDALENA. CIG  Z7A348B92F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ACQUISTO N° 1 KIT DI RICAMBIO PLACCHE PER ADULTI E N° 1 KIT DI RICAMBIO PLACCHE PER BAMBINI, OLTRE A N° 1 BATTERIA SOSTITUTIVA PER DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO MODELLO AED PLUS DELLA ZOLL MEDICAL CORPORATION INSTALLATO PRESSO IL CINETEATRO N. MANDELA. C.I.G. ZCF347F66E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. ASSOCIAZIONE STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA D.O.C.G. – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ACQUISTO DI N°6 TAVOLI COMPOSTI OGNUNO DA N° 1 PIANO 80X200 CM E 2 CAVALLETTI DI SOSTEGNO, OLTRE A N° 3 KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, COMPOSTI OGNUNO DA N° 3 CONTENITORI DA 120 LT. C.I.G. ZF4348D334</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>691.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE PROGETTO “E CRIDIA CH’ERI TU…/E CREDEVO FOSSI TU…”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELENA MORANDO DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZA1348D653.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ACQUISTO DI N°12 SEDIE DA UFFICIO DI TIPOLOGIA OPERATIVO. C.I.G. Z72348BCE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3440.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “A” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA B1, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “C” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZO CATERING PER IL CENTRO VACCINALE COMUNALE ALLA DITTA "“ KALDO CAFFÈ S.A.S.  DI ARNALDO SILVIANI .IMPEGNO DI SPESA . CIG: Z60348BA05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA STRUTTURA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL ARL DI SANTA TERESA GALLURA, PER SPESE RELATIVE AD ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER I CENTRI COTTURA E REFETTORI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z653463D15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE A FAVORE DI ACI PRA PER LA CONSULATAZIONE DELLA BANCA DATI DEI VEICOLI DEL PARCO CIRCOLANTE. CIG : ZF4348ABFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PI, CULTURA TURISMO E SPETTACOLO - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO IMU ANNO 2016 CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI CATEGORIA GIURIDICA “C” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA D, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 17/2021- ART. 6, COMMA 34 - IMPEGNO DI SPESA ECONOMIE RELATIVE ALLA MISURA NIDI GRATIS PER LE FINALITA' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL SUPPORTO AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: 9028342781 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ NELL'AMBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEI PUC - CUP: F99J20001010001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 6 DEL 9.12.2021 EMESSA DALLA DITTA FABER SRL DI CASULA E PINNA . BUONI SPESA EMERGENZA COVID- 19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO, AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DPA18/2021 IN FAVORE DELLA IMPRESA NEON OLBIA SRL PER FORNITURA SUPPORTO INFORMATIVO ARREDO URBANO C.I.G. ZB933F2267</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 536 DEL 2011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA N° 356 DEL 2011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO DI TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DALLA DITTA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO - CIG: Z17340D04E - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>MOBILITA' PROVVISIORIA DEL DIPENDENTE RIVA GIOVANNI DAL SETTORE EDILIZIA PRIVATA AL SETTORE OPERE PUBBLICHE E DEMANIO, AI SENSI DELL'ART. 62 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E SERVIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5F346339F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA VIA PESARO, VIA TRIESTE, PIAZZA DELLA LIBERTÀ (ESIT) E MESSA IN SICUREZZA TORRI FARO BONCAMINU, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE). IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG Z293459EBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.347/1/1 DEL 30.11.2021 E FATTURA N. 388/1/1 DEL 06.12.2021, A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2021 (ONERI DI SMALTIMENTO R.U. + ECONCENTRO). MENSILITÀ SETTEMBRE-OTTOBRE 2021. CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN VIA PO. CODICE C.I.G. Z6F33F6F86. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI INCISIONE DI DUE MONOLITI NELLE FRAZIONI DI PORTO POZZO E SAN PASQUALE”. - COD. CIG Z973433257 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CUTENA MARMI E GRANITI S.R.L.S. CON SEDE IN LOCALITÀ BASSACUTENA – CAMPO MAIORI, 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE  PER EMERGENZA COVID 19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE ART. 16 C.C.D.I. ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE SARDEGNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 AI SENSI DELLA L.R. 15 OTTOBRE 1997 N. 28 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE  AGLI  AMMINISTRATORI CHE, IN RAGIONE DEL LORO MANDATO ,SI RECANO AL DI  FUORI DAL CAPOLUOGO   OVE A SEDE IL RISPETTIVO ENTE  – ART.84 DEL D-LGS 267/2000 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 19 1/21 DEL 09.12.2021 DELLA DITTA CORONA GIUSEPPE, CON SEDE IN VIA REPUBBLICA, 10, PLOAGHE (SS), RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MODIFICA DEI LOCALI INTERNI PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE (SS). CODICE C.I.G. Z9F33609A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS - COD. CIG. ZA6336D38C. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPPA 1/21 DEL 09.12.2021 DELLA DITTA 2P IMPIANTI S.N.C. DI ANTONIO E ANGELO PORCU, CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA, IN SASSARI, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MODIFICA DELL’IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE (SS). CODICE C.I.G. Z96335EDBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ALL’ANAS – COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER LA SARDEGNA DI CAGLIARI, PER CONCESSIONI RELATIVE AD ATTRAVERSAMENTI FOGNARI, LINEE ELETTRICHE E TELECOMUNICAZIONI, ALLACCI E GRANDI UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI S. TERESA GALLURA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZXIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA  AFVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT RELATIVA ALL'ASSISTENZA NELL'ACCERTAMENTO AREE EDIFICABILI IN MATERIA DI IMU ANNI 2012 E PRECEDENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIBUTARI IMU AL COMUNE DI PALAU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO DI PROGRAMMI DI SUPPORTO PER IL DISEGNO TECNICO, OCCORRENTI ALLE ATTIVITÀ TECNICHE, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z573466A55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018 – 2020 ASSE II – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA – FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. (D.LGS. 65/2017, ART. 12 - D.M. 687/2018 - ANNUALITÀ 2018). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITA IN VIA DON FRANCESCO TEDDE N. 2 (CODICE ARES: 0900631680). CUP H72H19000030001 - CODICE CIG 90415299C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA , PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – IMPEGNO DI SPESA – GIG:Z5B346772</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA RITA INES PORCEDDU PER LA CONCESSIONE DI UN CINERARIO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIPARTIZIONE SPESE FUNZIONAMENTO  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  SEZIONE DI LA MADDALENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E STRAORDINARIE NEI SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG ZDE3491DAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO:  PARTECIPAZIONE DEL COMUNE  AL 28° EUROPEAN DIVE SHOW (EUDI SHOW)  DI BOLOGNA 2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA SEI SRL DI MILANO. CIG: Z4D3497126.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5138.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA DEL  CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO  A TEMPO DETERMINATO DELLA DIPENDENTE ASSEGNATA ALL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO PER UN PERIODO DI DODICI MESI E A TEMPO PIENO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MONDOFFICE SRL PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG. Z1A30E83A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA AZOLCER ITALIA SRL PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO N. 04 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 20) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ALTE PRESTAZIONI”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. Z37344C8DA. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE SRLS DI SALVATORE DEGORTES - COD. CIG.: ZA9349AE39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z60349A45A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA. ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA COMPAGNONE DI PALAU “A.S. 2021/2022– IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO SPORT, L. R. 17/99. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2021 – APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE - ANNO 2021 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E  IMPEGNO DI  SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI:  RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI TRIBUTARI A FAVORE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONCESSIONE GRATUITA DI UN LOCULO PRESSO IL CIMITERO DI BONCAMMINU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO PRESIDI SANITARI CAMPAGNA VACCINALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARAFARMACIA "SOPHARMA DELLA DOTT.SSA RITA SORO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 ALLA DITTA FARMACIA BULCIOLU SRL UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE A SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA SAN VITTORIO N. 2 (SS). COD. CIG: Z37349EF95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN POSA DI FIORITURE PRESSO LA BARCA POSIZIONATA ALL’INGRESSO DEL PAESE - IMPEGNO DI SPESA.– COD. CIG. ZF9349FDA2.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. EMILIANO JAMES BERROCAL PER LA CONCESSIONE DI UN CINERARIO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVO ARUBA KEY CON SIM INCLUSA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z44349AF6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI ALLA PUBBLICA UDIENZA PER I RICORSI DELLE SIGG.RE A.RGF., A.L. E A.N..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>“PATTO LOCALE PER LA LETTURA” DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI SOTTOSCRITTORI E SCHEMA PATTO LOCALE PER LA LETTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA LA MINDA SRL DI MAURO MANUEDDA CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MODIFICHE INTERNE PRESSO L’ASILO NIDO DI VIA LU BRANDALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. Z8434A1BDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO - IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. ZB034A21D8.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.335/R DEL 07.11.2021 DELLA DITTA "RISTORANTE DA THOMAS &amp; C. SNC" CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA VALLE D'AOSTA N.22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DEL PERSONALE. LIQUIDAZIONE PROGETTO SCREENING APRILE 2021 E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2020 DEL PERSONALE IN COMANDO PRESSO ATS SARDEGNA ASSL NUORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE N.381/91 E DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZEA34A4FDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA PER LA FORNITURA DI TONER E CARTA PER FOTOCOPIE - CIG; Z5B30E8382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIU BOLLETTE / FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI N.1 (PART. IVA IT00488410010), RELATIVE AI CONSUMI TELEFONI DELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SISAR S.A.S DI MAMELI MARIA IGNAZIA &amp; C. PER SERVIZIO CUSTODIA E DEPOSITO DELL DOCUMETAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE N.381/91 E DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) E DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CUSTODIA DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E DI SPETTACOLO - AUDITORIUM COMUNALE. PROROGA 3 MESI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZF134A7BEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COMOLI, FERRARI &amp; C. S.P.A., CON SEDE IN VIA ENRICO MATTEI, 4 (NO), RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (SONDA IN NYLON), AL FINE DI ISPEZIONARE CAVIDOTTI E CONDOTTE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z0534A461D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI AREE FITNESS NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z8C34A3B70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. EMIDIO FAGNANO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) E DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO URBANO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 4 MESI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z8734A9641</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTO MASCHERINE "FFP2" PER IL SETTORE FINANZIARIO. CIG Z1434A86F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 32 – 20124 MILANO, RELATIVO AI LAVORI DI SOSTITUZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO, AI SENSI DEL D.M. 236/89 (ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE), DEL MONTASCALE PIATTAFORMA DEL PALAZZO COMUNALE. - COD.CIG. Z5734A7E88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI, RELATIVO AL PERIODO GIUGNO  - LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. C.&amp;C. SRL PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI. BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE N.381/91 E DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE OCTOPUS, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, PULIZIA, SICUREZZA E CUSTODIA DELL’EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z6334ABD93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA FITNESS E MINI BASKET PRESSO LA VIA DEL PORTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI), COORDINATO CON D.LGS. N.56/2017 (CORRETTIVO APPALTI) E AGGIORNATO ALLE MODIFICHE PREVISTE DALLA LEGGE 157/2019 (DECRETO FISCALE 2019), A FAVORE DELLA DITTA SA.GI.LE. S.R.L. CON SEDE IN VIA LA SCALITTA N.2 IN SANTA MARIA COGHINAS (SS). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z4934AC350</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI – IMPRESA ARIANNA LEONI - IMPEGNO DI SPESA CIG ZDC34AA843</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 251 DEL 24.09.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DIDATTICO/ARTISTICO PER IL PERIODO 2021/2024. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ACQUISTO  LICENZA D’USO PIATTAFORMA NING 3.0, DA UTILIZZARE SUL SOCIAL MEDIA URPSANTATERESA.IT - CIG Z6A344486E   – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ACQUISTO  LICENZA D’USO PIATTAFORMA NING 3.0, DA UTILIZZARE SUL SOCIAL MEDIA URPSANTATERESA.IT - CIG Z6A344486E   – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ACQUISTO  LICENZA D’USO PIATTAFORMA NING 3.0, DA UTILIZZARE SUL SOCIAL MEDIA URPSANTATERESA.IT - CIG Z6A344486E   – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ACQUISTO  LICENZA D’USO PIATTAFORMA NING 3.0, DA UTILIZZARE SUL SOCIAL MEDIA URPSANTATERESA.IT - CIG Z6A344486E   – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER OMESSO PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DON F. TEDDE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. (D.LGS. 65/2017, ART. 12 - D.M. 687/2018 - ANNUALITÀ 2018).  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CODICE CUP H72H19000030001 - CODICE CIG 90415299C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LE VIE DEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E AREA SPORTIVA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE). IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG ZF634B029C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” – INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA PER BATTERIA/PERCUSSIONI, PROPEDEUTICA MUSICALE E DI SUPPLENZA RELATIVI ALLE ALTRE DOCENZE DELLA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE DI MUSICA “GALLURA”, ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z3430714B1.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE C.I.G. ZB034A21D8. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER TAGLIO STRADALE EFFETTUATO NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. SIG.RA MANUELA BOCCOGNANI, VIA CARLO ALBERTO SN. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.375/1/1 DEL 02.12.2021 E FATTURA N. 421/1/1 DEL 29.12.2021 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2021. MENSILITÀ OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 . CODICE C.I.G. 7347456081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CINE-TEATRO “NELSON MANDELA”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA DI BIGLIETTERIA PER L’ANNO FISCALE 2021 – 2022. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA CREA INFORMATICA SRL DI MILANO. CIG Z9F3424739</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. ASSOCIAZIONE STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA D.O.C.G. – LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIATIVA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE L'ULTERIORE EROGAZIONE DI BUONI ALIMENTARI IN BASE AL DECRETO "SOSTEGNI-BIS".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “: RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL” MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT- - CIG 88927208B0 LIQUIDAZIONE FATTURA. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE-APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194 DEL 23.12.2021 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021, A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI- C.I.G. 7943320B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: CAMPO DI CALCIO IN MANTO ERBOSO- PISTA ATLETICA E RELATIVI ANNESSI, SITI IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. BUONCAMINO- PROROGA CONVENZIONE REG. N. 180/2021 FINO ALLA DATA DEL 30.06.2022, TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E LA “POLISPORTIVA 3 P ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” DI SANTA TERESA GALLURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: CAMPO DI CALCIO IN ERBA (TOMMASO MARIOTTI), CAMPO IN TERRA BATTUTA, E RELATIVI ANNESSI – PROROGA CONVENZIONE REG. N. 160/2021 FINO ALLA DATA DEL 30.06.2022 , TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEL LOCALE UBICATO AL I° PIANO TRIBUNA DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BUONCAMINO- PROROGA CONVENZIONE REG.  N. 162/2021 FINO ALLA DATA DEL 30.06.2022, TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E L’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” MOTO CLUB “DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE: BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI E FREQUENTANTI L’UNIVERSITÀ NELL’ ANNO ACCADEMICO 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2022 DEL 01.01.2022 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/40 DEL 17/12/2021 IN FAVORE DELLA IMPRESA ZENONE DI TULLIO ZENONE (NOVARA) PER FORNITURA ALBERI ABIENS NORMANNIANA PERIODO NATALIZIO CIG: Z0F341566F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 200588/21 DEL 31/12/2021 IN FAVORE DELLA IMPRESA SISAR S.A.S DI CAGLIARI PER CONSERVAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI EX AAST - ANNUALITÀ 2021.  CIG Z363304D09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIMBORSO SPESE SANITARIE. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONI DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO N. 662 E N. 720 DEL 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI TURISMO CULTURA E SPETTACOLO: ONERI SIAE – LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1621022536/7/8 DEL 24.12.2021 PER   INTRATTENIMENTI DICEMBRE  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA14_21 DEL 30/12/2021 IN FAVORE DELLA IMPRESA CRICO SERVICE DI ARZACHENA PER TRASPORTO A/R NOVARA S.TERESA GALLURA ALBERI NATALIZI CON INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE . CIG ZD23415FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE NELL'AMBITO DEL DECRETO C.D. "SOSTEGNI BIS" - LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE N. 674/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112 DEL 21/12/2021 IN FAVORE DELLA IMPRESA FERSE GRANIT SRL DI AGGIUS PER FORNITURA LAVORATO IN GRANITO ARREDO URBANO - C.I.G Z5533F22E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRESA D’ATTO COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE OGNO GIOVANNI    PER DIMISSIONI VOLONTARIE, AI SENSI DELLA LEGGE 234 DEL 31.12.2021, ARTICOLO 1, CC. 87 E SEGUENTI CON DECORRENZA 30.06.2022. COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DALL’01.07.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA: FORNITURA DI BANDIERE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA IDEABANDIERE S.N.C. DI SALA CONSILINA (SA). C.I.G. ZB033FB407-LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA ALL’IMPRESA “MANCA GIAN LUCA”, C.F. MNCGLC68H15B354U – CIG Z0333504F4 LIQUIDAZIONE FATTURE PRESTAZIONI 17 E 30 NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI OTTOBRE - DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>MOBILITA’ PROVVISORIA DEL DIPENDENTE RIVA GIOVANNI DAL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA AL SETTORE OPERE PUBBLICHE E DEMANIO, AI SENSI DELL’ART. 62 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: REINTEGRO FONDO ECONOMALE DEL 4° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/A DEL 03.01.2022 DELLA DITTA "MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C." CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NZIONALE N.23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DENOMINATO “PROGETTO WI.FI. - STG”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/22 DEL 03/01/2022, A FAVORE DEL GEOM. LAUR. ARCH. PIAN. ALDO TEDDE, LIBERO PROFERSSIONISTA IN PLOAGHE, RELATIVAMENTE ALL’INCARICO PROFESSIONALE DI ACCATASTAMENTO IMMOBILE EX SCUOLA MATERNA, UBICATO IN VIA C. FELICE NEL C.U. DI S. TERESA GALLURA (CIG ZCF31DD15A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL BURAS DEGLI AVVISI DI ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PUC- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/PAI DEL 29/12/2021, A FAVORE DELLA SOCIETA’ SINAC INFORMATICA SAS, CON SEDE IN VILLA BARTOLOMEA (VR), RELATIVAMWNTE ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 1 ED ART.14, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. CIG. Z0B33DDFFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI- ALTA GALLURA- CONTRIBUTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-2021 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DÌ MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA ADWM DI VALTER MULAS DI ORISTANO. CIG Z0D3427140.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO EMERGENZE IMPRESE – BIBLIOTECHE. DECRETO MINISTERIALE N. 191 DEL 24 MAGGIO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI LIBRI. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA PICCOLA LIBRERIA GIARDINO DI FABIO CADONI DI SAN TEODORO (SS). CIG Z843363C37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DÌ SUPPORTO LOGISTICO E FORNITURE VARIE PER LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA BEDDULA DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. Z833455BD1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO EMERGENZE IMPRESE – BIBLIOTECHE. DECRETO MINISTERIALE N. 191 DEL 24 MAGGIO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI LIBRI. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ROGGERO ANTONIO DI TINA ROGGERO &amp; C. SAS DI SANTA TERESA GALLURA, CIG ZD03363D17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LA MOSTRA DI PITTURA DELL’ARTISTA GIOVANNA CHERCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’IMPRESA SISTEMA UFFICIO SRL DI ARZACHENA. C.I.G.  Z4433F32E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SOFTWARE PROA 3D 2021 AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AMP - LIQUIDAZIONE  CIG: Z3C3468F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE SPA, CON SEDE IN ROMA IN VIA OMBRONE N.2 (PART.IVA IT15844561009) DELLE FATTURE RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURA DEI CONTATORI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00048405 DEL 01/01/2022 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 19^ RATA DI AMMORTAMENTO ROFERITO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IM-PIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA POR-TUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/2022 DEL 03/01/2022, A FAVORE DELLA SOC. CMN GARDEN SNC DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN S. TERESA GALLURA RELATIVA ALL’APPALTO “SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO URBANO E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI”. MENSILITA’ DI DICEMBRE 2021. CIG 8569558EF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER ASSEGNAZIONE DI N. 13 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO DA €. 100,00 CIASCUNO, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CORSO DI FORMAZIONE “LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE CULTURALE E ALTRE FORME DI GESTIONE DEI BENI CULTURALI”.  LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA FORMEL SRL DI MILANO. CIG ZD7342479C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE AD USO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE E SANITARIO  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129/E DEL 20.11.2021 EMESSA DALLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 11/2021 DEL 12.12.2021 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR.N. 15/85 E N. 43/93 - EROGAZIONE CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETTERA - EROGAZIONE RMBORSI RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA "SISTEMA UFFICIO SRL" PER LA STAMPA DI 2500 TICKET BUONI SPESA - COD. CIG. Z5934C86B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE005615 DEL 14.12.2021 EMESSA DALLA DITTA "SISTEMA UFFICIO SRL" - COD. CIG.: ZE634507B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA “– CONTRIBUTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2020 LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 FIRME DIGITALI CARTOLERIA "GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO" CIG ZD03227207-LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’AVV. DELOGU MAURO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. PRIMA E SECONDA TRANCHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020- ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’EDIZIONE  2021 : MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI INDIRIZZI - CONVIVENZE E POPOLAZIONI SPECIALI – LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT AGLI AVENTI TITOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  GENERALI  :  ISTAT INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” ANNO 2020 LIQUIDAZONE COMPENSI I.S.T.A.T. AGLI AVENTI TITOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA EX ART. 43, C. 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ ART. 32, C. 1-BIS, 1-TER. AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE …OMISSIS…</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.46/PA DEL 30.12.2021, RELATIVA AL SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CUSTODIA DELLA STRUTTURA POLIVALENTE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E DI SPETTACOLO (AUDITORIUM COMUNALE), DELLA DITTA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA – MENSILITÀ DICEMBRE 2021. CIG. Z6F300506B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “FORNITURA DI MASCHERINE FFP2”, ALLA DITTA FARMACIA BULCIOLU SRL UNIPERSONALE DI SANTA TERESA GALLURA. - COD. CIG. Z37349EF95. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE”, ALLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C - COD. CIG. Z5F346339F. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GINNASTICA DOLCE ANNUALITÀ 2021 - 2022 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 29 10.01.2022 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIT FACTOR 65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 04/2006 ART. 17 COMMA - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021 E CONTRIBUTI 4° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 4/2006 ART. 17 COMMA 1- PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 20.12.2021 EMESSA DALL'ALBERGO "DA CECCO" DI MARIELLI G. FRANCESCO SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. INTEGRAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA TERESA GALLURA- A.S. 2021/2022, A FAVORE DELLA LIBRERIA MAX 88 DI DESSENA MASSIMO CON SEDE IN SASSARI, C.I.G.  Z8E34D91F7- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, DICEMBRE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO DICEMBRE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI PER N° 10 GIORNATE FORMATIVE NEL CORSO DELL'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TRIBUTI : RIMBORSO IMU RELATIVAOAL PAGAMENTO DI UN ACCERTAMENTO ANNO 2016 ANNULLATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A " SPEDE DI GIUDIZIO " NON PAGATE DAI CONTRIBUENTI IL CUI ESITO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E' STATO FAVOREVOLE AL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTO: INCARICO ALLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA STESURA DELLE CONTRODEDUZIONI ED IL DEPOSITO ALLA CTR SARDEGNA  AVVERSO L'APPELLO ALLA SENTENZA 603/2021PRESENTATO DALLA SOCIETA' AGRICOLA YANI SRL IN MATERIA DI IMU 2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/FE PA_2022 DEL 17.01.2022 RELATIVO ALLA “LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMIERA DAL FONDO DEL CASSONE CAMION GRU DI PROPRIETÀ COMUNALE" - ALLA DITTA USCIDDA GIOVANNI CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE "LI LUCIANEDDI" IN SANTA TERESA GALLURA. - CIG. Z333428160. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 1 STAMPANTE E TONER PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA/ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DI LICENZE D'USO AUTOCAD, ADOBE PDF E SUITE ADOBE AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA - LIQUIDAZIONE CIG: Z5334676FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA- LIQUIDAZIONE CIG: Z363476E16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/2022 DEL 18/01/2022 IN FAVORE DELL’IMPRESA ELETTRICA 2000 SNC PER INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA DISINSTALLAZIONE LUMINARIE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO (DET.IMP.341/21). CIG Z8634485E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA 3-FE DEL 13/01/2022 (SALDO 50%) IN FAVORE DELL’IMPRESA MURA ENRICO DI SINISCOLA PER LUMINARIE 2021 ( DET IMP 318/21)  C.I.G. Z08340B4BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL M. FABRIZIO RUGGERO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA – 1° RATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA.  L. R. 26/97, ART. 13. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA GIURIA DEL PREMIO LUNGÒNI 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE E CONTRIBUTI 4 TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE E CONTRIBUTI 4° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE 56/21 - PROGRAMMA  RITORNARE A CASA  RIMBORSO CAREGIVER DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE N. 5/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE N. 4/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 9 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I° GRADO NELL’ A. S. 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021. ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER ISTRUTTORIA, PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL RILASCIO CIE III° VERSAMENTO. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI:  SINDACO NADIA MATTA.  APPROVAZIONE RENDICONTI E LIQUIDAZIONE  A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE  SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE MISSIONI REALIZZATE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI:  VICE SINDACO ANTONIO MURA.  APPROVAZIONE RENDICONTI E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE  SOSTENUTE  IN OCCASIONE DELLE MISSIONI SVOLTE DA SETTEMBRE A DICEMBRE  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 13 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO DA €. 500,00 CIASCUNA, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI II° GRADO NELL’ A. S. 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA ALBA CHIARA GESTITA DAL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 266, N. 284 E N. 303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 267, N. 268, N. 283</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. DPA7 DEL 04/05/2021 EMESSA DALLA DITTA OLBIA NEON S.R.L., CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE VIA COREA, 52 - 07026 OLBIA, PER LA FORNITURA DI UNA STRUTTURA PROTETTIVA AUTOPORTANTE DA ADIBIRE A SPORTELLO COVID. (CIG: Z1A3193FE4)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N°56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N°77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021, A FAVORE DEL DOTT. MASSIMO TAMPONI “MEDICO COMPETENTE”, E RELATIVO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008). IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. Z9D34E9102. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N°56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N°77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021, A FAVORE DELLA DITTA CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C., CORRENTE IN SASSARI (SS), RELATIVO AL SERVIZIO DI RICARICA E REVISIONE ESTINTORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. Z5234E9162.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DAL CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1043/E DEL 31/12/2021 DELLA SOCIETA’ STEMA SRL, CON SEDE IN VIA BEATO ANGELICO, 9 BASSANO DEL GRAPPA (VI), RELATIVA ALL’ACQUISTO DI TELEFONO CELLULARE DEDICATO AL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI AI CITTADINI, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.). CODICE CIG. Z22346758A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: APPROVAZIONE RUOLO IMU RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 45^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI LUGLIO, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.45/PA DEL 30.12.2021, RELATIVA AL SERVIZIO DI “PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO”, DELLA DITTA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ DICEMBRE 2021 - CIG. 85765454D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI OTTOBRE 2021, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI SETTEMBRE 2021, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI PER IL MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 8/1999 ART. 4  COMMI 1, 2, 3, 7 LETT. A, B, C, ART. 10 COMMA 2 E L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1, LETT. F - PATOLOGIE PARTICOLARI - IMPEGNO DI SPESA SALDO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57267.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 E L.R. 6/92 - EROGAZIONE CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE FUNERARIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/001 DEL 30.12.2021 EMESSA DALL'AGENZIA FUNEBRE DI SALVATORE DEGORTES SRLS. COD. CIG.: ZA9349AE39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ATTI D‘ARCHIVIO DI DEPOSITO DEGLI UFFICI DI SEGRETARIA ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2021 –IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA- CIG ZC33276827-LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO GLI UFFICI DI SEGRETERIA ,ANAGRAFE  E STATO CIVILE- IMPRESA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L, CIG Z9F2AD7526 LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO DICEMBRE 2021, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIVERSAMENTO QUOTA IMU ANNO 2021 A FAVORE DEL COMUNE DI LURAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO OPENJOBMETIS - MESE DI DICEMBRE 2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA OPENJOBMETIS - MESE DI DICEMBRE 2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA DEI RICORSI IMU ANNI 2015,2016 E 2017 DELLA SIGG.RE A.RGF., A.L. E A.N..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTA "A4" PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IDEAUFFICIO DI CALALNGIANUS - CIG Z1334E439D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICVAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.R. 63/12 INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIME - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 1 DEL 04.01.2022 EMESSA DALLA DITTA “L’ORTO VERDE” DI IACOPINO VINCENZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 7 DEL 31.12.2021 EMESSA DALLA DITTA FABER DI CASULA &amp; PINNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 11.01.2022 A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL ARL DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE PER I CENTRI COTTURA E REFETTORI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. Z653463D15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000009/SP DEL 11/01/2022 A FAVORE DELL’IMPRESA INFOBIT SNC PER FORNITURA MATERIALI INFORMATICI ED ACCESSORI. (DET IMP.359/2021) CIG: Z25347773B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI DICEMBRE 2021, RELATIVA AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, PULIZIA, SICUREZZA E CUSTODIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (LOTTO CIG 7453196B13).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINE E CUNETTE) RICADENTI LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE (LOTTO CIG ZD8321A135).- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI DICEMBRE 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETRÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25( PART. IVA IT02631410905).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIO N.1/2021 DEL 07.01.2021. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA’ E TERRAZZA PANORAMICA NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA. DEPOSITO PRESSO IL MEF-SERVIZIO CASSA DEPOSITI E PRESITI DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE INDICATA NEL DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: ANTICIPAZIONE DI FONDI ECONOMALI PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI AGOSTO, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU - GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PICCOLI GERMOGLI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37PA DEL 14.01.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA.  L. R. 26/97, ART. 13. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL COMPONENTE LA GIURIA DEL PREMIO LUNGÒNI 2021. SECONDA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA”, SERVIZIO MEDIATECA. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE RAI 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO “ANGLONA GALLURA” DI TEMPIO PAUSANIA, ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ - CIG: Z7330D5426 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202/2 DEL 31.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINE-TEATRO “NELSON MANDELA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3273 DEL 21/12/2021 IN FAVORE DELL’IMPRESA CREA INFORMATICA SRL DI MILANO PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA DI BIGLIETTERIA -ANNO FISCALE 2021 – 2022. ( DET IMP  324/2021) CIG Z9F3424739</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA AL PROCEDIMENTO:  “BORSA DI STUDIO REGIONALE “A.S. 2020.2021 - L.R. N. 5/2015, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GRADO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA AL CONFEVRIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA PER BATTERIA/PERCUSSIONI, PROPEDEUTICA MUSICALE E DI SUPPLENZA RELATIVI ALLE DOCENZE DEI CORSI DI SASSOFONO, VIOLINO, BASSO ELETTRICO, CANTO, CHITARRA E PIANOFORTE  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMMISSARIO DEIANA ALESSANDRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA AL PROCEDIMENTO: RAS - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2021/2022, LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO- ART. 27 LEGGE N. 448/1998.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/B DEL 22.01.2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA MAX 88 DI SASSARI RELATIVA AD INTEGRAZIONE DI FORNITURA PER TESTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA TERESA GALLURA. SERVIZIO ISTRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO DI UN MURO IN C.A. NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DON GAVINO PES (VIA PANORAMICA) NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE (CUP H31B20000250004). INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVAMENTE ALL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO AL DOTT. ING. GIOVANNI URGEGHE. CODICE CIG ZA6328E2A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N°56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N°77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ S.E.S. SRLS UNIPERSONALE, CORRENTE IN SASSARI (SS), RELATIVO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) EX D. LGS 81/2008. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4834F21C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A CASA COMUNALE E SCUOLA MEDIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX ART. 53 TUA, PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: ZE834EC594.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU  - LIQUIDAZIONE FATTURE N. Z-267, Z-295, Z-325</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI:ASSESSORE SANDRA CAREDDU.  APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE  SOSTENUTE  IN OCCASIONE DELLA MISSIONE DEL 23/10/2021 A CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONEN NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N°56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N°77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), RELATIVO ALL’ASSISTENZA E MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE SOFTWARE DI GESTIONE SICR@WEB CLOUD PER PROTOCOLLO, AFFARI GENERALI, TRASPARENZA, ALBO PRETORIO ONLINE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CONTABILITA’ E CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG  9067853504</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL'ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA "C"  PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA D,  MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “C” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “A” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA B1, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTARA DISINFESTAZIONI SRL - CIG: Z093049F68 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE DIRETTA SAD- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/373</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_21 PA DEL 23.12.2021 DELL'AVV. GIUSEPPE LONGHEU CON STUDIO LEGALE  IN MACOMER, RELATIVAMENTE ALL'INCARICO LEGALE PER RICORRERE IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 00415/2021 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA, CON LA QUALE VENIVA ACCOLTO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ DONI SRL. LOTTO CIG. Z48342CBAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021 689 PA DEL 10.12.2021 DELLA DITTA I.T.M. TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI RELATIVA A “FORNITURA DI CAVO IN FIBRA OTTICA”. COD. CIG. ZA134278C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER ASSEGNAZIONE DI N.11 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI “S. COSSU “PER L’A.S.  2020.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEMOGRAFICI - CANONE ANNUALE 2022 -ASSISTENZA SOFTWARE PER GLI APPLICATIVI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI IMPRESA HALLEY SARDEGNA SRL – CIG ZBF34D43FD- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA ARTISTICA A TEMA DA SISTEMARE NELLA PIAZZA ANTISTANTE L’EDIFICIO COMUNALE E DA INAUGURARE IN OCCASIONE DELLA - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - 25 NOVEMBRE 2021- AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA LEONI ARIANNA - Z9133F9BFC -LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “: RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL” MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT- - CIG 88927208B0 LIQUIDAZIONE FATTURA. DAL 15 DICEMBRE 2021 AL 15 GENNAIO 2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE LA FUNTANA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. “FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 29.12.2021 DELLA DITTA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CODICE CUP H37H21004520001. CODICE CIG ZCC33385D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00044852 DEL 30/12/2021 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI DICEMBRE 2021. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR. N.52/18 DEL 23.10.2018 “PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI SCAVI ARCHEOLOGICI E DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI PASSERELLE PEDONALI PRESSO IL VILLAGGIO NURAGICO DI LU BRANDALI. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E DEL C.R.E. RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 25.01.2022 DELLA DITTA SA.GI.LE. SRL CON SEDE IN SANTA MARIA COGHINAS (SS). CODICE CUP H77B19000020002. CODICE CIG Z60305636B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSITENZA SOFTWARE SISCOM ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO PRESSO ALTRO ENTE DELLA DIPENDENTE CAROTTI ELENA LUCIANA PAOLA, CON DECORRENZA DALL'01.02.2022 AL 31.01.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI PER TITOLI RISERVATE AI DIPENDENTI DELL'ENTE MEDIANTE PROGRESSIONI TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1BIS DEL D. LGS. N. 165/2001. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 MARINI E FUNZIONAMENTO DELLA RETE DELLE AMP – PROGRAMMA TRIENNALE PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 5 COM. 14 DELLA L.R. 28 DICEMBRE, N. 48 – ATTUAZIONE MONITORAGGIO DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE VEGETALI E FAUNISTICHE DI IMPORTANZA COMUNITARIA- P.IVA 01308740917. CUP: H39J21002770002 – CIG: Z6E31E01B9 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 1 ED ART.14 COMMA 5, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, ED ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N.50/2016, MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.545/2019 E DAL D.L. N.77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z6A34FF1F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DÌ INTERMEZZI MUSICALI PER LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE POPULOS DÌ PUTIFIGARI (SS). CIG. Z1E344E569.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE DI N. 13 (TREDICI) PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO DI €. 100,00 CIASCUNO,  A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.  RIDETERMINAZIONE E INTEGRAZIONE GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO FOROGRAFICO DURANTE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA CHIAROSCURO FOTOGRAFIA DI FAUSTO LIGIOS. C.I.G. Z14344E5A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E LAVORO DELL'UNITÀ PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA C, ASSEGNATA AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AMP - SERVIZIO SUAPE PER UN PERIODO DI QUINDICI GIORNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO TARI PER MAGGIORE PAGAMENTO RELATIVO AD UNA BOLLETTA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DOTT. GESUINO DEROSAS PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO QUARTO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: FORNITURA MASCHERINE FFP2 NERE PER GLI UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FARMACIA BULCIOLU SRL DEL DOTT. CARLO COLUMBANO - CIG Z1434A86F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA AZOLVER ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE IN USO ALL'UFFICIO PROCOLLO - CIG ZA333B2E83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 1 OPERAIO QUALIFICATO MANUTENTORE/ NECROFORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA B, POSIZIONE ECONOMICA B1, DA ASSEGNARE AL SETTORE OPERE PUBBLICHE, DEMANIO ED INFORMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 4 LETTORI GREEN PASS RAPIDI CON APP VERIFICA PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/1/1 DEL 18/01/2022 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.- + ECOCENTRO NOVEMBRE 2021 SALVO CONGUAGLIO 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200138 RIFIUTI LEGNOSI 200140 METALLI 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 200303 SPAZZAMENTO STRADALE 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI A SMALTIMENTO” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN SS 133 BIS KM. 16,493, DEGLI “FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.-  (LOTTO CIG  Z103506101).- AFFIDAMENTO IMPEGNO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA EX ART. 43, C. 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ ART. 32, C. 1-BIS, 1-TER. AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE …OMISSIS…</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021. ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER ISTRUTTORIA, PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL RILASCIO CIE IV° VERSAMENTO. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DI N.1 COLLABORATORE TECNICO - OPERAIO SPECIALIZZATO – MANUTENTORE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA B3, POSIZIONE ECONOMICA B3, DA ASSEGNARE AL SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, DEMANIO ED INFORMATICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 25/01/2022 A FAVORE DELL’IMPRESA TECHNOWEB PER INSTALLAZIONE E GESTIONE FILODIFFUSIONE MUSICHE NATALIZIE E JINGLE (IMP SPESA N. 2021). CIG Z4C3450B4D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PER UTENTI SEGNALATI DAL SERVIZIO SOCIALE - CIG: Z99311D0B7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN PRIMIS: CODICE INTERVENTO 221SOC106 - C.U.P. H39D19000010001 - CIG: 87601375BD - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/33 E 3/34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: 87601375BD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 165, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2021. LIQUIDAZIONE PREMI IN DENARO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “A” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA B1, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “C” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA D, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL( P.IVA 01541190508 )RELATIVA ALL'ASSISTENZA NELL'ACCERTAMENTO AREE EDIFICABILI IN MATERIA DI IMU ANNO 2012 E ICI ANNO 2011 E PRECEDENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “C” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CORSO DI FORMAZIONE “I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE ALLA LUCE DELLE NUOVE LINEE-GUIDA”.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA FORMEL SRL DI MILANO. C.I.G.  Z44350C357.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA MUSICA 2021/22: APPROVAZIONE RISULTANZE VERBALI INERENTI LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA PER BATTERIA/PERCUSSIONI, PROPEDEUTICA MUSICALE E DI SUPPLENZA DELLE DOCENZE DEI CORSI DI SASSOFONO, VIOLINO, BASSO ELETTRICO, CANTO, CHITARRA E PIANOFORTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 26/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU., RACCOLTE DIFFERENZIATE, SERVIZI ACCESSORI E RIFIUTI ASSIMILATI - ANNUALITÀ 2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, GENNAIO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO GENNAIO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO GENNAIO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ NATALIZIE 2021 -FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI - IMPRESA BOUTIQUE DEL FIORE DI FASTAME TIZIANA, LIQUIDAZIONE FATTURA CIG- ZEB3442887</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA “ COVID-19 “ ISTITUZIONE SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PER CONTROLLO “GREEN PASS” UTENTI . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA  “FALCOOP. SERVICE ARL” DI SANTA TERESA GALLURA . CIG :  Z313515536</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP.- INFORMATICA E MANUTENZIONI”, ALLA DITTA RECA ITALIA SRL - COD. CIG. ZA733996BC. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI PROGRAMMI DI SUPPORTO PER IL DISEGNO TECNICO, CORRENTI ALLE ATTIVITÀ TECNICHE, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO”, ALLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL - COD. CIG. Z573466A55.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MASCHERINE E GEL DISINFETTANTE - LIQUIDAZIONE CIG:Z5F3474336</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA- CIG: Z5B346772D - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ATTIVAZIONE DEL GIS (GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEM) AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AEREA MARINA PROTETTA CIG: ZE9318972228- LIQUIDAZIONE PARTE 4 DI 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RECUPERO DI UN SEGNALAMENTO MARITTIMO DELLA ZONA A DELL'AMP "CAPOTESTA- PUNTA FALCONE" PRESSO PUNTA SCORNO ALL'ASINARA - LIQUIDAZIONE CIG:ZDD34AB642</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” ANNO SCOLASTICO 2021/22: PRESA D’ATTO DELLA RINUNCIA ALL’INCARICO DI DOCENTE DI VIOLINO DA PARTE DELLA SIG.RA TETYANA SHCHERBYNA.   RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE E DISIMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TESSERAMENTO ANUSCA ANNO 2022 - CIG: ZC2350FADF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2022 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPENJOBMETIS SPA, CON SEDE IN  MILANO IN VIA GENERALE GUSTAVO FARA N.35 (PART.IVA IT13343690155), RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPENJOBMETIS SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GENERALE GUSTAVO FARA N.35 (PART.IVA IT13343690155), RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO ONLINE "PORTALE DEL COMUNE" PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 2 UTENTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CANONE RAI 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO “ANGLONA GALLURA” DI TEMPIO PAUSANIA, ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE-APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.4  DEL 03.02.2022  RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022, A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI- C.I.G.  7943320B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEMOGRAFICI - INDENNITA' DI REPERIBILITA' LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TRENTINO IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 04.02.2022 DELLA DITTA SA.GI.LE. SRL, CON SEDE IN VIA LA SCALITTA, 12/A IN SANTA MARIA COGHINAS (SS). CUP H39J21007170001- CODICE CIG 8959713D0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 – 2 - 3 DEL 01.02.2022, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM DI CAPUTO MAURIZIO CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021. LOTTO CIG. Z5B300C887.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMASRTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z823129092.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI DICEMBRE 2021. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMASRTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z823129092.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GENNAIO 2022. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z103506101.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BLOCCO TESTINE DI STAMPA PLOTTER. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOC. ICHNELIOS S.C.AR.L.– CIG ZB135104FF.INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BLOCCO TESTINE DI STAMPA PLOTTER. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOC. ICHNELIOS S.C.AR.L.– CIG ZB135104FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N°56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N°77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ITALCERT SRL, CORRENTE IN MILANO (MI), RELATIVO AL SERVIZIO DI ISPEZIONE/COLLAUDO PERIODICO DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. ZBF3511584.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N°56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N°77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA, CORRENTE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. Z81350F80F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE FUNERARIE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE MADRE DI DIO DI SASU GIOVANNI MARIA E CAREDDU GIANNI SNC - CODICE CIG: Z40351E962.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET S.R.L. PER L'AQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - CODICE CIG.: Z0B3520833.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA. ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2022 - PRESA ATTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE N. 58/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE N. 56/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/1/1 DEL 31/01/2022 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA DICEMBRE 2021” - CODICE C.I.G. 7347456081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7” - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO 9094000E31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) N. 298 DEL 31.12.2021 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU SRL DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO NS. PROT. N. 951  DEL 19.01.2022 EMESSA DALLA DITTA ABC DISCOUNT S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TRENTINO IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP H39J21007170001- CODICE CIG 8959713D0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOC. ICHNELIOS S.C.AR.L.– CIG Z5B3522D73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1/001 DEL 04/01/2022 E NR. 2/001 DEL 02/02/2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONI RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE  2021 E GENNAIO 2022. CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. DEL 07.02.2022 EMESSA DALLA DITTA PIZZICHERIA DI PAOLA ROMANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE: BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI E FREQUENTANTI L’UNIVERSITÀ NELL’ ANNO ACCADEMICO 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ACQUISTO N° 1 KIT DI RICAMBIO PLACCHE PER ADULTI E N° 1 KIT DI RICAMBIO PLACCHE PER BAMBINI, OLTRE A N° 1 BATTERIA SOSTITUTIVA PER DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO MODELLO AED PLUS DELLA ZOLL MEDICAL CORPORATION INSTALLATO PRESSO IL CINETEATRO N. MANDELA. LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLIMPRESA DEFIBRILLATORI SHOP DI DARTIZIO MICHELE. C.I.G. ZCF347F66E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 3 DEL 01.02.2022 EMESSA DALLA DITTA TRE U SOC. COOP. SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 7 DEL 31.12.2021 EMESSA DALLA DITTA FABER DI CASULA &amp; PINNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 2 DEL 21.01.2022 EMESSA DALLA DITTA “L’ORTO VERDE” DI IACOPINO VINCENZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " INFORMATICA NET SRL" DI TREMESTIERI ETNEA , PER FORNITURA ARREDI SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE . CIG : ZC73006241</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PROGETTI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA -CIG: ZDB31E7B44 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE 000191 DEL 17.01.2022 EMESSA DALLA DITTA SISTEMA UFFICIO SRL. PER LA STAMPA DI 3500 TICKET BUONI SPESA - CODICE CIG.: Z5934C86B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO TARI ANNO 2021 PER MAGGIORI PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. N.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DI N° 2 PACCHI DI DOCUMENTI  ALLA SOCIETA' FLP SRL .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CINEMATOGRAFICA STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2021/2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016  E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNACAT - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO. CIG ZEE3389C3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI H1”, ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTINO. - COD. CIG. ZAC32F0407. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N°56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N°77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), RELATIVO AD ATTIVITA’ DI IMPORT DEI DATI DAL VECCHIO ALBO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG  ZCF352839F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LOCALE C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC, RELATIVO ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI FIORITURE PRESSO LA BARCA POSIZIONATA ALL’INGRESSO DEL PAESE – LOTTO CIG ZF9349FDA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALLA “BORSA DI STUDIO REGIONALE “A.S. 2020.2021 - L.R. N. 5/2015, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GRADO. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BATTERIA/PERCUSSIONI AL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANNONI SNC DI MANNONI F. E C. CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO. CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.  LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 1 DEL 07.02.2022 EMESSA DALLA DITTA SOPHARMA DELLA DOTT.SSA RITA SORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI N.1 SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA ALL’IMPRESA “MANCA GIAN LUCA”, – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z953525E6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 01.02.2022 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL PROCEDIMENTO RAS - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2021/2022, LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO- ART. 27 LEGGE N. 448/1998. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/1/1 DEL 04/02/2022 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO DICEMBRE 2021” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 4 MESI (CIG Z8734A9641).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GENNAIO 2022.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR. N.52/18 DEL 23.10.2018 “PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI SCAVI ARCHEOLOGICI E DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI”. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI PASSERELLE PEDONALI PRESSO IL VILLAGGIO NURAGICO LU BRANDALI. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE IN VIA NAZIONALE, PIAZZA BRUNO MODESTO E PIAZZA LIBERTÀ (CIG Z3532E3764).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI DICEMBRE 2021.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI A “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DON GAVINO PES (VIA PANORAMICA), IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE”. APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL II STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI, A FAVORE DELL’IMPRESA NALDONI SAS DI GIORGIO NALDONI, CON SEDE IN OLBIA. (CUP H31B20000250004 – CIG 8442539B92)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA (CODICE ARES 0900630235), SITA IN VIA DEL PORTO, 2 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.  APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C.  CUP H36B19005670005 – LOTTO CIG. ZC22BCE411.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA (CODICE ARES 0900630235), SITA IN VIA DEL PORTO, 2 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016. CUP H36B19005670005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TRENTINO IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016. CUP H39J21007170001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/1/1 DEL 20/01/2022 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “RIMBORSO ONERI RITIRO/TRATTAMENTO INERTI GENNAIO/OTTOBRE 2021 TRASPORTO ONERI CAMPIONAMENTO - NOLO CASSONE 17.02.03 RIMBORSO ONERI CARICO SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - NOVEMBRE 21 TRATTAMENTO, TRASPORTO, 16.01.03 RIMBORSO TRATTAMENTO PNEUMATICI FUORIUSO GENNAIO/NOVEMBRE 2021” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1977) PER REALIZZAZIONE FESTA PATRONALE 2021 (DET IMPEGNO 271/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 07.02.2022 EMESSA DALLA FARMACIA COMUNALE SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE N. 73/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP- GESTIONE DIRETTA - CIG: Z0131E66B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DI N°100 PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L.47/85, L.794/94 E L.326/03- LIQUIDAZIONE  CIG:Z2431F2B73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI VIOLINO AL M° MAGGIORINO BUONOCORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2083.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE 2, CONVERTITO IN LEGGE 108/2021), ALLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 - TEMPIO PAUSANIA (SS). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE935315DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GENNAIO 2022, RELATIVA AL SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, PULIZIA, SICUREZZA E CUSTODIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (LOTTO CIG Z6334ABD93).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 4 BENEFICIARI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO . CIG: Z0E33C85B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI – RISOLUZIONE PROBLEMA DI COMPATIBILITA’ DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AZOLVER ITALIA SRL, P.IVA 09346150155 – CIG ZE5353FE21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO @LL-IN - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0012000462 DEL 20.01.2022 EMESSA DALLA DITTA IRIDEOS S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: 9028342781 - LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: 9028342781 - LIQUIDAZIONE FATTURE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR.359 DEL 08/09/2021 IN FAVORE DELL’IMPRESA IMTEC S.R.L. PER LA REDAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA EVENTI 2021. CIG Z14325D60E (DET.IMP.153/21).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/308 E 2/315</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME INTEGRATO DAL D,.LGS. N.56/2017 E DALLA LEGGE N.55/2019, PER L'ACQUISTO DI CENTRALINO TELEFONICO IP TRAMITE ME.PA./CONSIP SPA (CIG ZBA2975243).- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI (TRIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2022).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ 14 SETTEMBRE 2021 - 14 GENNAIO 2022, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SERVIZIO ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A CASA COMUNALE E SCUOLA MEDIA. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX ART. 53 TUA, PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022”, ALLA DITTA HIVE SRL  - COD. CIG. ZE834EC594.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GENNAIO 2022, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CUSTODIA DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E DI SPETTACOLO – AUDITORIUM COMUNALE”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA BEDDULA- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG. ZF134A7BEB).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI NUCLEO ANNUALITA' 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL CORO POLIFONICO STG PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CORALE “IN…CANTU DI NATALI” IL 23 DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, LETT. A) N. 9 DEL 31.01.2022 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOL S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FINTANA - FORNITURA GAS - IMPEGNO CIG: ZCB32B2258 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45666000013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’ USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: CAMPO DI CALCIO IN ERBA (TOMMASO MARIOTTI), CAMPO IN TERRA BATTUTA, E RELATIVI ANNESSI –TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETANTISTICA “POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA”. MODIFICA PARZIALE DELLA CONVENZIONE REG. N. 160/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO INCARICO. COD. CIG. ZE73543F61 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/E DEL 03/02/2022 DELLA SOCIETA’ STEMA SRL, CON SEDE IN VIA BEATO ANGELICO, 9 BASSANO DEL GRAPPA (VI), RELATIVA ALL’ACQUISTO DI TELEFONO CELLULARE DEDICATO AL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI AI CITTADINI, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.). CODICE CIG. Z22346758A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE 2), IN FAVORE DELLA DITTA SE.MO. ARTE SNC CON SEDE IN VIA TURRIS N. 19 SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE (SS). IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. ZEC3545747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI PER ATTIVITÀ SVOLTE IN MATERIA DI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI – ANNO 2020 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AGLI AVENTI TITOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESSERAMENTO ANUSCA ANNO 2022 - CIG:ZC2350FADF - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MIRELLA QUIDACCIOLU. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.L.GS. 165/2001 – CESSAZIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO CON IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A DECORRERE DALL’01.03.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/B DEL 15.02.2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA MAX 88 DI SASSARI RELATIVA ALLA FORNITURA PER TESTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG  Z2532861BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 9 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I° GRADO NELL’ A. S. 2020/2021.LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ NATALIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/3 DEL 07.02.2022 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE FUNERARIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/7 DEL 14.02.2022 EMESSA DALL'AGENZIA FUNEBRE MADRE DI DIO DI SASU GIOVANI MARIA E CAREDDU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A  FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SHARDANA NURAGICI PER  PROGETTO LE VETRINE E LE INSTALLAZIONI NATALIZIE PIU’ BELLE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE 2), IN FAVORE DELLA DITTA NEW – TECH S.R.L. CON SEDE IN VIA LA TURRI SNC IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVO AI LAVORI ELETTRICI PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE (SS). IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. ZCF354574E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B, DEL D. LGS. 50/2016 (MODIFICATO DAL CORRETTIVO APPALTI, D. LGS 56/2017), ALLA DITTA MOLINO RAIMONDO - IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI. CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE ALFA ROMEO 159 DG483ZS.  AFFIDAMENTO INCARICO.-  COD. CIG. Z4B3564C0B.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 , LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PROT. N. 2181 DEL 10.02.2022 EMESSA DALLA DITTA ABC DISCOUNT S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ACQUISTO DI N°12 SEDIE DA UFFICIO DI TIPOLOGIA OPERATIVO. LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL’IMPRESA CENTRO VETRINE DI MARCO LI GIOI &amp; C. S.A.S. C.I.G. Z72348BCE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: CARNEVALE 2022. FESTA MASCHERATA IN PIAZZA .IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1978).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA “ COVID-19 “ PROROGA SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PER CONTROLLO “GREEN PASS” UTENTI . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA  “FALCOOP. SERVICE ARL” DI SANTA TERESA GALLURA . CIG :  Z553563A26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI " GUARDIE ECOZOOFILE AMBIENTALI VOLONTARIE " , IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON LA  ASSOCIAZIONE REGIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE (A.R.P.A.N.A.) .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO ON LINE "PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LE RESPONSABILITA' DEL PUBBLICO DIPENDENTE DOPO IL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI" IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 100 GEL IGIENIZZANTI PER MANI DA 600 ML E N. 2 OZONIZZATORI, A FAVORE DELLA DITTA FARMACIA BULCIOLU SRL UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), PIAZZA SAN VITTORIO N. 2. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: Z5A34D60A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19- INDENNITA' GIORNALIERA A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI  - LIQUIDAZIONE ISTANZE N° 11-12-13-14-15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 81/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO @LL-IN - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IRIDEOS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 01/2022 DEL 31.01.2022 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2021 . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 2 BENEFICIATI PER IL MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 22/3 E N. 23/03 DEL 10.02.2022 EMESSE DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21/03 DEL 10.02.2022 E N. 24/03 DEL 10.02.2022 EMESSE DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - MESE DI MARZO 2022. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO CIG: 7975640A54 - IMPEGNO DI SPESA ULTIMA ANNUALITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195785.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA EX ART. 43, C. 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ ART. 32, C. 1-BIS, 1-TER. AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE …OMISSIS…</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NON RISCOSSO PER CODICE IBAN ERRATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/A DEL 01.03.2022 ALLA DITTA MANNONI SNC CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N.23. CIG Z55351B91E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO PER LA'PPALTO IN MATERIA DI IMU ANNI 2017/2018/2019 AFFIDATO ALLA SOCIETA' FINANZA LOCALE PARTNERSHIP SRL ( CIG 88231505B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SOFTWARE PER L'APPOSIZIONE DELLA DIGITALE DA REMOTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA (C.D. ORIZZONTALI), AI SENSI DELL’ART. 16 DEL CCNL 21.05.2018 PER L’ANNO 2021. APPROVAZIONE AVVISO INFORMATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA N. 93/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI DI SANTA TERESA GALLURA. FORNITURA CARBURANTI MESE DI SETTEMBRE 2021. CIG: Z2F3348C73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVRE DELLA DITTA INDVIDUALE DEL SIG. RAIMONDO MOLINO , PER REALIZZAZIONE DI UNA LINEA DI ALIMENTAZIONE AP PRESSO IL TEATRO COMUNALE. CIG: ZFA345A126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA A FAVORE DELLA AGENTE DI POLIZIA LOCALE MICHELA ADDIS, I^ ISCRIZIONE E CORSO PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI CORTE E LUNGHE, PRESSO LA SEZIONE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SASSARI. CIG:ZB73578D55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI , PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.  MESE DI LUGLIO 2021. CIG: Z6132B2C03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI DI SANTA TERESA GALLURA , PER LA FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. MESE DI NOVEMBRE 2021. CIG: Z7F34361CC .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG ZAD3579471.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 1 ED ART.14 COMMA 5, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, ED ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N.50/2016, MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.545/2019 E DAL D.L. N.77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZB33522DA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI VILLA FONTI DI RINAGGIU, GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80362</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.102-0000000031 DEL 18/02/2022 FPA IN FAVORE DELL’IMPRESA ELMI SRL PER IL NOLEGGIO ESTINTORI PIANO SICUREZZA EVENTI 2021. CIG Z483252DB4 (IMP. DI SPESA/2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1978) PER FESTA MASCHERATA IN PIAZZA  DEL 27.02.2022 (DET IMPEGNO 75/2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19- INDENNITA' GIORNALIERA A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI  - LIQUIDAZIONE ISTANZE N° 16-17-18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – RINNOVO LICENZA D’USO PIATTAFORMA NING, VERSIONE UPGRADE 3.0, PER SOCIAL MEDIA URPSANTATERESA.IT - CIG Z6A344486E – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/973/PA/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART. 1 CO. 139 E SS. LEGGE 145/2018 DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE) ANNO 2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021, IN FAVORE DELLA STP ENGENEERINGTEAM SRL CON SEDE IN LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS), IN VIA DON STURZO N.3. LOTTO CIG Z27351DACD – CODICE CUP H35I20000030001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z903579573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA, RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE TOMASO MARIOTTI IN VIA CAMPO SPORTIVO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS). IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG Z33356FCEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL CAVO FIBRA OTTICA E INTERVENTI DI RICERCA GUASTO LINEA DI COLLEGAMENTO UFFICIO TURISTICO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z23357E3EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI. DICHIARAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA SOTTOSCRITTORE. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX ART. 53 TUA, PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: ZA7357E434.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA (CODICE ARES 0900630235), SITA IN VIA DEL PORTO, 2 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/2022 DEL 13.02.2022 DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO, CON SEDE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 37 (SS). LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI. CUP H36B19005670005 – LOTTO CIG. ZC22BCE411.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 94/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. ZEB3579577</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), A FAVORE DELLA DITTA TAPPEZZERIA GALLURA, CON SEDE IN ARZACHENA (SS) IN VIA BUONARROTI 22/A, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO PER N. 10 SEDIE PRESSO L’UFFICIO DEL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z3D35794A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI E OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITÀ DI CONCA VERDE E LA FILETTA. LIQUIDAZIONE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.), A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA. IMPEGNO ANNUALE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00054185 DEL 01/03/2022 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 20^ RATA DI AMMORTAMENTO ROFERITO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IM-PIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA POR-TUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LOCALE C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA LOTTO CIG Z6B3459DE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22920199 DEL 28.02.2022, DELLA DITTA COMOLI FERRARI E C. S.P.A. CON SEDE IN VIA ENRICO MATTEI, 4 NOVARA (NO), RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE (SONDA NYLON) AI FINI DI ISPEZIONARE CAVIDOTTI E CONDOTTE. COD. CIG. Z0534A461D.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20ENTI DEL 21.02.2022, DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. CON SEDE IN VIA PADRE MANZELLA, 4 CALANGIANUS (SS), RELATIVA ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. Z60349A45A.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/001 DEL 01/03/2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2022  CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 15 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI II° GRADO NELL’ A. S. 2020/2021.LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO FEBBRAIO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, FEBBRAIO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. CANONE ANNUALE HOSTING SITO TURISTICO WWW. SANTATERESAGALLURATURISMO.COM (ANNO 2022). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SERVERPLAN SRL CIG: Z8C35779E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2022, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI “PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA BEDDULA- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG. ZEA34A4FDF).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2022, RELATIVA AL SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, PULIZIA, SICUREZZA E CUSTODIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (LOTTO CIG Z6334ABD93).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, ALLA DITTA SPS EXTRA INFORMATICA SRL - COD. CIG. Z0334F28A7.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2022, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CUSTODIA DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E DI SPETTACOLO – AUDITORIUM COMUNALE”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA BEDDULA- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG. ZF134A7BEB).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GENNAIO 2022, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI “PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA BEDDULA- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG. ZEA34A4FDF).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI – LIQUIDAZIONE FATTURA N.  DEL   RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO  2022, A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI- C.I.G.  7943320B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 105/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 108/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE TEMPORANEA E SPERIMENTALE DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE”, RICADENTE ALL’INTERNO DELL’AREA PSIC DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”), MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE 381/91 E SS.MM.II.- APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.50/2016 (MODIFICATO CON DECRETO CORRETTIVO D. LGS 19/04/2017, N. 56), A FAVORE DELLA DITTA USCIDDA GIOVANNI, FABBRO FERRAIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LI LUCIANEDDI, RELATIVO ALLA FORNITURA DI SUPPORTO IN ACCIAIO INOX PER POSIZIONAMENTO ELICA. IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. Z5B3571087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 4 MESI (CIG Z8734A9641).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2022.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “FORNITURA DI N. 100 GEL IGIENIZZANTI PER MANI DA 600ML E N. 02 OZONIZZATORI”, ALLA DITTA FARMACIA BULCIOLU SRL UNIPERSONALE DI SANTA TERESA GALLURA. - COD. CIG. Z5A34D60A7. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE INFORMATICHE INTEGREATE.- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO DAL D.LGS. N.56/2017,DALLA LEGGE N.55/2019 E SS.MM.II.,A FAVORE DELLA SOC.M2L SRLS., CON SEDE IN S.GIUSTINA (BL), IN VIA CAL DE FORMIGA N.12 (PART.IVA 01183590254), DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE KARTHO VIEW E SACE (SISTEMI INFORMATICI TERRITORIALI),TRIENNIO 2020/2021/2022 (CIG Z562BA9330).- LIQUIDAZIONE FATTURA ANNUALITÀ 2022.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE ONEROSA” PREORDINATA AL RECUPERO, ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE, DESTINATE ALLO SPORT ED ALLO SVAGO, RICADENTI LUNGO LA VIA NAZIONALE (CAMPO DI TERRA BATTUTA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00049360 DEL 31/01/2022 FATTURA N. SF00052175 DEL 28/02/2022 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO UE 2016/679 - PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/PA A ICHNELIOS SOCIETA’ COOP. CON SEDE IN SASSARI, VIA ENRICO CARUSO N.34, PARTITA IVA: IT02482570906 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL RESIDUO IMPORTO DELLA FATTURA - CIG: ZB72C69792</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI – RISOLUZIONE PROBLEMA DI COMPATIBILITA’ DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. AZ/2201017 A FAVORE DELLA DITTA AZOLVER ITALIA SRL,CON SEDE IN AGRATE BRIANZA VIA PARACELSO, 16- P.IVA 09346150155 – CIG ZE5353FE21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’: “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 88927208B0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_22 – PERIODO DI RIFERIMENTO 15.1.22 – 15.2.22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO FEBBRAIO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 25.02.2022 A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL ARL DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AD INTERVENTI TECNICI E MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO IL CENTRO COTTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI PORTO POZZO, - C.I.G. Z78326C8B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO UE 2016/679 - PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA A ICHNELIOS SOCIETA’ COOP. CON SEDE IN SASSARI, VIA ENRICO CARUSO N.34, P.IVA 02482570906- CIG Z1231E6E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA E MODERNA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE LEZIONI DI GENNAIO – FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 01.02.2022 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 2 DEL 28.02.2022 EMESSA DALLA DITTA FABER DI CASULA &amp; PINNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 09.03.2022 A FAVORE DELL’IMPRESA DESIGN ARREDA SNC. DI BRUNETTO GIUSEPPE DI SANTA TERESA GALLURA, PER SPESE RELATIVE AD ACQUISTO DI UNA TENDA DA INSTALLARE NELLA FINESTRA DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI PORTO POZZO COMUNE - C.I.G.Z443450A20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE AFTTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' BRT SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPENJOBMETIS SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GENERALE GUSTAVO FARA N.35 (PART.IVA IT13343690155), RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 3 DEL 28.02.2022 EMESSA DALLA DITTA “L’ORTO VERDE” DI IACOPINO VINCENZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z103506101.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPENJOBMETIS SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GENERALE GUSTAVO FARA N.35 (PART.IVA IT13343690155), RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IDEAUFFICIO CON SEDE IN CALANGIANUS PER LA FORNITURA DI CARTA A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z1334E436D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. IN CALNGIANUS PER LA FORNITURA D 1 STAMPANTE E TONER PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI – ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA ON LINE – IMPRESA GEDI DIGITAL S.R.L., CON SEDE A ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO N.90, PARTITA IVA 06979891006 - IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z0E358B5F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997  - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI H1 TARGATO CW653MF”, ALLA DITTA PISCHEDDA GIULIO “GOMMISTA - AUTORIPARAZIONI - COD. CIG. ZC133B1448. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PICCOLI GERMOGLI GESTITA DALLA COOPERATIVA SILVABELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRIMO QUADRIMESTRE - L.R. 11.05.2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DAL CONSORZIO N.E.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA ALBA CHIARA GESTITA DAL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35750.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FERIE, MATURATE E NON GODUTE DIPENDENTE COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DALL’ 01.03.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: NOLEGGIO GLOBALE MACCHINA AFFRANCAPOSTA PER IL PERIODO 15.03.22/14.03.2022 - CIG: ZAB2A32023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA PAOLA MORONI PERIODO ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DEL DR. ING. GIOVANNI URGEGHE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 (MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.545/2019 E DAL D.L. N.77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021), DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI TIPO CIVILE PER IL NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZB93596966</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LIVELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TIPO CENTRALIZZATO A SERVIZIO DEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA, COMPRESO IMPIANTO DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE. CODICE CIG. ZC63578B7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG Z46336ADE8. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG Z37344C9D5. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRIMO QUADRIMESTRE 2022 - L.R. 11.05.2006 N. 4 ART. 17, COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1516.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRIMO QUADRIMESTRE 2022 - L.R. 11/05/2006- PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5066.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRIMO QUADRIMESTRE 2022 - L.R. 11.05.2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRIMO QUADRIMESTRE 2022 - L.R. 11.05.2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRIMO QUADRIMESTRE 2022 - L.R. 11.05.2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA PAOLA MORONI PERIODO ANNO 2020. RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO, DALL’01.11.2020 AL 31.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- LL.RR. EX 31/84 E 25/93-   INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO FRANCESCO MARIA MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA - ANNO 2021 LIQUIDAZIONE SOMME ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI – AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA PER AMMINISTRATORI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “SISTEMA UFFICIO SRL” CON SEDE IN V.LE COSTA SMERALDA 33 - 07021 ARZACHENA (SS), PARTITA IVA 01369870900– CIG ZA835831EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- LL.RR. EX 31/84 E 25/93- LETT. H - SOMME A SOSTEGNO  PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO FRANCESCO MARIA MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA - ANNO 2021-  LIQUIDAZIONE SOMME ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA. ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81 DEL 08/03/2022  A FAVORE  DELL’IMPRESA SEI SRL DI MILANO PER  PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA   ALLA FIERA  EUDISHOW DI BOLOGNA  CIG: Z4D3497126.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SEZIONE DI LA MADDALENA - ANNO 2020 E 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDI MARIA B. IN CALANGIANUS PER LA FORNITURA DI N. 4 LETTORI GREEN PASS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE NELLE SPESE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO LAVORO.RIMBORSO AL COMUNE DI PALAU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PRESA ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE, NON ANCORA DIVENUTA EFFICACE, DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI “LU BRANDALI”, DELL’ANNESSO CENTRO DIDATTICO POLIVALENTE E DELLA TORRE SPAGNOLA DI LONGONSARDO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE D’URGENZA DEL CONTRATTO, ALL’IMPRESA COOLTOUR GALLURA SOC. COOP. SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG 9028776DA5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA  - LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 ALLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN VIA BAINSIZZA IN CALANGIANUS (SS), DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. (LOTTO CIG Z4C359D062).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 518 DEL 09.03.2022 DELLA DITTA HIVE SRL, RELATIVA AL “SERVIZIO ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A CASA COMUNALE E SCUOLA MEDIA. DICHIARAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA SOTTOSCRITTORE. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX ART. 53 TUA, PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022. COD. CIG. ZA7357E434.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMASRTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z823129092.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2022. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - SALDO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO - CIG. Z1930DF62E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL BIMESTRE GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURE 2/306 E 2/313</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER L’ANNO 2021 AD UNA QUOTA LIMITATA DI DIPENDENTI, DETERMINATA NEL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO, SENZA DISTINZIONE DI SETTORE O CATEGORIA GIURIDICA.  APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 - LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER TRE FIGLI MINORI ANNUALITA' 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2022 - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO - CIG: Z41359AC15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6609.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - IMPEGNO DI SPESA PROROGA GENNAIO - APRILE 2022 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21612.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z0135A09A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “FORNITURA DI N. 200 DONI NATALIZI (CALZE DELLA BEFANA E CARAMELLE PER LA POPOLAZIONE SCOLASTICA” RESIDENTE NEL COMUNE DI SANTA TERESA, ALLA DITTA DETTORI MARKET SRL DI ARZACHENA. - COD. CIG. Z8130103CB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 02 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 20) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ALTE PRESTAZIONI (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016). IMPEGNO DI SPESA –COD CIG. Z44359D12B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 29 LUGLIO 2021, N. 108), IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COMOLI, FERRARI &amp; C. S.P.A., CON SEDE IN VIA ENRICO MATTEI, 4 (NO), RELATIVO ALLA FORNITURA DI UNA WALL BOX PER ALIMENTAZIONE VEICOLO ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z4635A0A93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 14 FEBBRAIO ALL’11 MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER ASSEGNAZIONE DI N. 10 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI “S. COSSU “PER L’A.S.  2020.2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. ATTIVITÀ FORMATIVA  –IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA FORMEL SRL  PER ABBONAMENTO  A CORSI DI E-LEARNING – CIG: ZF43597561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z2735A558F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z6F35A5460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022 - CIG. Z84359F9F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19997.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA LICENZA DEL SOFTWARE DENOMINATO " ACCERTIAMO " DELLA SOCIETA' WTEC SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER L’ANNO 2021 AD UNA QUOTA LIMITATA DI DIPENDENTI, DETERMINATA NEL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO, SENZA DISTINZIONE DI SETTORE O CATEGORIA GIURIDICA.  APPROVAZIONE GRADUATORIE FINALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT- MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2022. “TOUR FERRARI 2022 “- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “MOTO CLUB SANTA TERESA GALLURA “– IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’: “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 88927208B0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_22 – PERIODO DI RIFERIMENTO 15.2.22 – 15.3.22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEMOGRAFICI - CANONE SEMESTRALE ASSISTENZA E SICUREZZA SOFTWARE PER GLI APPLICATIVI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA HALLEY SARDEGNA SRL - CIG:ZBF34D43FD - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE  N. 20 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO DI €. 100,00 CIASCUNO, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “EASTER FESTIVAL 2022” DIREZIONE ARTISTICA E SERVIZI INTEGRATI . DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ART.51, COMMA 1, LETT. A) P. 2.1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 108/2021 IN MODIFICA DELL’ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, MEDIANTE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA CONSIP. CIG: 9151196DD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO -APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 3 DEL 22.02.2022 EMESSA DALLA DITTA SOPHARMA DELLA DOTT.SSA RITA SORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 3 DEL 22.02.2022 EMESSA DALLA FARMACIA COMUNALE SILENE MULTISERVIZI SURL".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019). CUP: E71E18000220009 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONDOMINIO GROS SARDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO E GADGET DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA EUDI SHOW 2022. CIG: ZEA35B3B95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 (MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.545/2019 E DAL D.L. N.77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA SOCIETA’ SPECIAL CAR GROUP S.P.A. CON SEDE LEGALE A ELMAS (CA), MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) AI SENSI CODICE CUP H30J21000150006. CODICE CIG Z2B35917FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG Z4C359D062. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA (CODICE ARES 0900630235), SITA IN VIA DEL PORTO, 2 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016. CUP H36B19005670005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE ARCHITETTI A FAVORE DEL DIPENDENTE ARCH. MUTZU MARTIS FABIANO SALVATORE, DELL'UFFICIO TECNICO, SETTORE OO.PP., PATRIMONIO E DEMANIO, AMBIENTE E INFORMATICA. RIMBORSO QUOTA ANNO 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI, ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’EDIZIONE 2022. NOMINA COLLABORATORE DELL’UCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ IMPRESA IDEABANDIERE S.N.C.  DI SALA CONSILINA (SA) AI SENSI DELL'ART. 36 II CO. LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, PER LA FORNITURA DI N. 3 BANDIERE PER LA PACE, IN OCCASIONE DELL’ EVENTO “GIORNATA DELLA PACE” DA    REALIZZARSI IL 6 APRILE 2022- IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4635B425D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 4 DEL 22.02.2022 EMESSA DALLA FARMACIA COMUNALE SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 4 DEL 22.02.2022 EMESSA DALLA DITTA SOPHARMA DELLA D.TT.SSA RITA SORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  ECONOMIE E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO 2022 - L.R. 8/1999 ART. 4 COMMI 1, 2, 3, 7 LETTERE A9, B), E C) E ALLA L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1 LETTERA F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>197398.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ 14 FEBBRAIO 2022 - 14 MARZO 2022, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED ISTALLAZIONE ESTINTORI UNI 9994 DA 6 KG. A POLVERE E DA 2KG. - AFFIDAMENTO INCARICO.- COD. CIG. Z6335B31AB -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19- INDENNITA' GIORNALIERA A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI  - LIQUIDAZIONE ISTANZE N° 19-20-21-22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, PRIMAVERA IN GALLURA STAZZI E CUSSOGGHJ  2022. LU CÒIU - MATRIMONIO TRADIZIONALE GALLURESE, APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE FUTURI SPOSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. APPROVAZIONE RENDICONTO CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE, AI SENSI DELLA L. R. 20/09/2006,  N° 14, ART. 21, COMMA 2, LETT. F) E L.R. N° 16/2011, ART. 6, COMMA 6 - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 8/1999 ART. 4 COMMI 1,2,3,7 LETTERA A), B), E C) E ALLA L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1 LETTERA F) - APPROVAZIONE ALLEGATO M - LEGGI DI SETTORE - PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 143/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 136/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PER UTENTI SEGNALATI DAL SERVIZIO SOCIALE - CIG. Z993111D0B7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45666000086 DEL 28.02.2022 EMESSA DALLA DITTA LIQUIGAS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, LETT. A) N. 11 DEL 28.02.2022 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO NS. PROT. N. 3673 DEL 14.03.2022 EMESSA DALLA DITTA ABC DISCOUNT S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 10/PT DEL 28.02.2022 EMESSA DALLA DITTA COMMECIALE DETTORI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 9/PT DEL 28.02.2022 EMESSA DALLA DITTA COMMERCIALE DETTORI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INPRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI - CUP: H39D19000010001 - CODICE INTERVENTO 221SOC106 - CODICE CIG. 87601375BD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/91 DEL 17.03.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ - CIG: Z7330D5426 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA EDILREST SAS DI RAIMONDO NIEDDU, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASA COMUNALE, SCUOLE MEDIE E PALASPORT DI SANTA TERESA GALLURA. CIG. Z2635B8928.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 4 MESI (CIG Z8734A9641).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MARZO 2022.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLA' SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: 87601375BD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART 165, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI NOVEMBRE 2021, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PER IL MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4812.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO @LL-IN - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0012001144 DEL 18.02.2022 EMESSA DALLA DITTA IRIDEOS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE LISTA N. 1 DEL 31.01.2022 PRESENTATA DALLA DITTA DISCOUNT F.LLI CALVANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA NOTA PROT. N. 4292 DEL 25.03.2022 PRESENTATA DALLA DITTA DISCOUNT F.LLI CALVANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI BONCAMINU. - RESTITUZIONE SOMME VERSATE SARDO PAOLINA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER TAGLIO STRADALE EFFETTUATO NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. SIG. GREGORIO MARCO GRASSI, LOC. LA FILETTA SN. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO  PER RISCOSSIONE PRESSO IL COMUNE DI BORTIGIADAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. C. &amp; C. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI DELL'ENTE. PERIODO DICEMBRE 2021 – GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA " ENI LA ULTATA " DI AIELLO LUIGI DI SANTA TERESA GALLURA.MESE DI FEBBRAIO 2021 . CIG: ZB7357FF11 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO; LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CARTOLERIA DA GHJUANNAMARIA DI MOLINO MARIA PAOLA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z3535591B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. CARLO CASULA PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELL’ECOCENTRO SITO IN LOC. BONCAMINU NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, AI SENSI DEL D.M. 08 APRILE 2008 E SS.MM.II. (D.M. 13 MAGGIO 2009 – D.M. 116/2020).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COMOLI, FERRARI &amp; C. S.P.A., CON SEDE IN VIA ENRICO MATTEI, 4 (NO), RELATIVO ALLA FORNITURA DI LAMPADE CON TECNOLOGIA A LED DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI LA FUNTANA. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z7C35BF0BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 16/03/2022 DELLA SOCIETA’ SIGMA SERVICE SRL, CON SEDE IN VIA DELLE AZALEE, 3/B CIVITAVECCHIA (RM), RELATIVA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.). CODICE CIG. ZEB3579577</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE LA FUNTANA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. “FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (ANNUALITÀ 2021). INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVAMENTE ALL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO AL DOTT. ING. GIOVANNI URGEGHE. CODICE CIG ZB93596966</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 46^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 18/03/2022 DELLA SOCIETA’ SUN TECH SRL, CON SEDE IN VIA GEORGIA, 41 OLBIA (SS), RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. CODICE CIG. Z6F35A5460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20 DEL 14.03.2022 DELLA DITTA NEW TECH SRL, CON SEDE IN VIA LA TURRI SNC IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE (SS). CODICE C.I.G. ZCF354574E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SARDEGNA WI.FI SRL., CON SEDE IN PALAU IN VIA DEI LISTRIGONI N.19, DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE PONTI RADIO E LINEA DATI FLAT SENZA LIMITI DI TEMPO E TRAFFICO, PER RESIDENTI NEL CENTRO URBANO, NELLE FRAZIONI E LOCALITÀ RURALI (CIG ZB735C3595).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI PRESSO AREA FITNESS E MINI BASKET IN VIA DEL PORTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI, COORDINATO CON D.LGS. N.56/2017 “CORRETTIVO APPALTI” E AGGIORNATO ALLE MODIFICHE PREVISTE DALLA LEGGE 157/2019 “DECRETO FISCALE 2019” E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z4B35C37D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/1/1 DEL 15/03/2022 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA GENNAIO 2022” - CODICE C.I.G. 7347456081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/1/1 DEL 17/03/2022 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “TRATTAMENTO INERTI NOV/DIC. 2021 170107 TRASPORTO INERTI NOV/DIC. 2021. CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/1/1 DEL 16/03/2022 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO GENNAIO 2022” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018 – 2020 ASSE II – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA – FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. (D.LGS. 65/2017, ART. 12 - D.M. 687/2018 - ANNUALITÀ 2018). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITA IN VIA TRAV. ALDO MORO (CODICE ARES: 0900630111). CUP H75B19000630001 - CODICE CIG Z2235C3890.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998 - FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA A CONTRARRE . SERVIZI TECNICI  DI  NOLEGGIO, TRASPORTO, ALLESTIMENTO,SMONTAGGIO  PALCHI,  GAZEBO TRANSENNE E RELATIVI COLLAUDI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL’ART.51, COMMA 1, LETT. A) P. 2.1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 108/2021 IN MODIFICA DELL’ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120) MEDIANTE  RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT . CIG: Z9035CA1B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’IMPRESA IMTEC S.R.L.  PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONI IMPATTO ACUSTICO E  PIANI  SICUREZZA  DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA . IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA035C2E67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT – MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TOUR FERRARI 2022 ”- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB SANTA TERESA GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19- INDENNITA' GIORNALIERA A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI  - LIQUIDAZIONE ISTANZE N° 23-24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG ZCE35C8165.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI SAN TOMMASO PRESSO LA FRAZIONE DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA CO.SE.DI.MO. DI LUCIANO MOLINO CON SEDE IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE (SS). CODICE CIG. Z3935C816F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO:  FIERA  EUDISHOW DI BOLOGNA DAL  01 AL 04 APRILE 2022 – MISSIONE FUNZIONARIO LUTZONI (AMP) E ASSESSORI VILLANI E SCOLAFURRU . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AGENZIA RANDATOUR E RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOMME MISSIONE ALL’ECONOMO.   CIG: ZA835C2E99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "Y2K" DI BARONTINI FRANCESCO , PER FORNITURA WORKSTATION TRAMITE IL MEPA . CIG: ZBB3483D84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA CIG: Z1E35B87FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITA' E MONITOR AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA- LIQUIDAZIONE FATTURA CIG:ZEF3468E66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPROVAZIONE AVVISO E  RELATIVA MODULISTICA INERENTE L’INDAGINE DI MERCATO PER  LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE RDO SUL PORTALE SARDEGNA CAT ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E  COORDINAMENTO DI   MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DA PARTE COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA O DA  ASSOCIAZIONI PER LORO CONTO, ( AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. B DEL D. LGS. N. 50/2016  E SS. MM. II)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI – IMPRESA ARIANNA LEONI, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA LU CALTERI 39 – PARTITA IVA IT02492640905, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FE - CIG ZDC34AA843</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE ORE DI LAVORO IN ECCEDENZA AL NORMALE ORARIO LAVORATIVO DIPENDENTE PAOLA SANNA, CAT. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA – SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI N.1 SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA ALL’IMPRESA “MANCA GIAN LUCA”, CON SEDE IN BIRORI (NU), VIA SICILIA 3, P.IVA IT01305510917 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/00 – CIG Z953525E6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE E SISTEMAZIONE PORTA GARAGE CASERMA CARABINIERI. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG. Z7135D0534-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 154/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 22.02.2022 EMESSA DALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 22.03.2022 EMESSA DALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 02/2022 DEL 18.03.2022 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO FEBBRAIO E CONTRIBUTI 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE RAS N. 56/21 - RIMBORSO CAREGIVER MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/3 DEL 21.03.2022 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: Z9335BD1AD - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/102 E 3/103</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORANARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG. 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/649</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 7975640A54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG: 9028342781 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/646</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/3 DEL 09.02.2022 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG: 9028342781 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/645</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AR.CO.AL. S.R.L. CIG. Z0B2C6A505 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO - MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 131 DEL 24.03.2022 EMESSA DALLA DITTA ITM TELEMATICA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AR.CO.AL.S.R.L. - CIG: Z9935D258E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - PROROGA GENNAIO - APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20078.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO QUOTE TARI A FAVORE DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE LEICENZE DEI PRODOTTI FIRMA DIGITALE DA REMOTO E DIKE GO SIGN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI ALLE PUBBLICHE UDIENZE DEL 10/03/2022 RICORSO LISCIA DI SCOPA SRL PER IMU ANNO 2014 E DEL 21/03/2022 RICORSO SIG. B.G. PER IMU 2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO IMU  A FAVORE  DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCARICHI DI SUPPLENZA AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STEFANIA CINZIA GIUA IN RIFERIMENTO AL PERIODO COMPRESO TRA IL 16 MARZO E IL 14 GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CODICE C.I.G. Z2735A558F. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “EASTER FESTIVAL 2022” DIREZIONE ARTISTICA E SERVIZI INTEGRATI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.L. N. 50/2016 E SS.MM.II  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NR.2063185 /2022 SULLA PIATTAFORMA MEPA CONSIP. APPROVAZIONE ATTI ED  IMPEGNO DI SPESA CIG: 9151196DD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA SOPHARMA DELLA DOTTORESSA RITA SORO , PER ACQUISTO PRESIDI SANITARI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. CIG: Z8E347CB6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RDO SU SARDEGNA CAT PER SERVIZI TECNICI  DI  NOLEGGIO, TRASPORTO, ALLESTIMENTO, SMONTAGGIO PALCHI, GAZEBO TRANSENNE E RELATIVI COLLAUDI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE ATTI ED  IMPEGNO DI SPESA . CIG: Z9035CA1B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN APPARECCHIO DI TELEFONIA MOBILE  DA DESTINARE AI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE,IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDMANETO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " FERRAMCOLOR" DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z6235DBC6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ BLUEHITECH SRL CON SEDE IN PADOVA E RELATIVO ALLA QUOTA ANNUALE 2022, COME PREVISTO DAL “BUSINESS PLAN” ALLEGATO AL CONTRATTO REP. N. 1700 DEL 08.11.2014. LOTTO CIG 5080051EB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (CUNETTE E BANCHINE), POSTE LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE”, A FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, AI SENSI DELLA LEGGE 08 OTTOBRE 1991 N.381. CIG 9170796C42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. A LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN VIA DEL PORTO 6 A SANTA TERESA GALLURA, PER SERVIZIO SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI DI SANTA TERESA GALLURA E BIBLIOTECA DI SAN PASQUALE. CIG: Z8935D8736.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E   RELATIVAMENTE ALL’EVENTO “EASTER FESTIVAL” 16,17 E 18 APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO MARZO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO MARZO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MARZO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: ONERI SIAE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622005322/ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/001 DEL 01/04/2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2022 CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILREST SAS DI RAIMONDO NIEDDU CON SEDE IN FRAZ. DI RUONI VIA AMUNDSEN, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO LA CASA COMUNALE, SCUOLE MEDIE E PALASPORT. CIG. Z2635B8928. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LOCALE C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA - LOTTO CIG ZAD3579471.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SE.MO. ARTE SRL DI MOLINO E SEGHENE CON SEDE IN VIA TURRIS SNC - SANTA TERESA GALLURA (SS). LOTTO CIG. ZEC3545747. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50 E SS.MM.II., A FAVORE DELL’IMPRESA CARTOLIBRERIA ROGGERO DI SANTA TERESA GALLURA, PER FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURA DIDATTICA, PER L’ACCOGLIENZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z4135E630A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOC. OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN S.TERESA G. IN P.ZZA VITT. EMANUELE I° N.25, DEL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE (INTERVENTO STRAORDINARIO PER LE FESTIVITÀ PASQUALI E BISETTIMANALE DI MANTENIMENTO MENSILITÀ 07 APRILE 6 MAGGIO)- LOTTO CIG ZC835E622B.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA EX ART. 43, C. 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ ART. 32, C. 1-BIS, 1-TER. AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE …OMISSIS…</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO ON LINE "PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LE RESPONSABILITA' DEL PUBBLICO DIPENDENTE DOPO IL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI" – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO SARDEGNA TALENT TROPHY” DAL 16 AL 19 APRILE 2022. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SOCIETÀ “SPORT &amp; HOSPITALITY S.R.L.” DI MILANO.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1/PA/VIGIL 2022/ IN FAVORE DELLA IMPRESA GENERALPOL SRL PER SERVIZI SICUREZZA EVENTI 2021 (SALDO DET. IMP. 157 E 173/21). CIG Z7D32606F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z103506101.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMASRTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z823129092.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MARZO 2022. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DEI VINCOLI PREVISTI DALLA CONVENZIONE N°53 DEL 15/02/1991 GRAVANTI SUL FONDO UBICATO IN ZONA P.E.E.P. DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN VIA EMILIO LUSSU LOTTO 14, INTESTATO AL SIG. CIROCCA GIOVANNI ANDREA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA SU PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, A SEGUITO DELL’ERRATA COMUNICAZIONE DEL CODICE IBAN DA PARTE DELLA DOCENTE DI CHITARRA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO, DELLE PROVVIDENZE RELATIVE ALLE LEZIONI SVOLTE NEI MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2166.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMATRICOLAZIONE AUTOBUS PER SERVIZIO DI TRASPORTO CON MOBILITÀ SOSTENIBILE.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AGENZIA DI PRATICHE AUTO DEL SIG. ACCOGLI ANGELO DI TEMPIO PAUSANIA. CIG: Z2F331F3B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ENI LA ULTATA"DI AIELLO LUIGI DI SANTA TERESA GALLURA.MESE DI MARZO 2022. CIG:Z4335E132E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 172/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU"  (R.E.I.S.) 2021. LIQUIDAZIONE SOMME A N. 1 UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE . AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 2 UTENTI PER IL MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PAGAMENTO CONTRIBUTO DI GARA STAZIONE APPALTANTE - CODICE MAV: 01030652560991454</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  ECONOMICA PER I PROFUGHI UCRAINI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TUTTISMARKET CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES - CODICE CIG.: ZD835D810D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO OPLA' - PROGETTO IN PRIMIS - COD. INTERVENTO 221SOC106 - CUP: H39D19000010001 - CIG: 87601375BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GINNASTICA DOLCE ANNUALITÀ 2021 - 2022 - RIMBORSO QUOTE COMPARTECIPAZIONE UTENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’IMPRESA ELMI SRL PER IL NOLEGGIO ESTINTORI DA UTILIZZARSI IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI  EVENTI 2022 . IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4735E94B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA73 DEL 01.04.2022 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 183 DEL 29.03.2022 A FAVORE DELL’IMPRESA IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F. CON SEDE IN SALA CONSILINA (SA) PER LA FORNITURA DI N. 3 BANDIERE PER LA PACE, IN OCCASIONE DELLA GIONATA DELLA PACE DEL 6 APRILE 2022- CIG: Z4635B425D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA SEI SRL DI MILANO ORGANIZZATRICE DELLA FIERA EUDISHOW DI BOLOGNA (INTEGRAZIONE DI SPESA PER IMPREVISTI ALLESTIMENTO STAND) CIG. Z2E35EAD56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI CORTE E LUNGHE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SEZIONE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SASSARI.  CIG:ZB73578D55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT – MANIFESTAZIONE SPORTIVA “AJO’ CLASSIC 2021” - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB PORTO LISCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA, RELATIVO AI LAVORI DI SOSTITUZIONE SOSTEGNI OBSOLETI IN VIA LA FUNTANA E PIAZZA MODESTO E SOSTITUZIONE LAMPARE IN VIA MULINO A VENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG Z7635EB10E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GRUPPO BATTERIA PER SERVER E UNA SCHEDA DI RETE, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z5B35C0446</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PROGRAMMA PER VIDEOCONFERENZE E GRUPPO DI CONTINUITÀ CON RELATIVA BATTERIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z8E35A462E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA PER N.26 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z4D35C27B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA COMUNE SERVIZI ESSENZIALI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA  “ABC DISCOUNT S.R.L.” - CODICE CIG: Z0335EE661.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z3035EC46D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA -  FABER S.R.L. DI CASULA E PINNA - CIG: Z8C35D7178</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>478</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO MENSA PER UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE - CODICE GIG: ZA235D66BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>996.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C, P.E. C1, CON DECORRENZA 11.04.2022 E SINO AL 31.05.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1A “AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000” INTERVENTO “PUNTA CUNTESSA” - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (CUP H38G20000000006–CIG 8490720BCA) – CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI PROGETTAZIONE ESECUTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MARZO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/A DEL 01.04.2022 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N.23 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/A DEL 24.03.2022 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' INFOCERT SPA PER RINNOVO LICENZA ANNUALE SOFTWARE PER APPOSIZIONE FIRMA DIGITALE DA REMOTO E DIKE GO SIGN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z0E35F38C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO PROROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 1 DEL 31.03.2022 EMESSA DALLA DITTA “PESCHERIA MARONGIU GINA S.R.L.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA GESTIONE DIRETTA SAD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 3 DEL 31.03.2022 EMESSA DALLA DITTA FABER DI CASULA &amp; PINNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 7975640A54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 4 DEL 31.03.2022 EMESSA DALLA DITTA “L’ORTO VERDE” DI IACOPINO VINCENZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG. 9028342781- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/751</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - CIG: 902834278 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/750</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA NOTA PROT. N. 4502 DEL 29.03.2022 PRESENTATA DALLA DITTA DISCOUNT F.LLI CALVANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: Z7330D5426 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL ARL DI SANTA TERESA GALLURA, PER SPESE RELATIVE AD INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DEL COMPRESSORE DELL’ARMADIO CONGELATORE IN DOTAZIONE AL CENTRO COTTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANTA TERESA, VIA F. TEDDE - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z9D35EDDE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE SEZIONE DI SEDINI  PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL EVENTO “EASTER FESTIVAL 2022” A SANTA TERESA GALLURA NEI GIORNI 16-17 E 18 APRILE 2022 .IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 06/04/2022 ( ACCONTO) IN FAVORE DELLA IMPRESA AEFE MUSIC DI BORORE (NU) PER DIREZIONE ARTISTICA E SERVIZI INTEGRATI “EASTER FESTIVAL 2022" (DET. IMP. NR. 110/2022)   CIG: 9151196DD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO GEOREFERENZIATO DELLA DELIMITAZIONE DEMANIALE MARITTINA DELL'ARENILE DELLA SPIAGGIA DI RENA DI LEVANTE CIG: Z822F3CE6D - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 193/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2022 DEL 02.04.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI UFFICI OO.PP. DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE C.I.G. ZCE35C8165</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161/PA DEL 25.03.2022 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ALL’ACQUISTO DI PROGRAMMA PER VIDEOCONFERENZE E GRUPPO DI CONTINUITÀ CON RELATIVA BATTERIA. COD. CIG. Z8E35A462E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE LA FUNTANA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. “FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020. APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E DEL C.R.E. RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CODICE CUP H37H21004520001. CODICE CIG ZCC33385D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MARZO 2022, RELATIVA AL SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, PULIZIA, SICUREZZA E CUSTODIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (LOTTO CIG Z6334ABD93).-LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MARZO 2022, RELATIVA AL SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, PULIZIA, SICUREZZA E CUSTODIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (LOTTO CIG Z6334ABD93).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2022 DEL 01.04.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE MARZO 2022. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DENOMINATO “SERVIZIO BUS NAVETTA ELETTRICI CENTRO URBANO - LOCALITA’ TURISTICHE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LUNGONI PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  PER LA STAGIONE ESTIVA 2022. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E LAVAGGIO  BIANCHERIA ALLOGGIO ARTISTI ( APPARTAMENTI) IN OCCASIONE DI “EASTER FESTIVAL 2022”   CIG Z1535F4860</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA PER RESPONSABILE ED ADDETTI ALLA SICUREZZA AGLI EVENTI IN PARTICOLARE PER L’ “EASTER FESTIVAL 2022”  CIG Z8535FA069</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “EASTER FESTIVAL 2022” GESTIONE CAMPAGNA SOCIAL ADV SU FACEBOOK ED INSTAGRAM. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER NOME E CONTO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO  DI N. 1 UNITA' PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C1 A DECORRERE DAL 16 APRILE AL 31 MAGGIO 2022 PER ESIGENZE TEMPORANEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE-APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/2 DEL 05.04.2022   RELATIVA AL MESE DI MARZO  2022, A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI- C.I.G.  7943320B05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MARZO 2022, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CUSTODIA DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E DI SPETTACOLO – AUDITORIUM COMUNALE”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA BEDDULA- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG. ZF134A7BEB).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI FORNITURA E  TRASPORTO TRANSENNE PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL’ART.51, COMMA 1, LETT. A) P. 2.1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 108/2021 IN MODIFICA DELL’ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA  SULLA PIATTAFORMA MEPA CONSIP. CIG Z59360760F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICO LOGISTICA SICUREZZA E COORDINAMENTO DEGLI EVENTI ED  IN PARTICOLARE PER L’ “EASTER FESTIVAL 2022” CIG Z413604E41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021)MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.2106033/2022 SUL MEPA  PER FORNITURA E TRASPORTO TRANSENNE EVENTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z59360760F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CONCORSO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO MANUTENTORE/NECROFORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA B1, POSIZIONE ECONOMICA B1, DA ASSEGNARE AL SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, DEMANIO E INFORMATICA. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI N.1 SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA ALL’IMPRESA “MANCA GIAN LUCA”, CON SEDE IN BIRORI (NU), P.IVA 01305510917 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z0C360EB8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MEDIATECA COMUNALE IN VIA DEL PORTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019” – ANNUALITÀ 2021). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 8902277760.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (CUNETTE E BANCHINE), POSTE LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE”, A FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, AI SENSI DELLA LEGGE 08 OTTOBRE 1991 N.381. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, DEMANIO, AMBIENTE E INFORMATICA N. 159/623 DEL 06.04.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALE PER MESI 24 CON SCADENZA FINALE AL 30.11.2023, IN CONVENZIONE “CONSIP MULTIFUNZIONE 25”, DI N.6 FOTOCOPIATRICI DIGITALI DI FASCIA ALTA, COLORE A3, MODELLO WORK-CENTRE 7845VI, CON NETWORK SCANNING, INTERNET FAX, SERVER FAX E KIT FORATURA, CON LA SOCIETÀ XEROX SPA, CON SEDE IN SESTO SAN GIOVANNI IN VIA TOMMASO EDISON N.110 (LOTTO CIG Z6233A30B3). LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BLOCCO TESTINE DI STAMPA PLOTTER. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. ICHNELIOS S.C.AR.L.– CIG ZB135104FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0. PAGAMENTO QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL TRIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N.50/2016, (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N°108/2021) A FAVORE DEL GEOM. ANTONIO ALLUTTU, LIBERO PROFESSIONISTA IN S. TERESA GALLURA, CON STUDIO IN VIA CARDUCCI N.10, PER LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DELLA TERRAZZA PANORAMICA – PIAZZA LIBERTÀ, (EX ALBERGO ESIT). CIG Z6D35FB274.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PAP DEL 01.04.2022 DELLA STP STUDIO ENGINEERING TEAM SRL, CON SEDE IN VIA DON STURZO, 3 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS), RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LIVELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TIPO CENTRALIZZATO A SERVIZIO DEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA, COMPRESO IMPIANTO DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG ZC63578B7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 07/04/2022 DELLA SOCIETA’ SUN TECH SRL, CON SEDE IN VIA GEORGIA, 41 OLBIA (SS), RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. CODICE CIG. Z6F35A5460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE ALFA ROMEO 159 TARGATA DG483ZS”, ALLA DITTA PISCHEDDA GIULIO “GOMMISTA - AUTORIPARAZIONI - COD. CIG. Z4B3564C0B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONI PONTI RADIO E LINEA DATI FLAT SENZA LIMITI DI TEMPO E TRAFFICO, PER RESIDENTI NEL CENTRO URBANO, NELLE FRAZIONI E LOCALITÀ RURALI”, ALLA DITTA SARDEGNA WI.FI. SRL, CON SEDE NEL COMUNE DI PALAU IN VIA DEI LISTRIGONI N. 19. - COD. CIG. ZB735C3595. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MARZO 2022, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI “PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA BEDDULA- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG. ZEA34A4FDF).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 30/3 E 40/3 /2022 (SALDO) A FAVORE DELL’IMPRESA TURRISMARKET PER FORNITURA PRODOTTI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INTRATTENIMENTI 2021. CIG ZCD3265E33 (DET. IMP 159/21);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. L. R. 17/99, CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2021. AMMISSIONE DELLE ISTANZE ALLA FASE SUCCESSIVA DI VALUTAZIONE. SERVIZIO SPORT. L. R. 17/99, CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2021. AMMISSIONE DELLE ISTANZE ALLA FASE SUCCESSIVA DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI – AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA PER AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE 001220 A FAVORE DELLA DITTA “SISTEMA UFFICIO SRL” CON SEDE IN V.LE COSTA SMERALDA 33 - 07021 ARZACHENA (SS), PARTITA IVA 01369870900 – CIG ZA835831EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. L. R. 17/99- CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2021. AMMISSIONE DELLE ISTANZE ALLA FASE SUCCESSIVA DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.  PERIODO  01/07/2021-31/12/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8636037AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “EASTER FESTIVAL 2022” PRESTAZIONE OCCASIONALE GRATUITA. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE  DI VIAGGIO E VITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETTERA F) - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2022. APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL MODULO DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 E L.R. 6/1992 - EROGAZIONE PROVVIDENZE PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ NELL'AMBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI. COD. CUP: F99J20001010001 - COD. CIG: ZC835FB664.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 E L.R. 43/1993 EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, LETT. A) N. 20 DEL 31.03.2022 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO EX ART. 75  DEL 12 GIUGNO 2022  - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 22 APRILE - 18 GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO EX ART. 75 DEL 12 GIUGNO 2022 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT – MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO SARDEGNA TALENT TROPHY” DAL 16 AL 19 APRILE 2022. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ” SPORT &amp; HOSPITALITY S.R.L.” DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 88927208B0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_22 – PERIODO DI RIFERIMENTO 15.3.22 – 15.4.22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29322/2022 IN FAVORE DELLA IMPRESA SERVERPLAN  SRL PER CANONE ANNUALE (2022) HOSTING SITO TURISTICO WWW. SANTATERESAGALLURATURISMO.COM ( DET. IMP.77/2022). CIG Z8C35779E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01-2022/PA IN FAVORE DELLA AGENZIA RANDATOUR  PER EMISSIONE BIGLIETTI AEREI E VOUCHERS HOTEL PER FUNZIONARIO LUTZONI (AMP) E ASSESSORI VILLANI E SCOLAFURRU PER PARTECIPAZIONE FIERA  EUDISHOW DI BOLOGNA (DET. IMP.107/2022) CIG:ZA835C2E99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ E LE MANIFESTAZIONI REALIZZATE NELL’ ANNO 2021. APPROVAZIONE ATTI PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PER UTENTI SEGNALATI DAL SERVIZIO SOCIALE - CIG: ZA235D66BB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ RINAGGJU GESTITA DALLA COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 917/PA, 918/PA E 1078/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALL'ARCHITETTO ILARIA ACHENA PER LE MISSIONI LEGATE ALLA CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. DEL 18/08/2000 N 267 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA PAESAGGISTICA DI CUI AGLI ART. 146 E 159 DEL D. LGS. 22/01/04 N°42 CON IL COMUNE DI CASTELSARDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME INTEGRATO DAL D,.LGS. N.56/2017 E DALLA LEGGE N.55/2019, PER L'ACQUISTO DI CENTRALINO TELEFONICO IP TRAMITE ME.PA./CONSIP SPA (CIG ZBA2975243).- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI (TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2022).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ 14 MARZO 2022 - 14 APRILE 2022, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER GARA INFORMALE DI PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE N.381/91, DA INDIVIDUARSI AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016 COME DA ULTIMO INTEGRATO DAL D.L. N.76/2020(DECRETO SEMPLIFICAZIONE),CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL'ART.95 DEL D.LGS. N.50/2016 – ANNUALITÀ 2022 (CIG 9191478797).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LOCALE C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA - LOTTO CIG Z3035EC46D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 12.04.2022 ALLA SOCIETÀ LOCALE DENOMINATA “LA BEDDULA” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DEL “SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI DI SANTA TERESA GALLURA” – LOTTO CIG Z8935D8736.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETT. A), DEL D.LGS. N.50/2016, MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N. 55/2019 E DAL D.L. N.77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ AL.PA.GI ELETTRIKA SNC, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 5 RADIATORI ELETTRICI E INSTALLAZIONE DI N. 1 POMPA DI CALORE INVERTER. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA23609776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z6F3609771.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2022 DEL 08.04.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI ELETTRICI PRESSO AREA FITNESS E MINI BASKET IN VIA DEL PORTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE C.I.G. Z4B35C37D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA INF.ALL. 2.1 S.R.L.S. CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA E RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 PORTA DUE ANTE APERTURA ESTERNA CON SERRATURA DI SICUREZZA E N.1 SOPRALUCE FISSO DA INSTALLARE PRESSO IL PALASPORT COMUNALE “GIANNI D’ARCO”. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. ZBF3606B50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA TRUST TECNOLOGIES SRL PER “FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (N. 100 PEC-CONSIP) PERIODO SETTEMBRE 2021/DICEMBRE 2021” COD. CIG. Z8E0E6C729.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CONCORSO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO – MANUTENTORE  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA B3, DA ASSEGNARE AL SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, DEMANIO E INFORMATICA. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2022 A FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA COD. IMPEGNO 2022/267 - DETERMINAZIONE N. 197 DEL 07.04.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>996.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA - CIG: Z4F3611FED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1639.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO , TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA " LAZZARI SRL" CON SEDE IN MAGLIE (LE) . CIG: Z23360C4A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DOTT. GESUINO DEROSAS PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SPECIALIZZATA MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI "PERSONALE NEWS" EDITA DALLA SOC. PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9C3614945.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIVERSAMENTO QUOTE TARI A FAVORE DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO IMU VARIE ANNUALITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CUSTODIA DEL CINETEATRO NELSON MANDELA IN OCCASIONE DI N. 3 EVENTI DA TENERSI NEL MESE DI APRILE 2022. CIG Z8C361BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPENJOBMETIS SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GENERALE GUSTAVO FARA N.35 (PART.IVA IT13343690155), RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E TRASMISSIONE RELAZIONE E CONTO ANNUALE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DI GESTIONE AFFERENTI LA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO RELATIVI ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.PARIFICAZIONE DEI CONTI. IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MARZO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 13.04.2022 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA " FALCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA ARL " CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA , PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - PERIODO 1-31 MARZO 2022. CIG:Z553563A26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA "FALCOOP SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA ARL" PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - PERIODO 7-28 FEBBRAIO 2022. CIG: Z313515536</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICHE UDIENZE RELATIVE AI RICORSI DELLA SOCIETA' LISCIA DI SCOPA SRL (IMU 2014 ) E SIG. B.G. IMU 2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA  PER IL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA ,PROTEZIONE IGIENE PER L'AMBIENTE ANNO 2021, DI CUI ALL'ART. 19 D.LGS. 504/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 195/755 DEL 21.04.2022 - DETERMINA A CONTRARRE PER GARA INFORMALE DI PROCEDURA NEGOZIATA, PER AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI  – ANNUALITÀ 2022 (CIG 9191478797).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE N.381/91 E DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016  (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE OCTOPUS, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, PULIZIA, SICUREZZA E CUSTODIA DELL’EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT DAL 01.05.2022 AL 31.05.2022-  IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z7536265E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELN SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2022 - 2026 A SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 DA AGGIUDICARE CON LA MODALITA' DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 3, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - LOTTO CIG: 92091238B4 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECITIVO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA SARA LEBIU PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE N.381/91 E DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z223629038</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) E DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO URBANO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z4F3629481</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (CUNETTE E BANCHINE), POSTE LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE OCTOPUS, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. ZDD360DC4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE SPERIMENTALE DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE”, RICADENTE ALL’INTERNO DELL’AREA PSIC DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”), MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA AR.CO.AL. S.R.L. PER LA FORNITURA DI N.1 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DA INSTALLARE PRESSO L’EDIFICIO POLIFUNZIONALE “EX-B”, SITUATO IN VIA BECHI.  IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z413611740</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z183614802</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI PIANTUMAZIONE DI FIORITURA PERENNE PRESSO PIAZZA DEL POPOLO NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE NEL COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z693614554.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RIPARTO DELLA QUOTA DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI ASSEGNATA ALLA REGIONE SARDEGNA PER IL 2021. ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA E), LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 E D. LGS 13 APRILE 2017, N. 65. PROGRAMMAZIONE DEI FONDI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA (ANNO EDUCATIVO SCOLASTICO 2021/2022) E PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANTA TERESA GALLURA (CODICE ARES 0900631680), MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z6935E3DC7 – CUP: H39J21006610003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE E ADESIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA MANIFESTAZIONE EQUESTRE PALIO SAN SIMPLICIO “SU PALU DE S’ ISTELLA “PER LA GIORNATA DEL 14/05/2022 IN ONORE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN SIMPICIO IN OLBIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022-649  IN FAVORE DELLA FORMEL SRL  PER  ATTIVITÀ FORMATIVA DI E-LEARNING PER I DIPENDENTI COMUNALI UFFICI P.I CULTURA TURISMO E SPORT  ( DET IMP 97/22) – CIG: ZF43597561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 448/1998 - TRASMISSIONE DATI ALL'INPS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ART. 65 LEGGE 448/1998 PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - TRASMISSIONE DATI ALL'INPS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 222/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 221/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO E CONTRIBUTI 1 TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABER SRL - CIG. Z8C35D7178 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 07/04/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AR.CO.AL. S.R.L. CIG. Z9935D258E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 13/04/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NR.3/PA/2022 IN FAVORE DELLA IMPRESA FALCOOP SOC. COOP. ARL. PER SERVIZIO DI SICUREZZA EVENTI APRILE 2022 ( DET. IMP.132/2022). CIG. Z8535FA069</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 20/04/2022 (SALDO) IN FAVORE DELLA IMPRESA AEFE MUSIC DI BORORE (NU) PER DIREZIONE ARTISTICA E SERVIZI INTEGRATI“EASTER FESTIVAL 2022 (DET. IMP. NR. 110/2022)   CIG: 9151196DD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 2 DEL 05.04.2022 EMESSA DALLA DITTA PIZZICHERIA DI PAOLA ROMANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 2 UTENTI PER IL MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. ADENJOY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D.  FIT FACTOR’ 65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. MOTOCLUB SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.P. D PORTO POZZO “ALESSIO MANNONI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D.  POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. CIRCOLO IPPICO LI NIBBARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. CIRCOLO TENNIS SANTA TERESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. SANTA TERESA FUTSAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 18 MARZO ALL’8 APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AVIS SEZIONE DI SEDINI  PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL“EASTER FESTIVAL 2022” A SANTA TERESA GALLURA NEI GIORNI 16-17 E 18 APRILE 2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRO FORMATIVO  DENOMINATO "VIVERE CON BARBABLÙ: LA VIOLENZA DI GENERE E LE IMPLCAZIONI PSICOLOGICHE E RELAZIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLO STRADELLO D’ACCESSO ALLA VALLE DELLA LUNA IN LOCALITÀ CAPO TESTA”, ALLA DITTA MOLINO DOMENICO FRANCESCO DI SANTA TERESA GALLURA. - COD. CIG. ZDF32D20AD. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA DELL’ALVEO DEL RIO MUZZEDDU, NELLA PERIFERIA URBANA DI SANTA TERESA GALLURA”, ALLA DITTA MOLINO DOMENICO FRANCESCO DI SANTA TERESA GALLURA. - COD. CIG. Z692EB9B5E. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “LAVORI DI PULIZIA DELL’ALVEO DEL RIO MUZZEDDU, TRATTO COMPRESO TRA L’AREA DEL DEPURATORE ED IL SOTTOPASSO DI VIA LA FILETTA, NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO SOCIALE SAMARCANDA”, ALLA DITTA MOLINO DOMENICO FRANCESCO DI SANTA TERESA GALLURA. - COD. CIG. ZBF2F03976. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 4 MESI (CIG Z8734A9641).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI APRILE 2022.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PAP DEL 01.04.2022 DELLA STP STUDIO ENGINEERING TEAM SRL, CON SEDE IN VIA DON STURZO, 3 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS), RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LIVELLO ESECUTIVO, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PASQUALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG Z27351DACD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, PER AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE D’USO” FINALIZZATA AL RECUPERO, ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATE A SERVIZI  PER LO SPORT E LO SVAGO, RICADENTI LUNGO LA VIA NAZIONALE ( CAMPO IN TERRA BATTURA NELL’ AREA SPORTIVA COMUNALE), MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE.- APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N.1 TELEFONO MOBILE CON MEMORIA DA 64 O 128 GB DA UTILIZZARE PER LA RICEZIONE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DELLE RETTE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA. CIG ZE735D31C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>279</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GADGET DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “PRIMO TROFEO CHALLENGE AMP CAPO TESTA-PUNTA FALCONE”. CIG: Z87361A899</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PRIMO TROFEO CHALLENGE AMP CAPO TESTA-PUNTA FALCONE” ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE ITALIANA – SEDE DI SANTA TERESA GALLURA: IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA A TITOLO DI CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBOX ANNO  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI  PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA RELATIVA AI RICORSI DELLA SOCIETA' ERMEA SRL IN MATERIA DI  ICI/IMU  DPER VARI ANNI D'IMPOSTA PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTRAIA REGIONALE PER LA SARDEGNA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA: CAMPO DI CALCIO E PISTA DI ATLETICA LOC. BUONCAMINO, CAMPO DI CALCIO “TOMASO MARIOTTI”, PALASPORT COMUNALE “GIANNI D’ARCO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA " ITM TELEMATICASRL" DI SASSARI PER PER VERIFICA LINK RADIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.CIG: Z0733B83ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "ITM TELEMATICA SRL" DI SASSARI , PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: Z82345A129</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "TIM SPA" PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE RELATIVA LA V° BIMESTER 2021. CIG DERIVATO: Z8718872C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA " TIM SPA" . IV° BIMESTRE 2021 CIG: Z8718872C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRARRE, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DENOMINATO “SERVIZIO BUS NAVETTA ELETTRICI CENTRO URBANO - LOCALITA’ TURISTICHE” PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE.- APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LIMITAZIONE ORARIO CARICO E SCARICO MERCI.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO , TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA "LAZZARI SRL" DI MAGLIE.CIG: Z28363434D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " MAGGIOLI SPA" PER FORNITURA MODULI AUTOIMBUSTANTI " SCATTO", PER LA NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS. CIG:Z5533945CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI SPA" PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCHE DATI "POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA" E  " POLIZIA LOCALE COMMERCIO SERVIZI ".CIG: Z3234814AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19- INDENNITA' GIORNALIERA A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI  - SALDO ISTANZE N° 23-24 E LIQUIDAZIONE ISTANZE 25-26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO. ACQUISTO DEL SOFTWARE J-IRIDE (SIGILLO ELETTRONICO) LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - C.I.G. Z473470ABD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.5_22 DEL 20/04/2022    IN FAVORE DELLA CRICO SERVICE DI ARZACHENA PER NOLEGGIO, TRASPORTO E  ALLESTIMENTO PALCO E  GAZEBO PER L’EASTER FESTIVAL 2022 . (DET. IMP.111/2022) CIG Z9035CA1B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL M. FABRIZIO RUGGERO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE DIDATTICO/ARTISTICA – 2A RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PREMI PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “PRIMO TROFEO CHALLENGE AMP CAPO TESTA-PUNTA FALCONE”. CIG: ZC6361A8E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE NEI MESI DI MARZO/APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTPA 1_22  DEL  28/04/2022 A FAVORE DELLA IMPRESA LA GIRANDOLA S.A.S. DI OGGIANU ANTONIO &amp; C. PER   FORNITURA E TRASPORTO TRANSENNE EVENTI. ( DET. IMP 137/2022)  CIG Z59360760F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: EASTER FESTIVAL 2022 -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 29/04/2022 IN FAVORE DELLA IMPRESA OCTOPUS SOC. COOP. SOC. PER ASSISTENZA TECNICA E LOGISTICA AGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE. CIG: Z413604E41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 273 DEL 26/04/2022   A FAVORE  DELL’IMPRESA SEI SRL DI MILANO PER SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI IN OCCASIONE DELLA  PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA   ALLA FIERA  EUDISHOW DI BOLOGNA  CIG:Z2E35EAD56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/001 DEL 02/05/2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI APRILE 2022 CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE E ADESIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA MANIFESTAZIONE EQUESTRE PALIO SAN SIMPLICIO “SU PALU DE S’ ISTELLA “PER LA GIORNATA DEL 14/05/2022- LIQUIDAZIONE E ACCREDITO QUOTA DI ISCRIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CUSTODIA DEL CINETEATRO NELSON MANDELA IN OCCASIONE DI N. 3 EVENTI DA TENERSI NEL MESE DI APRILE 2022. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA LA BEDDULA. CIG Z8C361BE89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO APRILE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO APRILE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, APRILE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 8 GIUGNO 2022 – “EVENTO GALLURA URBAN ART FREESTYLE &amp; SCHOOL”. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SARDANA NURAGICI DI TEMPIO PAUSANIA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 244/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 42/3 E N. 43/03 DEL 12.04.2022 EMESSE DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 105/2022 DEL 01.05.2022 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48/3 E N. 49/03 DEL 27.04.2022 EMESSE DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN PRIMIS - SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - COD. INTERVENTO 221SOC106 - CUP: H39D19000010001 - CIG: 87601375BD - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/138</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 A SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI SOSTITUZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z053642629.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22920453 DEL 30.04.2022 DELLA DITTA COMOLI FERRARI E C. S.P.A., CON SEDE IN VIA ENRICO MATTEI, 4 A NOVARA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI LAMPADE CON TECNOLOGIA A LED DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE LA FUNTANA. CODICE C.I.G. Z7C35BF0BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA DEBIDDA GIOVANNI ANTONIO "ARTIGIANO EDILE" CON SEDE IN VIA ROMA N.39 A SANTA TERESA GALLURA, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’UFFICIO DEL SINDACO MEDIANTE TINTEGGIATURA INTERNA. IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. ZA836425F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TRENTINO IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E DEL C.R.E. RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 11.04.2022 DELLA DITTA SA.GI.LE. SRL CON SEDE IN SANTA MARIA COGHINAS (SS). CUP H39J21007170001- CODICE CIG 8959713D0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE LA FUNTANA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. “FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 15.04.2022 DELLA DITTA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CODICE CUP H37H21004520001. CODICE CIG ZCC33385D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145/1/1 DEL 31/03/2022 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO FEBBRAIO 2022” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135/1/1 DEL 24/03/2022 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA FEBBRAIO 2022” - CODICE C.I.G. 7347456081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO DOMENICO FRANCESCO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA E RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA’ MARAZZINO E LA MARMORATA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z3E36425D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO E MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO - APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AR.CO.AL S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO 2022/266</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>116.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DA GHJIUANNAMARIA DI SANTA TERESA GALLURA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SEGRETERIA, PROTOCOLLO E ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZBD35F10AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE QUOTE TEFA ANNO 2021  DI CUI ART. 19 DL.LGS. 504/1992 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: APPROVAZIONE RUOLO IMU ANNO 2014 COONTRIBUNETI CON AREE EDIFICABILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO POS RELATIVO ALL'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA" POSTEAPY SRL" CON SEDE A ROMA . CIG: Z2A36449A0 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA "ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUGI. MESE DI DI APRILE 2022. CIG: ZEA363EA4E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA " DI AIELLO LUIIGI,  PER LA FORNITURA DI CARBURANTI DESTINATO ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.MESE DI DICEMBRE 2021- CIG: Z77734832D-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL VICE SEGRETARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102-0000000074/2022  IN FAVORE  DELL’IMPRESA ELMI SRL PER  NOLEGGIO ESTINTORI DA UTILIZZARSI IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI  EVENTI 2022 . (DET. IMP. 122/2022) CIG Z4735E94B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE PERFORMANCES INDIVIDUALI DEL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE.TRASMISSIONE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO - SERVIZIO PERSONALE- PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO N. 02 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 20) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ALTE PRESTAZIONI”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. Z44359D12B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LOCALE C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC, RELATIVO AI LAVORI DI PIANTUMAZIONE DI FIORITURA PERENNE PRESSO PIAZZA DEL POPOLO NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - LOTTO CIG Z693614554.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2022 DEL 01.05.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE APRILE 2022. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA EX ART. 43, C. 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ ART. 32, C. 1-BIS, 1-TER. AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE …OMISSIS…</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 02.05.2022, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA PO’, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO 7,  IN TEMPIO PAUSANIA.  LOTTO CIG. Z1D33B181F.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMASRTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z823129092.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI APRILE 2022. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z103506101.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “FORNITURA ED INSTALLAZIONE ESTINTORI UNI 9994 DA 6 KG. A POLVERE E DA 2 KG.”-  DITTA CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C. DI SASSARI - COD. CIG. Z6335B31AB.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “SERVIZIO DI RICARICA E REVISIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI”-  DITTA CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C. DI SASSARI - COD. CIG. Z6C3056A93.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 149 DEL 08.04.2022 DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL, CON SEDE IN Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STRADA 28 A SASSARI, RELATIVA ALLA FORNITURA DEL CAVO FIBRA OTTICA E INTERVENTI DI RICERCA GUASTO LINEA DI COLLEGAMENTO UFFICIO TURISTICO. CODICE C.I.G. Z23357E3EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA RELATIVA ALL’INDAGINE DI MERCATO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE RDO SUL PORTALE SARDEGNA CAT ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA MANIFESTAZIONE LU CÒIU, AI SENSI DELL’ART. 36, CO.2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA NON COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 110, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA D1, ALTA SPECIALIZZAZIONE PER IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI, CON FUNZIONI DI VICESEGRETARIO. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION".ACCERTAMENTO ACCREDITO SOMME RISOCSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT . PERIODO 1-31 OTTOBRE 2021 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING,ALLA SOCIETÀ "NIVI SPA DIVISION". ACCERTAMENTO ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE -SPLYT PAYMENT-. MESE DI NOVEMBRE 2021. CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE ONEROSA” PREORDINATA AL RECUPERO, ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE INTERESSATE DALL’INTERVENTO DI RICERCA IDRICA E RELATIVI SERBATOI DI ACCUMULO DELLA SORGENTE DEL RIO LU CANTARU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA SOC. MYO SPA PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI INFORMATICI  E ASSISTENZA TECNICA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE A N. 2 CONCORSI PUBBLICI BANDITI DALL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9836545D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI APRILE 2022, RELATIVA AL SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, PULIZIA, SICUREZZA E CUSTODIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (LOTTO CIG Z6334ABD93).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE, INTERVENTO STRAORDINARIO PER LE FESTIVITÀ PASQUALI 2022 E BISETTIMANALE DI MANTENIMENTO MENSILITÀ 07 APRILE – 6 MAGGIO”, ALLA DITTA OCTOPUS SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. ZC835E622B.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/22 DEL 03.05.2022 DELLA DITTA INF.ALL. 2.1 S.R.L.S. CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA E RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 PORTA DUE ANTE APERTURA ESTERNA CON SERRATURA DI SICUREZZA E N.1 SOPRALUCE FISSO DA INSTALLARE PRESSO IL PALASPORT COMUNALE “GIANNI D’ARCO”. CODICE CIG. ZBF3606B50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI APRILE 2022, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI “PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA BEDDULA- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG. ZEA34A4FDF).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ANUSCA  A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO). ADESIONE DIPENDENTE LEDDA ALESSANDRO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (ANUSCA). CIG: ZF42B8C6CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/2 DEL 03.05.2022   RELATIVA AL MESE DI APRILE  2022, A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI- C.I.G.  7943320B05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 8 GIUGNO 2022 – “EVENTO GALLURA URBAN ART FREESTYLE &amp; SCHOOL”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SHARDANA NURAGICI DI TEMPIO PAUSANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA  EUDISHOW DI BOLOGNA E G20 SPIAGGE DI RICCIONE. MISSIONE DAL  31 MARZO AL 06 APRILE 2022 DELL’ASSESSORE FABRIZIO SCOLAFURRU.  APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE  SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA  EUDISHOW DI BOLOGNA E G20 SPIAGGE DI RICCIONE. MISSIONE DAL  31 MARZO AL 06 APRILE 2022 DEL CONSIGLIERE SANDRO GIOVANNI VILLANI.  APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE  SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00057483 DEL 31/03/2022 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI MARZO 2022. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEI LOCALI EX SCUOLA MATERNA ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA” DI SANTA TERESA GALLURA.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT – MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO SARDEGNA TALENT TROPHY” DAL 16 AL 19 APRILE 2022. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ” SPORT &amp; HOSPITALITY S.R.L.” DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 246/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE 56/21 - RIMBORSO CAREGIVER NELL'AMBITO DEL PROGETTO RITORNARE A CASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA GESTITA DALLA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 PIANI RITORNNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO, APRILE E CONTRIBUTI PRIMO TRIM. 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: Z7330D5426 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " FERRAMCOLOR " DI RINO SOLINAS, PER ACQUISTO TELEFONO PORTATILE IN USO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. CIG: Z6235DBC6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI E/O OPERATORI ECONOMICI, ALLA CESSIONE IN LOCAZIONE DI IDONEI APPARTAMENTI DA DESTINARE AL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DELLA RETE S.A.I. (SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE. PRESA ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEI "TIM SPA" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, IN CONVENZIONE CONSIP, RELATIVI AL II° BIMESTRE 2022. CIG DERIVATO :  Z8718872C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI BASE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG: 9028342781</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - CIG. 9028342781</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/A DEL 05.05.2022 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/A DEL 03.05.2022 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N.23 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CONCORSO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO MANUTENTORE/NECROFORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA B1, POSIZIONE ECONOMICA B1, DA ASSEGNARE AL SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, DEMANIO E INFORMATICA. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CONCORSO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO – MANUTENTORE  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA B3, DA ASSEGNARE AL SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, DEMANIO E INFORMATICA. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E PERSONALE DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II., PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CAT. GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA - RASSEGNA TEATRALE DI PROSA E DANZA – STAGIONE 2021/2022. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA STAGIONE TEATRALE DI PROSA E DANZA 2021/2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SOC. COOP. A.R.L. CE.D.A.C.. CIG ZC6343AFC3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE IMPIANTO AUDIO LUCI PRESSO IL TEATRO NELSON MANDELA PER CONGRESSO “MISTRAL &amp; CARTILAGE DEL 26 E 27 MAGGIO 2022 IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE136619B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DI CUI AI RICORSI DELLA SOCIETA' ERMEA SRL IN MATERIA DI ICI-IMU DAL 2005 AL 2013 IN COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2021. D.LGS. N. 112 DEL 13.04.199, ART. 17, COMMA 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "IDEA UFFICIO" DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL PUNTO VACCINALE TERRITORIALE. CIG : ZC5346D766</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI DI BASE DI ANCI DIGITALE SPA.IMPEGNO DI SPESA . CIG: ZF4348ABFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TIM SPA" PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE, IN CONVENZIONE CONSIP, RELATIVE AL III° BIMESTRE 2022.CIG DERIVATO : Z8718872CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIGAS SPA - CIG. ZCB32B2258 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45666000209</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. 11/85 E 43/93 - EROGAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL MESE DI APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA CITTADINI PROFUGHI UCRAINI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.M.P. SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE E CONTRIBUTI 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOC. OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN S.TERESA G. IN P.ZZA VITT. EMANUELE I° N.25, DEL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE (INTERVENTO STRAORDINARIO BISETTIMANALE DI MANTENIMENTO MENSILITÀ 09 MAGGIO 31 MAGGIO)- LOTTO CIG Z3B365DB4C.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO RAS- “BORSA DI STUDIO NAZIONALE 2021/2022, D.LGS. 63/2017 - APPROVAZIONE ELENCO STUDENTI  AMMESSI E RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>L’AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE D’USO” FINALIZZATA AL RECUPERO, ALLA RIQUALIFICAZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PRIPRIETA’ COMUNALE DESTINATE A SERVIZI PER LO SPORT E LO SVAGO, RICADENTI LUNGO LA VIA NAZIONALE (CAMPO IN TERRA BATTUTA), MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE SPERIMENTALE DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE”, RICADENTE ALL’INTERNO DELL’AREA PSIC DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”), MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DELLE BANDIERE BLU 2022. CIG Z553672BBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>264</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVOTRIENNALE ABBONAMENTO RIVISTA "UFFICIO TECNICO"  DI MAGGIOLI  EDITORE SPA -  IMPEGNO DI SPESA -- CIG: ZE03666CC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEMOGRAFICI - INDENNITA' DI REPERIBILITA' - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  FUNZIONAMENTO URP - RINNOVO 10 LICENZE GOOGLE WORKSPACE BUSINESSS STARTER E N. 1 LICENZA ARUBA PER DOMINIO URPSTG.IT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA INJENIA SRL DI BOLOGNA – CIG Z0A366A3D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA – SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI N.1 SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA ALL’IMPRESA “MANCA GIAN LUCA”, CON SEDE IN BIRORI (NU), VIA SICILIA 3, P.IVA IT01305510917 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/00 – CIG Z0C360EB8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 10/05/2022  IN FAVORE DELLA IMPRESA JEFFERSONS DA ANDÒ DI SASSU TONINA &amp; C PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO  BIANCHERIA ALLOGGIO ARTISTI EASTER FESTIVAL 2022  ( DET. IMP.131 /2022). CIG. Z1535F4860</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 10 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ DELLE SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO.  AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALITÀ 2022. COD. CIG. Z5E366E3A7. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI GENNAIO - MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO E GADGET DELL'AREA MARINA  PROTETTA "VCAPO TESTA"- PUNTA FALCONE" - LIQUIDAZIONE  CIG: ZEA35B3B95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GADGET DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “PRIMO TROFEO CHALLENGE AMP CAPO TESTA-PUNTA FALCONE”: LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z87361A899</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA DEADDIS S.C.A.R.L.- CON SEDE IN SEDINI IN VIA LA RAMPA N.10, PER UN INTERVENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA POSIDONIA DALLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DI CONCA VERDE E VALLE DELL’ERICA- LOTTO CIG Z3B368684A.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROCEDIMENTI SUAPE DI EDILIZIA PRIVATA: AFFIDAMENTO AL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 A SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z783678593 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER RECUPERO GIORNI DI SOSPENSIONE SERVIZIO, A CAUSA PANDEMIA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 A SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DELL’IMPIANTO ELETTRICO CON NUOVO QUADRO E NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE NELL’APPARTAMENTO COMUNALE SITO NEL CONDOMINIO “LI PINI” NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z773663DD4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SARDEGNA WI.FI SRL., CON SEDE IN PALAU IN VIA DEI LISTRIGONI N.19, DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE PONTI RADIO E LINEA DATI FLAT SENZA LIMITI DI TEMPO E TRAFFICO, PER RESIDENTI NEL CENTRO URBANO, NELLE FRAZIONI E LOCALITÀ RURALI. (CIG Z303679F45).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E POSA IN OPERA DELLA CARTELLONISTICA INFORMATIVA E PROMOZIONALE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA R. MORANDI 2/E A SASSARI, P.IVA 02383340904. CIG: Z2634AC5A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DALL’11 APRILE AL 6 MAGGIO APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 75/2017  E SS.MM.II. DEL PERSONALE PRECARIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET S.R.L. PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - CODICE CIG.: Z1236712D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 258/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 03/2022 DEL 29.04.2022 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI PER LE TARIFFE ENERGETICHE - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZILI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TORNATO INDIETRO PER CODICE IBAN ERRATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLA' SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: 87601375BD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 165, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO AL MESE DI APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA: CAMPO DI CALCIO E PISTA DI ATLETICA LOC.   BUONCAMINO, CAMPO DI CALCIO “TOMASO MARIOTTI”, PALASPORT COMUNALE “GIANNI D’ARCO”.  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PROMOZIONALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z43367D85B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA. GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI PER LA LORO PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NEL CORSO DELL’ ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA INFORMALE DI PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE N.381/91, DA INDIVIDUARSI AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016 COME DA ULTIMO INTEGRATO DAL D.L. N.76/2020(DECRETO SEMPLIFICAZIONE),CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL'ART.95 DEL D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO – ANNUALITÀ 2022 (CIG 9191478797).- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA BEDDULA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PASSERELLE, CONGIUNZIONI E FERMAGLI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZZARE COME CAMMINAMENTI NEGLI ARENILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO. COD. CIG. ZEE368018B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CIG: 9028342781</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DELLA GARA 8207877 - POTENZIAMENTO SERVIZIO ESTIVO MINORI - CIG. 8818592455</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>890</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 166 DEL 24.03.2022 - COD. IMPEGNO 2022/242 - CIG. Z9335BD1AD - PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11103.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 127 DEL 16.03.2022 -COD. IMPEGNO 2022/201 - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2022 - CIG: Z41359AC15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 88927208B0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_22 – PERIODO DI RIFERIMENTO 15.4.22 – 15.5.22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE AFFARI GENERALI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA, PROTOCOLLO E ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DA GHJIUANNAMARIA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZBD35F10AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA STAGIONE INVERNALE 2021/2022 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNACAT – SALDO FINALE - CIG: ZEE3389C3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DELLE BANDIERE BLU 2022. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z553672BBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO E SPERIMENTALE, DEL SERVIZIO ANNUALE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON CONTESTUALE CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI N. 4 BUS-NAVETTA ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DENOMINATO "SERVIZIO BUS NAVETTA ELETTRICI CENTRO URBANO – LOCALITA’ TURISTICHE", RIENTRANTE TRA I SERVIZI DI CUI ALL’ART. 112 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. SALVATORE OCCHIONI PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 47^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00062006 DEL 30/04/2022 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI APRILE 2022. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00063330 DEL 01/05/2022 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 21^ RATA DI AMMORTAMENTO ROFERITO AL FINAN-ZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “D.LGS. 09/04/2008 N.81.- TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (R.S.P.P.) AL PER. IND. SALVATORE SANNA, LIBERO PROFESSIONISTA IN TORRALBA (SS). COD. CIG. Z7930BEEEA. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, LETT. A) N. 30 DEL 30.04.2022 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI -- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 02.05.2022 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI ORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG:Z41359AC15 - LIQUIDAZIONE FATTURE 131 E 132</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>AR.CO.AL. S.R.L. - IMPEGNO CIG: Z9935D258E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 02.05.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PROTETTA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1561/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN PRIMIS - CODICE INTERVENTO 221SOC106 - CUP: H39D19000019001 - CIG: 87601375BD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/159</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 IMPEGNO DI SPESAGESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SRL PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ON LINE IN MATERIA DI PERSONALE E DI BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. C &amp;C SRL PER L'ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI  MINORI. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-240 DEL 30.09.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. C DEL TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE UDIENZE RELATIVE AI RICORSI GARRIS SRL (IMU 2014) E D'ANDREA FIVE SRL (IMU 2015).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER UN INCARICO EX ART. 110, COMMA 1 DEL T.U.E.L. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA D1, ALTA SPECIALIZZAZIONE PER IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI, CON FUNZIONI DI VICESEGRETARIO. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 5 UNITA', PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA', PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA', PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C1, PER UN PERIODO DI TRE MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/2022 DEL 31.05.2022 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ABROGATIVO EX ART. 75 - IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE IL PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM A FAVORE DELLA DITTA"GRAFICHE E.GASPARI SRL" - CIG:ZD9368C9C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ABROGATIVO EX ART. 75 DEL 12.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER POSA IN OPERA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO PANNELLI, APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI, SANIFICAZIONE E PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGIO A FAVORE DELLA DITTA "LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA" - CIG: ZBE368BD9A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL PER L’ACQUISTO DELLA GESTIONE DEGLI ACCESS POINT MERAKI SU PIATTAFORMA CLOUD. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z5E36937C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA PROEXPANSO S.R.L.S., CON SEDE A CARBONERA (TV) IN VICOLO INNOCENTE CAGNIN,38, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE ACQUISTO DELLE PROTEZIONI SU MISURA PER PALI VERTICALI DELLA RECINZIONE E DEL CAMPO DI MINIBASKET. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG ZA1368C47E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA SE.MO. ARTE SNC CON SEDE IN VIA TURRIS N. 19 SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVO AI LAVORI RISTRUTTURAZIONE INTERNA NELL’APPARTAMENTO COMUNALE SITO NEL CONDOMINIO “LI PINI” NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z21369CEFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GINNASTICA DOLECE ANNULAITÀ 2021 - 2022 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PROT. N. 6918 DEL 16.05.2022 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIT FACTOR 65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO @LL-IN - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IRIDEOS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SALA INFORMATICA PRESENTE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6E/22 DEL 24.01.2022 EMESSA DALLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO @LL-IN - LIQUIDAZIONE FATURA N. 12002410 DEL 20.04.2022 EMESSA DALLA DITTA IRIDEOS S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI NATURA TEMPORANEA E OCCASIONALE, AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, AL GEOM. FRANCESCO PAGGIOLU, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI N. 1 UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2022. LIQUIDAZIONE CONTRBUTO  IN FAVORE DI N. 1 UTENTE - MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA NOTA PROT. N. 6814 E N. 6815 DEL 13.05.2022 PRESENTATA DALLA DITTA DISCOUNT F.LLI CALVANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 284/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO NS. PROT. N. 7570 DEL 28.05.2022 EMESSA DALLA DITTA ABC DISCOUNT S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO DEI FORNITORI PER BENI, SERVIZI E LAVORI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ PROPRIE DEL SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE E SANITARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA ARTE TESSILE DI SANNA ANNA MARIA &amp; C., CON SEDE A SAMUGHEO (OR) IN ZONA INDUSTRIALE, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO PER N. 10 SEDIE PRESSO L’UFFICIO DEL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG ZD436977F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2022 DEL 29.04.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CODICE C.I.G. Z6F3609771.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BERLINO, VIA XX SETTEMBRE E VIA NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG ZDA36646DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA E MODERNA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE LEZIONI DI MARZO – APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622008319 DEL  24/05/2022 ALLA  SOCIETÀ S.I.A.E  PER ONERI EASTER FESTIVAL 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DI PROMOZIONE SPORTIVA TURISTICA “FESTA DELLO SPORT - ADVENTURE CONTEST – ADVENTURE RACE TEAM 2022”, 5 GIUGNO 2022, ORGANIZZATO DALLA ADVENTURE INSIDE, SCUOLA NAZIONALE ADVENTURE SPORT ITALIA ASD DI LUOGOSANTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2022 DEL 10.05.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA. CODICE C.I.G. Z053642629.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ 14 APRILE 2022 - 14 MAGGIO 2022, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI (CIG Z4F3629481).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MAGGIO 2022.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELL’IMPRESA LEONI ARIANNA DI SANTA TERESA GALLURA PER IL RIPRISTINO DELL’OPERA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE INSTALLATA NELLA PIAZZA VILLAMARINA  - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZA3369290A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SOFTWARE INTEGRATIVO  AD USO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA - IMPEGNO DI SESA - CIG: Z53366C24B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: INCARICO ALLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI  PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'APPELLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CTP DI SASSARI N° 762/2021 RIFERITA A L.GF. PER IMU ANNO D'IMPOSTA2014 , RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 280/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1058 DEL 23.05.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG: 9028342781 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/3 DEL 17.05.2022 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57/3 E N. 58/03 DEL 12.05.2022 EMESSE DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, DI CUI N. 2 A TEMPO PIENO E N. 1 A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI), CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA NON COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 110, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA D1, ALTA SPECIALIZZAZIONE PER IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI, CON FUNZIONI DI VICESEGRETARIO. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO GIUNZIONE CAVI FIBRA E ALLA FORNITURA DI ACCESSORI PER COLLEGAMENTO SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZBA36A5F2F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° CONGRESSO DELLE DONNE SARDE. IMPEGNO DI SPESA PER UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'APS ASSOCIAZIONE “COORDINAMENTO3 - DONNE DI SARDEGNA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N.1 TELEFONO MOBILE CON MEMORIA DA 64 O 128 GB DA UTILIZZARE PER LA RICEZIONE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DELLE RETTE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’IMPRESA FERRAMCOLOR.CIG ZE735D31C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO MAGGIO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO MAGGIO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MAGGIO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2022 DEL 13.04.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZAE ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZION ESTERNA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE C.I.G. Z0135A09A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2- LETTERA A) DEL D,LGS. N. 50/2016 (NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI), COORDINATO CON  D.LGS. N. 56/2016 (CORRETTIVO APPALTI), INTEGRATO CON D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO IN LEGGE N. 55/2019, IN FAVORE DEL DR. ING. PIER FRANCESCO ROMANO, LIBERO PROFESSIONISTA IN TEMPIO PAUSANIA IN VIA MANNU N. 12, INCARICO DI REDAZIONE E VERIFICA PROGETTO MURATURA DI CONTENIMENTO IN CEMENTO ARMATO NELLA VIA PANORAMICA IN FRAZIONE SAN PASQUALE. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER I.V.A. 22%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - CIG: Z6135BDCB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/1066, 2/1068, 2/1069, 2/1072.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>995</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERTIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO LU CÒIU, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNA CAT – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z903695FBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14249.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COD. IMP. 2022/259 - COD. CIG: Z7036A4947 - IMPEGNO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2022 - GESTIONE SAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34124.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.27/1983 E 6/1992 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 226 DEL 21.04.2022 - PROVVIDENZE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 315/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 312/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI N. 1 UTENTE - MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI PER IL 170° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO. MISSIONE DEL 12 APRILE 2022 DEL VICE SINDACO ANTONIO MURA.  APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE  SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL PER ASSISTENZA NELL'ACCERTAMENTO DELLE AREE EDIFICABILI  IN MATERIA DI ICI-IMU ANNI 2012 E PRECEDENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE REGIONALE QUOTE ASSOCIATIVE ANCI SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION".ACCERTAMENTO ACCREDITO SOMME RISOCSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT . PERIODO 1-31 DICEMBRE 2021 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/A DEL 03.06.2022 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N.23 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250/E DEL 13.04.2022 E FATTURA N.261/E DEL 21.04.2022 DELLA DITTA ZEMA, CON SEDE IN VIA BORTOLO SACCHI, 42 A BASSANO DEL GRAPPA, RELATIVE ALL’ACQUISTO DI UN GRUPPO BATTERIA PER SERVER E UNA SCHEDA DI RETE, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). CODICE C.I.G. Z5B35C0446</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MEDIATECA COMUNALE IN VIA DEL PORTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019” – ANNUALITÀ 2021). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E DEL C.R.E. RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 22.04.2022 DELLA DITTA LEDDA COSTRUZIONI SNC CON SEDE IN SANTA MARIA COGHINAS (SS). CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 8902277760.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MEDIATECA COMUNALE IN VIA DEL PORTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019” – ANNUALITÀ 2021). INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVAMENTE ALL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO AL DOTT. ING. GIOVANNI URGEGHE. CODICE CIG Z9C32E01C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MEDIATECA COMUNALE IN VIA DEL PORTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019” – ANNUALITÀ 2021). LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016. CODICE CUP H37H21001240001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRIMAVERA IN GALLURA 2022 – LU CÒIU. ADOZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE STAZZI E CUSSOGGHJ DI AGGIUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/001 DEL 01/06/2022  A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2022 CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE N.381/91 E DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE OCTOPUS, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, PULIZIA, SICUREZZA E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT DAL 01.05.2022 AL 31.05.2022- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 03.06.2022. CODICE CIG Z7536265E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2 DEL 01.06.2022   RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022, A FAVORE DELL’ R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI- C.I.G.  7943320B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E DEL 04.05.2022 DELLA DITTA TAPPEZZERIA GALLURA DI ROBERTO SANNA, CON SEDE IN ARZACHENA (SS) IN VIA BUONARROTI 22/A, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO PER N. 10 SEDIE PRESSO L’UFFICIO DEL SINDACO. COD. CIG Z3D35794A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MAGGIO 2022, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI “PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA BEDDULA- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG. Z223629038).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02A DEL 24/05/2022, A FAVORE DEL GEOM. ANTONIO ALLUTTU, LIBERO PROFESSIONISTA IN S. TERESA GALLURA, CON STUDIO IN VIA CARDUCCI N.10, PER LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DELLA TERRAZZA PANORAMICA – PIAZZA LIBERTÀ, (EX ALBERGO ESIT). (CIG Z6D35FB274).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMASRTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z823129092.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MAGGIO 2022. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z103506101.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE ONEROSA” PREORDINATA AL RECUPERO, ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE INTERESSATE DALL’INTERVENTO DI RICERCA IDRICA E RELATIVI SERBATOI DI ACCUMULO DELLA SORGENTE DEL RIO LU CANTARU. AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), AVENTE SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 381/91, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - STAGIONE BALNEARE 2022 - INDIZIONE DI GARA TRAMITE RDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT - LOTTO CIG: 9267304530.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2022 DEL 01.06.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE MAGGIO 2022. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO PUBBLICO DI “MIGLIORIA” PER LO SPOSTAMENTO DI STALLO ALL’INTERNO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ E DELLA FIERA-MERCATO SPECIALIZZATA DENOMINATA “GLI ARTIGIANI NEL CENTRO STORICO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO PUBBLICO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 07 POSTEGGI FUORI MERCATO E DI N. 13 POSTEGGI NELLA FIERA-MERCATO SPECIALIZZATA DENOMINATA “GLI ARTIGIANI NEL CENTRO STORICO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 4 DEL 31.05.2022 EMESSA DALLA DITTA FABER DI CASULA &amp; PINNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA”. VOLONTARIATO DELLA DOTT.SSA PIRISI MARIA FRANCESCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-101</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PICCOLI GERMOGLI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 568PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE IMPIANTO AUDIO LUCI MIXER E LETTORE PER LA FESTA DELLA MUSICA DEL 21 GIUGNO 2022 IMPEGNO DI SPESA. CIG Z76368C79C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 9 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. EVENTI 2022. SERATA FOLCLORISTICA ITINERANTE CON IL GRUPPO FOLK AMPURIESU DI VALLEDORIA E L’ENSEMBLE DI CANTO E DANZA CHLUDOWIANIE DELLA POLONIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5436BAA8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  FUNZIONAMENTO URP - RINNOVO 10 LICENZE GOOGLE WORKSPACE BUSINESSS STARTER E N. 1 LICENZA ARUBA PER DOMINIO URPSTG.IT. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’IMPRESA INJENIA SRL DI BOLOGNA – CIG Z0A366A3D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE PORTANTI IN CARPENTERIA PESANTE PER  DUE BOE DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA A DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. CIG: ZD736B67E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA PARTE METALLICA PER BOA JUMPER MODELLO JMP-CIL1611 DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” NECESSARIA PER L’INSTALLAZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA A. CIG: Z9236B67EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 4 BOE DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA A DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE ED INSTALLAZIONE DI N. 80 BOE CON ANCORA ELICOIDALE PER LA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE NELLE SPIAGGE: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: Z5E36B689B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROCEDIMENTI SUAPE DI EDILIZIA PRIVATA - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMA MENSILITA' - CIG: Z783678593 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLIGCA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE AL PROFESSIONISTA DOTT. ANDREA PALA CON SEDE LEGALE IN PIAZZA VILLAMARINA N. 22 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02879030902. CIG: Z3934AB437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N. 2 BANDIERE 5 VELE DI LEGAMBIENTE. CIG ZC236B613E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO PER IL MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP - GESTIONE DIRETTA - CIG: ZCB36B9E7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PIANO RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2666.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO RITORNARE A CASA L.R. N. 4/2006 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3754.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE, INTERVENTO STRAORDINARIO BISETTIMANALE DI MANTENIMENTO MENSILITÀ 09 MAGGIO – 31 MAGGIO”, ALLA DITTA OCTOPUS SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. Z3B365DB4C.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. SAS CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI PIANTUMAZIONE DELLE AIUOLE LUNGO LA VIA ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO.  LOTTO CIG Z7F36B1C33.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DI BROCHURE INFORMATIVE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. CIG: ZB636C04B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: Z0236C0532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO ALL’AVVOCATO MAURO DELOGU PER SERVIZI DI FORMAZIONE  IN MATERIA TRIBUTARIA AI FINI DEL RECUPERO DELL’EVASIONE FISCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEZZO NAUTICO DA UTILIZZARE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). CIG: 92715293C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER UN INCARICO EX ART. 110, COMMA 1 DEL T.U.E.L. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA D1, ALTA SPECIALIZZAZIONE PER IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI, CON FUNZIONI DI VICESEGRETARIO. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO – OPERAIO SPECIALIZZATO- MANUTENTORE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA B3, POSIZIONE ECONOMICA B3, DA ASSEGNARE AL SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, DEMANIO E INFORMATICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CONCORSO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO MANUTENTORE/NECROFORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA B1, POSIZIONE ECONOMICA B1, DA ASSEGNARE AL SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, DEMANIO E INFORMATICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), AVENTE SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 381/91, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - STAGIONE BALNEARE 2022 (LOTTO CIG: 9267304530) – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE UDIENZE  RELATIVI AI RICORSI DELLE SOCIETA' GARRIS SRL (IMU 2014) E D'ANDREA FIVE SRL (IMU 2015).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: PRESA D'ATTO ANNULLAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA EFFETTUATA DA UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DISIMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: INCARICO ALL'AVVOCATO MAURO MELE PER LA DIFESA IN CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO IL RICORSO DELLA SOCIETA' ERMAEA SRL  IN MATERIA DI ICI E IMU VARI ANNI D'IMPOSTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO EMESSA DALLA DITTA TUTTOGAS SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA', PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER QUATTRO  MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER IL PERIODO DALL’01.07.2022 AL 30.06.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AFFERENTI ALL’AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI EX LEGGE 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  E INTEGRAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ 14 MAGGIO 2022 - 14 GIUGNO 2022, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/PA DEL 16.05.2022 DELLA DITTA ARREDO PARK S.R.L., CON SEDE A VERONA (VR) IN VIA MANTOVANA 185/B, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI AREE FITNESS NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG Z8C34A3B70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00065398 DEL 31/05/2022 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI MAGGIO 2022. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA GIOVANNA BADUENA PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021), A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCD36DAA9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5612</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021), A FAVORE DELLA DITTA MAURIZIO PINNA (PICCOLI E GRANDI MOVIMENTI TERRA, CANALIZZAZIONI E LINEE INTERRATE), CON SEDE IN VIA CARLO FELICE, 78 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI LINEA ACQUE BIANCHE IN VIA TIBULA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. ZF836DAA6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: CAMPO DI CALCIO IN ERBA, PISTA DI ATLETICA E RELATIVI ANNESSI SITO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN LOC. BUONCAMINO. AGGIUDICAZIONE ALLA A.S.D.” POLISPORTIVA 3 P”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, SCHEMA DI CONVENZIONE E CAPITOLATO D’ ONERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: CAMPO DI CALCIO IN ERBA” TOMASO MARIOTTI E RELATIVI ANNESSI SITO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN VIA CAMPO SPORTIVO.  AGGIUDICAZIONE ALLA A.S.D.” POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA “. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, SCHEMA DI CONVENZIONE E CAPITOLATO D’ ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DI KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI DI BENEDETTO MARIA CRISTINA &amp;C S.N.C DI PORTO TORRES (SS), PER LA FORNITURA DELLE MODIFICHE IN PVC ADESIVI PER I 6 PANNELLI INFORMATIVI BANDIERA BLU 2022 E REALIZZAZIONE DI N. 5 PANNELLI “BALNEAZIONE NON SICURA”, IN FOREX, DELLA DIMENSIONE DI 35X50 CM. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA036D1F04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>622.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI 5 OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELL’IMPRESA STENOTYPE EMILIA SRL DI MODENA. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z8936C9A56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1683.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONSUMABILI PER I DEFIBRILLATORI UBICATI NELLE TECHE ESTERNE.INPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA "POLARIS SRL" CON SEDE A SESTU (CA) .CIG: Z6536C28B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2499.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER IL PERSONALE A TEMPO DETRMINATO ADDETTO AL SETTORE POLIZIA LOCALE .IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO, TRAMITE IL MEPA  ALLA DITTA " GIESSE FORNITURE SRL DI SASSARI.CIG: Z9B36E0028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3645.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) ESIBIZIONI ARTISTICHE DEL 16 E 21 GIUGNO 2022 A SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6336CF70B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021), A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z3336C5127.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9590.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA ASILO NIDO - CIG: Z84359F9F3 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 2022/208 E SVINCOLO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-5861.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI PER INTEGRAZIONE CTU N. 72/2019 R.G.A., CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI- SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI- PROMOSSA DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA CONTRO LA SOCIETÀ HOTEL MIRAMARE SRL, IN FAVORE DEL DR. AGRONOMO GIOVANNI BATTISTA LUPINO CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2- LETTERA A) DEL D,LGS. N. 50/2016 (NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI), COORDINATO CON  D.LGS. N. 56/2016 (CORRETTIVO APPALTI), INTEGRATO CON D.L. N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), CONVERTITO IN LEGGE N. 55/2019, IN FAVORE DEL DR. ING. PIER FRANCESCO ROMANO, LIBERO PROFESSIONISTA IN TEMPIO PAUSANIA IN VIA MANNU N. 12, INCARICO DI REDAZIONE E VERIFICA PROGETTO MURATURA DI CONTENIMENTO IN CEMENTO ARMATO NELLA VIA PANORAMICA IN FRAZIONE SAN PASQUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG Z1E2999701.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LOCALE C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA - LOTTO CIG Z0E35F38C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART.. 17 COMMA 2 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/920 E 2/1061</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL LOCALE COMUNALE UBICATO AL I° PIANO TRIBUNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BUONCAMINO. AGGIUDICAZIONE ALLA A.S.D.”  MOTO CLUB SANTA TERESA GALLURA “- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO - CIG: Z41359AC15 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 124PA E 149PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  - CIG: 87601375BD - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 2022/476 - SVINCOLO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO RELATIVO A “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (CUNETTE E BANCHINE) POSTE LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (LOTTO CIG ZDD360DC4F).- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MAGGIO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETRÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (PART. IVA IT02631410905).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 ALLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN VIA BAINSIZZA IN CALANGIANUS (SS), DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. (LOTTO CIG Z2536CD5AA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>895.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE RELATIVE AL BANDO PUBBLICO DI “MIGLIORIA” PER LO SPOSTAMENTO DI STALLO ALL’INTERNO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ E DELLA FIERA-MERCATO SPECIALIZZATA DENOMINATA “GLI ARTIGIANI NEL CENTRO STORICO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI DODICI MESI DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA D1, A SEGUITO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 110, COMMA 1 DEL T.U.E.L. DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 75/2017  E SS.MM.II. DEL PERSONALE PRECARIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, SETTORE POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 75/2017 E SS.MM.II., DEL PERSONALE PRECARIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, SETTORE POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE RELATIVE ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 13 POSTEGGI NELLA FIERA – MERCATO SPECIALIZZATA DENOMINATA “GLI ARTIGIANI NEL CENTRO STORICO”, DI CUI AL RELATIVO BANDO PUBBLICO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE INTRATTENIMENTI ESTIVI DI MUSICA E BALLO A SANTA TERESA GALLURA. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA CONSIP (AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021). CIG Z7236E8A23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE INTRATTENIMENTI ESTIVI PER BAMBINI A SANTA TERESA GALLURA. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE  RICHIESTA D’OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT (AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021). CIG Z6336E8A04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PRESA ATTO DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI “LU BRANDALI”, DELL’ANNESSO CENTRO DIDATTICO POLIVALENTE E DELLA TORRE SPAGNOLA DI LONGONSARDO ALL’IMPRESA COOLTOUR GALLURA SOC. COOP. SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG 9028776DA5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ELETTRICI E MODIFICHE INTERNE PRESSO LA CHIESA DI SAN TOMMASO IN FRAZIONE DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA RAIMONDO MOLINO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS). CODICE CIG. ZD136D2075</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7196.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ARCA SARDA DI SANTA TERESA GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA OPERATORIA PER ANIMALI DA AFFEZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe Canina</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.144/2022 FPA DEL 01.06.2022 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/1/1 DEL 24/05/2022 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO MARZO 2022” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C, P.E. C1, A SEGUITO DI PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 75/2017 E SS.MM.II., DEL PERSONALE PRECARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C, P.E. C1, PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, LETT. A) N. 46 DEL 31.05.2022 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO UE 2016/679 - PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -    RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/PA A IMPRESA ICHNELIOS SOC. COOP, P.IVA IT02482570906, CON SEDE IN SASSARI, VIA ENRICO CARUSO N.34 - CIG Z1231E6E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 88927208B0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 19_22 – PERIODO DI RIFERIMENTO 15.5.22 – 15.6.22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALE PER MESI 24 CON SCADENZA FINALE AL 30.11.2023, IN CONVENZIONE “CONSIP MULTIFUNZIONE 25”, DI N.6 FOTOCOPIATRICI DIGITALI DI FASCIA ALTA, COLORE A3, MODELLO WORK-CENTRE 7845VI, CON NETWORK SCANNING, INTERNET FAX, SERVER FAX E KIT FORATURA, CON LA SOCIETÀ XEROX SPA, CON SEDE IN SESTO SAN GIOVANNI IN VIA TOMMASO EDISON N.110 (LOTTO CIG Z6233A30B3). LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRALE N. 2200004115/G DEL 06/06/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI COMUNALI E PERSONALE FUORI RUOLO, FLUSSI DMA ED UNIEMENS. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC03705D46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 335/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTIVITA' NATALIZIE DI FINE ANNO E DELL EPIFANIA 2021/2022. - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1978)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ESTATE BAMBINI ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° CONGRESSO DELLE DONNE SARDE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'APS ASSOCIAZIONE “COORDINAMENTO3 - DONNE DI SARDEGNA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1- PROGRAMMA RITORNARE A CASA - RIMBORSO MESE DI MAGGIO E CONTRIBUTI SECONDO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO E SPERIMENTALE, DEL SERVIZIO ANNUALE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON CONTESTUALE CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI N. 4 BUS-NAVETTA ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DENOMINATO "SERVIZIO BUS NAVETTA ELETTRICI CENTRO URBANO – LOCALITA’ TURISTICHE", RIENTRANTE TRA I SERVIZI DI CUI ALL’ART. 112 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA D’APPALTO ALLA SOCIETÀ JUST SARDINIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173/1/1 DEL 20/05/2022 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA MARZO 2022” - CODICE C.I.G. 7347456081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A, TESTO UNICO ENTI LOCALI 267/00 - VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/2022 DEL 01.07.2022 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/A DEL 01.07.2022 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N.23 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 3 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DI CUI N° 2 A TEMPO PIENO E N. 1 A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI), CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE OPERAIO MANUTENTORE/NECROFORO, CAT. GIURIDICA B1, POSIZIONE ECONOMICA B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE OPERAIO SPECIALIZZATO MANUTENTORE, CAT. GIURIDICA B3, POSIZIONE ECONOMICA B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 UNITA', PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C, P.E. C1, PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE N. 20 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO DI €. 100,00 CIASCUNO, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE BENEFICIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), ALLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 - TEMPIO PAUSANIA (SS). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE935315DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4539.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA NECESSARI PER L’ESPLETAMENTO DI DUE CONCORSI PUBBLICI DI ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MYO SPA, CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN VIA SANTACARCANGIOLESE N. 6 A POGGIO TORRIANA (RN), P.IVA 03222970406. CIG: Z0B36FBCB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROCEDIMENTI SUAPE DI EDILIZIA PRIVATA - LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDA MENSILITA' - CIG: Z783678593 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PREMI PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “PRIMO TROFEO CHALLENGE AMP CAPO TESTA-PUNTA FALCONE”: LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZC6361A8E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE DI ROBERTO CAREDDU, CON SEDE IN VIA MARCONI N. 12 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02910040902. CIG: Z0236C0532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1060</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG: Z9335BD1AD - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/122 E N. 3/148</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N.2 COMPUTER E N.2  STAMPANTI AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA. CIG: ZE73717760</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2679.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE,  AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT., PER L'AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA NECESSSARI PER L’ESPLETAMENTO DI DUE CONCORSI PUBBLICI  PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z0B36FBCB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 3 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DI CUI N° 2 A TEMPO PIENO E N. 1 A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI), CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 3 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DI CUI N° 2 A TEMPO PIENO E N. 1 A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI), CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE ELENCO  CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA DEL SERVIZIO  FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z193723011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56875.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA, PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE D’USO”, EX ART. 3 BIS (AGGIUNTO DAL COMMA 259 DELL'ART. 1 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296) DEL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 351 CONVERTITO DALLA L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 410 (DI SEGUITO, PER BREVITÀ, "ART. 3 BIS'), NONCHÉ ART.58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 133/2008, “FINALIZZATA AL RECUPERO, ALLA RIQUALIFICAZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI QUARTIERE INSISTENTE SU AREE COMUNALI, RICADENTI IN LOCALITA’ LA MARMORATA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ AEROVIAGGI S.P.A. CON SEDE IN MILANO IN VIALE ANDREA DORIA N.7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAZIONALE.CIG :Z58347CD88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2022. LIQUIAZIONE CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA "SARDA SEMAFORI SNC "PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN LOCALITÀ SAN PASQUALE , PER LA VIABILITÀ DEGLI AUTOBUS. CIG:Z4934851C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI , PER RIFACIMENTO DELA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL CENTRO STORICO. CIG : ZE23477635</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41422 DEL 21.06.2022 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA SRL CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG. Z81350F80F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI (CIG Z4F3629481).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GIUGNO 2022.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) - RINNOVO DEL DOMINIO URPSANTATERESA.IT - IMPRESA INJENIA CON SEDE IN BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z8C36E99F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE PER RETTIFICA CODICE IBAN DI N. 1 BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. PATROCINIO ONEROSO PER L'EVENTO SICURI SUL SENTIERO, ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAIZONE ONLUS SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA SARDEGNA DI CAGLIARI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - CIG: Z7E36B9E55 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "SARDA SEMAFORIS SNC" DI SASSARI PER RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLE FRAZIONI. CIG: ZA23485627</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI , PER SOSTITUZIONE DELLE PALINE AMMALORATE NEL CENTRO URBANO E NELLE FRAZIONI.CIG: ZA23485627</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22920617 DEL 31.05.2022 DELLA DITTA COMOLI FERRARI E C. S.P.A. CON SEDE IN VIA ENRICO MATTEI, 4 NOVARA (NO), RELATIVA ALLA FORNITURA DI COLONNINA DI RICARICA PER AUTO ELETTRICA, PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (SS). CIG. Z4635A0A93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI DUE UNITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE AL SEMINARIO GIURIDICO  ON-LINE "ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE -GIOCHI VARI ETC." .IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DIRETTO ALLA DITTA " SAV CONSULENZA &amp; MARKETING , CON SEDE IN BRESCIA. CIG: Z5136DE363 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: -REALIZZAZIONE RASSEGNA CORALE “BOCI ILLU ENTU ” IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DEL  “CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA  QUALE CONTRIBUTO  ECONOMICO STRAORDINARIO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) E DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO URBANO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZAF36F51ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18971</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA FITNESS E MINI BASKET PRESSO LA VIA DEL PORTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021), A FAVORE DELLA DITTA SA.GI.LE. S.R.L. CON SEDE IN VIA LA SCALITTA N.2 IN SANTA MARIA COGHINAS (SS). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z8C36F109B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33415.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA, ASSEMBLEA DEL 09/06/2022.  MISSIONE DEL VICESINDACO ANTONIO MURA: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE  SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI  REALIZZAZIONE INTRATTENIMENTI ESTIVI DI MUSICA E BALLO A SANTA TERESA GALLURA MEDIANTE  TD NR.  3078400 SU MEPA CONSIP. APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7236E8A23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO GIUGNO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, GIUGNO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE SARDEGNA – AGENZIA DEL DEMANIO. RIUNIONE DEL 10/06/2022.  MISSIONE DEL SINDACO NADIA MATTA: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE  SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO GIUGNO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16-2022-FE IN FAVORE DELLA  IMPRESA ARTESONOS DI SASSARI  PER NOLEGGIO E GESTIONE IMPIANTO AUDIO LUCI FESTA DELLA MUSICA (DET. IMP.209/2022) CIG Z76368C79C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - LIQUIDAZIONE FATURA N. 54 DEL 06.06.2022 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2022 - AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOA SPA - APPROVAZIONE GRADUATORIA ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA COMUNE SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA N. 1/22 DEL 19.06.2022 EMESSA DALLA DITTA ABC DISCOUNT S.R.L.QUOTA COMUNE SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA N. 1/22 DEL 29.06.2022 EMESSA DALLA DITTA ABC DISCOUNT S.R.L.V</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE RELATIVE ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 07 POSTEGGI FUORI MERCATO, DI CUI AL RELATIVO BANDO PUBBLICO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERTIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO LU CÒIU, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNA CAT – LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z903695FBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 60/3 E N. 61/3 DEL 31.05.2022 EMESSE DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/4 DEL 31.05.2022 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 279 DEL 24.06.2022 DELLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL, CON SEDE IN SASSARI IN Z.I. PREDDA NIEDDA NORD-STRADA 28, RELATIVA ALL’INTERVENTO TECNICO DI COLLEGAMENTO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG ZBA36A5F2F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 28/06/2022 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA CHIESA DI SAN TOMMASO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, A FAVORE DELLA DITTA CO.SE.DI.MO. DI LUCIANO MOLINO CON SEDE IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE ISTRIANE N.7, COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - CIG. Z3935C816F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/001 DEL 01/07/2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2022 CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. 11/85 E N. 43/93 - PERIODO: EROGAZIONE CONTRIBUTI SECONDO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART. 18, COMMA 3 - ESTENSIONE DELLA L.R. 11/85 AI TRAPIANTATI DI FEGATO, DI CUORE E DI PANCREAS - EROGAZIONE PROVVIDENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI CONGIUNZIONI E FERMAGLI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZZARE COME CAMMINAMENTI NEGLI ARENILI COMUNALI”, ALLA DITTA COMPOSYSTEM DI AUGUSTO BALLERINI - COD. CIG. ZEE368018B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z103506101.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “EASTER FESTIVAL 2022” RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER ANTICIPAZIONE SOMME  GESTIONE CAMPAGNA SOCIAL ADV SU FACEBOOK ED INSTAGRAM. LIQUIDAZIONE DI SPESA ( DET IMP NR.133 DEL 13.04.22)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI".MESE DI MAGGIO 2022. CIG: ZEA363EA4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>237.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME A N. 1 UTENTE PER ERRATO CODICE IBAN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI" DI SANTA TERESA GALLURA. CIG:Z883707C43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>554.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT GRANDE PUNTO TARGATO DT331CC. AFFIDAMENTO INCARICO. COD CIG. Z5C3704448.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>784</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA “1°TORNEO TENNIS RODEO OPEN NAZIONALE IMMOBILSARDA”  . ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “CIRCOLO TENNIS SANTA TERESA GALLURA “– IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2022-2026 - CIG: 92091238B4 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. IL PICCOLO PRINCIPE - PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E   RELATIVAMENTE AGLI EVENTI  DEI MESI DI FINE GIUGNO E LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021), A FAVORE DELLA DITTA CMN MULTISERVIZI DI CUCCU GIANDOMENICO CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO I GIARDINI DEL CIMITERO DI VIA S. PERTINI. LOTTO CIG ZB8370262C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE   SERVIZIO DI  REALIZZAZIONE INTRATTENIMENTI ESTIVI PER BAMBINI A SANTA TERESA GALLURA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT .APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO DI SPESA . CIG: Z6336E8A04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CONCERTI ARMONIE NATURALI A SANTA TERESA GALLURA. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA CONSIP (AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021). CIG ZA437086C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL’OPERATORE ECONOMICO ASSOCIZIONE CULTURALE MEDITERRARTE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELL’EVENTO FESTA DELLA BANDIERA BLU 2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNA CAT – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5C36FDD55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11407</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2022 “- II^ EDIZIONE EMPOLI SUMMERS CAMP SANTA TERESA GALLURA 2022” E “I SEGRETI DEL CALCIO ACCADEMY SUMMERS SANTA TERESA GALLURA 2022”. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA “IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 DA TENERSI NELLE FRAZIONI DI PORTO POZZO E SAN PASQUALE. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIZIONE CITTADINI DI PORTO POZZO ALL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BYLON. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DEL LITORALE COSTIERO DI SANTA TERESA GALLURA", A FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B), AI SENSI DELL'ART.9,COMMA 1, DELLA LEGGE 08 NOVEMBRE 1991 N.381 – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D3708E49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37454</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA INTERNAZIONALE DI ARTISTI DI STRADA E CIRCO CONTEMPORANEO “GALLURA BUSKERS FESTIVAL - X EDIZIONE - LUGLIO 2022” - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE DIETRO LE QUINTE DI SANTA TERESA GALLURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO - FONDO DI PRODUTTIVITA' 2021 - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO - CORRESPONSIONE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E DELL’INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE CULTURA ISTRUZIONE SPORT TURISMO E SPETTACOLO, ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AI SENSI DELL’ART. 1   DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA N. 51 DEL 14.04.2022 TRA COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E L’ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA  A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “AMICI DI LUCIA”.  – UTILIZZO DI UNA PORZIONE DEI LOCALI AD USO GRATUITO E TEMPORANEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO - GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “SARDINIA ISOLANA” PER LA REALIZZAZIONE ARTISTICA DELLO SPETTACOLO “NOTE FLUTTUANTI” – 10 LUGLIO 2022 SANTA TERESA GALLURA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCB370E78B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5673</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (ANNUALITÀ 2022). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA GTECH DI GIOVANNI ABELTINO, CON SEDE IN VIA MEZAUSTU, 5 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVO AI LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI IN VIA LA FUNTANA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CUP H32F22000090001 CODICE C.I.G. ZD0370EBD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6649</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2022 - APPROVAZIONE PROGRAMMA , AVVISO PUBBLICO, REGOLAMENTO, MODULO DI DOMANDA E CONTESTUALE  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAMITOURS ARL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23394</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO, APRILE E MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57750.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLA PRODUTTIVITÀ DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89716.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO. PIANO DELLA PERFORMANCE 2021. LIQUIDAZIONE RISORSE RELATIVE ALLA PRODUTTIVITA’ AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL SETTORE OO.PP, DEMANIO, PATRIMONIO, AMBIENTE E INFORMATICA. ANNUALIA’ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO - FONDO RISORSE DECENTRATE.  LIQUIDAZIONE PREMIO PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVO ALL'ANNO 2021  AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER GLI NCARICHI AFFIDATO ALLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA DIEFESA DELL'ENTE DINANZI ALLA CTR DI CAGLIARI SEZIONE STACCATA DI SASSARI AVVERSO LE SENTENZA 15/2021 E 308/2022 EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>822</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA TRUST TECNOLOGIES SRL., CON SEDE IN POMEZIA (RM) IN SS A48 PONTINA- KM. 20,100 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (N. 100 PEC-CONSIP) PERIODO 01 GENNAIO / 31 DICEMBRE 2022 (LOTTO CIG Z8E0E6C729).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1033.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “FUNKY JAZZ ORCHESTRA” PER LA REALIZZAZIONE DELL’ESIBIZIONE DI MUSICA LIVE ITINERANTE – 19 LUGLIO 2022 SANTA TERESA GALLURA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9A370FE9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA COMUNE SERVIZI ESSENZIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "ABC DISCOUNT S.R.L." - COD. CIG.: Z0335EE661.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (ANNUALITÀ 2022). AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO STRUTTURA SOCIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA LA MINDA SRL DI MAURO MANUEDDA CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS). IMPEGNO DI SPESA. CUP H32F22000090001 CODICE C.I.G. ZB33711ED8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8158.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA SOCIETÀ GALLURA CO.BIT. S.R.L.S. CON SEDE IN OLBIA, RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO.  LOTTO CIG ZC4370F558.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11500.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA AL RANDAGISMO - CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA PER LE ATTIVITÀ DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE RICADONO NELLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE E ALLA CURA DEI GATTI ALLO STATO LIBERO, PRESSO LA STRUTTURA ”CANILE RIFUGIO” SITA A SANTA TERESA GALLURA, IN LOCALITÀ BONCAMINU - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: EVENTO 2022  “GALA DANZA NEL VENTO” - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARTBALLET” IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI STATAI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER IL PERIODO DAL 01.10.2016 AL 31.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CORSO DI FORMAZIONE “ I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE ALLA LUCE DELLE NUOVE LINEE-GUIDA”. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA FORMEL SRL DI MILANO. CIG Z44350C357.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA – ACCESSO ALL’ARENILE (CIG 815594638E – CUP H37N19001820004) - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE FINALE, EX ART.1-SEPTES DELLA LEGGE 23.07.2021 N.103 DI CONVERSIONE DEL D.L. N.73/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA " POSTE PAY SPA" PATRIMONIO DESTINATO IMEL , PER NOLEGGIO POS FISSO ADSL   PAGAMENTO SANZIONI AL CDS. CIG: Z2A36449A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA CIG: Z1E35B87FB LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "UFFICIO TECNICO" DI MAGGIOLI EDITORE- CIG: ZE03666CC2 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE NEI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO N. 24/PT, N. 25/PT, N. 26/PT E N. 27/PT DEL 08.06.2022 EMESSE DALLA DITTA COMMERCIALE DETTORI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN PRIMIS - CODICE INTERVENTO 221SOC106 - CUP. H39D19000010001 - CIG: 87601375BD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/203</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA CON ANTICIPAZIONE BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO RICARICHE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE LINEE WIFI POSTAZIONI STAGIONALI INFOBLU E INFOPOINT BRUNO MODESTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDENZA - PRATICA SUAPE N. 394420/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DA GHJIUANNAMARIA DI SANTA TERESA GALLURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI E CANCELLERIA SPECIALE - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZD53719DAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: EVENTI 2022. AUTORIZZAZIONI E LICENZA AGIBILITÀ PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI: SERVIZIO GESTIONE AREA ARCHEOLOGICA DI LU BRANDALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) - ROMA. N. GARA:  8389383 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA KALDO CAFFÈ DI SANTA TERESA GALLURA DEL SERVIZIO DI CATERING DA RENDERE IN OCCASIONE DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI UFFICIALI E DI PRESTIGIO PER L'ENTE. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZE1370E98D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRAT. 571/2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>936.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE VELE LEGAMBIENTE. MISSIONE 23 E 24 GIUGNO 2022 DELL’ASSESSORE FABRIZIO SCOLAFURRU: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE  SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA 8502/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1034.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 630/2021, PER SOMME VERSATE IN ECCEDENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1083.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N: 655/2021, PER INTERVENTO NON REALIZZATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1191.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI PATTINI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA “SPIAGGE SICURE 2022”. AFFIDAMENTO. CIG Z623719538.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3782</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER ACQUISIZIONE BANCONE FRIGO SALETTA BAR PRESSO IL TEATRO NELSON MANDELA . IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D3717093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANNER PER LA FIERA " GLI ARTIGIANI NEL CENTRO STORICO" IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA DITTA " GIESSE SERIGRAFICA SNC " DI TEMPIO PAUSANIA. CIG:ZB036E69D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 192000/2022 - PROGETTO RITORNARE A CASA -  ACCONTO SECONDO QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PROGETTO RITORNARE A CASA - ACCONTO SECONDO QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 03 TORRETTE E DI PATTINO DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA GALLURA “SPIAGGE SICURE 2022”. AFFIDAMENTO. CIG Z8137195BB.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6466</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO E CONTRIBUTI SECONDO TRMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7999.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI  REALIZZAZIONE CONCERTI ARMONIE NATURALI A SANTA TERESA GALLURA MEDIANTE  TD NR.  3095715 SU MEPA CONSIP. APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA437086C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLA' SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: 87601375BD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 162, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL’ OPERATORE ECONOMICO IMPRESA NOVECENTO SNC CON SEDE IN NUORO, DEL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-2023/2024 IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O SU SARDEGNA CAT – IMPEGNO DI SPESA- CIG ZA037218A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13260.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 4 BOE DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA A DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE ED INSTALLAZIONE DI N. 80 BOE CON ANCORA ELICOIDALE PER LA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE NELLE SPIAGGE AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARC SUB SERVICE SRL CON SEDE LEGALE IN ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02857420901. CIG: Z5E36B689B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39352.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT PER GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (ANNO 2022). APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC43703A13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGIUNZIONI E FERMAGLI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZZARE COME CAMMINAMENTI NEGLI ARENILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO. COD. CIG. ZF63721364. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>674.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI SUPPLENZAAL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCESCO SANNA IN RIFERIMENTO AL PERIODO COMPRESO TRA IL GIORNO 11.07.2022 E IL GIORNO 31.07.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>795</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU - TARI E CANONE PATRIMONIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2591.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA ESTIVA LE SERATE DEL LIBRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNA CAT – IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA53705118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12980.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 13 MINI ISOLE ECOLOGICHE MODELLO “IL PUNTO” DA POSIZIONARE NELLE SPIAGGE COMUNALI. AFFIDAMENTO. COD. CIG. ZB63721AA7.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31903</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE. REALIZZAZIONE SERATA MUSICALE CON DJ SET “RENATO PINTONI” IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I A SANTA TERESA GALLURA. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICHIESTA D’OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT (AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021). CIG Z2D371D078</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “GALA DANZA NEL VENTO” 2022 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ARTBALLET” DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-136</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: ZCB36B9E7F - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/FE/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 04/2022 DEL 06.07.2022 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: Z9335BD1AD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/195</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA ASILO NIDO OPLÀ - CIG: Z7330D5426 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA ASILO NIDO OPLA'- CIG: Z84359F9F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 - ART. 1 COMMA 1 LETTERA F - PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE RDO SU SARDEGNA CAT PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DJ SET CON RENATO PONTONI E DJ RESIDENT A SANTA TERESA GALLURA (25 LUGLIO 2022). APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2D371D078</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E  COORDINAMENTO DI  MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. TTRATTATIVA DIRETTA  MEDIANTE RDO  SULLA PIATTAFORMASARDEGNA CAT A SEGUITO DI RICEZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE(AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021). CIG ZC43703A13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE, MATURATE E NON GODUTE A FAVORE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA COLLOCATO IN QUIESCENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA " CARTOLIBRERIA DA GHJUANNA MARIA" DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z2E372BFF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>144</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DESIGN ARREDA SNC - CIG: Z71372DADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA SOCIETÀ FABER S.R.L. CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI APPARECCHIO REFRIGERANTE.  LOTTO CIG Z463740613 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>204.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N.50/2016, (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N°108/2021) A FAVORE DEL ARCH. PIAN. TERR. TEDDE ALDO, LIBERO PROFESSIONISTA IN PLOAGHE, CON STUDIO IN VIA G. GALILEI 45/11, PER LA VARIAZIONE CATASTALE DEL FABBRICATO EX ASILO - VIA CAIROLI 8, (ATTUALE SEDE DELLA MISERICORDIA). CIG Z2E36FDCB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1024.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI RIPARAZIONE POMPA IDRAULICA PRESSO L’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PIAZZA BRUNO MODESTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z9B3731056.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 04 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 20) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ALTE PRESTAZIONI (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016). IMPEGNO DI SPESA –COD CIG. Z4A3733A3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1756.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E AMISTADE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ESIBIZIONE DELLA DEVIL STREET BAND – 25 AGOSTO 2022 SANTA TERESA GALLURA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2B37339B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 37 FRAZIPONE PORTO POZZO A SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO NEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z5F37310D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2013</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO FAMILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL, CON SEDE IN Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STRADA 30 A SASSARI, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG.Z733731734</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3795.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA DI MONTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5430.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “RASSEGNA FOLK ESTATE 2022” IMPEGNO DI SPESA (CONTRIBUTO STRAORDINARIO) A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLK AMPURIESU DI VALLEDORIA  PER  GESTIONE COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE INIZIATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DEGLI ADOLESCENTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA ADENJOY - CIG: ZAC3705CC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 8/1999 ART. 4, COMMI 1, 2, 3, 7 LETT. A), B), C) E L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETT. F) - APPROVAZIONE ALLEGATI: D, E, F, G, H, I, J, L ED N - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2022 - ACCOGLIMENTO DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DI KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI DI BENEDETTO MARIA CRISTINA &amp;C S.N.C DI PORTO TORRES (SS), PER LA FORNITURA DI ULTERIORI MODIFICHE IN PVC ADESIVI PER I 6 PANNELLI INFORMATIVI BANDIERA BLU E LA REALIZZAZIONE DI CORREZIONI ADESIVE PER I 5 PANNELLI “BALNEAZIONE NON SICURA” A FAVORE DELL’IMPRESA KAIROS. ASSUNZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO. CIG ZA036D1F04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FARMACIA COMUNALE PORTO POZZO SILENE MULTISERVIZI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETT. A), DEL D.LGS. N.50/2016, MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N. 55/2019 E DAL D.L. N.77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ AL.PA.GI ELETTRIKA SNC, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 ASCIUGAMANI AUTOMATICI VORTICE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF37374A2. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>521.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DEL CORO “GALLETTO DI GALLURA” PER ESIBIZIONE IN OCCASIONE DELLA SS. MESSA E PROCESSIONE A MARE DELLA ASSUNTA. 15 AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4437464A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DEGLI ADOLESCENTI - IMPEGNO DI SPESA EQUITAZIONE SUMMER-CAMP - CIG. Z673705CD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 A SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z88372F79B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2841.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELLA IMPRESA MOTA DI ANDREA PICA “PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE “FREE FOLKS DONNE E TERRE DI NESSUNO” – 30 AGOSTO 2022 SANTA TERESA GALLURA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z793728F8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE PER ADOLESCENTI - IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ANDARE PER MARE ...E... EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT E LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO - CIG: Z133705CBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE. AVVIO  TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA CONSIP PER   REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI FONTANE DANZANTI A SANTA TERESA GALLURA. CIG Z81373366E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12322</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: REALIZZAZIONE EVENTO “SARDINIA SILENT FESTIVAL 2022” . IMPEGNO DI SPESA  PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROERSO MONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE. AVVIO PROCEDURA RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SERATE MUSICALI: “DJ FROM MARS” E “THE QUEEN TRIBUTE” IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I A SANTA TERESA GALLURA AGOSTO 2022. CIG ZC9374B49C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 (DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO IN DATA 14.01.2022 – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONCHE PRESSO LE VIE DEL CENTRO STORICO DI SANTA TERESA GALLURA”.  CUP H73D22000270001 - CODICE CIG Z09374D433.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMATO: REINTEGRO FONDO ECONOMALE DEL 2° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 8 GIUGNO 2022 – “EVENTO GALLURA URBAN ART FREESTYLE &amp; SCHOOL” LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SHARDANA NURAGICI DI TEMPIO PAUSANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL 21.05.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE PER LA PERFORMANCE ANNO 2021, AI SENSI DELL’ART 69 DEL CCNL  21.05.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE PER L’ANNO 2021, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16.05.2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRANZO DI RAPPRESENTANZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), IN FAVORE DEL RISTORANTE DA THOMAS DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. Z6A372CB3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 367/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1890</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3754.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 191000/2022 PROGETTO RITORNARE A CASA  - (ACCONTO SECONDO QUADRIMESTRE)-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GSETIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO E APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO GIUGNO E CONTRIBUTI SECONDO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO, GIUGNO E CONTRIBUTI SECONDO SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 137 DEL 21.06.2022 PER ERRATOINDICAZIONE DEL CREDITORE - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.07.2022 - 30.06.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DEL 19.07.2022 EMESSA DALLA DITTA FARMACIA BULCIOLU SRL DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO @LL-IN - LIQUIDAZIONE FATURA N. 0012003630 DEL 23.06.2022 EMESSA DALLA DITTA IRIDES S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: ZCB36B9E7F - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/FE/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA – SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI N.1 SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N.2/22 ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SHARDANA NURAGICI CON SEDE A TEMPIO PAUSANIA IN VIA ENNIO PORRINO N. 9 P.IVA 02722700909–– CIG Z393130D06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA COMUNE SERVIZI ESSENZIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 62/3 E N. 63/3 DEL 31.05.2022 EMESSE DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA. RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI CHE, IN RAGIONE DEL LORO MANDATO, SI RECANO FUORI DAL CAPOLUOGO DEL COMUNE OVE HA SEDE IL RISPETTIVO ENTE, AI SENSI DELL’ART. 84 DEL D. LGS 267/2000 (T.U. ENTI LOCALI). IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1087.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) DELLA FORNITURA DI FIORI E ADDOBBI PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI NAZIONALI E/O LOCALI NEL CORSO DELL’ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA BOUTIQUE DEL FIORE DI TIZIANA FASTAME. C.I.G. Z60375519E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA MUSICALE BERNARDO DEMURO DI TEMPIO PAUSANIA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLE CELEBRAZIONI PER LA FONDAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNA CAT – IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD4372BF9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29951</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE ALLE MENSILITA' DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2022, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA. LOTTO CIG. ZE935315DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CAT. GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITÀ CAPO TESTA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’AREA DI PROPRIETÀ DEL SIG. LINALDEDDU GIUSEPPE PER LA STAGIONE BALNEARE 2022 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ NELL'AMBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI. COD. CUP: F99J20001010001 - COD. CIG: Z593758899.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERTERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DUE VENTILATORI A TORRE AD USO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA – MERCATO SPECIALIZZATA DENOMINATA “GLI ARTIGIANI NEL CENTRO STORICO”. ELIMINAZIONE DI UNO STALLO PER MANCATA COPERTURA, TRASLAZIONE DEI POSTEGGI E CORREZIONE DI UN PUNTEGGIO NELLA GRADUADORIA DEGLI ARTISTI NON ASSEGNATARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DOTT. GESUINO DEROSAS PER L'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO APRILE-GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. MYO SPA PER LA FORNITURA DEI SUPPORTI INFORMATICI E ASSISTENZA TECNICA NELLO SVOLGIMENTO DI N. 4 CONCORSI PUBBLICI PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) ALLA SOC. MAGGIOLI SPA, IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA’ DEL SETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  Z3B375B08E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 02 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ DELLA SPIAGGIA COMUNALE DI CONCA VERDE CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO.  AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALITÀ 2022. COD. CIG. Z8C3755A89. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE AL PROFESSIONISTA PROF. DOTT. LUIGI PIAZZI, CON SEDE LEGALE IN A. PANNOCCHIA N. 49 A LIVORNO, P.IVA 01891990499. CIG: ZDC34AB502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7920.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE  DI UNO SPETTACOLO DI FONTANE DANZANTI A SANTA TERESA GALLURA IL 10 AGOSTO 2022.  ( TD NR. 3129433)  SU MEPA CONSIP. AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L. N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021)APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z81373366E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA CITTADINI PROFUGHI UCRAINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 24.05.2022 EMESSA DALLA S.I.M.P. SOC. IMMOBILIARE MONTI DI PIETRALATA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTPA 6_22 DEL 14/07/2022 A FAVORE DELLA IMPRESA ELETTRICA 2000 SNC (DET. IMP 141/2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - SAD - CIG: Z9335BD1AD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/238</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO, RELATIVA ALL'ASSISTENZA APPLICATIVA E MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE SICR@WEB CLOUD PER PROTOCOLLO, AFFARI GENERALI, TRASPARENZA, ALBO PRETORIO ONLINE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CONTABILITA’ E CIMITERI. STATO AVANZAMENTO LAVORI ANNO 2022 (CIG 9067853504).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 15/2022 DEL 05.07.2022 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z3336C5127.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1003 DEL 14.07.2022, DELLA DITTA MOBILFERRO S.R.L., CON SEDE IN TRECENTA (RO), IN VIA R. SANZIO, 366, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANTA TERESA GALLURA (CODICE ARES 0900631680), MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). CODICE CIG Z6935E3DC7 – CUP: H39J21006610003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ 14 GIUGNO 2022 - 14 LUGLIO 2022, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2022 DEL 07.07.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI ELETTRICI E MODIFICHE INTERNE PRESSO LA CHIESA DI SAN TOMMASO IN FRAZIONE DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE C.I.G. ZD136D2075</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2022 DEL 05.07.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO APPARTAMENTO SITO NEL CONDOMINIO “LI PINI” IN VIA BRIGATA SASSARI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE C.I.G. Z773663DD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00070541 DEL 30/06/2022 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI GIUGNO 2022. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00071066 DEL 01/07/2022 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 22^ RATA DI AMMORTAMENTO ROFERITO AL FINAN-ZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.“RASSEGNA FOLK ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLK AMPURIESU DI VALLEDORIA  PER  GESTIONE COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE INIZIATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG Z2536CD5AA. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARET.36,COMMA 2-LETT. A) D.LGS. N.50/2016, COME INTEGARTO DAL D.LGS N.56/2016, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SEMREVERDE-SOCIETÀ COIOPERATIVA SOCIALE-CON SEDE IN SASSARI IN Z.I. PREDDA NIEDDA STRADA 18(PART. IVA 02841000900) DEI LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO ATREZZATO AREA RICADENTE IN VIA DEL PORTO ADIACENTE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE (LOTTO CIG Z8D327A518).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA SO-CIETÀ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. SAS CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI PIANTUMAZIONE DELLE AIUOLE LUNGO LA VIA ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO.  LOTTO CIG Z7F36B1C33.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPALTO SERVIZIO RELATIVO A “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (CUNETTE E BANCHINE) POSTE LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (LOTTO CIG ZDD360DC4F).- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GIUGNO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETRÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (PART. IVA IT02631410905).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08887/S DEL 21/06/2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ "GRAFICHE E. GASPARI SRL", CON SEDE IN CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO), DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (CIG Z242C221332). ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: 9191478797) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/211 DEL 27.06.2022 DELLA DITTA ATHENA SRL CON SEDE IN SASSARI E RELATIVA ALL’ACQUISTO DELLA GESTIONE DEGLI ACCESS POINT MERAKI SU PIATTAFORMA CLOUD. CODICE CIG. Z5E36937C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT GRANDE PUNTO”, ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTINO. - COD. CIG. Z5C3704448. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTPA NR. 11/FE DEL 22/07/2022 A FAVORE DEL GRUPPO CARONTE PER REALIZZAZIONE CONCERTI ARMONIE NATURALI A SANTA TERESA GALLURA (DET. IMP 248/2022 -TD NR.  3095715 SU MEPA CONSIP)   CIG: ZA437086C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 10 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2022” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. Z5E366E3A7.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ WTEC SRL PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE " ACCERTIAMO " ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIOTURISMO E SPETTACOLO LIQUIDAZIONE FATTURA NR 49/001 DEL  27/07/2022    A FAVORE DELLA IMPRESA  VIDEOSOUND PER NOLEGGIO E GESTIONE  SERVICE AUDIO LUCI CONGRESSO “MISTRAL &amp; CARTILAGE DEL 26 E 27 MAGGIO 2022. CIG ZE136619B0  (DET. IMP185/ 2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA ONLUS "A.R.P.A.N.A." ASSOCIAZIONE REGIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE - SEZIONE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER L'ANNUALITÀ IN CORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107N03 DEL 27.06.2022 DELLA SOCIETÀ SPECIAL CAR GROUP S.P.A. CON SEDE LEGALE A ELMAS (CA), RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 1 AUTO ELETTRICA MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). CUP H30J21000150006. CODICE CIG Z2B35917FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI (CIG Z4F3629481).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2022.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA  SOCIETÀ S.I.A.E  PER ONERI RELATIVI AGLI  EVENTI  DEL MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA LEONI ARIANNA DI SANTA TERESA GALLURA PER IL RIPRISTINO DELL’OPERA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE INSTALLATA NELLA PIAZZA VILLAMARINA  C.I.G. ZA3369290A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE: VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI APPARTENENTI AI MEDESIMI PROGRAMMA, MISSIONE, TITOLO E MACROAGGREGATO, AI SENSI DELL’ART. 175, CO. 5 QUATER, L. A) DEL D.LGS 267/2000 (T.U. E.L.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURE  REGISTRI DI SATO CIVILE ANNO 2021 E ACQUISTO FOGLI A4 DI STATO CIVILE ANNO 2023 DALLA DITTA GASPARI SRL - CIG: Z913754D2D - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>535.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLK AMPURIESU DI VALLEDORIA PER ESIBIZIONE FOLCLORISTICA DEL 14 GIUGNO 2022 (DET. IMP 211/2022) CIG: Z5436BAA8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 358/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.  ANNO 2022 – I SEMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 DA TENERSI NELLE FRAZIONI DI PORTO POZZO E SAN PASQUALE. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIZIONE CITTADINI DI PORTO POZZO ALL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BYLON. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE, EMESSE DALLA SOCIETÀ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI N.1 (PART. IVA IT00488410010), RELATIVE ALLE SPESE TELEFONICHE DELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34131.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A71020221000000548 DEL 10/05/2022 DELLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA TRUST TECNOLOGIES SRL PER “FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (N. 100 PEC-CONSIP) PERIODO GENNAIO 2022/APRILE 2022” COD. CIG. Z8E0E6C729.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMASRTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z823129092.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GIUGNO 2022. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 42087950 DEL 23.05.2022 E N° 42105376 DEL 24.06.2022, RELATIVE ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI A “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DON GAVINO PES (VIA PANORAMICA), IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE”. APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL III STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI, A FAVORE DELL’IMPRESA NALDONI SAS DI GIORGIO NALDONI, CON SEDE IN OLBIA. (CUP H31B20000250004 – CIG 8442539B92)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA'  MUNICIPIA SPA PER LA GENERAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE A MEZZO RACC. A/R DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER ASSISTENZA E TRASMISSIONE CONTO ANNUALE 2021 - CIG ZE2361E75D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA C &amp; C. SRL PER CANONE MENSILE MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 - CIG 8101768E71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA AZOLVER PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG ZAB2A32023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI  - ESTRATTO CONTO N° 7/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TRIBUTI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 1048 DEL 06/06/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT KANGOO. TARGATO CM502BY. AFFIDAMENTO INCARICO. COD CIG. Z68375C09B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROCEDIMENTI SUAPE DI EDILIZIA PRIVATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TERZA MENSILITA' - CIG: Z783678593 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT.A) DLGS. N.50/2016, INTEGRATO CON DLGS.N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019, E DAL D.L. N.76/2020, COVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA DITTA SANNA FABRIZIO LUIGI, CON SEDE IN TEMPIO PAUS. IN VIA DELEDDA N.12, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI HARDWARE, SOFTWARE E LINEA DATI, PRESSO LE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRTENSIVO "MAGNON",PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 (CIG ZC9302F89C).- LIQUIDAZIONE SALDO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SIST.EL INFORMATICA SRL PER ELABORAZIONE STIPENDI DEI DIPENDENTI COMUNALI E PERSONALE FUORI RUOLO, FLUSSI DMA ED UNIEMENS - CIG: ZC03705D46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 E L.R. 6/1992 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5525.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N.55 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG ZF037272D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19593.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI - ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21997.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “SILENT SARDINIA FESTIVAL 2022”- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ROERSO MONDO” DI MESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO - CORRESPONSIONE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E DELL’INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE SERVIZI  GENERALI E DEMOGRAFICI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO MENSA PRESSO IL SERVIZIO ESTATE BAMBINI - CIG: Z86375E134</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2722.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/22 DEL  29/07/2022 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “SARDINIA ISOLANA” PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “NOTE FLUTTUANTI” – 10 LUGLIO 2022 SANTA TERESA GALLURA. CIG: ZCB370E78B (DET. IMP 242/2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30.06.2022 - CIG Z6836E17AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE - NOTFICHE RELATIVA ALL'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 407/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL GEOM. FRANCESCO PAGGIOLU, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA N. 664/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7512.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA DA FAVORE DELL’R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 /2 DEL 05.07.2022 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022, A FAVORE DELL’R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI- C.I.G.  7943320B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE  DI DUE SERATE MUSICALI: “DJ FROM MARS” E “THE QUEEN TRIBUTE” IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I A SANTA TERESA GALLURA IL 15 E 22 AGOSTO 2022 ( TD NR. 395804 )  SU SARDEGNA CAT . AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L. N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021)APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC9374B49C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO LUGLIO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO LUGLIO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, LUGLIO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA. FORNITURA DI N° 1 DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE E CANCELLERIA SPECIALE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DA GHJIUANNAMARIA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZD53719DAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEMOGRAFICI - CANONE II SEMESTRE 2022 ASSISTENZA E SICUREZZA SOFTWARE, SISTEMISTICA ADS &amp; HW PER GLI APPLICATIVI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA HALLEY SARDEGNA SRL - CIG: ZBF34D43FD - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: 9191478797) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z103506101.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI CONGIUNZIONI E FERMAGLI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZZARE COME CAMMINAMENTI NEGLI ARENILI COMUNALI”, ALLA DITTA COMPOSYSTEM DI AUGUSTO BALLERINI - COD. CIG. ZF637211364. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71ENTI DEL 15.06.2022, DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. CON SEDE IN VIA PADRE MANZELLA, 4 CALANGIANUS (SS), RELATIVA ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. Z183614802.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. STEFANO SANNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18/2022 DEL 01.07.2022 E N. 26/2022 DEL 31/07/2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONI MENSILI GIUGNO E LUGLIO 2022. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 10 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2022” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. Z5E366E3A7.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA ANNO 2022, AI SENSI DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, DELLA GRU GIREVOLE MONTATA SU AUTOCARRO COMUNALE NISSAN ATLEON 140 -TG. BZ330EP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 48^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO IL RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRTATIVO PER LA SARDEGNA, PROMOSSO DALLA SOCIETÀ DONI SRL.- INCARICO LEGALE ALL'AVVOICATO GIUSEPPE LUNGHEU CON STUDIO LEGALE  IN MACOMER IN VIA BECHI LUSERNA N.10. LOTTO CIG. ZCF300F48A - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 07.06.2022 DELLA DITTA ICHNELIOS SOCIETA’ COOPERATIVA CON SEDE IN VIA E. CARUSO, 34 SASSARI (SS), RELATIVA ALLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA INFORMATICA PRESSO LE SCUOLE. COD. CIG. Z5B3522D73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ NELL'AMBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 DEL 26.07.2022 EMESSA DALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI. COD. CUP: F99J20001010001 - COD. CIG: ZC835FB664.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 4 BOE DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA A DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE ED INSTALLAZIONE DI N. 80 BOE CON ANCORA ELICOIDALE PER LA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE: LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. ALLA DITTA MARC SUB SERVICE SRL CON SEDE LEGALE IN ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02857420901. CIG: Z5E36B689B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 18-2022-FE DEL 03/08/20222 A FAVORE DELLA IMPRESA  DIVINASTAR DI LEONARDO ZANZA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SERATE DANZANTI 29 GIUGNO E 26 LUGLIO 2022  A SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z7236E8A23 (DET. IMP 227/2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/001 DEL 01/08/2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO  2022 CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE PORTANTI IN CARPENTERIA PESANTE PER DUE BOE DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA A DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DILAMAR SRL CON SEDE LEGALE IN VIA SAN SIMPLICIO N. 13 A OLBIA, P.IVA 02398470902. CIG: ZD736B67E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA PARTE METALLICA PER BOA JUMPER MODELLO JMP-CIL1611 DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” NECESSARIA PER L’INSTALLAZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA A: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLOATEX CON SEDE LEGALE IN VIA CAVE N. 12 A PROVAGLIO D’ISEO (BS), P.IVA 00715590170. CIG: Z9236B67EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241/1/1 DEL 22/07/2022 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO APRILE - MAGGIO 2022” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA NELL’APPARTAMENTO COMUNALE SITO NEL CONDOMINIO “LI PINI” NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/FE DEL 29/07/2022 DELLA DITTA SE.MO. ARTE SRL DI MOLINO E SEGHENE CON SEDE IN VIA TURRIS SNC - SANTA TERESA GALLURA (SS). LOTTO CIG. Z21369CEFF. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA AR.CO.AL. S.R.L. CORRENTE IN LOCALITÀ LI LUCIANEDDI IN SANTA TERESA GALLURA (SS), PER LA FORNITURA E POSA DI N.01 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO L’EDIFICIO POLIFUNZIONALE “EX-B” SITUATO IN VIA BECHI – CODICE CIG Z413611740.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LOCALE C.M.N. MULTISERVIZI DI CUCCU GIANDOMENICO, PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO I GIARDINI DEL CIMITERO DI VIA S. PERTINI. – LOTTO CIG ZB8370262C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 02 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE POSIZIONATI IN PROSSIMITÀ DELLA SPIAGGIA COMUNALE DI CONCA VERDE CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2022” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. Z8C3755A89.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. - LOTTO CIG ZCD36DAA9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 32569242 E N° 32569243 DEL 18.07.2022, RELATIVE ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00071967 DEL 29/07/2022 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI LUGLIO 2022. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 402/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. SAS CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURA DA POSIZIONARE IN LOCALITÀ RUONI.  LOTTO CIG ZE33738E9D – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1292</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022. ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER ISTRUTTORIA, PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL RILASCIO CIE I° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1947.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/FE/2022 - SVINCOLO SOMME RESIDUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO DOMENICO FRANCESCO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA E RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA’ PORTO QUADRO E LA FILETTA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z8E3763F86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DATI DOCUMENTO UNICO DI N. 4 AUTOBUS A MOBILITÀ SOSTENIBILE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI LITORALI COSTIERI.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA AGENZIA DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DEL SIG. ACCOGLI ANGELO DI TEMPIO PAUSANIA. CIG : ZD1375B6AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3339.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 8 GIUGNO AL 27 GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DI PANNELLI INFORMATIVI DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. CIG ZE3376537E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL GEOM. FRANCESCO PAGGIOLU, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. CONCLUSIONE RAPPORTO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA TERRANOA DI OLBIA  GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2022 - ACCOGLIMENTO DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A SEGUITO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA ESTIVA LE SERATE DEL LIBRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNA CAT – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. CIG ZA53705118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICA PGRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE - GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE STRAORDINARIE PER TUTTO IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE.CIG. ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2_22 DEL 02/08/2022  A FAVORE DEL ASSOCIAZIONE FUNKY JAZZ ORCHESTRA DI BERCHIDDA PER ESIBIZIONE DI MUSICA LIVE ITINERANTE DEL 19 LUGLIO 2022 (DET. IMP 245/2022) CIG: Z9A370FE9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEZZO NAUTICO DA UTILIZZARE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NAUTICA ROSA DEI VENTI S.A.S, CON SEDE LEGALE IN LOCALITÀ LI LUCIANEDDI, 07028 SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02527690909. CIG: 92715293C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E STRAORDINARIE NEI SERVIZI CULTURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG ZDE3491DAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLIGCA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FASE DI CAMPIONAMENTO E ANALISI AL PROFESSIONISTA DOTT. ANDREA PALA CON SEDE LEGALE IN PIAZZA VILLAMARINA N. 22 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02879030902. CIG: Z3934AB437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.2 C0MPUTER E N.2 STAMPANTI AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA- LIQUIDAZIONE CIG: ZE73717760</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DI KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI DI BENEDETTO MARIA CRISTINA &amp;C S.N.C DI PORTO TORRES (SS), PER LA FORNITURA DELLE MODIFICHE IN PVC ADESIVI PER I 6 PANNELLI INFORMATIVI BANDIERA BLU 2022 E REALIZZAZIONE DI N. 5 PANNELLI “BALNEAZIONE NON SICURA”  IN FOREX DELLA DIMENSIONE DI 35X50 CM E FORNITURA DI ULTERIORI MODIFICHE IN PVC ADESIVI PER I 6 PANNELLI INFORMATIVI BANDIERA BLU E LA REALIZZAZIONE DI CORREZIONI ADESIVE PER I 5 PANNELLI “BALNEAZIONE NON SICURA”. LIQUIDAZIONE. CIG ZA036D1F04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.55 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMASRTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG ZF037272D7.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2022. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA SO-CIETÀ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. SAS CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURA DA POSIZIONARE IN LOCALITÀ RUONI.  LOTTO CIG ZE33738E9D. LIQUI-DAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 05.07.2022 DELLA DITTA SA.GI.LE. SRL, CON SEDE A SANTA MARIA COGHINAS (SS) IN VIA LA SCALITTA, 12/A, RELATIVO AI LAVORI REALIZZAZIONE AREA FITNESS E MINI BASKET PRESSO LA VIA DEL PORTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG Z4934AC350.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 DEL 30.06.2022 DELLA DITTA PROEXPANSO S.R.L.S., CON SEDE A CARBONERA (TV) IN VICOLO INNOCENTE CAGNIN N. 38, RELATIVO ALL’ACQUISTO DELLE PROTEZIONI SU MISURA PER PALI VERTICALI DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DI MINIBASKET. CODICE CIG ZA1368C47E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44942 DEL 20.07.2022 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. CON SEDE IN VIA ALESSANDRO VOLTA, 16 A COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVO AI LAVORI DI SOSTITUZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO, AI SENSI DEL D.M. 236/89 (ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE), DEL MONTASCALE PIATTAFORMA DEL PALAZZO COMUNALE. COD. CIG Z5734A7E88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 17/2022 DEL 08.08.2022 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI RIPARAZIONE POMPA IDRAULICA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IN PIAZZA BRUNO MODESTO, SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z9B3731056.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA SOCIETÀ FABER S.R.L. CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI APPARECCHIO REFRIGERANTE.  LOTTO CIG Z463740613. – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE, RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – STAGIONE BALNEARE 2022”, ALLA DITTA OCTOPUS SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. 9267304530.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DEL LITORALE COSTIERO DI SANTA TERESA GALLURA", A FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B), AI SENSI DELL'ART.9,COMMA 1, DELLA LEGGE 08 NOVEMBRE 1991 N.381 – CIG Z3D3708E49 - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO RELATIVO A “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (CUNETTE E BANCHINE) POSTE LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (LOTTO CIG ZDD360DC4F).- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETRÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (PART. IVA IT02631410905).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 19.07.2022, DELLA DITTA SPANO LEGNAMI SNC, CON SEDE IN LOCALITÀ FIGARUIA, 11 BORTIGIADAS (SS), DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA CUP: H37N19001820004 - CIG. 898080176E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO RIMBORSO SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI H1 TARGATO CW653MF. AFFIDAMENTO INCARICO. COD CIG. ZE53763D7B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19- INDENNITA' GIORNALIERA A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI -  LIQUIDAZIONE ISTANZA 27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. LEONARDO GIUA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI SASSOFONO, LIQUIDAZIONE SALDO LEZIONI SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>833.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z5C377138E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>855.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELIEVO CARBURANTI DA DISTRIBUTORE STRADALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI .MESE DI LUGLIO 2022. CIG: ZA2376A019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>894.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE SIG. LEONARDO GIUA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP. – INFORMATICA E MANUTENZIONI. - IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. Z92376D2B1. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1971.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT – MANIFESTAZIONE SPORTIVA “1°TORNEO TENNIS RODEO OPEN NAZIONALE IMMOBILASARDA “SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE.” LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA A.S.D. CIRCOLO TENNIS SANTA TERESA GALLURA.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 355 DEL 14.07.2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, ALL'IMPRESA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA VIA SEBASTIANO SATTA N.31, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PENSILINA DEGLI AUTOBUS NEL VIALE ALDO MORO, IN LOC. PORTO POZZO. LOTTO CIG Z69376A553</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT – MANIFESTAZIONI SPORTIVE EMPOLI SUMMER CAMP SANTA TERESA GALLURA 2022” E “I SEGRETI DEL CALCIO ACADEMY SUMMER SANTA TERESA GALLURA 2022” - LIQUIDAZIONE  DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOC. OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN S.TERESA G. IN P.ZZA VITT. EMANUELE I° N.25, DEL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE (INTERVENTO STRAORDINARIO BISETTIMANALE DI MANTENIMENTO PERIODO 01 GIUGNO - 12 GIUGNO)- LOTTO CIG ZC9376C806.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI APRILE - GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>197456.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO “EU FAEDDU GADDHURÉSU” E FORMAZIONE LINGUISTICA “EU SOCU GADDHURÉSU”. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSO’ PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI LINGUISTICI, PARTE PRIMA. CIG: ZD5338F888.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DI MONITORAGGIO GPS PER MEZZO NAUTICO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. CIG Z8A37758D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA MANAGER DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. CIG ZF637686B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROCEDIMENTI SUAPE DI EDILIZIA PRIVATA E DEFINIZIONE PRATICHE IN ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ ANNUALITA’ 2019-2020-2021-2022: AFFIDAMENTO AL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 A SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCB377470B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5879.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE ISTRUZIONE,SPORT TURISMO E SPETTACOLO- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – ONERI PER LA COMMISSIONE DI GARA – GARA  GESTIONE SERVIZIO DI  RISTORAZIONE SCOLASTICA C.I.G. 7943320B05-  GARA GESTIONE DI INFORMAZIONE ,ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA C.I.G. 797323165D.  LIQUIDAZIONE ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA INTERNAZIONALE DI ARTISTI DI STRADA E CIRCO CONTEMPORANEO “GALLURA BUSKERS FESTIVAL - X EDIZIONE - LUGLIO 2022” - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE DIETRO LE QUINTE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TEMPORANEA AD USO ESCLUSIVO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ REEF STUDIOS S.R.L., DELL’AREA DI CALA GRANDE PER EVENTO MUSICALE E RIPRESE VIDEO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 30.07.2022 DELLA DITTA AL.PA.GI ELETTRIKA SNC, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA IN VIA ANGIOY N. 60, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 05 RADIATORI ELETTRICI E INSTALLAZIONE DI N.01 POMPA DI CALORE INVERTER PRESSO L’EX-B, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. ZA23609776. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI N. 03 TORRETTE E DI PATTINO DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, ALLA DITTA GOLFO DEGLI ANGELI SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. Z8137195BB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2022 DEL 01.07.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI. LOTTO CIG. Z88372F79B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE SEZIONE DI SEDINI PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL EVENTO “NOTTE DI SAN LORENZO” PROGRAMMATO A SANTA TERESA GALLURA NELLA SERATA DEL 10 AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z253778DFF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2218.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DEL LITORALE COSTIERO DI SANTA TERESA GALLURA", A FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B), AI SENSI DELL'ART.9,COMMA 1, DELLA LEGGE 08 NOVEMBRE 1991 N.381 – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MESE DI AGOSTO CIG Z2537792E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43066</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. “FESTA DI SANTA REPARATA” ANNO 2022, CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ALL’ASSOCIAZIONE SANTA REPARATA DI SANTA TERESA GALLURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 5 DEL 04/08/2022 A FAVORE DELL’IMPRESA SCENOSISTR S.R.L.S PER  LA GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA CIG: ZC43703A13 (AGGIUDICAZIONE RDO NR.  394184/2022  SU SARDEGNA CAT -DET. IMP 254 /2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTPA NR. 66 DEL 12/08/2022 A FAVORE DI “PRESTIGE ITALIA S.R.L.S.” PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI FONTANE DANZANTI A SANTA TERESA GALLURA IL 10 AGOSTO 2022. (DET. IMP 270/2022 AGGIUD TD NR. 3129433/22 SU MEPA CONSIP) CIG: Z81373366E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTPA NR. 11/A DEL 05/08/2022 A FAVORE DI R&amp;G MUSIC SNC DI PICCINNU RENATO &amp; C. PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 25 LUGLIO 2022 A SANTA TERESA GALLURA.  (DET. IMP 260/2022 RDO NR. 394853 /2022 SU SARDEGNA CAT ) CIG: Z2D371D078</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTPA NR. 12/A DEL 05/08/2022 A FAVORE DI R&amp;G MUSIC SNC DI PICCINNU RENATO &amp; C. PER ESIBIZIONI ARTISTICHE ESTIVE A SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA (DET. IMP 214/2022) CIG: Z6336CF70B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. CONVENZIONE RELATIVA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLE ZONE C3.1, C3.2, C5.1 C5.3 IN LOCALITA’ LICCIA DI FORA PRESSO LA FRAZIONE SAN PASQUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIGAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45666000276 DEL 31.07.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 163/001 DEL 10/08/2022 PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI PATTINI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI ALLA DITTA GOLFO DEGLI ANGELI SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. Z623719538. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 10/2022 DEL 11/08/2022 DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C. CON SEDE IN FRAZIONE PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO NEGLI UFFICI COMUNALI. LOTTO CIG. Z5F37310D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 432/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE ED APPESANTIMENTO DELLE BARRIERE ANTIINTRUSIONE POSIZIONATE A DELIMITAZIONE DEL CENTRO STORICO. IMPEGNO DO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “ C.M.N. GARDEN “ DI VITTORIO MODESTO  &amp; C. SNC” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG : Z93377AAAA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PROGRAMMA MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD N. 1 LICENZA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. ZC03769784</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>723.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE .  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA “ P.G. DI PISCHEDDA GIULIO ” DI SANTA TERESA GALLURA. CIG : ZBF376E99B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 423/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE LQ 2090 PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL SETTORE AFFARI GENERALI, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z7E374319A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOC. OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN S.TERESA G. IN P.ZZA VITT. EMANUELE I° N.25, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE, MANUTENZIONE DEI MATERIALI DI PROPRIETA’ COMUNALE ESISTENTI. LOTTO CIG Z223779312.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-145</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ - CIG: Z84359F9F3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371/PA DEL 12.08.2022 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ALL’ACQUISTO ACQUISTO DI PROGRAMMA MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD N. 1 LICENZA. COD. CIG. ZC03769784</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/FE DEL 11/08/2022 PER “INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI H1 TARGATO CW653MF”, ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTINO. - COD. CIG. ZE53763D7B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI TIM SPA , PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RELATIVI AL III° BIMESTRE 2022 . CIG: 8718872C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DI TIM ,PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP, RELATIVA AL II° BIMESTRE 2022. CIG: Z8718872C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA MODERNA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.51 DEL 20.07.2022 DELLA DITTA GTECH DI GIOVANNI ABELTINO, CON SEDE IN VIA MEZAUSTU, 5 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA STRUTTURA SOCIALE LA FUNTANA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE C.I.G. ZD0370EBD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASSORBENTE CHIMICO PER SVERSAMENTO DI OLII E LIQUIDI NEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA " FORNITURE 3S" DI CREMONA . CIG : ZC0377E7D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEI "TIM SPA" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, IN CONVENZIONE CONSIP, RELATIVI AL I° BIMESTRE 2022. CIG DERIVATO :  Z8718872C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2113.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE   DEPOSITI   CAUZIONALI   VERSATI   PER   TAGLI STRADALI EFFETTUATI NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3957.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ABROGATIVO EX ART.75 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "GRAFICHE E. GASPARI SRL" PER SPESE RELATIVE AL PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM - CIG: ZD9368C9C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ABROGATIVO EX ART. 75 DEL 12.06.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA" - CIG: ZBE368BD9A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CON-VERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOC. OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN S.TERESA G. IN P.ZZA VITT. EMANUELE I° N.25, DEL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE (INTER-VENTO STRAORDINARIO BISETTIMANALE DI MANTENIMENTO PERIODO 01 GIUGNO - 12 GIUGNO)- LOTTO CIG ZC9376C806 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, ALLA DITTA SPS EXTRA INFORMATICA SRL - COD. CIG. Z733731734 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE ADOLESCENTI - CAMP ESTIVO DI NUOTO - CIG: ZAC3705CC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3754.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25909.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/2022 DEL 09.08.2022 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTUA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER IL CONTENZIOSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  CON IL SIG. L.GF. IN MATERIA DI IMU ANNO 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIBUTARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>147</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 445/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMU, TARI E CANONE PATRIMONIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIZONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL PER PARTCEIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO TRIBUTI  CORSO DI FORMAZIONE TRIBUTI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INCARICO DI SUPPLENZA AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCESCO SANNA IN RIFERIMENTO AL PERIODO COMPRESO TRA IL GIORNO 01.08.2022 E IL GIORNO 31.08.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 11/2022 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ 14 LUGLIO 2022 - 14 AGOSTO 2022, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CON-VERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOC. OCTOPUS-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN S.TERESA G. IN P.ZZA VITT. EMANUELE I° N.25, DEI LAVORI DI MA-NUTENZIONE AMBIENTALE- LOTTO CIG Z223779312 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1110.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER IL TRATTAMENTO DATI PER IMPORT DB ESTERNO ACCERTAMENTI IMU SU TRIBOX.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1817.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA (SS), AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 (MODIFICATO CON DECRETO CORRETTIVO D. LGS 19/04/2017, N. 56, AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO BAGNI SPIAGGIA LOC. CAPOTESTA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB737833D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/A DEL 02.08.2022 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N.23 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4993</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BARRIERE MOBILI PER DELIMITAZIONE ISOLA PEDONALE E ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " FARE SRL" DI CREMONA .CIG: Z43361EC8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21594</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA DI BROCHURE INFORMATIVE DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO TESTA - PUNTA FALCOME" CIG: ZB636C04B0 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA DI BROCHURE INFORMATIVE DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO TESTA-PUNTA FALCONE"- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SISTEMA UFFICIO SRL (P.IVA 01369870900) CIG: ZD92E176E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GIUGNO E LUGLIO 2022, CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER AUTORIZZAZIONE PESCA SPORTIVA AREA MARINA PROTETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 18/2022 DEL 22.08.2022 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI, SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z4F3629481.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2022 DEL 22.08.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LOTTO CIG. Z253778DFF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROCEDIMENTI SUAPE DI EDILIZIA PRIVATA LIQUIDAZIONE FATTURE QUARTA E QUINTA MENSILITA'  - CIG: ZCB377470B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTPA 15/PA DEL 17/08/2022 A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA LA BEDDULA (PER ACQUISIZIONE BANCONE FRIGO TEATRO MANDELA DET. IMP 251/2022).    CIG Z5D3717093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID- 19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/2022 DEL 04.08.2022 EMESSA DALLA DR.SSA ANNA LUISA SILVANA SANNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/2022 FPA DEL 01.07.2022 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V22370248 PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 02 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE POSIZIONATI IN PROSSIMITÀ DELLA SPIAGGIA COMUNALE DI CONCA VERDE CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2022” - DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. Z8C3755A89-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA C&amp;C SRL PER CANONE MENSILE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022 - CIG 8101768E71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SIST.EL INFORMATICA SRL PER ELABORAZIONE STIPENDI DEI DIPENDENTI COMUNALI E PERSONALE FUORI RUOLO, FLUSSI DMA ED UNIEMENS - CIGZC03705D46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA SOCIETÀ GALLURA CO.BIT. S.R.L.S. CON SEDE IN OLBIA, RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO.  LOTTO CIG ZC4370F558. – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL PER IL RINNOVO DI UNA LICENZA MERAKI MR ENTERPRISE LICENSE 1YR SU PIATTAFORMA CLOUD. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z253787854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO ACCERTAMENTO IMU RIFERITO ALLE ANNUALITÀ 2014,2015 E 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALSUITI ASSOCIATI PER LA STESURA DELLE CONTRODEDUZIONI IN APPELLO E DEPOSITO DELLE STESSE PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAGLAIRI SEZ. STACCATA DI SASSARI AVVERSO IL RICORSO DELLE SIG.RE A.RGF, A.N. E A.L. IN MATERIA DI IMU 2015,2016 E 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z4C3787CF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2259.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MONDOFFICE S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG: ZDB3651E0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N. 5 PC TRAMITE IL MEPA, PER L'ARCHIVIO STORICO E LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA “BLEKA SRL UNIPERSONALE” DI PARMA. CIG: Z9E36F6AC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5392.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO - CIG Z193723011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 412000 CODICE CAP. 412089101 - DETERMINAZIONE N. 300 DEL 26.05.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - CIG: Z7E36B9E55 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/22, 2/22 E 3/22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266/1/1 DEL 03/08/2022 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO GIUGNO 2022” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AFFERENTI ALL’AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI EX LEGGE 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  E INTEGRAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA COMPAGNONE DI PALAU “A.S. 2021/2022. RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 339/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE PERIODO GIUGNO- AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1462.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 28/06/2022 RELATIVA A “SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONI PONTI RADIO E LINEA DATI FLAT SENZA LIMITI DI TEMPO E TRAFFICO, PER RESIDENTI NEL CENTRO URBANO, NELLE FRAZIONI E LOCALITÀ RURALI”, ALLA DITTA SARDEGNA WI.FI. SRL, CON SEDE NEL COMUNE DI PALAU IN VIA DEI LISTRIGONI N. 19. - COD. CIG Z303679F45.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2555.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA, RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO GUASTI IP IN SAN PASQUALE, RIPRISTINO GUASTO TELECOM VIA MAZZINI, SPOSTAMENTO CL VIA ROMA E MESSA IN SICUREZZA CAMPO DA TENNIS E BUONCAMINO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS). IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG ZA3378CB50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>- ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI SERVIZIO ELETTORALE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 01/08/2022 AL 30/09/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15762.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. A FAVORE DELLA DITTA " EFFEBI CAR" DI FABIO BO , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA DELSERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI, NELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE.AFFIDAMENTO SPERIMENTALE TEMPORANEO PER L'ANNO 2022.  LOTTO CIG : Z26378D2CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 201000 DEL 2022 - CODICE CAPITOLO 4120089101 - LEGGE 162/1998 - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24215.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2022 - 2026 - CIG: 92091238B4 -  RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: 87601375BD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 165, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGN ARREDA - CIG: Z71372DADB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 26.08.2022 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2616/PA DEL 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. “FESTA DI SANTA REPARATA” ANNO 2022, CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ALL’ASSOCIAZIONE SANTA REPARATA DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTPA 1/22 DEL 29/08/2022 A FAVORE DELLA  IMPRESA SYMBOLO DI ANDREA OGGIANO PER REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DEL  TERRITORIO (DET. IMP 192 /2022).    CIG Z43367D85B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: GALA “DANZA NEL VENTO” 31 LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ART BALLET” DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DEL LITORALE COSTIERO DI SANTA TERESA GALLURA", A FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B), AI SENSI DELL'ART.9,COMMA 1, DELLA LEGGE 08 NOVEMBRE 1991 N.381 – CIG Z2537792E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 09.08.2022 DELLA DITTA SA.GI.LE. SRL, CON SEDE A SANTA MARIA COGHINAS (SS) IN VIA LA SCALITTA, 12/A, RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’AREA FITNESS E MINI BASKET PRESSO LA VIA DEL PORTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG Z8C36F109B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA V22381551 DEL 25/08/2022 PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 10 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2022” - DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. Z5E366E3A7-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 19/2022 DEL 25.08.2022 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA LAVORI PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z5C377138E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 20/2022 DEL 25.08.2022 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA LAVORI PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z4C3787CF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020,A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA DEADDIS S.C.A.R.L.- CON SEDE IN SEDINI IN VIA LA RAMPA N.10, PER UN INTERVENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA POSIDONIA DALLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DI SANTA REPARATA, CAPO TESTA RENA DI PONENTE E LU PULTIDDOLU- LOTTO CIG Z8237A0112.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) E DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO URBANO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 1 MESE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z00378F1BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9485.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DEL DR. ING. GIOVANNI URGEGHE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016, DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVI A “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@”, ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, SITA IN VIA PO (CODICE ARES: 0900630381). CUP H37H21004050006 CIG Z463791350</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI APRILE E MAGGIO 2022, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22799.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI DICEMBRE 2021 E MARZO 2022, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25909.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: Z9335BD1AD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/265</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN PRIMIS - OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - COD. INTERVENTO 221SOC106 - CUP: H39D19000010001 - CIG: 87601375BD - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/239</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO @LL-IN - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12004657 DEL 19.08.2022 EMESSA DALLA DITTA IRIDEOS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE - AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) ATTREVERSO LA PIATTAFORMA MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  Z1D379D91A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2459.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA “BLEKA SRL UNIPERSONALE” DI PARMA PER LA FORNITURA DI N. 5 PC TRAMITE IL MEPA, PER L'ARCHIVIO STORICO E LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z9E36F6AC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO AGOSTO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO AGOSTO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. PATROCINIO ONEROSO PER L'EVENTO SICURI SUL SENTIERO, ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE ONLUS SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA SARDEGNA DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, AGOSTO 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7_22 DEL 02/09/2022  A FAVORE DELLA IMPRESA  MAGIC PARTY DI OLBIA PER LA REALIZZAZIONE DI NR. 4 INTRATTENIMENTI ESTIVI PER BAMBINI  A SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z6336E8A04 (DET. IMP /2022 – RDO SARDEGNA CAT  NR.393730/2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. MAGGIORINO BUONOCORE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI VIOLINO, SALDO LEZIONI SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/001 DEL 01/09/2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2022 CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SECONDA FATTURA FPA 21-2022-FE DEL 31/08/2022 A FAVORE DI DIVINASTAR DI LEONARDO ZANZA PER LA REALIZZAZIONE DI SERATE DANZANTI ED ALTRI INTRATTENIMENTI DI  AGOSTO E SETTEMBRE 2022 A SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z7236E8A23 (DET. IMP 227/2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU E TARI VARIE ANNUALITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3964.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL M° FABRIZIO RUGGERO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA – 3A RATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA MUSICALE BERNARDO DEMURO DI TEMPIO PAUSANIA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLE CELEBRAZIONI PER LA FONDAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNA CAT – LIQUIDAZIONE. CIG ZD4372BF9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA COMPAGNONE DI PALAU “A.S. 2021/2022. RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU – LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI- BIS, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 38/PT DEL 23.08.2022 EMESSA DALLA DITTA COMMERCIALE DETTORI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER LITI -SENTENZA TAR N. 997/2015 COMUNE SANTA TERESA GALLURA/UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 4 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8/22 DEL 07/09/2022  A FAVORE DELLA IMPRESA MOTA DI ANDREA PICA “PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE  DELLO SPETTACOLO “FREE FOLKS DONNE E TERRE DI NESSUNO”  DEL 30.09.22  ( DET. IMP. 266/22) CIG: Z793728F8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA DITTA " FARE SRL" CON SEDE A CREMONA , PER FORNITURE BARRIERE MOBILI ANTIINTRUSIONE NEL CENTRO STORICO. CIG: Z43361EC8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2022 DEL 01.09.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE AGOSTO 2022. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: 9191478797) LIQUIDAZIONE FATTURA 16/PA DEL 31/08/2022, MENSILITÀ AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.55 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMASRTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG ZF037272D7.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI AGOSTO 2022. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z103506101.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE, RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – STAGIONE BALNEARE 2022”, ALLA DITTA OCTOPUS SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. 9267304530.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2022 DEL 23.08.2022 EMESSA DALLA DR.SSA ANNA LUISA SANNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/1731, 2/1737, 2/1747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 2 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO QUADRIMESTRE 2022 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 2 - RITORNARE A CASA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SECONDO QUADRIMESTRE 2022 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 2 - RITORNARE A CASA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SECONDO QUADRIMESTRE 2022 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 2 - RITORNARE A CASA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO SECONDO QUADRIMESTRE 2022 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 2 - RITORNARE A CASA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO SECONDO QUADRIMESTRE 2022 -GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORANARE A CASA - GESTIONE DIRETTA SAD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG. Z7036A4947- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/1734 E 2/1748</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - GESTIONE DIRETTA SAD SALDO GENNAIO - APRILE - CODICE CIG: Z6135BDCB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1766</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI APPARTAMENTI DEL CONDOMINIO BELLATERRA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - ESERCIZIO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>966.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E   RELATIVAMENTE AGLI EVENTI  DEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, RELATIVO AI LAVORI DI TRINCIATURA TRATTO COMPLUVIO ACQUE PIOVANE IN LOCALITÀ LI LUCIANEDDI (LOTTO CIG Z8737A6A59). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 48/46 DEL 10/12/2021 E DGR12/17 DEL 07/04/2022 - PROGRAMMA MI PRENDO CURA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-163</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETT. C E 2) DEL D.LGS. 50/2016 DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, AGGIUDICATO ALL’IMPRESA JUST SARDINIA SRL. IMPEGNO DI SPESA- C.I.G 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27878.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA " LAZZARI SRL" DI MAGLIE (LE) PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE TRAMITE IL MEPA. CIG:Z86347F853.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURAA FAVORE DELLA DITTA " LAZARI SRL" DI MAGLIE (LE) ,  PER ACQUISTO TARGHE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO IN ALCUNE STRADE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO E DELLE FRAZIONI.CIG: Z28363434D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " LAZZARISRL" DI MAGLIE (LE) PER FORNITURA DOSSI RALLENTATORI IN PVC E RELATIVI ACCESSORI PER LA POSA IN OPERA. CIG: Z23360C4A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” – INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA PER PER BATTERIA/PERCUSSIONI, PROPEDEUTICA MUSICALE, VIOLINO, CHITARRA CLASSICA, CHITARRA MODERNA, PIANOFORTE, SASSOFONO, CANTO MODERNO E CORALE E BASSO ELETTRICO DELLA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE DI MUSICA “GALLURA” PER GLI ANNI 2022 – 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI MENSILITA’ GIUGNO E LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/3 DEL 08.09.2022 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. ANTONIO CAGGIANO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART. 1 CO. 139 E SS. LEGGE 145/2018 DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE) ANNO 2021. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA FRAZ. DI SAN PASQUALE. CUP H35I20000030001. INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI. CIG DERIVATO 9094000E31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6250.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019” – ANNUALITÀ 2022). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATI AL SUPERAMENTO E ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H77G22000200001 - CODICE CIG Z4337B5BD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - APPROVAZIONE SCHEDA DI MONITORAGGIO DELLA SPESA E CERTIFICAZIONE ECONOMIE PIANI PERSONALIZZATI  ANNUALITA' 2020/GESTIONE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 88927208B0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 24_22 – PERIODO DI RIFERIMENTO 15.6.22 – 15.7.22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE N. 163 DEL 22.12.2015 E SS.MM.I.. - VERSAMENTO QUOTA STAZIONE APPALTANTE PER IL CENTRO DI COSTO SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: 9028342781- LIQUIDAZIONE FATTURE : 2/1732 E N. 2/1738</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL PERIODO: MARZO - AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ESTIVI ADOLESCENTI - EQUITAZIONE SUMMER CAMP -CIG: Z673705CD1 - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' ESTIVE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - SERVIZIO EDUCATIVO - CIG: Z7036A4947 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161PA/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO  MAGGIO GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL’OPERATORE ECONOMICO ASSOCIZIONE CULTURALE MEDITERRARTE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELL’EVENTO FESTA DELLA BANDIERA BLU 2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNA CAT – LIQUIDAZIONE. CIG Z5C36FDD55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO – ASSUNZIONE LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE SEZIONE DI SEDINI PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL EVENTO “NOTTE DI SAN LORENZO” PROGRAMMATO A SANTA TERESA GALLURA NELLA SERATA DEL 10 AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE  FATTPA NR. 11_22  DEL 11/09/2022 IN FAVORE DELLA CRICO SERVICE DI ARZACHENA PER NOLEGGIO, TRASPORTO E  ALLESTIMENTO ATTREZZATURE EVENTI AGOSTO 22 (RDO NR.389271/22 SU SARDEGNA CAT -DET. IMP.111/2022) CIG Z9035CA1B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 29.08.2022, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO GIUGNO 2022. LOTTO CIG. ZE935315DB.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI A “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DON GAVINO PES (VIA PANORAMICA), IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE”. AUTORIZZAZIONE EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO RELATIVO AL III SAL, A FAVORE DELL’IMPRESA NALDONI SAS DI GIORGIO NALDONI, CON SEDE IN OLBIA. (CUP H31B20000250004 – CIG 8442539B92).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO RELATIVO A “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (CUNETTE E BANCHINE) POSTE LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (LOTTO CIG ZDD360DC4F).- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI AGOSTO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETRÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (PART. IVA IT02631410905).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA TIZIANA FASTAME PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 - RITORNARE A CASA - SVINCOLO SOMME RESIDUE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO SECONDO QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>516.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 ALLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN VIA BAINSIZZA IN CALANGIANUS (SS), DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. (LOTTO CIG Z4737A91F7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>725.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA FERRAMCOLOR DI RINO SOLINAS. – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. Z5137A8BD6. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>857.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, RELATIVO A INTERVENTO PRESSO LA STAZIONE DI POMPAGGIO IN LOC. LA FUNTANA (LOTTO CIG ZED37B5D8B). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, RELATIVO A INTERVENTO DI DEMOLIZIONE VECCHIA PASSERELLA ESTERNA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE, SITA IN VIA DEL PORTO A SANTA TERESA GALLURA. (LOTTO CIG ZB737B5DB2). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELL’SOC. COOP. ARL  “MALDIMAREM ” PER LA REALIZZAZIONE DI INTRATTENIMENTI ARTISTICI A SANTA TERESA GALLURA NEL MESE DI SETTEMBRE 2022.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD337A9E35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 2 - RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA CIG: Z6437A96D7 - E GESTIONE INDIRETTA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6811.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA DITTA " SERIGRAFICA GIESSE DI SOTGIU GIAN MARIO E C. " PER FORNITURA BANNER MERCATO SERALE " GLI ARTIGIANI NEL CENTRO STORICO" . CIG: ZB036E69D3 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ACCERTAMENTI IMU AL COMUNE DI LURAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. IMPEGNO DI SPESA PER I GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI COMMISSARI DELLA VENTISETTESIMA EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA GALLURESE E CORSA “LUNGÒNI” 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00077980 DEL 01/09/2022 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 23^ RATA DI AMMORTAMENTO ROFERITO AL FINAN-ZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: 9028342781 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA  DET. N. 730 DEL 23.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ NELL'AMBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI. COD. CUP: F99J20001010001 - COD CIG: ZB637C0EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 242000 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 166 DEL 24.03.2022 INTEGRATO CON DETERMINAZIONE N. 288 DEL 08.07.2022 - CIG: Z9355BD1AD - IMPEGNO SOMMA SVINCOLATA PER GESTIONE INDIRETTA DEL PIANO PERSONALIZZATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: Z7E36B9E55 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 61/22 PER ERRATA INDICAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA ALLA DITTA " ANGELO ACCOGLI" DI TEMPIO PAUSANIA. CIG : ZD1375B6AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTE IMU E TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>533</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 487/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, RELATIVO A INTERVENTO PER SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI ACQUE BIANCHE IN VIA TIBULA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z3837B5DC8). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3513.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. BANDO XXVII EDIZIONE DEL PREMIO LUNGÒNI, ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PREMI IN DENARO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.R. 12/17 DEL 07.04.2022 - MI PRENDO CURA ANNUALITA' 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9936.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN  NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: ZDF37C9B5D - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10197</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65545.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - 2022 - 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO - CIG: 9408498A28 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>144900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA’ DEL SETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  Z5637D1A2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. LUIGI ANGELO LEDDA PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA ERMELINDA LE CREURER PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA CATERINA SERRA PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 144 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2417.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVO WEB PER MAPPATURA STRUTTURE RICETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E CARICAMENTO DEI DATI GEOGRAFICI DELL’AMP: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: Z1837AC40C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INDIVIDUALE DI ROBERTO CAREDDU, CON SEDE IN VIA MARCONI N. 12 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02910040902. CIG: Z0236C0532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A PARTIRE DA GENNAIO 2023 FINO A DICEMBRE 2026. – INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 ED APPROVAZIONE ATTI. C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0002129031 DEL 31.05.2022, DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO, RELATIVA ALL'ASSISTENZA APPLICATIVA E MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE SICR@WEB ATTI AMMINISTRATIVI, PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO, PORTALE E-GOV PER PUBBLICAZIONE, ANNUALITÀ 2022 (CIG Z4D2D7174B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/A DEL 02.09.2022 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N.23 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/2022 DEL 07.09.2022 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 42126124 DEL 17/08/2022 E N° 32656682 DEL 22.08.2022, RELATIVE ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - PROGETTO ALPHA WOMAN, PRENDI IL COMANDO DELLA TUA VITA - ATTIVAZIONE CORSO GRATUITO SULLE STRATEGIE DELL'AUTOPROTEZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - CIG: 9028342781 -  LIQUIDAZIONE FATTUREN. 2/1733 E 2/1739</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZONE DELLA RETTA PRESSO LA CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA VIA SAN GIOVANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA ASILO NIDO - CIG: Z84359F9F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. SERATA DI MUSICA  ITINERANTE CON LA UGLIENGA BAND STREET( EVENTI SETTEMBRE 2022). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “IL VIOLINO” DI SASSARI . IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9F37AA8B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI - IMPEGNO DI SPESA  IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET SRL - CODICE CIG: ZA537CE6EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO –INTEGRAZIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LUNGONI PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  PER L’ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ELETTRICI PRESSO IL TEATRO COMUNALE “NELSON MANDELA” NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA RAIMONDO MOLINO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS). CODICE CIG. Z3C37CBAED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2283.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N.4 ART.17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3754.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ESTIVI ADOLESCENTI: ANDARE PER MARE E... EDUCARE ATTRAVERSO LA VELA CIG: Z133705CBA - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E PER ONERI RELATIVI AGLI EVENTI DEL MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00076925 DEL 31/08/2022 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI AGOSTO 2022. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. MARCO BROZZU PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI SOLINAS RINO - COD. CIG. Z5137A8BD6. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. GIAN PIERO MANNONI PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI APPARTENENTI AI MEDESIMI PROGRAMMA , MISSIONE TITOLO E MACROAGGREGATO.( PROPOSTA NR. 1 DEL 29/08/2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A FAVORE DELLA IMPRESA ARTESONOS DI SASSARI  PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE IMPIANTO AUDIO LUCI PER IL DJ SET DEL 14 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9337AD779;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018 – 2020 ASSE II – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA – FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. (D.LGS. 65/2017, ART. 12 - D.M. 687/2018 - ANNUALITÀ 2018). APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E DEL C.R.E. RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA SITA IN VIA TRAV. ALDO MORO (CODICE ARES: 0900630111). CUP H75B19000630001 - CODICE CIG Z2235C3890.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA ESTATE BAMBINI 2022 - CIG. Z86375E134 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROCEDIMENTI SUAPE DI EDILIZIA PRIVATA LIQUIDAZIONE FATTURA SESTA MESNILITA' - CIG: ZCB377470B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A FAVORE DELL’IMPRESA PUBBLISOLA SERVICES SRL PER  REALIZZAZIONE BANNER “ARRIVEDERCI ESTATE” . IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE137CD4C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT- MANIFESTAZIONE SPORTIVA “10° RALLY TERRA SARDA”. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “PORTO CERVO RACING TEAM “CON SEDE IN ARZACHENA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.1 FARO A LED PER ECOISOLA DIETRO AL CIMITERO DI SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z0B37CE987.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>567.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: EVENTI SETTEMBRE 2022. FESTA DI FINE ESTATE . DJ SET IN PIAZZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A FAVORE DEL SIG. ROBERTO SANNA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6B37AF1F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI PRESSO IL PARCO GIOCHI DI PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z9437CEB28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1510.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z1237CE683</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. EVENTI 2022. SERATA DI MUSICA TRADIZIONALE SARDA CON I BALLADE BALLADE BOIS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DELLA ASD “TUNDU SU BALLU”  DI NUORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2E37AA99F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E INTERVENTO DI POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRIFICATO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z0037AFB59.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2742.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: EVENTI SETTEMBRE 2022 -DJ SET A SANTA TERESA GALLURA CON RENATO PONTONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE  DELLA PREGI SRL DI UDINE..  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6A37AA920</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: EVENTI SETTEMBRE 2022. CONCERTO GHIACCIO BOLLENTE  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A FAVORE DEL SIG. URGEGHE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0C37AAA43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3775</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4911.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE - AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTA PATRONALE 2022 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1978)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTA PATRONALE 14-15-16 OTTOBRE 2022. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1978). IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ ALTA GALLURA “– CONTRIBUTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31982.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 88927208B0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 26_22 – PERIODO DI RIFERIMENTO 15.7.22 – 15.8.22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - FORNITURA SOTTOMISURA ABETE MISTA ESSICATA - IMPEGNO SPESA DITTA MARIO TAMPONI SRL - CIG: Z5337AD7DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - KIT PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA DITTA E.GASPARI - CIG: Z7B37AD4ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA DITTA LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCI - CIG: ZB137C4D46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: EVENTI SETTEMBRE 2022. ANIMAZIONE PER BAMBINI. FESTA DI FINE ESTATE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A FAVORE DELLA IMPRESA IES EVENTI DI OLBIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG  ZF637B4389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA SOCIETÀ  STEBO AMBIENTE S.R.L., RELATIVO ALLA FORNITURA DI RICAMBI PER I PARCO GIOCHI DI SANTA TERESA E PORTO POZZO.  LOTTO CIG Z0E37D96E6 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2048.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO LOCATIVO TEMPORANEO (MESI QUATTRO), RELATIVAMENTE AL POSIZIONAMENTO BOX ADIBITO A SERVIZI IGIENICI PRESSO L’AREA PRIVATA IN LOCALITÀ CAPOTESTA DI PROPRIETÀ DEI SIGG. PIERA E GIUSEPPE LINALDEDDU. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL CENTRO URBANO E NELLE FRAZIONI.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO , TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA "SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI. CIG: ZE837CD4B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA “– CONTRIBUTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31982.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO: VERSAMENTO IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A., A TITOLO DI REINTEGRO DEL FONDO COSTITUITO PER L’AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA PRESSO IL PROTOCOLLO GENERALE, MEDIANTE VERSAMENTO SUL C/C POSTALE INTESTATO AL PROVIDER AZOLVER ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI SUPPLENZAAL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCESCO SANNA IN RIFERIMENTO AL PERIODO 01.08.2022 / 31.08.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTPA NR. FA-6-2022 PA DEL 19/09/2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - MALDIMAREM PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI DEL 07 E 13 SETTEMBRE 2022 A SANTA TERESA GALLURA (DET. IMP 332/2022). CIG: ZD337A9E35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI – ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA   A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL   COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER IL PERIODO 01 DICEMBRE 2022 - 30 NOVEMBRE 2024, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ALTRO ANNO. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS.50/2016 ED APPROVAZIONE ATTI. (NR. GARA 8731659) CIG 9414666C26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 12.09.2022, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO AGOSTO 2022. LOTTO CIG. ZE935315DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICPIA SPA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA SOFTWARE TRIBOX PER LA PARTE RELATIVA ALLA GESTIONE IMU INERENTE LA LAVORAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 A “AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000” INTERVENTO “PUNTA CUNTESSA” - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L.,CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (CUP H38G20000000006) – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PROGETTO ESECUTIVO – CIG 8490720BCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11390.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA A FAVORE DELL'AVV. DELOGU PER L'INCARICO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL PERSONALE DELL'ENTE  IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. TERZA E QUARTA TRANCHE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE FINANZIARIO. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (ANNUALITÀ 2022). AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STRUTTURA SOCIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP H32F22000090001. CODICE CIG Z4F37F0F45.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (ANNUALITÀ 2022). AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STRUTTURA SOCIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA C.M.N. MULTISERVIZI DI CUCCU GIANDOMENICO CON SEDE IN S. TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP H32F22000090001. CODICE CIG Z1D37F2DEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 524/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4358.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SUPPLENZA AL SEGRETRIO COMUNALE DOTT. FRANCESCO SANNA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 30.09.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 34 DEL 23/09/2022 A FAVORE DELL’IMPRESA SCENOSIST S.R.L.S PER LA GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA CIG: ZC43703A13 (AGGIUDICAZIONE RDO NR.  394184/2022 SU SARDEGNA CAT - DET. IMP 254 /2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018 – 2020 ASSE II – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA – FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. (D.LGS. 65/2017, ART. 12 - D.M. 687/2018 - ANNUALITÀ 2018). LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016. CUP H75B19000630001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>587.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DOTTORESSA SANNA ANNA LUISA SILVANA PER COORDINAMENTO SERVZIO VACCINALE TERRITORIALE . CIG: Z97347E465</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2022 DEL 26.09.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE FARO LED  PER ISOLA ECOLOGICA LOTTO CIG. Z0B37CE987.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 144 DEL 16.09.2022 - VARIAZIONE IMPORTO RETTE ASILO NIDO  OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - INTEGRAZIONE AL CONTRATTO REP. N. 1816/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 DICEMBRE 2019 N. 20 ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) E SS.MM.II. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO - ANNUALITA' 2022 - APERTURA PRESENTAZIONE DOMANDE BONUS REGIONALE MISURA  NIDI GRATIS  E APERTURA DOMANDE BONUS COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.38 DEL 26.09.22  IN FAVORE DELLA  IMPRESA PREGI SRL DI UDINE  PER REALIZZAZIONE DJ SET MUSICA ANNI 70/80/90 CON RENATO PONTONI  IL 14.09.2022 (DET. IMP.349/2022) CIG Z6A37AA920</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_22 DEL 27.09.2022 ALLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO BAGNI SPIAGGIA LOC. CAPOTESTA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. ZB737833D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIBUTARI IMU AI COMUNI DI CALANGIANUS E PALAU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>147</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO DA € 3.000,00 CIASCUNA, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ISCRITTI E FREQUENTANTI UN CORSO DI STUDI UNIVERSITARIO, ANNO ACCADEMICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 3 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DI CUI N° 2 A TEMPO PIENO E N. 1 A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI), CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 382/2022 IN FAVORE DELLA  IMPRESA IMTEC S.R.L.  PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONI IMPATTO ACUSTICO E  PIANI  SICUREZZA  DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  DA APRILE A  SETTEMBRE 2022. (DET. IMP. 105/2022) CIG ZA035C2E67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE  DI SPESA A FAVORE  DI FRANCESCO URGEGHE PER AVVENUTA REALIZZAZIONE DELLA SERATA MUSICALE DEL 17 SETTEMBRE 2022  CON LA BAND GHIACCIO BOLLENTE  (DET. IMP 346/2022) CIG: Z0C37AAA43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA - CIG: Z6437A96D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO N. 04 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 20) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ALTE PRESTAZIONI”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. Z4A3733A3C. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 12/2022 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ 14 AGOSTO 2022 - 14 SETTEMBRE 2022, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 3 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DI CUI N° 2 A TEMPO PIENO E N. 1 A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI), CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) DELLA FORNITURA DI BANDIERE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA IDEABANDIERE S.N.C. DI SALA CONSILINA (SA).  C.I.G. Z9737EF498</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>557.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N°1 STAMPANTE LQ 2090 PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL SETTORE AFFARI GENERALI, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N.157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021). CODICE CIG. Z7E374319A .  -LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL ASSOCIAZIONE CORO “GALLETTO DI GALLURA” DI AGGIUS PER ESIBIZIONE CANORA DEL 15 AGOSTO 2022 (DET. IMP 211/2022) CIG: Z4437464A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI LIBRI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA BARDAMÙ DI ANDREA DEIANA DI BORTIGIADAS, PICCOLA LIBRERIA GIARDINO DI FABIO CADONI DI SAN TEODORO, CARTOLIBRERIA ROGGERO ANTONIO DI TINA ROGGERO &amp; C. S.A.S. DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z6437EB7C9; ZB937EB825; Z2637EB8B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8732.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 27 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO IN FAVORE DI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I° E II° GRADO NELL’A. S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. ANGELO GIORGIONI PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 3 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DI CUI N° 2 A TEMPO PIENO E N. 1 A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI), CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGJIU  PER IL PERIODO DAL 29.07.2022 AL 31.08.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA - CIG: 7975640A5 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/1741, 2/1749, 2/1954</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: Z7036A4947 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/1740 E 2/1953</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE (MESI QUATTRO – ANNO 2022), RELATIVAMENTE AL POSIZIONAMENTO BOX ADIBITO A SERVIZI IGIENICI PRESSO L’AREA PRIVATA IN LOCALITÀ CAPOTESTA DI PROPRIETÀ DEI SIGG. PIERA E GIUSEPPE LINALDEDDU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI LUGLIO 2022, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE AUTOPARCO COMUNALE, DECESPUGLIATORI E MOTOSEGHE ETC. AFFIDAMENTO INCARICO. COD CIG. ZAB37F8F04. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO SETTEMBRE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO SETTEMBRE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, SETTEMBRE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PAOLO SORBA EDITORE S.R.L. – LA MADDALENA, PER LA PUBBLICAZIONE DEI VOLUMI DELLA XXVI EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA “LUNGONI” 2021. (DET. IMP 360/2021) CIG. Z7A348B92F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA CIG: Z7E36B9E55 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/22 DEL 01.10.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z103506101.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ELETTRIFICATO PER CINGHIALI PRESSO ZONA SGAMBAMENTO CANI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG Z4F37FC98F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.55 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMASRTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG ZF037272D7.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2022. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI LUNGO IL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. STAGIONE BALNEARE 2022 (LOTTO CIG 9267304530). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016, (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE, RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – STAGIONE BALNEARE 2022”, ALLA DITTA OCTOPUS SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. 9267304530.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 11 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI “SALVATORE COSSU” A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO NELL’A. S. 2021/2022- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/001 DEL 03/10/2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2022 CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA 228 DEL 30.09.22 A FAVORE DELLA IMPRESA PUBBLISOLA SERVICES SRL PER  REALIZZAZIONE BANNER “ARRIVEDERCI ESTATE” (DET. IMP 344 /2022) - CIG: ZE137CD4C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLA MODULISTICA NECESSARIA A PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1952</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ NELL'AMBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI - COD. CUP: F99J20001010001 - CODICE CIG: ZE03806842.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO RELATIVO A “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (CUNETTE E BANCHINE) POSTE LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (LOTTO CIG ZDD360DC4F).- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETRÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (PART. IVA IT02631410905).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA DITTA "ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. MESE DI GIUGNO 2022. CIG: Z883707C43.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO . MESE DI MARZO 2022. CIG: Z4335E132E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "ENI LA ULTATA " DI AIELLO LUIGI PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.MESE DI APRILE 2022. CIG: ZEA363EA4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI , PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. MESE DI FEBBRAIO 2022. CIG: ZB7357FF11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLO STUDIO " SAV CONSULENZA &amp; MARKETING SRL " PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ON- LINE . CIG : Z5136DE363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ " ANCI DIGITALE SPA" PER CANONE ANNUALE ACI-PRA RELATIVO AL 2022. CIG: ZF4348ABFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA" GIESSE FORNITURE SRL" DI SASSARI, PER FORNITURA VESTIARIO UNIFORME AL PERSONALE STAGIONALE. CIG: Z9B36E0028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA DITTA " GIESSE FORNITURE SRL" DI SASSARI PER FORNITURA VESTIARIO UNIFORME INVERNALE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG :Z3B346B620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO QUOTE IMU E TARI CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ SETTEMBRE 2022, CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/A DEL 04.10.2022 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE, 23 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA " DI AIELLO LUIGI DI SANTA TERESA GALLURA , PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. MESE DI MAGGIO 2022. CIG: ZEA363A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP.- INFORMATICA E MANUTENZIONI”, ALLA DITTA RECA ITALIA SRL - COD. CIG. Z92376D2B1. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "TIM SPA" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RELATIVI AL I° BIMESTRE 2022 . CIG DERIVATO Z8718872C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI SANNA ROBERTO PER DJ SET CON MUSICA ANNI 70/80 DEL 21 SETTEMBRE 2022 A SANTA TERESA GALLURA  (DET. IMP 348/2022) CIG: Z6B37AF1F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CON IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 -LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/2022 DEL 11.10.2022 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2022 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/E DEL 03.10.2022 EMESSA DALL'AGENZIA VIAGGI RAMITOURS SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41-2022-FE DEL 23/09/2022 IN FAVORE DELLA  IMPRESA ARTESONOS DI SASSARI  PER NOLEGGIO E GESTIONE LETTORE ,MIXER NEXUS ED IMPIANTO AUDIO LUCI  PER DJ SET PONTONI  SETTEMBRE 2022 (DET. IMP.347/2022) CIG Z9337AD779</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA ESTIVA LE SERATE DEL LIBRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNA CAT – LIQUIDAZIONE SALDO. CIG ZA53705118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA PRESSO QUESTO ENTE. PERIODO TERZO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI APPARTAMENTI DEL CONDOMINIO BELLATERRA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - ESERCIZIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>966.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  RINNOVO LICENZE ADOBE AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA - CIG. Z2237F3CFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2157.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI " ANCI DIGITALE SPA" PER CANONE DEI SERVIZI DI BASE . ANNO 2022 . CIG: ZF4348ABFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'AMBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 DEL 28.09.2022 EMESSA DALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ NELL'AMBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 285 DEL 29.09.2022 EMESSA DALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: 9191478797) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO NISSAN ATLEON BZ330EP E REVISIONE ANNUALE PRESSO MCTC DI SASSARI. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA USAI PIETRINO SNC CON SEDE LEGALE IN VIA AGRIGENTO N. 81, OLBIA (SS) COD. CIG. Z1937AC160 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6840.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE TRATTO COMPLUVIO ACQUE PIOVANE IN LOCALITÀ PORTO POZZO A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2- LETT. A DEL D. LGS. N.50/2016, (LOTTO CIG ZE737F4306). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI LUGLIO - SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12740.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL TRIMESTRE FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21424.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTA PATRONALE 14-15-16 OTTOBRE 2022. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1978) PER ERRATA IMPUTAZIONE AL CAPITOLO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "POLARIS SRL" CON SEDE IN SESTU (CA), PER LA FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO PER I DEFIBRILLATORI AUTOMATICI. CIG: Z6536C28B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA "CARTOLIBRERIA DA GHJUANNA MARIA" DI MARIA PAOLA MOLINO , PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. C.I.G. :  Z2E372BFF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " CARTOLIBRERIA DA GHJUANNA MARIA " DI MARIA PAOLA MOLINO DI SANTA TERESA GALLURA , PER ACQUISTO MATERIA DI CANCELLERIA . CIG: ZE93318ED5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E TRASPORTO AUTOBUS SCOLASTICO DISMESSO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI TEMPIO PAUSANIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE DI MOVIMENTO TERRA DEL SIG, MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA , CIG:Z70383333A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MONITOR TV VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA A FAVORE DELLA DITTA " CHIMERA SRL" CON SEDE IN ROMA, TRAMITE IL MEPA. CIG: ZF3364CE3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE "3S DI VINTESEVICH DINA"  CON SEDE IN CREMONA PER FORNITURA GRANULATO ASSORBENTE NATURALE .CIG :ZCO377E7D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI  "ANCI DIGITALE SPA" PER PAGAMENTO VISURA EXTRA CANONE,  RELATIVE AL IV° BIMESTRE 2021. CIG: Z4A3813FBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. BANCO DI SARDEGNA SPA DEL COMPENSO FORFETTARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105 DEL 27/10/2022 IN FAVORE DELLA   IMPRESA IES EVENTI DI OLBIA PER INTRATTENIMENTO DEL 21.09.2022 (DET. IMP.352/2022) - CIG ZF637B4389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ACCOGLI ANGELO" DI TEMPIO PAUSANIA PER LA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA NECESSARIA PER LA VARIAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI QUATTRO AUTOBUS ELETTRICI. CIG: ZD1375B6AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEMOGRAFICI - INDENNITA' DI REPERIBILITA' - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022  FORNITURA LEGNAME PER LA POSA IN OPERA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 32738608 DEL 19/09/2022, RELATIVE ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 189/2022 DEL 01/10/2022 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182-2022 DEL 04.10.2022 A FAVORE DELLA NOVECENTO SNC LIBRERIA DI NUORO, RELATIVA ALLA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA TERESA GALLURA, PLESSO DI SAN PASQUALE, PER L’A.S.2022/2023- CIG ZA037218A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/2022 DEL 07.10.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI ELETTRICI PRESSO IL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA. LOTTO CIG. Z3C37CBAED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181-2022 DEL 03.10.2022 A FAVORE DELLA NOVECENTO SNC LIBRERIA DI NUORO, RELATIVA ALLA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA TERESA GALLURA, PLESSO DI VIA DEL PORTO, PER L’A.S.2022/2023- CIG ZA037218A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 1 MESE (CIG Z00378F1BD).-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2022-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 23/2022 DEL 04.10.2022 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ELETTRIFICATO PER CINGHIALI PRESSO ZONA SGAMBAMENTO CANI COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z0037AFB59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  RACCOGLITORI AD ANELLI PER LE LISTE ELETTORALI GENERALI IN FORMATO  A4 - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL IMPEGNO DI SPESA CIG: Z0A380ECCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER TAGLIO STRADALE EFFETTUATO NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. SIG.RA LUDOVICA CESARETTI IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA UNDI SRLS, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN VIA TIBULA N. 11. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASD “TUNDU SU BALLU” DI NUORO PER ESIBIZIONE DI MUSICA TRADIZIONALE SARDA CON IL  GRUPPO BALLADEBALLADEBOIS IL 16 SETTEMBRE 2022 (DET. IMP 345 /2022) CIG: Z2E37AA99F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV.TO PIETRO CORDA,DEL FORO DI SASSARI, CON STUDIO IN SASSARI IN CORSO UMBERTO I° N.106,PER PRESENTARE RICORSO NANTI ALLA CORTE SUPREMA  DI CASSAZIONE, AVVERSO LA SENTENZA N. 244/2022 DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI- SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI (CAUSA HOTEL MIRAMARE  SRL.CONTRO COMUNE SANTA TERESA GALLURA). -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26070.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI A “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DON GAVINO PES (VIA PANORAMICA), IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE EX ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, A FAVORE DELL’IMPRESA NALDONI SAS DI GIORGIO NALDONI, CON SEDE IN OLBIA. (CUP H31B20000250004 – CIG 8442539B92)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65665.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL R.U.P. DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ATTUAZIONE E LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI CON IL PNRR E FINANZIAMENTI A VALERE SU FONDI DIRETTI ED INDIRETTI U.E.: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. LOTTO CIG: 8753868</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVO WEB PER MAPPATURA STRUTTURE RICETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E CARICAMENTO DEI DATI GEOGRAFICI DELL’AMP AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA URBISMAP S.R.L.S, CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN VIA PALESTRO N. 31 A SELARGIUS (CA), P.IVA 03748750928 – CIG Z1837AC40C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA PER L'ATTIVITA' SVOLTA PRESSO QUESTO ENTE. PERIODO TERZO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA - CIG: Z86375E134 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 21.09.2022 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO - CIG: Z7036A4947 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE  FATTPA NR. 20 DEL 23.08.22 IN FAVORE DELLA IMPRESA AEFE MUSIC DI ENRICO FRAU  PER REALIZZAZIONE  DUE SERATE MUSICALI: “DJ FROM MARS” E “THE QUEEN TRIBUTE” IL 15 E 22 AGOSTO 2022 (RDO NR. 395804/22 SU SARDEGNA CAT - DET.IMP.280/2022) CIG ZC9374B49C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2022 DEL 01.10.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE SETTEMBRE 2022. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2022 DEL 03.10.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. LOTTO CIG. Z1237CE683.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 42 DEL 11/10/2022  A FAVORE DELL’IMPRESA SCENOSIST S.R.L.S PER LA GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA CIG: ZC43703A13 (AGGIUDICAZIONE RDO NR.  394184/2022 SU SARDEGNA CAT - DET. IMP 254/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 265/B DEL 11.10.2022 A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DEL COMPRESSORE DELL’ARMADIO CONGELATORE, IN DOTAZIONE AL CENTRO COTTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANTA TERESA, VIA F. TEDDE - C.I.G. Z9D35EDD2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INDIVIDUALE DI ROBERTO CAREDDU, CON SEDE IN VIA MARCONI N. 12 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02910040902. CIG: Z0236C0532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INDIVIDUALE DI ROBERTO CAREDDU, CON SEDE IN VIA MARCONI N. 12 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02910040902. CIG: Z0236C0532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E POSA IN OPERA DELLA CARTELLONISTICA INFORMATIVA E PROMOZIONALE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA R. MORANDI 2/E A SASSARI, P.IVA 02383340904. CIG: Z2634AC5A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207 DEL 11.10.2022 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 730 DEL 23.12.2021 - SVINCOLO SOMME RESIDUE SULL'IMPEGNO 967000/2022 CAPITOLO 4100084501</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA C &amp; C. SRL PER CANONE MENSILE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022 - CIG 8101768E71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-178</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2021 – AMP PER IL CLIMA: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATS TERRANOA  GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 42D E 45D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, LIQUIDAZIONE NOTA PROT. 14487 DEL 29.09.2022 EMESSA DALLA STAZIONE SERVIZIO ESSO DI MANNONI FAUSTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE: SPESE RELATIVE AD INTERVENTI TECNICI E MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AI MACCHINARI E ALLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DEI CENTRI COTTURA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L. N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA- IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z87381A965.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA”. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA ANTITACCHEGGIO CON TECNOLOGIA RFID E FORNITURE VARIE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA TIRRENIA S.R.L. DI GENOVA. CIG ZE63808C31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>986.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE 529/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE DI SPESA  IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “IL VIOLINO” DI SASSARI PER REGOLARE  ESIBIZIONE DI MUSICA ITINERANTE CON LA STREET BAND UGLIENGA  A SANTA TERESA GALLURA- SETTEMBRE 2022 -  (DET. IMP 338/2022)  CIG: Z9F37AA8B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 13 PREMI DI STUDIO DELL’IMPORTO DI € 100,00 (N. 1 PER CLASSE) CIASCUNO A FAVORE DI ALUNNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1345</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 527/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI INGLESE (BASE E CONVERSAZIONE) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BALFE CLARE JOCELINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- BONUS “G. ADOLFO SOLINAS “A FAVORE DI STUDENTI, ISCRITTI E FREQUENTANTI LA CLASSE IV DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI “G. A. SOLINAS” DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ ANNO SCOLASTICO 2021/2022. APPROVAZIONE ELENCO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 18.07.2022 AL 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3270.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 2 RITORNARE A CASA - LIVELLO B - GESTIONE INDIRETTA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 14.07.2022 AL 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3367.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TERZO QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3754.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNUALITÀ 2022 - CODICE CUP: H73E22000400001 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3990.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GRSTIONE INDIRETTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TERZO QUADRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TERZO QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5066.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA GESTIONE INDIRETTA - INTEGRAZIONE TERZO QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA GESTIONE INDIRETTA - INTEGRAZIONE TERZO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016, ALLA DITTA SA.MA EDILIZIA DI SANDRO MASIA CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI BONCAMINU NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. ZD83827C75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5734</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 L.R. 6/1992 - EROGAZIONE PROVVIDENZE TERZO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6206.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORANARE A CASA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TERZO QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7999.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE TERZO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8321.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10781.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. 11/1985 E 43/1993 : EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13559.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA AL MAESTRO FABRIZIO RUGGERO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 DICEMBRE 2019 N. 20 ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) E SS.MM.II. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO - ANNUALITA' 2022 - IMPEGNO DI SPESA  IN FAVORE DEL GESTORE DEL SERVIZIO ASILO NIDO OPLÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19995.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2022 - INDIZIONE BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DALLA DATA DEL 13.10.2022 E FINO ALLA DATA DEL 14.11.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E PER ONERI RELATIVI AGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION".ACCERTAMENTO ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT . PERIODO 1-31 GENNAIO 2022 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELA DITTA "GP GOMME " DI GIULIO PISCHEDDA , PER FORNITURA E MONTAGGIO DEGLI PNEUMATICI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. CIG : ZBF 376E99B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA VILLA FONTI DI RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA ALBA CHIARA DI CALANGIANUS GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228PA/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FITNESS - FUSION WORKOUTS E DI GINNASTICA DOLCE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: Z9335BD1AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA ASILO NIDO OPLÀ - CIG: Z84359F9F3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2207900066399 DEL 16/10/2022. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “SERVIZIO DI RICARICA E REVISIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI”-  DITTA CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C. DI SASSARI - COD. CIG. Z5234E9162.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP H31B17000890002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, ALLA DITTA SPS EXTRA INFORMATICA SRL - COD. CIG. ZB33522DA3 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION".ACCERTAMENTO ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT . PERIODO 1-28 FEBBRAIO 2022 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER GARA INFORMALE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA FRAZ. DI SAN PASQUALE (CUP H35I20000030001 - CIG 9452887121), MEDIANTE RICORSO ALLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 17.10.2022, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO SETTEMBRE 2022. LOTTO CIG. ZE935315DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 318/1/1 DEL 14/10/2022 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO LUGLIO 2022” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2022 DEL 14.10.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI PRESSO IL PARCO GIOCHI DI PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLRA. LOTTO CIG. Z9437CEB28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CINETEATRO “NELSON MANDELA”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  PER AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO SISTEMA DI BIGLIETTERIA WINTIC JDK ALLA VERSIONE 4.1 DEL CINETEATRO NELSON MANDELA DI SANTA TERESA GALLURA IN FAVORE DELL’IMPRESA CREA INFORMATICA SRL DI MILANO. CIG ZB63835AAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>335.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SERIGRAFICA GIESSE SNC, CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI ADESIVI PER MOBILITA’ ELETTRICA SU AUTOMOBILE COMUNALE MERCEDES BENZ  EQA 250. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 29 LUGLIO 2021, N. 108), IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z4C383A124</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 42 DEL 10.11.2016 - PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE NELL'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELIEVO E TRASPORTO DI FIORIERE DI GRANITO DALLA PIAZZA SANTA LUCIA VERSO IL PORTO COMMERCIALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA.  CIG :  Z9338459FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>555.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DA GHJIUANNAMARIA DI SANTA TERESA GALLURA PER LA FORNITURA DI N° 3 SEDIE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z2E3825F4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 ALLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN VIA BAINSIZZA IN CALANGIANUS (SS), DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. (LOTTO CIG Z973847587).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1364.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI MULTIMEDIALI, PER LA MEDIATECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA “LEGGERE SRL” DI BERGAMO. CIG ZEB383293D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA USCIDDA GIOVANNI, FABBRO FERRAIO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA LOC. LI LUCIANEDDI, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO IN FERRO ZINCATO A CALDO MT. 3.50 X H.1.50 A DUE ANTE, PRESSO IL CORTILE DELLA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. ZB33846686</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT –MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TOUR FERRARI 2022” - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB SANTA TERESA GALLURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA VANO SCALE NELLA PALAZZINA DEGLI ALLOGGI DEI CARABINIERI A FAVORE DELL’IMPRESA SE.MO.ARTE. SNC DI MOLINO E SEGHENE, CON SEDE IN VIA TURRIS N. 19, SANTA TERESA GALLURA (SS). AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2- LETT. A DEL D. LGS. N.50/2016, (LOTTO CIG Z2D37FBA83). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRAORDINARI NELL’APPARTAMENTO COMUNALE SITO NEL CONDOMINIO “LI PINI” A FAVORE DELL’IMPRESA SE.MO.ARTE. SNC DI MOLINO E SEGHENE, CON SEDE IN VIA TURRIS N. 19, SANTA TERESA GALLURA (SS). AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2- LETT. A DEL D. LGS. N.50/2016, (LOTTO CIG ZB937FBAFD). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5526.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMA NEL PARCO GIOCHI “PADRE PIO” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA EDILREST S.A.S. CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA - LOTTO CIG ZEF381DAFF – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18770.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A ULTIMO CAPOVERSO DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE) AL DR. GEOL. PIETRO ANTONIO PILERI ED AL DR. ING. PIERO FRANCESCO ROMANO, LIBERI PROFESSIONISTI TRA LORO LIBERAMENTE ASSOCIATI, PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA DISMESSA PER RR.SS.UU. IN LOCALITÀ LA ITAZZONA (SARRA CURICHENA) LOTTO CIG Z7A32A457A) – TRASFERIMENTO INCARICO ING. FEDERICO ROMANO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20300.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. DISIMPEGNO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA N. 586000/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022  ACQUISTO KIT PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GASPARI S.R.L. CIG: Z7B37AD4ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO - NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE SEMI-AUTOMATICA DM90I (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022) LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ IMPRESA AZOLVER ITALIA S.R.L. DI MILANO  - CIG ZAB2A32023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION".ACCERTAMENTO ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT . PERIODO 1- 31 MAGGIO 2022 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA’ DEL SETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  Z04385A803</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 210 DEL 30.09.2022 AVENTE AD OGGETTO " LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPLENZA AL SEGRETRIO COMUNALE DOTT. FRANCESCO SANNA PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 08.10.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021), DELLA FORNITURA DEI BIGLIETTI AEREI PER MISSIONE DI DIPENDENTE DEL SETTORE CULTURA, P.I., SPORT, TURISMO E SPETTACOLO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO TECNICO BANDIERA BLU 2023 DEL 26 OTTOBRE 2022 A ROMA E RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOMME MISSIONE ALL’ECONOMO. IMPEGNO DI SPESA. DI SPESA CIG ZD7381FFAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.02 SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO PER LOCULI DA POSIZIONARSI NEI CIMITERI CITTADINI. AFFIDAMENTO. CIG ZA03853725.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2027.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3754.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA, RELATIVO AI LAVORI MESSA IN SICUREZZA TORRI E PIATTAFORME NEL CAMPO SPORTIVO DI BUONCAMINO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS). IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG ZF13855EA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7606.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7999.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA SOCIETÀ  PRO EXPANSO S.R.L.S., RELATIVO ALLA FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER IL PARCO GIOCHI “PADRE PIO”.  LOTTO CIG ZAD38536BA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44942.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PIANOFORTE AL SIG. LORENZO MICHELINO PINNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SOMME LEZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’INTERNO ANNO SCOLASTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 647 DEL 26.10.2022, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI ADESIVI PER MOBILITA’ ELETTRICA SU AUTOMOBILE COMUNALE MERCEDES BENZA EQA 250, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SERIGRAFICA GIESSE SNC, CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS). LOTTO CIG. Z4C383A124</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA ANTONIA SARTA PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA CARLA DEIANA PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’ ACQUISIZIONE E SELEZIONE  DI PROGETTI DI ALLESTIMENTO LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2022/2023 A SANTA TERESA GALLURA CON EVENTUALE PROCEDURA FINALE MEDIANTE IL PORTALE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO ,AVVISO E  RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “C” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA D, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “C” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001  DA ASSEGNARE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E A.M.P..APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA. SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA PER BATTERIA/PERCUSSIONI, PROPEDEUTICA MUSICALE, VIOLINO, CHITARRA CLASSICA, CHITARRA MODERNA, PIANOFORTE, SASSOFONO, CANTO MODERNO E CORALE E BASSO ELETTRICO DELLA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE DI MUSICA “GALLURA” PER GLI ANNI 2022 – 2025 - VERIFICA AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE PERVENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ SETTEMBRE 2022, CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019). CUP: E71E18000220009 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL  SIG. ROGGERO FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO: DETERMINA DI INDIZIONE. AVVIO PROCEDURA RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MAPPA INTERATTIVA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA E DEI SUOI SERVIZI . APPROVAZIONE ATTI  (CIG Z9C387BA3C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.  RASSEGNA NATALIZIA 2022 “IL PRESEPE NELLE FRAZIONI E BORGHI DI LUNGONI”. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 590/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: SERVIZI ASSICURATIVI, REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZA RCAUTO N° 230/118739586 DELLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA MIRELLA VITIELLO PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ AGOSTO 2022, CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ AGOSTO E SETTEMBRE 2022, CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PER UN MESE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER N. 2 UNITA', PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. DEL 19 MAGGIO 2020, N. 34 RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19” CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77 DEL 17 LUGLIO 2020. PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 227 BIS: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/E DEL 24.10.2022 EMESSA DALL'AGENZIA VIAGGI RAMITOURS SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION".ACCERTAMENTO ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT . PERIODO 1- 30 GIUGNO 2022 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA USAI PIETRINO SNC “OFFICINA AUTORIZZATA IVECO” PER “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’AUTOCARRO COMUNALE NISSAN ATLEON TARGATO BZ330EP – COD. CIG. Z1937AC160.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRIMAVERA IN GALLURA 2022 – LU CÒIU. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE STAZZI E CUSSOGGHJ DI AGGIUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI- ALTA GALLURA- CONTRIBUTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2582.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3754.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016, ALLA DITTA SA.MA EDILIZIA DI SANDRO MASIA CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI IN PIAZZA VILLAMARINA FRONTE UFFICI OO.PP., NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. Z23387ECF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4311.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 8/1999 ART. 4 COMMI 1, 2, 3, 7 LETT. A-B-C, ART. 10 COMMA 2) E L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1, LETT. F) - ANNUALITÀ 2022 - IMPEGNO DI SPESA SECONDO ACCONTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4506.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.) 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26122.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL TRIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL TRIMESTRE MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NR. 4/PA DEL 24/10/2022 IN FAVORE DELLA IMPRESA FALCOOP SOC. COOP. ARL. PER SERVIZIO DI SICUREZZA EVENTI ESTATE 2022 ( DET. IMP.132/2022). CIG. Z8535FA069V</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA " POSTE PAY SPA" PATRIMONIO DESTINATO IMEL , PER NOLEGGIO POS FISSO ADSL   PAGAMENTO SANZIONI AL CDS.TERZO TRIMESTRE 2022.-  CIG: Z2A36449A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI LUIGI AIELLO , PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUOTVETTURE DI SERVIZIO . MESE DI LUGLO 2022 . CIG: ZA2376A019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 32826661 DEL 17/10/2022, RELATIVE ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “B3” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA GIURIDICA C, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA " WORK &amp; WEAR -GRAFIK ART SRL DI CAGLIARI. CIG : ZDF386A627</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/001 DEL 01/11/2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - CIG: Z7E36B9E55 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 10 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2022” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. Z5E366E3A7.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 3/22 DEL 18.10.2022 EMESSA DALLA DITTA "ABC DISCOUNT SRL".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2022 - CIG: 92091238B4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217PA/2022 DEL 03.10.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE LAVORO STTRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE VENTILATORIA  A TORRE AD USO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - LIQUIDAZIONE  CIG: Z633716A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN PRIMIS - CODICE INTERVENTO 221SOC106 - CODICE CUP. H39D19000010001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/333 DEL 28.10.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - FORNITURA GAS CIG: Z4F3611FED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45666000301 DEL 30.09.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO OTTOBRE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO OTTOBRE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, OTTOBRE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "CHIMERA SRL" PER FORNITURA MONITOR TV DA DESTINARE ALLA SALA DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: ZF3364CE3D .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO EMERGENZE IMPRESE – BIBLIOTECHE. DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14.01.2022 SERVIZIO CULTURA – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA ROGGERO ANTONIO SAS DI SANTA TERESA GALLURA, PER FORNITURA LIBRI.  C.I.G. Z2637EB8B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2022 DEL 01.11.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE OTTOBRE 2022. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: 9191478797) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139530 DEL 31.08.2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO, RELATIVA ALL'ASSISTENZA APPLICATIVA E MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE SICR@WEB CLOUD PER PROTOCOLLO, AFFARI GENERALI, TRASPARENZA, ALBO PRETORIO ONLINE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CONTABILITA’ E CIMITERI. II STATO AVANZAMENTO LAVORI ANNO 2022 (CIG 9067853504).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 28/10/2022 DELLA DITTA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA VIA SEBASTIANO SATTA N.31 RELATIVA AI “LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PENSILINA DEGLI AUTOBUS NEL VIALE ALDO MORO, IN LOC. PORTO POZZO”. LOTTO CIG Z69376A553.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.55 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMASRTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG ZF037272D7.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2022. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_22 DEL 25.10.2022 DELL’ING. PIERO FRANCESCO ROMANO, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEL PORTO (CODICE ARES 0900630235), NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG Z0A2C1FC80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA COMUNE SERVIZI ESSENZIALI - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. FPA 2/22 DEL 18.10.2022 EMESSA DALLA DITTA ABC DISCOUNT SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA ALBA CHIARA GESTITA DAL PICCOLO PRIBNCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: Z9335BD1AD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/330 DEL 26.10.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: Z7036A4947 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2098 DEL 19.10.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSAS CIG: Z86375E134 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/2 DEL 06.10.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG. 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTUR N. 2/2099 DEL 19.10.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00081108 DEL 30/09/2022 E N. SF00085407 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 - OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAV E - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/330 DEL 14.09.2022 DELLA DITTA ATHENA SRL CON SEDE IN SASSARI E RELATIVA AL RINNOVO DI UNA LICENZA MERAKI MR ENTERPRISE LICENSE 1YR SU PIATTAFORMA CLOUD. CODICE CIG. Z253787854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALE PER MESI 24 CON SCADENZA FINALE AL 30.11.2023, IN CONVENZIONE “CONSIP MULTIFUNZIONE 25”, DI N.6 FOTOCOPIATRICI DIGITALI DI FASCIA ALTA, COLORE A3, MODELLO WORK-CENTRE 7845VI, CON NETWORK SCANNING, INTERNET FAX, SERVER FAX E KIT FORATURA, CON LA SOCIETÀ XEROX SPA, CON SEDE IN SESTO SAN GIOVANNI IN VIA TOMMASO EDISON N.110 (LOTTO CIG Z6233A30B3). LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRALE N. 2200006837/G DEL 13/09/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00085565 DEL 01/11/2022 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 24^ RATA DI AMMORTAMENTO ROFERITO AL FINAN-ZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II. (AGGIORNATO AL D.L. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021), IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE “CITTA’ DI TEMPIO PAUSANIA” PER L’ESEBIZIONE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2022. C.I.G. Z1D385FB3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 120 SACCHI (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO RAPID - COLD (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016). IMPEGNO DI SPESA –COD CIG. ZB93869025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1149.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE  13/1989 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CODICE CUP H37E22000400001 - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3990.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7999.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO RELATIVO A “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (CUNETTE E BANCHINE) POSTE LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (LOTTO CIG ZDD360DC4F).- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETRÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (PART. IVA IT02631410905).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO DI SANTA TERESA GALLURA (SS) PER ACQUISTO MATERIALI D’USO E CONSUMO. CIG Z713420EB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 203 DEL 01/11/2022 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2048 E 2/2097</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/A DEL 02.11.2022 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C.,  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/2022 DEL 07.11.2022 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG Z973847587. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 24/2022 DEL 09.11.2022 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ELETTRIFICATO PER CINGHIALI PRESSO ZONA SGAMBAMENTO CANI COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z4F37FC98F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA PER LE RICHIESTE DI  CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L’ANNO SPORTIVO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/FE DEL 03.11.2022, RELATIVA AD INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI BUONCAMINO, A FAVORE DELLA DITTA "SA.MA. EDILIZIA DI SANDRO MASIA" CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG. ZD83827C75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FE DEL 04/11/2022 DELLA DITTA SE.MO. ARTE SRL DI MOLINO E SEGHENE CON SEDE IN VIA TURRIS SNC - SANTA TERESA GALLURA (SS) RELATIVO AI LAVORI TINTEGGIATURA INTERNA VANO SCALA NELLA PALAZZINA DEGLI ALLOGGI DEI CARABINIERI. LOTTO CIG. Z2D37FBA83. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 07.11.2022, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO OTTOBRE 2022. LOTTO CIG. ZE935315DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/10 DEL 28.10.2022 A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI NELL’ A.S. 2021/2022 LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA COMPAGNONE “DI PALAU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  09 DEL 28.10.2022 A FAVORE DELLA CARTOLERIA DI ROGGERO ANTONIO SAS DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALLA FORNITURA, MATERIALE ED ATTREZZATURA DIDATTICA PER ACCOGLIENZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI UCRAINI - C.I.G. Z4135E630A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FE DEL 04/11/2022 DELLA DITTA SE.MO. ARTE SRL DI MOLINO E SEGHENE CON SEDE IN VIA TURRIS SNC - SANTA TERESA GALLURA (SS) RELATIVO AI LAVORI STRAORDINARI NELL’APPARTAMENTO COMUNALE SITO NEL CONDOMINIO “LI PINI”. LOTTO CIG. ZB937FBAFD. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCI - CIG: ZB137C4D46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA, PER DIFESA PERSONALE,  DELL’ARMA DI ORDINANZA ALL’ AGENTE  DI POLIZIA LOCALE VIRDIS OMAR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE PRATICA EDILIZIA N. 830 DEL 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA DA FAVORE DELL’R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/2 DEL 04.11.2022 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022, A FAVORE DELL’R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI- C.I.G.  7943320B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) DELLA FORNITURA DI BANDIERE DI RAPPRESENTANZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA IDEABANDIERE S.N.C. DI SALA CONSILINA (SA). C.I.G. Z9737EF498</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) PER L’ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON IL BANCO DI SARDEGNA SPA PER FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA N. 244/2022 PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - AREA EX ESIT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER IMPORT DATA BASE ESTERNO SU TRIBOX.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE DI SPESA  IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE  CULTURALE MUSICA E AMISTADE DI OLBIA  PER  ESIBIZIONE DELLA DEVIL STREET BAND A SANTA TERESA GALLURA - 25 AGOSTO 2022 -  (DET. IMP257 /2022)  CIG: Z2B37339B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 13/2022 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLA MENSILITÀ SETTEMBRE 2022, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: Z84359F9F3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/2 DEL 09.11.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA UTENTI SERVIZI SOCIALI - CIG: ZA235D66BB - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 177/2 E 188/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: 9408498A28 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246PA DEL 27.10.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 2 - PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA: CAMPO DI CALCIO A 5 SITO IN LOCALITÀ RUONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA BATTERIA/PERCUSSIONI E PROPEDEUTICA MUSICALE, VIOLINO, CHITARRA CLASSICA, CHITARRA MODERNA, PIANOFORTE, SASSOFONO, CANTO MODERNO E CORALE, BASSO ELETTRICO E PROPEDEUTICA MUSICALE, ANNI 2022 - 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO (DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE N. 151/39 DEL 26/01/2022) DI SPESA MEDIANTE INTEGRAZIONE DI UN PRECEDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>265.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z31386FD94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2022 - RESTITUZIONE SOMMA RELATIVA ALLA RETTA DEL MESE DI LUGLIO PER RINUNCIA AL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GIAGONI M.M.&amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z0F386FE38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>561</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI SPORTIVE” RIFIUTHLON E AJO’ CLASSIC EDIZIONE 2022” - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “CLUB PORTO LISCIA “IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DEL VICESINDACO ANTONIO MURA: APPROVAZIONE RENDICONTI E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE  SOSTENUTE NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1087.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.  CONCORSO NATALIZIO 2021 “IL PRESEPE NELLE FRAZIONI E BORGHI DI LUNGONI” . (REALIZZAZIONE PIEDISTALLO IN GRANITO PER  SISTEMAZIONE SCULTURA BRONZEA) AFFIDAMENTO DIRETTO (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A FAVORE DELL’IMPRESA FERSE GRANIT. IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z6C3874077</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FITNESS ANNUALITÀ 2022 - 2023 AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA FIT FACTOR 65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEI "TIM SPA" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, IN CONVENZIONE CONSIP, RELATIVI AL V° BIMESTRE 2022. CIG DERIVATO :  Z8718872C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2136.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2022. LIQUIDAZIONE PREMI IN DENARO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E NUOVO IMPIANTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE OBSOLETA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER I LAVORI ALLA DITTA "SARDA SEMAFORI SNC. CON SEDE IN SASSARI. CIG: Z8A38732FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GINNASTICA DOLCE ANNUALITÀ 2022 - 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA ADENJOY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA " PINCAR SRL" DI OLBIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO TARGA YA 128 AN ADIBITA AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. CIG : ZC83483737</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC" PER INTERVENTI SULLE BARRIERE/FIORIERE POSTE A DELIMITAZIONE DEL CENTRO STORICO. CIG: Z93377AAAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA " POSTE PAY SPA" PATRIMONIO DESTINATO IMEL , PER NOLEGGIO POS FISSO ADSL   PAGAMENTO SANZIONI AL CDS. QUARTO TRIMESTRE 2022.-  CIG: Z2A36449A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTA PATRONALE 2022 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1978)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA.  L. R. 26/97, ART. 13. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA GIURIA DEL PREMIO LUNGÒNI  022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.6 DICEMBRE 2019 N. 20, ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) E SS.MM..II. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO - LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI OTTOBRE 2022 - BONUS COMUNALE LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA  SERVIZIO EDUCATIVO CIG: Z41359AC15 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232PA DEL 19.10.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI- ALTA GALLURA- CONTRIBUTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N° 3 UNITA' CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA "IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA" PER LA FORNITURA DI CARTA E MATERIALE CONSUMABILE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: Z3535591B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. INSTALLAZIONE MODULODI ACCESSOTRAMITE APP PER DESKTOP/LAPTOP . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL' INCARICO A FAVORE DELLA DITTA " ITM TELEMATICA " DI SASSARI , CIG : Z71389C114</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>409.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI.MESE DI SETTEMBRE 2022 CIG: Z3337FD2AE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>711.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTI PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA STAZIONE DI SERVIZIO  " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: ZC737A2551</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1051.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BLOCCHI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " MAGGIOLI INFORMATICA " DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG : ZBA36B70BC .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1458.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO VIABILITÀ NELLE STRADE,VIE E PIAZZE PRECEDENTEMENTE INTERDETTE, MEDIANTE RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E DEI DISSUASORI PRECEDENTEMENTE APPOSTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA  " SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI. CIG: Z2D388F37B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG:  Z1C388F2D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO PREDISPOSTO PER LA VIABILITA’ DEGLI AUTOBUS IN LOC. SAN PASQUALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG: Z1A388670E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME INVERNALE PER IL PEROSNALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO DAL MESE DI GIUGNO U.S.IMPEGNO D SPESA ED AFFIDAMENTTO DIRETTO DELL'INCARICO , TRAMITE IL MEPA ALLA DITTA " GIESSE FORNITURE SRL " DI SASSARI . CIG : ZD6389D66B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3192.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.2 PALI DA MT 6, COMPLETI DI N°2 FARI A LED, RIGUARDANTE L’ILLUMINAZIONE PARZIALE DELLA PISTA DEL CAMPO DI BUONCAMINO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z99388CDEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8603.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ SINDACI METROPOLITANI E DEGLI AMMMINISTRATORI LOCALI DELLA SARDEGNA – ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI "MAGGIOLI SPA" , PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE CONCILIA -ANNO 2021- CIG: Z0332CFDE4 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 UNITA', PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA TRUST TECNOLOGIES SRL, CON SEDE IN POMEZIA (RM) IN SS A48 PONTINA- KM. 20,100 RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (N.100 PEC-CONSIP) PERIODO 01 MAGGIO/31 DICEMBRE 2022 (LOTTO CIG Z8E0E6C729).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL R.U.P. DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ATTUAZIONE E LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI CON IL PNRR E FINANZIAMENTI A VALERE SU FONDI DIRETTI ED INDIRETTI U.E. AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TAG 18 SRL. CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN CAGLIARI VIALE TRIESTE N. 124, P. IVA 03812070922 LOTTO CIG: 9493245998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1234.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SRL DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE E ADEGUAMENTO  DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z5A38AB2F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2013</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE IMU - TARI ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE 145/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO UNIFORME DI PROTEZIONE CIVILE PER IL PERSONALE NEO ASSUNTO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, TRAMITE IL MEPA , ALLA DITTA " GIESSE FORNITURE SRL"  DI SASSARI. CIG: ZD438A3306</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1890.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA PER BATTERIA/PERCUSSIONI, PROPEDEUTICA MUSICALE E DI SUPPLENZA RELATIVI ALLE ALTRE DOCENZE DELLA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE DI MUSICA “GALLURA”, ANNI 2022 – 2025. APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MONDOFFICE SRL PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CANCELLERIA - CIG. Z3535591B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT – MANIFESTAZIONE SPORTIVA “FESTA DELLO SPORT - ADVENTURE CONTEST ADVENTURE RACE TEAM 2022” . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ADVENTURE INSIDE SCUOLA NAZIONALE ADVENTURE SPORT ITALIA ASD DI LUOGOSANTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA PER BATTERIA/PERCUSSIONI , VIOLINO, CHITARRA CLASSICA, CHITARRA MODERNA, PIANOFORTE, SASSOFONO, CANTO MODERNO E CORALE, BASSO ELETTRICO E PROPEDEUTICA MUSICALE DELLA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE DI MUSICA “GALLURA”, ANNI 2022 – 2025. APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018 – 2020 ASSE II – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA – FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. (D.LGS. 65/2017, ART. 12 - D.M. 687/2018 - ANNUALITÀ 2018). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 29/09/2022 RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA SITA IN VIA TRAV. ALDO MORO (CODICE ARES: 0900630111). CUP H75B19000630001 - CODICE CIG Z2235C3890.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. LEONARDO GIUA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE, LIQUIDAZIONE SALDO LEZIONI SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222 DEL 09/11/2022 IN FAVORE DELLA   IMPRESA IES EVENTI DI OLBIA PER INTRATTENIMENTO DEL 01.11.2022 (DET. IMP.352/2022) - CIG ZF637B4389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - CIG: ZDF37C9B5D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE: BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI E FREQUENTANTI L’UNIVERSITÀ NELL’ ANNO ACCADEMICO 2020-2021 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE UNITARIO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO DI RETTILI E ANFIBI NELLA ZSC CAPO TESTA – DGR N. 49741 DEL 17.12.2021. ATTIVITÀ DI GESTIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 FINANZIATE DALL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE SARDEGNA: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO EMERGENZE IMPRESE – BIBLIOTECHE. DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14.01.2022 SERVIZIO CULTURA – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA LIBRERIA BARDAMÙ DI BORTIGIADAS, PER FORNITURA LIBRI.  C.I.G. Z6437EB7C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”.  L. R. 15 OTTOBRE 1997, N. 28 “INTERVENTI A FAVORE DELLA ISTITUZIONE DI SCUOLE CIVICHE DI MUSICA” E SS.MM.II.  APPROVAZIONE RENDICONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA R.A.S. PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE SPA, CON SEDE IN ROMA IN VIA OMBRONE N.2 (PART. IVA IT15844561009), PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI MISURAZIONE DEI CONTATORI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO DAYLI ANTINCENDIO TARGATO GF992BE- AFFIDAMENTO INCARICO COD. CIG. ZC538B5038 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z35389FB6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>501.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INF.ALL.2.1 CIG: Z9E38A0322 - MANUTENZIONI ASILO NIDO OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZC838AEA14 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: RASSEGNA CORALE “BOCI ILLU ENTU” 25 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE  “CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A SEGUITO DI AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROGETTAZIONE, NOLO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E CONSEGUENTE DISINSTALLAZIONE LUMINARIE PER LE  FESTIVITÀ NATALIZIE 2022/2023. RDO NR. 3296338 /2022 SUL MEPA.  IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZD73899CD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CODICE CIG. ZDB2663017 CUP H32H18000450001), RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO “FOCE MUZZEDDU” (CODICE PGRA SS_I312_001), FONDO PER LA PROGETTAZIONE, DI CUI ALL’ART. 55 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221 DISCIPLINATO PER LA SUA ATTUAZIONE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14 LUGLIO 2016. NUOVA AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AVVIO DELLA PROCEDURA. (CUP H78H22000400001)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 AGOSTO 2022 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION".ACCERTAMENTO ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT . PERIODO 1-31 LUGLIO 2022 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " FERRAMCOLOR DI SOLINAS RINO , PER ACQUISTO SIM CARD E ACCESSORI PER IL PUNTO VACCINALE COMUNALE.CIG: ZC533C5AEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DI PANNELLI INFORMATIVI DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHARACTER SRL CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD, STRADA 28 A SASSARI, P.IVA 02495500908. CIG ZE3376537E - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A71020221000001119 DEL 27/09/2022 DELLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA TRUST TECNOLOGIES SRL PER “FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (N. 100 PEC-CONSIP) PERIODO MAGGIO 2022/AGOSTO 2022” COD. CIG. Z8E0E6C729.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT- APPROVAZIONE CALENDARIO RELATIVO ALLE RICHIESTE DI UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE,  SITA IN VIA PO’– ANNO SPORTIVO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE:  VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI APPARTENENTI AI MEDESIMI PROGRAMMA, MISSIONE TITOLO E MACROAGGREGATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA SOCIETÀ STEBO AMBIENTE S.R.L., RELATIVO ALLA FORNITURA DI RICAMBI PER I PARCHI GIOCO DI SANTA TERESA E PORTO POZZO. LOTTO CIG Z0E37D96E6. – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  FAVORE DI " ANCI DIGITALE SPA" PER VISURE EXTRACANONE DELLE TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2021. CIG:Z4A3813FBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA , CHE HA PRESTATO LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN TURNI SETTIMANALI . ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INDIVIDUALE DI ROBERTO CAREDDU, CON SEDE IN VIA MARCONI N. 12 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02910040902. CIG: Z0236C0532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2022 DEL 21.11.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI ILLUMINAZIONE PARZIALE DELLA PISTA DEL CAMPO DI BUONCAMINO. CIG. Z99388CDEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ ORARIO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE . CIG ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E  SPETTACOLO: FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER  CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE SEDE DI ROMA). CODICE GARA: 8494224 PER AFFIDAMENTO DIREZIONE ARTISTICA E ALTRI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “EASTER FESTIVAL 2022”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE SEDE DI ROMA), MEDIANTE BOLLETTINO CODICE MAV : 01030656997971318. AFFIDAMENTO CODICE  GARA: 8494224 :DIREZIONE ARTISTICA E ALTRI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “EASTER FESTIVAL 2022”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IMPRESA M.C. SOLUZIONI DI MATTEO CANU DI LURAS, PER LA REALIZZAZIONE DI DÉPLIANTS PROMOZIONALI PER L’ISTITUTO SUPERIORE. CIG: Z4738B3FE8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BLOCCHI QUIETANZE PER PAGAMENTI " BREVI MANU" DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CDS. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " MYO SPA" DI POGGIO TORRIANA (RN) . CIG: ZB6375B73C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT- MANIFESTAZIONE SPORTIVA “10° RALLY TERRA SARDA” – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “PORTO CERVO RACING TEAM “CON SEDE IN ARZACHENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI ALL’ANAS – COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER LA SARDEGNA DI CAGLIARI, PER CONCESSIONI RELATIVE AD ATTRAVERSAMENTI FOGNARI, ALLACCI E GRANDI UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI S. TERESA GALLURA. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>505.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA.  L. R. 26/97, ART. 13. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AD UN COMPONENTE LA GIURIA DEL PREMIO LUNGÒNI 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA, RELATIVO AI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CL A PARETE IN VIA CARDUCCI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS). IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG Z1238B51FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2203.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA’ DEL SETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  Z2738C2589</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA MANAGER DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. CIG ZF637686B2  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.“RASSEGNA FOLK ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO  STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLK AMPURIESU DI VALLEDORIA  PER  GESTIONE COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE INIZIATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) E DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO URBANO E NELLE FRAZIONI. PROROGA FINO AL 31.12.2022. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z6D38518BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28456.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA DON GAVINO PES (CONOSCIUTA ANCHE COME VIA PANORAMICA), RICADENTE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO URBANO DELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE” LOTTO CIG 8442539B92- CUP H31B20000250004”. APPROVAZIONE RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO CONTO FINALE, STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA DON GAVINO PES (CONOSCIUTA ANCHE COME VIA PANORAMICA), RICADENTE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO URBANO DELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE”. LOTTO CIG 8442539B92- CUP H31B20000250004. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 ART. 17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 621/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: Z41359AC15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURE SERVIZI SOCIALI - CIG: Z31386FD94 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2022 DEL 15.11.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS REGIONALE NIDI GRATIS 2022 - L.R. 6 DICEMBRE 2019 N. 20 ART. 4 COMMA 8 LETTERA A) E S.M.I. - BONUS COMUNALE - LIQUIDAZIONE GESTORE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA CASA DI RIPOSO VILLA FONTI DI RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3684/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RICEVUTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 - RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG: Z9335BD1AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG: Z7036A4947 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2365 DEL 22.11.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CIG: 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2364 DEL 22.11.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA ASILO NIDO - CIG: Z84359F9F3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/2 DEL 09.11.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A., A TITOLO DI REINTEGRO DEL FONDO COSTITUITO PER L’AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA PRESSO IL PROTOCOLLO GENERALE, MEDIANTE VERSAMENTO SUL C/C POSTALE INTESTATO AL PROVIDER AZOLVER ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 3 MESI (CIG Z6D38518BB). -LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/FE DEL 24/11/2022 DELLA DITTA USCIDDA GIOVANNI, FABBRO FERRAIO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA LOC. LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO IN FERRO ZINCATO A CALDO MT. 3.50 X H.1.50 A DUE ANTE, PRESSO IL CORTILE DELLA CASA COMUNALE. C.I.G. ZB33846686</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLIGCA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO ALLA DITTA DIVING MEDITERRANEO DI MUNTONI VALERIA - CIG. Z3D38C53AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLIGCA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER LA FASE DI CAMPIONAMENTO E ANALISI AL PROFESSIONISTA DOTT. ANDREA PALA CON SEDE LEGALE IN PIAZZA VILLAMARINA N. 22 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02879030902. CIG: Z3934AB437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART. 1 CO. 139 E SS. LEGGE 145/2018 DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE) ANNO 2021. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA FRAZ. DI SAN PASQUALE. CUP H35I20000030001. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.), PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DENOMINATO: “RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CODICE CIG 9452887121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO BARRIERE ANTINTRUSIONE NEI VARCHI DEL CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA  INDIVIDUAE DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z6D38C4FEF .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO N. 5 E 6 DEL 10.11.2022 EMESSE DAKKA DITTA "SOPHARMA DELLA DOTT.SSA RITA SORO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE FUNERARIE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE MADRE DI DIO DI SASU GIOVANNI MARIA E CAREDDU GIANNI SNC - CODICE CIG.: Z4A38AEF56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI), A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GAS IMMOBILI COMUNALE DENOMINATO “SAMARCANDA”. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1838C896C. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10201.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO N. 5 E 6 DEL 10.11.20222 EMESSE DALLA FARMACIA COMUNALE PORTO POZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLA' SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: 87601375BD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 165, COMMA 2 D. LGS. 50/2016 RELATIVO AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 639/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE BAMBINI 2022 - RESTITUZIONE SOMMA RELATIVA ALLA RETTA DEL MESE DI LUGLIO PER RINUNCIA AL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  N. 434/22 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 325 DEL 07.06.2022 IN FAVORE DELLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PAGAMENTO QUOTA VARIABILE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 - RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-30 SETTEMBRE  2022 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVRE DELLA DITTA "ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI PER FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. MESE DI AGOSTO 2022 . CIG: ZC737A2551.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "TIM SPA" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. V° BIMESTRE 2022 . CIG DERIVATO: ZB718872C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA LOCALE.CIG ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO NOVEMBRE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, NOVEMBRE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ALL’ANAS – COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER LA SARDEGNA DI CAGLIARI, PER CONCESSIONI RELATIVE AD ATTRAVERSAMENTI FOGNARI, LINEE ELETTRICHE E TELECOMUNICAZIONI, ALLACCI E GRANDI UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI S. TERESA GALLURA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/E DEL 03.11.2022 EMESSA DALL'AGENZIA RAMITOURS SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDICINALI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FARMACIA COMUNALE PORTO POZZO SILENE MULTISERVIZI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 658/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO  PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MAPPA INTERATTIVA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA E DEI SUOI SERVIZI. (RDO NR.  402310   SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT )  AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L. N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9C387BA3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16128.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA DEADDIS S.C.A.R.L., CON SEDE IN SEDINI (SS) IN VIA LA RAMPA N.10, PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLA POSIDONIA DALLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DI SANTA REPARATA, CAPO TESTA RENA DI PONENTE E LU PULTIDDOLU E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO IN BATTIGIA. LOTTO CIG Z40389CA6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 201000/2022 - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE DIRETTA - CIG: Z41359AC15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24215.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA R.S.A. SMERALDA RSA DI PADRU - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 184000/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46018.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER IL MEZZO NAUTICO UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPOSITO TERESA - CIG Z5438C60BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  FORMAZIONE,ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 0002149837 DEL 24/10/2022 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- CIG Z5637D1A2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2022. LIQUIDAZIONE PREMI IN DENARO SEZ. GIOVANI/GALLURESE 6-10 ANNI SCUOLA PRIMARIA DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  FORMAZIONE,ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 0002153149 DEL 31/10/2022 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- CIG Z04385A803</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIE PRESENTATE AI SENSI DELLA L.47/85, L.794/94 E L.326/03 - LIQUIDAZIONE  CIG: Z2431F2B73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173/2022 DEL 29.11.2022 A FAVORE DELL’IMPRESA M.C. SOLUZIONI DI MATTEO CANU PER REALIZZAZIONE DI DÉPLIANTS PROMOZIONALI PER L’ISTITUTO SUPERIORE. CIG: Z4738B3FE8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.55 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMASRTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG ZF037272D7.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2022. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO RELATIVO A “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (CUNETTE E BANCHINE) POSTE LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (LOTTO CIG ZDD360DC4F).- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETRÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (PART. IVA IT02631410905).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: 9191478797) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/FE DEL 29.11.2022, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI IN PIAZZA VILLAMARINA FRONTE UFFICI OO.PP., A FAVORE DELLA DITTA "SA.MA. EDILIZIA DI SANDRO MASIA" CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG. Z23387ECF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (ANNUALITÀ 2022). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 07/11/2022 DELLA DITTA LA MINDA SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MODIFICHE INTERNE PRESSO L’ASILO NIDO DI VIA LU BRANDALI. CUP H32F22000090001 CODICE C.I.G. ZB33711ED8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2022- CIG. 9408498A28 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CARTA DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TARI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI N. 1 UNITA', PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA D, P.E. D1, DA ASSEGNARE AL SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE ISTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA SARDEGNA WIFI SRL UNIPERSONALE DI PALAU PER SERVIZIO LINEA DATI WIFI PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z85387B30E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTEGRAZIONE PREVENTIVO SERVICE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2022, AI SENSI ART.79 COMMA 5 DEL CCNL 16/11/2022- CIG Z2238C3BB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA USCIDDA GIOVANNI, FABBRO FERRAIO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA LOC. LI LUCIANEDDI, AI SENSI DELL’ART.125, COMMA 8- ULTIMO PERIODO, DEL D.LGS. N.163/2006 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI PROTEZIONE PER RAMPA DISABILI, PER RAMPA DISABILI FRONTE UFFICI OO.PP. IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. Z8338D88C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1478.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2021 – AMP PER IL CLIMA: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE INTERVENTI ALLO STUDIO SARLAND INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL. CIG: Z0C38DC0EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO DI RETTILI E ANFIBI NELLA ZSC CAPO TESTA – DGR N. 49741 DEL 17.12.2021. ATTIVITÀ DI GESTIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 FINANZIATE DALL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE SARDEGNA: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: Z4F38DC540</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268/B DEL 30.11.2022 A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AD INTERVENTI TECNICI ESEGUITI PRESSO I CENTRI COTTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANTA TERESA, VIA F. TEDDE E PORTO POZZO. - C.I.G. Z87381A965.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO EX ART. 175, COMMA 5 QUATER LETT. A) DEL TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " MYO SPA" DI TORRIANA , PER ACQUISTO BLOCCHI QUIETANZE PAGAMENTI BREVI MANU SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS, CIG: ZB6375B73C .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIIGI PER FORNITURA CARBURANTE DA DESTINARE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO . CIG : Z 3337FD2AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA " MAGGIOLI SPA" PER FORNITURA BLOCCHI DI PREAVVISO PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CIG: ZBA36B70BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRANZO DI RAPPRESENTANZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), IN FAVORE DELL’IMPRESA P &amp; C SNC - RISTORANTE AZZURRA DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. Z7C38D132B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI. CIG: Z5E38696FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>476.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA’ UN MONDO DI FIORI S.R.L.S. CON SEDE LEGALE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA C/O CENTRO COMMERCIALE IL VIALE , P.I. 02534700907, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2022/2023 -  CIG: Z7838DADFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2952.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. LL.RR. EX 31/84 E 25/93 -LETT. H- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO P.F. MARIA MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA-ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/3 DEL 25.10.2022 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - SVINCOLO SOMMA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA DA FAVORE DELL’R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/2 DEL 30.11.2022 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2022, A FAVORE DELL’R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI- C.I.G.  7943320B05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE PRATICA EDILIZIA N. 830 DEL 2021- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FITNESS ANNUALITÀ 2022 - 2023 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 28.11.2022 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIT FACTOR 65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE PRO A 2022 3D, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZCC38E22C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3135.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3270.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER I RINNOVI DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWAREIN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI,  DENOMINATI TRIBOX, PAGOPA, APP IO E SPID PER GLI ANNI 2023 E 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19290.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTIVITA NATALIZIE ,DI FINE ANNO E DELL EPIFANIA 2022/2023. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI ‘79. PROP.DETERMINAZIONE IMPEGNO  NR. 2418/2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTIVITA NATALIZIE DI FINE ANNO E DELL’EPIFANIA DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023. GESTIONE COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA.  FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1979).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.128/FE DEL 30.11.22 (ANTICIPAZIONE 50%) IN FAVORE DELL’IMPRESA MURA ENRICO DI SINISCOLA   PER NOLO -INSTALLAZIONE ADDOBBI E LUMINARIE 2022 NEL TERRITORIO DI SANTA TERESA GALLURA.  (DET.IMP 426/2022) C.I.G. ZD73899CD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE AFFARI GENERALI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI  N° 3 SEDIE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA - C.I.G. Z2E3825F4E. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DA GHJIUANNAMARIA DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE FUNERARIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/52 DEL 25.11.2022 EMESSA DALL'AGENZIA FUNEBRE MADRE DI DIO DI SASU GIOVANNI MARIA E CAREDDU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA. APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI ADERENTI ALL’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 01/02/2022 IN FAVORE DELLA IMPRESA OCTOPUS SOC. COOP. SOC. PER ASSISTENZA TECNICA E LOGISTICA. CIG: Z413604E41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z103506101.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 32912300 DEL 21/11/2022, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N°56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N°77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), RELATIVO ALL’ACQUISTO DI FIRMA DIGITALE REMOTA OTP MOBILE - ARUBA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z69389B037</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>201.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRDA E TESTO UNICO DELLE NORME SULLA CIROCOLAZIONE STRADALE .IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " MAGGIOLI EDITORE SPA" DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA . CIG: Z4E36B710A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>277.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTENZIOSO IN MATERIA DI POLIZIA GIUDIZIAIRIA, POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA "MAGGIOLI EDITORE SPA". CIG :ZC038E6426</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>377.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  NATALE 2022 – PROGETTO “LE VETRINE E LE INSTALLAZIONI NATALIZIE PIU’ BELLE DI SANTA TERESA GALLURA”.  FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A  FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SHARDANA NURAGICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE ISTRUZIONE: SPESE RELATIVE AD INTERVENTI TECNICI E MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AI MACCHINARI E ALLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DEI CENTRI COTTURA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L. N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA- IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZA538E7853.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1030.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE TOMASO MARIOTTI, CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA E NEL PALAZZO COMUNALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z4838E867A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1236.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER LA NOTIFICA DELLE SANZIONI AL C.D.S., MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " MAGGIOLI SPA"  DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG : Z4638E56E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1841.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 - RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5066.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SALDO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART. 1 CO. 139 E SS. LEGGE 145/2018 DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE) ANNO 2021. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.). INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA FRAZ. DI SAN PASQUALE. CUP H35I20000030001. CODICE CIG 9452887121. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>201572.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 ÈPIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 219 E N. 220 EMESSE IN DATA 29.11.2022 DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG: Z41359AC15 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139493 DEL 31.08.2022, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA(RN) IN VIA DEL CARPINO N.8, RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E SOSTITUZIONE DOCUMENTI – AREA SEGRETERIA. ANNO 2022 (CIG Z112DC9DA0).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO  AL PERSONALE SETTORE PI, CULTURA TURISMO E SPETTACOLO - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 219/2022 DEL 01/12/2022 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2022 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “SILENT SARDINIA FESTIVAL”- LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ROERSO MONDO” DI MESTRE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO ( 2-3-4-6- 9  AGOSTO 2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E GAS IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “SAMARCANDA”, ALLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C - COD. CIG. Z1838C896C. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “INTERVENTO DEL SERVIZIO RIMOZIONE DELLA POSIDONIA DALLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DI SANTA REPARATA, CAPO TESTA RENA DI PONENTE E LU PULTIDDOLU NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L. - COD. CIG. Z8237A0112.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: LIQUIDAZIONE FSTTURA AL PROF. DOTT. LUIGI PIAZZI, CON SEDE LEGALE IN A. PANNOCCHIA N. 49 A LIVORNO, P.IVA 01891990499. CIG: ZDC34AB502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019” – ANNUALITÀ 2022). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 01.12.2022 DELLA DITTA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CUP H77G22000200001 - CODICE CIG Z4337B5BD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’ACQUISTO DEL SOFTWARE PRIMUS  POWER PACK 4 BIM, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – IMPEGNO DI SPESA – GIG: Z3538E04D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’ACQUISTO DI N. 3 DISPOSTIVI  SIM CNS- SMART CARD, CON CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE E FIRMA DIGITALE – IMPEGNO DI SPESA – GIG: ZDC38DDA96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>347.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DELLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - DI SASSARI PER FINANZIAMENTO PROGETTO "SPIAGGE SICURE 2022 " , CON IL BROKER ASSICURATIVO " CON.S.A.I. SRL" . CIG: Z0238E4973</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’ACQUISTO  DI UN PROIETTORE ACER MOD. X1528I, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – IMPEGNO DI SPESA – GIG: ZEA38E33A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>725.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA DI SOFTWARE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z3A3850A01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1163.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. DEL 19 MAGGIO 2020, N. 34 RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19” CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77 DEL 17 LUGLIO 2020. PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 227 BIS: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORMAZIONE TEORICA E PRATICA DI PERSONALE (VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE) PER FRONTEGGIARE LO SPIAGGIAMENTO DI PRODOTTI PETROLIFERI SULLE COSTE DELLE AMP, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: Z7238F7D1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35948.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. DEL 19 MAGGIO 2020, N. 34 RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19” CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77 DEL 17 LUGLIO 2020. PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 227 BIS: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI NELLE AMP ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE TURISTICO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG:  ZB738F724B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40948.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL TRASPORTO CIG: ZDF37C9B5D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 227/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTARE DISINFESTAZIONI S.R.L. CIG: Z093049F68 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GINNASTICA DOLCE ANNUALITÀ 2022 - 2023 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 01/A/22 DEL 01.12.2022 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA ADENJOY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-224</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI AL RIMBORSO DI SPESE SANITARIE. LIQUIDAZIONE SOMME AI N. 18 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/2022 DEL 30.11.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE NOVEMBRE 2022. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998  - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 50^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/2022 DEL 01.12.2022 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLRA. LOTTO CIG. Z35389FB6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A., A TITOLO DI REINTEGRO DEL FONDO COSTITUITO PER L’AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA PRESSO IL PROTOCOLLO GENERALE, MEDIANTE VERSAMENTO SUL C/C POSTALE INTESTATO AL PROVIDER AZOLVER ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 14/2022 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLA MENSILITÀ OTTOBRE 2022, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>401.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO DI CERAMICA 2022-2023 - CIG: Z6538EF639 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 465/1748 DEL 15.09.2022 DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATI AL SUPERAMENTO E ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H77G22000200001 - CODICE CIG Z4337B5BD8. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO CIG: 952641023A - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>145950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " GIESSE FORNIURE SRL" PER ACQUISTO VESTIARIO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: ZD438A3306</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " GIESSE FORNITURE SRL " DI SASSARI PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME INVERNALE AL  PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CIG: ZD6389D66B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA " DI AIELLO LUIGI , PER FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO . MESE DI OTTOBRE 2022 . CIG: Z5E38696FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “ MAGGIOLI EDITORE SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: ZDD38E7BAT .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>379.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TELFONIA MOBILE IN CONVENZIONE "CONSIP" . CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE :Z8718872CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4387.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ATTO CONFERMATIVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE “ CONCILIA “ NR 63016/ A /22. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” . ANNO 2022 . CIG : Z4138EB4A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5343.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE-ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.   68/001 DEL18/11/2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA PER PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022. ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER ISTRUTTORIA, PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL RILASCIO CIE II° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA. REVOCA IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 241/1990, DELLA DETERMINAZIONE N° 1385/88 DEL 28/07/2022 E CONTESTUALE DISIMPEGNO DELLA SPESA IMPEGNATA IN FAVORE DEL RISTORANTE DA THOMAS DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. Z6A372CB3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FITNESS ANNUALITÀ 2022 - 2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 620 DEL 15.11.2022 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTA FIT FACTOR 65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL BROKER ASSICURATIVO " CON.S.A.I. SRL" PER STIPULA DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AL  FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROGETTO " SPIAGGE SICURE"  . CIG : Z0238E56E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/A DEL 06.12.2022 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C.,  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL " CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE FUNZIONI LOCALI" - CIG ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/2022 DEL 01.12.2022 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI A “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DON GAVINO PES (VIA PANORAMICA), IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE”. AUTORIZZAZIONE EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO RELATIVO ALLO STATO FINALE DEI LAVORI, A FAVORE DELL’IMPRESA NALDONI SAS DI GIORGIO NALDONI, CON SEDE IN OLBIA. (CUP H31B20000250004 – CIG 8442539B92).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81438 DEL 05.12.2022 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA SRL CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG. Z81350F80F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA USAI PIETRINO SNC “OFFICINA AUTORIZZATA IVECO” PER “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’AUTOCARRO COMUNALE DAYLI ANTINCENDIO TARGATO GF992BE – COD. CIG. ZC538B5038.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO N. 120 SACCHI (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO RAPID – COLD”, ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL  - COD. CIG. ZB93869025. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE PROGETTO “E CRIDIA CH’ERI TU…/E CREDEVO FOSSI TU…”. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELENA MORANDO DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZA1348D653.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “INTERVENTO DEL SERVIZIO RIMOZIONE DELLA POSIDONIA DALLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DI CONCA VERDE E VALLE DELL’ERICA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L. - COD. CIG. Z3B368684A.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ NELL'AMBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI - COD. CUO: F99J200001010001 - CODICE CIG: Z5038FE6A9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO:IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUL "BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2023" - CIG ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTI PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI DI SANTA TERESA GALLURA. MESE DI NOVEMBRE 2022. CIG: Z8538E167A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>261.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: EVENTI. AUTORIZZAZIONI E LICENZA AGIBILITÀ PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO. RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOMME MEDIANTE BUONI ECONOMALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>368</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 - RITORNARE A CASA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO FORD RANGER TARGATO FB 080 WR, IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE . AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ACCOGLI ANGELO"  DI TEMPIO PAUSANIA CIG : ZC53900341.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1101.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATI ALL'INTERRAMENTO DEI SUIDI SELVATICI PERITI NEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG : Z573906802</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISSUASORI STRADALI ESTRAIBILI.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDMAENTO DIRETTO DELL'INCARICO , TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA "LAZZARI SRL" DI MAGLIE (LE) .CIG : Z5339066EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE FUNERARIE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE L'ORCHIDEA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN LOC. PORTO POZZO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO  DIRETTO DELL'INCARICO, TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI. CIG :Z7E39065C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ DI NATALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3355.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE ,TRASPORTO ,RADIAZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO E ABBANDONATI  SU AREA PUBBLICA . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONVENZIONATA “ECOLOGIC METAL SNC  CIG : Z6E38FFD74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 07/11/2022 DELLA DITTA LA MINDA SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MODIFICHE INTERNE PRESSO L’ASILO NIDO DI VIA LU BRANDALI. LOTTO CIG Z8434A1BDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15142.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PRIMO TROFEO CHALLENGE AMP CAPO TESTA-PUNTA FALCONE” ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE ITALIANA – SEDE DI SANTA TERESA GALLURA: LIQUIDAZIONE SOMME CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA’ UN MONDO DI FIORI S.R.L.S. CON SEDE LEGALE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA C/O CENTRO COMMERCIALE IL VIALE , P.I. 02534700907, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2022/2023 -  CIG: Z7838DADFC - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SOFTWARE PROA 3D 2022, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – LIQUIDAZIONE  – GIG:ZCC38E22C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: RINNOVO ABBONAMENTI ALLA RIVISTA PUBLIKA - CIG ZC538F7EE4 -  E AL PERIODICO "BOZZA E RISPOSTA" CIG. Z6A38F7DE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SVILUPPO E MONTAGGIO SITO ISTITUZIONALE DELL'AMP - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG Z3F2D9435E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 MAGGIO 2006 N. 4 - IMPEGNO DI SPESA COOFINANZIAMENTO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>336</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA INF-ALL 2.1 SRLS - CIG.Z9E38A0322</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA "ENI LA ULTATA" DI AIELLO LUIGI DI SANTA TERESA GALLURA. MESE DI DICEMBRE. CIG: Z80390BE8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO BC440VM. AFFIDAMENTO INCARICO. COD CIG. Z5C3907FE8. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PER UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE - CIG: ZA235D66BB - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 267000/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1993.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTE TAMBURATE PER APPARTAMENTO SITO NEL CONDOMINIO I PINI. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG Z5C39081DE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2087.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA:  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI VOLUMI DEL XXVII PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2022 SU SARDEGNA CAT (TD NR. 403291). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L. N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF738DA02C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8008</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE, BOLLETTAZIONE , STAMPA E SPEDIZIONE ATTI DI SOLLECIO TARI ANNO D'IMPOSTA 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDUTE PER LA SALA DI PROTEZIONE CIVILE . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO,TRAMITE IL MEPA ,  ALLA DITTA "  PLASTI FOR MOBIL SAS” DI MILANO . CIG: Z2C39149B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LP SISTERS DI PISCHEDDA LUCIA, CON SEDE LEGALE IN VIA PESARO N. 32, SANTA TERESA GALLURA, DEI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO P. F. M. MAGNON. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125, COMMA 8- ULTIMO PERIODO, DEL D.LGS. N.163/2006 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. Z6938FE493</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  PER TRASPORTO DEL PIANOFORTE VERTICALE DALLA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA”, CORPO B, ALLA SALA TAPHROS DELLA STAZIONE MARITTIMA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z19390807A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARMADI GUARDAROBA PER LO SPOGLIATOIO E PER LA SALA DI PROTEZIONE CIVILE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI FORNITURA, TRAMITE IL MEPA,  ALLA DITTA  " GIEMME SRL UNIPERSONALE “ DI VALLEFOGLIA . CIG: Z91390ED4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1235.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE PC PER IL COMPLETAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DEL SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO, TRAMITE IL MEPA ,  ALLA DITTA "  LOGOSTRE MAGENTA SRL" CON SEDE A MAGENTA (MI) . CIG: ZA93914FEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1620.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE.  SPESE RELATIVE PER ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER I CENTRI COTTURA E REFETTORI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L. N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA- IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z363918446.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2108</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ESSENZIALI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "ABC DISCOUNT S.R.L.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2241</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELLA DITTA EDILREST SAS DI RAIMONDO NIEDDU, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER POTATURA ALBERI CIMITERO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG. ZBB3916769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2989</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AR.CO.AL. S.R.L. CORRENTE IN LOC. LI LUCIANEDDI IN SANTA TERESA GALLURA (SS), AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DI N. 3 CLIMATIZZATORI DA INSTALLARE NEL PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC13919817</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3635.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021), A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z78390C248</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8149.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAS INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022. BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2021/2022 (L.R N. 5/2015) E BUONO LIBRI (LEGGE N. 448/1998 ) A.S. 2022/2023 A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GRADO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47315.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 17/2021- D.G.R. 48/46 - PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53609.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202916.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA, PER DIFESA PERSONALE,  DELL’ARMA DI ORDINANZA ALL’ AGENTE  DI POLIZIA LOCALE MICHELA ADDIS .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO: DETERMINA DI  INDIZIONE. AVVIO PROCEDURA RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO GRAFICO AVENTE AD OGGETTO UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE DEL TERRITORIO DI SANTA TERESA GALLURA CON CONSEGUENTE REALIZZAZIONE STAMPA  E CONSEGNA DEI MATERIALI PRODOTTI . CIG Z80391DFCB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DIFESA DEL BACINO PORTUALE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 06.12.2022 DELLA DITTA MARC SUB DI GIUSEPPE MARCON CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CUP H37C20000250002- CIG 8483463721</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>KALDO CAFFE' - IMPEGNO DI SPESA BUFFET DEL 16 DICEMBRE 2022 - CIG: Z27391E051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO POLIZIA LOCALE YA128AN , IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA OFFICINA MECCANICA DEL SIG. ACCOGLI ANGELO DI TEMPIO PAUSANIA. CIG:ZA93918BBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>453</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATO ALL'INTERRAMENTO DI UN CINGHIALE IN STATO DI DECOMPOSIZONE IN LOC. SAN PASQUALE . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG : Z52391FA9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI QUATTRO APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE EXTRA RETE AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA "I-DEAL SRL CON SEDE IN MISTERBIANCO (CT). CIG: Z9E391CB72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>997.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTROLLO E VALORIZZAZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  Z7D3922F62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NALDONI SAS DI NALDONI GIORGIO CON SEDE IN VIA MARONCELLI N. 23, OLBIA (SS), RIGUARDANTE I LAVORI DI SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI A BASSA TENSIONE IN VIA DON GAVINO PES NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125, COMMA 8- ULTIMO PERIODO, DEL D.LGS. N.163/2006 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. Z22391DD02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2115.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETT. A), DEL D.LGS. N.50/2016, MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N. 55/2019 E DAL D.L. N.77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ AL.PA.GI ELETTRIKA SNC, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 4 POMPE DI CALORE INVERTER (MACCHINE INTERNE) E DI N. 1 POMPA DI CALORE INVERTER (MACCHINA ESTERNA). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZBF391E30C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5350.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA TODESCO STRUMENTI MUSICALI DI CALANGIANUS, PER LA FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI E DI AMPLIFICAZIONE E DI ALTRI MATERIALI PER LA DIDATTICA DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CIG ZAC391DAFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA (SS), AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 (MODIFICATO CON DECRETO CORRETTIVO D. LGS 19/04/2017, N. 56, AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA IN LEGNO PRESSO L’ASILO NIDO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z95391D2D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. PROMOZIONE TERRITORIALE SULLE NAVI DELLA SOCIETA’ MOBY S.P.A. APPROVAZIONE  DISCIPLINARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI APPARTENENTI AI MEDESIMI PROGRAMMA, MISSIONE, TITOLO E MACROAGGREGATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA " CARTOLIBRERIA DA GHJUANNA MARIA" DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z053920D14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>303.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FLIPPER SAS DI SARDO E SANNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CABLAGGIO PER  SPOSTAMENTO POSTAZIONE DI LAVORO .IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " MOLINO RAIMONDO " DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z98392106C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2 SOFTWARE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS DALLA DITTA SIAC - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ABC DISCOUNT SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>513</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NIOGIN ITALIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. BANDIERA BLU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SOLIVARI S.R.L. DI BERGAMO, PER LA FORNITURA DI UN PENNONE DELLE DIMENSIONE DI 7 M FUORI TERRA DA POSIZIONARE IN UNA DELLE SPIAGGE BANDIERA BLU. CIG. Z3E3922544.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE FLAG SARDEGNA - ANNUALITA' 2020-2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - IMPEGNO DI SPESA VETRERIA LUNGONI DI SARDO ROBERTO  CIG: ZB1391E237</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 ALLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN VIA BAINSIZZA IN CALANGIANUS (SS), DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. (LOTTO CIG Z3439273F3).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2144.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI SASSOFONO E CLARINETTO AL SIG. LEONARDO GIUA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SPORTIVO ““SCACCHI A SANTA TERESA GALLURA”. CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ARZACHESS” DI ARZACHENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. STEFANO SANNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLA FRAZIONE DI RUONI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO A FAVORE DELLA DITTA "SARDA SEMAFORI SNC DI SASSARI . CIG: ZB83920D48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DOTAZIONE VESTIARIO UNIFOME E DPI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO TRAMITE IL MEPA ALLA DITTA " GIESSE FORNITURE SRL DI SASSARI. CIG:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO COLONNINA DI RICARICA AUTO PIAZZA VILLAMARINA E SOSTITUZIONE DI N. 2 LAMPADE DELL’ILLUMINAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z1B3920A2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3308.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVE PLAFONIERE A LED PRESSO IL CIRCOLO BOCCIOFILO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z073924581</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4519</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE - ANNO 2022 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E  IMPEGNO DI  SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 12 CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL CAMPO DA TENNIS DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG ZF039201E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7346.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PIANOFORTE ALLA SIG.RA ELENA ORTU PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7466.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI ILLUMINAZIONE SCENICA BUSTO MAGNON E LAVORI PER ALLESTIMENTO NUOVA MEDIATECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z1E3920DEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7633.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DEI CANCELLI D’INGRESSO DEI CIMITERI COMUNALI DI SANTA TERESA E BUONCAMINO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z0A3920695</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8083.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA SRL DI SANTA TERESA GALLURA C.I.G 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEP E OBIETTIVO DI SERVIZIO PER ASILI NIDO  - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA RISORSE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15346.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT, L. R. 17/99. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2022 – APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ NELL'AMBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA -IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEI PUC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23865.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016, "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" (R.E.I.S.)  2022. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38510.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 184000 -  CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU GESTITA DALLA SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46018.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO CODICE 162000 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA CASA DI RIPOSO RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO  S.C. ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80362</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE SARDEGNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AI SENSI DELLA L.R. 15 OTTOBRE 1997 N. 28 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ROGGERO ANTONIO DI TINA ROGGERO &amp; C. SAS DI SANTA TERESA GALLURA PER LA FORNITURA DI MANUALI E CANCELLERIA SPECIALE - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZB93928430</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DA GHJIUANNAMARIA DI SANTA TERESA GALLURA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E CANCELLERIA SPECIALE - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z5A3928027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>434</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE AL SIG. LEONARDO GIUA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO PER LA  REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI VIOLINO AL SIG. VALERIO MELONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU E TARI PER AVRIE ANNUALITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2809</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LICENZE AUTOCAD LT, MICROSOFT 365 (OFFICE) E TEAM VIEWER, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z8E38A4A51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4990.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BATTERIA/PERCUSSIONI AL SIG. ARGIOLAS ANTONIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGN ARREDA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z023927047</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO MODERNO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10266.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/ DI 2658 SOLLECITI ESECUTIVI IMU E TARI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 795 L. 160/2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15111.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO SERVICE PAGHE JPERS3 DI ELABORAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE E FUORI RUOLO,FLUSSI  DMA ED UNIEMENS. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE73922B99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20496</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINA INDIZIONE. AVVIO PROCEDURA RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER LA FORNITURA DEI VOLUMI DELLA XXVII EDIZIONE DEL PREMIO POESIA “LUNGÒNI” 2022 SEZ. ADULTI E SEZ. GIOVANI. APPROVAZIONE ATTI (CIG ZF738DA02C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 OTTOBRE 2022 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 510 DEL 19.09.2022 - CODICE GARA 8726358 - CIG: 9408498A28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA – STAGIONE 2022/2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA “APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO” DI SANTA TERESA GALLURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNACAT. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: ZD438FB7E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16958</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SITA IN VIA PO (CODICE ARES: 0900630381). CUP H37H21004050006 - CODICE CIG 9553643B99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI.  AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA.  C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 – ART. 79, COMMA 5, CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, RELATIVO ALL’INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI UN POZZETTO E PREDISPOSIZIONE PER CORRUGATO IN VIA TIBULA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZE23932B22). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI A “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DON GAVINO PES (VIA PANORAMICA), IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE”. AUTORIZZAZIONE EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM. II. (CUP H31B20000250004 – CIG 8442539B92).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4878.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, RELATIVO AI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI LINEA DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA ENRICO BERLINGUER, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z433933248). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10614</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, RELATIVO A INTERVENTO PER SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI ACQUE BIANCHE IN VIA TIBULA, FRONTE TRAMONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZEB39325B7). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ARENILE DELLA SPIAGGIA ‘LA RENA BIANCA E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (CUP H75E22000350002 –CIG ZBA39310AA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50338.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISCOM ANNO 2023 ALLA DITTA SISTEL INFORMATICA SRL – CIG Z8A3936CA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3362.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA’ DEL SETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  Z7E3936C58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “B3” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA GIURIDICA C, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, PATRIMONIO, DEMANIO E INFORMATICA. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “C” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA D, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. ANTONIO SPANO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE-APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI II° GRADO NELL’ A. S. 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “C” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE-APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I° GRADO NELL’ A. S. 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - VARIAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “C” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA D, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “B3” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA GIURIDICA C, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001.NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “C” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001.NOMIA COMMISSIONE  ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER ASSEGNAZIONE DI N.11 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI “S. COSSU “PER L’A.S.  2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA (P.I. IT01114601006) PER IL SERVIZIO “BOLLETTINO REPORT GOLD”- CIG : Z5631216EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “C” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “C” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER TITOLI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE INQUADRATI NELLA CATEGORIA GIURIDICA “B3” PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA GIURIDICA C, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA CATEGORIE (C.D. VERTICALE), AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1- BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE FODDAI SALVATORE ANTONIO CON DECORRENZA 31.03.2023. COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DALL’01.04.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI MODELLI CU-770 E DEGLI ADEMPIMENTI AD ESSI CONNESSI IN RIFERIMENTO ALL’ANNUALITÀ 2022 RIGUARDANTE LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F395861E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’ACQUISTO DI UN APPARECCHIO REFRIGERANTE AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – IMPEGNO DI SPESA – GIG:Z85390C1DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>249</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DI UNO SCANNER HP AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z673917702</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>885.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA , PER L’ACQUISTO DI TONER, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – IMPEGNO DI SPESA – GIG:Z1A390C175</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>941.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO  PER IL MEZZO NAUTICO UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S. - CIG ZF3391F7ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>83.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’ACQUISTO DI TRE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – IMPEGNO DI SPESA – GIG: Z06391EFEF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>398</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER IL MEZZO NAUTICO UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPOSITO TERESA - CIG Z88391CF52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>419.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – IMPEGNO DI SPESA – GIG:Z6339111EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>615.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’ACQUISTO DI LICENZE D’USO DI AUTOCAD, , AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – IMPEGNO DI SPESA – GIG: ZF038E1FB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1587.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUMERO DUE GALLEGGIANTI PER BOA JUMPER MODELLO JMP-CIL1611 PER L’INSTALLAZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA A DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. CIG: Z3B3928295</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5904.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DI RETTILI E ANFIBI NELLA ZSC CAPO TESTA – DGR N. 49741 DEL 17.12.2021. ATTIVITÀ DI GESTIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 FINANZIATE DALL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE SARDEGNA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALEA SOCIETÀ COOPERATIVA, CON SEDE LEGALE IN ORISTANO, VIA LAZIO N. 39, PARTITA IVA 01012850952. CIG: Z4F38DC540</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11955.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. DEL 19 MAGGIO 2020, N. 34 RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19” CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77 DEL 17 LUGLIO 2020. PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 227 BIS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORMAZIONE TEORICA E PRATICA DI PERSONALE (VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE) PER FRONTEGGIARE LO SPIAGGIAMENTO DI PRODOTTI PETROLIFERI SULLE COSTE DELLE AMP, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO LEGAMBIENTE NAZIONALE APS ONLUS, CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIA SALARIA N. 403, PARTITA IVA 02143941009. CIG: Z7238F7D1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40936.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER IL MEZZO NAUTICO UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SPOSITO TERESA – CIG: Z5438C60BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. DEL 19 MAGGIO 2020, N. 34 RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19” CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77 DEL 17 LUGLIO 2020. PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 227 BIS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI NELLE AMP ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE TURISTICO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO MEDITERRANEAN SEA AND COAST FOUNDATION, CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI, VIA MOLISE N. 6, PARTITA IVA 92228880925. CIG: ZB738F724B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40936.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' - CONTRIBUTO PER AUSILI - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z083936121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO: PRESA ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE, NON ANCORA DIVENUTA EFFICACE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA,  PER IL PERIODO 16 GENNAIO 2023 – 15 GENNAIO 2025 ( 24 MESI), CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ALTRO ANNO (16 GENNAIO 2025 – 15 GENNAIO 2026). (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18171.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA SU PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, A SEGUITO DI STORNO DOVUTO A MANCATO BUON FINE DEL MANDATO DI PAGAMENTO PER PROBLEMI TECNICI DI POSTE ITALIANE SU PROPRIO C/C, A FAVORE DEL DOCENTE DI VIOLINO SIG. MAGGIORINO BUONOCORE, DELLE PROVVIDENZE RELATIVE ALLE LEZIONI SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1666.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI N.03 SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO PER LOCULI DA POSIZIONARSI NEI CIMITERI CITTADINI. AFFIDAMENTO. CIG ZB939392CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2483.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI POTATURA DI ALBERI PRESSO IL PARCO GIOCHI PADRE PIO, IL CIMITERO DI SANTA TERESA E PIAZZA BRUNO MODESTO, OLTRE ALLA FORNITURA DI 42 PIANTE DI CICLAMINI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG ZAB394560F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6124.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO  PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO GRAFICO AVENTE AD OGGETTO UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE DEL TERRITORIO DI SANTA TERESA GALLURA CON CONSEGUENTE REALIZZAZIONE STAMPA  E CONSEGNA DEI MATERIALI PRODOTTI (RDO NR. 404647/2022 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT)  AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L. N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z80391DFCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10714.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE ISTRUZIONE. ATTIVAZIONE SERVIZIO WIFI PER LE SCUOLE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A FAVORE DELL’IMPRESA SARDEGNA WIFI SRL UNIPERSONALE DI PALAU PER SERVIZIO LINEA DATI. CIG Z85387B30E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>570.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE, ALL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA), GENNAIO 2023/DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>264984.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A ULTIMO CAPOVERSO DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021, C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DEL GEOM. GIOVANNI MARIA AZARA, LIBERO PROFESSIONISTA IN SANTA TERESA GALLURA CON STUDIO IN VIA ANGIOY 57/A, RELATIVO ALLA PROCEDURA DI “RICONFINAMENTO CATASTALE” PRESSO LA DISCARICA DISMESSA PER RR.SS.UU. IN LOCALITÀ LA ITAZZONA (SARRA CURICHENA). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZF83949FC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3675</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A ULTIMO CAPOVERSO DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021, C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLO STUDIO PIN CAM INGEGNERI ASSOCIATI, CON STUDIO IN VIA BARBAGIA 15/G IN OLBIA (SS), RELATIVO AL COLLAUDO DELLE BITTE PER ORMEGGIO NEL PORTO DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z2E395072B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) E DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO URBANO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZDD3953C38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18971</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PRESA ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE, NON ANCORA DIVENUTA EFFICACE, DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO DI RISOTORAZIONE SCOLASTICA E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE D’URGENZA DEL CONTRATTO, ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>238189.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A ULTIMO CAPOVERSO DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021, C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DEL LABORATORIO I.P.M. S.R.L., RELATIVO ALLE PROVE A COMPRESSIONE, TRAZIONE E PIEGAMENTO DEI CUBETTI DI CALCESTRUZZO RIFERITI AI LAVORI PRESSO LA BANCHINA COMMERCIALE NEL PORTO DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZB53957226</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>481.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DIFESA DEL BACINO PORTUALE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL II STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP H37C20000250002- CIG 8483463721</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER ASSEGNAZIONE DI N.13 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO DA €. 100,00 CIASCUNO, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE DI N. 13 (TREDICI) PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO DI €. 100,00 CIASCUNO, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. RIDETERMINAZIONE GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE E DEL VERBALE RELATIVO ALLA   II EDIZIONE DELLA RASSEGNA “I PRESEPI NELLE FRAZIONI E NEI BORGHI DI SANTA TERESA GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO - CIG Z2738C2589</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RELAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2021, CIG. Z2738C2589.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZUINE FATTURA DELLA DITTA SIST.EL INFORMATICA SRL PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE E PROCEDURE SISCOM - CIG ZE234FF6D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. PUBLIKA SRL PER SERVIZIO DI COSTITUZIONE E ADEGUAMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERONALE NON DIRIGENTE ANNO 2022 - CIG Z5A38AB2F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA - INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT),  CUP H38G20000000006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: CAMPO DI CALCIO A 5 SITO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN LOC. RUONI. PRESA D’ATTO PER GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TARI: IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2017 A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA DI 2° GRADO DELLA SARDEGNA AVVERSO L'APPELLO ALLA SENTENZA 492/2022  DELLA SOCIETÀ D'ANDREA FIVE SRL IN MATERIA DI IMU ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DAL CONSORZIO REG. TER. NETWORK ETICO SOC. COOP. SOC. CONS. ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO IMU E TARI A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2809</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE E CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3270.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3367.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA ALBA CHIARA GESTITA DA IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE E CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3754.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE E CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE E CONTRIBUTI ULTIMO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8849.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.3 - PAGOPA”. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). CODICE CIG 9577623886 – CODICE CUP H71F22000710006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18788</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56857.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56950.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO NOVEMBRE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104 DEL 12/12/2022  IN FAVORE DELLA IMPRESA FERSE GRANIT SRL DI AGGIUS. REALIZZAZIONE PIEDISTALLO IN GRANITO PER   SISTEMAZIONE SCULTURA BRONZEA IN LOCALITA’ RUONI. (PREMIO CONCORSO NATALIZIO 2021)   - CIG: Z6C3874077</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI MULTIMEDIALI, PER LA MEDIATECA COMUNALE - IN FAVORE DELL'IMPRESA “LEGGERE SRL” DI BERGAMO. CIG ZEB383293D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO DICEMBRE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, DICEMBRE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICPIA SPA PER ELABORAZIONE E STAMPA SOLLECITI TARI ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: INCARICO ALLA SOCIETA' FLP SRL PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SOLLECITI ESECUTIVI IMU ANNI D'IMPOSTA 2015 E 2016 E SUCCESSIVA GENERAZIONE DEI FILES DEI RUOLI IMU 2015 E 2016 DA INVIARE ALL'ADER - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021), DELLA FORNITURA DEI BIGLIETTI AEREI PER MISSIONE DI DIPENDENTE DEL SETTORE CULTURA, P.I., SPORT, TURISMO E SPETTACOLO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO TECNICO BANDIERA BLU 2023 DEL 26 OTTOBRE 2022 A ROMA E RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOMME MISSIONE ALL’ECONOMO. LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPATE DALL’ECONOMO. CIG ZD7381FFAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 271/B DEL 23.12.2022 A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AD INTERVENTI TECNICI ESEGUITI PRESSO I CENTRI COTTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANTA TERESA, VIA F. TEDDE, PORTO POZZO E LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PASQUALE. C.I.G. ZA538E7853.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA DA FAVORE DELL’R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219/2 DEL 22.13.2022 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022, A FAVORE DELL’R.T.I. TRA SOLARIA E PROGRESSO DI TELTI- C.I.G.  7943320B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  PER TRASPORTO DEL PIANOFORTE VERTICALE DALLA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA”, CORPO B, ALLA SALA TAPHROS DELLA STAZIONE MARITTIMA DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE. CIG Z19390807A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/2023 DEL 01/01/2023 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI OTTOBRE - DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA – STAGIONE 2022/2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA “APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO” DI SANTA TERESA GALLURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNACAT. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO. CIG: ZD438FB7E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 3 DEL16/01/2023  A FAVORE DELL’IMPRESA SCENOSIST S.R.L.S PER LA GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA CIG: ZC43703A13 (AGGIUDICAZIONE RDO NR.  394184/2022 SU SARDEGNA CAT - DET. IMP 254/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE  FATTPA NR. 2_23 DEL 15/01/2023 IN FAVORE DELLA CRICO SERVICE DI ARZACHENA PER NOLEGGIO, TRASPORTO E  ALLESTIMENTO ATTREZZATURE IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI (RDO NR.389271/22 SU SARDEGNA CAT -DET. IMP.111/2022) CIG Z9035CA1B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 100 DEL 23/10/2022 A FAVORE DELL’IMPRESA KINETOSCOPIO SRL PER PRIMA FASE REALIZZAZIONE CAMPAGNA PROMOZIONALE DEL TERRITORIO DI SANTA TERESA GALLURA CON CONSEGUENTE REALIZZAZIONE STAMPA E CONSEGNA DEI MATERIALI PRODOTTI (AGGIUDICAZIONE RDO NR. 404647/2022 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT - DET. IMP. 489/2022). 1° ACCONTO. CIG: Z80391DFCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.8-FE DEL 16/01/2023 (SALDO 50%) IN FAVORE DELL’IMPRESA MURA ENRICO DI SINISCOLA   PER NOLO -INSTALLAZIONE ADDOBBI E LUMINARIE 2022 NEL TERRITORIO DI SANTA TERESA GALLURA.(DET.IMP 426/2022) C.I.G. ZD73899CD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: 9191478797) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z103506101.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.20 DEL 16/01/2023 IN FAVORE DELLA   IMPRESA IES EVENTI DI OLBIA PER INTRATTENIMENTO DICEMBRE 2022 (DET. IMP.352/2022) - CIG ZF637B4389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO DICEMBRE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG Z3439273F3. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA  PER RIMBORSO SPESE POSTALI INVIO SOLLECITI TARI ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: APPROVAZIONE RUOLO IMU 2014 PER OMESSO PAGAMENTO DELLE RATEIZZAZIONI IMU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IVA EFFETTUATI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLI ULTIMO TRIMESTRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>690.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A  FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SHARDANA NURAGICI PER  PROGETTO LE VETRINE E LE INSTALLAZIONI NATALIZIE PIU’ BELLE DI SANTA TERESA GALLURA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: ADESIONE ANNO 2023 ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONELE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE UDIENZE NEI RICORSI ERMEA SRL (IMU 2014 ), D'ANDREA FIVE SRL E GARRIS SRL (IMU 2016).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - CIG: Z43397E35B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI ANNO 2023 PROPOSTA DALLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE: BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI , ISCRITTI E FREQUENTANTI L’UNIVERSITÀ NELL’ ANNO ACCADEMICO 2020/2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE-APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI II° GRADO NELL’ A. S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SALDO PER FORNITURA E TRASPORTO DI N.02 SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO PER LOCULI DA POSIZIONARSI NEI CIMITERI CITTADINI”, ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS - COD. CIG. ZA03853725. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “INTERVENTO DEL SERVIZIO RIMOZIONE DELLA POSIDONIA DALLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DI SANTA REPARATA, CAPO TESTA RENA DI PONENTE E LU PULTIDDOLU E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO IN BATTIGIA”, ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L. - COD. CIG. Z40389CA6C.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO BC440VM”, ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTINO. - COD. CIG. Z5C3907FE8. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 270 DEL 14.12.2022 DELLA DITTA AL.PA.GI ELETTRIKA SNC, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA IN VIA ANGIOY N. 60, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 02 ASCIUGAMANI AUTOMATICI VORTICE. LOTTO CIG. ZCF37374A2. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SALDO PER FORNITURA MINI ISOLE ECOLOGICHE “IL PUNTO” DA INSERIRE PRESSO GLI ARENILI SPIAGGE COMUNALI”, ALLA DITTA CO.M.E.S.I. GROUP S.R.L. - COD. CIG. ZB63721AA7. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO PORTE TAMBURATE PER APPARTAMENTO SITO NEL CONDOMINIO I PINI”, ALLA DITTA PALMIERI LUCA E FRANCESCO SNC - COD. CIG. Z5C39081DE. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00087608 DEL 30.11.2022 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI NOVEMBRE 2022. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA SOCIETÀ  PRO EXPANSO S.R.L.S., RELATIVO ALLA FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER IL PARCO GIOCHI “PADRE PIO”.  LOTTO CIG AD38536BA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2022 DEL 11.11.2022, DELLA DITTA DEBIDDA GIOVANNI ANTONIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA ROMA N. 39, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’UFFICIO DEL SINDACO MEDIANTE TINTEGGIATURA INTERNA. CIG ZA836425F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00089630 DEL 12/12/2022 E FATTURA SF00089631 DEL 12/12/2022 A FAVO-RE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 25^ E 26^ RATA DI AMMORTAMENTO ROFERITO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLE-TAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUN-NEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. SF00089332, SF00089326, SF00089325 E SF00089328 DEL 30.11.2022, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA (VIA FIRENZE). CIG ZA3378CB50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 51^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00090030 DEL 22.12.2022, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAVIDOTTO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO TOMASO MARIOTTI, A SANTA TERESA GALLURA. CIG Z33356FCEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 473/PA DEL 18.11.2022 E FATTURA N. 498/PA DEL 13.12.2022 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 4 LICENZE AUTODESK AUTOCAD LT, N. 10 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 E N. 1 LICENZA TEAM VIEWER, DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. Z8E38A4A51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 11.11.2022 DELLA DITTA ICHNELIOS SOCIETA’ COOPERATIVA CON SEDE IN VIA E. CARUSO, 34 SASSARI (SS), RELATIVA ALLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA INFORMATICA PRESSO LE SCUOLE. COD. CIG. Z5B3522D73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 451/PA DEL 04.11.2022 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA AL RINNOVO DELLA LICENZA DI SOFTWARE CREATIVE CLOUDS FOR TEAM ALL APPS. COD. CIG. Z3A3850A01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 05.01.2023, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO NOVEMBRE 2022. LOTTO CIG. ZE935315DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2023 DEL 06.01.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 12 CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL CAMPO DA TENNIS DI SANTA TERESA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. ZF039201E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2023 DEL 03.01.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVE PLAFONIERE A LED PRESSO IL CIRCOLO BOCCIOFILO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z073924581</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2023 DEL 03.01.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO MARIOTTI, IL CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA E IL PALAZZO COMUNALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z4838E867A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 05.01.2023, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO DICEMBRE 2022. LOTTO CIG. ZE935315DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00090040 DEL 22.12.2022, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI DANNEGGIATI DA ATTI VANDALICI IN VIA TRIESTE E VIA PESARO, A SANTA TERESA GALLURA. CIG Z293459EBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00091408 DEL 30.12.2022 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI DICEMBRE 2022. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 32995054 DEL 19/12/2022, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00090035 DEL 22.12.2022, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE IN VIA MULINO A VENTO E VIE TRAVERSE, A SANTA TERESA GALLURA. CIG Z7635EB10E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.55 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMASRTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG ZF037272D7.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI DICEMBRE 2022. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2022 DEL 31.12.2022 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A INTERVENTO PRESSO LA STAZIONE DI POMPAGGIO IN LOC. LA FUNTANA (LOTTO CIG ZED37B5D8B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/2022 DEL 31.12.2022 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI TRINCIATURA TRATTO COMPLUVIO ACQUE PIOVANE IN LOCALITÀ LI LUCIANEDDI (LOTTO CIG Z8737A6A59).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z103506101.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00090034 DEL 22.12.2022, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE TOMASO MARIOTTI IN VIA CAMPO SPORTIVO, A SANTA TERESA GALLURA. CIG Z33356FCEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/2022 DEL 31.12.2022 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A INTERVENTO DI DEMOLIZIONE VECCHIA PASSERELLA ESTERNA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE, SITA IN VIA DEL PORTO A SANTA TERESA GALLURA. (LOTTO CIG ZB737B5DB2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. (CIG Z6D38518BB). -LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00090032 DEL 22.12.2022, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LE VIE DEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E AREA SPORTIVA, A SANTA TERESA GALLURA. CIG ZF634B029C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ - CIG: Z84359F9F3 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 199/2 E 231/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57D E 64D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ PROTETTA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3716 E 3998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PREVENTIVO SERVICE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2022, AI SENSI ART.79 COMMA 5 DEL CCNL 16/11/2022- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1113/10 DEL 13/12/2022 DI PUBLIKA SERVIZI SRL - CIG Z2238C3BB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. C &amp; C SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', TOSAP E TARIG PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 – CIG 8101768E71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI ALL'AVV. MAURO DELOGU - CIG Z8536C20A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO “ANGLONA GALLURA” DI TEMPIO PAUSANIA, ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1275.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2670</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO VILLA SAN GIUSEPPE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE CIG: Z2A39897E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9829.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ BLUEHITECH SRL CON SEDE IN PADOVA E RELATIVO ALLA QUOTA ANNUALE 2023, COME PREVISTO DAL “BUSINESS PLAN” ALLEGATO AL CONTRATTO REP. N. 1700 DEL 08.11.2014. LOTTO CIG 5080051EB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21424.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.), A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA N. 970 . IMPEGNO ANNUALE DI SPESA. LOTTO CIG 5384564AC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98453.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 62 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>203000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL REVISORE DEI CONTI,  DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE DI N. 13 (TREDICI) PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO DI €. 100,00 CIASCUNO, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER ASSEGNAZIONE DI N.11 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI “S. COSSU “PER L’A.S.  2021/2022. LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLA “BORSA DI STUDIO REGIONALE “A.S. 2021.2022 - L.R. N. 5/2015, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLA “FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO “A.S. 2022.2023- LEGGE N. 448/1998, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA  PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCHITETTONICA DELLA PIAZZA LIBERTÀ E SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA PEDONALE LUNGO LE AREE CIRCOSTANTI LA TORRE SPAGNOLA E DI COLLEGAMENTO ALLA SPIAGGIA RENA BIANCA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021– RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA  PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCHITETTONICA DELLA PIAZZA LIBERTÀ E SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA PEDONALE LUNGO LE AREE CIRCOSTANTI LA TORRE SPAGNOLA E DI COLLEGAMENTO ALLA SPIAGGIA RENA BIANCA” - INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT),  CUP H74F23000000006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900002506 DEL 12.01.2023, TRIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00090029 DEL 22.12.2022 E FATTURA N. SF00090033 DEL 22.12.2022, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVO AI LAVORI DI SOSTITUZIONE PIASTRE LED IN VIA NAZIONALE E AL RECUPERO DI UN CL ARTISTICO IN VIA 20 SETTEMBRE, A SANTA TERESA GALLURA. CIG ZDA36646DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/1/1 DEL 12.01.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2022” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00091408 DEL 30.12.2022 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI DICEMBRE 2022. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00090031 DEL 22.12.2022, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BERLINO, A SANTA TERESA GALLURA. CIG ZDA36646DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00090036 DEL 22.12.2022 E FATTURA N. SF00090042 DEL 22.12.2022, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TORRI CAMPO SPORTIVO DI BUONCAMINO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI PIAZZA LIBERTÀ, A SANTA TERESA GALLURA. CIG Z293459EBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO RELATIVO A “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (CUNETTE E BANCHINE) POSTE LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (LOTTO CIG ZDD360DC4F).- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI DICEMBRE 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ OCTOPUS- SOCIETRÀ COOPERATIVA SOCIALE- CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I° N.25 (PART. IVA IT02631410905).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "I-DEAL SRL " DI MISTERBIANCO (CT) PER FORNITURA DI QUATTRO TELEFONI CELLULARI ATTRAVERSO IL MEPA .CIG: Z9E391CB72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/FE DEL 22/12/2022 DELLA DITTA USCIDDA GIOVANNI, FABBRO FERRAIO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LI LUCIANEDDI, RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI PROTEZIONE PER RAMPE DISABILI FRONTE UFFICI OO.PP., IN PIAZZA VILLAMARINA. C.I.G. Z8338D88C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/2023 DEL 10.01.2023 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A LAVORI DI POTATURA ALBERI PRESSO IL CIMITERO DI SANTA TERESA E IL PARCO GIOCHI PADRE PIO, OLTRE ALLA FORNITURA DI CICLAMINI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG ZAB394560F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD CIG: Z9335BD1AD - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/378 E 3/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - IMPEGNO DI SPESA LIQUIGAS CIG. Z4F3611FED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45666000408</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA AR.CO.AL. S.R.L. CIG: Z0B2C6A505 - FATTURA N. 912</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA.  ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DIFESA DEL BACINO PORTUALE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 27.12.2022, RELATIVA AL II SAL, A FAVORE DELLA DITTA MARC SUB DI GIUSEPPE MARCON CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CUP H37C20000250002- CIG 8483463721</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. BANDIERA BLU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SOLIVARI S.R.L. DI BERGAMO, PER LA FORNITURA DI UN PENNONE DELLE DIMENSIONE DI 7 M FUORI TERRA DA POSIZIONARE IN UNA DELLE SPIAGGE BANDIERA BLU. LIQUIDAZIONE. CIG. Z3E3922544.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA GTECH DI GIOVANNI ABELTINO, CON SEDE IN VIA MEZAUSTU 5 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVO AI LAVORI ELETTRICI DI COMPLETAMENTO PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI IN VIA LA FUNTANA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. Z9A396BA31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2232.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'ORCHIDEA S.R.L. CIG: Z1938F7CA7 - PAGAMENTO FATTURA N. 151 DEL 27.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALE PER MESI 24 CON SCADENZA FINALE AL 30.11.2023, IN CONVENZIONE “CONSIP MULTIFUNZIONE 25”, DI N.6 FOTOCOPIATRICI DIGITALI DI FASCIA ALTA, COLORE A3, MODELLO WORK-CENTRE 7845VI, CON NETWORK SCANNING, INTERNET FAX, SERVER FAX E KIT FORATURA, CON LA SOCIETÀ XEROX SPA, CON SEDE IN SESTO SAN GIOVANNI IN VIA TOMMASO EDISON N.110 (LOTTO CIG Z6233A30B3). LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRALE N. 2200009020/G DEL 01/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTA RENATO “OFFICINA MECCANICA” PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE AUTOPARCO COMUNALE – COD. CIG. ZAB37F8F04.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO C.ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16/PA E 33/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FITNESS CIG: ZA83871F9D - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASD POLISPORTIVA 3P PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DI SENSIBILIZZAZIONE A CARATTERE SPORTIVO/SOCIALE NELLA GIORNATA DEL 15.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO “ANGLONA GALLURA” DI TEMPIO PAUSANIA, ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1275.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 20/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2670</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KALDO CAFFÈ DI SANTA TERESA GALLURA DEL SERVIZIO DI CATERING DA RENDERE IN OCCASIONE DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI UFFICIALI.  LIQUIDAZIONE DI SPESA  - C.I.G. ZE1370E98D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO - NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE SEMI-AUTOMATICA DM90I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ IMPRESA AZOLVER ITALIA S.R.L. DI MILANO. C.I.G. ZAB2A32023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 915 DEL 23.12.2022 A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER I CENTRI COTTURA E REFETTORI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. Z363918446.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.  ANNO 2022 – II SEMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2022/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL M. FABRIZIO RUGGERO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA GESTIONE IDEE SRL DI OLBIA, PER LA FORNITURA DI UN CORSO DI PRIMO SOCCORSO, MODULI B E C, DA SOMMINISTRARE AI DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE “GALLURA”. CIG Z3139A2DBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>930.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA’ DEL SETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:  Z1339A48F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA LOCULO PRESSO CIMITERO DI BUONCAMMINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CAT. GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09.01.2023 DELLA DITTA NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO, CON SEDE IN OLBIA VIA MARONCELLI N. 23, RELATIVA A LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTO DI BASSA TENSIONE IN VIA DON GAVINO PES NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z22391DD02).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002164820 DEL 31.12.2022, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA(RN) IN VIA DEL CARPINO N.8, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI FIRMA DIGITALE REMOTA ARUBA OTP MOBILE. (CIG Z69389B037).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2022 DEL 31.12.2022 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A INTERVENTO PER SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI ACQUE BIANCHE IN VIA TIBULA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z3837B5DC8).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2023 DEL 01.01.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE DICEMBRE 2022. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIVERSAMENTO TARI ANNO 2017 A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI RELATVA ALL'ERRATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUENTE S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO INCARICO. COD. CIG. Z78399878E. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.LLI NASEDDU S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC239A2E92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI E OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NELLE LOCALITÀ DI CONCA VERDE E LA FILETTA. LIQUIDAZIONE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.), A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA. IMPEGNO ANNUALE DI SPESA. LOTTO CIG 65588538B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19546.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MONDOFFICE SRL PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - CIG Z3535591B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA "CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA" DI MOLINO MARIA PAOLA PER ACQUISTO PICCOLA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI -  CIG Z3535591B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E TONER - CIG ZD2393FF81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2023 DEL 11.01.2023 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A DEL 08.01.2023 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z55351B91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., RELATIVO AL CANONE ANNUALE INDOGANA.IT E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A CASA COMUNALE E SCUOLA MEDIA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: Z2B39678FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (COMUNI)”. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). CODICE CIG 9576052818 – CODICE CUP H71F22000930006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6710</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09.01.2023 DELLA DITTA GTECH DI GIOVANNI ABELTINO, CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA, VIA MEZAUSTU N. 5, RELATIVA A LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI IN VIA LA FUNTANA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z9A396BA31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGENZIA FUNEBRE MADRE DI DIO DI SASU GIOVANNI MARIA E CAREDDU GIANNI SNC.- CIG. Z8539A831E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE -GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE DICEMBRE E ATTIVITA' SPORTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56350.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00093709 DEL 01.01.2023 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 27^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMCI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG: Z41359AC15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: Z7036A4947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA ALBA CHIARA GESTITA DAL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE - CIG: ZA235D66BB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/47 DEL 05/12/2022 DEL DR. ING. GIOVANNI PILERI, LIBERO PROFESSIONISTA IN ARZACHENA, LOCALITÀ CANNIGIONE (SS), RELATIVA ALL’ACCONTO SU PARCELLA PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER INTERVENTI DI DIFESA DEL BACINO PORTUALE DI SANTA TERESA GALLURA. (CIG Z3B18FD14F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 1623/1998  PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - CIG: Z7E36B9E55 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/22 E 4/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABC DISCOUNT - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1/23 DEL 23.01.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>TURRISMARKET SRL - CIG: Z0038FBB87 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/3 DEL 30.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIRRISMARKET SRL - CIG: ZA537CE6EA - LIQUIDAZIONE FATTURA 129/3 DEL 22.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI – ACCOGLIENZA ASSISTENZA  E PROMOZIONE TURISTICA   - A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO  DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  AFFIDATO ALLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA TURISMO  DAL 1° DICEMBRE 2019 - 30 NOVEMBRE 2022. CIG  8060460603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE CON CESSIONE A PREZZO SIMBOLICO AL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO “EX BATTERIA GARASSINI”, GIÀ DI PROPRIETÀ DELLO STATO, TRASFERITO ALLA REGIONE SARDEGNA, AI SENSI DELL’ART. 14 DELLO STATUTO - ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1995, N. 35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SARDABUS SEVIZI SRL DI BADESI PER L'ACQUISTO DI N. 1 ABBONAMENTO SCOLASTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>205</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 51/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE A N. 1 ASSOCIAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - MESE DI FEBBRAIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGANTE CON DETERMINAZIONE N. 46/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ABC DISCOUNT - CIG: ZD139BECCE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1 LETTERA F. - RIMBORSO PROVVIDENZE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6545.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA VILLA FONTI DI RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO PERIODO GENNAIO - MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 IN FAVORE DELLA DITTA SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ - CIG: Z1439BFA93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19997.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTIVITA NATALIZIE ,DI FINE ANNO E DELL EPIFANIA 2022/2023. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI ‘79. (DET IMPEGNO  NR. 449/2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS N.165/2001 E SMI, PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE, A FAVORE DELLA RAG. GIOVANNA CERRI. PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2023.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO GENNAIO 2023 DICEMBRE 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CIG: 9408498A28 - LIQUIDAZIONE FATTURA 011PA/2023 DEL 19.01.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, GENNAIO 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIGAS S.P.A. FORNITURA GAS CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - CIG: Z43397E35B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45666000019 DEL 26.01.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. LL.RR. EX 31/84 E 25/93 -LETT. H- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO P.F. MARIA MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA-ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SOMME ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “CARRASCIALI LUNGUNESU CON I FIDALI 79”.  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1979) PER ORGANZZAZZIONE GESTIONE E REALIZZAZIONE EVENTO . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00090038 DEL 22.12.2022, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVO AI LAVORI DI SOSTITUZIONE SOSTEGNI OBSOLETI IN VIA LA FUNTANA E PIAZZA MODESTO E SOSTITUZIONE LAMPARE IN VIA MULINO A VENTO, A SANTA TERESA GALLURA. CIG Z7635EB10E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO “EU FAEDDU GADDHURÉSU” E FORMAZIONE LINGUISTICA “EU SOCU GADDHURÉSU”. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSO’ PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI LINGUISTICI, SALDO. CIG: ZD5338F888.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>TURRISMARKET SRL - CIG: Z2B390D4BF - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 130/3, 1/3 E 2/3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>TURRIS MARKET CIG: Z1236712D2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA - CIG. 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2366</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/PA A IMPRESA INJENIA CON SEDE IN BOLOGNA IN VIALE QUIRICO FILOPANTI 4, 40126, P.IVA/C.F. 03008670360- CIG Z8C36E99F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ INPS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG- 7975640A54 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/177</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LUNGONI PER LA COLLABORAZIONE NEL  SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI  A SANTA TERESA GALLURA – PERIODO APRILE DICEMBRE  2022 (DET IMP.130 E 134/2022 – CONVENZIONE  REG. NR.190 DEL 12.04.22)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. “FESTA DI SANTA REPARATA” ANNO 2022, CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ALL’ASSOCIAZIONE SANTA REPARATA DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 EL.R. 6/1992 - EROGAZIONE RIMBORSI QUARTO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10558.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 - PROVVIDENZE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14225.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “CARRASCIALI LUNGUNESU CON I FIDALI 79”. FESTEGGIAMENTI DELLA TRADIZIONE.  LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI ‘79. (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO  NR.40 /2023)V</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI (CIG ZDD3953C38). -LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GENNAIO 2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: 9191478797) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 75/2023 DEL 01/02/2023 RELATIVA AL MESE DI  GENNAIO 2023 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CIG- 952641023A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/205</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA FUNEBRE MADRE DI DIO DI SASU GIOVANNI MARIA E CAREDDU - CIG: Z8539A831E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/5 DEL 25.01.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAS INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022. BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2021/2022 (L. R N. 5/2015) E BUONO LIBRI (LEGGE N. 448) A.S. 2022/2023 A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GRADO. DISIMPEGNO E RETTIFICA SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO GENNAIO 2022 DICEMBRE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO GENNAIO 2022 DICEMBRE 2022, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TURRISMARKET - CIG: ZBD39BFB06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA, DA PARTE DELL’IMPRESA GESTIONE IDEE SRL DI OLBIA, DI UN CORSO DI PRIMO SOCCORSO, MODULI B E C DA SOMMINISTRARE AI DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE “GALLURA”. LIQUIDAZIONE. CIG Z3139A2DBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.LLI NASEDDU CIG- ZC239A2E92 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 92/00 DEL 25.01.2023 E N. 220/00 DEL 01.02.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 5 DICEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TRE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – LIQUIDAZIONE – GIG: Z06391EFEF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 3 DISPOSTIVI  SIM CNS- SMART CARD, CON CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE E FIRMA DIGITALE – LIQUIDAZIONE – GIG: ZDC38DDA96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN APPARECCHIO REFRIGERANTE AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – LIQUIDAZIONE– GIG:Z85390C1DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED AREA MARINA PROTETTA - LIQUIDAZIONE- CIG.Z1A390C175</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LICENZE D’USO DI AUTOCAD, AD UTILIZZO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA –LIQUIDAZIONE– GIG: ZF038E1FB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA  – GIG:Z6339111EC- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPHARMA DELLA DR.SSA RITA SORO CIG: Z9D34A15DC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/A DEL 13.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/49 DEL 23/12/2022 E N. 1/1 DEL 02/01/2023 DEL DR. ING. GIOVANNI PILERI, LIBERO PROFESSIONISTA IN ARZACHENA, LOCALITÀ CANNIGIONE (SS), RELATIVAMENTE ALL’ACCONTO SU PARCELLA (II SAL, III SAL E STATO FINALE) PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER INTERVENTI DI DIFESA DEL BACINO PORTUALE DI SANTA TERESA GALLURA. (CIG Z3B18FD14F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DIFESA DEL BACINO PORTUALE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA’ E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 02.01.2023, RELATIVA AL III SAL, A FAVORE DELLA DITTA MARC SUB DI GIUSEPPE MARCON CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CUP H37C20000250002- CIG 8483463721</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2023 DEL 07.02.2023 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7- CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/A DEL 06.02.2023 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE , PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.-  C.I.G. 7943320B05-  DAL 9 OTTOBRE 2019 AL 22 DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SARDABUS SERVIZI SRL DI BADESI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER STUDENTI PER IL PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>205</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 69/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IVA EFFETTUATI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLI ULTIMO TRIMESTRE 2022 A FAVORE DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>690.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2022/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 7 DICEMBRE 2022 AL 19 GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA SOLARIA SOCIETÀ COOPERATIVA PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI UTENTI SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIALE - CIG: Z9F39DBCD1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5962</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - ANNO 2023 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 19 DEL 24.01.2023 - CIG - Z2A39897E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9829.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - ANNO 2023 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13911.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - ANNO 2023 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - ANNO 2023 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA 2023 GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA ANNO 2023 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 DA TENERSI NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PORTO POZZO. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA. SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL CORSO DELL’ANNO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA STENOTYPE EMILIA S.R.L. DI MODENA - C.I.G. Z8936C9A56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " KALDO CAFFÈ SAS" DI ARNALDO SILVIANI ON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER SOMMINISRAZIONE PASTI PRESSO IL CENTRO VACCINALE TEMPORANEO. CIG : Z0633B76E9 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ACCOGLI ANGELO DI TEMPIO PAUSANIA , PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE. CIG : ZC53900341.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " LOGOS TRE MAGENTA SRL" PER FORNITURA PC DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. CIG: ZA93914FEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELL’IMPRESA TIRRENIA S.R.L. DI GENOVA PER LA RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA ANTITACCHEGGIO CON TECNOLOGIA RFID E FORNITURE VARIE. CIG ZE63808C31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA – STAGIONE 2022/2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA “APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO” DI SANTA TERESA GALLURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNACAT. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO. CIG: ZD438FB7E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002162200 DEL 28.12.2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO, RELATIVA ALL'ASSISTENZA APPLICATIVA E MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE SICR@WEB CLOUD PER PROTOCOLLO, AFFARI GENERALI, TRASPARENZA, ALBO PRETORIO ONLINE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CONTABILITA’ E CIMITERI. III STATO AVANZAMENTO LAVORI ANNO 2022 (CIG 9067853504).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA BULCIOLU S.R.L. - CIG. Z5A391FBCA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10.01.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG. 9408498A28 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 021PA DEL 30.01.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA OPLA' CIG: Z84359F9F3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTERGAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RETTA CASA DI RIPOSO VILLA FONTI DI RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA 263/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE CULTURA, P.I., SPORT, TURISMO E SPETTACOLO – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12740.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2022  DIPENDENTE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SONIA TATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12740.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 9 BENEFICIARI PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14718.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - D.G.R. 10/12/2021 N. 48/46 E D.G.R. N. 12/17 DEL 07/04/2022 - PROGRAMMA MI PRENDO CURA - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14753.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI (APRILE 2022). AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). CODICE CIG 9575614EA3 – CODICE CUP H71F22000450006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52630.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO CIG. Z41359AC15 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 024PA/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DEL SIG. ACCOGLI ANGELO DI TEMPIO PAUSANIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO FIAT TIPO , IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE. CIG: ZA93918BBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 233 DEL 15.11.2022 AVENTE AD OGGETTO “DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) PER L’ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON IL BANCO DI SARDEGNA SPA PER FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA N. 244/2022 PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - AREA EX ESIT.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021– RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT) DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA  DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCHITETTONICA DELLA PIAZZA LIBERTÀ E SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA PEDONALE LUNGO LE AREE CIRCOSTANTI LA TORRE SPAGNOLA E DI COLLEGAMENTO ALLA SPIAGGIA RENA BIANCA”-  CUP H74F23000000006 – CIG 9659010335 – APPROVAZIONE VERBALE SORTEGGIO MANIFESTAZIONI D’INTERESSE E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GINNASTICA DOLCE 2022/2023. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA DELL'A.D.S. "ADENJOY".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA AL RANDAGISMO. ATTIVITÀ DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE RICADONO NELLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE E DI CURA DEI GATTI ALLO STATO LIBERO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA DI SANTA TERESA GALLURA – II SEMESTRE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: ANTICIPAZIONE DI FONDI ECONOMALI PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22230.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG. Z7036A4947 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/228</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 952641023A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/227 DEL 07.02.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABC- DISCOUNT CIG. ZD139BECCE - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 3/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA SAN PASQUALE - CIG. ZDF37C9B5D - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9/2023 E 83/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INDIVIDUALE DI ROBERTO CAREDDU, CON SEDE IN VIA MARCONI N. 12 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02910040902. CIG: Z0236C0532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 33080858 DEL 23.01.2023, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE DICEMBRE 2022. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21 E N. 22 DEL 31.01.2023 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA - COD. CIG. Z103506101.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2023 DEL 01.02.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE GENNAIO 2023. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 92/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE PORTO POZZO SILENE MULTISERVIZI S.R.L. - CIG. Z1539BFAD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 240 SACCHI (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO RAPID – COLD. AFF. DIRETTO ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L., VIA MARIO TOGNATO N. 18, ESTE (PD), AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2- LETT. A, DEL D. LGS. N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA –COD CIG. ZE539FA06D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2298.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI SI SOLIDARIETA' ALIMENTARE LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4508.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO EMERGENZE IMPRESE – BIBLIOTECHE. DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14.01.2022 SERVIZIO CULTURA – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA PICCOLA LIBRERIA GIARDINO DI SAN TEODORO (SS), PER FORNITURA LIBRI.  C.I.G. ZB937EB825.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8784.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "  WORK AND WEAR - GRAFIK ART SRL"  DI ALES (OR), PER FORNITURA VESTIARIO UNIFORME.  CIG : Z1E346C1EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE -LIQUIDAZIONE FATTURE 3/3, 127/3 E 134/3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AFFIDATARIO INCARICO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO UNIFORME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.169/2022 A FAVORE DELLA DITTA " GRAFIK ART SRL " WORK AND WEAR " DI ALES (OR). CIG : ZDF386A627.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 17/2021 - D.G.R. 48/46 - PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO DELL'ANNUALITA' 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14753.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ANNO 2022 IN FAVORE DI N. 9 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17656.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 18.01.2023 ALLA DITTA SESCOTEC SRL CORRENTE IN VIA VINCENZO DESSI’ 1/D, 07100 SASSARI, RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.), LOTTO CIG Z4834F21C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 3/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  - LOTTO CIG Z78390C248</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/E DEL 30.01.2023 PER “REVISIONE MINISTERIALE AUTOMEZZI COMUNALI” (KANGOO E GRANDE PUNTO) ALLA DITTA PINCIONI AUTO SRL - OFFICINA – CENTRO REVISIONE. - COD. CIG. ZE73543F61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/2023 E 2/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INF.ALL.2.1 SRLS - CIG: Z9E38A0322 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROIETTORE ACER MOD. X1528I  AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITTORIO E AREA MARINA PROTETTA - CIG: ZEA38E33A9 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  RELATIVA ALLA “FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO “A.S. 2022.2023- LEGGE N. 448/1998, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO.  LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8729</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALLA “BORSA DI STUDIO REGIONALE“A.S. 2021.2022 - L.R. N. 5/2015, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GRADO. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA 2023 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17666.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SALDO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - SALDO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - SALDO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - SALDO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUDAZIONE SALDO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SALDO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO -DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA’  DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 0002107940 DEL 31/01/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG Z1339A48F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  FORMAZIONE,ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 0002104417 DEL 30/01/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- CIG Z7E3936C58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “OMNIA” COMPLETO – ABBONAMENTO ANNUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00831/S – CIG Z2B306AA56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO GESTIONE SEGNALAZIONI QUALIFICATE E SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLA SILENE MULTISERVIZI SURL CON SEDE IN STRADA PROV.LE PER IL PORTO,1- 07028 SANTA TERESA GALLURA (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE FUNZIONI LOCALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 608/PA DEL 16/02/2023 DI PUBLIKA SERVIZI SRL - CIG ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 08.02.2023 RELATIVAALL’IMPORTO DECURTATO DELLO 0,50%, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 30, CO. 5 BIS DEL D.LGS. 50/2016, SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO  RELATIVE ALL’ APPALTO (PERIODO OTTOBRE 2019/DICEMBRE 2022), A FAVORE DELL’ IMPRESA SOLARIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI TELTI.  -  C.I.G. 7943320B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " GRAFIK ART SRL" - WORK AND WEAR DI ALES (OR) PER FORNITURA VESTIARIO UNIFORME E DPI. CIG: ZDF386A627</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "PLASTI FOR MOBIL SAS " DI MILANO, PER FORNITURA SEDUTE PER LA SALA DI PROTEZIONE CIVILE . CIG: Z2C39149B1.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2023 DEL 16.02.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA COLONNINA DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE E FORNITURA E SOSTITUZIONE 2 LAMPADE PALI ILLUMINAZIONE STRADALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z1B3920A2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8.2023 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI (TRIMESTRE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2022). PER L'ACQUISTO DI CENTRALINO TELEFONICO IP TRAMITE ME.PA./CONSIP SPA (CIG ZBA2975243)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. MISSIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI TRATTAMENTO DI TRASFERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – RIDETERMINAZIONE GRADUATORIA  DI MERITO  RELATIVA ALLA “BORSA DI STUDIO REGIONALE “ A.S. 2021/2022 - L.R. N. 5/2015,  IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E  SECONDARIE DI I° E II° GRADO.   LIQUIDAZIONE  BENEFICIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 2451/2022  A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA " DI AIELLO LUIGI, PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. CIG : Z8538E167A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>261.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CINETEATRO “NELSON MANDELA”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  PER AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO SISTEMA DI BIGLIETTERIA WINTIC JDK ALLA VERSIONE 4.1 DEL CINETEATRO NELSON MANDELA DI SANTA TERESA GALLURA IN FAVORE DELL’IMPRESA CREA INFORMATICA SRL DI MILANO. LIQUIDAZIONE. CIG ZB63835AAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>335.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI: GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA E GESTIONE DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE )- ROMA. NN. GARE: 8728195 E 8731659.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1985</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE 2, CONVERTITO IN LEGGE 108/2021), ALLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 - TEMPIO PAUSANIA (SS). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC39E64A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9394</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU., RACCOLTE DIFFERENZIATE, SERVIZI ACCESSORI E RIFIUTI ASSIMILATI - ANNUALITÀ 2023 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1939370.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 613/2388 DEL 05/12/2022 RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA FRAZ. DI SAN PASQUALE. CUP H35I20000030001. CODICE CIG 9452887121.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE CONTRIBUTO  ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LUNGONI E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2023. PRESA D'ATTO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 IN FAVORE DELLA OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 - CIG: Z0839FDA84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4345.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 IN FAVORE DEL CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 - CIG: ZAE39FDA28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15727.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21544.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - L.R. 8/1999 (ART. 4, CO. 1, 2, 3 E 7; ART. 10 CO. 2) - L.R. 9/2004 ART. 1, CO. 1 LETT. F). - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244996.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. L. R. 17/99, CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2022. AMMISSIONE DELLE ISTANZE ALLA FASE SUCCESSIVA DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ DI GENNAIO 2023, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00095169 DEL 31.01.2023 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI GENNAIO 2023. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. LOTTO CIG. 8860776FA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5307.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SUPPLENZA ALLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA BULLITTA IN RIFERIMENTO AL PERIODO COMPRESO TRA IL GIORNO 16.01.2023 E IL GIORNO 19.03.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ENI LA ULTATA " DI AIELLO LUGI CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.MESE DI NOVEMBRE 2022. CIG : Z8538E167A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 397 DEL 06.02.2023 DELLA DITTA HIVE SRL, RELATIVA AL “SERVIZIO ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A CASA COMUNALE E SCUOLA MEDIA. DICHIARAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA SOTTOSCRITTORE. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX ART. 53 TUA, PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023. COD. CIG. Z2B39678FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE-APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I° GRADO NELL’ A. S. 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEMOGRAFICI - INDENNITA' DI REPERIBILITA' - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. TOMASINO IMPERIO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/98 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DAL CONSORZIO N.E.T. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA FRANCESCA BOCCOGNANI PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL II CERTIFICATO DI PAGAMENTO (II SAL) E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 14.02.2023, A FAVORE DELLA DITTA SPANO LEGNAMI SNC, CON SEDE IN LOCALITÀ FIGARUIA, 11 BORTIGIADAS (SS), DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA CUP: H37N19001820004 - CIG. 898080176E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N°56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N°77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021, A FAVORE DELLA DITTA CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C., CORRENTE IN SASSARI (SS), RELATIVO AL SERVIZIO DI RICARICA E REVISIONE ESTINTORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. Z013A264A4.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, ALL'IMPRESA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA VIA SEBASTIANO SATTA N. 31, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDI IN VIA NAZIONALE ANGOLO VIA LU PULTALI. LOTTO CIG Z26397AA84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019” – ANNUALITÀ 2022). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATI AL SUPERAMENTO E ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H77G22000200001 - CODICE CIG Z4337B5BD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29306.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE -  ACQUISTO FOGLI A4 DI STATO CIVILE ANNO 2023 E RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 DALLA DITTA “GRAFICHE E. GASPARI SRL” – CIG: Z913754D2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SOFWARE PRIMUS POWER PACK 4 BIM, MAD IUSO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA- CIG: Z3538E04D6- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, PRIMAVERA IN GALLURA STAZZI E CUSSOGGHJ  2023. LU CÒIU - MATRIMONIO TRADIZIONALE GALLURESE. APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE FUTURI SPOSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN SS 133 BIS KM. 16,493, DEGLI “FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.-  (LOTTO CIG  Z753A257C9).- AFFIDAMENTO IMPEGNO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N.1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, DEMANIO, INFORMATICA, AMBIENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE  50% (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N.1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 – SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA BULLITTA – LIQUIDAZIONE PERIODO 16.01.2023 – 28.02.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI A "INTERVENTI DI DIFESA DEL BACINO PORTUALE DI SANTA TERESA GALLURA” (CUP H37C20000250002 - CIG 8483463721). LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA ANNA MARIA MANCA PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO STORICO COMUNALE: SCARTO DI DOCUMENTI D’ARCHIVIO, ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/1/1 DEL 27.01.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO PERIODO DICEMBRE 2022” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER LA PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE  DEL PIANO DI SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI  ALL’APERTO ORGANIZZATE NEL CORSO DEL 2023  DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA O DA  ASSOCIAZIONI PER SUO CONTO.  APPROVAZIONE AVVISO E  RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER LIBRI, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. DI MILA-NO. CIG ZCF3A26A29.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>652.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – SEZIONE DI LA MADDALENA - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1448.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N°56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N°77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA, CORRENTE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. ZCA3A268D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4761.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94  DEL  28.02.2023 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE UDIENZE DEI RICORSI IN MATERIA DI IMU DELLE SOCIETA' ERMEA SRL (ANNO 2014) , D'ANDREA FIVE SRL E GARRIS SRL (ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. LUIGI SPOSITO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/1/1 DEL 31.01.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “TRATTAMENTO INERTI ANNO 2022, 170107 TRASPORTO INERTI ANNO 2022. CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI MONITORAGGIO GPS PER MEZZO NAUTICO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: LIQUIDAZIONE FORNITURA. CIG: Z8A37758D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 4 BOE DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA A DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE ED INSTALLAZIONE DI N. 80 BOE CON ANCORA ELICOIDALE PER LA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE: LIQUIDAZIONE SECONDO S.A.L. ALLA DITTA MARC SUB SERVICE SRL CON SEDE LEGALE IN ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02857420901. CIG: Z5E36B689B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLIGCA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO ALLA DITTA DIVING MEDITERRANEO DI MUNTONI VALERIA - CIG. Z3D38C53AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. DEL 19 MAGGIO 2020, N. 34 RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19” CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77 DEL 17 LUGLIO 2020. PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 227 BIS - SERVIZIO RELATIVO ALLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI NELLE AMP ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE TURISTICO: LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO SAL ALL’OPERATORE ECONOMICO MEDITERRANEAN SEA AND COAST FOUNDATION, CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI, VIA MOLISE N. 6, PARTITA IVA 92228880925. CIG: ZB738F724B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@.  PRESA D’ATTO GARA SENZA ESITO, NUOVA AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AVVIO DELLA PROCEDURA. CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 969427941B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ELETTRODI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI ESTERNI. IMEPGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA FORNITURA ALLA DITTA " POLARIS SRL" DI SESTU. - CIG: Z5B3A3578B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>226.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FITNESS 2022/2023. LIQUIDAZIONE TERZA RICEVUTA ALL'A.S.D. FIT FACTOR 65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 127/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGENZIA FUNEBRE L'ORCHIDEA S.R.L. - CIG: ZF63A33DAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SRL PER IL SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023.IMPEGNO DI SPESA.CIG. Z843A47716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO - COMUNALE CIG: Z2A39897E3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000069-0C7 DEL 28.02.2023 DELLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L., VIA MARIO TOGNATO N. 18, ESTE (PD), RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 240 SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO RAPID COLD (LOTTO CIG ZE539FA06D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00096286 DEL 27.02.2023 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI FEBBRAIO 2023. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE FUNERARIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL NUCLEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " GIEMME SRL UNIPERSONALE" CON SEDE A VALLEFOGLIA (PU),  PER LA FORNITURA DI ARMADI PER LO SPOGLIATOIO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: Z91390ED4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: 87601375BD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 165 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO AI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA VILLA SAN GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E TECNICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO. CIG Z503A418AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEI REFERENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E NOMINA DEL COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO FEBBRAIO 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO FEBBRAIO 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA. ACQUISTO DI N° 2 SOFTWARE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. DI SILEA (TV) C.I.G. Z6E3920033</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, FEBBRAIO 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ E LE MANIFESTAZIONI REALIZZATE NELL’ ANNO 2022. APPROVAZIONE ATTI PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00097723 DEL 01.03.2023 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 28^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 49^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI – ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA ON LINE – SOCIETÀ “SAE SARDEGNA S.P.A.”, CON SEDE IN SASSARI, ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA, STRADA 31, PARTITA IVA 02328540683 - IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZC33A364DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>179.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - CIG: Z943A439B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - CIG: ZDF3A46B56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO DI CUCINA VEGETALE - CIG: Z423A39C4D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 137/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 136/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2022/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 25 GENNAIO 2023 AL 26 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13911.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 38 DEL 13/06/1989 “OPERE PER L'EDILIZIA DI CULTO”, ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 (EX ART. 12 L. N. 10/77 “BUCALOSSI”). LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ACCANTONATE PER L’ANNUALITÀ 2022 RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE, DESTINATA PER L’EDILIZIA DI CULTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22176.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI - GESTIONE INDIRETTA  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56250.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 33164075 DEL 20.02.2023, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE GENNAIO 2022. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455 DEL 21.02.2023 PER “REVISIONE MINISTERIALE AUTOMEZZI COMUNALI” (DUCATO BC440VM) ALLA DITTA EURORICAMBI SNC - OFFICINA – CENTRO REVISIONE. - COD. CIG. Z78399878E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z753A257C9.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: 9191478797) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2023 DEL 28.02.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE FEBBRAIO 2023. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 52^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001. CONGEDO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A CONGIUNTO PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ITM TELEMATICA DI SASSARI PER INSTALLAZIONE MODULO DI ACCESSO TRAMITE APP E RELATIVA RICONFIGURAZINE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.CIG : Z71389C114 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PRESA ATTO DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) DELL’AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA,  PER IL PERIODO 16 GENNAIO 2023 – 15 GENNAIO 2025 ( 24 MESI), CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ALTRO ANNO (16 GENNAIO 2025 – 15 GENNAIO 2026). (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2023- MESE DI GENNAIO 2023 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO (CALCIO A 5) PRESSO LA CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H75B22000380002. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N°56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N°77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), RELATIVO ALL’ACQUISTO DI FIRMA DIGITALE REMOTA OTP MOBILE - ARUBA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB43A5008B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>201.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALL'IMPIANTO STRADALE " ESSO " DI MANNONI FAUSTO,  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA , LOC. PORTO POZZO, CIG : Z383A47345</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N°56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N°77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021, A FAVORE DEL DOTT. MASSIMO TAMPONI “MEDICO COMPETENTE”, E RELATIVO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008). IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. Z1E3A4120F. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 952641023A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/559</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTTOR CARLO COLUMBANO CIG. Z5A391FBCA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 14.02.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI SPA" PER FORNITURA TESTI DI AGGIORNANENTO PROFESSIONALE.  CIG: Z4E36B710A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI SPA" PER RINNOVO CANONE ANNUALE ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE CONCILIA PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CDS. CIG: Z4138EB4A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 09.02.2023, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO GENNAIO 2023. LOTTO CIG. ZE935315DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/2023 DEL 23.02.2023 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE E MESSA IN OPERA DI PRATO NATURALE A ROTOLI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANTA TERESA. CIG Z4F37F0F45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI (CIG ZDD3953C38). -LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2023 DEL 14.02.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI ILLUMINAZIONE SCENICA BUSTO MAGNON E LAVORI PER ALLESTIMENTO NUOVA MEDIATECA COMUNALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z1E3920DEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI SPA " PER PAGAMENTO CANONE DI ASSISTENZA HOSTING AREA PORTALI JCITY -PAGOPA .CIG: 4138EB4A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA - SUPPORTO SUL PULLMAN SANTA TERESA GALLURA - SAN PASQUALE - CIG: ZDF37C9B5D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/2023- MESE DI FEBBRAIO 2023 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO (CALCIO A 5) PRESSO LA CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP H75B22000380002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ - CIG: Z84359F9F3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. RINNOVO CANONE ANNUALE HOSTING SITO TURISTICO WWW. SANTATERESAGALLURATURISMO.COM (ANNO2023). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SERVERPLAN SRL CIG: Z5D3A5DE36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI AL RIMBORSO DI SPESE SANITARIE. LIQUIDAZIONE SOMME RITORNATE INDIETRO PER ERRATO CODICE IBAN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA IN FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE - CIG: Z9F39DBCD1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D' ATTO DELL AVVENUTA AGGIUDICAZIONE, DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO DI RISOTORAZIONE SCOLASTICA ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA MODERNA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 5 DICEMBRE 2022 AL 28 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO “A.S. 2022.2023- LEGGE N. 448/1998, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. REGOLAMENTO CONTABILE PAGAMENTO BENEFICIO RIMBORSO LIBRI,  NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N. 0000685/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTARTIVA- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE FLAG SARDEGNA - ANNUALITA' 2020-2021-2022 - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01.05.2023 AL 31.03.2026 AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 DA AGGIUDICARE CON LA MODALITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 3, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - LOTTO CIG: 9712055154</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2022. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D.  POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7578.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CIG. 952641023A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE FUNERARIE. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 142/2023 IN FAVORE DI UN NUCLEO RESIDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1992.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019). CUP: E71E18000220009 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA ANTONIETTA SARDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE ALLE LINEE GUIDA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. R. N. 28/12 DEL 04.06.2020 (ART. 41 DELLA L.R. N. 9 DEL 12 GIUGNO 2006) AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO C.RI.TER.I.A. S.R.L, CON SEDE LEGALE IN VIA CUGIA N. 14, 09129 CAGLIARI (CA), C.F./P.IVA 02694380920. CIG: Z5134AB5C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49263.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09.03.2023 DELLA DITTA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA VIA SEBASTIANO SATTA N.31 RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDI IN VIA NAZIONALE ANGOLO VIA LU PULTALI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z26397AA84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 49 DEL 17.03.2023 AVENTE AD OGGETTO: “INTEGRAZIONE PREVENTIVO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023, AI SENSI ART.79 COMMA 5 DEL CCNL 16/11/2022- CIG Z603A6B1D2”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI, N.2 KIT DI FIRMA DIGITALE E MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO – CIG: ZD23A52FD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>432</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO/ATTREZZATURE - UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG Z0B3A4C544 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>432.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA IN LOC. LA PRUGNOLA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE. LOTTO CIG Z2B3A6C7D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>436.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PREVENTIVO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023, AI SENSI ART.79 COMMA 5 DEL CCNL 16/11/2022- CIG Z603A6B1D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>597.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2022. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D.  FIT FACTOR' 65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>722.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2022. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. SANTA TERESA FUTSAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>759.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2022 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. ADENJOY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1007.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2022. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. CIRCOLO IPPICO LI NIBBARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1540.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2022. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.P. PORTO POZZO “ALESSIO MANNONI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1646.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2022. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. CIRCOLO TENNIS SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2280.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, ALLA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI MANNONI FAUSTO, CORRENTE IN PORTO POZZO SS 136 BIS KM 5,089 SNC, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. LOTTO CIG Z633A6FD25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI, ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’EDIZIONE 2023. NOMINA COLLABORATORE DELL’UCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA BULLITTA – LIQUIDAZIONE PERIODO 01.03.2023 – 19.03.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPACITA’ ASSUNZIONALI COMUNE SANTA TERESA GALLURA – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/A DEL 06.03.2023 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AFFERENTI ALL’AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI EX LEGGE 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  E INTEGRAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " TIM SPA" PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE RELTIVE AL I° BIMESTRE 2023 . CIG DERIVATO ; Z8718872C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (ANUSCA) ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9A3A52F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.   (CUP H74D21000020002) –  NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 07/02/2023 A FAVORE DEL GEOM. GIOVANNI MARIA AZARA RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI “RICONFINAMENTO CATASTALE” PRESSO LA DISCARICA DISMESSA PER RR.SS.UU. IN LOCALITÀ LA ITAZZONA (SARRA CURICHENA). CODICE CIG ZF83949FC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE - CIG: Z2A39897E3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUL "BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025" - CIG ESENTE – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI PUBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI TRE UNITÀ AL CORSO DI FORMAZIONE TENUTO DALLA A.S.P.O.L. , . ASSOCIAZIONE SARDA DI POLIZIA LOCALE- IL GIORNO 27/03/2022 A MONASTIR (CA), IMPEGNO DI SPESA . CIG : Z2A3A85C7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, ALLA DITTA PISCHEDDA GIULIO “GOMMISTA – AUTORIPARAZIONI” DI SANTA TERESA GALLURA IN ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI, PER LA SOSTITUZIONE PNEUMATICI DELL’AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO. LOTTO CIG Z3A3A87757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>374.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998 - ERROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1992.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI - ESERCIZIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCF3A84A33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2379</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 IN FAVORE DI N. 1 UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2512.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ALLINEAMENTO DELLO STOCK DEI DEBITI SULLA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (PCC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC73A84A01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI NATURA TEMPORANEA E OCCASIONALE, AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, AL SIG. GABRIELE MANCA, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI VERDI E PARCHI PUBBLICI. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO - CIG. Z123A70F83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7126.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA 2023 - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GRSTIONE INDIRETTA 2023 - LIQUIDAZIONE N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - GESTIONI INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111892 ALLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTROLLO E VALORIZZAZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE. CIG.  Z7D3922F62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. APPROVAZIONE RENDICONTO CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE, AI SENSI DELLA L. R. 20/09/2006, N° 14, ART. 21, COMMA 2, LETT. F) E L.R. N° 16/2011, ART. 6, COMMA 6 - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTPA N. 19 DEL 16 /03/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA ELETTRICA 2000 SNC PER SALDO PRESTAZIONI EVENTI 2020 (DET. IMP 141/2022)     CIG Z8636037AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_23 DEL 17.03.2023 ALLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVA AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PERGOLA IN LEGNO PRESSO L’ASILO NIDO A SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z95391D2D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/5 DEL 24/02/2023 DEL DR. ING. GIOVANNI PILERI, LIBERO PROFESSIONISTA IN ARZACHENA, LOCALITÀ CANNIGIONE (SS), RELATIVAMENTE AL SALDO (STATO FINALE) PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER INTERVENTI DI DIFESA DEL BACINO PORTUALE DI SANTA TERESA GALLURA. (CIG Z3B18FD14F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 790PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - TRASMISSIONE DOMANDE ASSEGNO DI MATERNITA' ALL'INPS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2023 DEL 02.03.2023 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7- CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  PER LA FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI E DI AMPLIFICAZIONE E DI ALTRI MATERIALI PER LA DIDATTICA DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. DELL’IMPRESA TODESCO STRUMENTI MUSICALI DI CALANGIANUS. LIQUIDAZIONE. CIG ZAC391DAFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA - CIG. ZCC3A794FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA CIG: Z273A70F4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – BORSA REGIONALE RAS “A.S. 2021/2022- LEGGE N. 5/2015, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E  SECONDARIE DI I° E II° GRADO. REGOLAMENTO CONTABILE PAGAMENTO BENEFICIO  BORSA  REGIONALE NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N. 0000610/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2022. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. MOTOCLUB SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>596.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 159/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT – MANIFESTAZIONI SPORTIVE “ REGATE “IL RIFIUTHLON E AJO’ CLASSIC EDIZIONE 2022”- LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA A.S.D.  CLUB PORTO LISCIA DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2022. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA POLSIPORTIVA 3 P ASD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3868.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO CAUZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE PARTNERSHIP SRL PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI CUI AL CIG 78436608FD - RECUPERO EVASIONE IMU AREE EDIFICABILI ANNI 2014,2015,2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6807.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9971.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMA NEL PARCO GIOCHI “PADRE PIO” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA EDILREST S.A.S. CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA - LOTTO CIG ZEF381DAFF – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_23 DEL 21.03.2023 ALLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVA AL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PERGOLA IN LEGNO PRESSO L’ASILO NIDO A SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z95391D2D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 659/00 DEL 20.03.2023 ALLA F.LLI NASEDDU SRL, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA IN LOC. LA PRUGNOLA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE. LOTTO CIG Z2B3A6C7D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DI N. 100 CONDONI, PRESENTATI AI SENSI DELLE L.47/85, L.794/94 E L. 326/03 - LIQUIDAZIONE - CIG: Z2431F2B73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ADOBE AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA - LIQUIDAZIONE CIG. Z2237F3CFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG: ZAE39FDA28 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/588</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 60 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO), MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.). LOTTO CIG Z8B3A21238.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21374.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI. C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49519.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA INCARICO DI COLLABORAZIONE  PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS N.165/2001 DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ITTIRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI NATURA TEMPORANEA E OCCASIONALE, AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, AL SIG. PIETRO TRUDDAIU, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI VERDI E PARCHI PUBBLICI. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL FITNESS ALL’APERTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CON FONDI PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” A FAVORE DELLA DITTA ARREDO PARK S.R.L., CON SEDE IN VIA MANTOVANA, VERONA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CUP: H74J23000310006 - CIG: 9751058B9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SMERALDA RSA DI PADRU SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA Z-27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - CIG. Z943A439B5 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARARZIONE DI SCANNER HP AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA- LIQUIDAZIONE - CIG: Z673917702</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 -  PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG. Z0839FDA84 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLA' CIG: Z1439BFA93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/FE/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTTOR CARLO COLUMBANO CIG. Z5A391FBCA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 10.03.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUARTA RICEVUTA ALL'A.D.S. FIT FACTOR 65 PER IL CORSO DI FITNESS PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). CODICE CIG 973625649F – CODICE CUP H71F22003400006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23147</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25037/2023 IN FAVORE DELLA IMPRESA SERVERPLAN  SRL PER CANONE ANNUALE (2023) HOSTING SITO TURISTICO WWW. SANTATERESAGALLURATURISMO.COM ( DET. IMP.79/2023). CIG. Z5D3A5DE36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI CERAMICA 2022/2023 - CIG. Z6538EF639 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 791/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. DEL 19 MAGGIO 2020, N. 34 RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19” CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77 DEL 17 LUGLIO 2020. PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 227 BIS - SERVIZIO RELATIVO ALLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI NELLE AMP ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE TURISTICO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO ALL’OPERATORE ECONOMICO MEDITERRANEAN SEA AND COAST FOUNDATION, CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI, VIA MOLISE N. 6, PARTITA IVA 92228880925. CIG: ZB738F724B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA  – CIG:Z083A9F20D- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1527.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA GESTIONE DIRETTA CIG: ZC13A82517</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5440.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA -LIQUIDAZIONE MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019). CUP: E71E18000220009 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA ANTONIETTA SARDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE GENNAIO - APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13911.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA (A SALDO) FPA N. 7 DEL 30/01/2023 A FAVORE DELL’IMPRESA KINETOSCOPIO SRL PER REALIZZAZIONE MATERIALI PROMOZIONALI INERENTI  LA CAMPAGNA PROMOZIONALE TERRITORIALE SULLA NAVI DELLA COMPAGNIA MOBY SPA (AGGIUDICAZIONE RDO NR. 404647/2022 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT - DET. IMP. 489/2022). CIG: Z80391DFCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ACQUISTO DI TAVOLI COMPOSTI, CAVALLETTI DI SOSTEGNO, KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DALLA DITTA GIAGONI M. M. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI. LIQUIDAZIONE. C.I.G. ZF4348D334.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE LICENZA DEL SOFTWARE APPLIANCE STORMSHIELD SN310 E UTM SECURITY PACK 1Y PER GLI UFFICI COMUNALI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. ZF1398BDD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE DEL SOFTWARE ANTIVIRUS STORMSHIELD UTM SECURITY PACK, PER GLI UFFICI COMUNALI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. ZAB394A770</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_23 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVA AL TERZO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PERGOLA IN LEGNO PRESSO L’ASILO NIDO A SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z95391D2D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.60 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z8B3A21238.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MARZO 2023. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2023 DEL 29.03.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE MARZO 2023. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 33246630 DEL 20.03.2023, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE FEBBRAIO 2023. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALE PER MESI 24 CON SCADENZA FINALE AL 30.11.2023, IN CONVENZIONE “CONSIP MULTIFUNZIONE 25”, DI N.6 FOTOCOPIATRICI DIGITALI DI FASCIA ALTA, COLORE A3, MODELLO WORK-CENTRE 7845VI, CON NETWORK SCANNING, INTERNET FAX, SERVER FAX E KIT FORATURA, CON LA SOCIETÀ XEROX SPA, CON SEDE IN SESTO SAN GIOVANNI IN VIA TOMMASO EDISON N.110 (LOTTO CIG Z6233A30B3). LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRALE PERIODO MARZO/MAGGIO 2023 N. 2300001504/G DEL 03.03.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: 9191478797) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA MARIA GIOVANNA NIEDDU PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.60 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z8B3A21238.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2023. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.60 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z8B3A21238.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GENNAIO 2023. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/1/1 DEL 27.03.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO PERIODO GENNAIO 2023” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00098555 DEL 22.03.2023, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVO AI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CL A PARETE IN VIA CARDUCCI, A SANTA TERESA GALLURA. CIG Z1238B51FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z753A257C9.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 5/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2023, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO MARZO 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO MARZO 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MARZO 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO - NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE SEMI-AUTOMATICA DM90I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ IMPRESA AZOLVER ITALIA S.R.L. DI MILANO. C.I.G. ZAB2A32023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABC DISCOUNT SRL - CIG. ZD139BECCE - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 4/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA -CIG. ZAE39FDA28 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG.952641023A - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/744</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI H1 TARGATO CW653MF. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTINO. COD CIG. ZDA3A802A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE ISTRUZIONE- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE. CONCESSIONE CONTRIBUTOFINANZIARIO A FAVORE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO “ TEATRO PER LE SCUOLE”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA MANIFESTAZIONE EQUESTRE “SU PALU DE S’ ISTELLA “PER LA GIORNATA DEL 14/05/2023, ORGANIZZATA  DAL COMITATO SAN SIMPLICIO DI OLBIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA “6° RALLY STORICO INTERNAZIONALE COSTA SMERALDA – TROFEO MARTINI” CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ENTE NON ECONOMICO AUTOMOBILE CLUB DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA COMPAGNONE DI PALAU “A.S. 2022/2023– IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1267.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 240 SACCHI (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO RAPID – COLD. AFF. DIRETTO ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L., VIA MARIO TOGNATO N. 18, ESTE (PD), AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2- LETT. A, DEL D. LGS. N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA –COD CIG. ZD23A978FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2298.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 192/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE CONTRIBUTO BIMESTREI GENNAIO E FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 185/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA SOC. DEADDIS S.C.A.R.L. - CON SEDE IN SEDINI IN VIA LA RAMPA N. 10, DEL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE (INTERVENTO STRAORDINARIO ANTECEDENTE LE FESTIVITÀ PASQUALI )- LOTTO CIG ZBE3AA5617.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “EASTER FESTIVAL 2023”. CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA” PER  LA REALIZZAZIONE GESTIONE COORDINAMENTO E PROMOZIONE EVENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RAGIONE DI QUATTRO DODICESIMI SUL BILANCIO FINAZIARIO IN VIA DI PREDISPOSIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG. 87601375BD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORARI E SPESE RESISTENZA IN GIUDIZIO TAR SARDEGNA-  COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA V/S SOC. IMMOBIL NATURE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135/2023   DEL  04.04.2023 RELATIVA AL MESE DI MARZO  2023 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE AFFARI GENERALI. MISSIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI - TRATTAMENTO DI TRASFERTA: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONI AGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON  DETERMINAZIONI N. 510 DEL 19.09.2022 E N. 727 DEL 20.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 205/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DECENNALE DEI PROPRI DOCUMENTI AL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE ANNUALITA 2012-2022, 2013-2023, 2014-2024. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ UNIMATICA-RGI SPA- CIG Z5B3AB29A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1740.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) PER IL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DI CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE E PER LA CREAZIONE DEL FILE BDAP  - ESERCIZIO 2022 -  IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD43AB28F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE NELLE SPESE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO LAVORO. RIMBORSO ANNO 2022 AL COMUNE DI PALAU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 DA TENERSI NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BAYLON. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: RINNOVO ABBONAMENTI ALLA RIVISTA PUBLIKA - CIG ZC538F7EE4 -  E AL PERIODICO "BOZZA E RISPOSTA" CIG. Z6A38F7DE5 – LIQUIDAZIONE FATTURE N. 973/PA E  N. 974/PA IN FAVORE DI PUBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.0002112385 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO SERVICE PAGHE JPERS3 DI ELABORAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE E FUORI RUOLO,FLUSSI  DMA ED UNIEMENS. CIG ZE73922B99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 255/10  A FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023. CIG. Z843A47716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLA SILENE MULTISERVIZI SURL CON SEDE IN STRADA PROV.LE PER IL PORTO,1-07028 SANTA TERESA GALLURA (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE “GALLURA”, UTILIZZO DELLA GRADUATORIA VIGENTE DELLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DIDATTICO – ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI OLBIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI OLBIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 2 FEBBRAIO 2022 AL 31 MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA SU PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, A SEGUITO DELL’ERRATA COMUNICAZIONE DEL CODICE IBAN DA PARTE DELLA DOCENTE DI CHITARRA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO, DELLE PROVVIDENZE RELATIVE ALLE LEZIONI SVOLTE NEL PERIODO 5 DICEMBRE 2022 – 28 FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTÀ E TERRAZZA PANORAMICA NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA: NULLA OSTA SVINCOLO INDENNITÀ ESPROPRIO – DITTA CATASTALE SOCIETÀ HOTEL MIRAMARE SRL CON SEDE IN MODENA IN VIALE CORASSORI N. 70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) ALLA SOC. MAGGIOLI SPA PER CORSO DI FORMAZIONE SUL RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA73AB750D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO (A.C.A.T.) "IL PONTE". LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 726/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “EASTER FESTIVAL 2023”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA APS PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA. (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO (N.375/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MARZO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2023 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7- CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LOCALE C.M.N. MULTISERVIZI DI CUCCU GIANDOMENICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STRUTTURA SOCIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (ANNUALITÀ 2022).  CUP H32F22000090001– LOTTO CIG Z1D37F2DEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI GENNAIO - MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 20.02.2023 DELLA DITTA AL.PA.GI ELETTRIKA SNC, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA IN VIA ANGIOY N. 60, RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 4 POMPE DI CALORE INVERTER (MACCHINE INTERNE) E DI N. 1 POMPA DI CALORE INVERTER (MACCHINA ESTERNA) PRESSO L’APPARTAMENTO COMUNALE SITO NEL CONDOMINIO LI PINI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. ZBF391E30C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA MARIA ROSA CAMPUS PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SALDO PER FORNITURA E TRASPORTO DI N.03 SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO PER LOCULI DA POSIZIONARSI NEI CIMITERI CITTADINI”, ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS - COD. CIG. ZB939392CC. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/2023- MESE DI MARZO 2023 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI FAUSTO MANNONI - COD. CIG. Z633A6FD25.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. Z31399870C. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>557.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA FERRAMCOLOR DI RINO SOLINAS. – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. Z5C3994142. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>568.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DEL SOCIETA’ PRISMA QUALITY, RELATIVO ALL’INCARICO DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008). ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. Z063ABA3DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 482/99, ARTT. 9 E 15 - L.R. 6/2012, ART. 13, COMMA 2 - LR 3.07.2018, N. 22, ART. 10, COMMI 4 E 5. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE. ANNUALITÀ 2021. RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO DI ACCERTAMENTI N. 6000084463 E 6000084462.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5371</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 E L.R. 43/1993 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12215.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2023 DEL 29.03.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AD ACCONTO PER LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DEI CANCELLI NEI CIMITERI DI SANTA TERESA E BUONCAMINO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z0A3920695</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE ISTRUZIONE- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE. CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO “ TEATRO PER LE SCUOLE”.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE E ADESIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA MANIFESTAZIONE EQUESTRE PALIO SAN SIMPLICIO “SU PALU DE S’ ISTELLA “PER LA GIORNATA DEL 14/05/2023 - LIQUIDAZIONE E ACCREDITO QUOTA DI ISCRIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1527.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 - EROGAZIONE PROVVIDENZE PRIMO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6095.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER LIBRI, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ IMPRESA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. DI MILANO PER FORNITURA COPERTINE PER LIBRI PER LA BIBLIOTECA. CIG ZCF3A26A29.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL MEZZO NAUTICO UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S.. CIG: ZF3391F7ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTÀ E TERRAZZA PANORAMICA NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA”. NULLA OSTA SVINCOLO INDENNITA’ ESPROPRIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002107678 DEL 31.01.2023, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA(RN) IN VIA DEL CARPINO N.8, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI FIRMA DIGITALE REMOTA ARUBA OTP MOBILE. (CIG Z69389B037).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MARZO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/A DEL 11.04.2023 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ESSO DI MANNONI FAUSTO " CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA , OC. PORTO POZZO, PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO , NEL MESE DI MARZO 2023. CIG: Z383A47345</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2023) MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. ANTONIO GIAGONI PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. IMPEGNO INTEGRATIVO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI M° ALESSANDRO DEIANA PER IL RUOLO DI COMMISSARIO NELLA LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " CARTOLERIA DA GHJUANNA MARIA " DI MARIA PAOLA MOLINO , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA , NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENT DELL'UFFICIO. CIG:Z053920D14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " MAGGIOLI EDITORE SPA"  PER FORNITURA TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE .CIG : ZC038E6426 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/FT2 DELLA DITTA SIST.EL INFORMATICA SRL PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA PDL HARDWARE E SOFTWARE DI BASE- CIG Z0F395861E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PER UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE - CIG. Z9F39DBCD1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO/ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA PALMIERI LUCA E FRANCESCO SNC - COD. CIG. Z0B3A4C544. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: Z1439BFA93 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA - SAN PASQUALE - CIG: ZDF37C9B5D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNERARIO CIG: ZF63A33DAB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI CUCINA A BASE VEGETALE - CIG: Z423A39C4D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 - L.R. 6/1992 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6138</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9716.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE  MESE DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI – ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA ON LINE – SOCIETÀ “SAE SARDEGNA S.P.A.”, CON SEDE IN SASSARI, ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA, STRADA 31, PARTITA IVA 02328540683 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 300028 – CIG: ZC33A364DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA COOPERATIVA COOLTOUR GALLURA DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SCAMBIO STUDENTESCO TRA L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI DI SANTA TERESA GALLURA" GIAN ADOLFO SOLINAS” E  LE LYCEÈ POLYVALENT "JEAN PAUL DE ROCCA SERRA" - SEZIONE BTS TOURISME DI PORTO VECCHIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG.RA TIZIANA VACCA PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI  PRESSO LA DITTA F.LLI NASEDDU - CIG: ZC239A2E92 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1046/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: 9408498A28 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 78PA E 97PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/1/1 DEL 12.01.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA APRILE MAGGIO GIUGNO 2022” - CODICE C.I.G. 7347456081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA RINEGOZIAZIONE PER L’ANNO 2023 DEI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AI COMUNI, ALLE PROVINCE E ALLE CITTA’ METROPOLITANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA “6° RALLY STORICO INTERNAZIONALE COSTA SMERALDA – TROFEO MARTINI” CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ENTE NON ECONOMICO AUTOMOBILE CLUB DI SASSARI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVZIO SPORT - EVENTO SPORTIVO “SCACCHI A SANTA TERESA GALLURA - LIVELLO BASE”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ARZACHESS” DI ARZACHENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RISTORARE LE PERDITE DI FATTURATO SUBITE DALLE IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, NEL PERIODO INTERCORSO DALLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI E FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8171.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2022/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 01 MARZO 2023 AL 30 MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14933.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO GENNAIO 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA UTENTI SERVIZIO SOCIALE - CIG: Z9F39DBCD1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIGAS S.P.A. CIG: Z43397E35B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45666000294</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA - CIG. Z273A70F4A - LIQUIDAZIONE FATTURA N.107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE CIG: Z2A39897E3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/117</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GESTIONE DIRETTA - CIG: Z0839FDA84 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/119</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA "A.S.P.O.L. ASSOCIAZIONE SARDA DI POLIZIA LOCALE" PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TENUTOSI A MONASTIR IL 27/03/2023. CIG: Z2A3A85C7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE .  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “ G.P. GOMME”  DI  GIULIO PISCHEDDA  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG :Z7B3AD9CF6 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITÀ PRESSO FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTTOR. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE - CIG: ZC139BFB1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO - APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO - APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA "ENI LA ULTATAT" DI AIELLO LUIGI PER FORNITURA CRBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. MESI DI DICEMBRE2022  - GENNAIO 2023 . CIG: Z80390BE8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA WIWEB DI MAAFI WIDED PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA -LIQUIDAZIONE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 232/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FITNESS ANNUALITÀ 2022/2023. LIQUIDAZIONE ULTIMA RICEVUTA ALL'A.S.D. FIT FACTOR 65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GINNASTICA DOLCE ANNUALITÀ 2022/2023. LIQUIDAZIONE ULTIMA RICEVUTA ALL'ASSOCIAZIONE ADENJOY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE -GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DIPLOMA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI , PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI " AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA   " ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE MELAIU PIER MARIO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SASSARI . CIG : ZA23A37381</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 254/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “CARRASCIALI LUNGUNESU CON I FIDALI 79”. FESTEGGIAMENTI DELLA TRADIZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI ‘79. (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO  NR.40 /2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_23 DEL 21.04.2023 ALLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVA AL QUINTO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PERGOLA IN LEGNO PRESSO L’ASILO NIDO A SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z95391D2D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 33332454 DEL 17.04.2023, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE MARZO 2023. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2023 DEL 30.04.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE APRILE 2023. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 6/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ DI MARZO 2023, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900029707 DEL 05.04.2023, TRIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_23 DEL 22.04.2023 ALLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVA AL QUARTO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PERGOLA IN LEGNO PRESSO L’ASILO NIDO A SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z95391D2D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO NANTI TAR SARDEGNA PROPOSTO DALLA SOC. DIAMONS SRL- LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.60 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z8B3A21238.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI APRILE 2023. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: 9191478797) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00100957 DEL 31.03.2023 E FATTURA N. SF 00105763 DEL 30.04.2023 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI MARZO E APRILE 2023. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_23 DEL 30.04.2023 ALLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVA AL SALDO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PERGOLA IN LEGNO PRESSO L’ASILO NIDO A SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z95391D2D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, APRILE 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO APRILE 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL TRIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21424.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAZIONALE. CIG : Z1C388F2D2 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC "DI SASSARI , PER RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN LOC. RUONI. CIG: ZB83920D48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI , PER RIMOZIONE E NUOVO IMPIANTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE OBSOLETA. CIG: Z8A38732FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL 1 ° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 53^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO APRILE 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00106028 DEL 01.05.2023 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 29^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>FLIPPER S.A.S. DI SARDO GIANLUCA E SANNA PAOLA - CIG: ZDC3ADD96C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D. LGS. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA LUNGONI DI SARDO ROBERTO CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.1 VETRO CAMERA CENTINATO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z433A97AA6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO CULTURA. BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA LUCA PACE, PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE GRAZIA DELEDDA. CIG Z393AB1D8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO/ATTREZZATURE - UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG Z2D3ADD660 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>432.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2023. COD. CIG Z8A3AFDAA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1255.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A ULTIMO CAPOVERSO DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DEL GEOM. GIULIO PINTUS, LIBERO PROFESSIONISTA IN SANTA TERESA GALLURA CON STUDIO IN VIA BRIGATA SASSARI, 1, RELATIVO ALLA PROCEDURA DI “RILIEVO TOPOGRAFICO E ACCATASTAMENTO IMMOBILE EX BATTERIA GARASSINI”. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z833AC7FD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3650.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO NOMINA QUALE REVISORE  UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2023-2025 AL DOTT.GESUINO DEROSAS – IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15408.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 FIAT DUCATO (AUTOCARRO PER OPERAI SETTORE OO.PP.), CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CON ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2” – LOTTO 3.6. DETERMINAZIONE ED ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16305.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) E DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO URBANO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z613AA4CB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18971</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - PROROGA SCADENZA CONVENZIONE DAL 06.05.2023 AL 31.12.2023  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA ARREDI CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI SITO IN VIALE LA FUNTANA N. 4 - CIG: Z3A3A3BC76 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20699.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” – COMUNI (APRILE 2022). AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). CODICE CIG 97924655C1 – CODICE CUP H71C22000210006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’ALIENAZIONE DI RESIDUATO DI TERRENO EDIFICABILE, DI PROPRIETA’ COMUNALE, UBICATO NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE URGENTE DI BOLLETTE/FATTURE PREGRESSE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019, CONVENZIONE CONSIP (LOTTO CIG 6234177098)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO. ACQUISTO DEL SOFTWARE J-IRIDE (SIGILLO ELETTRONICO): INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - C.I.G. Z473470ABD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI PAGAMENTO ELETTRONICO  PRESSO LO SPORTELLO DELL'UFFICIO, TRAMITE POS . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO A FAVORE DELLA DITTA "POSTE PAY SPA" CON SEDE A ROMA .CIG: Z6A3AF9639 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI (CIG Z613AA4CB6). -LIQUIDAZIONE FATTURE FPA 6/2023 E FPA 7/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLE MENSILITÀ DI MARZO E APRILE 2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO N. 240 SACCHI (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO RAPID – COLD”, ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL  - COD. CIG. ZD23A978FE. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>KALDO CAFFÈ - CIG: Z27391E051 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE  - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEB3AFDF3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA. GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI PER LA LORO PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NEL CORSO DELL’ ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA. RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI CHE, IN RAGIONE DEL LORO MANDATO, SI RECANO FUORI DAL CAPOLUOGO DEL COMUNE OVE HA SEDE IL RISPETTIVO ENTE, AI SENSI DELL’ART. 84 DEL D. LGS 267/2000 (T.U. ENTI LOCALI). IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO - APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13911.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA AL RANDAGISMO - CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA PER LE ATTIVITÀ DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE RICADONO NELLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE E ALLA CURA DEI GATTI ALLO STATO LIBERO, PRESSO LA STRUTTURA ”CANILE RIFUGIO” SITA A SANTA TERESA GALLURA, IN LOCALITÀ BONCAMINU - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “EASTER FESTIVAL 2023”.CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA” IMPEGNO DI SPESA (N.2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 969427941B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MUNICIPIA SPA PER ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTE E SPEDIZIONE A MEZZO RACC. A/R DEI SOLLECITI IMU E TARI PER VARIE ANNUALITA' D'IMPOSTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022031283 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL    SERVIZIO “BOLLETTINO REPORT GOLD”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/A DEL 02.05.2023 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CIG. 952641023A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1007 DEL 03.05.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UFFICIO MESSI NOTIFICATORI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>96.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA ELETTORALE ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (ANUSCA) – CIG: ZA93B081D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER TRIBUTO TEFA SALDO ANNO 2019 E SALDO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6623.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SMI PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11525.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14390.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI:IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL RELATIVA ALL'ASSISTENZXA NELL'ACCERTAMENTO DELLE AREE EDIFICABILI IN MATERIA DI ICI ED IMU PER ANNI PRECEDENTI AL 2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25678.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2023) – APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E INDIZIONE DI GARA TRAMITE RDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNA CAT - LOTTO CIG: 9798983893</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.   (CUP H74D21000020002) – -  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>159000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA  – CIG:Z083A9F20D- LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019” – ANNUALITÀ 2022). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLO STATO FINALE E DEL C.R.E., LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23.03.2023, DELLA DITTA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CUP H77G22000200001 - CODICE CIG Z4337B5BD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/2023  DEL  01.05.2023 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI , PER RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN CENTRO STORICO. CIG: ZE837CD4B2 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "SARDA SEMAFORI SNC" CON SEDE A SASSARI PER RIMOZIONE E POSA NUOVI DISSUASORI DI SOSTA NEL CENTRO STORICO. CIG: Z2D388F37B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE  DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 05.05.2023 - MESE DI APRILE 2023 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TELEFONO CELLULARE AD USO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " FERRAMCOLOR"  DI  ALESSANDRO SOLINAS DI SANTA TERESA GALLURA. CIG : ZB83B08DBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>316.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TUTTOGAS S.R.L.L - CIG. Z253B09D05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL, CON SEDE IN Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STRADA 30 A SASSARI, PER IL RINNOVO DEL SOFTWARE STORMSHIELD UTM SECURITY PACK 1 ANNO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. ZAB394A770</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>695.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DELL’UFFICIO CAPO AREA SEGRETERIA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD53A6BEBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF53A6BE87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1439.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI EDILIZIA PRIVATA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZED3A6BE55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1683.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL, CON SEDE IN Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STRADA 30 A SASSARI, PER L’ACQUISTO DEL SOFTWARE APPLIANCE STORMSHIELD SN310 E UTM SECURITY PACK 1Y PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. ZF1398BDD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3263.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021), A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4739B0D52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3511.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEA3A550CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4453</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL SIGNOR GABRIELE MANCA, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI VERDI E PARCHI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL SIGNOR PIETRO TRUDDAIU, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI VERDI E PARCHI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI RAGIONERIA E PUBBLICA ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z473A550FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, A FAVORE DELLA SOC. DEADDIS S.C.A.R.L. - CON SEDE IN SEDINI IN VIA LA RAMPA N. 10, DEL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE (INTERVENTO STRAORDINARIO TRISETTIMANALE DI MANTENIMENTO MENSILITÀ 05 MAGGIO 31 MAGGIO)- LOTTO CIG ZBB3B054B2.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER L’ACQUISTO DI TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI, N. 2 KIT DI FIRMA DIGITALE E MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO– CIG: ZD23A52FD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI FAUSTO MANNONI - COD. CIG. Z633A6FD25.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI H1”, ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTINO. - COD. CIG. ZDA3A802A6. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG: 9408498A28 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127 PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: Z1439BFA93 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE DIRETTA CIG. ZDF3A46B56 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASMISSIONE RELAZIONE E CONTO ANNUALE – ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 LICENZE ZOOM PRO 1Y (SOFTWARE VIDEOCONFERENZE), MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. ZA23A17E7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE FARI A LED PER INTERNI TORRE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG ZF63B1461B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>579.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGN ARREDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z023927047</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>735.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI VARI SU EDIFICI COMUNALI (CASERMA CC, CAMPO DA TENNIS, SCUOLA MATERNA, PARCHEGGI RENA BIANCA E VIA ANGIOY). IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z033B14457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1002.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. ZF33962699</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1069.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL PER L’ACQUISTO DI UN ACCESS POINT PER LA MEDIATECA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z33398D524</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1207.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI VARI SU EDIFICI COMUNALI (SCUOLE MEDIE, PALAZZO COMUNALE, SCUOLA MATERNA E PIAZZA CADUTI). IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z133B146B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1310.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, CASERMA DEI CARABINIERI E IP VIA LU PULTALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG ZEA39D3232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1389.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - RIMBORSO MESE DI APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1527.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI COMUNALI, MESE APRILE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG ZAD3B14800</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1568.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO QUADRO ELETTRICO Q1 PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI, COMUNE DI SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG ZA039D32D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1727.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI FORNITURA E PIANTUMAZIONE PRESSO BARCA IN VIA NAZIONALE, CHIESA SAN VITTORIO, VIA 20 SETTEMBRE E PULIZIA SPARTITRAFFICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG Z583B147A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA PRATO A ROTOLI PRESSO LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG Z8D3B14738</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI FORNITURA E SOTITUZIONE COMANDO INTERSCAMBIO A MOTORE PRESSO TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z1339B0D08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2054.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, ALL'IMPRESA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA VIA SEBASTIANO SATTA N. 31, DEI LAVORI PER IL MONTAGGIO DI NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO IL PARCO GIOCHI DI PORTO POZZO. LOTTO CIG Z5D3A8024B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2257</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI BENVENUTO PER IL NUOVO PARROCO IN PRESENZA DEL VESCOVO -IMPEGNO DI SPESA VARIE DITTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2786.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 264/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI VARI SU EDIFICI COMUNALI (PORTICI PIAZZA VITTORIO EMANUELE, MEDIATECA, ASILO NIDO, SCUOLA MEDIA E UFFICIO ANAGRAFE). IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG ZB53B14541</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4760.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. MANIFESTAZIONE “PRIMAVERA IN GALLURA” EDIZIONE 2023, CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIZIONE CULTURALE “AMICI DI LUCIA” DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA PROMOZIONE DELL’EVENTO LU CÒIU, DA TENERSI A SANTA TERESA GALLURA IL 27 E 28 MAGGIO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, ALL'IMPRESA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA VIA SEBASTIANO SATTA N. 31, DEI LAVORI DI CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE, RIFACIMENTO DELLA LINEA FOGNARIA E RIFACIMENTO LINEA ELETTRICA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI PORTO POZZO. LOTTO CIG Z303A801EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSI FATTURE FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - RETTIFICA IMPEGNO E RIMBORSO MARZO E APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE N.381/91 E DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE), A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZCE3B10857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43497.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021 N. 17, ART. 4, COMMA 3, ALLEGATO 4 – TABELLA D “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI FINANZIATI DALL’ACCORDO TRA STATO E REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (ART. 1, COMMA 871, L.160/2019 E SMI). CONTRIBUTO DI € 150.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO (CALCIO A 5) E RELATIVI PARCHEGGI NELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA NAZIONALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA.  C.I.G. 97836478E8 – C.U.P. - H75B22000380002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. DEL 19 MAGGIO 2020, N. 34 RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19” CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77 DEL 17 LUGLIO 2020. PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 227 BIS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORMAZIONE TEORICA E PRATICA DI PERSONALE (VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE) PER FRONTEGGIARE LO SPIAGGIAMENTO DI PRODOTTI PETROLIFERI SULLE COSTE DELLE AMP: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’OPERATORE ECONOMICO LEGAMBIENTE NAZIONALE APS ONLUS, CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIA SALARIA N. 403, PARTITA IVA 02143941009. CIG: Z7238F7D1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA – STAGIONE 2022/2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA “APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO” DI SANTA TERESA GALLURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNACAT. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO. CIG: ZD438FB7E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUALE  LICENZA SOFTWARE "ACCERTIAMO" DI WTEC SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRANZO DI RAPPRESENTANZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), IN FAVORE DEL RISTORANTE DA THOMAS DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. ZEE3B1F279</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A BANCA DATI ONLINE LEGGI D'ITALIA CON IL GRUPPO WORTERS KLUWE S.R.L. PER IL TRIENNIO 2023-2025. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ ALTA GALLURA “– CONTRIBUTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31982.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE AVV. CORDA PIETRO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONTRORICORSO AL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DALLA HOTEL MIRAMARE SRL AL RICORSO PROPOSTO DAL COMUNE ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (RICORSO N. 1962/2023) PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 244/2022 PRONUNCIATA DALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56905.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E DETERMINA A CONTRARRE PER INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO L ’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DEL LITORALE COSTIERO DI SANTA TERESA GALLURA  (STAGIONE BALNEARE 2023) MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "SARDA SEMAFORI SNC" DI SASSARI , PER RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN LOC. PORTO POZZO. CIG: Z7E39065C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI IN RELAZIONE ALLA STESURA DELLE CONTRODEDUZIONI IN APPELLO E DEPOSITO DELLE STESSE PRESSO LA CTR SARDEGNA, SEZ. DI SASSARI, IN MATERIA DI IMU 2015-2016-2017, CONTROPARTI A.GF., A.L., A.N..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI STRADALE "ESSO " DI MANNONI FAUSTO, LOC. PORTO POZZO, CIG: ZB93B228D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENSIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA NEL RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETA' GARRIS SRL IN MATERIA DI IMU 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE UDIENZE RELATIVE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEL SIG. S.G. IN MATERIA DI IMU 2012, DELLA SIG.RA C.P. IN MATERIA DI ICI 2008-2009-2010, DELLA SOCIETÀ GARRIS SRL IN MATERIA DI IMU 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE  2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2023 DEL 05.05.2023 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7- CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DOMANDA DI PENSIONE DI INABILITA’ ART.2, COMMA 12 LEGGE 8 AGOSTO  1995, N. 335 PER INFERMITA’ NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO, DIPENDENTE  MATRICOLA N.17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. GIUSEPPE ANTONIO DIANA PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAVO PER FIBRA OTTICA, SWITCH, CONNETTORIZZAZIONE CAVI E TELEFONI STANDARD SIP. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z713B1AB86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3135.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE ASSEGNATA AL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI SONIA TATTI DAL 23.01.2023 AL 29.04.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ALLE MADRI NON LAVORATRICI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA: CAMPO DI CALCIO A 5, CAMPO DA TENNIS E ANNESSO IMMOBILE “CLUB HOUSE”, SITI IN LOCALITÀ PORTO POZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA CIG. ZC139BFB1F - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 06.05.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SUL PULLMAN SANTA TERESA -SAN PASQUALE - CIG. ZDF37C9B5D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197/2023 DEL 08.05.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021– RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA  DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCHITETTONICA DELLA PIAZZA LIBERTÀ E SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA PEDONALE LUNGO LE AREE CIRCOSTANTI LA TORRE SPAGNOLA E DI COLLEGAMENTO ALLA SPIAGGIA RENA BIANCA”-  CUP H74F23000000006 – CIG 9659010335 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2023 DEL 12.05.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI VARI SU EDIFICI COMUNALI (CASERMA CC, CAMPO DA TENNIS, SCUOLA MATERNA, PARCHEGGI RENA BIANCA E VIA ANGIOY). LOTTO CIG. Z033B14457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2023 DEL 12.05.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE FARI A LED PER INTERNI TORRE. LOTTO CIG. ZF63B1461B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2023 DEL 12.05.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI FORNITURA E SOTITUZIONE COMANDO INTERSCAMBIO A MOTORE PRESSO TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA. LOTTO CIG. Z1339B0D08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (ANUSCA) ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE – CIG: Z9A3A52F76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRANZO DI RAPPRESENTANZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), IN FAVORE DEL RISTORANTE DA THOMAS DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. ZB73B23FD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECO OLBIA SRL CON SEDE IN VIA GIAPPONE N.4 OLBIA, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016  DEI LAVORI DI RIMOZIONE E  SMALTIMENTO MATERIALE DI TIPO ETERNIT, SITO PRESSO LA SPIAGGIA DI CAPO TESTA "ZIA COLOMBA" IN SANTA TERESA GALLURA.- IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZB83B1D536.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRIMAVERA IN GALLURA 2023 – LU CÒIU. ADOZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE STAZZI E CUSSOGGHJ DI AGGIUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP. – INFORMATICA E MANUTENZIONI. - IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. ZE13B292B5. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1004.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “COMUNICAZIONE PUBBLICA OMNICANALE. STRATEGIE E STRUMENTI PER UNA CITTADINANZA DIGITALE E INCLUSIVA” PROPOSTO DA “ASSOCIAZIONE COMUNICAZIONE PUBBLICA”, CON SEDE LEGALE IN VIA MARSALA 8 - 20121 MILANO, P.IVA 04630291005. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD43B1B19E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI IN LEGNO DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG ZED3B25440 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE IN MATERIA DI SOCIETA’ PARTECIPATE– CIG: ZA63B1DE16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1768</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA – CIG. Z833B22608- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELL’IMPRESA STENOTYPE EMILIA SRL DI MODENA. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z4E3B1DEE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5709.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ABC DISCUNT SRL - CIG. Z023B1A428</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL PER L’ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER LA SICUREZZA VMWARE_VSPHERE8 IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. ZDF3B22651</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6466</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2022/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 05 APRILE 2023 AL 27 APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. MANIFESTAZIONE “PRIMAVERA IN GALLURA” EDIZIONE 2023, CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIZIONE CULTURALE “AMICI DI LUCIA” DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA PROMOZIONE DELL’EVENTO LU CÒIU, DA TENERSI A SANTA TERESA GALLURA IL 27 E 28 MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD  INTEGRAZIONE DELLE RETTE PRESSO LA RESIDENZA ALBA CHIARA GESTITA DAL PICCOLO PRINCIPE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DAL CONSORZIO N.E.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI - ANNO 2022 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ ALTA GALLURA “– CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -COSTI FISSI PAGAMENTO ANNI 2016-2017-2018-2019-2020-2021  E QUOTA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27539.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N 21 DEL 05.05.2023 A FAVORE DELLA COOLTOUR GALLURA PER VISITE GUIDATE E ASSISTENZA LOGISTICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI SCAMBIO STUDENTESCO TRA L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI DI SANTA TERESA GALLURA" GIAN ADOLFO SOLINAS” E  LE LYCEÈ POLYVALENT "JEAN PAUL DE ROCCA SERRA" - SEZIONE BTS TOURISME DI PORTO VECCHIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG: ZAE39FDA28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA UTENTI SERVIZIO SOCIALE - CIG: Z9F39DBCD1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABC DISCUNT SRL - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 5/23 DEL 30.04.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WIWEB DI OLBIA PER FORNITURA FIRMA DIGITALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG. 9408498A28 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHIMPARA S.R.L. CIG. Z3A3A3BC76 - LIQUIDAZIONE FATTURA 498 DEL 11.05.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 7/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ DI APRILE 2023, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 10/2023 DEL 14.05.2023 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI COMUNALI, MESE APRILE. LOTTO CIG ZAD3B14800</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/2023 DEL 14.05.2023 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A LAVORI DI PIANTUMAZIONE PRESSO BARCA IN VIA NAZIONALE, CHIESA SAN VITTORIO, VIA 20 SETTEMBRE E PULIZIA SPARTITRAFFICO. LOTTO CIG Z583B147A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8/2023 DEL 14.05.2023 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA PRATO A ROTOLI PRESSO LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE. LOTTO CIG Z8D3B14738</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2023 DEL 12.05.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI VARI SU EDIFICI COMUNALI (SCUOLE MEDIE, PALAZZO COMUNALE, SCUOLA MATERNA E PIAZZA CADUTI). LOTTO CIG. Z133B146B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2023 DEL 12.05.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, CASERMA DEI CARABINIERI E IP VIA LU PULTALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. ZEA39D3232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA - CIG: ZCC3A794FC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - RIMBORSO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL BIMESTRE MARZO APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA CARTOLERIA DI ROGGERO ANTONIO SAS DISANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALLA FORNITURA, DI DOCUMENTI DIDATTICI. C.I.G. Z4135E630A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N° 2 DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE/CNS - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBA3B38A0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.,  E CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA  PER LA FORNITURA DELLE BANDIERE BLU 2023. CIG Z893B2B2E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO UFFICIO AGENZIA DELLE DOGANE DI SASSARI, SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE, PERIODO 2018-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA JUST SARDINIA - CIG: Z493B2E838 - SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>745</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL ARL DI SANTA TERESA GALLURA, PER SPESE RELATIVE AD INTERVENTI TECNICI E MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AI MACCHINARI E ALLE  ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DEI CENTRI COTTURA DEL COMUNE DI  SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z853B32A65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ) ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1017.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. “BOCI ILLU ENTU” 2023, TERZA RASSEGNA CORALE. ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA. CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIANARIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. “FESTA PATRONALE DI SAN PASQUALE BAYLON”, ANNO 2023. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ALL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BAYLON DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. “FESTA DI S’ANTONI DI BONCAMINU”, ANNO 2023. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ALL’ASSOCIAZIONE S’ANTONI DI BONCAMINU DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DEL SOCIETA’ PRISMA QUALITY, RELATIVO ALL’INCARICO DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008). ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. Z063ABA3DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SACE E KARTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2) LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8773.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7” - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG DERIVATO 9094000E31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>276241.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE URBANA E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI PRESSO LA PIAZZA LIBERTÀ E VIA BECHI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.   (CUP H37H19001830004) (CIG 98106379C2)   APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “SERVIZIO DI RICARICA E REVISIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI”-  DITTA CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C. DI SASSARI - COD. CIG. Z5234E9162.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGN ARREDAS.N.C. DI BRUNETTO GIUSEPPE &amp; C. - CIG: Z023927047 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2023 DEL 12.05.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI VARI SU EDIFICI COMUNALI (PORTICI PIAZZA VITTORIO EMANUELE, MEDIATECA, ASILO NIDO, SCUOLA MEDIA E UFFICIO ANAGRAFE). LOTTO CIG. ZB53B14541</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI GINNASTICA DOLCE 2021 - 2022 - RIMBORSO PER ORE DI GINNASTICA DOLCE NON SVOLTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 431/1998 IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 284/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DESIGN ARREDA CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, LOC. LI LUCIANEDDI, RELATIVO AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDE VERTICALI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG Z8F3B3515E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1856.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI N.03 SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO PER LOCULI DA POSIZIONARSI NEI CIMITERI CITTADINI. AFFIDAMENTO. CIG Z623B390BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3071.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETA - LIQUIDAZIONE APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI GENNAIO - APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA VILLA SAN GIUSEPPE SRL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA “– CONTRIBUTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2022 LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31982.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2022 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA "POSTE PAY SRL" CON SEDE A ROMA PER NOLEGGIO ANNUALE POS FISSO ADSL/ETHERNET.I° E II° TRIMESTRE 2023 . CIG: Z6A3AF9639</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DECENNALE DEI PROPRI DOCUMENTI AL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE ANNUALITA 2012-2022, 2013-2023, 2014-2024. LIQUIDAZIONE FATTURA UNI/2023/0244/PA ALLA SOCIETA’ UNIMATICA-RGI SPA- CIG Z5B3AB29A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZION FATTURA   A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL  QUALI COMPENSI SULLE VIOLAZIONI INCASSATE MEDNATE RUOLI PER IMU ANNO D'IMPOSTA 2012 E PRECEDENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUMERO DUE GALLEGGIANTI PER BOA JUMPER MODELLO JMP-CIL1611 PER L’INSTALLAZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA A DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLOATEX CON SEDE LEGALE IN VIA CAVE N. 12 A PROVAGLIO D’ISEO (BS), P.IVA 00715590170: CIG: Z3B3928295</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE  - CIG ZEB3AFDF3B -LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ SETTEMBRE 2022 CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ OTTOBRE 2022 CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ OTTOBRE 2022 CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU VARIE ANNUALITA' A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA LICENZA ANNUALE DENOMINATA GOSIGNPRO DELLA SOCIETA' INFOCERT SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A FAVORE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>96.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PARZIALE IMPOSTA DI PUBBLICITA' A FAVORE DELLA SOCIETA' EG ITALIA SPA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>484</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TARI VARIE ANNUALITA' A DIVERSI CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>751</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER STAMPANTI, DALLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA CON SEDE IN CALANGIANUS. CIG  Z6C3B2E7D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2397.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.  “FOR.O DEL TURISMO STG” (FORMAZIONE OPERATORI DEL TURISMO SANTA TERESA GALLURA) AFFIDAMENTO DIRETTO (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021 E SS. MM. II) A FAVORE DELL’IMPRESA EAGER SRL DI SASSARI . IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z0F3B3AD59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3367.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER SALDO ANNO 2019 E ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6623.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA EDUCATIVA - CIG: Z123A70F83 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 154PA, 169PA E 170PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIOGIN ITALIA SRL - CIG: ZA03AE2D42 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4969/23 DEL 18.05.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ NOVEMBRE 2022 CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA CIG: ZC13A82517 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA ALBA CHIARA GESTITA DAL PICCOLO PRINCIPE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO CONTROLLI INTERNI – CIG. Z963B3F603  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PROTETTA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO C. ONLUS -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 9/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DELL’UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - LOTTO CIG ZED3A6BE55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 8/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE - LOTTO CIG ZF53A6BE87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 13/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DELL’UFFICIO ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE - LOTTO CIG ZEA3A550CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 12/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DELL’UFFICIO CAPO AREA SEGRETERIA - LOTTO CIG ZD53A6BEBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 11/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI- LOTTO CIG Z4739B0D52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 10/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DELL’UFFICIO RAGIONERIA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- LOTTO CIG Z473A550FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO LOCATIVO TEMPORANEO (MESI QUATTRO), RELATIVAMENTE AL POSIZIONAMENTO BOX ADIBITO A SERVIZI IGIENICI PRESSO L’AREA PRIVATA IN LOCALITÀ CAPOTESTA DI PROPRIETÀ DEI SIGG. PIERA E GIUSEPPE LINALDEDDU. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS - COD. CIG. Z5C3994142. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PROTETTA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO  S.C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1311/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N.1 LICENZA ADOBE ACROBAT PRO DC 4 MESI, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. CIG ZCD3B3BC48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. Z2D3B401E9. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>697.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)- ANNO 2023 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1017.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 06 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ASFALTO TRADIZIONALE (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016). IMPEGNO DI SPESA –COD CIG. ZE33B28585.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 310/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 151 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2535.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 177 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2971.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI NATURA TEMPORANEA E OCCASIONALE, PER UN NUMERO DI 25 INTERVENTI ON-SITE, AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, AL PROF. FABRIZIO LUIGI SANNA, PER SUPPORTO AGLI INTERVENTI TECNICI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. “FESTA PATRONALE DI SAN PASQUALE BAYLON”, ANNO 2023. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ALL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BAYLON DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA.“FESTA DI S’ANTONI DI BONCAMINU”, ANNO 2023. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ALL’ASSOCIAZIONE S’ANTONI DI BONCAMINU DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) PER LA FORNITURA DI PIATTI BICCHIERI E TOVAGLIE PER LA CERIMONIA DI BENVENUTO DEL PARROCO DON ROMOLO FENU. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AR.CO.AL SRL LOCALITA’ LI LUCIANEDDI, SANTA TERESA GALLURA. CIG. Z913B098CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2023) - LOTTO CIG: 9798983893- NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ NOVEMBRE 2022 CONVENZIONE CONSIP EE17 (LOTTO CIG 8343114B77) EE18 (LOTTO CIG 8646926511 – LOTTO CIG 8805386266)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N. 2 BANDIERE 5 VELE DI LEGAMBIENTE. CIG Z4D3B48809.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITO QUOTA ISCRIZIONE A FAVORE DEL "TIRO A SEGNO NAZIONALE " SEZIONE DI SASSARI, PER CORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL DIPLONA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI.  CIG : ZC038E6426</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS. – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. ZDE3B4DA42. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>497.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA SRL DI SANTA TERESA GALLURA C.I.G 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>861.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TURRISMARKET SRL - CIG. Z293B4A0A6 - ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z563AC205F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2852.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. “BOCI ILLU ENTU” 2023, TERZA RASSEGNA CORALE. ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA. CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIANARIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ ALTA GALLURA “– CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -COSTI FISSI PAGAMENTO ANNI 2016-2017-2018-2019-2020-2021 ( PAGAMENTO META' QUOTA ARRETRATI) E QUOTA 2022 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27539.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA CON.S.A.I. SRL (PARTITA IVA 08001461006)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA MODERNA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 2 MARZO 2023 AL 29 APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N° 2 DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE/CNS - CIG ZBA3B38A0F - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INCARICO DI SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA BULLITTA – LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI UNA UNITÀ AL “ 21° CONVEGNO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE “ ORGANIZZATO DALLA A.S.P.O.L. , . ASSOCIAZIONE SARDA DI POLIZIA LOCALE NEI GIORNI 6/7/8 GIUGNO PP.VV. IMPEGNO DI SPESA . CIG : Z1F3B50EB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALI (AUTONOMIE LOCALI ITALIANE) – QUOTA ASSOCIATIVA  ANNO 2023-  IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER ACQUISTO RIVISTE E   LIBRI ALLEGATI A QUOTIDIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA ROGGERO ANTONIO DI TINA ROGGERO &amp; C. S.A.S. DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z633B490E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>751</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU VARIE ANNUALITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2139</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE (MESI QUATTRO – ANNO 2023), RELATIVAMENTE AL POSIZIONAMENTO BOX ADIBITO A SERVIZI IGIENICI PRESSO L’AREA PRIVATA IN LOCALITÀ CAPOTESTA DI PROPRIETÀ DEI SIGG. PIERA E GIUSEPPE LINALDEDDU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL SIGNOR GABRIELE MANCA, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI VERDI E PARCHI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL SIGNOR PIETRO TRUDDAIU, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI VERDI E PARCHI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI - ESERCIZIO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100481 ALLA SOCIETA’ PROGEL S.R.L - CIG ZCF3A84A33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DI CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE E CREAZIONE DEL FILE BDAP - ESERCIZIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100483 ALLA SOCIETA’ PROGEL S.R.L - CIG ZD43AB28F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE AL PIANO PAESAGGOISTICO REGIONALE E AL PAI- LIQUIDAZIONE COMPENSO GEOLOGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 650/2023 DEL 18.04.2023 DELLA DITTA ADPARTNERS SRL CON SEDE IN VIA ALTEA 12°, 30015 CHIOGGIA (VE) E RELATIVA ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). CODICE CIG. Z563AC205F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE DI TIPO ETERNIT, SITO PRESSO LA SPIAGGIA DI CAPO TESTA “ZIA COLOMBA” - ALLA DITTA ECO OLBIA SRL CON SEDE IN VIA GIAPPONE N.4 OLBIA - CIG. ZB83B1D536.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA ANNO 2023, AI SENSI DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, DELLA GRU GIREVOLE MONTATA SU AUTOCARRO COMUNALE NISSAN ATLEON 140 -TG. BZ330EP. IMPEGNA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>262.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZD43B57761.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021 E SS. MM. II) A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE RELAZIONI IMPATTO ACUSTICO E  PIANI  SICUREZZA  PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA IMTEC S.R.L. CIG ZF13B5A379</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5734</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA SOCIETÀ VERIFICHE ITALIA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA CARBONAZZI, 12 – 07100 SASSARI, RELATIVO ALL’INCARICO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 2001, N. 462, PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. Z013B57760</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6770.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SPORT. “FESTA DELLO SPORT – ADVENTURE CONTEST 2023”. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ALL’ASSOCIAZIONE ADVENTURE INSIDE SCUOLA NAZIONALE ADVENTURE SPORT ITALIA ASD DI LUOGOSANTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) E DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO URBANO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z293B5775F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18971</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2023) – LOTTO CIG: 9798983893– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 6 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA GIURIDICA C1), A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI 4 MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO NECESSARIE ALL'INOLTRO AL GIUDICE TUTELARE DEI RICORSI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, CON ANTICIPAZIONE DI CASSA TRAMITE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. SERVIZIO FOTOGRAFICO  PER EVENTI E TERRITORIO. AFFIDAMENTO DIRETTO (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021 E SS. MM. II) A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE  CHIARO SCURO FOTOGRAFIA. IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZF93B57B78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA, NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 9 D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, E SS.MM.II., PRESSO IL SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, PATRIMONIO E DEMANIO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “EASTER FESTIVAL 2023”. LIQUIDAZIONE  SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA APS PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA. (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO (N. 131/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA LOCULO PRESSO CIMITERO DI BUONCAMMINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 GENNAIO 2023 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.0001126004 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL CORSO  DI FORMAZIONE SUL RENDICONTO -CIG ZA73AB750D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI N.2 LICENZE ZOOM PRO 1Y (SOFTWARE VIDEOCONFERENZE), MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO”, ALLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL - COD. CIG. ZA23A17E7C.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA MARCA DA BOLLO TRAMITE ANTICIPAZIONE DI CASSA DELL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALI (AUTONOMIE LOCALI ITALIANE) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO PARZIALE SPESE DI PUBBLICITA' ANNO 2018 PAGATE DALLA SOCIETA' EG ITALIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>484</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA:  L'ORCHIDEA SRL - CIG: ZFA3B63702</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. “SARDEGNA. UNA TERRA DA OSCAR”. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA UFFISCON UFFICIO ISCOLA CONTRACT, CON SEDE IN VIA MANZONI N. 4 A SANT’ANTONIO DI GALLURA, DEI LAVORI DI SMONTAGGIO E SUCCESSIVO MONTAGGIO DEGLI ARREDI NELLA NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA - CAPO TESTA PUNTA FALCONE (EX MEDIATECA). CIG: ZCC3B5D64A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU PER VARI ANNUALITA' E DIVERSI CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7174</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICO/DIDATTICA PER PARTE DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2023/2024, PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1979/382 DEL 25/10/2022 CON CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA N. 1085469/2022 A FAVORE DELLA MAESTRA GIOVANNA DEMURTAS, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24888.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTI LIMBARA N.19 A SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE E DELLA RETE INTERNET NELLA NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA - CAPO TESTA PUNTA FALCONE (EX MEDIATECA).CIG: Z0F3B5D269</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48969.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: ZAE39FDA28 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1194</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ALIENAZIONE DI UN RESIDUO DI AREA COMUNALE EDIFICABILE, RICADENTE NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE, CENSITA NEL N.C.E.U. AL FOGLIO 29- MAPPALE 1508, DI COMPLESSIVI MQ: 28,00, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUIISTO VESTIARIO UNIFORME PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO .IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI FORNITURA, TRAMITE IL MEPA ,  ALLA DITTA "GIESSE FORNITURE SRL" DI SASSARI.  CIG: Z6D3B623A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4137.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER ONERI VERSATI IN ECCEDENZA PRATICA EDILIZIA N. 601/2021- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32707.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT).   APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E INDIZIONE DI GARA TRAMITE RDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNA CAT – CUP H77H22002310002 - LOTTO CIG: 9812981817</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI BANDIERE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA CENTRO FORNITURE S.N.C. DI SANT’ARSENIO (SA). C.I.G. Z913B63629</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA. RIAPERTURA TERMINI DI ADESIONE ALL’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N.1 LICENZA ADOBE ACROBAT PRO DC 4 MESI, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. LIQUIDAZIONE. CIG ZCD3B3BC48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA, RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI IP, NEL COMUNE DI SANTA TERESA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS). IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG Z773B677B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19668.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  “GALLURA BUSKERS FESTIVAL” XI EDIZIONE ANNO 2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIETRO LE QUINTE” DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA, DIFESA IN GIUDIZIO E ASSISTENZA EXTRA GIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO E DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE ALL’AVV.TO PIETRO CORDA, DEL FORO DI SASSARI, CON STUDIO IN SASSARI IN CORSO UMBERTO I° N.106, RICORSO NANTI ALLA CORTE SUPREMA  DI CASSAZIONE, AVVERSO LA SENTENZA N. 244/2022 DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI- SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI (CAUSA HOTEL MIRAMARE  SRL. CONTRO COMUNE SANTA TERESA GALLURA). CIG  Z0B3B64216 - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE ALL’AVV.TO PIETRO CORDA, DEL FORO DI SASSARI, CON STUDIO IN SASSARI IN CORSO UMBERTO I° N.106,  PER RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONTRORICORSO AL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DALLA HOTEL MIRAMARE SRL AL RICORSO PROPOSTO DAL COMUNE ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (RICORSO 1962/2023) PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 244/2022 PRONUNCIATA DALLA CORTE DI SASSARI – CIG Z633B651F6 LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 952641023A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1193</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA  COMUNITA' INTEGRATA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: 9191478797) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI ATTIVITA' DIVULGATIVE E INFORMATIVE IN MATERIA DI BONUS EDILIZI E DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI CON CONTRIBUTI LEGATI AL PNRR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 - CIG 88927208B0 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1332</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO UE 2016/679 - PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL’IMPRESA ICHNELIOS CON SEDE IN SASSARI, VIA ENRICO CARUSO N.34, P.IVA 02482570906 - CIG Z783B711E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 151 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2535.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/16 E SS.MM.II-  PER  ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA NUOVA SEDE DELL'AREA MARINA PROTETTA - CAPO TESTA PUNTA FALCONE - IMPEGNO DI SPESA-  CIG: Z9F3B672CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2836.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 177 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2971.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DI UN MESE - CIG: Z5B3B65B92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21785.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU - APRILE - SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29798</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MAGGIO 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO MAGGIO 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERSONALE, PERIODO MAGGIO 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA). CIG 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) PER LA FORNITURA DI UNA CASULA SACERDOTALE PER LA CERIMONIA DI BENVENUTO DEL PARROCO DON ROMOLO FENU. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA LIBRERIA E ARTE SACRA AL DUOMO DI PIER ANGELO CASU. CIG. ZOB3BO97F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DELLE BANDIERE BLU 2022. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z893B2B2E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " FERRAMCOLOR " DI ALESSANDRO SOLINAS PER FORNITURA TELEFONO CELLULARE DA DESTINARSI ALL'USO DI PROTEZIONE CIVILE. CIG : ZB83B08DBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO MATERIALI IN LEGNO DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA SPANO MARIA &amp; C. SAS DI SANDRONI ALESSANDRO - COD. CIG. ZED3B25440. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250.2023 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAVO PER FIBRA OTTICA, SWITCH, CONNETTORIZZAZIONE CAVI E TELEFONI STANDARD SIP TRAMITE MEPA/CONSIP SPA (CIG Z713B1AB86)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  “LI FOCHI DI SANTU JUANNI” ANNO 2023 – CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1979) PER ORGANZZAZIONE GESTIONE E REALIZZAZIONE EVENTO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SPORT. “FESTA DELLO SPORT – ADVENTURE CONTEST 2023”. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ALL’ASSOCIAZIONE ADVENTURE INSIDE SCUOLA NAZIONALE ADVENTURE SPORT ITALIA ASD DI LUOGOSANTO. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 3 APRILE 2023 AL 30 MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DAL CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1164</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABC DISCOUNT SRL - CIG. Z023B1A428 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 6/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS - COD. CIG. Z2D3B401E9. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CASA EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L., PER L’ACQUISTO DI N. 3 MANUALI. CIG Z2D3B757E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>157.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO RIMOZIONE OPERE EDILIZIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI PAOLA MOLINO DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z9F3B77896.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELL’IMPRESA INF.ALL 2.1 SRLS, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA DELL’ARTIGIANATO, RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNO SPORTELLO PER CHIUSURA CONTATORE ESTERNO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z973B79AB5). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>858.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  - LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - CIG. Z0A3B738E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 325/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EDIST ENGINEERING SRL CON SEDE IN GRUGLIASCO (TO), VIA GOITO 51A, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 8 NUOVI GRUPPI DI CONTINUITÀ BACK UPS PRO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG ZEA3B65CDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1475.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA INTERSYSTEM SRL CON SEDE IN ROMA (RM), VIA NAZARENO GIANNI 1, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 8 NUOVI MONITOR LG 27” PER GLI UFFICI OO.PP. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG Z953B48BC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1892.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO NANTI TAR SARDEGNA PROMOSSO DAI SIG.RI MARIA TERESA PILO E GIANPAOLO MERAFINA- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5328.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DEL LITORALE COSTIERO DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2023) – APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E INDIZIONE DI GARA TRAMITE RDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNA CAT - LOTTO CIG: 9870824DA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64285.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE INDENNITÀ DI TURNO A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 9712055154 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>680290.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA POSTAZIONE DI LAVORO MEDIANTE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN PATCH PANEL DA 16 PORTE UTP .IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDMANETO DIRETTO DELL'INCAIDO DIRETTO ALLA DITTA IDIVIDUALE DEL SIG. MOLINO RAIMONDI DI SANTA TERESA GALLURA. CIG:ZC33B77B6D .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>573.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA: “CAMPO DI CALCIO A 5, CAMPO DA TENNIS E ANNESSO IMMOBILE “CLUB HOUSE”, SITI IN LOCALITÀ PORTO POZZO”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/A DEL 06.06.2023 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL PER PARTECIPAZIONE CORSO ALTA SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA NEL CONTENZIOSO CON IL SIG. S.G. IN MATRIA DI IMU ANNO D'IMPOSTA 2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU VARIE ANNUALITA' E DIVERSI CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO  2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2023 DEL 04.06.2023 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7- CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI FORNITORI DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ NELL'AMBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA - COD. CUP: F99J20001010001 - CIG. ZE03806842 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 17.05.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ NELL'AMBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA - COD. CUP: F99J200001010001 - CODICE CIG: Z5038FE6A9 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 17.05.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GIAGONI M.M.&amp; C S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI - CIG. Z0F386FE38 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 17.05.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNADETTA CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADREA MANZELLA 4, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI UN PROIETTORE PER L’AULA CONSILIARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG Z3B3B65CC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4989.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO2 CIG 881132683C – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPIER SERVICE SRL - CIG DERIVATO: ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15617.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E TECNICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO.  IMPEGNO DI SPESA - CIG Z503A418AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE AFFARI GENERALI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E CANCELLERIA SPECIALE: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DA GHJIUANNAMARIA DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. Z5A3928027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTEURE A FAVORE DELLO STUDIO CAVA PER PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE UDIENZE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ICI ANNI 2008,2009,2010  CON LA SIG.RA C.P. E IMU 2015 CON LA SOCIETA' GARRIS SRL .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP.- INFORMATICA E MANUTENZIONI”, ALLA DITTA RECA ITALIA SRL - COD. CIG. ZE13B292B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2023 DEL 05.06.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO QUADRO ELETTRICO Q1 PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI. LOTTO CIG. ZA039D32D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2023 DEL 30.05.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE MAGGIO 2023. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 33417539 DEL 22.05.2023, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE APRILE 2023. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2023 DEL 09.06.2023 DELLA DITTA INF.ALL 2.1 SRLS, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA DELL’ARTIGIANATO, RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNO SPORTELLO PER CHIUSURA CONTATORE ESTERNO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z973B79AB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002E/23 DEL 04.01.2023, RELATIVA AL RINNOVO DEL SOFTWARE STORMSHIELD UTM SECURITY PACK 1 ANNO PER GLI UFFICI COMUNALI, ALLA DITTA SPS EXTRA INFORMATICA SRL - COD. CIG. ZAB394A770-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE IN MATERIA DI SOCIETA’ PARTECIPATE– CIG: ZA63B1DE16- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A BANCA DATI ONLINE LEGGI D’ITALIA CON IL GRUPPO WORTERS KLUWE S.R.L PER IL TRIENNIO 2023-2025. LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DEL SETTORE AFFARI GENERALI- UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126 DEL 07.06.2023 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA. MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998 - ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO "TESTO UNICO CODICE DELLA STRADA" E DI SETTE PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI "IN ABBONAMENTO" IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " MAGGIOLI SPA" DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: ZDD387D8B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOLLETTARI DI PREAVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " MAGGIOLI SPA" DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.CIG: Z193B7A1ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1170.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A FAVORE DEL NOTAIO DOTT. FABIO PAPACCIO PER ATTIVITA’ DI ROGITO CONTRAZIONE MUTUO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z863B85551</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1655.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. MANIFESTAZIONE SPORTIVA SECONDA EDIZIONE "TORNEO  RODEO OPEN NAZIONALE" MASCHILE E FEMMINILE, ORGANIZZATO DAL  CIRCOLO TENNIS SANTA TERESA GALLURA  ASD,L 23/24 E 25 GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5066.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE NELLA SALA CONSILIARE COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108/2021). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1E3B77C0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7015</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE IN FAVORE DELLA OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L. - CIG: ZD83B7EEEE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8674.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETTERA A) DEL D.LGS., N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA SOCIETÀ M2L SRL, CON SEDE IN SANTA GIUSTINA (BL) IN VIA CAL DE FORMIGA N.12/E (PART.IVA 01183590254), DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE KARTO VIEW E SACE (SISTEMI INFORMATICI TERRITORIALI), PER IL TRIENNIO 2023-2024 E 2025 (LOTTO CIG Z913B4DD09).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8773.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2022 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: Z243B775D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ DELLE SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO.  AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALITÀ 2023. COD. CIG. ZC83B7FE32. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19703</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE IN FAVORE DEL CONSORZIO N.E.T. - GESTIONE DIRETTA - CIG. Z5F3B7FA68 - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32291.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART. 1 CO. 139 E SS. LEGGE 145/2018 DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE) ANNO 2021. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA FRAZ. DI SAN PASQUALE. CUP H35I20000030001. CODICE CIG 9452887121. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>218334.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 88927208B0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_23 – PERIODO DI RIFERIMENTO 15.8.22 – 15.9.22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.60 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z8B3A21238.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MAGGIO 2023. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA NON COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, EX ART. 110, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE SCIENTIFICO/RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPOTESTA -PUNTA FALCONE”. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) PER LA FORNITURA DI BIBITE PER LA CERIMONIA DI BENVENUTO DEL PARROCO DON ROMOLO FENU. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DETTORIMARKET SRL LOCALITA’ MALGIANU ARZACHENA. CIG. Z473B09B66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SALDO PER FORNITURA E TRASPORTO DI N.03 SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO PER LOCULI DA POSIZIONARSI NEI CIMITERI CITTADINI”, ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS - COD. CIG. Z623B390BC. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SMONTAGGIO, SUCCESSIVO MONTAGGIO E TRASPORTO DI ARREDI DI UFFICI VARI DALLA PRECEDENTE SEDE DELL'AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE PRESSO LA STAZIONE MARITTIMA ALLA NUOVA SEDE INDIVIDUATA PRESSO I LOCALI DELL’EX MEDIATECA: LIQUIDZIONE FATTURA ALLA DITTA UFFISCON UFFICIO ISCOLA CONTRACT, CON SEDE IN VIA MANZONI N. 4 A SANT’ANTONIO DI GALLURA. CIG: ZCC3B5D64A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE E DELLA RETE INTERNET PRESSO LA NUOVA SEDE DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE INDIVIDUATA PRESSO I LOCALI DELL’EX MEDIATECA: LIQUIDZIONE FATTURA ALLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE LEGALE IN VIA MONTE LIMBARA N.19 IN SANTA TERESA GALLURA (SS) P.IVA 02035720909. CIG: Z0F3B5D269</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER IL MEZZO NAUTICO UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “SPOSITO TERESA”, CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. PORTO - BANCHINA, P.I. 01600670903. CIG: Z88391CF52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 21.05.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GENNAIO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO N. 06 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ASFALTO TRADIZIONALE”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. ZE33B28585. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1150. 20006/ 2023  DEL 06/07/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA  CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL  PERIODO 16 GENNAIO -31 MAGGIO 2023. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PER UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE - CIG: Z9F39DBCD1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSSO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: Z1439BFA93 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - SAD - CIG: ZAE39FDA28 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1239</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG Z333B8ABC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA  AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>168</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DI KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI DI BENEDETTO MARIA CRISTINA &amp;C S.N.C DI PORTO TORRES (SS), PER LA FORNITURA DELLE MODIFICHE GRAFICHE IN PVC ADESIVI PER I 6 PANNELLI INFORMATIVI BANDIERA BLU 2023. CIG Z8B3B889A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NELLE DIVERSE ATTIVITÀ LAVORATIVE E ISTITUZIONALI SVOLTE DALL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” CIG: Z2D3B8BEC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>872.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA NAUTICA ROSA DEI VENTI S.A.S. CON SEDE IN LOC. LI LUCIANEDDI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO NAUTICO DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA PUNTA - FALCONE. CIG: ZA93B8C0CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2041.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2022 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: ZE23B77709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE PANNELLI PUBBLICITARI ED INSEGNA LUMINOSA DIGITALE A LED NEI LOCALI DELL’EX MEDIATECA, UBICATI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: ZDB3B77817</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI PUBBLICITARI ED INSEGNA LUMINOSA DIGITALE A LED NEI LOCALI DELL’EX MEDIATECA, UBICATI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALPHALED GRAFICA &amp; PUBBLICITA’ CON SEDE IN VIA SEYCHELLES, 20 - Z.I. SETTORE 4 A OLBIA (SS) P.IVA 02383340904. CIG: ZDB3B77817</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEI LOCALI DELL’EX MEDIATECA, UBICATI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: Z963B7017C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30364.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEI LOCALI DELL’EX MEDIATECA, UBICATI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMPRESA SA.MA. EDILIZIA DI SANDRO MASIA CON SEDE LEGALE IN VIA LOMBARDIA N. 1 A SANTA TERESA GALLURA (SS) P.IVA 02263270908. CIG: Z963B7017C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30364.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA – MERCATO SPECIALIZZATA DENOMINATA “GLI ARTIGIANI NEL CENTRO STORICO”. ELIMINAZIONE DELLO STALLO N. 31 DI VIA MAGNON PER DECADENZA DEL TITOLARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA GIURIDICA C1), A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI 4 MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAD - CIG 952641023A - RECUPERO RITENUTA 0,50% EX. ART. 30, COMMA 5 D. LGS 50/2016 PERIODO NOVEMBRE 2022 - APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1319</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTTOGAS S.R.L.S - IMPEGNO CIG: Z253B09D05 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002000422023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO - CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE SERVIZI  GENERALI E DEMOGRAFICI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'ORCHIDEA SRL - CIG. ZFA3B63702 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE DEL PREMIO PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVO ALL’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 05.01.2023, RELATIVA ALLE PROVE A COMPRESSIONE, TRAZIONE E PIEGAMENTO DEI CUBETTI DI CALCESTRUZZO RIFERITI AI LAVORI PRESSO LA BANCHINA COMMERCIALE NEL PORTO DI SANTA TERESA GALLURA, ALLA DITTA LABORATORIO IPM S.R.L. - COD. CIG. ZB53957226</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>16 GIUGNO 2023 - PRESENTAZIONE GUIDA “IL MARE PIU’ BELLO” E CLASSIFICA VELE 2023 LEGAMBIENTE E TOURING CLUB ITALIANO - MISSIONE A ROMA DELL’ASSESSORE AL TURISMO FABRIZIO SCOLAFURRU. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA F&amp;C TRAVEL DI SANTA TERESA GALLURA PER L’EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI. C.I.G. ZBC3B8C104</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALLA DITTA "  PAPER – INGROSS ” DI LUNGRO (CS). CIG: Z493B8878C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>519.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. Z323B8E16F. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>763.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TELFONIA MOBILE IN CONVENZIONE "CONSIP" , RELATIVA AL IV° BIMESTRE 2023 . CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE :Z8718872CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2058.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRANSENNE STRDALI A NORMA DEL CDS.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO , TRAMITE IL MEPA,ALLA DITTA "LAZZARI SRL" CON SEDE IN MAGLIE (LE) .CIG:  Z883B3FFF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2220.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, RELATIVO AI LAVORI DI TRINCIATURA CANNE IN VIA L’AQUILA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZD63B77CA0). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E STUDIO DEGLI STANDARD URBANISTICI AD OGGI ESISTENTI NELLA FRAZIONE DI RUONI BASSA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA: AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: Z793928591</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2022 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO DOTT. ANDREA PALA, CON SEDE LEGALE IN PIAZZA VILLAMARINA N. 22 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02879030902 CIG: Z243B775D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “DANZA NEL VENTO” III EDIZIONE – ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARTBALLET”  DI SANTA TERESA GALLURA C.F./P.IVA 02874140904</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.   (CUP H74D21000020002) AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT).   APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E INDIZIONE DI GARA TRAMITE RDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNA CAT – CUP H74D21000020002 - LOTTO CIG: 98845214C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>159000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GUARDIE ECOZOOFILE AMBIENTALI STG23 ODV; APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GENNAIO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE AFFERENTI LA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO RELATIVI ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2022 – LIQUIDAZIONE INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – ART. 70-QUINQUIES, C.1 E 2 DEL CCNL 21.05.2018 RELATIVA ALL’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIVERSAMENTO IMU ANNO 2020 A FAVORE DEL COMUNE DI LOVERE PER ERRATO VERSAMENTO DEL SIG. C.R..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA N. 329/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTEGGIAMENTI DELLA TRADIZIONE .“LI FOCHI DI SANTU JUANNI” ANNO 2023”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI ANNO 1979. (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.168/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 31 DEL 18 MAGGIO 2023 E DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-8773.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - ANNUALITA' 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2023 DEL 15.06.2023 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI TRINCIATURA CANNE IN VIA L’AQUILA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZD63B77CA0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/2023 DEL 15.06.2023 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI LINEA ACQUE BIANCHE IN VIA TIBULA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZF836DAA6E).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/2023 DEL 15.06.2023 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVO A INTERVENTO PER SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI ACQUE BIANCHE IN VIA TIBULA, FRONTE TRAMONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZEB39325B7)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2023 DEL 15.06.2023 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI LINEA DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA ENRICO BERLINGUER, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z433933248).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI (CIG Z293B5775F). -LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO  DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 RINNOVO LICENZA ADOBE ACROBAT PRO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z7F3B8E585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE MEZZO F24 PER “IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO IN RELAZIONE ALLA SENTENZA CIVILE DONY SRL – COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>218.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 NUOVI COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG ZCF3B8E583.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2198.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL, CON SEDE IN Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STRADA 30 A SASSARI, PER L’ACQUISTO DEL SOFTWARE ANTIVIRUS SOPHOS CENTRAL INTERCEPT X SERVER E USER PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z503B942BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7911.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00109745 DEL 08.06.2023, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TORRI E PIATTAFORME CAMPO SPORTIVO BUONCAMINO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG ZF13855EA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00109762 DEL 08.06.2023, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO GUASTI IP VIA CAPOTESTA, VIA ROMAGNA E VIA LOMBARDIA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z773B677B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00109112 DEL 31.05.2023 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI MAGGIO 2023. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/195 DEL 26.05.2023 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901 PER L’ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER LA SICUREZZA VMWARE_VSPHERE8. (LOTTO CIG ZDF3B22651)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FE DEL 15.06.2023 DELLA DITTA DESIGN ARREDA CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, LOC. LI LUCIANEDDI, RELATIVO AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDE VERTICALI PER GLI UFFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z8F3B3515E).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 355/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI VARI SU EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECA, CANILE, CENTRO SAMARCANDA, PIAZZA LIBERTÀ, UFFICI COMUNALI, ETC.). IMPEGNO DI SPESA. COD. Z9C3B7E49C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2051.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI COMUNALI, MESE MAGGIO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). LOTTO CIG Z5C3BA0A12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3721</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021-2021/2022. RIVALUTAZIONE ISTAT COSTO SINGOLO PASTO (ART. 11 CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO) RIMBORSO ONERI DELLA SICUREZZA C.I.G.  7943320B05 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9934.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA ESTIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNACAT – IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD03B8C472.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12980.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2023 - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO - CIG: Z1A3BA3BEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21278.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA”. VOLONTARIATO DELLA DOTT.SSA SPOSITO FABIANA E DOTT. FRANCESCO POGGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI UN RESIDUO DI AREA COMUNALE EDIFICABILE, RICADENTE NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE, CENSITA NEL N.C.E.U. AL FOGLIO 29- MAPPALE 1508, DI COMPLESSIVI MQ: 28,00, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DT331CC.  AFFIDAMENTO INCARICO. COD CIG. ZB43BA7BFE. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1778.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' INFOCERT SPA PER RINNOVO ANNULAE CANONE ANNUALE SOFTWARE PER FIRMA DIGITALE DA REMOTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI DODICI MESI DI N. 1 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. GIURIDICA D1) INCARICO EX ART. 110, COMMA 1 DEL T.U.E.L. ASSEGNATA AL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A FAVORE DEL NOTAIO DOTT. FABIO PAPACCIO PER ATTIVITA’ DI ROGITO CONTRAZIONE MUTUO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 689 DEL 08.06.2023. CIG: Z863B85551</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE COMPENSO A FAVORE DELLA"ASPOL" ASSOCIAZIONE SARDA DI POLIZIA LOCALE , PER PARTECIPAZIONE AL XXI° CONVEGNO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE , TENUTOSI A CARDEDU (NU) IL 6/7/8 GIUGNO 2023. CIG ;Z1F3B50EB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EVERGREEN1 SRL CON SEDE IN CIAMPINO (RM), VIA MURA DEI FRANCESI N. 173 RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 1 SCHEDA VIDEO PER PC UFFICIO RESPONSABILE SETTORE OO.PP.. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG Z923B56597</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>493.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 1 PC WORKSTATION. LOTTO CIG Z5F3B5639C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1808</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 127/549 DEL 31.03.2023 DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL FITNESS ALL’APERTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CON FONDI PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” A FAVORE DELLA DITTA ARREDO PARK S.R.L., CON SEDE IN VIA MANTOVANA, VERONA. CUP: H74J23000310006 - CIG: 9751058B9C. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ SINDACI METROPOLITANI E DEGLI AMMMINISTRATORI LOCALI DELLA SARDEGNA – ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 3 – CONTRIBUTO RAS SECONDA TRANCHE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.245/2023 DEL 01.06.2023 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA”. VOLONTARIATO DELLA SIG.RA ROSA MARIA MENDUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30/1/1 – 31/1/1 – 32/1/1 DEL 19.01.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA SEMESTRE LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022” - CODICE C.I.G. 7347456081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 17.05.2023 DEL GEOM. GIULIO PINTUS, CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 1, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO E ACCATASTAMENTO DI DUE IMMOBILI SITI NELLA ZONA “EX BATTERIA GARASSINI”. (LOTTO CIG Z833AC7FD7)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI”-  DITTA ITALCERT SRL DI MILANO - COD. CIG. ZBF3511584.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE  INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO, AL VICESINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4 DELLA L.R. 9 MARZO 2022, N. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E TECNICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002115854 DEL 28/03/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- CIG Z503A418AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' WTECH SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) L.R. N. 22 DEL 12.12.2022 ART. 12 DGR 7/12 MODIFICATA CON DGR 10/39 - APPROVAZIONE ALLEGATO FF- FABBISOGNO INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E TECNICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002126508 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- CIG Z503A418AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2023 DEL 24.06.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE GIUGNO 2023. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ESSO " DI MANNONI FAUSTO , PER FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. MESI DI MAGGIO GIUGNO 2023. CIG; ZB93B228D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA BULLITTA – PERIODO DAL 23.05.2023 AL 19.09.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA BULLITTA – PERIODO DAL 23.05.2023 AL 30.06.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO BC440VM”, ALLA DITTA PISCHEDDA GIULIO “GOMMISTA - AUTORIPARAZIONI - COD. CIG. Z3A3A87757. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 13/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ DI MAGGIO 2023, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DEL LITORALE COSTIERO DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2023) –- LOTTO CIG: 9870824DA3- NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2023 DEL 23.06.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMMOBILI COMUNALI MESE MAGGIO 2023. LOTTO CIG. Z9C3B7E49C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA PALMIERI LUCA E FRANCESCO SNC - COD. CIG. Z2D3ADD660. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - CIG: Z123A70F83 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE  RIVERSAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2020 A FAVORE DEL COMUNE DI LOVERE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) A FAVORE DELLA SOCIETA’ WIWEB DI MAAFI WIDED PER LA FORNITURA DI N. 2 DISPOSITIVI PER FIRMA DIGITALE E PER IL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DI N.1 UNITA’. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE23BAD6D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>347.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELIEVO CARBURANTI PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTTO DELL'INCARICO ALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE " ESSO " DEL SIG. FAUSTO MANNONI, LOC. PORTO POZZO.CIG: Z8D3BAE337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, ALLA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI MANNONI FAUSTO, CORRENTE IN PORTO POZZO SS 136 BIS KM 5,089 SNC, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. LOTTO CIG. ZC73BAAF32.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI MULTIMEDIALI, PER LA MEDIATECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA “LEGGERE SRL” DI BERGAMO. CIG Z793BAD6F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO CON SEDE IN TRASAGHIS (UD), VIA PALAR N. 6, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 PC HP PRO PER UFFICI OO.PP. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG ZEC3B8E57C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1585.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2- LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA BIANCA COMUNALE LA FICACCIA – PUNTA FALCONE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z5F3B8CE30). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7076</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 - CIG: 9408498A28 -  PERFEZIONAMENTO  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9298.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - PROVVIDENZE ECONOMICHE MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9716.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO ASSOCIZIONE CULTURALE MEDITERRARTE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELL’EVENTO FESTA DELLA BANDIERA BLU 2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNA CAT – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z023B9A74C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11407</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA E TURISMO. FESTA PATRONALE DI SAN TOMMASO E APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023 DA TENERSI NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ALL’ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PORTO POZZO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21046.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIETRO LE QUINTE” DI SANTA TERESA GALLURA PER REALIZZAZIONE “GALLURA BUSKERS FESTIVAL” XI EDIZIONE ANNO 2023 (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.162/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE“ARTBALLET”  DI SANTA TERESA GALLURA  PER REALIZZAZIONE EVENTO “DANZA NEL VENTO” III EDIZIONE – ANNO 2023. (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.179/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GENNAIO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. GIANPIERO MINOSU PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DEL LITORALE COSTIERO DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2023) –- LOTTO CIG: 9870824DA3- PRESA D’ATTO GARA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 9 2023 DEL 12/05/2023 DELL’AVVOCATO ILARIA TIZIANA BATTINO, RELATIVAMENTE ALL’INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, ATTO DI CITAZIONE PRESSO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA PER USUCAPIONE TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE - GUSPINI VS COMUNE S. TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI (CIG Z293B5775F). -LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 12/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO  IN CONCESSONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA: CAMPO DI CALCIO A 5, CAMPO DA TENNIS E ANNESSO IMMOBILE “CLUB HOUSE”, SITI IN LOCALITÀ PORTO POZZO”. AGGIUDICAZIONE ALLA A.S.D. POLISPORTIVA  “ALESSIO MANNONI”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, SCHEMA DI CONVENZIONE E CAPITOLATO D’ ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT., PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELL’ ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E ATTIVITA' DIVULGATIVE E INFORMATIVE IN MATERIA DI BONUS EDILIZI E DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI CON CONTRIBUTI LEGATI AL PNRR, IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8A3BBBC12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MUNICIPIA SPA PER CANONE MANUTENZIONE ANNO 2023 DEI SOFTWARE TRIBOX CLOUD, ARGO, MERCURIO,MUNIPAY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE IN MATERIA DEL NUOVO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021. IMPEGNO DI SPESA ALL’ ASSOCIAZIONE SARDA DEGLI ENTI LOCALI – A.S.E.L. CIG: Z953BB8FF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N.2 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (EX CAT. GIURIDICA C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GENNAIO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.L.GS. 165/2001 ESS.MM.II. – CESSAZIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO CON IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E CESSIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., IN FAVORE DELL’IMPRESA KALDO CAFFE’ DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. Z103BBD218</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOCICILI DESTINATI AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA OFFICINA MECCANICA DEL SIG. FRANZONI MICHELE , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG: ZCC3BB534D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRANSENNE STRADALI PER DELIMITAZIONE ACCESSI AL CENTRO STORICO CITTADINO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA " FARE SRL " CON SEDE A CREMONA, CIG :Z383BBD217</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: ““SILENT SARDINIA FESTIVAL” V EDIZIONE, ANNO 2023.    ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROERSO MONDO DI VENEZIA MESTRE  C.F. 90151280279</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERVIZIO SEGRETERIA: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI BANDIERE DI RAPPRESENTANZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA CENTRO FORNITURE S.N.C. DI SANT’ARSENIO (SA). C.I.G. Z913B63629</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, PROFILO PROFESSIONALE OPERAIO MANUTENTORE/NECROFORO ( EX CAT. GIURIDICA B1).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, PROFILO PROFESSIONALE OPERAIO SPECIALIZZATO MANUTENTORE( EX. CAT. GIURIDICA B3).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA GIURIDICA C1), A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI 4 MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER I RISCHI: RCT/O, ALL-RISKS, KASKO E RCA PER IL PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2025 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELL'INDAGINE DI MERCATO AFFIDATA A CON.S.A.I. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L.  N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021) IN FAVORE DI KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI DI BENEDETTO MARIA CRISTINA &amp;C S.N.C DI PORTO TORRES (SS), PER LA FORNITURA DELLE MODIFICHE GRAFICHE IN PVC ADESIVI PER I 6 PANNELLI INFORMATIVI BANDIERA BLU 2023. LIQUIDAZIONE. CIG Z8B3B889A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELL’ ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E ATTIVITA' DIVULGATIVE E INFORMATIVE IN MATERIA DI BONUS EDILIZI E DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI CON CONTRIBUTI LEGATI AL PNRR, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE AL DOTT. MAURO DELOGU P.IVA 02082620903. CIG: Z8A3BBBC12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.  ANNO 2023 – I SEMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DELL’ASSESSORE AL TURISMO FABRIZIO SCOLAFURRU: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE SOSTENUTE.  PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DEL SINDACO NADIA MATTA: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE SOSTENUTE.  PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DEL VICESINDACO ANTONIO MURA: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE SOSTENUTE.  PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI FAUSTO MANNONI - COD. CIG. Z633A6FD25.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITÀ CAPO TESTA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’AREA DI PROPRIETÀ DEL SIG. LINALDEDDU GIUSEPPE PER LA STAGIONE BALNEARE 2023 (15 GIUGNO – 15 OTTOBRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E TECNICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002121336 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- CIG Z503A418AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021 PER LA DEFINIZIONE DI N° 30 PARTICHE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 47/85, L.794/94 E L.326/03: IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z513B98B91.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4725</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ALI INTEGRAZIONE SOC. COOP. SOCIALE DI CAGLIARI DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA, PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNA CAT – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z633BC292D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO - NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE SEMI-AUTOMATICA DM90I - LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ IMPRESA AZOLVER ITALIA S.R.L. DI MILANO. (PERIODO 15/06/2023 – 14/09/2023) - C.I.G. ZAB2A32023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1527.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO NUOVA AMBULANZA: ASSOCIAZIONE MISERICORDIA - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO E DI ASSISTENZA PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 477/C DEL 03.07.2023 DELLA DITTA INTERSYSTEM SRL, CON SEDE IN VIA NAZARENO GIANNI N. 1 ROMA (RM) P. IVA 00865531008, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 8 NUOVI MONITOR LG 27” PER GLI UFFICI OO.PP. (LOTTO CIG Z953B48BC1)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 54^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.60 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z8B3A21238.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI GIUGNO 2023. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00113261 DEL 01.07.2023 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 30^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00111608 DEL 30.06.2023 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI GIUGNO 2023. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA E TURISMO. FESTA PATRONALE DI SAN TOMMASO E APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023 DA TENERSI NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ALL’ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PORTO POZZO. LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 E L.R. 43/1993 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MAGGIO E GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PREASSO LA COMUNITA' PROTETTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00113193 DEL 30.06.2023, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO GUASTI IP VIA DELL’ACQUEDOTTO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z773B677B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.   (CUP H74D21000020002) AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT).  – CUP H74D21000020002 - LOTTO CIG: 98845214C5- PRESA D’ATTO GARA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S.  2020/2021-2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DEL 29.06.2023 A FAVORE DELL’ IMPRESA SOLARIA DI TELTI, RELATIVA ALLA RIVALUTAZIONE ISTAT PREZZO A PASTO PERIODO DA GENNAIO 2020 A DICEMBRE 2022. C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE: NN. 245 /2023 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023 E LA 262/2023, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA STESURA ED IL DEPOSITO DELLE CONTRODEDUZIONI IN APPELLO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA DI 2° GRADO DELLA SARDEGNA DELLA SOCIETA' GARRIS SRL (IMU 2014) E SOCIETA' D'ANDREA FIVE SRL (IMU 2015).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 13/2023 DEL 27.06.2023 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI COMUNALI, MESE MAGGIO. LOTTO CIG Z5C3BA0A12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DELL’EX DISCARICA LA ITAZZONA. - (CIG Z7A32A457A). LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317.2023 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2023. COD. CIG. ZD43B57761.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS E  NEWSLETTER: INTEGRAZIONE CON SUPPLEMENTO A 2 QUESITI PERSONALE NEWS - CIG.Z7F3BD1DFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 365/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.108/2021), A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL PER L’ACQUISTO DI UN ACCESS POINT CISCO MERAKI PER UFFICIO TURISTICO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z783BB70A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2699.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVO A LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE E PARCHEGGI IN LOC. PORTO LISCIA. IMPEGNO DI SPESA. COD. Z0C3BC5175</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12297.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “D.LGS. 09/04/2008 N.81.- TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, INCARICO PROFESSIONALE DI “MEDICO COMPETENTE” AL DOTT. MASSIMO TAMPONI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN OLBIA IN VIA DELL’EUCALIPTUS N. 10. COD. CIG. Z9D34E9102.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI ALL'AVV. MAURO DELOGU - CIG Z8536C20A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, CO. 2 DEL D.P.R. 207/2010, PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DELL’IMPRESA OMISSIS. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEDE INPS TERRITORIALMENTE COMPETENTE - C.I.G. Z60375519E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA -LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGO E GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: ZCE3B10857) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTÀ E TERRAZZA PANORAMICA NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA”. NULLA OSTA SVINCOLO INDENNITA’ ESPROPRIO. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 158/656 DEL 13/04/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D. DI ARZACHENA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “RALLY TERRA SARDA 2023”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI N. 80 BOE CON ANCORA ELICOIDALE PER LA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE NELLE SPIAGGE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN RIFERIMENTO ALL’ORDINANZA BALNEARE N. 37/2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z9C3BD687C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13911.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI RELATIVO A “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA”. CODICE CUP H37N19001820004 – CODICE CIG 898080176E. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58048.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO UE 2016/679 - PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -    RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - LIQUIDAZIONE FATTURE N.4/PA E N.7/PA A IMPRESA ICHNELIOS SOC. COOP, P.IVA IT02482570906, CON SEDE IN SASSARI, VIA ENRICO CARUSO N.34 - CIG Z1231E6E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA O.M.B. IMPIANTI S.R.L., CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA VIALE SAN LORENZO N.8 E P.IVA N. 02614240907, RELATIVAMENTE ALLE OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG11 (IMPIANTI TECNOLOGICI), INERENTI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DON F. TEDDE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CUP H72H19000030001 - CODICE CIG 90415299C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. ASSOCIAZIONE STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA D.O.C.G. – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER GLI ANNI 2022 E 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO E ALTRI BENERFICI ECONOMICI IN FAVORE DELL’A.S. D CLUB PORTO LISCIA DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA REALIZZAZIONE DI VARIE ATTIVITA’ SPORTIVE DURANTE L’ESTATE 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA ASSISI N. 10, RELATIVO AI LAVORI DI VIDEOISPEZIONE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO S3/14 E STASAMENTO E PULIZIA VASCHE STAZIONE SOLLEVAMENTO C3/14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG Z4F3BCE1FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA ASSISI N. 10, RELATIVO AI LAVORI DI PRELIEVO E SMALTIMENTO CON AUTOSPURGO DELLE ACQUE REFLUE NEI VARI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG Z173BCE297</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2559.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNADETTA CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADREA MANZELLA 4, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI UN PC, UN MONITOR E RELATIVI ACCESSORI PER VIDEOCONFERENZE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG Z5A3BC3575</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2616.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI DELIMITAZIONE,  RECINZIONE E INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA AREA ANIMAL FRIENDLY PRESSO L’ARENILE DI PORTO QUADRO   CIG Z3F3BC3315</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5368</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36220.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO FATTURE PERIODO MARZO - APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36220.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER I RISCHI: RCT/O, ALL-RISKS, KASKO, RCA, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE E INFORTUNI. RETTIFICA IMPEGNI E LIQUIDAZIONE DEI PREMI IN SCADENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/A DEL 03.07.2023 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/2023 DEL 05.07.2023 ALLA DITTA CAFE' HOUSE SCIMU' DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7- CIG Z3039D235C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 27/06/2023 IN FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE  CHIARO SCURO FOTOGRAFIA. (IMP.159/2023 ) - CIG: ZF93B57B78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DI RIMOZIONE OPERE EDILIZIE- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. “SARDEGNA. UNA TERRA DA OSCAR”. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z753A257C9.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26 DEL 04.04.2023 E N. 50 DEL 28.06.2023, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2023. LOTTO CIG. ZEC39E64A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VERIFICA PERIODICA ANNO 2023, AI SENSI DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, DELLA GRU GIREVOLE MONTATA SU AUTOCARRO COMUNALE NISSAN ATLEON 140 -TG. BZ330EP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DA TRASFERIMENTI – ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ OPERA S.R.L. CIG ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE.  INTEGRAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA TERESA GALLURA- A.S. 2023/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, ALLA LIBRERIA NOVECENTO DI  SPANO GIANLUCA CON SEDE IN NUORO,  IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z153BD1CE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A TITOLO CAUZIONALE - PRATICA EDILIZIA N. 536/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E  RELATIVAMENTE AGLI EVENTI  DEI MESI DI LUGLIO E FINE AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SMI PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11525.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>TURRISMARKET SRL - CIG. ZBD39BFB06 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTTOR CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE - CIG: ZC139BFB1F - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 03.07.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR 2018-2020 - PROGETTO N. 1207 CATEGORIA ORDINARI - PROGETTO CHIUSO - RESTITUZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESEI DI MAGGIO E GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI N. 3 POSTAZIONI PC COMPLETE, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SEGUENTI DITTE, EDIST ENGINEERING SRL CIG. Z7A3BCA9EF, DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C. CIG. ZEA3BCBF4C, STUDIO DI INFORMATICA SAS CIG. Z0E3BCBED4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3977.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PROGETTO “EVENTI ESTIVI 2023 A SANTA TERESA GALLURA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA C.F./P.IVA 91045090908</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA &amp; C. E SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE MAMELI MARIA IGNAZIA, N. 39/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>381945.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA ELETTORALE ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (ANUSCA) – LIQUIDAZIONE - CIG: ZA93B081D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N° 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DEI BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE A ROMA DEL 16/06/2023 DELL’ASSESSORE FABRIZIO SCOLAFURRU.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA F&amp;C TRAVEL DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. ZBC3B8C104</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 - L.R. 6/1992 - EROGAZIONE RIMBORSI SECONDO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA - CIG. ZC13A82517 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 210PA E 211 PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI INGLESE BASE E CONVERSAZIONE - CIG: ZAA3822395 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG: Z0839FDA84 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/156 E 3/191</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' RINAGGJU GESTITA DA QUADRIFOGLIO SOC. COOPERATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1331PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-128</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE. REALIZZAZIONE SERATE MUSICALI CON DJ PONTONI A SANTA TERESA GALLURA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1/B, DEL D.LGS N.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP “ SMART CIG Z803BC35E5”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “EVENTI ESTIVI 2023 A SANTA TERESA GALLURA” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA C.F./P.IVA 91045090908</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO NELL'AMBITO DELLASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: ZDF37C9B5D - LIQUIDAZIONE FATTURE N.250/2023 E 269/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' - CIG: Z023B1A428 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA BULLITTA – PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.07.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ GRUPPO GASPARI S.R.L. - CIG: Z213BE33A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO DALLA DITTA MONDOFFICE - CIG ZB83BD44E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA PER MOVIMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO BARRIERE ANTINTRUSIONE NEI VARCHI DEL CENTRO STORICO . CIG: Z6D38C4FEF .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG, PINNA MAURIZIO DI SANTA TERESA GALLURA PER INTERRAMENTO CARCASSE DI SUIDI PERITI A SEGUITO DEI SINISTRI STRADALI. CIG: Z573906802</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DEL SIG. MAURIZIO PINNA , PER INTERRAMENTO SUIDE SELVATICO, PERITO A SEGUITO DI UN SINISTRO STRADALE. CIG: Z52391FA9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DEL SIG. MAURIZIO PINNA , PER MOVIMENTAZIONE FIORIERE IN GRANITO, DALLA PIAZZA SANTA LUCIA VERSO IL PORTO COMMERCIALE. CIG : Z9338459FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DEL SIG. MAURIZIO PINNA PER RIMOZIONE AUTOBUS SCOLASTICO DESTINATO ALLA ROTTAMAZIONE E CUSTODITO PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE. CIG :Z70383333A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI MARZO 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI DICEMBRE 2022 - APRILE 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL SIGNOR PIETRO TRUDDAIU, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI VERDI E PARCHI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/RT DEL 19.06.2023 DELLA STP STUDIO ENGINEERING TEAM SRL, CON SEDE IN VIA DON STURZO, 3 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS), RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE AL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PASQUALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG Z27351DACD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 002853FE DEL 09.06.2023 DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 1 WORKSTATION PC PER UFFICIO RESPONSABILE SETTORE OO.PP. (LOTTO CIG Z5F3B5639C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 20235141 DEL 20.06.2023 DELLA DITTA EDIST ENGINEERING SRL CON SEDE IN GRUGLIASCO (TO), VIA GOITO 51A, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 8 NUOVI GRUPPI DI CONTINUITÀ BACK UPS PRO PER GLI UFFICI COMUNALI. (LOTTO CIG ZEA3B65CDB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO NAUTICO DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA PUNTA – FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NAUTICA ROSA DEI VENTI S.A.S. CON SEDE IN LOC. LI LUCIANEDDI. CIG: ZA93B8C0CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE AL P.P.R. E AL P.A.I - SALDO ONORARI- ESPERTO ARCHEOLOGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE DEL SIG. AIELLO LUIGI DI SANTA TERESA GALLURA.CIG: Z4F3BC52D9 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>187.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI PER ILLUMINAZIONE ZONA ESTERNA CAMPO DA TENNIS. IMPEGNO DI SPESA. COD. Z8D3BDB4D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1051.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPENSAZIONE TRA LE PARTI, TRA CREDITI E DEBITI RELATIVAMENTE ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN ESCLUSIVA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA, DELL’USO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PUBBLICI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PER IL COMPLETAMENTO DELLA TOPONOMASTICA - ANNO 2020 E 2021 - LOTTO CIG. 0398623A18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1408</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ  STEBO AMBIENTE S.R.L., RELATIVO ALLA FORNITURA DI RICAMBI PER I PARCO GIOCHI DI SANTA TERESA E PORTO POZZO.  LOTTO CIG Z5F3BC8A25 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2547.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO TECNICO PER IL PERSONALE DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z533BF17D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO LAVORI PER REALIZZAZIONE RETE LAN SCUOLE MEDIE. COD. Z6B3BDB480</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4688.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI MONITORAGGIO LUOGHI PUBBLICI E N. 1 TOTEM INFORMATIVO, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA ATHENA SRL DI SASSARI. CIG. Z983BD18F8, Z2D3BD1A86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19886</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER ONERI VERSATI IN ECCEDENZA PRATICA EDILIZIA N.601/2021 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32707.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA ESTIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNACAT. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. CIG ZD03B8C472.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE ESTERE NN. 4-601-2-023 E 4-601-2-024 DEL 31.05:23 A FAVORE DELLA IMPRESA. INTERMAPS  AG (SVIZZERA) PER REALIZZAZIONE DI UNA MAPPA INTERATTIVA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA E DEI SUOI SERVIZI.  ( DET. IMP 442/2022  AGGIUDICAZIONE RDO NR.  402310 SU SARDEGNA CAT) CIG Z9C387BA3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE AFFARI GENERALI. MISSIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI A SASSARI IN OCCASIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SUL DIRITTO DI ACCESSO ORGANIZZATO DALLA REGIONE SARDEGNA: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE TRASFERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI CONTENITORI A SCOMPARTI PER RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA NON SOLO ARREDO S.R.L. DI CASALSERUGO (PD). C.I.G. Z9C3BE5BA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1645.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETT. F) - EROGAZIONE PROVVIDENZE SECONDO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5218.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO GIUGNO E CONTRIBUTI SECONDO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42713.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2023” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. ZC83B7FE32.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 33506817 DEL 19.06.2023, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE MAGGIO 2023. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DT331CC”, ALLA DITTA PINCAR SRL DI OLBIA. - COD. CIG. ZB43BA7BFE. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETTERA F - INTEGRAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>145.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELLA DITTA EDILREST SAS DI RAIMONDO NIEDDU, RELATIVO AI LAVORI DI PREPARAZIONE DELLE AREE INDIVIDUATE LUNGO IL SENTIERO NATURA PER ALLESTIMENTO AREA FITNESS, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG. Z063BD6550</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELLA DITTA EDILREST SAS DI RAIMONDO NIEDDU, RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA NEL PARCO GIOCHI PADRE PIO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG. Z0E3BD6582</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9971.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI DICVEMBRE 2022, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALE PER MESI 24 CON SCADENZA FINALE AL 30.11.2023, IN CONVENZIONE “CONSIP MULTIFUNZIONE 25”, DI N.6 FOTOCOPIATRICI DIGITALI DI FASCIA ALTA, COLORE A3, MODELLO WORK-CENTRE 7845VI, CON NETWORK SCANNING, INTERNET FAX, SERVER FAX E KIT FORATURA, CON LA SOCIETÀ XEROX SPA, CON SEDE IN SESTO SAN GIOVANNI IN VIA TOMMASO EDISON N.110 (LOTTO CIG Z6233A30B3). LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRALE PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2023 N. 2300003807/G DEL 05.06.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 4 BOE DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA A DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE ED INSTALLAZIONE DI N. 80 BOE CON ANCORA ELICOIDALE PER LA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE: LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA MARC SUB SERVICE SRL CON SEDE LEGALE IN ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02857420901. CIG: Z5E36B689B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA NUOVA SEDE DELL'AREA MARINA PROTETTA - CAPO TESTA PUNTA FALCONE - LIQUIDAZIONE CIG: Z9F3B672CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. STEFANO SANNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE LEZIONI EROGATE DA L 17 DICEMBRE 2022 AL 24 GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI VARI GIUGNO 2023 SU EDIFICI COMUNALI (UFF. TUTRISTICO, CIMITERO, ASILO NIDO, PALAZZO COMUNALE E CASERMA VV.FF.). IMPEGNO DI SPESA. COD. Z763BAFB69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1256.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 6 TELEFONI STANDARD SIP PER SCUOLE MEDIE IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZA23BDB599.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1307.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 BORSE STUDIO PER REDDITO E MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA,  NELL’ ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. MANIFESTAZIONE SPORTIVA SECONDA EDIZIONE "TORNEO RODEO OPEN NAZIONALE" MASCHILE E FEMMINILE, ORGANIZZATO DAL CIRCOLO TENNIS SANTA TERESA GALLURA  ASD, DAL  23 AL  25 GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. “BOCI ILLU ENTU” 2023, TERZA RASSEGNA CORALE. ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA. CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIANARIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA. LIQUIDAZIONE  A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ZINCHI PER LE BOE DELLA ZONA A DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z713BFBDC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3611.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA PIATTAFORMA CRM UTILE PER LA GESTIONE E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI LEGATE ALLE ATTIVITA’ SVOLTE ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”: AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIOEASYWEB CON SEDE IN QUARTU S. ELENA, VIALE COLOMBO 14 - P.IVA 03103100925, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z7D3BFC100</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4756.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 163 DEL 21.04.2023 (R.G. 1602/2017) DEL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA- CONFERIMENTO INCARICO ALL’AVV. BRUNO CUCCU, CON STUDIO IN OLBIA, VIA GEORGIA, TORRE1, P.IVA 02553560901 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6811</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO SCIENTIFICO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2022 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO PROF. DOTT. LUIGI PIAZZI, CON SEDE LEGALE IN A. PANNOCCHIA N. 49 A LIVORNO, P.IVA 01891990499. CIG: ZE23B77709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- APPROVAZIONE BANDO  E RELATIVA ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO DA € 3.000,00 CIASCUNA, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ISCRITTI E FREQUENTANTI UN CORSO DI STUDI UNIVERSITARIO, NELL’ ANNO ACCADEMICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “SILENT SARDINIA FESTIVAL 2023” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ROERSO MONDO” DI MESTRE (VE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II., UTILIZZANDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 1° GIUGNO 2023 AL 15 GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CASA EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L., PER L’ACQUISTO DI N. 3 MANUALI. CIG Z2D3B757E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI DI RAPPRESENTANZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELL’IMPRESA ARIANNA LEONI DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA- C.I.G.  Z713BE96A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>927.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TOKEN ARUBA KEY - SIM CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI - CON CERTIFICATI DI FIRMA E AUTENTICAZIONE LEGALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " WIWEB"  DI MAAFI WIDED , CON SEDE AL OLBIA IN VIA SAN GAETANO 8 . CIG : Z223BE67DC .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1152.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12  PREMI DI STUDIO DELL’IMPORTO DI € 100,00 (N. 1 PER CLASSE) CIASCUNO A FAVORE DI ALUNNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL NOLEGGIO  ED INSTALLAZIONE DI BAGNI CHIMICI  PRESSO L’ARENILE DI PORTO QUADRO (AREA ANIMAL FRIENDLY) CIG ZA63BC3750</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA AREA ANIMAL FRIENDLY PRESSO L’ARENILE DI PORTO QUADRO ED ALTRI MATERIALI PROMOZIONALI CIG ZB43BC3439</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3184.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 ALLA DITTA MARIO TAMPONI S.R.L. CON SEDE IN VIA BAINSIZZA IN CALANGIANUS (SS), DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. (LOTTO CIG ZB43BE4E80).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3462.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1/B  DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA ARTESONOS DI SASSARI  PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE IMPIANTO AUDIO LUCI SPETTACOLI DEL 25 LUGLIO, 11 AGOSTO E 14 SETTEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBF3BC382B ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. A FAVORE DELLA DITTA “ ITM TELEMATICA “ CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA, PERL' ACQUISTO E LA  CONFIGURAZIONE NVR DIGITALE 64 CH . CIG ZD93BE6829.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7747</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI - ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19999.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 12.07.2023 - MESE DI GIUGNO 2023, A FAVORE  DELL' IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232 DEL 17.06.2023 DELLA DITTA INDIVIDUALE NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO CON SEDE IN TRASAGHIS (UD), VIA PALAR N. 6, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 PC HP PRO PER UFFICI OO.PP.  (LOTTO CIG ZEC3B8E57C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 003021FE DEL 22.06.2023 DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 NUOVI COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI (LOTTO CIG ZCF3B8E583)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 93/PA/2023 DEL 17.06.2023 DELLA DITTA EVERGREEN1 SRL CON SEDE IN CIAMPINO (RM), VIA MURA DEI FRANCESI N. 173 RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 1 SCHEDA VIDEO PER PC UFFICIO RESPONSABILE SETTORE OO.PP. (LOTTO CIG Z923B56597)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS - COD. CIG. Z31399870C. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46ENTI DEL 25.05.2023 DELLA DITTA IDEA UFFICIO, CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA N. 4, RELATIVO ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZF33962699)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 17.07.2023 DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA ASSISI N. 10, RELATIVO AI LAVORI DI PRELIEVO E SMALTIMENTO CON AUTOSPURGO DELLE ACQUE REFLUE NEI VARI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z173BCE297)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 17.07.2023 DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA ASSISI N. 10, RELATIVO AI LAVORI DI VIDEOISPEZIONE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO S3/14 E STASAMENTO E PULIZIA VASCHE STAZIONE SOLLEVAMENTO C3/14., COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z4F3BCE1FF)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAIZONE CULTURALE VENTU D’AGLIOLA DI SANTA TERESA GALLURA PER LA CONFEZIONE DI ABITI TRADIZIONALI DEL PAESE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231/PA DEL 29.06.2023 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 1 RINNOVO LICENZA ADOBE ACROBAT PRO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). COD. CIG. Z7F3B8E585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DIFESA DEL BACINO PORTUALE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E DEL C.R.E., LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 11.07.2023 DELLA DITTA MARC SUB SERVICES SRL, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CUP H37C20000250002- CIG 8483463721</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DEL SIGNOR PINNA DOMENICO RELATIVAMENTE ALLA TRASFORMAZIONE DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI SU IMMOBILI REALIZZATI IN EDILIZIA CONVENZIONATA. LEGGE 448 DEL 23.12.1998 ART.31 COMMI 45-50. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO E ALTRI BENERFICI ECONOMICI IN FAVORE DELL’A.S. D CLUB PORTO LISCIA DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA REALIZZAZIONE DI VARIE ATTIVITA’ SPORTIVE DURANTE L’ESTATE 2023. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 400/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2022/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. LEONARDO GIUA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE, LIQUIDAZIONE SALDO LEZIONI SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAIZONE CULTURALE VENTU D’AGLIOLA DI SANTA TERESA GALLURA PER LA CONFEZIONE DI ABITI TRADIZIONALI DEL PAESE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – AVVISO MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" - COMUNI APRILE 2022”. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023. CODICE CIG 95773631F9 – CODICE CUP H71F22000920006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PROGETTO “A MANU TENTA” EDIZIONE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE  “GRUPPO FOLK SAN GIORGIO USINI” C. F. 92056090902</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3662196 SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP PER LA  REALIZZAZIONE DI TRE SERATE MUSICALI “DISCOTECA IN PIAZZA” CON IL  DJ PONTONI A SANTA TERESA GALLURA “ SMART CIG Z803BC35E5”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12078</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO NUOVA AMBULANZA: ASSOCIAZIONE MISERICORDIA- ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO E DI ASSISTENZA PUBBLICA- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PROGETTO “TERRITORIO DANSA” EDIZIONE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TERRITORIO DANSA” DI SANTA TERESA GALLURA C.F. 91049170904</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “MOGOL RACCONTA MOGOL ”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE GOLDEN MUSIC EVENTS SARDINIA.  DI ARZACHENA C.F. 91040810904</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.45 ALLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA CON SEDE IN CALANGIANUS PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER STAMPANTI, CIG  Z6C3B2E7D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000214E/23 DEL 10.07.2023, RELATIVA ALL’ACQUISTO DEL SOFTWARE ANTIVIRUS SOPHOS CENTRAL INTERCEPT X SERVER E USER PER GLI UFFICI COMUNALI., ALLA DITTA SPS EXTRA INFORMATICA SRL, CON SEDE IN Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STRADA 30 A SASSARI - COD. CIG. Z503B942BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000213E/23 DEL 10.07.2023, RELATIVA ALL’ACQUISTO DEL SOFTWARE APPLIANCE STORMSHIELD SN310 E UTM SECURITY PACK 1Y PER GLI UFFICI COMUNALI, ALLA DITTA SPS EXTRA INFORMATICA SRL, CON SEDE IN Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STRADA 30 A SASSARI - COD. CIG. ZF1398BDD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/100 DEL 20.03.2023 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901 PER L’ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER L’ACQUISTO DI UN ACCESS POINT PER LA MEDIATECA. (LOTTO CIG Z33398D524)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART. 1 CO. 139 E SS. LEGGE 145/2018 DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE) ANNO 2021. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA FRAZ. DI SAN PASQUALE. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 26.06.2023 DELLA DITTA ELETTROTECNICA SRL, CON SEDE IN VIA GRAMSCI 118, VIDDALBA (SS). CUP H35I20000030001. CODICE CIG 9452887121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1/B DLGS N.36/2023, VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA SMART CIG “ Z0F3BC34DA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2023. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DEL DR. ING. GIOVANNI URGEGHE, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI A “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DON F. TEDDE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. CODICE CUP H72H19000030001 - CIG Z463BD9AD7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2022/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. LEONARDO GIUA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI SASSOFONO E CLARINETTO MUSICALE, LIQUIDAZIONE SALDO LEZIONI SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1/B  DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS PER REALIZZAZIONE  INTRATTENIMENTI ESTIVI PER BAMBINI A SANTA TERESA GALLURA. SMART CIG: Z943BC3567</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4794.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) E DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO URBANO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI (LUGLIO AGOSTO 2023). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z193BF8A98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18971</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO. AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA NEL CORSO DELL’ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ARENILE DELLA SPIAGGIA ‘LA RENA BIANCA’ E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 ED IN ULTIMO DAL D.L. N.77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021, IN FAVORE DELLA STP ENGINEERING TEAM SRL CON SEDE IN LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS), IN VIA DON STURZO N.3. CUP H75E22000350002 - CIG ZBA39310AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44408</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/PA DEL 18/07/2023 IN FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE  “MARC SUB SERVICE SRL”. (DET.IMP.202/2023 ) - CIG: Z3F3BC3315</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI  2020/2021-2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 29.06.2023 A FAVORE DELL’ IMPRESA SOLARIA DI TELTI, RELATIVA AL RIMBORSO ONERI DELLA SICUREZZA C.I.G.  7943320B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE. ATTIVAZIONE PROCEDURA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI DUE ATTIVITA’ TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  PER IL  MESE DI AGOSTO 2023 SMART CIG “ZBF3BC3635 ”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO NANTI TAR SARDEGNA PROMOSSO DAI SIG.RI MARIA TERESA PILO E GIANPAOLO MERAFINA- LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - CIG: Z7E3B4A102</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. ASSOCIAZIONE STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA D.O.C.G. – LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER GLI ANNI 2022 E 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER   REALIZZAZIONE  ATTIVITA’ TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ANNO 2023.  PROCEDURA DI  AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1/B DLGS N.36/2023 MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT. APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO DI SPESA . SMART CIG: “ Z0F3BC34DA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME, IMPEGNATE A FAVORE DELLA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA), A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-250590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI DICEMBRE 2022, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2023 DEL 19.07.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI PER REALIZZAZIONE RETE LAN SCUOLE MEDIE. LOTTO CIG. Z6B3BDB480</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT),  CUP H38G20000000006 -  C.I.G. 9992577766 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900059043 DEL 05.07.2023, TRIMESTRE APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2023. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E ASSISTENZA GIURIDICA EXTRA GIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. LOTTO CIG : 9982444D60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER IL PERSONALE  STAGIONALE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " GIESSE FORNITURE SRL" DI SASSARI. CIG : Z0E3C0C83E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>796.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CATERING, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL RISTORANTE DA THOMAS DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. ZE83BE7AE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 IN SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEE3BFDF75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3243</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) PER INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI - SECONDO STRALCIO LAVORI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZAB3BDE716).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – ANNUALITÀ 2023 -2024 – IMPEGNO DI SPESA - LOTTO CIG 99568382A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA GIURIDICA C1), A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI 4 MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA ANNA FRANCA LECCA – PERIODO DAL 24.10.2022 AL 10.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO  EX ART. 13 , COMMA 1 QUATER , DPR 115/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1244.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO ACCADEMIA BERNARDO DE MURO DI TEMPIO PAUSANIA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLE CELEBRAZIONI PER LA FONDAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA – 12 AGOSTO 2023, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNACAT – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5E3BB0792.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO (CALCIO A 5) E RELATIVI PARCHEGGI NELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA NAZIONALE. C.I.G. 97836478E8 – C.U.P. - H75B22000380002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126760.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MONDOFFICE SRL PER ACQUISTO CANCELLERAI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO - CIGZB83BD44E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. PRESA D’ATTO SCIOGLIMENTO CONTRATTO D’APPALTO CON L’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA).  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA  RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE – AGORÀ SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA, CON SEDE IN VENEZIA MESTRE, PER IL PERIODO DA AGOSTO 2023 A DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>187652.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 29.07.2023 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. LOTTO CIG ZEE3BFDF75.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II., UTILIZZANDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT - CIG: ZE93BDF6D1. NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI FIORI E ADDOBBI PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI NAZIONALI E/O LOCALI NEL CORSO DELL’ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA EDEN PIANTE E FIORI S.N.C. DI ARZACHENA. C.I.G. ZE63BF1B2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DEL DR. ING. ANGELO PERU AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI “REALIZZAZIONE DI UN MURO IN C.A. PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN’AREA PUBBLICA SITA IN VIA CAMPANIA”, NEL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. LOTTO C.I.G. Z1D3BD85FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4105.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A., A TITOLO DI REINTEGRO DEL FONDO COSTITUITO PER L’AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA PRESSO IL PROTOCOLLO GENERALE, MEDIANTE VERSAMENTO SUL C/C POSTALE INTESTATO AL PROVIDER AZOLVER ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II., UTILIZZANDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE. CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE ADDETTO A SERVIZI DI VIGILANZA . IMPEGNO DI SPESDA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO , TRAMITE IL MEPA ALLA DITTA " GIESSE FORNITURE SRL " DI SASSARI . CIG: ZCA3C18529</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>448.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA AD USO ESCLUSIVO DEL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE  - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO , TRAMITE IL M.E.P.A.,   ALLA DITTA   “ CIABILLI SRL “ CON SEDE A FIRENZE. CIG: ZB33C1E1FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34793.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E ASSISTENZA GIURIDICA EXTRA GIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. LOTTO CIG : 9982444D60 NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ MADRI NON LAVORATRICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA Z- 127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: Z1A3BA3BEZ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG. ZD83B7EEE6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/241</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: Z5F3B7FA68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2023 DEL 25.07.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE LUGLIO 2023. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICIO. CIG Z333B8ABC7. – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA 2023 - IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUFFETTERIA PER VESTIARIO UNIFORME.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “GIESSE FORNITURE SRL” DI SASSARI. CIG. Z0A3C2487D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>238.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 13, COMMA 1 QUATER, DPR 115/2022 A FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1244.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANI RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1742.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10460.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: "COLONIA ADOLESCENTI 2023",   AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023  IN FAVORE DELLA DITTA  BFREE - SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE - SOCIETA' CCOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - CIG: ZEB3C03CC6 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - RIMBORSO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FVAORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - RIMBORSO CONTRIBUTI BIMESTRE MAGGIO E GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21046.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21046.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - CIG: Z8A3C05F6B - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24994.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36220.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE ANNO 2023. APPROVAZIONE PROGRAMMA, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42713.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI. C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 33594794 DEL 17.07.2023, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE GIUGNO 2023. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 14/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ DI GIUGNO 2023, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62ENTI DEL 20.07.2023 DELLA DITTA IDEA UFFICIO, CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA N. 4, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI UN PC, UN MONITOR E RELATIVI ACCESSORI PER VIDEOCONFERENZE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z5A3BC3575)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/1/1 DEL 03.04.2023, 132/1/1 DEL 25.05.2023 E 187/1/1 DEL 15.06.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO PERIODO FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2023” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2023 DEL 21.07.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI STRAORDINARI VARI GIUGNO 2023 SU EDIFICI COMUNALI (UFF. TUTRISTICO, CIMITERO, ASILO NIDO, PALAZZO COMUNALE E CASERMA VV.FF.). LOTTO CIG. Z763BAFB69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG: 9408498A28 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I PRIMO GRADO - CIG: 9408498A28 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2023 DEL 25.07.2023 DELLA LP SYSTERS DI PISCHEDDA LUCIA, CON SEDE LEGALE IN VIA PESARO N. 32, SANTA TERESA GALLURA, RIGUARDANTE LA LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO P. F. M. MAGNON, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z6938FE493)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI (CIG Z193BF8A98). -LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 14/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2023” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. ZC83B7FE32.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 30_23 DEL 19.06.2023 DELLA M2L SRL, CON SEDE IN SANTA GIUSTINA (BL) IN VIA CAL DE FORMIGA N.12/E (PART.IVA 01183590254) PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE KARTO VIEW E SACE (SISTEMI INFORMATICI TERRITORIALI), PER IL TRIENNIO 2023-2024 E 2025 (LOTTO CIG Z913B4DD09)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITÀ CAPO TESTA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’AREA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ MIRAGE S.R.L. PER LA STAGIONE BALNEARE 2023 (20 LUGLIO - 15 OTTOBRE 2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/FE PA_2023 DEL 07.08.2023 RELATIVO AI “LAVORI DI RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE E SISTEMAZIONE PORTA GARAGE CASERMA CARABINIERI" - ALLA DITTA USCIDDA GIOVANNI CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE "LI LUCIANEDDI" IN SANTA TERESA GALLURA. - CIG. Z7135D0534. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE (INTERVENTO STRAORDINARIO ANTECEDENTE LE FESTIVITÀ PASQUALI)”, ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L. - COD. CIG. ZBE3AA5617.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE (INTERVENTO STRAORDINARIO TRISETTIMANALE DI MANTENIMENTO MENSILITÀ 05 MAGGIO 31 MAGGIO)”, ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L. - COD. CIG. ZBB3B054B2.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>EQUITAZIONE SUMMER CAMP 2023 AFFIDAMENTO ONCARICO CIG: Z3D3C147A0 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - MESE DI AGOSTO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 433/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “A MANU TENTA” EDIZIONE 2023- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE FESTIVAL A FAVORE  DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE  “GRUPPO FOLK SAN GIORGIO USINI” C. F. 92056090902</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “TERRITORIO DANSA” EDIZIONE 2023. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO A FAVORE  DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE  “TERRITORIO DANSA” DI SANTA TERESA GALLURA C.F. 91049170904</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ FEBBRAIO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15095.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “MOGOL RACCONTA MOGOL”- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE EVENTO A FAVORE  DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE GOLDEN MUSIC EVENTS SARDINIA.  DI ARZACHENA C.F. 91040810904.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE REP. N. 284/2023 STIPULATA TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ED IL “CONSORZIO CONCA VERDE”, ART.2 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE CONCA VERDE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL “CONSORZIO CONCA VERDE”, DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2023 PER LA MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: ZCE3B10857) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “COMUNICAZIONE PUBBLICA OMNICANALE. STRATEGIE E STRUMENTI PER UNA CITTADINANZA DIGITALE E INCLUSIVA” PROPOSTO DA “ASSOCIAZIONE COMUNICAZIONE PUBBLICA”, CON SEDE LEGALE IN VIA MARSALA 8 - 20121 MILANO, P.IVA 04630291005. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_23. CIG ZD43B1B19E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>URP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI N. 3 POSTAZIONI PC COMPLETE, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS CIG. Z0E3BCBED4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI N. 3 MONITOR, VG279Q1A ASUS, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI STUDIO DI DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&amp; C. SAS CIG. ZEA3BCBF4C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI N. N.3, GRUPPI DI CONTINUITÀ BACK UPS PRO BR 650VA, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EDIST ENGINEERING SRL CIG. Z7A3BCA9EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI VOLUMI DEL XXVII PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2022 SU SARDEGNA CAT (TD NR. 403291). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO AL D.L. N. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE E AL D.L. N. 77/2021). LIQUIDAZIONE. CIG ZF738DA02C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1374. 20006/ 2023 DEL 20/07/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA  CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL  PERIODO 01 GIUGNO -30 GIUGNO 2023. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 4 MAGGIO AL 29 MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1623020782 E NR. 1623020783 DEL 25/07/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E PER ONERI RELATIVI AGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA NEL MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V23299782 DEL 31/07/2023 IN FAVORE DELL’IMPRESA “SEBACH SPA” PER REGOLARE NOLEGGIO E L’INSTALLAZIONE DI DUE BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE, PRESSO LA SPIAGGIA DI PORTO QUADRO (DET.IMP.224/2023 ) – SMART CIG ZA63BC3750</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z753A257C9.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – ANNUALITÀ 2023 -2024 – IMPEGNO DI SPESA - LOTTO CIG 99568382A6 LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CIG: ZDF37C9B5D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2023PA DEL 31.07.2023 DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVO A LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE E PARCHEGGI IN LOC. PORTO LISCIA (LOTTO CIG Z0C3BC5175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA UTENTI SERVIZIO SOCIALE - CIG: Z9F39DBCD1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1523. 20006/ 2023 DEL 01/08/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA  CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL  PERIODO 01 LUGLIO -31 LUGLIO 2023. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI UN RESIDUO DI AREA COMUNALE EDIFICABILE, RICADENTE NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE, CENSITA NEL N.C.E.U. AL FOGLIO 29- MAPPALE 1508, DI COMPLESSIVI MQ: 28,00, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/385 DEL 31.07.2023 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 6 TELEFONI STANDARD SIP PER SCUOLE MEDIE (CIG ZA23BDB599)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG ZB43BE4E80. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002/EL DEL 25/07/2023  IN FAVORE DELL’IMPRESA” “NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L PER REGOLARE  REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA  IN AREA ANIMAL FRIENDLY A PORTO QUADRO (DET.IMP.225/2023 ) – SMART CIG ZB43BC3439</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE AFFARI GENERALI. MISSIONE DIPENDENTE COMUNALE A TEMPIO PAUSANIA IN OCCASIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, ORGANIZZATO DALL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE TRASFERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI TARGHE E CARTELLI ESPLICATIVI PER LA SEDE DEL COMUNE, IN FAVORE DELL’IMPRESA OLBIA NEON S.R.L. DI OLBIA. C.I.G. ZE33BF1961</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2903.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FESTA DI S’ANTONI DI BONCAMINU”, ANNO 2023. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ALL’ASSOCIAZIONE S’ANTONI DI BONCAMINU DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2022/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 3 MAGGIO 2023 AL 28 GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. MANIFESTAZIONE “PRIMAVERA IN GALLURA” EDIZIONE 2023, CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “AMICI DI LUCIA” DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA PROMOZIONE DELL’EVENTO LU CÓIU, DA TENERSI A SANTA TERESA GALLURA IL 27 E 28 MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE SALDO E CONTESTUAALE DISIMPEGNO SOMME RESIDUE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9505.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA AL RANDAGISMO. ATTIVITÀ DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE RICADONO NELLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE E DI CURA DEI GATTI ALLO STATO LIBERO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1° SEMESTRE 2023 ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE REP. N. 284/2023 STIPULATA TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ED IL “CONSORZIO CONCA VERDE”, ART.2 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE CONCA VERDE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL “CONSORZIO CONCA VERDE”, DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2023 PER LA MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER ELABORAZIONE, STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1081.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA SILVANA SCANO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. POLETTA SEVERINO PER LA CONCESSIONE DI UN CINERARIO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ FEBBRAIO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ - CIG: Z1439BFA93 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER SERVIZIO DI TRADUZIONE DEL TESTO IN LINGUA FRANCESE DI “UNA LETTERA DI INTENTI PER LA STIPULA DI UN FUTURO PATTO DI GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E LA MAIRIE DI BONIFACIO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEI 215 ANNI DALLA FONDAZIONE DEL COMUNE” E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA – CIG Z093C2DA4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER APPARTAMENTO COMUNALE SITO NEL CONDOMINIO “LI PINI” - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG Z963C03688.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>221</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPETTACOLO: - FERRAGOSTO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CORO “MATTEO PERU” DI AGGIUS  PER ESIBIZIONE IN OCCASIONE DELLA S.S. MESSA E DELLA PROCESSIONE A MARE DEL 15 AGOSTO 2023 A SANTA TERESA GALLURA SMART CIG “ Z793BC37EE” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE   DEPOSITI   CAUZIONALI   VERSATI   PER   TAGLI STRADALI EFFETTUATI NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMP ESTIVO DI NUOTO.. E MOLTO ALTRO PRESSO LA PISCINA SPORTING E SALA DELLE STELLE - CIG. ZE73C20C70 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1/B  DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA SARDINIA EVENT DI SASSARI PER IL NOLEGGIO,  INSTALLAZIONE E RILASCIO CERTIFICAZIONI PALCO E GAZEBO PER EVENTI . SMART CIG Z1F3C193DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ FEBBRAIO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6773.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ALL’ASSOCIAZIONE  SAN PASQUALE BAYLON DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (ANNUALITÀ 2023). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEL PORTO (CODICE ARES 0900630235). IMPEGNO DI SPESA. CUP H72B23003120001 - CODICE C.I.G. ZF83C29D3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER  REALIZZAZIONE DI DUE ATTIVITA’ TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ANNO 2023.  PROCEDURA DI  AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1/B DLGS N.36/2023 MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT. APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO DI SPESA . SMART CIG: “ZBF3BC3635”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DISPOSITIVO DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 50/2023, PER ERRONEA IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUL CAPITOLO DI BILANCIO. DISIMPEGNO DELLA SOMMA E  REINTEGRAZIONE DELLA DISPONIBILTÀ FINANZIARIA SUL CAPITOLO DI PROVENIENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2058.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ PAPER INGROSS ” DI DAVIDE FREGA DI LUNGRO (CS) , PER FORNITURA ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO.  CIG : Z493B8878C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA BULLITTA – PERIODO DAL 01.08.2023 AL 31.08.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA VEICOLO FORD RANGER TARGATO FB 080 WR, IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE . AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ACCOGLI ANGELO"  DI TEMPIO PAUSANIA CIG :  Z443C2D988</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO FORD RANGER TARGATO FB 080 WR, IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE . AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ACCOGLI ANGELO"  DI TEMPIO PAUSANIA CIG : Z4E3C29F73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>446.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO, TRAMITE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE " ENI " DI AIELLO LUIGI. MESE DI LUGLIO 2023. CIG: Z4A3C28AC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>893.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TELFONIA MOBILE IN CONVENZIONE "CONSIP",  RELATIVA AL IV° BIMESTRE 2023 . CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: Z8718872CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2058.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAIZONE CULTURALE VENTU D’AGLIOLA DI SANTA TERESA GALLURA PER LA CONFEZIONE DI ABITI TRADIZIONALI DEL PAESE. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANDAR PER MARE ED EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT E LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO INCARICO CIG: Z713C15E77 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ MARZO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14107.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ APRILE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14852.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25954.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA, DELLE LICENZE DI AGIBILITÀ ED AUTORIZZAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA IN LUOGO APERTO PRECEDENTEMENTE RILASCIATI ALLA PRESIDENTE DELLA ACCADEMIA MUSICALE  “ BERNARDO DEMURO”  DI TEMPIO PAUSANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR-FESR SARDEGNA 2014/2020, ASSE PRIORITARIO IV,LINEA D'AZIONE 4.3.1 "AZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI NEI COMUNI DELLA SARDEGNA "- II°LOTTO -II° ELENCO- REALIZZAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO COMUNALE, ADIBITO A CASA COMUNALE.- CUP H31B19000050006 - CIG 8126339316 – RESTITUZIONE PARZIALE SOMME FINANZIATE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10464.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 – LEGGE DI STABILITÀ 2023 – TABELLA E - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITÀ CAPOTESTA E REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (CUP H72F23000150002) – INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA TRUST TECNOLOGIES SRL., CON SEDE IN POMEZIA (RM) IN SS A48 PONTINA- KM. 20,100 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (N. 100 PEC-CONSIP) PERIODO 01 GENNAIO / 31 DICEMBRE 2023 (LOTTO CIG Z8E0E6C729).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 10 LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. ZDE3C10535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1485.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO “PROTEZIONE CIVILE LUNGONI” E “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SANTA TERESA GALLURA” PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  PER LA STAGIONE ESTIVA 2023. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 44 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO), MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.). LOTTO CIG ZD33C1052F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16104</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO  DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT). - LOTTO CIG: 9968466E5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>178271</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL R.U.P. DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ATTUAZIONE E LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI CON IL PNRR E FINANZIAMENTI A VALERE SU FONDI DIRETTI ED INDIRETTI U.E.:  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. LOTTO CIG: 9493245998- LIQUIDAZIONE ANTICIPO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2022-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO RAS- “BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2022/2023, D.LGS. 63/2017 - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/1/1 DEL 13.07.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA ADEGUAMENTO CANONE SECONDO DATI STAT ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022” - CODICE C.I.G. 7347456081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 176/1/1 - 177/1/1 - 178/1/1 – 179/11 – 212/1/1 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITÀ GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE E MAGGIO 2023” - CODICE C.I.G. 7347456081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEMOGRAFICI - INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO 01/01/2023-30/06/2023. LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI MAGGIO - GIUGNO 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI RELATIVO A “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA”. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CODICE CUP H37N19001820004 – CODICE CIG 898080176E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00116139 DEL 31.07.2023 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI LUGLIO 2023. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI PER IL 215° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DI SANTA TERESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ NEI CONFRONTI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI BONIFACIO. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA IL GIRASOLE DI SALVAGNIN EMMA &amp; C. SAS - C.I.G. Z423C2598B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI PER IL 215° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DI SANTA TERESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ NEI CONFRONTI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI BONIFACIO. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA GARDENA S.R.L. DI MILANO   - C.I.G. ZE33C24149</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI CATERING DA RENDERE IN OCCASIONE DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI UFFICIALI E DI PRESTIGIO PER L'ENTE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA KALDO CAFFE' S.A.S.  - C.I.G. Z933C1755B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PEROSNALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VV.F. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE " CAFÈ HOUSE SCIMÙ " DI NICOLETTA OGNO .CIG : Z3F3C23861</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>630.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI RELATIVO A “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA”. (CODICE CUP H37N19001820004 – CODICE CIG 898080176E). LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1048.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI  PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI LA CORTE DI GIUSTIZIA DI 2° GRADO DELLA SARDEGNA AVVERSO L'APPELLO PRESENTATO DALLA SOCIETA' D'ANDREA FIVE SRL IN MATERIA DI IMU 2016-- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE , AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, PER IL SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE E PULIZIA ORDINARIA, A SEGUITO DELL’UTILIZZO PER GLI EVENTI ESTIVI 2023, DEL PLESSO DI VIA DEL PORTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZC23C24DF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI - ESTRATTO CONTO N° 4/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PASSERELLE, CONGIUNZIONI E FERMAGLI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZZARE COME CAMMINAMENTI NEGLI ARENILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO. COD. CIG. ZD63C16DEC. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5337.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO INGRESSO SPIAGGIA PORTO QUADRO, PULIZIA SOTTOPASSAGGIO LU CANTARU E FORNITURA MATERIALE QUALE SABBIONE E TERRA NERA A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG Z373C17EE0). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8418</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO TOMASO MARIOTTI, SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z933C2CE7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16836</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ FEBBRAIO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18962.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA SILENE MULTISERVIZI SURL, RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINE E CUNETTE), LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA -  LOTTO CIG ZDD3C1D6C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA, LUGLIO 2023. CIG Z633BC292D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL TRIMESTRE FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2023 E MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115325 DEL 22.03.2023, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO N.8, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI FIRMA DIGITALE REMOTA ARUBA OTP MOBILE. (CIG ZB43A5008B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO N. 1830/2023 PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA GESTIONE SPERIMENTALE DELLA COSTITUENDA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GIUGNO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ MARZO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER TAGLIO STRADALE EFFETTUATO NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. SIG. ROBERTO MAURO MARCELLO COSSI, VIA LA MARMORA. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI APPARTAMENTI DEL CONDOMINIO BELLATERRA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - ESERCIZIO 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1111.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA IN POLIONDA, ADATTABILE ALL’ INSTALLAZIONE SU SUPPORTI PROVVISORI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG : Z883C2D552</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2152.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI NEI MESI GIUGNO LUGLIO 2023, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZD93C2CEB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2305.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 5 HARD DISK PER GLI UFFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z853C2CEA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI VARI LUGLIO 2023 SU EDIFICI COMUNALI (SEDE VV.FF., SCUOLE ELEMENTARI, PALAZZO COMUNALE). IMPEGNO DI SPESA. COD. Z2C3C1BBA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4271.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SA.GI.LE. S.R.L. CON SEDE IN VIA LA SCALITTA N.2 IN SANTA MARIA COGHINAS (SS), RELATIVO A LAVORI DI DEMOLIZIONE STRUTTURA IN ACCIAIO ADIBITA A CANILE COMUNALE, SITA IN LOCALITÀ BUONCAMINO. IMPEGNO DI SPESA. COD. ZE63C1141C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4537.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ALL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BAYLON DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ APRILE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17980.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E TECNICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002134702 DEL 31/07/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- CIG Z503A418AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ALLINEAMENTO DEL DEBITO SULLA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (PCC) PER GLI ESERCIZI 2021-2022. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002132277 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG ZC73A84A01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/A DEL 01.08.2023 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 07.08.2023 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO ., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA  N. 7- CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI MAGGIO/GIUGNO 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (ANNUALITÀ 2023). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA’ RELATIVA AL I SAL, DEL CERFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FE DEL 11/08/2023 DELLA DITTA SE.MO. ARTE SNC, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEL PORTO (CODICE ARES 0900630235). CUP H72B23003120001 - CODICE C.I.G. ZF83C29D3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER MOTORE MARINO BBTJ-8000105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. POLETTA SEVERINO PER LA CONCESSIONE DI UN CINERARIO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA A.VU.EDIL. SNC DI ANCHENZA ANTONIO &amp; C., CON SEDE IN VIA SEBASTIANO SATTA IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA IN VIA PRETE SANNA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZC33C30E67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “AREA PER LO SPORT E LO SVAGO” UBICATO IN S. TERESA GALLURA, LOCALITA’ LA MARMORATA, CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 4 MAPPALE 413. APPROVAZIONE BANDO E INDIZIONE ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI D’ASTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GIUGNO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9612.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR-FESR SARDEGNA 2014/2020, ASSE PRIORITARIO IV,LINEA D'AZIONE 4.3.1 "AZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI NEI COMUNI DELLA SARDEGNA "- II°LOTTO -II° ELENCO- REALIZZAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO COMUNALE, ADIBITO A CASA COMUNALE.- CUP H31B19000050006 - CIG 8126339316 – RESTITUZIONE PARZIALE SOMME FINANZIATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10464.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ MAGGIO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12367.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA F.LLI MATTOLA SNC DI FRANCESCO MATTOLA, CON SEDE IN VIA SEBASTIANO SATTA IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN’AREA PUBBLICA SITA IN VIA CAMPANIA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZDC3C2CE8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24878.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209/B DEL 16.08.2023 A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AD INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE PER I MACCHINARI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CENTRI COTTURA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. Z853B32A65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 BORSE STUDIO PER REDDITO E MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI “SALVATORE COSSU“ E “GIAN ADOLFO SOLINAS“ A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO NELL’A.S. 2022/2023- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/2023 DEL 18.08.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI STRAORDINARI VARI LUGLIO 2023 SU EDIFICI COMUNALI (SEDE VV.FF., SCUOLE ELEMENTARI, PALAZZO COMUNALE). LOTTO CIG. Z2C3C1BBA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 IN SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEE3BFDF75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3243</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) PER INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO (CALCIO A 5) E RELATIVI PARCHEGGI NELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA NAZIONALE. NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z383C38BB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', TOSAP E TARIG PER IL MESE DI DICEMBRE 2022, GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. C &amp; C SRL – CIG Z693C3AF74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5734.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTEGGIAMENTI DELLA TRADIZIONE .“LI FOCHI DI SANTU JUANNI” ANNO 2023”. LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI ANNO 1979. (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.168/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. C &amp; C SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', TOSAP E TARIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 – LEGGE DI STABILITÀ 2023 – TABELLA E - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITÀ CAPOTESTA E REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (CUP H72F23000150002) – APPROVAZIONE DIP - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA (CIG A005544DD8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2023” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. ZC83B7FE32.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA DITTA " ANCI DIGITALE S.P.A." PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE. CIG : Z8A3AFDAA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ZINCHI PER LE BOE DELLA ZONA A DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z713BFBDC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA” PER PAGAMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE, RELATIVE AL IV° BIMESTRE 2023. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE CONSIP 8718872CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DEL SIG. MOLINO RAIMONDO , PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO MEDIANTE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PATCH PANEL DA 16 PORTE UTP.CIG : ZC33B77B6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 09697/S   DEL 30.06.2023 ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE CONCERNENTE IL  RINNOVO DEL CANONE ANNUALE PER IL SOFTWARE CONTO E RELAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI RELATIVAMENTE ALL’ANNUALITÀ 2022-  CIG ZC63B16354</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141/FT2 DELLA DITTA SIST.EL INFORMATICA SRL PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISCOM 2023-CIG Z8A3936CA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER I NEOASSUNTI NEGLI UFFICI FINANZIARI DEGLI ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANCI SARDEGNA.CIG ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TELFONIA MOBILE IN CONVENZIONE "CONSIP". II° , III° E V° BIMESTRE 2023 . CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: Z8718872CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6264.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36659.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2023”). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CODICE CUP H73D23000020001 - CODICE CIG A007A7D56F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S. – REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – “AGIUDU TORRAU" – ANNUALITÀ 2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - CIG: Z43397E35B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45666000414</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAD - CIG: Z5B3B65B92 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1739</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ VILLA SAN GIUSEPPE SRL DI OLBIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-140</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÒ SERVIZI PER L'INFANZIA - SERVIZIO MENSA - CIG: Z1439BFA93 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA ESTIVA IN FAVORE DEGLI ADOLESCENTI ESTATE 2023 - CIG: ZEB3C03CC6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA IN FAVORE DEGLI ADOLESCENTI ESTATE 2023 - RESTITUZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: ZD83B7EEE6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/255</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - CIG. 9408498A28 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 240 E 242</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “MOGOL RACCONTA MOGOL”- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE EVENTO A FAVORE  DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE GOLDEN MUSIC EVENTS SARDINIA.  DI ARZACHENA C.F. 91040810904.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG: 9408498A28 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 239PA E 241PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA -GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 -PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO SPESE AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE " ACCOGLI ANGELO"  DI TEMPIO PAUSANIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO FORD RANGER TARGATO FB 080 WR, IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE .  CIG : Z4E3C29F73 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DON F. TEDDE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVAMENTE ALL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AFFIDATO AL DOTT. ING. GIOVANNI URGEGHE. CODICE CUP H72H19000030001 - CIG Z463BD9AD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA BARBARA LIBERA FANCELLO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA EVA CUSIMANO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 445/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI UN PRANZO DI RAPPRESENTANZA LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DEL RISTORANTE DA THOMAS &amp; C. S.N.C. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. ZB73B23FD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI FIORI E ADDOBBI IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI UFFICIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA, A TITOLO DI ACCONTO, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA EDEN PIANTE E FIORI S.N.C. DI ARZACHENA (SS) – C.I.G. ZE63BF1B2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA CLAUDIA SOLINAS PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO/ATTREZZATURE - UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG Z673C0E718 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>282.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU E TARI DIVERSI CONTRIBUENTI E VARIE ANNUALITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3795.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT). CUP H77H22002310002 - LOTTO CIG: 9812981817 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI CATERING PER LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DEL RISTORANTE DA THOMAS &amp; C. S.N.C. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. ZE83BE7AE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI UN PRANZO DI RAPPRESENTANZA LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DEL RISTORANTE DA THOMAS &amp; C. S.N.C. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. ZEE3B1F279</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE (EX CAT. GIURIDICA D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/FE DEL 15.05.2023 DELL’AVV MAURO MELE, CON SEDE LEGALE A OLBIA IN CORSO UMBERTO I° N. 150, RIGUARDANTE LA CAUSA ISCRITTA AL N. 429/2020 PROMOSSA DALLA BANCA FARMAFACTORING CONTRO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 2 MESI (CIG Z193BF8A98). -LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 16/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 15/2023 DEL 21.08.2023 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI COMUNALI, MESE GIUGNO LUGLIO 2023. LOTTO CIG ZD93C2CEB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2023 DEL 29.08.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE AGOSTO 2023. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 271/1/1 DEL 08.08.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO PERIODO GIUGNO 2023” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 270/PA DEL 04.08.2023 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ACQUISTO DI N. 10 LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). COD. CIG. ZDE3C10535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241/1/1 DEL 02.08.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO PERIODO MAGGIO 2023” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA IL TOCCO MAGICO DI PIRAS MAURO, CON SEDE IN VIA ENRICO MATTEI SNC, SETTIMO SAN PIETRO (CA), P.IVA 02308520929, RELATIVO ALLA FORNITURA DI PORTE DA CALCIO E ARREDI DA SPOGLIATOI PER IL CAMPO SPORTIVO TOMASO MARIOTTI, SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z803C41B9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20851.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI BENI DI RAPPRESENTANZA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA LEONI ARIANNA DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. Z713BE96A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TRIBUTI: APPROVAZIONE FLUSSO PER LA RISCOSSIONE FORZATA DEGLI ACCERTAMENTI IMU DI CONTRIBUENTI CON AREE EDIFICABILI RLATIVI AGLI ANNI D'IMPOSTA 2015 E 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE, PROGRAMMA TITOLO E MACROAGGREGATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 22.08.2023 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. SECONDA MENSILITÀ. LOTTO CIG ZEE3BFDF75.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DA TRASFERIMENTI – ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.N.A.C. PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO GARA N. 8997697 - CIG: 9712055154</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SPORT, IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACSEL SRL DI ROMA. CIG Z5E3C3E460.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI VARI DA UTILIZZARSI PER L’ACCOGLIENZA  IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INTRATTENIMENTI  SMART CIG: ZE23C2C757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI TARGHE E ATTESTATI PER IL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA PREMIAZIONI SPORTIVE DI DESOLE SEBASTIANO, OLBIA. CIG Z283C49117.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. REALIZZAZIONE PROGETTO “E CRIDIA CH’ERI TU…/E CREDEVO FOSSI TU…”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELENA MORANDO DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZAD3C4C1AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1/B  DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELL’ A. S. D. I VAGHI PER  SPETTACOLO MUSICALE: TRIBUTO ALLA CELEBRE BAND “THE BEATLES” 16.09.2023 A SANTA TERESA GALLURA. SMART CIG: Z843BC36F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3443</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. “FESTA DI SANTA RIPARATA” ANNO 2023, CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTA RIPARATA DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2022 E STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V23324760 DEL 22/08/2023 IN FAVORE DELL’IMPRESA “SEBACH SPA” PER REGOLARE NOLEGGIO E L’INSTALLAZIONE DI DUE BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE, PRESSO LA SPIAGGIA DI PORTO QUADRO (DET.IMP.224/2023 ) – SMART CIG ZA63BC3750</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI NOVEMBRE 2022, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64ENTI DEL 28.08.2023 DELLA DITTA IDEA UFFICIO, CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA N. 4, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI UN PROIETTORE PER L’AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z3B3B65CC0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT). – CUP H74D21000020002 – CIG A006D99231.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO  DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI  - LOTTO CIG: 9968466E5D - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/BIS DEL 25/08/2023 IN FAVORE DELL’IMPRESA  “EVENT SARDINIA SRL”. (DET.IMP.264/2023 ) - SMART CIG: Z1F3C193DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE A FAVORE DI “ ANCI DIGITALE SPA” PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ACI PRA RELATIVA AL PARCO CIRCOLANTE. CIG : ZC13C3A1EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE CANCELLI DI INGRESSO CIMITERI CITTADINI SANTA TERESA E BONCAMINU. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG. Z4B3C1AE6D-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>683.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI N. 3 HARD DISK HPE HD MSA 1.8TB 12G 10K 2.5 FAVORE DELLA DITTA CONCRETE S.R.L., P.IVA 11980230152, CON SEDE IN VIA F.LLI DI DIO 2/C, CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI). (LOTTO CIG ZD93C3B812) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE23C52E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2764.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA SA.GI.LE. S.R.L. CON SEDE IN VIA LA SCALITTA N.2 IN SANTA MARIA COGHINAS (SS), RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RISERVA IDRICA AD USO IRRIGAZIONE PRESSO ASILO NIDO DI SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. COD. Z4A3C2CE6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6824.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 05 MINI ISOLE ECOLOGICHE MODELLO “IL PUNTO” DA POSIZIONARE NELLE SPIAGGE COMUNALI. AFFIDAMENTO. COD. CIG. ZB53C17F80.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8784</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROGEL S.R.L. CON SEDE LEGALE IN P. LE EUROPA, 2 A GALLARATE (VA), RELATIVO AD ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC53C514A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13969</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E ASSISTENZA GIURIDICA EXTRA GIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. LOTTO- AGGIUDICAZIONE CIG : 9982444D60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47960.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50-COMMA 1-LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023,A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA DEADDIS S.C.A.R.L.- CON SEDE IN SEDINI IN VIA LA RAMPA N.10, PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA POSIDONIA DALLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE.- LOTTO CIG. ZEA3C1D170.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48539.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 461/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE AGOSTO E CONTRIBUTI SECONDO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI SERVIZIO SOCIALE - CIG. Z7E3B4A102 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA PIATTAFORMA CRM UTILE PER LA GESTIONE E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI LEGATE ALLE ATTIVITA’ SVOLTE ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIOEASYWEB CON SEDE IN QUARTU S. ELENA, VIALE COLOMBO 14 - P.IVA 03103100925. CIG: Z7D3BFC100</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NELLE DIVERSE ATTIVITÀ LAVORATIVE E ISTITUZIONALI SVOLTE DALL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z2D3B8BEC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “AREA PER LO SPORT E LO SVAGO” UBICATO IN S. TERESA GALLURA, LOCALITA’ LA MARMORATA, CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 4 MAPPALE 413. APPROVAZIONE BANDO E INDIZIONE ASTA PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI D’ASTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A TITOLO CAUZIONALE - PRATICA EDILZIA N. 536/2020 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI SANZIONE PAESAGGISTICA- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1190.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 514 DEL 2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2753.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ESTATE BAMBINI ANNO 2023 - CIG: 92091238B4 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125954.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO E MACROAGGREGATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), IN CONVENZIONE CONSIP SPA, PER N.60 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO) - LOTTO CIG Z8B3A21238.- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2023. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 680 DEL 25.08.2023 DELLA DITTA AR.CO.AL. S.R.L. CORRENTE IN LOC. LI LUCIANEDDI IN SANTA TERESA GALLURA (SS), P.IVA 01132650902, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 3 CLIMATIZZATORI DA INSTALLARE NEL PALAZZO COMUNALE. LOTTO CIG. ZC13919817</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: ZCE3B10857) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/308 DEL 30.08.2023 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). 4GG AGOSTO (LOTTO CIG ZD33C1052F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2300813 DEL 30.08.2023 DELLA CONCRETE S.R.L., P.IVA 11980230152, CON SEDE IN VIA F.LLI DI DIO 2/C, CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI). (LOTTO CIG ZD93C3B812)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 33683547 DEL 21.08.2023, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE LUGLIO 2023. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: DISIMPEGNO TOTALE DELLA SOMMA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 32 DEL 19/01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DI INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELLO STUDIO PIRO, CON SEDE A OLBIA (SS) IN VIA ACQUEDOTTO, PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA AL RUP NELLA PROGETTAZIONE, RELATIVA A “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE URBANA E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI PRESSO LA PIAZZA LIBERTÀ E VIA BECHI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”.    IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z253C52A37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10047.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS E NEWSLETTER. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2802/PA IN FAVORE DI PUBLIKA S.R.L. – CIG: Z7F3BD1DFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA MUSICALE BERNARDO DEMURO DI TEMPIO PAUSANIA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLE CELEBRAZIONI PER LA FONDAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNA CAT – LIQUIDAZIONE. CIG Z5E3BB0792.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 8/2022 PER L’ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA R.A.S. RELATIVO AL BANDO "TULIS TUTELA LINGUE SARDE" PER L'UTILIZZO DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 10, COMMI 3, 4 E 5 DELLA L.R. 22/2018 - ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA CIG. Z43397E35B - LIQUIDAZIONE FATTURA 45666000414 (RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 447 DEL 28.08.2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTTOR COLUMBANO - CIG: ZC139BFB1F - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) E SS.MM.II. RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO INEVASE AI SENSI DELLE L. 47/85 -794/94- 992/2003 E L.R. 04/2004    CIG  Z513B98B91. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1623022876,NR. 1623022874 E NR. 1623022875  DEL 08/08/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E PER ONERI RELATIVI AGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA NEL MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 163 DEL 21.04.2023 (R.G. 1602/2017) DEL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA- CONFERIMENTO INCARICO ALL’AVV. BRUNO CUCCU, CON STUDIO IN OLBIA, VIA GEORGIA, TORRE1, P.IVA 02553560901 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 462/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TARI  A FAVORE DI VARI CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3795.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. BANDO 28° EDIZIONE DEL PREMIO LUNGÒNI, ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PREMI IN DENARO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 1-LETTERA A) E DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. SNC CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO URBANO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 1 MESE (SETTEMBRE 2023). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z1F3C5B9B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 MOTORI DELLE POMPE DI IRRIGAZIONE IN PIAZZA BRUNO MODESTO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z153C5BCE5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9485.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO CULTURA, LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA, AGOSTO 2023. CIG Z633BC292D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3_23 DEL 30/08/2023  IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA BERNARDO DE MURO” PER REGOLARE REALIZZAZIONE EVENTI A SANTA TERESA GALLURA : “IL TEMPLARE” E “OMAGGIO ALLA CALLAS” DEL 22 E 28 AGOSTO 2023 (DET.IMP.265/2023 RDO NR. 417865 DEL 27/07/2023 SU SARD.CAT  ) - SMART CIG: ZBF3BC3635</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ESTIVI IN FAVORE DEGLI ADOLESCENTI - ESTATE 2023 - CAMP ESTIVO NUOTO E NON SOLO PRESSO LA PISCINA SPORTING E SALA DELLE STELLE SANTA REPARATA - LIQUIDAZIONE RICEVUTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ESTIVI ADOLESCENTI - EQUITAZIONE SUMMER CAMP 2023 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-164</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI CIG: Z0A3B738E5 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 303 E 324</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 263/1/1 DEL 04.08.2023 E 295/1/1 DEL 09.08.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITÀ GIUGNO E LUGLIO 2023” - CODICE C.I.G. 7347456081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTO DI N° 2 CASSETTIERE PER L'UFFICIO RAGIONERIA - CIG ZDE3C4DF8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE   DEPOSITI   CAUZIONALI   VERSATI   PER   TAGLI STRADALI EFFETTUATI NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI APPARTAMENTI DEL CONDOMINIO BELLATERRA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - ESERCIZIO 2023-2024. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1111.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE O.D.A NR. 7396120 SUL MEPA  (PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 361798) PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI TRE IMPIANTI DI BENVENUTO TERRITORIALE MONOFACCIALI. CIG: Z313C52B7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6807.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO - SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ASSISTENZA LOGISTICA AGLI OPERAI INSERITI NEL “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI CONTRASTO PER LE POVERTA’ ESTREME – SERVIZIO CIVICO COMUNALE” NEL PERIODO 01.03.2015/31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>155000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 15/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ DI LUGLIO 2023, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SETTORE ISTRUZIONE. ATTIVAZIONE SERVIZIO WIFI PER LE SCUOLE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A FAVORE DELL’IMPRESA SARDEGNA WIFI SRL UNIPERSONALE DI PALAU PER SERVIZIO LINEA DATI PER IL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2023. CIG Z85387B30E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1688. 20006/ 2023 DEL 05/09/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA  CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL  PERIODO 01 - 31 AGOSTO 2023. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' - CIG: Z023B1A428 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 8/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z753A257C9.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI LUGLIO 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI LUGLIO 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA MEDIA MARKET S.P.A A SOCIO UNICO, MEDIAWORLD DI VERANO BRIANZA (MB). CIG ZF03C632C0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>453.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI MESE AGOSTO 2023, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZD23C5F6B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2013</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI STRADA EXTRAURBANA (LA FILETTA, LA FICACCIA, MARAZZINO, BUONCAMINO E VAL DI MELA), RIPRISTINO FOGNATURE E TUBI ACQUE BIANCHE, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. (LOTTO CIG ZEB3C4047F). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13956.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA ESTIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNACAT. LIQUIDAZIONE SALDO. CIG ZD03B8C472.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARTBALLET”  DI SANTA TERESA GALLURA  PER REALIZZAZIONE EVENTO “DANZA NEL VENTO” III EDIZIONE – ANNO 2023. (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.179/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE. SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DI  MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA MEDIANTE PROCEDURA DI  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1/B, DEL D.LGS N.36/2023,  CON TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP “ SMART CIG  Z883C612CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE PER LA PERFORMANCE ANNO 2022, AI SENSI DELL’ART 69 DEL CCNL  21.05.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: ZCE3B10857) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ AGOSTO 2023. RETTIFICA ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE N° 531/1789 DEL 05/05/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI FAUSTO MANNONI - COD. CIG. ZC73BAAF32.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO -AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE NEL BURAS DELL’INSERZIONE N. 48538/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MEDIANTE GIROFONDO PER LA PUBBLICAZIONE NEL BURAS DELL’INSERZIONE CON CAUSALE: EC312.001-CDR01.01.16/BURAS (INSERZIONE N. 48538/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO - SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ASSISTENZA LOGISTICA AGLI OPERAI INSERITI NEL “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI CONTRASTO PER LE POVERTA’ ESTREME – SERVIZIO CIVICO COMUNALE” NEL PERIODO 01.03.2015/31.12.2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N. S/17 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ SILENE MULTISERVIZI S.U.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N° 3 SEDIE ERGONOMICHE PER IL SETTORE FINANZIARIO - CIG Z0B3C57D69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>882</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER ERRATO VERSAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTTOR CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE - CIG: ZE63C64D78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ABCDISCOUNT SRL - CIG: ZCD3C614BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO : IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E. CON SEDE A ROMA PER  IL PAGAMENTO ONERI S.I.A.E  RELATIVAMENTE AGLI EVENTI INSERITI NEL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI DA REALIZZARSI A SANTA TERESA GALLURA A PARTIRE DAL MESE DI SETTEMBRE 2023 ED ORGANIZZATI DAI SERVIZI CULTURA TURISMO E SPETTACOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PRIMA EDIZIONE “FESTIVAL ENOGASTRONOMICO SANTA TERESA GALLURA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE RICREATIVA TURISTICO CULTURALE GALLURESE DI ARZACHENA C.F. 91066580902</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI POTENZIAMENTO AL SERVIZIO ESTATE BAMBINI - CIG: Z903C64DD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7182.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2023”) CODICE CUP H73D23000020001 - CODICE CIG A007A7D56F AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54048.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59171.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PRESA D’ATTO SCIOGLIMENTO CONTRATTO D’APPALTO CON L’IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C., DI SESTU (CA).  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA ALI INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE LEGALE A CAGLIARI (CA), P.IVA 03151170929, PER IL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2023 AL 31 MAGGIO 2026. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>149028.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA GESTIONE SPERIMENTALE DELLA COSTITUENDA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 157 DEL 06/09/2023 A FAVORE DELL’IMPRESA SCENOSIST S.R.L.S PER LA GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA CIG: ZC43703A13 (AGGIUDICAZIONE RDO NR.  394184/2022 SU SARDEGNA CAT - DET. IMP 254/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PRIMO TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE MERCEDES EQA TARGATO GG095EM. AFFIDAMENTO INCARICO. COD CIG. ZD73C6F5FD. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>167.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE BATTERIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MOTOCICLI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MANNONI FAUSTO  DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: ZBE3C610AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1656.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VV.F. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE " CAFÈ HOUSE SCIMÙ " DI NICOLETTA OGNO. PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CIG : ZA23C60246</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1706.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. A FAVORE DELLA DITTA “ ITM TELEMATICA “ CON SEDE IN SASSARI,  PER GLI INTEVENTI TECNICI DI RICERCA GUASTI SUGLI APPARATI.CIG Z173C701FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “FESTIVAL ENOGASTRONOMICO SANTA TERESA GALLURA” I EDIZIONE 2023.  LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE EVENTO A FAVORE  DELL’ASSOCIAZIONE RICREATIVA TURISTICO CULTURALE GALLURESE DI ARZACHENA C.F. 91066580902</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3724908/2023  SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DI  MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE ATTI.  SMART CIG  “Z883C612CC"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12322</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA - SAN PASQUALE ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - CIG: Z993C6C100 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2023-2024 - CIG: A00D211AFF - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>147029.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE AGOSTO E CONTRIBUTI SECONDO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA -  LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SALDO PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PER UN MESE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER N. 3 UNITA', AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA (EX CAT. GIURIDICA C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E TECNICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002137674 DEL 31/08/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- CIG Z503A418AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MOLINO MARIA PAOLA PER ACQUISTO MATERALE DI CANCELLERIA - CIG ZD43C15BBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA PALMIERI LUCA E FRANCESCO SNC - COD. CIG. Z673C0E718. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.50/FE PA_2023 DEL 04.09.2023 RELATIVO AI “LAVORI DI RIPARAZIONE CANCELLI DI INGRESSO CIMITERI CITTADINI IN SANTA TERESA E BONCAMINU" - ALLA DITTA USCIDDA GIOVANNI CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE "LI LUCIANEDDI" IN SANTA TERESA GALLURA. - CIG. Z4B3C1AE6D. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALE PER MESI 24 CON SCADENZA FINALE AL 30.11.2023, IN CONVENZIONE “CONSIP MULTIFUNZIONE 25”, DI N.6 FOTOCOPIATRICI DIGITALI DI FASCIA ALTA, COLORE A3, MODELLO WORK-CENTRE 7845VI, CON NETWORK SCANNING, INTERNET FAX, SERVER FAX E KIT FORATURA, CON LA SOCIETÀ XEROX SPA, CON SEDE IN SESTO SAN GIOVANNI IN VIA TOMMASO EDISON N.110 (LOTTO CIG Z6233A30B3). LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRALE PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023 N. 2300006038/G DEL 05.09.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 04.09.2023 RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2023. LOTTO CIG. ZEC39E64A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00119241 DEL 01.09.2023 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 31^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 55^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “INTERVENTO DEL SERVIZIO RIMOZIONE DELLA POSIDONIA DALLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DI SANTA REPARATA, CAPO TESTA RENA DI PONENTE E CONCA VERDE”, ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L. - COD. CIG. ZEA3C1D170.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/314 DEL 31.08.2023 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI UN ACCESS POINT CISCO MERAKI PER UFFICIO TURISTICO (LOTTO CIG Z783BB70A0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE FLAG SARDEGNA - ANNUALITA' 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECO OLBIA SRL CON SEDE IN VIA GIAPPONE N.4 OLBIA, DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE DI TIPO ETERNIT, SITO PRESSO LA SPIAGGIA DI CAPO TESTA "ZIA COLOMBA" IN SANTA TERESA GALLURA.- IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZC63C6F74A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI SANZIONE PAESAGGISTICA- PRATICA N. 7/2022- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1190.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: ZB93C6ECEC - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1656.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI LIBRI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA BARDAMÙ DI ANDREA DEIANA DI BORTIGIADAS, LA LIBRERIA DELL’ISOLA DI PAOLO SORBA EDITORE DELLA MADDALENA, LIBRERIA GIURIDICA S.R.L. DI OLBIA. CIG ZF53C5A8DF, ZF63C5A924, Z0E3C5A95C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8464.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI TRINCIATURA DELLE CANNE NEL COMPLUVIO ACQUE PIOVANE IN LOC. LI LUCIANEDDI, A FAVORE DELL’IMPRESA LUCIA SRL, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, P.IVA 02589810908 (LOTTO CIG ZE43C6F592). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9638</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10460.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ARCHIVIO STORICO. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE D’IMPEGNO N. 1497/247 DEL 01/08/2023, A FAVORE DELLA RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE – AGORÀ SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA, CON SEDE IN VENEZIA MESTRE, A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE RAS PER IL RECUPERO DELLE ORE IN CUI IL SERVIZIO È STATO SOSPESO A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA. C.I.G. 8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14751.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21046.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTA PATRONALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGÒNI (ANNO 1979)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI MARZO/APRILE 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI CON ELICOTTERO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E BONIFICA DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE” RICADENTI ALL’INTERNO DEL S.I.C. - SITO DI INTERESSE COMUNITARIO DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”) E ALL’INTERNO DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z433C79CFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2137.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, LABORATORI DI ARTE, SPORT E CINEMA, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL PRIMO INCONTRO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: Z3A3C7A265</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13176</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E SUPERVISIONE CON FINALITÀ DI CONTROLLO DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE” RICADENTI ALL’INTERNO DEL S.I.C. - SITO DI INTERESSE COMUNITARIO DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”) E ALL’INTERNO DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: ZF03C796A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE FESTA PATRONALE 2023 A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGÒNI (ANNO 1979)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/A DEL 04.09.2023 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 07.09.2023 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO ., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA  N. 7- CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. S/20 ALLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE FLAG SARDEGNA - ANNUALITA' 2023 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER ERRATO VERSAMENTO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LA BEDDULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAB3C765AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/2019 ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) E SS.MM.II. - MISURA NIDI GRATIS - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10598.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, LABORATORI DI ARTE, SPORT E CINEMA, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL PRIMO INCONTRO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRARTE, CON SEDE LEGALE IN OLBIA, VIA COMO 1, C.F E P.IVA 02418490906. CIG: Z3A3C7A265</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13176</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E SUPERVISIONE CON FINALITÀ DI CONTROLLO DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE” RICADENTI ALL’INTERNO DEL S.I.C. - SITO DI INTERESSE COMUNITARIO DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”) E ALL’INTERNO DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO “FANARI DIEGO ANTONIO” CON SEDE LEGALE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I N. 25 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02769640901. CIG: ZF03C796A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/23 DEL 08.09.2023 A FAVORE DELL'ARCH. MARCELLO PIRO, CON SEDE A OLBIA (SS) IN VIA ACQUEDOTTO, PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA AL RUP NELLA PROGETTAZIONE, RELATIVA A “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE URBANA E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI PRESSO LA PIAZZA LIBERTÀ E VIA BECHI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. CIG. Z253C52A37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: ZD83B7EEE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: ZC13A82517 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 18/2023 DEL 12.09.2023 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI COMUNALI, MESE AGOSTO 2023. LOTTO CIG ZD23C5F6B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/330 DEL 13.09.2023 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG ZD33C1052F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 19/2023 DEL 14.09.2023 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 MOTORI DELLE POMPE DI IRRIGAZIONE IN PIAZZA BRUNO MODESTO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z153C5BCE5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA PAOLA GIOVANNA SARDO PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE RIMBORSO BIMESTRE LUGLIO E AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2022 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DEL 30%. CIG: Z243B775D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 366/10 A FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SERVIZI SRL PER L’INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023. CIG. Z603A6B1D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI CONTENITORI A SCOMPARTI PER RIFIUTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA NON SOLO ARREDO S.R.L. DI CASALSERUGO (PD). C.I.G. Z9C3BE5BA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI PER IL 215° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DI SANTA TERESA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ NEI CONFRONTI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI BONIFACIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA IL GIRASOLE DI SALVAGNIN EMMA &amp; C. SAS - C.I.G. Z423C2598B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 16/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AL CANONE MENSILE RELATIVA ALLE MENSILITÀ DI AGOSTO 2023, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOTTO CIG 8860776FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “REALIZZAZIONE PRIMO TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE MERCEDES EQA TARGATA GG095EM”, ALLA DITTA SPECIAL CAR SPA DI ELMAS (CA). - COD. CIG. ZD73C6F5FD. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRARTE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELL’EVENTO FESTA DELLA BANDIERA BLU 2023, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNA CAT – LIQUIDAZIONE. CIG Z023B9A74C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 17/2023 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE NELL’AULA CONSILIARE - LOTTO CIG Z1E3B77C0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00117417 DEL 31.08.2023 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI AGOSTO 2023. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N.514 DEL 2012 -LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17  DEL D.LGS. N. 36/2023  A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)-  PER LA FORNITURA DI N. 5  DISPOSITIVI PER FIRMA- IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA93C838E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>335.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 156 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2619.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ASSISTENZA TECNICA SERVER E NAS HP, A FAVORE DELLA DITTA CONCRETE S.R.L., P.IVA 11980230152, CON SEDE IN VIA F.LLI DI DIO 2/C, CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI).  (LOTTO CIG ZCA3C8030E) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7338.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A., A TITOLO DI REINTEGRO DEL FONDO COSTITUITO PER L’AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA PRESSO IL PROTOCOLLO GENERALE, MEDIANTE VERSAMENTO SUL C/C POSTALE INTESTATO AL PROVIDER AZOLVER ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO  DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI - LOTTO CIG: 9968466E5D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ IP IMPRESA SERVIZI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>178271</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROGEL S.R.L. CON SEDE LEGALE IN P. LE EUROPA, 2 A GALLARATE (VA), RELATIVO AD ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZC53C514A1. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 526/1767 DEL 01/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO ISTITUZIONALE TRA L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE REGIONALE MAURO PORCU E I DIRETTORI DELLE AREE MARINE PROTETTE E DEI PARCHI DELLA SARDEGNA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL RISTORANTE DA THOMAS DI SANTA TERESA GALLURA CIG Z133C8A874</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/00 DEL 18/09/2023 IN FAVORE DELL’IMPRESA “PREGI SRL” DI UDINE PER REGOLARE REALIZZAZIONE EVENTI A SANTA TERESA GALLURA : TRE SERATE DI “DISCOTECA IN PIAZZA” CON IL DJ RENATO PONTONI 25.07.2023, 11.08.2023 E 14.09.2023  (DET.IMP.229/2023 RDO NR. 3662196/2023 SU MEPA CONSIP SMART CIG: Z803BC35E5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO - NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE SEMI-AUTOMATICA DM90I - LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ IMPRESA AZOLVER ITALIA S.R.L. DI MILANO. (PERIODO 15/09/2023 – 14/12/2023) - C.I.G. ZAB2A32023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE:  VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI APPARTENENTI AI MEDESIMI PROGRAMMA, MISSIONE TITOLO E MACROAGGREGATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER L’INTERVENTO A CALA GRANDE”, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL- COD. CIG. ZF03C8DA37. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>128</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ MAGGIO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/23 DEL 19.07.2023 A FAVORE DEL ARCH. PIAN. TERR. ALDO TEDDE, CON STUDIO IN VIA G. GALILEI N. 3, 07017 POAGHE (SS), P.IVA 01163750902, RELATIVA ALL’INCARICO DI VARIAZIONE CATASTALE DI DESTINAZIONE D’USO DI UN FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA CAIROLI N. 8 (EX ASILO – ATTUALE SEDE MISERICORDIA). LOTTO CIG Z2E36FDCB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI APRILE - GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARBETTA PER ACQUISTO TONER PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZA23C15B01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER ADESIONE ALL’OPZIONE QUOTA FLESSIBILE 103( LEGGE N.197/2022)  DEL DIPENDENTE VILLANI PAOLO CON DECORRENZA 31.12.2023. COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DALL’01.01.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO RECUPERO SPESE GIUDIZIO LIQUIDATE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI SASSARI A FAVORE DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) PER L’ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ACQUISIZIONE AREA IN LOC. PORTO POZZO DI PROPRIETA' DELLA SOC. DONY SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE IN MATERIA DEL NUOVO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.47 DEL 05/07/2023 ALL’ ASSOCIAZIONE SARDA DEGLI ENTI LOCALI – A.S.E.L. CIG: Z953BB8FF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO EMESSO DALLA AGNEZIA DELLE ENTRATE DI TEMPIO PAUSANIA PER TASSA DI PROPRIETA’ RELATIVA AI MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. CIG : ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>212.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI VARI AGOSTO 2023 SU EDIFICI COMUNALI (SCUOLE ELEMENTARI SAN PASQUALE, PALAZZO COMUNALE, CASERMA CC, TRILOCALE COMUNALE). IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z873C74A51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4168.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA ALLA DITTA DATAMARKET S.R.L., CON SEDE IN TERAMO (TE), VIA BAFILE N. 8, P.IVA 00884490673, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI UNO SCANNER PLOTTER PER L’UFFICIO OO.PP. DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. ZCA3C223FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9257.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA RAMITOURS SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267PA DEL 08.09.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' - CIG: ZCD3C614BA - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 9/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " ANCI DIGITALE SPA" PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI " CUSTOM ACI PRA" 2023. CIG: ZC13C3A1EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “MAGGIOLI SPA ” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) , PER ADESIONE AL SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEI FLUSSI DI PAGAMENTO MEDIANTE “PAGOPA”.  CIG : Z493B8878C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI CON ELICOTTERO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E BONIFICA DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE” RICADENTI ALL’INTERNO DEL S.I.C. - SITO DI INTERESSE COMUNITARIO DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”) E ALL’INTERNO DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STAR WORK SKY S.A.S., CON SEDE A STREVI (AL), P.IVA 01466880067. CIG: Z513C644AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO TECNICO PER IL PERSONALE DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IL TIMONE DI SPOSITO SALVATORE, CON SEDE LEGALE IN LOCALITÀ LI LUCIANEDDI N. 54/A A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 01550840902. CIG: Z533BF17D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO UNO ALL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU, CON SEDE IN VIA MARCONI N. 12 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02910040902. CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2021 – AMP PER IL CLIMA: LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% DEGLI ONORARAI DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE INTERVENTI ALLO STUDIO SARLAND INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL. CIG: Z0C38DC0EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA “INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2020 – AMP PER IL CLIMA”: LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% DEGLI ONORARAI DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE INTERVENTI ALLO STUDIO STP STUDIO ENGINEERINGTEAM S.R.L.. CIG: ZD234131C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT),  CUP H38G20000000006 -  C.I.G. 9992577766  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SEGASIDDA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER L’APERTURA DELLA NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “F.LLI NASEDDU S.R.L..”, CON SEDE LEGALE IN ZONA ARTIGIANALE, LOCALITÀ LA PRUGNOLA, SANTA TERESA GALLURA – C.F. 00347920902, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: ZCF3C9626E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>123</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "FINANZA E TRIBUTI LOCALI - CIG  Z263C961FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIANTE DI ARREDO PER L’APERTURA DELLA NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETÀ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C SAS, CON SEDE LEGALE NELLA ZONA ARTIGIANALE, LOCALITÀ LA PRUGNOLA, SANTA TERESA GALLURA – C.F. 02234510903, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: ZBE3C965B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>689</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIO RACK E PATCH CORD PER COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELLA NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITM TELEMATICA CON SEDE LEGALE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 28 – P.IVA 01560530907, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z443C98294</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>902.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI NUMERO CINQUANTA BOMBOLE PER IMMERSIONI SUBACQUEE DA 15 LITRI CARICATE CON ARIA PER ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLU DIVE CENTER DI ALFRED CARLI CON SEDE LEGALE IN VIA NAZIONALE N. 73 A SANTA TERESA GALLURA – P.IVA 02058710902, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z3A3C99188</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESS POINT MERAKI MR4 WIFI PER COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELLA NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATHENA SRL CON SEDE LEGALE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 28 – P.IVA 01368460901, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: ZE23C988E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1207.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI UTILIZZO DELLA SALA DEL CINEMA ARENA ODEON PER ATTIVITÀ DI EUCAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: AFFIDAMENTO ALLA DITTA APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO CON SEDE LEGALE IN VIA CAPO TESTA N. 6 A SANTA TERESA GALLURA – P.IVA 02547940920, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: ZB13C9952C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CERAMICHE ARTIGIANALI DI ARREDO PER L’APERTURA DELLA NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARIANNA LEONI, CON SEDE LEGALE IN VIA LU CALTERI 39, SANTA TERESA GALLURA – C.F. 02492640905, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: ZF13C967AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - EROGAZIONE CONTRIBUTO CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1656.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PELLICOLA DECORATIVA SU ARREDI ALL’INTERNO DELLA NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRO SERVICE DI GIANNI SPANO CON SEDE LEGALE A LURAS IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 12, P. IVA 02596410908, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: ZE33C9787D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2793.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - MYCITY, DELLA GESTIONE DEL DOMINIO E DELLE CASELLE MAIL DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA S. VITALE N. 7 A BOLOGNA – P.IVA 00089070403, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: ZC83C98EA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3843</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI NATURA TEMPORANEA E OCCASIONALE, PER UN NUMERO DI 25 INTERVENTI ON-SITE, AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, AL TECNICO FABIO TINTERI, PER SUPPORTO AGLI INTERVENTI TECNICI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17  DEL D.LGS. N. 36/2023  A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)-  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO . DECRETO 25 LUGLIO 2023 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (G.U. N.181 DEL 4-8-2023)  - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB43C9AD83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE " CAFE’ HOUSE DI SCIMU’ "  DI NICOLETTA OGNO , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. MESE DI LUGLIO 2023 .  CIG : Z3F3C23861 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA GESTIONE SPERIMENTALE DELLA COSTITUENDA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER APPARTAMENTO COMUNALE SITO NEL CONDOMINIO “LI PINI” - CIG Z963C03688 – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_23 DEL 29/09/2023  A FAVORE DELLA IMPRESA MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS PER REGOLARE REALIZZAZIONE DI  INTRATTENIMENTI ESTIVI PER BAMBINI A SANTA TERESA GALLURA. SMART CIG: Z943BC3567</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2023 DEL 10/09/2023  A FAVORE DELL’ A. S. D. I VAGHI PER  REGOLARE REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE DEL 16.09.2023 (TRIBUTO AI BEATLES) A SANTA TERESA GALLURA. SMART CIG: Z843BC36F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI CON ELICOTTERO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E BONIFICA DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE” RICADENTI ALL’INTERNO DEL S.I.C. - SITO DI INTERESSE COMUNITARIO DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”) E ALL’INTERNO DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STAR WORK SKY S.A.S., CON SEDE A STREVI (AL), P.IVA 01466880067. CIG: Z433C79CFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA “CAPPELLE GENTILIZIE” ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI BONCAMINU.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2023 DEL 25.09.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI STRAORDINARI VARI AGOSTO 2023 SU EDIFICI COMUNALI (SCUOLE ELEMENTARI SAN PASQUALE, PALAZZO COMUNALE, CASERMA CC, TRILOCALE COMUNALE). LOTTO CIG. Z873C74A51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2023” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. ZC83B7FE32.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/2023 DEL 19.09.2023 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI STRADA EXTRAURBANA (LA FILETTA, LA FICACCIA, MARAZZINO, BUONCAMINO E VAL DI MELA), RIPRISTINO FOGNATURE E TUBI ACQUE BIANCHE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZEB3C4047F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, COMPRESA LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE STESSE, RICADENTI NEL CENTRO E NELLE FRAZIONI. PROROGA 1 MESE (CIG Z1F3C5B9B5). -LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 17/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CMN GARDEN SNC. DI VITTORIO MODESTO E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN LOCALITÀ LI CUMANDANTI, RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI PUBBLICITARI ED INSEGNA LUMINOSA DIGITALE A LED NEI LOCALI DELL’EX MEDIATECA, UBICATI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUMERO UNO SARDEGNA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA R. MORANDI N. 2/E A SASSARI (SS) P.IVA 02383340904. CIG: ZDB3B77817</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI UTILIZZO DELLA SALA DEL CINEMA ARENA ODEON PER ATTIVITÀ DI EUCAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO CON SEDE LEGALE IN VIA CAPO TESTA N. 6 A SANTA TERESA GALLURA – P.IVA 0254794092. CIG: ZB13C9952C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/10 DEL 13.09.2023 A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI NELL’ A.S. 2022/2023 LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA COMPAGNONE “DI PALAU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIO RACK E PATCH CORD PER COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELLA NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITM TELEMATICA CON SEDE LEGALE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 28 – P.IVA 01560530907. CIG: Z443C98294</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CERAMICHE ARTIGIANALI DI ARREDO PER L’APERTURA DELLA NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARIANNA LEONI, CON SEDE LEGALE IN VIA LU CALTERI 39, SANTA TERESA GALLURA – C.F. 02492640905. CIG: ZF13C967AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER L’INTERVENTO A CALA GRANDE”, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL- COD. CIG. ZE43CA2748. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI - TRATTAMENTO DI TRASFERTA: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CULTURA, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ ERARIALE DA ILLECITA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E PATROCINI. CIG Z4A3C9C0FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGIUNZIONI E FERMAGLI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZZARE COME CAMMINAMENTI NEGLI ARENILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO. COD. CIG. ZAB3C99F52. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>877.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1/B  DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELL’IMPRESA FIORENTINO MUSIC SERVICE DI OLBIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO , INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA AUDIO LUCI PER EVENTO FESTA DELLO SPORT DI SETTEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. SMART-CIG ZC23C9CDB8;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA(ROTTAMAZIONE-QUATER) DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE INTESTATI ALL’ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2696.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 – LEGGE DI STABILITÀ 2023 – TABELLA E - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITÀ CAPOTESTA E REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA (CIG A005544DD8 - CUP H72F23000150002) – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68721.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE " CAFE’ HOUSE DI SCIMU’ "  DI NICOLETTA OGNO , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2023 .  CIG : ZA23C60246.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “LAZZARI SRL " DI MAGLIE (LE) PER LA FORNITURA DI DISSUASORI STRADALI MODELLO “ROMA” ESTRAIBILI A NORMA DEL C.D.S. .  CIG : Z5339066EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “LAZZARI SRL " DI MAGLIE (LE) PER LA FORNITURA DI TRANSENNE STRADALI A NORMA DEL C.D.S. .  CIG : Z883B3FFF7 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SU PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, A SEGUITO DELL’OMESSA INDICAZIONE DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI NELLA FATTURA A SALDO DEL SERVIZIO  DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA ESTIVA DA PARTE DELL’IMPRESA COOLTOUR GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 33767659 DEL 18.09.2023, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CANONE AGOSTO 2023 E FATT. N. 53113886 DEL 06.07.2023 PER RIMBORSO SINISTRI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34A DEL 27/09/2023  IN FAVORE DELL’IMPRESA “AGENZIA R&amp;G MUSIC DI OLBIA  PER REGOLARE REALIZZAZIONE N°10 EVENTI A SANTA TERESA GALLURA STAGIONE ESTIVA 2023 (DET.IMP.244/2023 RDO NR. 417618 DEL 21/07/2023 SU SARD.CAT) - SMART CIG: Z0F3BC34DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI UNO SCANNER PER L’UFFICIO ANAGRAFE A FAVORE DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C., CON SEDE IN FAGAGNA (UD), PIAZZA MARCONI N. 11, P.IVA 01486330309.  (LOTTO CIG Z5E3C83D35) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>540.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1/B DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA VIDEO SOUND DI PORTO TORRES PER NOLEGGIO INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA PER EVENTO FESTA DELLO SPORT DI SETTEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAF3C9CE7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 IN SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MESE SETTEMBRE - CIG: Z613CA6605</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>888.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 IN SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MESE OTTOBRE - CIG: ZD63CA6824</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2221.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER L’INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI/ANPR - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z0E3C92691.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) PER INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA” IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1D3CA6943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3702.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ESTIVI IN FAVORE DEGLI ADOLESCENTI - CORSO EDUCAZIONE ATTRAVERSO LA VELA - ESTATE 2023 - CIG. Z713C15E77 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “SILENT SARDINIA FESTIVAL” V EDIZIONE, ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA SU PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, A SEGUITO DELL’ERRATA COMUNICAZIONE DEL CODICE IBAN DA PARTE DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE “ROERSO MONDO”, IN RELAZIONE ALL’ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO EROGATO CON DETERMINAZIONE N.216/2023 CHE SI RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA MEDIA MARKET S.P.A A SOCIO UNICO, MEDIAWORLD DI VERANO BRIANZA (MB). CIG ZF03C632C0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE E PULIZIA ORDINARIA, A SEGUITO DELL’UTILIZZO PER GLI EVENTI ESTIVI 2023, DEL PLESSO DI VIA DEL PORTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE. CIG ZC23C24DF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1623027851,  NR.1623027863 E NR. 1623027852  A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E PER ONERI RELATIVI AGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA NEL MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>19/09/2023 - 2° WORKSHOP PARTECIPATIVO DEL PIANO DELLA RETE DI PORTUALITA’ TURISTICA DELLA R.A.S. MISSIONE DEL VICESINDACO ANTONIO MURA: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO ISTITUZIONALE TRA IL SINDACO DI SANTA TERESA GALLURA E IL SINDACO DI FOLGARIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL RISTORANTE DA THOMAS DI SANTA TERESA GALLURA CIG Z0B3CAC093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.LLI NASEDDU S.R.L. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z083CA84F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1113.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 156 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2619.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE A TITOLO DI PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. CIG: ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6029.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 25.09.2023 DELLA DITTA SA.GI.LE. S.R.L. CON SEDE IN VIA LA SCALITTA N. 2 IN SANTA MARIA COGHINAS (SS), RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE RISERVA IDRICA AD USO IRRIGAZIONE PRESSO L’ASILO NIDO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z4A3C2CE6A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 25.09.2023 DELLA DITTA SA.GI.LE. S.R.L. CON SEDE IN VIA LA SCALITTA N. 2 IN SANTA MARIA COGHINAS (SS), RELATIVO A LAVORI DI DEMOLIZIONE STRUTTURA IN ACCIAIO ADIBITA A CANILE COMUNALE, SITA IN LOCALITÀ BUONCAMINO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZE63C1141C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: ZCE3B10857) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP, RELATIVE AL II° BIMESTRE 2023.  CIG : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP, RELATIVE AL V° BIMESTRE 2023.  CIG : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP, RELATIVE AL III° BIMESTRE 2023.  CIG : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 02.10.2023 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ SETTEMBRE 2023. LOTTO CIG Z613CA6605.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2023 DEL 19.09.2023 DELLA DITTA LUCIA SRL, CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA CARLO FELICE N. 78, P. IVA 02589810908, RELATIVA AI LAVORI DI TRINCIATURA DELLE CANNE NEL COMPLUVIO LI LUCIANEDDI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZE43C6F592)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “EVENTI ESTIVI 2023 A SANTA TERESA GALLURA” - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA C.F./P.IVA 91045090908</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “A MANU TENTA” EDIZIONE 2023 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE  DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “GRUPPO FOLK SAN GIORGIO USINI” PER REALIZZAZIONE FESTIVAL A SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “GIESSE FORNITURE SRL” DI SASSARI PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO . CIG : Z6D3B623A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “GIESSE FORNITURE SRL” DI SASSARI PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER GLI ADDETTI AL SETTORE POLIZIA LOCALE. CIG : Z0A3C2487D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ IN OUTSOURCING ”  DEL SERVIZIO DI NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI A VEICOLI CON TARGA ESTERA O A CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO, TRAMITE IL MEPA, ALLA SOCIETÀ " NIVI S.P.A.”  DIVISIONE EMO "- EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING, PER TRE ANNI . CIG: Z633B8F09A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “GIESSE FORNITURE SRL” DI SASSARI PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER GLI ADDETTI AL SETTORE POLIZIA LOCALE. CIG : ZCA3C18529</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “GIESSE FORNITURE SRL” DI SASSARI PER INTEGRAZIONE VESTIARIO UNIFORME AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO . CIG : Z0E3C0C83E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA NR. V23374946 DEL 21/09/2023 IN FAVORE DELL’IMPRESA “SEBACH SPA” PER REGOLARE NOLEGGIO E L’INSTALLAZIONE DI DUE BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE, PRESSO LA SPIAGGIA DI PORTO QUADRO (DET.IMP.224/2023 ) – SMART CIG ZA63BC3750</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - IMPEGNO DI SPESA CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2498.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4996.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/2019 ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) E SS.MM.II. - MISURA NIDI GRATIS - EROGAZIONE CONTRIBUTO PRIMO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10598.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARKÈ ENGINEERING S.R.L., CON SEDE A SASSARI (SS) IN VIA LU FUNGAZZU N. 23/A, PER PROGETTAZIONE DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PALASPORT GIANNI D’ARCO (PREVENZIONE INCENDI, IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO ANTINCENDIO)  IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. ZA13C808AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 38 DEL 13/06/1989 “OPERE PER L'EDILIZIA DI CULTO”, ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 (EX ART. 12 L. N. 10/77 “BUCALOSSI”). LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ACCANTONATE PER L’ANNUALITÀ 2023 RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE, DESTINATA PER L’EDILIZIA DI CULTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42713.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE " F.M. MOTOR " DI FRANZONI MICHELE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOCICLI HONDA , ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE.  CIG : ZCC3BB534D .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA NON COMPARATIVA PER UN INCARICO EX ART. 110, COMMA 2 DEL T.U.E.L. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE SCIENTIFICO/RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA-PUNTA FALCONE”. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z753A257C9.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAB3C765AB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO AL PAGAMENTO DI UN'UTENZA ENEL INSOLUTA. DISPOSIZIONE ANTICIPO DI CASSA TRAMITE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN VIALE LA FUNTANA N. 4 - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SHARDANA NURAGICI - CIG: ZD43CB4435</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), P.IVA 02396680122, RELATIVO ALLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZF53CAE336</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2379</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE  “AGIUDU TORRAU”. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “  PISCHEDDA GIULIO ” DI SANTA TERESA GALLURA , PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO . CIG : Z7B3AD9CF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA COMPAGNONE DI PALAU “A.S. 2023/2024– IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. MANIFESTAZIONE SPORTIVA ˝5° AUTO MOTO RADUNO D’EPOCA ANNO 2023˝ ORGANIZZATO DALLA A.S.D. MOTO CLUB  SANTA TERESA GALLURA PER LA  GIORNATA DEL 15 OTTOBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DI MANNIN FAUSTO DI SANTA TERESA GALLURA PER ACQUISTO CARBURANTE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO. CIG : Z8D3BAE337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 518/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 CHE HA ISTITUITO IL “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - “AGIUDU TORRAU” - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DI MANNONI FAUSTO DI SANTA TERESA GALLURA PER ACQUISTO DI DUE BATTERIE AD USO DEI MOTOCICLI DI SERVIZIO. CIG : ZBE3C610AF .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00119561 DEL 25.09.2023, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE APPARECCHI LED IN VIA LA FUNTANA E LOC. LA FILETTA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z773B677B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00119560 DEL 25.09.2023, DELLA DITTA ENEL SOLE SRL, CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO GUASTI IP IN LOC. SANTA REPARATA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z773B677B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z133A8874D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z6C3A3AC86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>432.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI PREMI E OMAGGI PER IL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA CARTOLERIA DI ROGGERO ANTONIO SAS DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZAE3CBE687</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>471.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS- COD. CIG. ZBE3CBA635. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>999.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 519/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA(ROTTAMAZIONE-QUATER) DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE INTESTATI ALL’ENTE-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2696.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2.938 DEL 27.09.2023 PER “REVISIONE MINISTERIALE AUTOMEZZI COMUNALI” (ALFA ROMEO DG483ZS) ALLA DITTA EURORICAMBI SNC - OFFICINA – CENTRO REVISIONE. - COD. CIG. Z78399878E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTENZIAMENTO AL SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2023 - CIG: Z903C64DD2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTTOR CARLO COLUMBANO - CIG: ZC139BFB1F - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTTOR CARLO COLUMBANO - CIG: ZE63C64D78 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 - N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - APPROVAZIONE BANDO - APERTURA DELLE ISTANZA PER IL PERIODO DAL 06 OTTOBRE 2023 E FINO AL 20 OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ FARE SRL” CON SEDE A CREMONA  PER ACQUISTO DI BARRIERA MOBILE “ STOP &amp; GO ” AD APERTURA MANUALE. . CIG : Z383BBD217</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “AREA PER LO SPORT E LO SVAGO” UBICATO IN SANTA TERESA GALLURA, LOCALITÀ LA MARMORATA, CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 4 MAPPALE 413. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 63 DEL 18/07/2023 PER FORNITURA DI CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO-  IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z4F3BC52D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>212.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA,  PER IL PERIODO 16 GENNAIO 2023 – 15 GENNAIO 2025 ( 24 MESI), CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ALTRO ANNO (16 GENNAIO 2025 – 15 GENNAIO 2026). (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26.  INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10460.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE D’IMPEGNO N. 1223/186 DEL 27.06.2023, PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI MULTIMEDIALI, PER LA MEDIATECA COMUNALE A FAVORE DELL’IMPRESA “LEGGERE SRL” DI BERGAMO. CIG Z793BAD6F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IDEAUFFICIO PER L'ACQUISTO DI N° 2 CASSETTIERE PER L'UFFICIO RAGIONERIA - CIG ZDE3C4DF8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA CATERINA INGRANDE PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 0002101083 DEL 05.10.2023 DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), P.IVA 02396680122, RELATIVA ALLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022 (LOTTO CIG ZF53CAE336)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1905/FE DEL 29.09.2023 DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C., CON SEDE IN FAGAGNA (UD), PIAZZA MARCONI N. 11, P.IVA 01486330309, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNO SCANNER PER L’UFFICIO ANAGRAFE COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z5E3C83D35)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2300950 DEL 29.09.2023 DELLA CONCRETE S.R.L., P.IVA 11980230152, CON SEDE IN VIA F.LLI DI DIO 2/C, CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), RELATIVA AD ASSISTENZA TECNICA SERVER E NAS HP. (LOTTO CIG ZCA3C8030E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022 -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002141934 DEL 30/09/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- CIG ZE23C52E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON LA SOCIETÀ D'ANDREA FIVE SRL - IMU 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12141/S A FAVORE DELLA SOC. GRUPPO GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023. CIG: Z213BE33A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DEL MODULO DI DOMANDA, PER L’ISCRIZIONE, DA PARTE PERSONE RESIDENTI DI ETÀ COMPRESA TRA I 45 E I 59 ANNI PER I 3 CORSI DI FITNESS - FUSION WORKOUTS E DI ETÀ SUPERIORE AI 60 ANNI O CHE ABBIANO UNA DISABILITÀ RICONOSCIUTA PER I 3 CORSI DI GINNASTICA DOLCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (ANNUALITÀ 2023). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA’ RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/FE DEL 26/09/2023 DELLA DITTA SE.MO. ARTE SNC, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEL PORTO (CODICE ARES 0900630235). CUP H72B23003120001 - CODICE C.I.G. ZF83C29D3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. BUSIA ANDREA MANUEL PER LA CONCESSIONE DI UN CINERARIO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 798 DEL 28.09.2023 DELLA DITTA DATAMARKET S.R.L., CON SEDE IN TERAMO (TE), VIA BAFILE N. 8, P.IVA 00884490673, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI UNO SCANNER PLOTTER PER L’UFFICIO OO.PP. DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. ZCA3C223FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE647 DEL 29.09.2023 DELLA DITTA IL TOCCO MAGICO DI PIRAS MAURO, CON SEDE IN VIA ENRICO MATTEI SNC, SETTIMO SAN PIETRO (CA), P.IVA 02308520929, RELATIVA ALLA FORNITURA DI PORTE DA CALCIO E ARREDI DA SPOGLIATOI PER IL CAMPO SPORTIVO TOMASO MARIOTTI, SANTA TERESA GALLURA.  COD. CIG. Z803C41B9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/347 DEL 29.09.2023 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG ZD33C1052F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI UNA LICENZA ANNUALE ACCESS POINT CISKO MERAKI PER L’UFFICIO TURISTICO, A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901.  (LOTTO CIG ZC23CC9685) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D. DI ARZACHENA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “RALLY TERRA SARDA 2023”. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA POSIZIONE CONTRIBUTIVA  RELATIVA A NUMERO 275 FABBRICATI PER 3 ANNI D'IMPOSTA - AFFIDAMENOT INCARICO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN VIA MINGHETTI, 18, 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 E ACQUISTO DI FOGLI A4 PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z093CAF7EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>795.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019). CUP: E71E18000220009 –  IMPEGNO A FAVORE SIG. GAROFALO EMILIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI PER IL 215° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DI SANTA TERESA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ NEI CONFRONTI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI BONIFACIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA GARDENA S.R.L. DI MILANO   - C.I.G. ZE33C24149</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: APPROVAZIONE 2° FLUSSO PER LA RISCOSSIONE FORZATA DEGLI ACCERTAMENTI IMU DI CONTRIBUENTI  CON AREE EDIFICABILI RELATIVI AGLI ANNI D'IMPOSTA 2015 E 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO A FRONTE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI 18/2015 CON LA QUALE HA CONDANNATO LA SOCIETA' TRIBUTI ITALIA SPA A RISARCIRE IL COMUNE DI SANTATERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 04.10.2023 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO ., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA  N. 7- CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/A DEL 03.10.2023 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ ACSEL S.R.L. CIG ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER L’APERTURA DELLA NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “F.LLI NASEDDU S.R.L..”, CON SEDE LEGALE IN ZONA ARTIGIANALE, LOCALITÀ LA PRUGNOLA, SANTA TERESA GALLURA – C.F. 00347920902. CIG: ZCF3C9626E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - MYCITY, DELLA GESTIONE DEL DOMINIO E DELLE CASELLE MAIL DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMA ANNUALITÀ ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA S. VITALE N. 7 A BOLOGNA – P.IVA 00089070403. CIG: ZC83C98EA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA CORSO DI INGLESE BASE E CORSO DI INGLESE CONVERSAZIONE - ANNUALITA' 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNZIA AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI: RESTITUZIONE AL DEBITORE ESECUTATO (RIF. FASCICOLO 48BIS N. 102/2022/14590 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA N. 10284202200003239000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA ULTATA “ DI AIELLO LUIGI , PER ACQUISTO DEI CARBURANTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG:Z6C3A3AC86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIOGIN ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5610/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.LLI NASEDDU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2821</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E TECNICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002143593 DEL 30/09/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- CIG Z503A418AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: REINTEGRO FONDO ECONOMALE - BUONI ECONOMALI EMESSI NEL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MUSICISTA QUIRICO BACCIU - CIG. Z203CCDAA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA F.LLI NASEDDU - CIG. Z3A3CCF830</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, A FAVORE DELLA IMPRESA “JEFFERSON DA ANDO’” DI SANTA TERESA GALLURA PER LAVAGGIO E STIRATURA TENDE,  TOVAGLIE, COPRITAVOLI  E COSTUMI UTILIZZATI IN OCCASIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI ORGANIZZATI DAGLI UFFICI CULTURA TURISMO E SPETTACOLO. CIG Z303CCF774</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. SAS - CIG. Z1D3CCEC73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1662</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA PER INAUGURAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2288</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 IN FAVORE DELL’IMPRESA ELETTRICA 2000 PER SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG. Z7C3CD2087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2023 DEL 28.09.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE SETTEMBRE 2023. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE  - UTENSILI DA UTILIZZARE PER L’INTERVENTO A CALA GRANDE”, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL  - COD. CIG. ZF03C8DA37. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS - COD. CIG. ZBE3CBA635. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE DI TIPO ETERNIT, SITO PRESSO LA SPIAGGIA DI CAPO TESTA “ZIA COLOMBA” - ALLA DITTA ECO OLBIA SRL CON SEDE IN VIA GIAPPONE N.4 OLBIA - CIG. ZC63C6F74A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI VARI SETTEMBRE 2023 SU EDIFICI COMUNALI (UFFICIO TURISTICO, SCUOLE ELEMENTARI STG, UFFICIO OO.PP., LOCALI LA FUNTANA). IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG ZED3CD0B05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1329.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE ALL'IMPRESA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA VIA SEBASTIANO SATTA N. 31, RELATIVO A LAVORI DI SISTEMAZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE SITE IN LOC. LI LUCIANEDDI E LOC. LU PULTIDDOLU, E LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN AREA FITNESS IN VIA NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z433CD170C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8479</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA ULTATA “ DI AIELLO LUIGI , PER ACQUISTO DEI CARBURANTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG:Z133A8874D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PUC IN ADEGUAMENTO AL P.P.R. E AL P.A.I. – INDAGINI AGRONOMICHE PEDOLOGICHE E VEGETAZIONALI- LIQUIDAZIONE COMPENSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PELLICOLA DECORATIVA SU ARREDI ALL’INTERNO DELLA NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRO SERVICE DI GIANNI SPANO CON SEDE LEGALE A LURAS IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 12, P. IVA 02596410908. CIG: ZE33C9787D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA ULTATA “ DI AIELLO LUIGI , PER ACQUISTO DEI CARBURANTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG:Z4F3BC52D9 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE: BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI ISCRITTI E FREQUENTANTI L’UNIVERSITÀ NELL’ ANNO ACCADEMICO 2021-2022 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: ZD83B7EEE6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/299</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 11.10.2023 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ OTTOBRE 2023. LOTTO CIG ZD63CA6824.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE ALL’INTERNO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AMP: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA”, CON SEDE LEGALE IN VIA PADRE MANZELLA N. 4 A CALANGIANUS, P.I. 01968450906, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z0C3CD83C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1749.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE "CONSIP",  RELATIVA AL VI° BIMESTRE 2023 . CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: Z8718872CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2086.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER IL MEZZO NAUTICO UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “SPOSITO TERESA”, CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. PORTO - BANCHINA, P.I. 01600670903, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: ZB53CD7E54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3286.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. ANTONIO ALLUTTU CON STUDIO TECNICO IN VIA CARDUCCI, 10 IN SANTA TERESA GALLURA, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE INERENTI LE RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' E PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI COMPRESI NEI PEEP/PDZ. LEGGE 448 DEL 23.12.1998 ART.31 COMMI 45-50. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z603CDA33A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3675</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI CON ELICOTTERO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E BONIFICA DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE” RICADENTI ALL’INTERNO DEL S.I.C. - SITO DI INTERESSE COMUNITARIO DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”) E ALL’INTERNO DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z7E3CD8DE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3845.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “TERRITORIO DANSA” EDIZIONE 2023. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE  DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE  “TERRITORIO DANSA” DI SANTA TERESA GALLURA PER REGOLARE REALIZZAZIONE PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2173 E N. 2/2201</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE DERATTIZZAZIONE ANNO 2023 PRESSO OPLÀ SDERVIZI PER L'INFANZIA  - DITTA CANTARA DISINFESTAZIONE  SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA F.LLI NASEDDU - CIG: ZC239A2E92 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2684/00 - 2803/00 - 2817/00 - 2835/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: Z5F3B7FA68 - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 2/2162, 2/2203, 2/2204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA BULCIOLU SRL - IMPEGNO CIG: Z5A391FBCA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA ULTATA “ DI AIELLO LUIGI , PER ACQUISTO DEI CARBURANTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: Z4A3C28AC3 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO PROCEDIMENTO PENALE SENTENZA N. 904/2023. IMPEGNO DI SPESA  RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA UN DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9484.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 38 DEL 13/06/1989 “OPERE PER L'EDILIZIA DI CULTO”, ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 (EX ART. 12 L. N. 10/77 “BUCALOSSI”). LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ACCANTONATE PER L’ANNUALITÀ 2023 RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE, DESTINATA PER L’EDILIZIA DI CULTO. (RIF. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 599/2022 DEL 03/10/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA REIS - PARTE SECONDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23865.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIETRO LE QUINTE” DI SANTA TERESA GALLURA PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DEL “GALLURA BUSKERS FESTIVAL” XI EDIZIONE ANNO 2023 (DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.162/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1853.20006/ 2023 DEL 16/10/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA  CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL  PERIODO 01 - 31 SETTEMBRE 2023. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SPORT, IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI LOCALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ACSEL SRL DI ROMA. CIG Z5E3C3E460.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CULTURA, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ ERARIALE DA ILLECITA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E PATROCINI. LIQUIDAZIONE CIG Z4A3C9C0FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1623032557 DEL 11/10/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E PER ONERI RELATIVI AGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PRESSO IL TEATRO N. MANDELA IN DATA 06 OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’ ACQUISIZIONE E SELEZIONE  DI SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023/2024 A SANTA TERESA GALLURA CON PROCEDURA NEGOZIATA FINALE (EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023)  MEDIANTE IL PORTALE SARDEGNACAT. APPROVAZIONE ATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SIAE - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER L'INAUGURAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE FISSATA PER IL GIORNO 12 OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. RASSEGNA CORALE “LUNGÒNI A…”. GALLURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE - APS CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CARTOLERIA DA GHIJIUANNA MARIA DI MOLINO MARIA PAOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ARENILE DELLA SPIAGGIA ‘LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNA CAT). CUP H75E22000350002 - LOTTO CIG: A0207B8381.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 16.10.2023 DELLA DITTA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA VIA SEBASTIANO SATTA N. 31, RELATIVO A LAVORI DI SISTEMAZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE SITE IN LOC. LI LUCIANEDDI E LOC. LU PULTIDDOLU, E LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN AREA FITNESS IN VIA NAZIONALE. COD. CIG Z433CD170C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CANONE PATRIMONIALE UNICO ANNO 2023 A FAVORE DEL SIG. C.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - IMPEGNO DI SPESA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI - CIG: ZBB3CE83C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - IMPEGNO DI SPESA LIQUIGAS - CIG: Z313CE2D8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE NEL LAZIO. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO ACCONTO A N.1 PARTECIPANTE CHE HA PRESENTATO DISDETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2498.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - COFINANZIAMENTO COMUNALE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO DI CERAMICA 2023-2024 - CIG: Z1E3CE839D - APPROVAZIONE AVVISO - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA -GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4996.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004, ART. 1, COMMA 1, LETTERA F) - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5800.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SMI PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11525.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARA A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE N. 632/2176 DEL 20/10/2023, RELATIVAMENTE ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ARENILE DELLA SPIAGGIA ‘LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNA CAT). CUP H75E22000350002 - H78H23000620004. LOTTO CIG: A0207B8381.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5440.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8171.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP, RELATIVE AL VI° BIMESTRE 2023.  CIG DERIVATO : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 278/2023 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/23 DEL 18/10/2023 A FAVORE DELL’IMPRESA FIORENTINO MUSIC SERVICE DI OLBIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA AUDIO LUCI EVENTO FESTA DELLO SPORT DI SETTEMBRE 2023. (DET.IMP.323/2023) SMART-CIG ZC23C9CDB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE VIALE LA FUNTANA - PAGAMENTO S.I.A.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.LLI NASEDDU SRL - CIG. Z3A3CCF830 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2834/00 E 2838/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA NON COMPARATIVA PER UN INCARICO EX ART. 110, COMMA 2 DEL T.U.E.L. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE SCIENTIFICO/RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA-PUNTA FALCONE”. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, SETTEMBRE 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-185</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 16.10.2023 DELLA DITTA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA VIA SEBASTIANO SATTA N. 31, RELATIVO A LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN’AREA PUBBLICA SITA IN VIA CAMPANIA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG. ZDC3C2CE8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITO-RALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – ANNUALITÀ 2023 -2024 – LOT-TO CIG 99568382A6 LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER ASSEGNAZIONE DI N. 12 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO DA €. 100,00 CIASCUNO, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE, RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – STAGIONE BALNEARE 2023”, ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L. - COD. CIG. 9798983893.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2023 DEL 17.10.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI STRAORDINARI VARI SETTEMBRE 2023 SU EDIFICI COMUNALI (UFFICIO TURISTICO, SCUOLE ELEMENTARI STG, UFFICIO OO.PP., LOCALI LA FUNTANA). LOTTO CIG. ZED3CD0B05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 16.10.2023 DELLA DITTA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA VIA SEBASTIANO SATTA N.31 RELATIVA AI LAVORI DI CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE, RIFACIMENTO DELLA LINEA FOGNARIA E RIFACIMENTO LINEA ELETTRICA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI PORTO POZZO. LOTTO CIG Z303A801EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 16.10.2023 DELLA DITTA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA VIA SEBASTIANO SATTA N.31 RELATIVA AI LAVORI DI MONTAGGIO DI NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO IL PARCO GIOCHI DI PORTO POZZO. LOTTO CIG Z5D3A8024B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ALLE MADRI NON LAVORATRICI AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE.  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I° GRADO NELL’ A. S. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_23 – PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETAÌ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA &amp; C SAS - CIG: Z1D3CCEC73 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 328/1/1 DEL 04.10.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DA LA MARMORATA RESORT – RIF. ORDINANZA SINDACALE N. 37 DEL 12.07.2023 - CODICE C.I.G. 7347456081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 323/1/1 DEL 04.10.2023 E FATTURA N. 335/1/1 DEL 06.10.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2023” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 313/1/1 DEL 03.10.2023 E 359/1/1 DEL 19.10.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITÀ AGOSTO E SETTEMBRE 2023” - CODICE C.I.G. 7347456081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “SERVIZIO DI RICARICA E REVISIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI”-  DITTA CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C. DI SASSARI - COD. CIG. Z013A264A4.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNADETTA CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADREA MANZELLA 4, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI BROTHER HL-L2370DN DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z583CFDAB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO EMESSO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI TEMPIO PAUSANIA PER LA TASSA DI PROPRIETA’ RELATIVA AL VEICOLO DI PROTEZIONE CIVILE CONCESSO IN COMODATO D’USO GRATUITO ALLA ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVLE “SANTU PASCALI ” . CIG : ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>333.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO PROCEDIMENTO PENALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA UN DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9484.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLE QUOTE PREGRESSE DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA ALL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA(EGAS) PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNZIA AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI: RESTITUZIONE AL DEBITORE ESECUTATO (RIF. FASCICOLO 48BIS N. 102/2022/14590 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA N. 10284202200003239000).-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18707.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34426.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DELLA COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT DEL 18.10.2023, RELATIVO AI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI  FONDI ALLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI  SPORTIVE PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER L’ ASSEGNAZIONE DI N.14 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI “GIAN ADOLFO SOLINAS“ E “SALVATORE COSSU “ RISERVATI AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E L’ ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL TURISMO DI SANTA TERESA GALLURA,  NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE SERATA MUSICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC.”  DI SASSARI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO IN LOC. SAN PASQUALE.  CIG: Z1A388670E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL R.U.P. DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ATTUAZIONE E LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI CON IL PNRR E FINANZIAMENTI A VALERE SU FONDI DIRETTI ED INDIRETTI U.E.:  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. LOTTO CIG: 9493245998- 2' LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GRATUITA DI LOCULO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI II° GRADO NELL’ A. S. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 228/PA DEL 24.10.2023 DELLA ARREDO PARK S.R.L., CON SEDE IN VIA MANTOVANA, P.IVA 02993070230 RELATIVO A FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL FITNESS ALL’APERTO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CON FONDI PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”. COD. CIG 9751058B9C, CUP H74J23000310006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 50, LETTERA A)  DEL D. LGS N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI DUE SEDIE ERGONOMICHE ED UNA FIRMA DIGITALE- IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z0D3CECD78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>723</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANNO 2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A FAVORE DI “ ANCI DIGITALE SPA” .  VISURE EXTRA CANONE DEL IV° TRIMESTRE 2022. CIG : Z8A3AFDAA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1255.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 1 RINNOVO LICENZA PER SOFTWARE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS E N. 4 LICENZE ACROBAT PRO FOR TEAMS, A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL (LOTTO CIG Z853D02D72).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2476.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA, INTEGRAZIONE IMPEGNO 1085789/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10266.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) E AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I) AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO ARCH. ENRICA CAMPUS CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA VITTORIO EMANUELE II N. 36 AD ORISTANO, P.IVA 01061140958. CIG: ZC434AB567</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50313.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1278/10  A FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023. CIG. Z843A47716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – 5.3.1 L.D.I. 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER PROFUGHI DI GUERRA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE INERENTE AI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS 36/2023. CODICE CUP H72D22000120006 – CODICE CIG A023C51B2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL’INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N° 17/1999 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA PER LE RICHIESTE DI UTILIZZO DEL PALASPORT COMUNALE “GIANNI D’ARCO”-STAGIONE SPORTIVA 2023/2024.L. R. N° 17/1999 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA PER LE RICHIESTE DI UTILIZZO DEL PALASPORT COMUNALE “GIANNI D’ARCO”-STAGIONE SPORTIVA 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO “SPORTELLO LINGUISTICO, FORMAZIONE LINGUISTICA E ATTIVITÀ CULTURALE DI PROMOZIONE LINGUISTICA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNERARIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI N.4 PERSONAL COMPUTER DA DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG: ZEF3CE2BD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6792.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI A " REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO (CALCIO A 5) E RELATIVI PARCHEGGI NELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA NAZIONALE” – APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. A FAVORE DELL’IMPRESA DANI.ELE. COSTRUZIONI S.R.L. (C.I.G. 97836478E8 – C.U.P. - H75B22000380002.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI - ACCERTATORE DELLE ENTRATE LOCALI - ORGANIZZATO DA ANUTEL. ATTUAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 179, 180, 181 E 182 DELLA LEGGE N. 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (FINANZIARIA 2007).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE - - SOLARIA SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG: ZAD3CD2FB2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244 DEL 01.06.2023 A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA SRL DI SANTA TERESA GALLURA C.I.G 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/001 DEL 12/10/2023  A FAVORE  DELL’IMPRESA VIDEO SOUND DI PORTO TORRES PER NOLEGGIO INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA PER EVENTO FESTA DELLO SPORT DI SETTEMBRE 2023 (DET.IMP.327/2023) SMART-CIG ZAF3C9CE7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “AREA PER LO SPORT E LO SVAGO” UBICATO IN SANTA TERESA GALLURA, LOCALITA’ LA MARMORATA, CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 4 MAPPALE 473. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92 DEL 19/10/2023  A FAVORE  DELL’IMPRESA “JEFFERSON DA ANDO’” DI SANTA TERESA GALLURA  PER IL SERVIZIO DI  LAVAGGIO E STIRATURA TENDAGGI PLESSO SCOLASTICO SAN PASQUALE (DET.IMP.341/2023) SMART-CIG Z303CCF774.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO DUE ALL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU, CON SEDE IN VIA MARCONI N. 12 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02910040902. CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER N. 1 UNITA', AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA (EX CAT. GIURIDICA C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1/B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER FORNITURA DEI BIGLIETTI AEREI PER MISSIONE DI DIPENDENTE DEL SETTORE CULTURA, P.I., SPORT, TURISMO E SPETTACOLO, PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO TECNICO BANDIERA BLU 2024 DEL 25 OTTOBRE 2023 A ROMA, E RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOMME MISSIONE ALL’ECONOMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD93CFDC28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>323.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA DELL'ENTE TRAMITE PARTECIPAZIONE A PUBBLICA UDIENZA DI CUI AL RICORSO DEL SIG. G.S. IN MATERIA DI IMU PER VARIE ANNUALITA' D'IMPOSTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>334.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRIMAVERA IN GALLURA 2023 – LU CÓIU. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE STAZZI E CUSSOGGHJ DI AGGIUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 CHE HA ISTITUITO IL “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - “AGIUDU TORRAU” - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 IN FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI N.3 PERSONAL COMPUTER DA DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z653CE29EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2586.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI UN DRONE DJI MAVIC 3 PRODA DESTINARE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9E3CED337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. PROROGA FINO AL 31.12.2023 A FAVORE DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZC73D0FD72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5076.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. RASSEGNA CORALE “LUNGÒNI A…”. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL 50% A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE - APS CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA PER LA PRIMA RASSEGNA CORALE “LUNGONI A…”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELLA COSTITUENDA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINO DEL PERCORSO DI PROPRIETÀ COMUNALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LE VIE DELL’ACQUA - LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE ANTICHE VIE DELL’ACQUA” – LOTTO 1: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: Z793D1759C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINO DEL PERCORO DI PROPRIETÀ COMUNALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LE VIE DELL’ACQUA - LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE ANTICHE VIE DELL’ACQUA” – LOTTO 1: IMPEGNO RISORSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002143597 DEL 30.09.2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO, RELATIVA ALL'ASSISTENZA APPLICATIVA E MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE SICR@WEB CLOUD PER PROTOCOLLO, AFFARI GENERALI, TRASPARENZA, ALBO PRETORIO ONLINE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CONTABILITA’ E CIMITERI. IV STATO AVANZAMENTO LAVORI ANNO 2023 (CIG 9067853504).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/RT DEL 17.10.2023 DELLA STP STUDIO ENGINEERING TEAM SRL, CON SEDE IN VIA DON STURZO, 3 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS), RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E ONORARI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ARENILE DELLA SPIAGGIA ‘LA RENA BIANCA’ E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE. CUP H75E22000350002 - CIG ZBA39310AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2023 - CIG. Z8A3C05F6B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180/2  - SVINCOLO DELLE SOMME RESIDUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1820.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-30 GIUGNO 2023 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 MAGGIO 2023 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-28 FEBBRAIO 2023 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 MARZO 2023 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900088874 DEL 04.10.2023, TRIMESTRE LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2023. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELL’ACCADEMIA BERNARDO DE MURO DI TEMPIO PAUSANIA, PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZA33D182E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO SERRATURA PORTA INGRESSO LOCALI AREA MARINA PROTETTA”, ALLA DITTA PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC- COD. CIG. ZF73CFB724. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA AR.CO.AL S.R.L. ARREDI COMUNITARI E ALBERGHIERI - CIG: Z733D0D332</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993 - EROGAZIONE CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10107.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA PRIVATA,  PER AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE N.381/91, DA INDIVIDUARSI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1-LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART.108 LETT A) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – ANNUALITÀ 2024/25 (CIG A024A178EA).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>179943.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4 (M2C4) M2C4I2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA FRAZ. DI SAN PASQUALE. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E DEL C.R.E. RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CUP H35I20000030001. CODICE CIG 9452887121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>226368.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE PER IL SERVIZIO WIFI E CONNETTIVITÀ INTERNET SU NR. 4 AREE PUBBLICHE (6 PUNTI) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1/B, DEL D.LGS N.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP “ SMART CIG Z8F3D1DBA0 ”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: Z1439BFA93 - LIQUIDAZIONE FATTURA 181/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI S.P.A. ” PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA IN USO ALL’UFFICO DI POLIZIA LOCALE.  CIG : ZDD38E7BAT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALE E STRUMENTI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA MEDIA MARKET S.P.A A SOCIO UNICO, MEDIAWORLD DI VERANO BRIANZA (MB). CIG ZA53CFF461.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1126.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 27.10.2023 DELLA DITTA SA.GI.LE. SRL, CON SEDE IN VIA LA SCALITTA, 12/A IN SANTA MARIA COGHINAS (SS). CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 969427941B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE TEORICO E PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PER DUE UNITA’ DEL SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “ ASD MAGLIONA MOTORSPORT ” CON SEDE A MORES (SS) . CIG :  Z053D207CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI CON ELICOTTERO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E BONIFICA DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE” RICADENTI ALL’INTERNO DEL S.I.C. - SITO DI INTERESSE COMUNITARIO DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”) E ALL’INTERNO DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STAR WORK SKY S.A.S., CON SEDE A STREVI (AL), P.IVA 01466880067. CIG: Z7E3CD8DE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E SUPERVISIONE CON FINALITÀ DI CONTROLLO DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE” RICADENTI ALL’INTERNO DEL S.I.C. - SITO DI INTERESSE COMUNITARIO DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”) E ALL’INTERNO DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO DEL 50% ALLA DITTA FANARI DIEGO ANTONIO” CON SEDE LEGALE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I N. 25 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02769640901, C.F. E N° ISCRIZIONE CCIAA FNRDNT88B06G203G. CIG: ZF03C796A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO E BONIFICA DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE” RICADENTI ALL’INTERNO DEL S.I.C. - SITO DI INTERESSE COMUNITARIO DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”) E ALL’INTERNO DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FANARI DIEGO ANTONIO” CON SEDE LEGALE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I N. 25 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02769640901, C.F. E N° ISCRIZIONE CCIAA FNRDNT88B06G203G. CIG: ZED3C63BBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 14 SETTEMBRE 2023 AL 20 OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA SHARDANA NURAGICI DI ANTONIO TARAS - CIG: ZD43CB4435 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298 DEL 30.10.2023 A FAVORE DELLA NOVECENTO SNC LIBRERIA DI NUORO, RELATIVA ALLA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI PER  GLI ALUNNI RESIDENTI E  FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA PER L’A.S.2023/2024- CIG ZA37218A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/387 DEL 31.10.2023 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG ZD33C1052F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO - CIG. Z1A3BA3BEF - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 247PE, 326PA E 325PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2202</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL, CON SEDE IN VIA S. VITALE N. 7 BOLOGNA, P.IVA 00089070403, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI DOMINIO, MAIL E PEC DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z1F3D06C28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1689.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N.6 TENDE DA INSTALLARE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON PLESSO SAN PASQUALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA DESIGN ARREDA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z313CDA63F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3001.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE A TITOLO DI PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. CIG: ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6029.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FITNESS WORKSOUT ANNUALITA' 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL RIMBORSO DI SPESE SANITARIE. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI S.P.A. ” PER FORNITURA DI T.U. CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI - FORMULA IN ABBONAMENTO. CIG : ZDD3B7D8B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370/PA DEL 31.10.2023 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 1 RINNOVO LICENZA PER SOFTWARE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS E N. 4 LICENZE ACROBAT PRO FOR TEAMS. COD. CIG. Z853D02D72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI TARGHE E ATTESTATI PER IL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA PREMIAZIONI SPORTIVE DI DESOLE SEBASTIANO, OLBIA. CIG Z283C49117.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, LABORATORI DI ARTE, SPORT E CINEMA, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL PRIMO INCONTRO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’OPERATORE ECONOMICO ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRARTE, CON SEDE LEGALE IN OLBIA, VIA COMO 1, C.F E P.IVA 02418490906. CIG: Z3A3C7A265</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33ENTI DEL 10.03.2022, DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. CON SEDE IN VIA PADRE MANZELLA, 4 CALANGIANUS (SS), RELATIVA ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. Z903579573.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/391 DEL 31.10.2023 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI UNA LICENZA ANNUALE ACCESS POINT CISKO MERAKI PER L’UFFICIO TURISTICO. (LOTTO CIG ZC23CC9685)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365/1/1 DEL 02.11.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO PERIODO SETTEMBRE 2023” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 33860951 DEL 23.10.2023, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE SETTEMBRE 2023. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI PASSERELLE CONGIUNZIONI E FERMAGLI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZZARE COME CAMMINAMENTI NEGLI ARENILI COMUNALI”, ALLA DITTA COMPOSYSTEM SRL DI BOLOGNA - COD. CIG. ZD63C16DEC. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/2023 DEL 30.10.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE OTTOBRE 2023. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z753A257C9.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR 312 DEL 04.11.2023 A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AD INTERVENTI TECNICI E MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO I CENTRI COTTURA E REFETTORI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. Z853B32A65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1958.20006/2023 DEL 03/11/2023  A FAVORE DELLA IMPRESA  CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL  PERIODO 01 - 31 OTTOBRE 2023. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO - OBIETTIVO INDIVIDUALE 2023 - SPIAGGE  “ANIMAL FRIENDLY”. APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED ISTITUZIONE DI UNA SPIAGGIA RISERVATA ALL'ACCESSO DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE  E AI LORO CONDUTTORI PER LA STAGIONE 2023 (ATTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO E E PROSPETTIVE FUTURE )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI LIBRI. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA GIURIDICA S.R.L. DI OLBIA. CIG Z0E3C5A95C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE A ROMA E NEL LAZIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RAMITOURS S.R.L. A TITOLO DI SALDO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-201</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 CHE HA ISTITUITO IL “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - “AGIUDU TORRAU” - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNERARIO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABC DISCOUNT - IMPEGNO CIG: ZCD3C614A - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 10/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N.14 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 APRILE 2017, N.48. DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DEL DR. ING. FRANCO D’ANGELO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA”. CODICE CIG Z173D2543C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14452.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PIANOFORTE ALLA SIG.RA ELENA ORTU PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 17 DICEMBRE 2022 AL  23 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2650.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 300 E  301 DEL 30.10.2023 A FAVORE DELLA NOVECENTO SNC LIBRERIA DI NUORO, RELATIVA ALLA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI E  FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA TERESA GALLURA E LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ ISTITUTO “ ANNA COMPAGNONE“ DI PALAU , PER L’A.S.2023/2024- CIG Z153BD1CE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2022/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL M. GIOVANNA DEMURTAS PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. STEFANO SANNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE LEZIONI EROGATE DAL 30 SETTEMBRE 2027 AL 7 OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294/2023 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, OTTOBRE 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE  DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/2 DEL 07.11.2023 RELATIVA AL  MESE DI OTTOBRE 2023 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA "POSTE PAY SRL" CON SEDE A ROMA PER NOLEGGIO ANNUALE POS FISSO ADSL/ETHERNET. III°  E IV° TRIMESTRE 2023 . CIG: Z6A3AF9639</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002146356 DEL 31.10.2023 DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA, CF. 06188330150/P.IVA 02066400405, VIA DEL CARPINO 8, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PER L’INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI/ANPR- CIG. Z0E3C92691.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO:LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0002146240 DEL 30.10.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "BILANCIO E TRUTI LOCALI". CIG Z263C961FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI CANONE PATRIMONIALE UNICO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° P0004752376 DEL 13.10.2023 DELLA DITTA MONDOFFICE SRL PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DI CANCELLERIA VARIA - CIG ZE13C15B51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>178.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2022/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. LEONARDO GIUA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI SASSOFONO E CLARINETTO MUSICALE, LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 6 SETTEMBRE 2023 AL 4 OTTOBRE 2023 SALDO ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUA INGLESE DI BASE E CONVERSAZIONE ANNUALITA' 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2022/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 4 SETTEMBRE 2023 AL 12 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5077.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLE QUOTE PREGRESSE DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA ALL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA(EGAS) PER L’ANNO 2022- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE,ACCERTAMENTO   E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO TRE ALL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU, CON SEDE IN VIA MARCONI N. 12 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02910040902. CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2022 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DEL 30%. CIG: Z243B775D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESS POINT MERAKI MR4 WIFI PER COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELLA NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATHENA SRL CON SEDE LEGALE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 28 – P.IVA 01368460901. CIG: ZE23C988E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 548 DEL 03/11/2023    A FAVORE  DELL’IMPRESA IMTEC S.R.L.  PER REGOLARE PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE RELAZIONI IMPATTO ACUSTICO E  PIANI  SICUREZZA  PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - ANNO 2023. SMART CIG ZF13B5A379 ( DET . IMP 157 DEL 29/05/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - PRESA D’ATTO DELLA PROCEDURA RAS  RELATIVA AI CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2023: ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L’A.S. 2022/2023 (L. R. N. 5/2015) - FORNITURA GRATUITA  LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 ( LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998. PROROGA TERMINI RICEZIONE ISTANZE AL 21.11.2023 ORE 18,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 50, C. 1 LETTERA A) DEL D. LGS N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DEI RINNOVI DELLE LICENZE ACROBAT E AD UNA NUOVA LICENZA CREATIVE CLOUD FOR TEAMS, AD USO DEL SETTORE GESIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA - IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z433D26CD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2476.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I° GRADO NELL’ A.S.2022/2023.  LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "UFFICIO TECNICO" DI MAGGIOLI EDITORE- CIG: ZE03666CC2 - LIQUIDAZIONE ANNULITÀ 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTÀ E TERRAZZA PANORAMICA NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA”. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ERARIO AI SENSI DI LEGGE: IVA RELATIVA ALLA FATTURA N. 1/001 DEL 14/08/2023, DELLA SOCIETA’ HOTEL MIRAMARE SRL UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) PER L’ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ACQUISIZIONE AREA IN LOC. PORTO POZZO DI PROPRIETA' DELLA SOC. DONY SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 9 PLAFONIERE, A FAVORE DELLA DITTA AL.PA.GI. ELETTRIKA, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA ANGIOY N. 60, P.IVA 02090640901. (LOTTO CIG ZE73D39601). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>597.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE  N. 12 (DODICI) PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO DI  €. 100,00 CIASCUNO, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO IMPIANTO ELETTRICO CASERMA VV.FF., COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z703D381B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6350.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE ALL'IMPRESA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA VIA SEBASTIANO SATTA N. 31, RELATIVO A LAVORI ESTERNI DI COMPLETAMENTO NEL CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA, SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z673D3813B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11448.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SU PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, A SEGUITO DELL’OMESSA INDICAZIONE DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI NELLA FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NAUTICA ROSA DEI VENTI S.A.S. CON SEDE IN LOC. LI LUCIANEDDI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO NAUTICO DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA PUNTA - FALCONE. CIG: ZA93B8C0CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - IMPEGNO DI SPESA DITTA MOLINO RAIMONDO - CIG: ZBB3CE83C5 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 31/10/2023 IN FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE  CHIARO SCURO FOTOGRAFIA. (IMP.159/2023 ) - CIG: ZF93B57B78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 50, C. 1 LETTERA A) DEL D. LGS N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI TRE FIRME DIGITALE- IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z443D2A9E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. ZDF3D2758D. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>653</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S. PARTE SECONDA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2634.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI SULLA LINEA DI ALIMENTAZIONE CED GENERALE PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z343C8A1A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3540.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - GESIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI GINNASTICA DOLCE ANNUALITA' 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE: BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ASSEGNAZIONE N. 5 BORSE DI  STUDIO  DA €. 3.000,00 CIASCUNA,IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI, ISCRITTI E FREQUENTANTI L’UNIVERSITÀ NELL’ANNO ACCADEMICO 2021-2022 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE (FATTURA N. 370/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>VETRERIA LUNGONI DI SARDO ROBERTO - IMPEGNO CIG. ZB1391E237 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E TECNICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002146920 DEL 31/10/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- CIG Z503A418AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/A DEL 07.11.2023 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE  2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 04.11.2023 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO ., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA  N. 7- CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA, INTEGRAZIONE IMPEGNO 1085793/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>149.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S. PARTE SECONDA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: SERVIZIO DI DATA ENTRY PER N° 290 DICHIARAZIONI IMU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 582/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 579/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTTORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “FESTIVAL ENOGASTRONOMICO SANTA TERESA GALLURA”  I EDIZIONE 2023- LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER REGOLARE REALIZZAZIONE EVENTO A FAVORE  DELL’ASSOCIAZIONE RICREATIVA TURISTICO CULTURALE GALLURESE DI ARZACHENA C.F. 91066580902</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. LL.RR. EX 31/84 E 25/93- LETT. H- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  E PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO P.F. MARIA MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA- ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA - SAN PASQUALE ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - CIG. Z993C6C100 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 487 DEL 13.09.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16455.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RICEVUTE PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21046.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI  AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO WIFI E CONNETTIVITÀ INTERNET SU NR. 4 AREE PUBBLICHE (6 PUNTI) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1/B, DEL D.LGS N.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP “ SMART CIG Z8F3D1DBA0 ”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25572.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE,ACCERTAMENTO   E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S/2  ALLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SEGRETERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI FIORI E ADDOBBI IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI UFFICIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA, A SALDO, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA EDEN PIANTE E FIORI S.N.C. DI ARZACHENA (SS) – C.I.G. ZE63BF1B2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DATI DA APPARATO DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATHENA SRL CON SEDE LEGALE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 28 – P.IVA 01368460901, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: ZC93D37C45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI CON ELICOTTERO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E BONIFICA DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE” RICADENTI ALL’INTERNO DEL S.I.C. - SITO DI INTERESSE COMUNITARIO DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”) E ALL’INTERNO DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE NELLA GIORNATA DEL 23 OTTOBRE 2023: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z693D37CDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2513.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALE E STRUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA MEDIA MARKET S.P.A A SOCIO UNICO, MEDIAWORLD DI VERANO BRIANZA (MB). CIG ZA53CFF461.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI PAOLA MOLINO DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z9F3B77896.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO E ALTRI BENERFICI ECONOMICI IN FAVORE DELL’A.S. D CLUB PORTO LISCIA DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA REALIZZAZIONE DI VARIE ATTIVITA’ SPORTIVE DURANTE L’ESTATE 2023. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI TENDE DA INSTALLARE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON PLESSO SAN PASQUALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA DESIGN ARREDA DISANTA TERESA GALLURA. CIG Z313CDA63F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI LIBRI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA BARDAMÙ DI ANDREA DEIANA DI BORTIGIADAS. CIG ZF53C5A8DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”.  L. R. 15 OTTOBRE 1997, N. 28 “INTERVENTI A FAVORE DELLA ISTITUZIONE DI SCUOLE CIVICHE DI MUSICA” E SS.MM.II.  APPROVAZIONE RENDICONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA R.A.S. PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS - COD. CIG. ZDF3D2758D. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE - DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2023. LIQUIDAZIONE PREMI IN DENARO SEZIONE GIOVANI GALLURESE E CORSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17  DEL D.LGS. N. 36/2023  A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE 2024(REDDITI 2023) -(CIG): Z9D3D554C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO FOGNARIO DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA ELEONORA D’ARBOREA, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. (LOTTO CIG ZD43D392D8). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4636</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. L. R. 17/99- PROCEDIMENTO UTILIZZO DEL PALASPORT COMUNALE “GIANNI D’ARCO”  STAGIONE SPORTIVA 2023/2024". PRESA D’ATTO DELLE ISTANZE PERVENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.  RASSEGNA NATALIZIA 2023 “IL PRESEPE NELLE FRAZIONI E BORGHI DI LUNGONI”. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI:APPROVAZIONE FLUSSO INVIATO AD ADER PER LA RISCOSSIONE FORZATA DEGLI ACCERTAMENTI IMU ANNO D'IMPOSTA 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 811/FE ALLA SOCIETA’ ACSEL S.R.L. CIG ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001158117 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO. DECRETO 25 LUGLIO 2023 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (G.U. N.181 DEL 4-8-2023) - CIG ZB43C9AD83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E L’ASSOCIAIZONE PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA GESTIONE SPERIMENTALE PER UN ANNO, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN’ULTERIORE ANNUALITÀ, DELLA COSTITUENDA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023/2024 A SANTA TERESA GALLURA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1/B, DEL D.LGS N.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP  SMART CIG “ZEB3CE94A1”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI S.P.A. ” PER FORNITURA SEGNALETICA PROVVISORIA IN POLIONDA, ADATTABILE ALLA INSTALLAZIONE SU SUPPORTI PROVVISORI. CIG : Z883C2D552 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77-2023-FE DEL 05/11/2023 A FAVORE  DELL’IMPRESA ARTESONOS DI SASSARI  PER REGOLARE SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE IMPIANTO AUDIO LUCI SPETTACOLI DEL 25 LUGLIO, 11 AGOSTO E 14 SETTEMBRE 2023 CIG ZBF3BC382B, ( DET . IMP 227 DEL 24/07/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TA LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE GALLURA, COMUNE CAPOFILA SANTA TERESA GALLURA, E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI PRESENTI NEI COMUNI DI AGLIENTU, CALANGIANUS, LURAS, LUOGOSANTO, PALAU, SANT’ANTONIO DI GALLURA E SANTA TERESA GALLURA, PER L’ATTIVAZIONE DI CORSI DI PROPEDEUTICA MUSICALE DEDICATI AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 18/23 DEL 25.10.2023 A FAVORE DEL DR. ING. ANGELO PERU AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI “REALIZZAZIONE DI UN MURO IN C.A. PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN’AREA PUBBLICA SITA IN VIA CAMPANIA”, NEL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO C.I.G. Z1D3BD85FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA DELL'ENTE TRAMITE PARTECIPAZIONE A PUBBLICA UDIENZA DI CUI AL RICORSO DELLA SIG.RA D.M.G. IN MATERIA DI IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2023. LIQUIDAZIONE PREMI IN DENARO SEZIONE ADULTI GALLURESE E CORSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ ANCI DIGITALE SPA” PER VISURE EXTRA CANONE  DEL IV° TRIMESTRE 2023. CIG: ZF4348ABCF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 LUGLIO  2023 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ STEBO AMBIENTE S.R.L., RELATIVO ALLA FORNITURA DI RICAMBI PER I PARCO GIOCHI DI SANTA TERESA E PORTO POZZO. LOTTO CIG Z5F3BC8A25 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. CARUSO GIANMARIO PER LA CONCESSIONE DI UN CINERARIO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE N.381/91, DA INDIVIDUARSI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1-LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART.108 LETT A) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – ANNUALITÀ 2024/25 (CIG A024A178EA) - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023/2024 A SANTA TERESA GALLURA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1/B, DEL D.LGS N.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNACAT CIG “ZEB3CE94A1”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA - CIG. ZC13A82517 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 277PA E 328PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RASSEGNA CINEMA 2023-2024 CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIOME DAL TITOLO “EDILIZIA E URBANISTICA IN SARDEGNA: LE NUOVE NORME DELLA L.R. 9/2023” ORGANIZZATO DALLA DITTA “LA FORMAZIONE” CON SEDE LEGALE IN VIA SARDEGNA N.11/E A QUARTU SANT’ELENA (CA). IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8B3D4FD8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1664.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI TRASPORTO MOBILI PER APPARTAMENTO COMUNALE LI PINI, CENACOLO E ASSISTENZA CON CAMION GRU PER SCARICAMENTO PAVIMENTAZIONE ANTIRAUMA, A FAVORE DELL’IMPRESA LUCIA SRL, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, P.IVA 02589810908 (LOTTO CIG ZCC3D3978D). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD EAGLE ASSOCIATION PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "SANTA TERESA INCLUSIVA: UN GIORNO DI SPORT PER TUTTI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SANTA TERESA INCLUSIVA: UN GIORNO DI SPORT PER TUTTI". LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE ASD EAGLE ASSOCIATION PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5440.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1/B, DEL D.LGS N.36/2023, MEDIANTE ODA SUL MEPA N. 421439 PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SALA CONVEGNI “CENTRO TAPHROS” PRESSO LA STAZIONE MARITTIMA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA SMART CIG ZEF3D3A2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12330.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21046.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 03/10/2023 A FAVORE  DELL’IMPRESA  EAGER SRL DI SASSARI  PER REGOLARE REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE “FOR.O DEL TURISMO STG”  DEL 10 E 11 OTTOBRE 2023 (DET.IMP.147/2023) CIG: Z0F3B3AD59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTTOR CARLO  COLUMBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “INTERVENTI DEL SERVIZIO DI RIPOSIZIONAMENTO DELLA POSIDONIA NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DI SANTA REPARATA, CAPO TESTA RENA DI PONENTE E CONCA VERDE”, ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L. - COD. CIG. ZEA3C1D170.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4 (M2C4) M2C4I2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 07/11/2023 DELLA DITTA ELETTROTECNICA S.R.L. CON SEDE IN VIDDALBA, RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA FRAZ. DI SAN PASQUALE. CUP H35I20000030001 – CODICE CIG 9452887121.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/RT DEL 02/11/2023 PER SALDO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE AL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PASQUALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELLA STP STUDIO ENGINEERING TEAM SRL, CON SEDE IN VIA DON STURZO, 3 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS). CODICE CIG Z27351DACD - CUP H35I20000030001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3.287 DEL 27.10.2023 PER “REVISIONE MINISTERIALE AUTOMEZZI COMUNALI” (HYNDAI H1 CW653MF) ALLA DITTA EURORICAMBI SNC - OFFICINA – CENTRO REVISIONE. - COD. CIG. Z78399878E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EDILIZIA SPORTIVA DI MARCO PIANA, CON SEDE IN SASSARI (SS) VIA ANTONIO CANOPOLO N. 14 E P.IVA N. 02901830907, RELATIVAMENTE ALLE OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI), INERENTI AI LAVORI DI " REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO (CALCIO A 5) E RELATIVI PARCHEGGI NELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA NAZIONALE”.  C.I.G. 97836478E8 – C.U.P. - H75B22000380002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 21.11.2023 DELLA DITTA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO, CORRENTE IN S. TERESA GALLURA VIA SEBASTIANO SATTA N.31 RELATIVA AI LAVORI ESTERNI DI COMPLETAMENTO NEL CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA. LOTTO CIG Z673D3813B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 13 GIUGNO AL 29 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE DAL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI”, ALLA DITTA MARIO TAMPONI SRL- COD. CIG. Z0F3D3FC95. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>336.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 610/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 603/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE CAREGIVER MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2498.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4996.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRESSO LA LOCALITA’ DI CONCA VERDE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL “CONSORZIO CONCA VERDE”, DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 AGOSTO  2023 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “MAGGIOLI SPA ” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) , PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI DI PREAVVISO DI VIOLAZIONE ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CIG : Z193B7A1ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' MADRI NON LAVORATRICI ART. 66 LEGGE 448/98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L’ ASSEGNAZIONE DI N. 6 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI “SALVATORE COSSU “ RISERVATI AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L’ ASSEGNAZIONE DI N. 3 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI  “G. ADOLFO SOLINAS “ RISERVATI AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA FREQUENTANTI  LA CLASSE  5  DELL’ ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL TURISMO DI SANTA TERESA GALLURA, NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ARCHIVIO STORICO COMUNALE: SCARTO DI DOCUMENTI D’ARCHIVIO, NOVEMBRE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. GIUSEPPE GIAGONI PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI RATEIZZAZIONE CON IDENTIFICATIVO  201293 DEL 13.11.2023 PRESENTATA DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELETIVA AL DOCUMENTO N. 10220230007823981 CON CORRISPONDENTE PIANO DI AMMORTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>887.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI RATEIZZAZIONE CON IDENTIFICATIVO  201293 DEL 13.11.2023 PRESENTATA DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELETIVA AL DOCUMENTO N. 10220230007823981 CON CORRISPONDENTE PIANO DI AMMORTAMENTO-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>887.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2022/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. VALERIO MELONI PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 21 DICEMBRE 2022 AL 27 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRESSO LA LOCALITA’ BAIA SANTA REPARATA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL “CONSORZIO BAIA SANTA REPARATA”, DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2023”). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 18.11.2023 DELLA DITTA IMPRESA PINTORE FRANCESCO CON SEDE IN VIA LA MARMORA N. 11. LEI (NU). CODICE CUP H73D23000020001 - CODICE CIG A007A7D56F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@”, ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, SITA IN VIA PO (CODICE ARES: 0900630381).  INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVAMENTE ALL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO AL DOTT. ING. GIOVANNI URGEGHE. CUP H37H21004050006 CIG Z463791350</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5312.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BATTERIA/PERCUSSIONI AL SIG. ARGIOLAS ANTONIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6066.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023/2024 A SANTA TERESA GALLURA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1/B, DEL D.LGS N.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO MEDIANTE IL PORTALE SARDEGNACAT. APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO DI SPESA . SMART CIG: “ZEB3CE94A1”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34376.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO SPESE PER UTILIZZO LOCALI CUCINA DA PARTE DELL’IMPRESA SOLARIA DI TELTI PER L’ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA “ PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA IN POLIONDA. CIG : Z883C2D552 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (EX CAT. GIURIDICA C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ITM TELEMATICA SRL” PER FORNITURA, POSA IN OPERA E CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA DI REGISTRAZIONE DIGITALE NVR DELLA RETE DI VIDEO SORVEGLIANZA. CIG: ZD93BE68729 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. MANIFESTAZIONE SPORTIVA “ 5 AUTO MOTO RADUNO D’EPOCA ANNO 2023”, ORGANIZZATA DALLA A.S.D. MOTO CLUB SANTA TERESA GALLURA  IL 15 OTTOBRE  2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG. ZD83B7EEE6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/331</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA NON COMPARATIVA PER UN INCARICO EX ART. 110, COMMA 2 DEL T.U.E.L. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE SCIENTIFICO/RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA-PUNTA FALCONE”. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA RELATIVO AL BANDO DI CUI ALLA “L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, ART. 21, COMMA 1, LETT. M). CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E FESTIVAL LETTERARI DI RILEVANZA REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE” - ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO RELATIVO AI PAGAMENTI PER LA MENSA DEL PERSONALE SCOLASTICO STATALE, ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA - (IRF) LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12.12.2022 ART. 12 DGR N. 7/12 DEL 28.02.2023 MODIFICATA DALLA DGR N. 10/39 DEL 16.03.2023 - APPROVAZIONE ALLEGATO FF - FABBISOGNO COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84ENTI DEL 20.11.2023 DELLA DITTA IDEA UFFICIO, CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA N. 4, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI BROTHER HL-L2370DN DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z583CFDAB9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 20/2023 DEL 06.11.2023 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO TOMASO MARIOTTI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG Z933C2CE7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/2023 DEL 14.11.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SALDO PER LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DEI CANCELLI NEI CIMITERI DI SANTA TERESA E BUONCAMINO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z0A3920695</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: ZCE3B10857) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 DEL 13.11.2023 DELLA AL.PA.GI. ELETTRIKA, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA ANGIOY N. 60, P.IVA 02090640901, RELATIVA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 9 PLAFONIERE. LOTTO CIG. ZE73D39601</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/2023 DEL 20.11.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO IMPIANTO ELETTRICO CASERMA VV.FF., COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG Z703D381B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E MATERIALE CONSUMABILE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZEB3D74550</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRO N° 1-8101-2023-0641555 DEL 28.06.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA CANONE PATRIMONIALE ANNO D'IMPOSTA 2023 A FAVORE DEL SIG. C.L.B..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PROGETTO “PA' LI MANNI E PA' LI STÉDDHI” . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LET. B), DEL D.LGS N. 36/2023, E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSÒ, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT. CIG ZD33D326B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28095</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIANTE DI ARREDO PER L’APERTURA DELLA NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOCIETÀ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C SAS, CON SEDE LEGALE NELLA ZONA ARTIGIANALE, LOCALITÀ LA PRUGNOLA, SANTA TERESA GALLURA – C.F. 02234510903. CIG: ZBE3C965B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019). CUP: E71E18000220009 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL  SIG. GAROFALO EMILIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE ALL’INTERNO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AMP: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA”, CON SEDE LEGALE IN VIA PADRE MANZELLA N. 4 A CALANGIANUS, P.I. 01968450906. CIG: Z0C3CD83C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA E DI RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, DI CUI AL FONDO DI ROTAZIONE ISTITUITO CON LA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21 FEBBRAIO 2023 - LEGGE DI STABILITÀ 2023. DGR 19/37 DEL 1.06.2023. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 E DELL’ALLEGATO I.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36. CODICE CUP H76C23000040002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>741.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LA BEDDULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG. ZA43D56656</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1630</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE DI N. 5  PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI “SALVATORE COSSU “ RISERVATI AI PRIMI CLASSIFICATI FRA I CONCORRENTI CHE ABBIANO RIPORTATO LA VOTAZIONE PIÙ ALTA E FREQUENTATO DA NON RIPETENTI, NELL’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 LA CLASSE V DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO. APPROVAZIONE RIDETERMINAZIONE E INTEGRAZIONE  GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/1989 - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CUP: H73E2200130001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2911.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4 (M2C4) M2C4I2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA FRAZ. DI SAN PASQUALE. CUP H35I20000030001. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4356.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ LUGLIO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9294.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE IMU - TARI ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE 145/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10970.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINO DEL PERCORSO DI PROPRIETÀ COMUNALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LE VIE DELL’ACQUA - LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE ANTICHE VIE DELL’ACQUA” – LOTTO 1 AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN VIA DEL PORTO N. 6 A SANTA TERESA GALLURA C.F./P.IVA 02522560909. CIG: Z793D1759C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26906.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “MAGGIOLI SPA ” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) , PER FORNITURA VERBALI AUTOIMBUSTANTI “SCATTO” , PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CIG : Z4638E56E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAIZONE CULTURALE VENTU D’AGLIOLA DI SANTA TERESA GALLURA PER LA CONFEZIONE DI ABITI TRADIZIONALI DEL PAESE. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N° 269/2473 DEL 27.11.2023 - CIG. ZEB3D74550</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI LIBRI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA DELL’ISOLA DI PAOLO SORBA EDITORE DELLA MADDALENA. CIG ZF63C5A924.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. “FESTA DELLO SPORT – ADVENTURE CONTEST 2023”. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ALL’ASSOCIAZIONE ADVENTURE INSIDE SCUOLA NAZIONALE ADVENTURE SPORT ITALIA ASD DI LUOGOSANTO. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO. NOLEGGIO AUTOVETTURA DEDICATA ALLE PROVE DI GUIDA VELOCE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “ ASD MAGLIONA MOTORSPORT ” CON SEDE A MORES (SS),. CIG :  ZEE3D5794D .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 216 DEL 22/11/2023 A FAVORE DELL’IMPRESA SCENOSIST S.R.L.S PER IL SUPPORTO E COORDINAMENTO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. SMART CIG “Z883C612CC" (T.D N. 3724908/2023 SUL M.E.P.A. CONSIP -  DET. IMP 311/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA GALLURA - SAN PASQUALE CIG: Z993C6C100 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 308/2023 E N. 310/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR.N. 11/1985 E N. 43/1993 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL TERZO TRIMESTRE 2023 E PER IL MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 CHE HA ISTITUITO IL “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - “AGIUDU TORRAU” - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S. PARTE SECONDA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELLA COSTITUENDA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AR.CO.AL SRL - IMPEGNO CIG: Z733D0D332 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 844 DEL 20.11.2023 - SVINCOLO SOMME RESIDUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.4 PERSONAL COMPUTER DA DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA _ LIQUIDAZIONE_CIG: ZEF3CE2BD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TRE FIRME DIGITALI AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA-LIQUIDAZIONE– CIG: Z443DA9E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 50, LETTERA A) DEL D. LGS N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI DUE SEDIE ERGONOMICHE ED UNA FIRMA DIGITALE-LIQUIDAZIONE– CIG:Z0D3CECD78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVO WEB PER MAPPATURA STRUTTURE RICETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E CARICAMENTO DEI DATI GEOGRAFICI DELL’AMP - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PRIMA ANNUALITA' – CIG Z1837AC40C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO - OBIETTIVO INDIVIDUALE 2023 - “FOR.O DEL TURISMO STG” (FORMAZIONE OPERATORI DEL TURISMO DI SANTA TERESA GALLURA - ATTIVAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER LA PROFESSIONALIZZAZIONE DEGLI OPERATORI DEL TERRITORIO (ATTO CONCLUSIVO DELLA PRIMA FASE DEL PROGETTO E PROSPETTIVE FUTURE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (EX CAT. GIURIDICA C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN DRONE DJI MAVIC 3 PRODA DESTINARE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA- LIQUIDAZIONE -CIG: Z9E3CED337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINO DEL PERCORSO DI PROPRIETÀ COMUNALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LE VIE DELL’ACQUA - LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE ANTICHE VIE DELL’ACQUA” – LOTTO 1 AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO ALLA SOCIETA' LA  BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN VIA DEL PORTO N. 6 A SANTA TERESA GALLURA C.F./P.IVA 02522560909. CIG: Z793D1759C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2022 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: LIQUIDAZIONE SALDO. CIG: Z243B775D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER IL MEZZO NAUTICO UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “SPOSITO TERESA”, CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. PORTO - BANCHINA, P.I. 01600670903. CIG: ZB53CD7E54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE  - UTENSILI DA UTILIZZARE PER L’INTERVENTO A CALA GRANDE”, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL  - COD. CIG. ZE43CA2748. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2023 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DATI DA APPARATO DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATHENA SRL CON SEDE LEGALE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 28 – P.IVA 01368460901. CIG: ZC93D37C45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023”. INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIO REFRIGERANTE ALLA SOCIETA’ FABER S.R.L. -  CIG: Z023D884E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>169</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 UNITA - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (EX CATEGORIA GIURIDICA C). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI OSSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI ALL’ANAS – COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER LA SARDEGNA DI CAGLIARI, PER CONCESSIONI RELATIVE AD ATTRAVERSAMENTI FOGNARI, ALLACCI E GRANDI UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI S. TERESA GALLURA. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>552.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICAMATURA DEL LOGO DELL’A.M.P. SUL VESTIARIO DA ASSEGNARE AI DIPENDENTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’UFFICIO AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z5F3D86904</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>717.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TOTEM PORTA DEPLIANTS ALLA SOCIETA’ CENTRO VETRINE DI MARCO LI GIOI &amp; C. S.A.S. -  CIG: Z3B3D8924C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA’ AGRICOLA PERRA E SOLINAS &amp; C. SOC. SEMPL. CON SEDE LEGALE IN BANARI, VIA MAZZINI N° 2 , P.I. 01387590902, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2023/2024 -  CIG: Z5C3D8372F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI IMPOSTE IMU E TASSE TARI PER VARIE ANNUALITA' E DIVERSI CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI CON ELICOTTERO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E BONIFICA DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE” RICADENTI ALL’INTERNO DEL S.I.C. - SITO DI INTERESSE COMUNITARIO DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”) E ALL’INTERNO DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE NELLA GIORNATA DEL 23 OTTOBRE 2023: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z693D37CDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2513.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI CON MEZZO MECCANICO DURANTE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE RIFIUTI CON ELICOTTERO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E BONIFICA DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE” RICADENTI ALL’INTERNO DEL S.I.C. - SITO DI INTERESSE COMUNITARIO DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”) E ALL’INTERNO DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE NELLA GIORNATA DEL 23 OTTOBRE 2023: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: ZF53D8A413</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO DA ASSEGNARE AI DIPENDENTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’UFFICIO AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: ZA93D8685F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3810.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TEFA ANNO 2023 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. “FESTA DI SANTA RIPARATA” ANNO 2023, CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTA RIPARATA DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SENTENZA N.163/2023 RELATIVA AL PROCEDIMENTO CIVILE DI PRIMO GRADO N°1602/17 RG NANTI IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6506.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA PIATTAFORMA CRM UTILE PER LA GESTIONE E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI LEGATE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: Z2F3D869CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8186.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER LAFORNITURA, ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA PIATTAFORMA CLOUD DI DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG: ZCB3D64F6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10589.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVO WEB PER MAPPATURA STRUTTURE RICETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E CARICAMENTO DEI DATI GEOGRAFICI DELL’AMP - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE – CIG Z1837AC40C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14566.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA IDONEO AL CONTROLLO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA - PUNTA FALCONE” NELLE ACQUE ANTISTANTI IL VECCHIO FARO DI CAPO TESTA, CALA SPINOSA E L’ACCESSO ALLA ZONA DENOMINATA ISTIMO DI CAPO TESTA: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT.CIG: ZD93D86B81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48524.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:”80 VOGLIA D NATALE” FESTIVITA’ DI  NATALE, FINE ANNO 2023  E DELL’EPIFANIA 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGÒNI (ANNO 1980)  E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR N. 36/51 DEL 30.11.2022 – MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA TUTELA DEL TURSIOPS TRUNCATUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA SPECIE TURSIOPS TRUNCATUS NEL SIC ITB013052 DA “CAPO TESTA ALL’ISOLA ROSSA”: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: A03644FDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2020 – AMP PER IL CLIMA: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI UN’AUTO ELETTRICA E DI UNA STAZIONE DI RICARICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DELL’ARTICOLO 108 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: A03613E60D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78656</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2021 – AMP PER IL CLIMA: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI UN MEZZO NAUTICO ELETTRICO E DI UNA STAZIONE DI RICARICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DELL’ARTICOLO 108 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: A03617429E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170760.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 21_23 – PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ CIABILLI  S.R.L. ” PER FORNITURA VEICOLO ALLESTITO AD USO ESCLUSIVO DI POLIZIA STRADALE. CIG : ZB33C1E1FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE CON CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO A  DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TARESA GALLURA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL’ARTICOLO 19 DEL D.LGS.165/2001. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN MUTUO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER ACQUISIZIONE AREA IN LOC. PORTO POZZO DI PROPRIETA' DELLA SOC. DONY SRL. LIQUIDAZIONE SOMMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO:LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E MATERIALE CONSUMABILE - CIG ZEB3D74550</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DA TRASFERIMENTI – ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DEL SETTORE CULTURA ISTRUZIONE SPORT TURISMO E SPETTACOLO PER MISSIONE AD OLBIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S. PARTE SECONDA - IMOPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4557.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10460.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN PRIMIS - CODICE 221SOC106 - CUP: H39D19000010001 - IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SOMME NELLE MORE DEL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE IN PRIMIS (PROROGA CONVENZIONE DETERMINAZIONE RAS N. 1237/20993 DEL 29.11.2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12906.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 01 VETRO CAMERA CENTINATO”, ALLA DITTA VETRERIA LUNGONI DI SARDO ROBERTO - COD. CIG. Z433A97AA6.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D. LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ OTTOBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ SETTEMBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ SETTEMBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO CONTROLLI INTERNI – CIG. Z963B3F603 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA – CIG. Z833B22608 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA COMUNITA' ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DAL CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GENNAIO - FEBBRAIO 2023 INSOLUTE CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>172.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 12 MARCHE DA BOLLO PER RETTIFICA ATTO DA DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VETRERIA LUNGONI DI SARDO ROBERTO CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE IN SANTA TERESA GALLURA, DEL LAVORO DI FORNITURA E POSA E RIMOZIONE VETRO ROTTO PRESSO IL NOSTRO STABILE PALASPORT.- IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z173D782CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II., E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA LITTLE MONSTER DI BUSSU CAMILLA DI TEMPIO PAUSANIA (SS),  PER IL SERVIZIO DI  DI REGISTRAZIONE DOMINIO E HOSTING, DESIGN E SVILUPPO DEL SITO WEB E DEL LOGO DELLA COSTITUENDA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z6C3D77A58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – RAS - CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2023: FORNITURA GRATUITA  LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 ( LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI- ALTA GALLURA- CONTRIBUTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2582.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SENTENZA N.163/2023 RELATIVA AL PROCEDIMENTO CIVILE DI PRIMO GRADO N°1602/17 RG NANTI IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA – LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6506.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ LUGLIO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10912.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELLO STUDIO PIRO, CON SEDE A OLBIA (SS) IN VIA ACQUEDOTTO, PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA AL RUP NELLA PROGETTAZIONE, RELATIVA A “LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021 N. 17, ART. 4, TABELLA D - INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PROGRAMMA PER LA “RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI”. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z7C3D94889</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11869.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA A.S.  2023.2024 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ OTTOBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12171.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ AGOSTO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14566.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21046.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZO CULTURA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 892/2023 DEL 21/06/2023, ASSUNTO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE, PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA ESTIVA, A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUITO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA EX L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, ART. 21, COMMA 1, LETT. M). CONTRIBUTI ORDINARI. CIG ZD03B8C472. CUP H79I23000900004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55480.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT). – CUP H74D21000020002 – CIG A0383DF9AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GIUGNO 2023 INSOLUTE CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>162.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 1 LICENZA PER SOFTWARE TV BUSINESS 10 MTG-1Y, A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL (LOTTO CIG ZBA3D7DADD).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER IL FUORISTRADA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE PER PATTUGLIAMENTO ANTINCENDIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z723C5BC78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>637.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ATHENA SRL, PER INTERVENTO TECNICO PER SISTEMAZIONE NAS NON FUNZIONANTE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. Z693D06F6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLE MEDIE, CED, CIMITERO STG E UFF. POLIZIA LOCALE), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z503D9F6F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1027.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2 RINNOVI LICENZA PER IL SOFTWARE APPLIANCE STORMSHIELD UTM SECURITY PACK NM-SN310 DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL, CON SEDE IN Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STRADA 30 A SASSARI (LOTTO CIG ZCE3D7DC55).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DISSUASORI DI SOSTA FISSI , CON MODULI ESTRAIBILI A POZZETTO E CHIAVE UNIVERSALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG: .   ZB93D7D1C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2379</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 20 LICENZE PER SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL (LOTTO CIG ZCE3D7D964).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2490.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “IL VILLAGGIO DI NATALE E LE INSTALLAZIONI NATALIZIE PIU’ BELLE DI SANTA TERESA GALLURA” ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COOFINANZIAMENTO COMUNALE ANNO 2023 PROGETTO RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – RAS CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2023: “LEGGE REGIONALE N. 5/2015  ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI  NELL’ ANNO SCOLASTICO 2022/2023, PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE  PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II°GRADO”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5591.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO (CALCIO A 5) E RELATIVI PARCHEGGI NELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA NAZIONALE”.  C.I.G. 97836478E8 – C.U.P. - H75B22000380002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20449.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI E INTERVENTI STRAORDINARI SU STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZEC3D9F2EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24630.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETT. C E 2) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, AGGIUDICATO ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI TELTI. IMPEGNO DI SPESA- C.I.G 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38278.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI LUGLIO - SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115270.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.   (CUP H74D21000020002) APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>162922.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 OTTOBRE 2023 . CIG: Z7B004E9C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DAL CONSORZIO TERRITORIALE N.E.T.  SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2588</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: ZCE3B10857) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02-2023/PA DEL 07/11/2023 A FAVORE  DELL’IMPRESA RANDATOUR VIAGGI SNC PER FORNITURA DEI BIGLIETTI AEREI PER MISSIONE DI DIPENDENTE DEL SETTORE CULTURA, P.I., SPORT, TURISMO E SPETTACOLO, PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO TECNICO BANDIERA BLU 2024 DEL 25 OTTOBRE 2023 A ROMA, E RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPATE DALL’ECONOMO. CIG ZD93CFDC28. ( DET . IMP 367 DEL 31/10/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO LIQUIGAS SPA - CIG: Z313CE2D8D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45666000504</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATO ALL'INTERRAMENTO DI UN CINGHIALE IN STATO DI DECOMPOSIZONE IN LOC. SAN PASQUALE . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG : Z213D8E57E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE ISTRUZIONE. ATTIVAZIONE SERVIZIO WIFI PER LE SCUOLE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A FAVORE DELL’IMPRESA SARDEGNA WIFI SRL UNIPERSONALE DI PALAU PER SERVIZIO LINEA DATI PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024. CIG Z85387B30E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>570.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ NATALIZIE - ORGANIZZAZIONE DI N. 2 SERATE DANZANTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL FISARMONICISTA GALA PAOLO - CIG: Z983D93D74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI:AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI IN APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI 2° GRADO DELLA SARDEGNA IN MATERIA DI IMU ANNO 2016 NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON LA SOCIETA' GARRIS SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DALLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA TERESA DI MATERIALE INFORMATICO CON FONDI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091 DELLA L. 145/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1566.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E  SS.MM.II., ALL’ IMPRESA ARCOAL DI SANTA TERESA GALLURA, PER L'  ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER I  CENTRI COTTURA E REFETTORI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA- CIG Z2B3D709B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/1989 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHIETETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI CUP: H73E2200130001 - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2911.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE.  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 15 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI II° GRADO NELL’ A. S. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA DI STRUMENTI DIAGNOSTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D'USO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE EFFETTUANO SERVIZIO DI 118 - CIG: Z323D85BE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8259.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13129.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “80 VOGLIA D NATALE” FESTIVITA’ NATALIZIE, FINE ANNO 2023 ED EPIFANIA 2024. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 50 % DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGÒNI ANNO 1980. (IMP. 433/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 33945926 DEL 20.11.2023, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE OTTOBRE 2023. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z753A257C9.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2619</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 E L.R. 6/1992 - EROGAZIONE RIMBORSI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA - SAN PASQUALE ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024 - CIG:Z993C6C100 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 321/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ A.S.D. “MAGLIONA MOTORSPORT” PER PARTECIPAZIONE AL CORSO TEORICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO . CIG : Z053D207CF .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE DIRETTORE SCIENTIFICO/RESPONSABILE ,AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, EX CATEGORIA D,  DELL’AREA MARINA PROTETTA “ CAPO TESTA- PUNTA FALCONE, A SEGUITO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 110, COMMA 2 DEL T.U.E.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANKERS BOX - SCATOLE ARCHIVIO STANDARD - DALLA SOCIETA' MONDO OFFICE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>243</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER L'ORGANIZZAZIONE DI DUE SERATE DI BALLO LISCIO PRESSO IL NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALI (AUTONOMIE LOCALI ITALIANE) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN MATERIA DI IMU 2015 NEL CONTENZIOSO CON IL SIG. L.G.F. DI CUI ALLA SENTENZA N° 308/2022 EMESSA DALLA CORETE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATO ALL'INTERRAMENTO DI UN SUIDE IN AVANZATO STATO DI DECOMPOSIZONE IN LOC.  RUONI.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG : ZB63D91F4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA COMUNALE PORTO POZZO SILENE MULTISERVIZI SRL C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE BARRIERE ANTINTRUSIONE PER LA DELIMITAZIONE DEL CENTRO STORICO PER IL SUCCESSIVO RICOVERO IN AMBIENTE CHIUSO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG : Z1D3DA4853</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>555.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTI PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “ ENI LA ULTATA “ DI AIELLO LUIGI , TITOLARE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALE. CIG: Z4E3CB65B4 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>861.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II., E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA CONSULENZA RADIOFONICA DI ALFREDO PORCARO, CON SEDE A GROTTAFERRATA (RM),  PER I SERVIZI DI  SOMINISTRAZIONE DI UN CORSO DI CONDUZIONE RADIOFONICA, LIVELLO BASE E DI PRODUZIONE DI AUDIO DI BASE, NECESSARI PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DELLA COSTITUENDA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z833D70AE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, AGGIUDICATO ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI TELTI. IMPEGNO DI SPESA- C.I.G 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2081.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2625</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 153 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2568.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET SRL - COD. CIG : Z8B3DA845E - ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2912.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ABC DISCOUNT SRL - CODICE CIG: Z433D946E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI SCREENING DA REALIZZARSI A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA "SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13526</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2643</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA ESTIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNACAT. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. CIG ZD03B8C472. CUP H79I23000900004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN PRIMIS - CODICE 221SOC106 - CUP. H39D19000010001 - PAGAMENTO FATTURE N. N. 3/334 E N. 3/342</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FITNESS WORKSOUT ANNUALITA' 2023/2024 - LIQUIDAZIONE PRIMA RICEVUTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZA43D56656 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2653</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2656</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 315/2023 DEL 01.12.2023 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE PER IL SERVIZIO DI  PROGETTAZIONE  DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA FRUIBILITA’ E  AL NUMERO CONTINGENTATO DELLA SPIAGGIA  DI RENA BIANCA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1/B, DEL D.LGS N.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT. SMART CIG Z693D9E62C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 UNITA - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (EX CATEGORIA GIURIDICA C). LIQUIDAZIONE  DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI OSSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – IMPEGNO DI SPESA SU PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SEGUITO DEL CODICE IBAN ERRATO,RELATIVO AL  PAGAMENTO BENEFICIO  BORSA  DI STUDIO COME DA RICHIESTA PROT. N. 0012430 DEL 01.08.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI DUE AUTOVEICOLI NELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. A FAVORE DELLA DITTA " EFFEBI CAR" DI FABIO BO’ , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA.  LOTTO CIG : Z9C3D92023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COOFINANZIAMENTO COMUNALE RITORNARA A CASA ANNO 2023 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI VIOLINO AL SIG. FABRIZIO ANTONIO MASIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SMERALDA SUPERMERCAI SRL. COD. CIG. Z363DB1714</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2925.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE E NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4557.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME IN FAVORE DELLA SOC. SILENE  MULTISERVIZI SURL PER LE SPESE SOSTENUTE IN MERITO AL PREMIO ASSICURATIVO R.C.A. PER IL  SERVIZIO CONCERNENTE IL TRENINO TURISTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6335.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DELL'APPARTAMENTO SITO NEL CONDOMINIO "LI PINI". IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI E LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6482</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2640</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL RIMBORSO DI SPESE SANITARIE. APPROVAZIONE GRADUATORIA, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 25 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9485.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI - ANNO 2023 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21046.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DELLA RAS AL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER LA GESTIONE, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44447.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 307/PA DEL 29.08.2023, TRIMESTRE APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2023. CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 04.12.2023 RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2023. LOTTO CIG. ZEC39E64A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “FORNITURA E POSA CON RIMOZIONE DI VETRO ROTTO PRESSO IL NOSTRO STABILE PALASPORT”, ALLA DITTA VETRERIA LUNGONI DI SARDO ROBERTO - COD. CIG. Z173D782CF.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 22_23 DEL 07.12.2023 – PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “AREA PER LO SPORT E LO SVAGO” UBICATO IN SANTA TERESA GALLURA, LOCALITA’ LA MARMORATA, CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 4 MAPPALE 473. PRESA D’ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOMINA DELLA SOCIETA’ AEROVIAGGI S.P.A., AI SENSI DELL’ARTICOLO 1401 CODICE CIVILE (R.D. 16 MARZO 1942, N. 262).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2700</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209/2 DEL 04.12.2023 DEL MESE DI NOVEMBRE 2023 A FAVORE DELL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILREST SAS DI RAIMONDO NIEDDU CON SEDE IN FRAZ. DI RUONI VIA AMUNDSEN, DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA NEL PARCO GIOCHI PADRE PIO. CIG. Z0E3BD6582. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLA' SERVIZI PER L'INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1439BFA93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/422 DEL 30.11.2023 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG ZD33C1052F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILREST SAS DI RAIMONDO NIEDDU CON SEDE IN FRAZ. DI RUONI VIA AMUNDSEN, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER POTATURA ALBERI CIMITERO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG. ZBB3916769. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/23 DEL 06.12.2023 A FAVORE DELL’ARCH. MARCELLO CON SEDE A OLBIA (SS) IN VIA ACQUEDOTTO, PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA AL RUP NELLA PROGETTAZIONE, RELATIVA A “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”.CODICE CIG. Z7C3D94889</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2687</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z993D98E1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>497.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA &amp; C. S.A.S PER FORNITURA E PIANTUMAZIONE  ADDOBBI FLOREALI NATALIZI . SMART CIG: Z653DB7CF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI DI AGLIENTU GESTITA DAL CONSORZIO N.E.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS- COD. CIG. ZD13DB4D9A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>843.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BATTERIA AL SIG. JURI ALTANA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>933.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP. – INFORMATICA E MANUTENZIONI. - IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. ZD53DB0C02. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>990.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA MODERNA AL SIG. FABRIZIO MARTINO PINTUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO EXTRA-FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2693</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 135 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2266.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI VIOLINO AL SIG. VALERIO MELONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. CARLO BERRETTA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNADETTA CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA 4, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 6 GRUPPI DI CONTINUITÀ E MATERIALE INFORMATICO VARIO DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZB83DB72FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2469.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023. PER LA REALIZZAZIONE DI N.300 VOLUMI DI POESIA PER IL PREMIO DI POESIA LUNÒNI XXVIII EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA, CIG Z4B3DB44F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 01 TORRETTA DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. AFFIDAMENTO. CIG ZC33DB1EB0.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO  - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LO STABILE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA DEL PORTO IN SANTA TERESA GALLURA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEFINITA AI SENSI DELLA LEGGE 488/99 S.M.I. DENOMINATA “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO BANDO 11 LOTTO 18 DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CIG ZB33D3755C– DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI , ID.ORDINE 7488298</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4101.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 POMPE DI CALORE A PARETE INVERTER E MANUTENZIONE POMPE DI CALORE NEL PLESSO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELLA DITTA AL.PA.GI. ELETTRIKA, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA ANGIOY N. 60, P.IVA 02090640901. (LOTTO CIG Z6B3DB517C). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4538.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PIANOFORTE AL SIG.RA JULIA PUSCEDDU PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4666.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA PRESSO LA TORRE SPAGNOLA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA63D98CB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER FORNITURA DI N.6 SEDIE JOB E RELATIVI ACCESSORI. SMART CIG: Z7D3D8E2D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5176.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA  ASSISI N. 10, RELATIVO AI VARI LAVORI DI VIDEOISPEZIONE, STASAMENTO E PULIZIA DELLE VASCHE DELLE VARIE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E SMALTIMENTO (C3.14, LU PULTIDDOLU E BAGNI CAPO TESTA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG. Z053D9C360.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5372.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI SASSOFONO E CLARINETTO AL SIG. LEONARDO GIUA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA A SOSTEGNO DELLA SQUADRA DI CALCIO DEL PAESE, STAGIONE 2023/2024.IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2707</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S. PARTE SECONDA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6069.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA BFF BANK A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 138/2003 PUBBL. IL 05.04.2023 RG N. 429/2020 REPERT. N. 378/2023 DEL 06.04.2023 CAUSA “COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA/BANCA FARMAFACTORING SPA”.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6126.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6482.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE AL SIG.RA RITA PENDUZZU PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6850.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7466.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ BLUEHITECH SRL CON SEDE IN PADOVA E RELATIVO ALLA QUOTA ANNUALE 2023, COME PREVISTO DAL “BUSINESS PLAN” ALLEGATO AL CONTRATTO REP. N. 1700 DEL 08.11.2014. LOTTO CIG 5080051EB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8038.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA FRUIBILITA’ E AL NUMERO CONTINGENTATO DELLA SPIAGGIA DI RENA BIANCA.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1/B, DEL D.LGS N.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA (NR. 424683/23) NEL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT “SMART CIG Z693D9E62C”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8326.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016- LOTTO CIG: Z2E3DA5AA2 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10002.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO MODERNO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10817.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DELL'INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA - (IRF) PER L'ANNO 2023 - LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12.12.2022 ART. 12 DGR N. 7/12 DEL 28.02.2023 MODIFICATA DALLA DGR N. 10/39 DEL 16.03.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LET. B), DEL D.LGS N. 36/2023, E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA INFORMATICA SERVICE SNC DI OLBIA, TRAMITE RDO INDETTA SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT, PER LA FORNITURA DEI MATERIALI HARDWARE E SOFTWARE NECESSARI ALL’ALLESTIMENTO DEGLI STUDI DELLA COSTITUENDA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z8B3D873E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13078.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELLACOSTITUENDA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 1451/2023 DETERMINAZIONE 2248/369 DEL 30/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. RASSEGNA CINEMA 2023-2024, DETERMINA DI AGGIUDIZIONE A FAVORE DI “APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO” DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CHEMA DI CONTRATTO. CIG Z3C3DA5A7C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15799</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2692</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ ALTA GALLURA “– CONTRIBUTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31982.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00121523 DEL 29.09.2023, FATTURA N. SF00125830 DEL 31.10.2023 E FATTURA N. SF00127586 DEL 30.11.2023 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2023. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO CAREGIVER NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI MULTIMEDIALI, PER LA MEDIATECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’IMPRESA “LEGGERE SRL” DI BERGAMO. CIG Z793BAD6F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2729</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2215.20006/2023 DEL 04/12/2023  A FAVORE DELLA IMPRESA  CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL  PERIODO 01 - 30 NOVEMBRE 2023. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO (CALCIO A 5) E RELATIVI PARCHEGGI NELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA NAZIONALE. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 07.12.2023 DELLA DITTA DANI.ELE. COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN VIA ENZO FERRARI S.N.C. OZIERI, PARTITA – I.V.A. 02657460909. CODICE C.I.G. 97836478E8 – C.U.P. - H75B22000380002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 182 -183 DEL 12.12.2023 DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA ASSISI N. 10, RELATIVO AI LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA NELLE VARIE VASCHE STAZIONE SOLLEVAMENTO DEL  COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z053D9C360).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 440/PA DEL 06.12.2023 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 1 LICENZA PER SOFTWARE TV BUSINESS 10 MTG-1Y. COD. CIG. ZBA3D7DADD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 56^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00125995DEL 01.11.2023 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 32^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000333E/23 DEL 05.12.2023 DELLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL, CON SEDE IN Z.I. PREDDA NIEDDA NORD, STRADA 30 A SASSARI, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 2 RINNOVI LICENZA PER IL SOFTWARE APPLIANCE STORMSHIELD UTM SECURITY PACK NM-SN310 DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. (LOTTO CIG ZCE3D7DC55)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 419/PA DEL 30.11.2023 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 20 LICENZE PER SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. ZCE3D7D964</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/2023 DEL 27.11.2023 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE NOVEMBRE 2023. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “SILENT SARDINIA FESTIVAL 2023” - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ROERSO MONDO” DI MESTRE (VE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI PASSERELLE CONGIUNZIONI E FERMAGLI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZZARE COME CAMMINAMENTI NEGLI ARENILI COMUNALI”, ALLA DITTA COMPOSYSTEM SRL DI BOLOGNA - COD. CIG. ZAB3C99F52. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ALL’ANAS – COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER LA SARDEGNA DI CAGLIARI, PER CONCESSIONI RELATIVE AD ATTRAVERSAMENTI FOGNARI, LINEE ELETTRICHE E TELECOMUNICAZIONI, ALLACCI E GRANDI UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI S. TERESA GALLURA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA E TURISMO. FESTA PATRONALE DI SAN TOMMASO E APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023 DA TENERSI NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ALL’ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PORTO POZZO. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTERGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-222</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA N. 662/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. RASSEGNA CORALE “LUNGÒNI A…”. LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE - APS CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA PER LA PRIMA RASSEGNA CORALE “LUNGONI A…”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO - NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PROGETTO “PA' LI MANNI E PA' LI STÉDDHI” SPORTELLO LINGUISTICO CORSO DI FORMAZIONE E ATTIVITA DI PROMOZIONE. LIQUIDAZIONE DEL 50% A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSÒ. CIG ZD33D326B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA N. 655/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONOMINIALI E DI RISTRUTTURAZIONE ESTERNA ANNO 2022/2023 - APPARTAMENTO IN CONDOMINIO LI PINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI-BIS MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ AALIMENTARE, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/3 DEL 16.06.2023 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLA' SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: Z1439BFA93 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO CANONE PATRIMONIALE ANNO D'IMPOSTA 2023 A FAVORE DEL SIG. C.L.B..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER I NEOASSUNTI NEGLI UFFICI FINANZIARI DEGLI ENTI LOCALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/151 DEL 05/12/2023 IN FAVORE DI ANCI SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DA DESTINARE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DEL PORTO”, ALLA DITTA TESTONI SRL  - COD. CIG. ZB33D3755C.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA CUP H77H22002310002 - LOTTO CIG: 9812981817- APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BFF BANK A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 138/2003 PUBBL. IL 05.04.2023 RG N. 429/2020 REPERT. N. 378/2023 DEL 06.04.2023  CAUSA “COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA/BANCA FARMAFACTORING SPA”.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL TRIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1013 DEL 31.10.2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VERIFICHE ITALIA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA CARBONAZZI, 12 – 07100 SASSARI, RELATIVO ALL’INCARICO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 2001, N. 462, PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CODICE C.I.G. Z013B57760</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/FE DEL 11.12.2023 DELLA DITTA A.VU.EDIL. SNC DI ANCHENZA ANTONIO &amp; C., CON SEDE IN VIA SEBASTIANO SATTA IN S. TERESA GALLURA, P.IVA 01934690908 RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA IN VIA PRETE SANNA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. ZC33C30E67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387/1/1 DEL 24.11.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITÀ OTTOBRE 2023” - CODICE C.I.G. 7347456081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95ENTI DEL 12.12.2023 DELLA DITTA IDEA UFFICIO, CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA N. 4, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 6 GRUPPI DI CONTINUITÀ E MATERIALE INFORMATICO VARIO DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI (LOTTO CIG ZB83DB72FC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE : CODICE PENALE E DI  PROCEDURA PENALE.AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DELLA DITTA “MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA .  CIG: ZB33DBCCD2 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE   DEPOSITI   CAUZIONALI   VERSATI   PER   TAGLI STRADALI EFFETTUATI NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALI (AUTONOMIE LOCALI ITALIANE) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ NATALIZIE - ORGANIZZAZIONE DI N. 2 SERATE DANZANTI - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. GALA PAOLO - CIG: Z983D93D74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO EXTRA-FAMILIARE. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 689/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA PER LA SOLA IMPOSTA IVA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE N° 1747 DEL 31/08/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3153.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4996.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL SIGNOR FABRIZIO LUIGI SANNA, PER SUPPORTO AGLI INTERVENTI TECNICI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL SIGNOR FABIO TINTERI, PER SUPPORTO AGLI INTERVENTI TECNICI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2727</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA A SOSTEGNO DELLA SQUADRA DI CALCIO DEL PAESE, STAGIONE 2023/2024. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI DI ARREDI E MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA IDEA UFFICIO DI CALANGIANUS. CIG Z0E3DBDA32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6098.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2714</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S. PARTE SECONDA - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024 E DICEMBRE 2023 PER N.2 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7089.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE, CONTROLLO ESTERNO SUGLI ATTI E PIAO  ANNO 2024  – CIG. ZA73DA3798- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2744</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALL'INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) PER L'ANNO 2023 - LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12.12.2022 ART. 12 DGR N. 7/12 DEL 28.02.2023 MODIFICATA DALLA DGR N. 10/39 DEL 16.03.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELLA COSTITUENDA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DELLA RESTANTE QUOTA DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI N. 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO2 CIG 881132683C – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPIER SERVICE SRL - CIG DERIVATO: Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15486.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: SERVIZI ASSICURATIVI BENI COMUNALI - REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16361</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2716</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 CHE HA ISTITUITO IL “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - “AGIUDU TORRAU” - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGÒNI (ANNO 1979)  PER REGOLARE REALIZZAZIONE DELLA  FESTA PATRONALE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2774</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI- ALTA GALLURA- CONTRIBUTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2775</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA “– CONTRIBUTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2023 LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN VIA MINGHETTI, 18, 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 E ACQUISTO DI FOGLI A4 PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATT. 16824 DEL 12.12.2023– CIG Z093CAF7EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA LUCA PACE, PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE GRAZIA DELEDDA. CIG Z393AB1D8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE  2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 05.12.2023 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO ., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA  N. 7- CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/A DEL 06.12.2023 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA - CIG Z6836E17AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E TECNICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002153469 DEL 30/11/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- CIG Z503A418AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TARI A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI E RIVERSAMENTI A FAVORE DI VARI COMUNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 26/10/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA’ DI INGEGNERIA CASSITTA LAB SRL RELATIVAMENTE ALLA DESIGNAZIONE DI UN TECNICO DI FIDUCIA DELL’AMMINISTRAZIONE (DETERMINAZIONE N. 429/1421 DEL 04/07/2018) PER COMPOSIZIONE COMMISSIONE PERITALE E DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA LIBERTÀ E TERRAZZA PANORAMICA NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA”. (ARTICOLO 21, COMMI 2,3 E 4, DEL D.P.R. 08.06.2001 N-327 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ. CODICE CIG Z023DC2275.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 0002101096 DEL 10.10.2023 DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), P.IVA 02396680122, RELATIVA AD ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZC53C514A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/FE DEL 03.11.2023 DELL’AVVOCATO MAURO MELE, CON STUDIO IN CORSO UMBERTO I° N. 150, P.IVA 02101060909.  RELATIVA A COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI TAR SARDEGNA AVVERSO RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ENI SPA. (CIG Z302CCFCD8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA MODULO SOFTWARE DENOMINATO           “MODULITSTICA ONLINE PER LA POLIZIA LOCALE “. IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DELLA SOCIETA’ “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE  IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: Z1D3DC28C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELL’IMPRESA ARIANNA LEONI DI SANTA TERESA GALLURA- FORNITURA BENI DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA- C.I.G. Z71E3DBE369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO N. 2 TOTEM DA INSTALLARE PRESSO LA CASA COMUNALE DALLA DITTA “CENTO VETRINE DI MARCO LI GIOI &amp; C. S.A.S.”– CIG: ZCD3DC61FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO – CIG: ZC43DC4EE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2161</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2781</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 1148/2023 DETERMINAZIONE N. 1646/271 DEL 17/08/2023, A FAVORE DELLA LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCI, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA E ORDINARIA, PER L’ATTIVAZIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA PRESSO L’ISTITUTO GIAN ADOLFO SOLINAS. CIG ZC23C24DF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3411.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023. PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI SERIGRAFIA E LA REALIZZAZIONE DI LIBRI ILLUSTRATI RELATIVI AL PREMIO DI POESIA LUNGÒNI CON IL COINVOLGIMENTO DI ALCUNE CLASSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIONE MAGNON. IMPEGNO DI SPESA, CIG Z1A3DB4C52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4566</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E FORMAZIONE SPECIALISTICA NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 9 D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, E SS.MM.II., PRESSO IL SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, PATRIMONIO E DEMANIO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE I^ ACCONTO COMPENSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME IN FAVORE DELLA SOC. SILENE  MULTISERVIZI SURL PER LE SPESE SOSTENUTE IN MERITO AL PREMIO ASSICURATIVO R.C.A. PER IL  SERVIZIO CONCERNENTE IL TRENINO TURISTICO -LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6335.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) A FAVORE DELL’AVV.TO MAURO MELE, CON STUDIO IN OLBIA, CORSO UMBERTO I° N.150, RELATIVO A COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI TAR SARDEGNA AVVERSO RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ENI SPA. (CIG Z302CCFCD8). IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7975.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTRODUZIONE LIMITE DI VELOCITA 30 KM/H LUNGO LA BRETELLA URBANA DELLA S.S. 133 BIS DI PALAU PROGRESSIVA 5+700 E 6+400. ACQUISTO DELLA SEGNALETICA STRADALE NECESSARIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE IL MEPA,  ALLA DITTA  “LAZZARI SRL ” DI MAGLIE ( LE ) .  CIG: ZD03DC65BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9943</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA PER LE CAMPAGNE DI STERILIZZAZIONE DEI CANI E DEI GATTI PRESSO LA STRUTTURA ”CANILE RIFUGIO” SITA A SANTA TERESA GALLURA, IN LOCALITÀ BONCAMINU - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10052.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ AGOSTO 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10990.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ DI INGEGNERIA CASSITTA LAB SRL RELATIVAMENTE ALLA DESIGNAZIONE DI UN TECNICO DI FIDUCIA DELL’AMMINISTRAZIONE (DETERMINAZIONE N. 429/1421 DEL 04/07/2018) PER COMPOSIZIONE COMMISSIONE PERITALE E DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA LIBERTÀ E TERRAZZA PANORAMICA NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA”. (ARTICOLO 21, COMMI 2,3 E 4, DEL D.P.R. 08.06.2001 N-327 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ. CODICE CIG Z023DC2275.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18231.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI APPARTENENTI ALL’AUTOPARCO COMUNALE, QUALI: UN TRATTORE STRADALE PER TRENINO TURISTICO E DUE RIMORCHI PER TRASPORTO PERSONE DA AGGANCIARE AL TRATTORE STRADALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ A.S.D. “MAGLIONA MOTORSPORT” PER NOLEGGIO AUTOVETTURA FINALIZZATA AL COMPLETAMENTO DEL CORSO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO . CIG : ZEE3D57940 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2802</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET SRL. -  CIG ZC43DCA62A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE E POSA MANIGLIONE ANTIPANICO, CERNIERA E GUARNIZIONI AMMALORATE DEL PORTONE DI INGRESSO DELL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA “CENTRO INFISSI GALLURA” SAS DI DEBIDDA PAOLO  &amp; C. . CIG : Z003DBBAF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI PRESSO LA CASA COMUNALE DALLA DITTA “RESARDA SRL”– CIG: Z7F3DC4B03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PAGAMENTO MAV: 01030657003591144 - 01030658422801670 - 01030659832421169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>845</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II., E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA NEW RADIO SRL DI ROMA,  PER IL SERVIZIO DI  SVILUPPO E L’ATTIVAZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE NECESSARIE ALLA DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI TRASMESSI DALLA COSTITUENDA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZC33D9F1AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1189.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2817</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO HYUNDAI TRAJET E REVISIONE ART. 80 CDS, IN USO AL SETTORE POLIZIA LOCALE- UFFICIO MESSI- PROTEZIONE CIVILE . AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ACCOGLI ANGELO"  DI TEMPIO PAUSANIA CIG : Z053DAD4ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1525</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI”, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL- COD. CIG. Z543DC5BDB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1603.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2812</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO UNIFORME INVERNALE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZO ESTERNO DI POLIZIA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SPECIALIZZATA " WORK  &amp; WEAR -GRAFIK ART “ CON SEDE IN ALES (OR) .  CIG : Z0E3DAD564</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3067.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AMMALORATA E SUPPORTI DI SOSTEGNO ALLA MEDESIMA.AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DELLA SOCIETA’          “ SARDA SEMAFORI SNC “ CON SEDE A SASSARI.  CIG: Z163DB6B99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3769.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2819</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA MODULO SOFTWARE DENOMINATO “CONCILIA “, PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DELLA SOCIETA’ “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE  IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: Z5783DABEE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3921.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO EMESSO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI TEMPIO PAUSANIA PER IL TARDIVO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA RELATIVA ALL’ANN0 2021 , PER IL CONTRATTO MULTIUTENZA TELEFONIA MOBILE. CIG : ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4090.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL CENTRO URBANO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “ SARDA SEMAFORI SNC “ CON SEDE IN SASSARI . CIG : Z743DAC2CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4538.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA PROSERVICE DI GIANNI SPANO PER GRAFICHE DECORATIVE BOX BAGNI SPIAGGE DI PORTO POZZO - LA MARMORATA – CAPO TESTA PONENTE SMART CIG: ZD03DC5DE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI DI MARIA CRISTINA BENEDETTO E C. S.N.C. PER PROGETTO GRAFICO BROCHURE TEMATICHE PROMOZIONALI DEL TERRITORIO   SMART CIG: ZEF3DC5F65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA.  AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE ATTIVITA’ ORDINARIE NELL’AMBITO DEL SETTORE CULTURA, ANNO 2023 – APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2809</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/2019 ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) E SS.MM.II . MISURA NIDI GRATIS - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11538.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DELL’EX DISCARICA LA ITAZZONA. IMPEGNO DI SPESA - (CIG Z0F3DA99DA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12242.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT, L. R. 17/99. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2023 – APPROVAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE N.381/91 E DELL’ART. 50, COMMA 1-LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZFA3DC53A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21748.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE SARDEGNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 AI SENSI DELLA L.R. 15 OTTOBRE 1997 N. 28 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RINNOVO LICENZE ACROBAT E NUOVA LICENZA CREATIVE CLOUD FOR TEAMS, DA DESTINARE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA- LIQUIDAZIONE -CIG: Z433D26CD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI AGOSTO - SETTEMBRE 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI OTTOBRE 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI AGOSTO SETTEMBRE 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2862</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO (ATTIVITA' IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI 65.1.B - D.P.R 151/11) E DELL’IMPIANTO ELETTRICO, PRESSO IL PALASPORT COMUNALE “GIANNI D'ARCO”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (SS). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP H78E23000240004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2857</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE  IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: Z073DD3460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>156.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTI EMESSI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE, PER OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETÀ. CIG ESENTE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>212.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI AMBULATORI STRAORDINARI DI COMUNITÀ TERRITORIALE “ASCOT”. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA DITTA “ MANNONI S.N.C. DI MANNONI FRANCESCO E C. CON SEDE IN VIA NAZIONALE N.23 A SANTA TERESA GALLURA .CIG : Z163DCF3C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CARTOLIBRERIA ROGGERO ANTONIO S.A.S. DI TINA ROGGERO &amp; C - CIG: ZB83DD0EC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRONTUARI DI VIOLAZIONE ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON FORMULA “IN ABBONAMENTO”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE  IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: ZD53DD3308</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO EMESSO DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE , PER OMESSO VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ. CIG ESENTE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>333.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER FORNITURA DI BATTERIE E COLLAUDO DISPOSITIVO DAE TEATRO MANDELA CIG: Z433DD0AB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI AMBULATORI STRAORDINARI DI COMUNITÀ TERRITORIALE “ASCOT”. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE " CAFÈ HOUSE SCIMÙ" DI NICOLETTA OGNO .CIG : ZF53DCF31A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2831</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATO ALL'INTERRAMENTO DI UN CINGHIALE IN STATO DI DECOMPOSIZONE IN LOC. CAPO TESTA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG : Z813DCF52C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2826</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ ESSO ” DEL SIG. MANNONI FAUSTO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. PORTO POZZO . CIG: ZD93DCF461</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA " CARTOLIBRERIA DA GHJUANNA MARIA" CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG:  Z233DCE79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2828</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA.MESE DI DICEMBRE . CIG: Z0A3DCFD4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE- SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER L'ORGANIZZAZIONE DI QUATTRO SERATE DI BALLO LISCIO PRESSO IL NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2852</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA – IMPEGNO DI SPESA  CIG: Z4D3DB5720</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>766.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER FORNITURA DI N. 10 CASSETTE PRIMO SOCCORSO CIG: Z603DD271B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI N. 7 GRUPPI DI CONTINUITA’ DA  DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z413D9436B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>869.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2827</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MECCANICA E CARROZZERIA AL VEICOLO FIAT TIPO,  IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE – SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE -  AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ACCOGLI ANGELO"  DI TEMPIO PAUSANIA CIG : ZB73DCE941</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N.3 LICENZA ADOBE ACROBAT PRO DC, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. CIG Z0C3DCF8EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>906.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT- FORNITURA PER ATTREZZATURE SPORTIVE VARIE DA DESTINARE  NELI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ IMPRESA  VOLLEY &amp; SPORT  DI TORINO- C.I.G. Z563DCCA35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME INVERNALE E RELATIVA BUFFETTERIA, PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI FORNITURA, TRAMITE IL MEPA , ALLA DITTA “ GIESSE FORNITURE SRL “ DI SASSARI. CIG : ZCC3DCE326</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2839</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ORGANIZZAZIONE DI N. 4 SERATE DANZANTI - IMPEGNO IN FAVORE DEL SIG. QUIRICO BACCIU - CIG: Z093DCBE47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2844</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE PULIZIE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z713DD0F41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI N. 4 RINNOVI LICENZE AUTOCAD DA DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTETTA - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG: ZCC3D649CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2189.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATI ALL'INTERRAMENTO DEI SUIDI SELVATICI PERITI NEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG : Z003DCEBE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2832</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTRODUZIONE LIMITE DI VELOCITA 30 KM/H LUNGO LA BRETELLA URBANA DELLA S.S. 133 BIS DI PALAU PROGRESSIVA 5+700 E 6+400.IMPIANTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “ SARDA SEMAFORI SNC “ CON SEDE IN SASSARI . CIG : Z5C3DCF5FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4636</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI IN STRADE E VIE CON LIMITAZIONE DELLA VELOCITA’ A 30 KM/H . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG: .    ZDE3DD3284</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RILEVAZIONE DATI E CARICAMENTO IN APPOSITO APPLICATIVO WEB - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del territorio e area marina protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO IL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI IN VIA LA FUNTANA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEF3DCED90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. - ATTIVAZIONE SERVIZIO “CONCILIA SERVICE PLUS” ATTRAVERSO IL MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE  IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: ZF03DCF1C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10049.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI BONCAMINU NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBC3DCED8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SA.GI.LE. S.R.L. CON SEDE IN VIA LA SCALITTA N.2 IN SANTA MARIA COGHINAS (SS), RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA CON STRUTTURA METALLICA PRESSO IL RICOVERO PER ANIMALI IN LOCALITA’ BONCAMINU NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA3DCED98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15462.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA INTERRATA PER PREDISPOSIZIONE PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. (LOTTO CIG Z373DD0B63). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO DI SANTA TERESA GALLURA  DEL CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - AFFIDAMENTO ALLA R&amp;M SERVIZI S.R.L. RICERCA MANAGEMENT -  - CIG: ZF53DC6BCC - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39443.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2845</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. 48/46 DEL 10/12/2021, D.G.R. 12/17 DEL 07/04/2022 E D.G.R. 10/28 DEL 16/03/2023 - MI PRENDO CURA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42895.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 - N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81226.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA E MEDIATECATA COMUNALE, INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 1265/2023 DETERMINAZIONE D’IMPEGNO N. 1837/307 DEL 12/09/2023 PER IL PAGAMENTO DEGLI STRAORDINARI DEL PERSONALE IMPEGNATO, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE LEGALE A CAGLIARI (CA), P.IVA 03151170929, CIG. 87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>149028.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2870</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DELLA SIGNORA BINI LUCIA RELATIVAMENTE ALLA TRASFORMAZIONE DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI SU IMMOBILI REALIZZATI IN EDILIZIA CONVENZIONATA. LEGGE 448 DEL 23.12.1998 ART.31 COMMI 45-50. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2878</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.   (CUP H74D21000020002) AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT).  – CUP H74D21000020002 - LOTTO CIG: A0383DF9AD - PRESA D’ATTO GARA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE N.381/91, DA INDIVIDUARSI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1-LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART.108 LETT A) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – ANNUALITÀ 2024/25 (CIG A024A178EA)- PRESA D’ATTO GARA NON AGGIUDICABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO “FOCE MUZZEDDU” (CODICE PGRA SS_I312_001), FONDO PER LA PROGETTAZIONE, DI CUI ALL’ART. 55 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221 DISCIPLINATO PER LA SUA ATTUAZIONE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14 LUGLIO 2016. CUP H78H22000400001 – CIG ZA13DD201D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2883</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17  DEL D.LGS. N. 36/2023  A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)-  PER LA FORNITURA DI N. 1  DISPOSITIVO PER FIRMA- IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEE3DDAD77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CANONE PATRIMONIALE ANNI 2021, 2022 E 2023 SIG. R.G..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2866</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATI ALL'INTERRAMENTO DEI SUIDI SELVATICI PERITI NEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG : Z3D3DD5A76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2879</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO DPI ED EQUIPAGGIAMENTI PER LA SICUREZZA MADIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, TRAMITE IL MEPA .  ALLA DITTA “MARITAN SRL - VIA GRIMANI 3D - 35041 BATTAGLIA TERME – PADOVA, PI. 04751820285. CIG: ZFA3DD5E57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>681.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: ABBONAMENTO ALLE RIVISTE SPECIALIZZATE PER IL SETTORE FINANZIARIO DELLA DITTA MYO SPA - CIG. ZDA3DD101A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>936</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2900</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI:IMPEGNO DI SPESA E  AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA PER LA SARDEGNA AVVERSO L'APPELLO DELLA SOCIETA' GARRIS SRL, IMU 2015, SENTENZA 282/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME INVERNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI FORNITURA, TRAMITE IL MEPA , ALLA DITTA “ GIESSE FORNITURE SRL “ DI SASSARI. CIG : Z383DD5C0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: ABBONAMENTO  A RIVISTE SPECIALIZZATE PER IL SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE - PROGRAMMA OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000 - CIGZ4A3DC4397</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1456</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E, RELATIVAMENTE ALLA LICENZA MULTIMEDIALE PER LA NUOVA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA “WAVEGALLURA”. CIG Z563DCA7E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALE E STRUMENTI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA MEDIA MARKET S.P.A A SOCIO UNICO, MEDIAWORLD DI VERANO BRIANZA (MB). CIG Z053DD2812.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1780.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO VARI PER SERVIZIO CULTURALE CIG Z453DD3370</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI GINNASTICA DOLCE ANNUALITA' 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2897</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU ANNO D'IMPOSTA 2018 A FAVORE DELLA DOMUS SOC. COOP. A.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: RINNOVO ABBONAMENTI A "PUBLIKA"  RIVISTA  SPECIALIZZATA PER IL SETTORE FINANZIARIO - CIG ZA83DCF0FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2876</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO PREDISPOSTO PER LA VIABILITA’ DEGLI AUTOBUS IN LOC. SAN PASQUALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG: Z3B3DD3F73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2875</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAZIONALE E SOSTITUZIONE LAMPADE LED. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG: Z813D78001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTINO DI SANTA TERESA GALLURA.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI. - COD. CIG. Z6A3DD3591. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA M2L SRL, CON SEDE IN SANTA GIUSTINA (BL) IN VIA CAL DE FORMIGA N.12/E (PART.IVA 01183590254), RELATIVO ALLA MAPPATURA DELLE TERRE ASSOGGETTATE AD USO CIVICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZD43DD05A9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE "UFFICIO SANITÀ". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DR.SSA SANNA ANNA LUISA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2874</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE ,TRASPORTO ,RADIAZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO E ABBANDONATI  SU AREA PUBBLICA . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONVENZIONATA “ECOLOGIC METAL” DI SCAMPUDDU G. &amp; FIGLI SNC   CIG : Z763DD33E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ  STEBO AMBIENTE S.R.L., RELATIVO ALLA FORNITURA DI GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI CIG Z353DD10BB – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3761.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI AD ALTA RIFRANGENZA IN VIA NAZIONALE E IN LOC. PORTO POZZO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “ SARDA SEMAFORI SNC “ CON SEDE IN SASSARI . CIG : ZE33DD5F01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3952.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRANSENNE STRADALI PER DELIMITAZIONE ACCESSI AL CENTRO STORICO CITTADINO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA "  LAZZARI SRL" CON SEDE MAGLIE (LE)  P.I.  IT 04215390750 CIG : ZB03DD34D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. Z3E3DD23D3. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7917.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ELETTROTECNICA S.R.L., CON SEDE IN VIA GRAMSCI, 88 VIDDALBA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LE VIE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z003DCF6AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10331.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MOLINO DOMENICO FRANCESCO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE STRADE COMUNALI DEL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA’ BONCAMINU. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z563DCF74F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13283.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE EX-B IN PIAZZA DELLA LIBERTA’. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z993DCF6BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA EDILREST SAS DI RAIMONDO NIEDDU, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MEDIE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. ZAE3DD2C71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15461.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA DITTA DUEPI S.R.L. CON SEDE IN PLOAGHE (SS), VIA DELLA LIBERTÀ, 78 RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI  BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALI CIG Z3D3DD7103 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16543.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2890</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA PINTORE FRANCESCO CON SEDE IN VIA LA MARMORA N. 11. LEI (NU). - LOTTO CIG: Z633DD1A30 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20190.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA AI SENSI DELL’ART. 50, CO.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA 2024. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CHEMA DI CONTRATTO. CIG Z2A3DCB586.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20308.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL PAPASPORT COMUNALE “G. D’ARCO”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CUP H78E23000240004 - CIG ZA13DD60D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26860.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CUTENA MARMI E GRANITI SRL CON SEDE IN LOCALITÀ CAMPU MAJORI FRAZ. BASSACUTENA (SS), RELATIVO ALLA FORNITURA DI LASTRE IN GRANITO DI CHIUSURA DEI LOCULI DEL CIMITERO DI BONCAMINU CIG Z373DD358C – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO IN PRIMIS  - CUP H39D19000010001 - PROGETTO 221SOC106</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59040.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) PER COPERTURA SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO "SCAMBIO SUL POSTO": PAGAMENTO NON DOVUTO, IN COMPENSAZIONE. PERIODO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ELETTRODI DI RICAMBIO E  MATERIALI DI CONSUMO, PER DEFIBRILLATORI ESTERNI.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA FORNITURA ALLA DITTA " POLARIS SRL" DI SESTU. - CIG: Z7E3DDD9CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>467.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI QUATTRO TELEFONI CELLULARI AD USO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " FERRAMCOLOR"  DI  ALESSANDRO SOLINAS DI SANTA TERESA GALLURA. CIG : ZA63DD8D50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE, SVILUPPO DI COMUNITÀ, INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE – ANNO 2023 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE IN VIA PAPA G. XXIII IN FRAZ. PORTO POZZO - SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO PRESSO IL PAPASPORT COMUNALE “G. D’ARCO”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CUP H78E23000240004 - CIG ZA53DD60EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16897</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SA.GI.LE. S.R.L. CON SEDE IN VIA LA SCALITTA N.2 IN SANTA MARIA COGHINAS (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO PRESSO IL PAPASPORT COMUNALE “G. D’ARCO”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CUP H78E23000240004 - CIG ZDE3DDC887</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17942.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2908</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 PER IL SERVIZIO DI SCARTO DOCUMENTI, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA C.AP.R.I. SOC COPERTATIVA ARL DI CAGLIARI. CIG ZDC3DC12B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2907</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023  A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO  DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNUALITA’ 2024.  IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6B3DDEC34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33672</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONI EMESSE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO ATTI DI ACCERTAMENTO PER LIQUIDAZIONE TARDIVA O SFALSATA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE, PAGAMENTO MEZZO F24.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>136.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARE ALLA SCUOLA TENNIS NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z943DEC13B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z353DE9FC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4973.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2910</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). CUP H75E22000350002 - H78H23000620004. LOTTO CIG: A0207B8381. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>239661.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021 N. 17, ART. 4, TABELLA D - INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PROGRAMMA PER LA “RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI”. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. C.I.G. A0436AB5EE – C.U.P. - H72H23000200006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>333130.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2 MONITOR SAMSUNG 27” DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL (LOTTO CIG ZBF3DF32CA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>364.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER HP, A FAVORE DELLA DITTA BLEKA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A PARMA (PR) IN VIALE PIACENZA N. 35, P.IVA 01499130332 (LOTTO CIG ZF23DF32CF).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ VERIFICHE ITALIA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA CARBONAZZI, 12 – 07100 SASSARI, RELATIVO ALL’INCARICO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 2001, N. 462, PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. ZDF3DF3392</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3229.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI. ANNUALITA’ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8182.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2917</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA REDAZIONE DEL PFTE DELLA “CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE” PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z2B3DA009A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. CODICE CIG Z3F3DF3396</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35923.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2922</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE RP-WEB-GESTIONE PRESENZE PER L’ANNUALITA’ 2024 ALLA DITTA SISTEL INFORMATICA SRL – CIG Z023DFE642</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1061.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE PER L'ANNUALITA' 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021 N. 17 (DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE-FINANZIARIO E IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE). LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE COMUNALE (STRADA COMUNALE PER CAPOTESTA E STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. CIG A04516B913 - C.U.P. - H75F22001010002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2924</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE- ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2925</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990, A DECORRERE DAL MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2926</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002. AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2929</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE, AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER L’ANNO 2023. APPROVAZIONE AVVISO INFORMATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI FACILE CONSUMO  PER L’ANNUALITA’ 2024.  CIG: ZB93E09515</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2930</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17  DEL D.LGS. N. 36/2023  A FAVORE DEL DOTT. MARCO ROSSI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO IN MATERIA DI SVILUPPO DEL CONTROLLO ANALOGO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DELLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA. CIG  ZC13E06928</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2935</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA ALL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS) PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2932</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 FAVORE DELLA SOC. MYO SPA PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI INFORMATICI E ASSISTENZA TECNICA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE A N. 4 PROCEDURE CONCORSUALI DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7F3E0990F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE ALLA SOCIETA’ SILENE MULTISERVIZI S.U.R.L.- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO   E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA  SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99641.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2926</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002. AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI. IMPEGNO DI SPESA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE E DEL VERBALE RELATIVO ALLA   III EDIZIONE DELLA RASSEGNA “I PRESEPI NELLE FRAZIONI E NEI BORGHI DI SANTA TERESA GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE POMPE DI CALORE A PARETE INVERTER PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE “ISTITUTO SUPERIORE”, DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELLA DITTA AL.PA.GI. ELETTRIKA, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA ANGIOY N. 60, P.IVA 02090640901. (LOTTO CIG Z2A3E07080). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1110.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER L'ELABORAZIONE, STAMPA,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DI SOLLECITI ESECUTIVI IMU E ATRI DI CUI ALL'ART. 1 , COMMA 795, DELLA LEGGE 160/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11425.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) PER ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI PRESSO LA CASA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA RESARDA SRL. - CIG. Z7F3DC4B03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO ISTITUZIONALE TRA IL SINDACO DI SANTA TERESA GALLURA E IL SINDACO DI FOLGARIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RISTORANTE DA THOMAS DI SANTA TERESA GALLURA CIG Z0B3CAC093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO ISTITUZIONALE TRA L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE REGIONALE MAURO PORCU E I DIRETTORI DELLE AREE MARINE PROTETTE E DEI PARCHI DELLA SARDEGNA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RISTORANTE DA THOMAS DI SANTA TERESA GALLURA CIG Z133C8A874</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – RINNOVO DEI COMPONENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1249 DEL 31.12.2023 DELLA DITTA BLEKA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A PARMA (PR) IN VIALE PIACENZA N. 35, P.IVA 01499130332, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER HP. LOTTO CIG ZF23DF32CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/2024 DEL 04.01.2024 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA A LAVORI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI E INTERVENTI STRAORDINARI SU STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG ZEC3D9F2EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO AL PAGAMENTO DI UNA VISITA NEUROCHIRURGICA URGENTE. DISPOSIZIONE ANTICIPO DI CASSA TRAMITE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SANZIONI EMESSE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO ATTI DI ACCERTAMENTO PER LIQUIDAZIONE TARDIVA O SFALSATA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE, PAGAMENTO MEZZO F24.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>136.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TARI E CANONE PATRIMONIALE CHE DOVESSERO ESSERE RICHIESTI NEL CORSO DELL'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI SERVIZIO ELETTORALE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 11/01/2024 AL 01/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO NOVEMBRE 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO A FAVORE DI “APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO” DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024. CIG Z3C3DA5A7C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 15 NOVEMBRE AL 12 DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, DICEMBRE 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 05.01.2024 A FAVORE DELL’IMPRESA “JEFFERSON DA ANDO’” DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA TENDAGGI MENSA DI PORTO POZZO (DET.IMP.341/2023) SMART-CIG Z303CCF774.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 22 NOVEMBRE 2023 AL 15 DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA LITTLE MONSTER DI BUSSU CAMILLA DI TEMPIO PAUSANIA (SS), PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DOMINIO E HOSTING, DESIGN E SVILUPPO DEL SITO WEB E DEL LOGO DELLA COSTITUENDA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z6C3D77A58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA DI ALFREDO PORCARO, CON SEDE A GROTTAFERRATA (RM), PER I SERVIZI DI SOMINISTRAZIONE DI UN CORSO DI CONDUZIONE RADIOFONICA, LIVELLO BASE E DI PRODUZIONE DI PRODUZIONE DI AUDIO DI BASE, NECESSARI PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DELLA COSTITUENDA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z833D70AE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E, RELATIVAMENTE ALLA LICENZA MULTIMEDIALE 7622 - ANNO 2023/TRIM 4, PER LA NUOVA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA “WAVEGALLURA”. CIG Z563DCA7E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 85_23, ALL’IMPRESA STENOTYPE EMILIA S.R.L., CON SEDE IN VIA A. PALTRINIERI N° 22 – 41122 MODENA, P. IVA 03147140366 – CIG Z4E3B1DEE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02-3-FE DEL 18/12/2023 A  FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA &amp; C. S.A.S PER FORNITURA E PIANTUMAZIONE  ADDOBBI FLOREALI NATALIZI . SMART CIG: Z653DB7CF8. ( DET. IMP 475 DEL 12/12/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DI PREMI E OMAGGI PER IL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2023 A FAVORE DELL’IMPRESA CARTOLERIA DI ROGGERO ANTONIO SAS DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZAE3CBE687.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO PER LA FORNITURA DI N.3 LICENZA ADOBE ACROBAT PRO DC, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA, A FAVORE DELL’IMPRESA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. CIG Z0C3DCF8EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 105/001 DEL 06/12/2023 QUALE ANTICIPAZIONE SOMME IMPEGNATE  A FAVORE DELLA IMPRESA IECI DI DEIANA S.R.L  PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023/2024. SMART CIG: “ZEB3CE94A1”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000820/PA DEL 28/12/2023 A FAVORE DELL’IMPRESA OLMEDO SPECIAL VEHICLES S.P.A. DI GHIARDO DI BIBBIANO (RE), PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI BATTERIE E COLLAUDO DISPOSITIVO DAE TEATRO MANDELA CIG: Z433DD0AB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: ANTICIPAZIONE DI FONDI ECONOMALI PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22230.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A DEL 03.01.2024 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MONDOFFICE SRL PER FORNITURA BANCKERS BOX.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI DICEMBRE  2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/2023 DEL 31.12.2023 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA  N. 7- CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO CANONE PATRIMONIALE ANNI D'IMPOSTA 2021,2022 E 2023 A FAVORE DEL SIG. R.G..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ,L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA “ CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO- LIQUIDAZIONE -CIG ZC43DC4EE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 TOTEM DA INSTALLARE PRESSO LA CASA COMUNALE DALLA DITTA ”CENTO VETRINE DI MARCO LI GIOI &amp; C. S.A.S.”- CIG ZCD3DC61FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37.20006/2024 DEL 04/01/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01 - 31 DICEMBRE 2023. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 339/2023 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICA UDIENZA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON IL SIG. G.S. IN MATERIA DI IMU VARIE ANNUALITA' D'IMPOSTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2022 E STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. MYO SPA PER ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALIZZATE PER IL SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE- CIG ZDA3DD101A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER RINNOVO ABBONAMENTO AL PROGRAMMA OMNIA COMPLETO - Z4A3DC4397</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI  ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE (“DIFFERENZIALI STIPENDIALI “), AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER L’ANNO 2023. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO D'IMPOSTA 2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZA ARL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA PER LE CAMPAGNE DI STERILIZZAZIONE DEI CANI E DEI GATTI PRESSO LA STRUTTURA ”CANILE RIFUGIO” SITA A SANTA TERESA GALLURA, IN LOCALITÀ BONCAMINU - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10052.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ ALTA GALLURA “– CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -COSTI FISSI PAGAMENTO ANNI 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 ( PAGAMENTO ARRETRATI- SALDO FINALE) IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20776.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. GIACOMO RICCHERA PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2024 DEL 01.01.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE DICEMBRE 2023. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2024 DEL 03.01.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLE MEDIE, CED, CIMITERO STG E UFF. POLIZIA LOCALE). COD. CIG Z503D9F6F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA CATERINA NIEDDU PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS - COD. CIG. Z3E3DD23D3. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE  - UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI”, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL  - COD. CIG. Z543DC5BDB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024 DEL 02.01.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI SULLA LINEA DI ALIMENTAZIONE CED GENERALE PALAZZO COMUNALE. COD. CIG Z343C8A1A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA VERA ANTONELLA PRANZONI PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. GIUSEPPE GIAGONI PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. GIUSEPPE GIAGONI PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SALDO PER FORNITURA MINI ISOLE ECOLOGICHE “IL PUNTO” DA INSERIRE PRESSO GLI ARENILI SPIAGGE COMUNALI”, ALLA DITTA CO.M.E.S.I. GROUP S.R.L. - COD. CIG. ZB53C17F80. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA PALMIERI LUCA E FRANCESCO SNC - COD. CIG. ZF73CFB724. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: ZCE3B10857) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 57^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z753A257C9.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATT PA 2_24 PER COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI ALL'AVV. MAURO DELOGU - CIG Z8A3BBBC12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023  A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO CONCERNENTE LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART 30 DEL D.LGS 201/2022.  CIG B003F403B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO - NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE SEMI-AUTOMATICA DM90I - LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ IMPRESA AZOLVER ITALIA S.R.L. DI MILANO. (PERIODO 15/12/2023 – 14/03/2024) - C.I.G. ZAB2A32023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE DEL TESTO IN LINGUA FRANCESE DI “ UNA LETTERA DI INTENTI PER LA STIPULA DI UN FUTURO PATTO DI GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E LA MAIRIE DI BONIFACIO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEI 215 ANNI DALLA FONDAZIONE DEL COMUNE” LIQUIDAZIONE- CIG Z093C2DA4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, NOVEMBRE 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. CARLO BERETTA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – LIQUIDAZIONE LEZIONI EROGATE DAL 2 AL 9 DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_24 DEL 03.01.2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIO REFRIGERANTE  - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALLA SOCIETA’ FABER S.R.L   CIG: Z023D884E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI  ALLA SOCIETA’ AGRICOLA PERRA E SOLINAS &amp; C. SOC. SEMPL. CON SEDE LEGALE IN BANARI, VIA MAZZINI N° 2 , P.I. 01387590902 FORNITURA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2023/2024 -  CIG: Z5C3D8372F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO BUONI ECONOMALI DEL 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11525.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ ALTA GALLURA “– CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -COSTI FISSI PAGAMENTO ANNI 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 ( PAGAMENTO  SALDO ARRETRATI) - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20776.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “80 VOGLIA D NATALE” FESTIVITA’ NATALIZIE, FINE ANNO 2023 ED EPIFANIA 2024- LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGÒNI ANNO 1980. (IMP. 433/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO ISTITUZIONALE ASSESSORATO ALL’AMBIENTE - MISSIONE DEL ASSESSORE SANDRA CAREDDU: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA OFFICINA SPECIALIZZATA DEL SIG. ANGELO ACCOGLI DI TEMPIO PAUSANIA PER REVISIONE PERIODICA VEICOLO FORD RANGER, IN USO PER IL SERVIZO PROTEZIONE CIVILE . CIG : Z443C2D988</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA OFFICINA SPECIALIZZATA DEL SIG. ANGELO ACCOGLI DI TEMPIO PAUSANIA PER MANUTENZIONE VEICOLO HYUNDAI TRAJET , IN USO PER IL SERVIZO NOTIFICHE. CIG :Z053DAD4ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA RINAGGJU DI TEMPIO PAUSANIA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3968PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DA SMERALDA RSADI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-245</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DAL CONSORZIO N.E.T. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2853 E 2/2854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI IV TRIMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, PRIMAVERA IN GALLURA STAZZI E CUSSOGGHJ 2024.  LU CÒIU  - MATRIMONIO TRADIZIONALE GALLURESE. APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE FUTURI SPOSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA- GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI IV TRIMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI GINNASTICA DOLCE ANNULITA' 2023/2024 - PRIMA LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 CHE HA ISTITUITO IL “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - “AGIUDU TORRAU” - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA DEI MANIFESTI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024.DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AL GRUPPO GRAFICHE  E. GASPERI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA M.MINGHETTI 18 - 40057 - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), P.IVA 00089070403 IMPEGNO DI SPESA CIG: B00687EC6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, DETERMINA D’IMPEGNO PER IL VERSAMENTO DELL’IVA A FAVORE DELL’ERARIO A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA &amp; C. E SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE MAMELI MARIA IGNAZIA, N. 39/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>695.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RINNOVO ADESIONE ANNO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GESTIONE TRIBUTI LOCALI ANNO 2024 PER N° 02 PARTECIPANTI E 10 GIORNATE FORMATIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI PER LA LORO PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NEL CORSO DELL’ ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI CHE, IN RAGIONE DEL LORO MANDATO, SI RECANO FUORI DAL CAPOLUOGO DEL COMUNE OVE HA SEDE IL RISPETTIVO ENTE, AI SENSI DELL’ART. 84 DEL D. LGS 267/2000 (T.U. ENTI LOCALI). IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - RIMBBORSO CAREGIVER MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2498.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S.PARTE SECONDA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4038.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4996.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ NOVEMBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ DICEMBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ DICEMBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 18.01.2024 RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO DICEMBRE 2023. LOTTO CIG. ZEC39E64A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18.01.2024 A FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA MONTE BANDERA N. 21 A SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL 1° ACCONTO PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. CODICE CIG. Z1D3CA6943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. MARIO MUNTONI PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATERING PRESSO LA SALA CONSILIARE PER IL MEETING CON LE CAPITANERIE DEI COMUNI DI OLBIA, LA MADDALENA E SANTA TERESA GALLURA, AVENTE AD OGGETTO “LA GIORNATA DEL MARE” . DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., IN FAVORE DELL’IMPRESA KALDO CAFFE’ DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. B00687EC6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>156</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI ESISTENTI, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SITA IN VIA CAMPO SPORTIVO E VIA BECHI N.2 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ HIVE SRL, CON SEDE IN FORNACETTE (PI) IN VIA DELLE CASE VECCHIE N.1 (PARTITA IVA 01567050503), RELATIVO AL RINNOVO DEL CANONE ANNUALE INDOGANA.IT E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: B0123EA6CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>573.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 32/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>925</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI - IMPEGNO DI SPESA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI OTTOBRE - DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE E STRUMENTI INFORMATICI A FAVORE DELL’IMPRESA MEDIA MARKET S.P.A A SOCIO UNICO, MEDIAWORLD DI VERANO BRIANZA (MB). CIG Z053DD2812.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA INFORMATICA SERVICE SNC DI OLBIA PER LA FORNITURA DEI MATERIALI HARDWARE E SOFTWARE NECESSARI ALL’ALLESTIMENTO DEGLI STUDI DELLA COSTITUENDA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z8B3D873E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA OFFICINA SPECIALIZZATA DEL SIG. ANGELO ACCOGLI DI TEMPIO PAUSANIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO FIAT TIPO, IN USO PER IL SERVIZO DI POLIZIA STRADALE.  CIG : ZB73DCE941</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA. C.U.P. H38G20000000006 -  C.I.G. 9992577766.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI ROTAZIONE  LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21 FEBBRAIO 2023 – LEGGE DI STABILITÀ 2023. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023 N. 17 - FINANZIAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI: “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SPIAGGIA-DUNA A DIFESA DELLE DINAMICHE EROSIVE DELLA SPIAGGIA DI RENA BIANCA”. NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI PRESSO LA CASA COMUNALE DALLA DITTA “RESARDA SRL”– CIG: Z7F3DC4B03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2023. LIQUIDAZIONE PRIMO PREMIO IN DENARO SEZIONE GIOVANI GALLURESE E CORSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI TROMBA AL SIG. MAURO VERRILLO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AUMENTO INFERIORE AL QUINTO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12, DEL DLGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA PER L’ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL’AVVOCATO MAURO DELOGU DI OLBIA PER SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA AI FINI DEL RECUPERO DELL’EVASIONE FISCALE. CIG Z8A3BBBC12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 34/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S. PARTE SECONDA - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 E GENNAIO 2024 PER N.6 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9374.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12606.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “80 VOGLIA DI CARRASCIALI”. FESTEGGIAMENTI CARNEVALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGÒNI (ANNO 1980)  E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “80 VOGLIA DI CARRASCIALI”. FESTEGGIAMENTI CARNEVALE 2024. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 50 % DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGÒNI ANNO 1980. (IMP. 30/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA 2024. CIG Z2A3DCB586.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ECOLOGIC METAL SNC “DI TEMPIO PAUSANIA, PER LA RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI ABBANDONATI SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. CIG :  Z6E38FFD74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ECOLOGIC METAL SNC “DI TEMPIO PAUSANIA, PER LA RIMOZIONE FORZATA DI QUATTRO VEICOLI ABBANDONATI SU AREA PUBBLICA . CIG :  Z46347D086</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO CIG. Z1A3BA3BEF - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 365, 380 E 385</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA - CIG: ZC13A82517 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 379 E N. 381</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI NOVEMBRE 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412/1/1 DEL 15.12.2023 E FATTURA N. 4/1/1 DEL 09/01/2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023” - CODICE C.I.G. 3765831E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ NOVEMBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>218.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORI E ADDOBBI PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI NAZIONALI E/O LOCALI NEL CORSO DELL’ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA EDEN PIANTE E FIORI S.N.C. DI ARZACHENA – IMPEGNO DI SPESA - C.I.G B020FC69F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 E N. 43/93 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6017.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRESSO LA LOCALITA’ DI CONCA VERDE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL “CONSORZIO CONCA VERDE”, DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRESSO LA LOCALITA’ BAIA SANTA REPARATA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL “CONSORZIO BAIA SANTA REPARATA”, DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE, EMESSE DALLA SOCIETÀ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI N.1 (PART. IVA IT00488410010), RELATIVE ALLE SPESE TELEFONICHE DELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29165</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256313</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI DICEMBRE 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT). – CUP H74D21000020002 – CIG B0268D0426.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA VULTATA “  DI AIELLO LUIGI  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.  CIG: Z993D98E1F .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “  CENTRO INFISSI GALLURA SAS “ CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA SOSTITUZIONE E POSA IN OPERA DI UN NUOVO MANIGLIONE ANTIPANICO “CISA” DELLA PORTA DI ACCESSO ALL’ UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. CIG:Z003DBBAF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 51_23 DEL 22.12.2023 DELLA M2L SRL, CON SEDE IN SANTA GIUSTINA (BL) IN VIA CAL DE FORMIGA N.12/E (PART.IVA 01183590254) RELATIVA ALLA MAPPATURA DELLE TERRE ASSOGGETTATE AD USO CIVICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZD43DD05A9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ALLESTIMENTO E GESTIONE SPAZI E DELLA  AGENDA PER LA  PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLE FIERE DEL TURISMO DI RIGA IN LETTONIA E DI BERLINO IN GERMANIA FEBBRAIO MARZO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1/B, DEL D.LGS N.36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP “ SMART CIG B0290DC05F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA ATHENA SRL DI SASSARI. PER LA FORNITURA DI DUE SISTEMI DI MONITORAGGIO CIG. Z983BD18F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 665.2023 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO DICEMBRE 2023 – FEBBRAIO 2024. COD. CIG. ZD43B57761.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/469 DEL 29.12.2023 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ DICEMBRE (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG ZD33C1052F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 495/PA DEL 28.12.2023 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ACQUISTO DI N. 2 MONITOR SAMSUNG 27”. COD. CIG. ZBF3DF32CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 0002100027 DEL 22.01.2024 DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), P.IVA 02396680122, RELATIVA AD ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. STATO AVANZAMENTO 30%. CIG ZC53C514A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_24 DEL 29.01.2024 DELLA M2L SRL, CON SEDE IN SANTA GIUSTINA (BL) IN VIA CAL DE FORMIGA N.12/E (PART.IVA 01183590254) PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE KARTO VIEW E SACE (SISTEMI INFORMATICI TERRITORIALI), PER IL TRIENNIO 2023-2024 E 2025 (LOTTO CIG Z913B4DD09)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00130958 DEL 28.12.2023 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI DICEMBRE 2023. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA ATHENA SRL DI SASSARI. PER LA FORNITURA DI UN TOTEM INFORMATIVO CIG. Z2D3BD1A86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 - N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE PERVENUTE PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI UMANITARI DI OLBIA - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>243</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N. 1 COPPIA DI CASSE AUDIO PER LA WEB RADIO ISTITUZIONALE WAVEGALLURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA INFORMATICA SERVICE SNC DI OLB. CIG B025D047F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>473.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RINNOVO ADESIONE ANNO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE E CONTABILITÀ LAVORI PRIMUS ACCA.  IMPEGNO DI SPESA - CIG B02562F4A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1106.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S. PARTE SECONDA - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI FEBBRAIO 2024 PER N.1 BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2222.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 - L.R. 6/1992 - EROGAZIONE RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3080.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 IN SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MENSILITÀ GENNAIO E FEBBRAIO 2024- CIG: B02A9A86E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2024 INTEGRAZIONE SOFTWARE TRIBOX CON REPOSITORY DOCUMENTI E PORTALE DEI SERVIZI DIGITALI DI MUNICIPIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4819</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FITNESS WORKSOUT ANNUALITA' 2023/2024 - LIQUIDAZIONE SECONDA RICEVUTA ALLA DITTA FIT FACTOR 65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI E OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (TUNNEL DI COLLEGAMENTO, AREA PORTUALE E NELLE LOCALITÀ DI CONCA VERDE E LA FILETTA). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA, PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). ANNUALITA’ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>118000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2023”). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 23.01.2024 DELLA DITTA IMPRESA PINTORE FRANCESCO CON SEDE IN VIA LA MARMORA N. 11. LEI (NU). CODICE CUP H73D23000020001 - CODICE CIG A007A7D56F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (EX CAT. GIURIDICA C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 45/23 A FAVORE DELLA SOCIETA’ WIWEB DI MAAFI WIDED PER IL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DI N.1 UNITA’- CIG ZE23BAD6D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00132789 DEL 01.01.2024 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 33^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA SILENE MULTISERVIZI SURL, RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINE E CUNETTE), LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA -  LOTTO CIG ZDD3C1D6C2 -LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO DICEMBRE 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI NOVEMBRE 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2023 SIG.RA M.M.R .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>322</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. DI MILANO PER L'ACQUISTO DI COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG B01D42B9D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>802.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2023 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETT. F) - PERIODO: EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7569.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI  AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO,GESTIONE SPAZI E PREDISPOSIZIONE   AGENDA PER LA  PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLE FIERE DEL TURISMO DI RIGA IN LETTONIA E DI BERLINO IN GERMANIA FEBBRAIO MARZO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1/B, DEL D.LGS N.36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP “ SMART CIG B0290DC05F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14223</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A TEMPO  INDETERMINATO E PIENO DEL DIPENDENTE ADDIS ALESSANDRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ITM TELEMATICA SRL” PER UN INTERVENTO TECNICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DEI GUASTI AL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLA RETE DI VIDEO SORVEGLIANZA. CIG: Z173C701FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. REGOLAZIONE CONTABILE SU PARTITA DI GIRO PER STORNO PAGAMENTO IN DENARO PREMIO POESIA “LUNGÒNI” 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER I LOCALI DELLA WEB RADIO ISTITUZIONALE WAVEGALLURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA MONDOFFICE DI CASTELLETTO CERVO (BI). CIG B033A74462.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1855.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/3 DEL 30/01/2024 A FAVORE  DELL’IMPRESA “TURRISMARKET ” FILIALE DI SANTA TERESA GALLURA  PER LA FORNITURA DI PRODOTTI VARI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INTRATTENIMENTI  ORGANIZZATI DAI SERVIZI CULTURA TURISMO E SPETTACOLO (DET.IMP.281/2023)  SMART CIG: ZE23C2C757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/FE DEL 31/01/2024 (PRIMO ACCONTO) A FAVORE  DELL’IMPRESA 11TRAVEL GROUP SRL PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO,GESTIONE SPAZI E PREDISPOSIZIONE   AGENDA PER LA  PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLE FIERE DEL TURISMO DI RIGA IN LETTONIA E DI BERLINO IN GERMANIA FEBBRAIO MARZO 2024. ( T.D. MEPA NR. 3998272 /2024 -   DET IMP 39/2024) - SMART CIG B0290DC05F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 470.2023 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2023. COD. CIG. ZD43B57761.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PROTETTA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4414PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31.01.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ GENNAIO 2024 LOTTO CIG B02A9A86E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900007684 DEL 09.01.2024, TRIMESTRE OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/27 DEL 31.01.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ GENNAIO 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG ZD33C1052F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE N.381/91 E DELL’ART. 50, COMMA 1-LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024. CODICE CIG ZFA3DC53A7. LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI ESISTENTI, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SITA IN VIA CAMPO SPORTIVO E VIA BECHI N.2 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE SPESE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCILAE - LIQUIDAZIONE RICEVUTE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI N. 1 DEL 07.01.2024 E N. 2 DEL 21.01.2024 PRESENTATE DAL SIG. QUIRICO BACCIU - CIG: Z093DCBE47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE AL SIG. FABRIZIO MARTINO PINTUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN SS 133 BIS KM. 16,493, DEGLI “FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.-  (LOTTO CIG  B0384E745E).- AFFIDAMENTO IMPEGNO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI - ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19999.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN VIALE REGINA MARGHERITA 125, ROMA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE DELLE VARIE UTENZE COMUNALI. (CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>301832.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI REQUISITI DI ETA' ANAGRAFICA E CONTRIBUTIVA - LEGGE 214/2011 - DELLA DIPENDENTE FRANCESCA MARIA GIAGONI CON DECORRENZA 30.04.2024 IN QUIESCENZA DAL 01.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) PER ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI PRESSO LA CASA COMUNALE. NUOVA LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA RESARDA SRL. - CIG. Z7F3DC4B03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234 DEL 22.12.2023 DEL MESE DI DICEMBRE 2023 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>586.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A TRASMISSIONE RADIOFONICA - MISSIONE DEL VICESINDACO ANTONIO MURA: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.  ANNO 2023 – II SEMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI DICEMBRE 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG. 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/234 E 2/235</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_24 DEL 05.02.2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA A SOSTEGNO DELLA SQUADRA DI CALCIO DEL PAESE, STAGIONE 2023/2024. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO TRAMITE ANTICIPAZIONE DI CASSA DELL'ECONOMO COMUNALE PER RIALLACCIO CORRENTE ELETTRICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. – ACCESSO AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI PEC. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE SPA“ CON SEDE  IN ROMA. CIG: B041427B0D .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 18 DICEMBRE 2023 AL 22 GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6066.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - AOOD211AFF - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/238 - 2/239 - 2/240 - 2/241</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2023 . CIG: Z633B8F09A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “POLARIS SRL ” PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI DILSOCATI IN AREA PUBBLICA , PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ALLA COMUNITA’. CIG: Z5B3A3578B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, GENNAIO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA COMPAGNONE DI PALAU “A.S. 2023/2024 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/PA DEL 15.12.2023 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ACQUISTO DI N. 7 LICENZE AUTOCAD DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. ZE43DAF0AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI DICEMBRE 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO INTERVENTO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA RANDATOUR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>242.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA’ LATF SPORT SRL, RELATIVO ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARE ALLA SCUOLA TENNIS NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B04B653F22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1505.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 7 LICENZE AUTOCAD DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL (LOTTO CIG ZE43DAF0AD).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1640.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI GINNASTICA DOLCE ANNUALITA' 2023/2024 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 31 DEL 11.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIALE ALDO MORO IN FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2023”). CODICE CUP H73D23000020001 - CODICE CIG A007A7D56F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9966.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, DEL SERVIZIO INERENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO E DI SUPPORTO ALL'AVVIO ED ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI ERADICAZIONE DEI CINGHIALI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: B0468AEC1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12688</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE LEZIONI PER LA DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. CARLO BERETTA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – EROGATE DAL 13 AL 27 GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/FE DEL 06/02/2024 (SECONDO ACCONTO) A FAVORE  DELL’IMPRESA 11TRAVEL GROUP SRL PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO,GESTIONE SPAZI E PREDISPOSIZIONE   AGENDA PER LA  PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLE FIERE DEL TURISMO DI RIGA IN LETTONIA E DI BERLINO IN GERMANIA FEBBRAIO MARZO 2024. ( T.D. MEPA NR. 3998272 /2024 -   DET IMP 39/2024) - SMART CIG B0290DC05F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 -PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE SAD - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/236 E 2/237</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 02.02.2024 A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AD ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER I  CENTRI COTTURA  E REFETTORI DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. Z2B3D709B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2024 DEL 30.01.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE GENNAIO 2024. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE  - UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI”, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL  - COD. CIG. Z543DC5BDB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITAÀ NATALIZIE  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/40 DEL 31.12.2023 EMESSA DALLA DITTA SMERALADA SUPERMERVATI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO RELATIVO AI CONTRIBUTI COMUNALI PER LO SPORT  A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIOBNE INDIRETTA - PROROGA GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>531.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ) ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1017.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PROROGA GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1137.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PROROGA GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PROROGA GENNAIO APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO  RAS  DIRITTO ALLO STUDIO 2023: “LEGGE REGIONALE N. 5/2015  ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI  NELL’ ANNO SCOLASTICO 2022/2023, PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE  PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II°GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO DALLA R.A.S AL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA GESTIONE, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA  DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO  RAS  DIRITTO ALLO STUDIO 2023: “ LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998,ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI  PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO  A FAVORE DEGLI STUDENTI  CHE  NELL’ ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FREQUENTANO LE SCUOLE  SECONDARIE DI I° E II°.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO:  LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI NN. 1-8101-2023-0740083 E 1-8101-2023-06555403</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLA “FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO “A.S. 2023.2024- LEGGE N. 448/1998, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLA “BORSA DI STUDIO REGIONALE “A.S. 2022.2023 - L.R. N. 5/2015, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PROROGA PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI SEGNALI DI PASSO CARRABILE ALLA DITTA NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L., CON SEDE IN VIA R. MORANDI 2/E - 07100 SASSARI, P.IVA 02383340904. - CIG: ZCB2F95A36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>387.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PROROGA GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PROROGA GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998  - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PROROGA PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PROROGA PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - PROROGA PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PROROGA PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PROROGA PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI - INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>970</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PROROGA GENNAIO APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>970</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PROROGA GENNIAO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 DICEMBRE 2023 . CIG: Z633B8F09A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008), A FAVORE DEL DOTT. CARLO DE MARTINO “MEDICO COMPETENTE”. IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. B03ECB2B71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B0384E745E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2024 DEL 07.02.2024 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA BIANCA COMUNALE LA FICACCIA – PUNTA FALCONE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z5F3B8CE30)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GENNAIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GENNAIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DI N.3 PERSONAL COMPUTER DA DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO- LIQUIDAZIONE CIG: Z653CE29EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RINNOVO LICENZE AUTOCAD LT, DA DESTINARE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE -CIG: ZCC3D649CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO DAL TITOLO “EDILIZIA ED URBANISTICA IN SARDEGNA”: ORGANIZZATO DALLA DITTA “LA FORMAZIONE” – LIQUIDAZIONE -  CIG: Z8B3D4FD8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 7 GRUPPI DI CONTINUITÀ DA DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE - CIG: Z413D9436B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE INSERZIONE BURAS N.50292/2024 - ADOZIONE PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 52/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 51/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI GINNASTICA DOLCE ANNULITA' 2023/2024 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 01/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI E MATERIALE INFORMATICO A FAVORE DELL’IMPRESA IDEA UFFICIO DI CALANGIANUS. CIG Z0E3DBDA32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E STAMPA DEI MANIFESTI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AL GRUPPO GRAFICHE E. GASPERI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA M. MINGHETTI 18 – 40057- GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) P.IVA 00089070403 – CIG: B00687EC6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.0002103936 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO SERVICE PAGHE JPERS3 DI ELABORAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE E FUORI RUOLO,FLUSSI  DMA ED UNIEMENS. CIG ZE73922B99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL PERIDO GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO - CIG: Z1A3BA3BEF - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 83/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE . LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S/4 DEL 06/02/2024  ALLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GENNAIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024 DEL 01.02.2024 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA  N. 7- CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S/5 DEL 06/02/2024  ALLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE,ACCERTAMENTO   E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S/3 DEL 06/02/2024  ALLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 01.02.2024 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 - CIG Z3039D235C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 71/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: Z5F3B7FA68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E TECNICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002106152 DEL 31/01/2024 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- CIG Z6B3DDEC34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI N. 01 TORRETTA IN LEGNO CON TETTO E MAGAZZINO DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, ALLA DITTA GOLFO DEGLI ANGELI SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. ZC33DB1EB0. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 12.02.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ FEBBRAIO 2024 LOTTO CIG B02A9A86E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2024 DEL 07.02.2024 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO FOGNARIO DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA ELEONORA D’ARBOREA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZD43D392D8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2024 DEL 07.02.2024 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA INTERRATA PER PREDISPOSIZIONE PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z373DD0B63)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – CUP H77H22002310002 - LOTTO CIG: 9812981817     AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI”, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL- COD. CIG. B05D3EDEB7. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI GINNASTICA DOLCE ANNUALITA’ 2023/2024 - REGOLAZIONE CONTABILE SU PARTITA DI GIRO PER STORNO PAGAMENTO IN DENARO DELLA RICEVUTA N.31 DEL 11.12.2023. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURE N.2/290 E 2/291</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI  ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE (“DIFFERENZIALI STIPENDIALI “), AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER L’ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE SUDDIVISA PER AREE PROFESSIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA DITTA “MANNONI S.N.C. DI MANNONI FRANCESCO E C.” , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23  PER SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE MEDICO ADDETTO AGLI AMBULATORI STRAORDINARI DI COMUNITÀ TERRITORIALE “ASCOT”.. CIG : Z163DCF3C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624000519 DEL 04.01.2024 EMESSA DALLA SIAE - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21046.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO  PER L'ANNO 2023 E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95234.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE E DEL VERBALE RELATIVO ALLA  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE ATTIVITA’ ORDINARIE NELL’AMBITO DEL SETTORE CULTURA, ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A FAVORE DI “APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO” DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024. CIG Z3C3DA5A7C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, PRIMAVERA IN GALLURA STAZZI E CUSSOGGHJ 2024.  LU CÒIU - MATRIMONIO TRADIZIONALE GALLURESE. APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L’ORGANIZZAZIONE DI “LU CÒIU”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER RINNOVO CANONE ANNUALE “CONCILIA”  . CIG: Z573DABEE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. CIG: ZB33DBCCD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252/20006/2024 DEL 07/02/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 02 - 31 GENNAIO 2024. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 09.02.2024 DELLA DITTA SA.GI.LE. S.R.L. CON SEDE IN VIA LA SCALITTA IN SANTA MARIA COGHINAS (SS), RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO PRESSO IL PALASPORT COMUNALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZDE3DDC887)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER RINNOVO CANONE ANNUALE SERVIZIO INTERNET “ AREA POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA ”  . CIG: Z1D3DC28C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2024PA DEL 12.02.2024 DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPANTO D’ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA. (LOTTO CIG ZEF3DCED90)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  E  RELATIVA MODULISTICA PER  LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO PER I  SERVIZI DI NOLEGGIO, TRASPORTO, ALLESTIMENTO, SMONTAGGIO  PALCHI,  GAZEBO TRANSENNE ANTIPANICO E COLLAUDO NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA O DA PARTE DI ASSOCIAZIONI LOCALI PER SUO CONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021 N. 17, ART. 4, TABELLA D - INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PROGRAMMA PER LA “RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI”. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. RETTIFICA DEL CODICE CIG. E ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 821/2913 DEL 22.12.2023 . C.I.G. B06C2286CA – C.U.P. - H72H23000200006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SITUAZIONE DEBITORIA PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE-TISCOSSIONI, PER ERRORE VERSAMENTO DICHIARAZIONE ANNUALE  IVA 2017 , PERIODO DI IMPOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONE SITUAZIONE DEBITORIA PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER ERRORE VERSAMENTO DICHIARAZIONE IVA ANNUALE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4430</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. LL.RR. EX 31/84 E 25/93 - LETT. H INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO P.F. MARIA MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA- ANNO 2023. LIQUIDAZIONE SOMME ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA A.S.2023.2024– LIQUIDAZIONE SOMME PROTOCOLLO D’ INTESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA AL RANDAGISMO. ATTIVITÀ DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE RICADONO NELLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE E DI CURA DEI GATTI ALLO STATO LIBERO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2° SEMESTRE 2023 ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MARITAN SRL ” PER IL REINTEGRO DEI MATERIALI DI CONSUMO SUI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE. . CIG: ZFA3DD5E57 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ ESSO ” DI MANNONI FAUSTO , CON SEDE IN LOC. PORTO POZZO , PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVZIO. CIG: ZD93DCF461</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA VULTATA “  DI AIELLO LUIGI  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.  CIG: Z0A3DCFD4C .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ FERRAMCOLOR ” DI SOLINAS ALESSANDRO, DI SANTA TERESA GALLURA, PER FORNITURA TELEFONI CELLULARI PER LE COMUNICAZIONI DI SERVIZIO. CIG: ZA63DD8D50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: ZB93C6ECEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA - SAD - CIG: ZC13A82517 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5PA E 7PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)- ANNO 2024 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1017.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI TROMBA AL SIG.RA LAURA COCCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE DELLA BALENA E DEI CETACEI (21.02.2024). AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DEL CATERING IN OCCASIONE DELL’INCONTRO SCIENTIFICO ISTITUZIONALE E CONCORSO FOTOGRAFICO ORGANIZZATO DALL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SOLARIA SOC. COOP. DI TELTI. C.I.G. B06F4A50D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1925</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 33/2023, RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO INEVASE AI SENSI DELLE L. 47/85 -794/94- 992/2003 E L.R. 04/2004    CIG  Z513B98B91. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CIG: 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURE N.2/294, 2/295, 2/298, 2/299</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO N. 11/23, 12/23, 13/23 DEL 31/12/2023 EMESSE DALLA DITTA ABC DISCOUNT SRL - CODICE CIG: Z433D946E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE  - UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI”, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL  - COD. CIG. B05D3EDEB7. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI IL MANIFESTO E IL GIORNALE  - RIBATTUTA SARDEGNA E SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DI AVVISO ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “AREA PER LO SPORT E LO SVAGO” IN LOCALITÀ LA MARMORATA”, ALLA DITTA MEDIAGRAPHIC SRL DI BARLETTA. - CIG. ZDD3C2D1C2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2024 DEL 09.02.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL PALASPORT COMUNALE. COD. CIG ZA13DD60D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE LEZIONI PER LA DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. CARLO BERETTA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – EROGATE DAL 03 AL 10 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE DAL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI”, ALLA DITTA MARIO TAMPONI SRL- COD. CIG. B066A6C038. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>779.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO NISSAN 180 ATLEON BZ330EP E REVISIONE ANNUALE PRESSO MCTC DI SASSARI. - IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO INCARICO COD. CIG. B0665F8375 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4571.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. PREVIFORMA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RIALLINEAMENTO DELLA CONTABILITA’ DELL’ENTE CON PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (PCC) – AREA RGS ESERCIZI 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG B07457B611.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.  PER PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE RELAZIONI IMPATTO ACUSTICO E  PIANI  SICUREZZA  ED EMERGENZA PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA IMTEC S.R.L. CIG B01D42B9D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5734</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR.11/85 E N. 43/93 - PERIODO EROGAZIONE INTEGRAZIONE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26270.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETTERA F) PERIODO EROGAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26270.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42713.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1198 PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP - GESTIONE INDIRETTA - SALDO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42713.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTEZIALE - SMERALDA RSA DI PADRU GESTITA DALLA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERODO DECORRENTE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998 - ARTICOLO 11 FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86289.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA PRIVATA,  PER AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE N.381/91, DA INDIVIDUARSI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1-LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART.108 LETT A) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – ANNUALITÀ 2024/26 PRESA D’ATTO GARA NON AGGIUDICATA E NUOVA INDIZIONE DI GARA-(CIG. B07978D013)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>188185.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. DI MILANO PER L'ACQUISTO DI COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG B01D42B9D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA CASA DI RIPOSO RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE E CONTABILITÀ LAVORI PRIMUS ACCA. LOTTO CIG B02562F4A5 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 2 AGOSTO 2016, N. 18 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ANCI DIGITALE SPA PER L’ANNO 2024 . IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI BASE E AD ACI PRA A FAVORE DELLA DITTA “ ANCI DIGITALE SPA” . CIG: B0748F97D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1575.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17  DEL D.LGS. N. 36/2023  A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)-  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA. CIG B07FB1A6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA CASA DI RIPOSO RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO C. ONLUS PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 7/001 DEL 29/01/2024  QUALE SALDO SOMME IMPEGNATE  A FAVORE DELLA IMPRESA IECI DI DEIANA S.R.L  PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023/2024. SMART CIG: “ZEB3CE94A1”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 28.12.2023 EMESSA DALLA DITTA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 53209751 DEL 12.12.2023, FATTURA N° 34032294 DEL 18.12.2023 E FATTURA N° 35085005 DEL 22.01.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE NOVEMBRE, DICEMBRE E SPESE PER FATTURE MANUALI 2023. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS - COD. CIG. ZD13DB4D9A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI AMBULATORI STRAORDINARI DI COMUNITÀ TERRITORIALE “ASCOT”. IMPEGNO DI SPESA A A FAVORE DELLA DITTA “ MANNONI S.N.C. DI MANNONI FRANCESCO E C. CON SEDE IN VIA NAZIONALE N.23 A SANTA TERESA GALLURA . CIG : Z163DCF3C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E, RELATIVAMENTE ALLA LICENZA MULTIMEDIALE 7622 - ANNO 2023/TRIM 4, PER LA NUOVA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA “WAVEGALLURA”. CIG Z563DCA7E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/2019 ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) E SS.MM.II. MISURA NIDI GRATIS - EROGAZIONE CONTRIBUTI SECONDO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11538.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/PA DEL 15.12.2023, TRIMESTRE LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2023 E FATTURA N. 83/PA DEL 29.01.2024 TRIMESTRE OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2023. CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA DEL 29.01.2024 E FATTURA N. 85/PA DEL 29.01.2024. CODICE CIG. Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO DI N. 06 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ASFALTO TRADIZIONALE”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. B06621C422. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA ESTIVA. CIG ZD03B8C472. CUP H79I23000900004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTOSERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 08.02.2024 DEL MESE DI GENNAIO 2024 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2024 DEL 07.02.2024 DELLA DITTA LUCIA SRL, CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA CARLO FELICE N. 78, P. IVA 02589810908, RELATIVA AI LAVORI DI TRASPORTO MOBILI PER APPARTAMENTO COMUNALE LI PINI, CENACOLO E ASSISTENZA CON CAMION GRU PER SCARICAMENTO PAVIMENTAZIONE ANTIRAUMA (LOTTO CIG ZCC3D3978D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE RELATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. CIG: B08AE35466</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE ATTIVITA’ ORDINARIE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DI LUCIA, NELL’AMBITO DEL SETTORE CULTURA, ANNO 2023 (IMP. 495/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPETTACOLO. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “PASQUA  2024”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. PUBLIKA SRL PER ABBONAMENTO TRIENNALE A RIVISTE SPECIALIZZATE PER IL SETTORE FINANZIARIO - CIG ZA83DCF0FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “GIESSE FORNITURE SRL” DI SASSARI PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER GLI ADDETTI AL SETTORE POLIZIA LOCALE. CIG : Z38DD5C0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE " CAFE’ HOUSE DI SCIMU’ "  DI NICOLETTA OGNO , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE SANITARIO ADDETTO AI SERVIZI ASCOT .  CIG : ZFC3DCF31A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER L'ASSISTENZA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, APPELLI ALLA SENTENZE 234 E 282/2023 DELLA SOCIETÀ GARRIS SR,  IN MATERIA DI IMU 2015 E 2016, PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 2° GRADO DELLA SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE LEZIONI PER LA DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – EROGATE DAL 22 NOVEMBRE AL 31 GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI OTTOBRE 2023, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER SERVIZIO DI DATA ENTRY DICHIARAZIONI IMU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG B066A6C038. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG Z0F3D3FC95. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SEGNALI DI PASSO CARRABILE ALLA DITTA NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L., CON SEDE IN VIA R. MORANDI 2/E - 07100 SASSARI, P.IVA 02383340904. - CIG: ZCB2F95A36 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE NELLE SPESE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO LAVORO. RIMBORSO ANNUALITA'  2023 AL COMUNE DI PALAU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9007</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/3 DEL 30.12.2023 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL - CODICE CIG: Z293B4A0A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: Z1439BFA93 - LIQUIDAZIONE FATTURA 26/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ALBACHIARA GESTITA DA IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. 39PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “D.LGS. 09/04/2008 N.81.- TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, INCARICO PROFESSIONALE DI “MEDICO COMPETENTE” AL DOTT. MASSIMO TAMPONI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN OLBIA IN VIA DELL’EUCALIPTUS N. 10. COD. CIG. Z9D34E9102.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. L. R. 17/99, CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2023. AMMISSIONE DELLE ISTANZE ALLA FASE SUCCESSIVA DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ENTE DI  SOMME A SALDO RELATIVE A MUTUI ORDINARI CONTRATTI  CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 112/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B09054B1FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1449.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FITNESS WORKSOUT - ANNUALITA' 2023/2024. LIQUIDAZIONE TERZA RICEVUTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. 48/46 DEL 10/12/2021 - D.G.R. 12/17 DEL 07/04/2022 E D.G.R. 10/28 DEL 16/03/2023 - MI PRENDO CURA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14236.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 7/11 DEL 28.02.2023 - GESTIONE INDIRETTA ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR N. 7/11 DEL 28.02.2023 - GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 CHE HA ISTITUITO IL “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - “AGIUDU TORRAU” - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17010</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21046.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21046.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 E PER IL PROGETTO TI ACCOMPAGNIAMO NOI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29584.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - SALDO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 14 DEL 20.02.2017 E S.M.I. "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA’ - PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA' CAPO TESTA. C.I.G. B0961E3B24 – C.U.P. H75G23000020005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 16.02.2024 DELLA AL.PA.GI. ELETTRIKA, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA ANGIOY N. 60, P.IVA 02090640901, RELATIVA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 POMPE DI CALORE A PARETE INVERTER E MANUTENZIONE POMPE DI CALORE. LOTTO CIG. Z6B3DB517C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE VISURE “EXTRA CANONE” , RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2023, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON “ ANCI DIGITALE SPA”,  PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ACI PRA RELATIVA AL PARCO CIRCOLANTE. CIG : Z903B4AC14 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>643.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO - IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19, RELATIVO ALLA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE PROROGA AL 31.12.2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B09C331787</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19703</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 168 DEL 19/02/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA PINKLAB DI FRANCESCA SERENI (PG), PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 10 CASSETTE PRIMO SOCCORSO CIG: Z603DD271B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 458 DEL 31.01.2024 DELLA DITTA HIVE SRL, RELATIVA AL “SERVIZIO ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A CASA COMUNALE E SCUOLA MEDIA. DICHIARAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA SOTTOSCRITTORE. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX ART. 53 TUA, PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2024. COD. CIG. B0123EA6CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2024 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER FORNITURA DEI PRONTUARI DI VIOLAZIONE ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ABBONAMENTO. CIG: ZB33DBCCD2 / ZD53DD3308</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA MONDOFFICE DI CASTELLETTO CERVO (BI), PER LA FORNITURA DI ARREDI PER I LOCALI DELLA WEB RADIO ISTITUZIONALE WAVEGALLURA. CIG B033A74462.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_24 DEL 01.03.2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ NATALIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/3 DEL 29.12.2023 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA GALLURA SAN PASQUALE - CIG: Z993C6C100 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19/PA E 26/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 A “AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000” INTERVENTO “PUNTA CUNTESSA” - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L.,CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (CUP H38G20000000006) – LIQUIDAZIONE FATTURE PROFESSIONITI PER D.L. E CONTABILITA’ – CIG 8490720BCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI DUE AUTOVEICOLI NELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. A FAVORE DELLA DITTA " EFFEBI CAR" DI FABIO BO’ , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA.  LOTTO CIG : Z9C3D92023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GENERALI – ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA ON LINE – SOCIETÀ “SAE SARDEGNA S.P.A.”, CON SEDE IN SASSARI, ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA, STRADA 31, PARTITA IVA 02328540683 - IMPEGNO DI SPESA – CIG B091813AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>155.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - PROROGA GENNAIO APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>626.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PROROGA GENNAIO APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI TENDE DA INSTALLARE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON PLESSO SAN PASQUALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA DESIGN ARREDA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B097BCAB37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1295.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PROROGA GENNAIO APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S. - PARTE SECONDA. LIQUIDAZIONE MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA VILLA SAN GIUSEPPE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ORMEGGI DEL MOLO FRANGIFLUTTI PRESSO IL PORTO DI SANTA TERESA GALLURA- A FAVORE DELLA DITTA MARC SUB SERVICES SRL. IMPEGNO DI SPESA.COD. CIG. B0818F9D73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>94210.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA VULTATA “  DI AIELLO LUIGI  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.  CIG: Z0A3DCFD4C .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “MANNONI S.N.C. DI MANNONI FRANCESCO E C.”, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 PER SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE MEDICO ADDETTO AGLI AMBULATORI STRAORDINARI DI COMUNITÀ TERRITORIALE “ASCOT”. CIG : Z163DCF3C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALLA " BORSA DI STUDIO REGIONALE"A.S. 2022.2023 - L.R. N. 5/2015, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GRADO. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35176099 DEL 19.02.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE GENNAIO 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2024 DEL 28.02.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE FEBBRAIO 2024. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 58^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2024 DEL 23.02.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA PRESSO LA TORRE SPAGNOLA. COD. CIG ZA63D98CB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/3 DEL 30.12.2023 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN PRIMIS 221SOC106 - CUP H39D19000010001 - CIG: 87601375BD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/62 RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SALDO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA CIG: 87601375BD - EROGAZIONE CONTRIBUTO ART. 165, COMA 2 D. LGS. 50/2016 - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024. DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AL GRUPPO GRAFICHE E. GASPARI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA M. MINGHETTI 18 - 40057 - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), P. IVA 00089070403– IMPEGNO DI SPESA- CIG B09957E137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024 - FORNITURA MATERIALE PER L’INSTALLAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO, VIA NAZIONALE 7 SANTA TERESA GALLURA C.F./P.IVA 01882660903– IMPEGNO DI SPESA- CIG B099B0728F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5312.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA N. 493/2008 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14712.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “80 VOGLIA DI CARRASCIALI”. FESTEGGIAMENTI CARNEVALE 2024. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGÒNI ANNO 1980. (IMP. 30/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 2 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA SILENE MULTISERVIZI SURL, RELATIVO AL SERVIZIO DI SFALCIO ED ESTIRPAZIONE ERBACCE LUNGO I MARCIAPIEDI E SPAZI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – 5.3.1 L.D.I. 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER PROFUGHI DI GUERRA. PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE INERENTE AI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP H72D22000120006 – CODICE CIG A023C51B2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85841.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   A FAVORE DELLA DITTA "POSTE PAY SPA " PATRIMONIO DESTINATO IMEL , CON SEDE A ROMA PER NOLEGGIO ANNUALE POS FISSO ADSL/ETHERNET. RELATIVO AL I° TRIMESTRE 2024 . CIG: Z6A3AF9639</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO DI CERAMICA - CIG: Z1E3CE839D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELL’IMPRESA ARIANNA LEONI DI SANTA TERESA GALLURA- FORNITURA BENI DI RAPPRESENTANZA. LIQUIDAZIONE- C.I.G. Z71E3DBE369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTI DELLE SANZIONI CON CARTE BANCARIE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON LA DITTA “ POSTE PAY SPA ”,  PER  IL CONTRATTO DI NOLEGGIO DEL P.O.S.  FISSO ADSL – ETHERNET. CIG : Z6A3AF9639</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE VISURE “EXTRA CANONE” , RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2023, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON “ ANCI DIGITALE SPA”,  PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ACI PRA RELATIVA AL PARCO CIRCOLANTE. CIG : Z903B4AC14 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>643.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTE - CIG. B0A55B71C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  RELATIVA ALLA "FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO" A.S. 2023.2024- LEGGE N. 448/1998, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO.  LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16123.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00138528 DEL 01.03.2024 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 34^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE N.381/91 E DELL’ART. 50, COMMA 1-LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024. CODICE CIG ZFA3DC53A7 LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ INPS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO PER IL MESE DI MARZO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 131/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 09 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 22.02.2024 A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AD ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER I  CENTRI COTTURA  E REFETTORI DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. Z2B3D709B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SCARTO E DISTRUZIONE CERTIFICATA DI DOCUMENTI PRESSO ARCHIVIO STORICO COMUNALE SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’IMPRESA C.AP.R.I. SOC COPERTATIVA ARL DI CAGLIARI. CIG Z313CDA63F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: RISULTANZE E PRESA D’ATTO DELLA PROCEDURA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER  LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO PER I  SERVIZI DI NOLEGGIO, TRASPORTO, ALLESTIMENTO, SMONTAGGIO  PALCHI,  GAZEBO TRANSENNE ANTIPANICO E COLLAUDO NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA O DA PARTE DI ASSOCIAZIONI LOCALI PER SUO CONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, FEBBRAIO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 21.02.2024 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ACQUISTO DI N. 1 LICENZA AUTOCAD DA DESTINARE AGLI UFFICI OO.PP. COD. CIG. B02D9EA9BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO OSS - OPERATORE SOCIO SANITARIO PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - CIG: ZF53DC6BCC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>533.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 – PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCI, CON SEDE IN VIA DEL PORTO N. 6 – SANTA TERESA GALLURA (SS) –COD.FISCALE/P.I. 02522560909 IMPEGNO DI SPESA- CIG B086B80802</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>838.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 1 LICENZA AUTOCAD LT DA DESTINARE ALL’UFFICIO OO.PP., A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL (LOTTO CIG B02D9EA9BD).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1107.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, SCUOLA CIVICA MUSICA, CASERMA CC E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B0AA8246DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1697.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - DGR 7/11  - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2210.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 1 MONITOR A COLORI, N. 1 COMPUTER FISSO E N. 1 PC PORTATILE, A FAVORE DELLA DITTA FINBUC SRL (LOTTO CIG B0947F1200).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2270.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2023) – LOTTO CIG: 9798983893. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2549.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - D.G.R. 7/11 - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE DIRETTA - CIG: B0B0214EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4989.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI UFFICIO IN FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO - CIG B0A510737E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6045.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMUNITÀ ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DALLA OLTRANS SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALBA CHIARA GESTITA DAL PICCOLO PRINCIPE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA’ APKAPPA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA F. ALBANI, 21 MILANO, RELATIVO ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SMART PER IL NUOVO SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z3F3DF3396</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34999.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE N.381/91, DA INDIVIDUARSI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1-LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART.108 LETT A) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – ANNUALITÀ 2024/25/26 (CIG B07978D013) - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000033DIF DEL 29.02.2024 DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 1 WORKSTATION PC PER UFFICIO RESPONSABILE SETTORE OO.PP. (LOTTO CIG B0947F1200)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR167490 DEL 280.02.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE FEBBRAIO 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT). – CUP H74D21000020002 – CIG B0268D0426 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INTRATTENIMENTI ED EVENTI ENOGASTRONOMICI – ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2024 RELATIVA AL MESE DI  FEBBRAIO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTUA. LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE E PULIZIA ORDINARIA, A SEGUITO DELL’UTILIZZO PER GLI EVENTI ESTIVI 2023 DEL PLESSO DI VIA DEL PORTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA TERESA GALLURA E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA PRESSO ISTITUTO G. ADOLFO SOLINAS, A FAVORE DELLA BEDDULA SOC. COOPERATIVA. CIG ZC23C24DF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: ZD83B7EEE6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ ARRETRATE INSOLUTE LUGLIO - DICEMBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRIMAVERA IN GALLURA 2024 – LU CÒIU. ADOZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE STAZZI E CUSSOGGHJ DI AGGIUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ ESTENSIONE DELLE LAVORAZIONI ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO. C.U.P. H38G20000000006 -  C.I.G. 9992577766.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58165.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA - SAN PASQUALE ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - CIG: Z993C6C100 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252.20006/2024  A FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01 - 29 FEBBRAIO 2024. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8523126 DEL 01.03.2024 DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL, PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B09054B1FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA (EX CAT. GIURIDICA C), DA ASSEGNARE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDERTERMINATO N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA (EX. CAT. GIURIDICA C)., DA ASSEGNARE AL SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, DEMANIO, INFORMATICA E AMBIENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI SCREENING - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2024-FE DEL 02.02.2024 EMESSA DALLA DITTA SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.2 UNITA’ - AREA DEGLI ISTRUTTORI, DI CUI 1 UNITA’ PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, E 1 UNITA’ PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, MEDIANTE LO SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI VALLEDORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO  A FAVORE  DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LUNGONI  PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  PER LA ANNUALITA’2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL I° E II°  BIMESTRE 2024 . CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: Z8718872CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4171.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA E MONTAGGIO TENDE E CUSCINI PER I LOCALI DELLA WEB RADIO ISTITUZIONALE WAVEGALLURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA TENDA SYSTEM. CIG B0B96318F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4514</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. 48/46 DEL 10.12.202021 - D.G.R. 12/17 DEL 07.04.2022 E D.G.R. 10/28 DEL 16.03.2023 - MI PRENDO CURA ANNO 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14236.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA " EFFEBI CAR" DI FABIO BO’ , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA RIMOZIONE DI DUE AUTOVEICOLI NELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE. LOTTO CIG : Z9C3D92023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “EASTER FESTIVAL 2024” DIREZIONE ARTISTICA E SERVIZI INTEGRATI . DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) E DELL’ ART. 158. C.2 LETT. C PUNTO 3  DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA  NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “SARDA SEMAFORI SNC” PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMPIANTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. CIG :  Z45347C673</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “GIESSE FORNITURE SRL” DI SASSARI PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME E RELATIVA BUFETTERIA , PER GLI ADDETTI AL SETTORE POLIZIA LOCALE. CIG : ZCC3DCE326</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/1/1 DEL 05.02.2024 E FATTURA N. 82/1/1 DEL 05.02.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL RIMBORSO ONERI RITIRO7TRATTAMENTO INERTI E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ILLUMINAZIONE SUPPLEMENTARE PER LA TERRAZZA ESTERNA DELLE SCUOLE MEDIE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B0AE89007E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1486.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2024 DEL 06.03.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, SCUOLA CIVICA MUSICA, CASERMA CC E ILLUMINAZIONE PUBBLICA). COD. CIG B0AA8246DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 09.02.2024 DELLA DITTA SA.GI.LE. SRL, CON SEDE IN VIA LA SCALITTA, 12/A IN SANTA MARIA COGHINAS (SS). CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 969427941B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE DELLA BALENA E DEI CETACEI (21.02.2024). AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DEL CATERING IN OCCASIONE DELL’INCONTRO SCIENTIFICO ISTITUZIONALE E CONCORSO FOTOGRAFICO ORGANIZZATO DALL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE. LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SOLARIA SOC. COOP. DI TELTI. - C.I.G. B06F4A50D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO NOVEMBRE 2023- MARZO 2024). CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVA 2022 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO SCIENTIFICO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DEL PROF. DOTT. LUIGI PIAZZI DI LIVORNO. CIG: ZE23B77709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEI LOCALI ADIBITI A NUOVA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA IMPRESA SA.MA EDILIZIA DI SANDRO MASIA CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS). C.I.G. Z963B701C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ VILLA SAN GIUSEPPE SRL  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 DEL 28.02.2023 -GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE” RICADENTI ALL’INTERNO DEL S.I.C. – SITO DI INTERESSE COMUNITARIO (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”) E ALL’INTERNO DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE. SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI CON ELICOTTERO REALIZZATO NELLA GIORNATA DEL 23/10/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA STAR WORK SKY S.A.S. DI STREVI (AL) - C.I.G. Z693D37CDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 09.03.2024 A FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA MONTE BANDERA N. 21 A SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL 2° ACCONTO PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. CODICE CIG. Z1D3CA6943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/000301 DEL 06.03.2024 DELLA DITTA PRO KENNEX SRL, CON SEDE A BRESCIA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARE ALLA SCUOLA TENNIS DI SANTA TERESA GALLURA.  COD. CIG Z943DEC13B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/000208 DEL 06.03.2024 DELLA SOCIETA’ LATF SPORT SRL, RELATIVO ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARE ALLA SCUOLA TENNIS NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.  COD. CIG B04B653F22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 12 MARCHE DA BOLLO PER INTEGRAZIONE ATTO RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI SU IMMOBILI REALIZZATI IN EDILIZIA CONVENZIONATA. LEGGE 448 DEL 23.12.1998 ART.31 COMMI 45-50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE   DEPOSITI   CAUZIONALI   VERSATI   PER   TAGLI STRADALI EFFETTUATI NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNADETTA CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA 4, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 1 MONITOR 65”, N. 1 OPS PC E CARRELLO SUPPORTO DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B0ABAD860A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2061.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E MATERIALE CONSUMABILE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B0BAE61EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 -  LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ HOTEL MIRAMARE SRL, DINNAZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA PROTOCOLLO N.208/2021 DEL 07.01.2021, PER ANNULLAMENTO DECRETO DI ESPROPRIO N.1/2021. CORTE APPELLO SASSARI - RICORSO N. 120/2023 ACCOLTO. SOSPENSIONE ESEC. SENT. N. 244/2022 IMPUGNATA IN CASSAZIONE. RIFERIMENTO: NOTULA PRO FORMA 26.5.2023. NOMINA LEGALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14630.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. ANNUALITÀ 2024- C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68505.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E SUPERVISIONE CON FINALITÀ DI CONTROLLO DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE” RICADENTI ALL’INTERNO DEL S.I.C. - SITO DI INTERESSE COMUNITARIO DI CAPOTESTA (CODICE NATURA 2000 “ITB010007”) E ALL’INTERNO DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA, A SALDO,  NEI CONFRONTI DELLA  DITTA FANARI DIEGO ANTONIO” DI  SANTA TERESA GALLURA. CIG: ZF03C796A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E TECNICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002109890 DEL 29/02/2024 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- CIG Z6B3DDEC34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO  A FAVORE  DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SANTA TERESA GALLURA PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  PER LA ANNUALITA’2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0001111405 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER CORSO DI FORMAZIONE SUL RENDICONTO DI GESTIONE. CIG: ZA73AB750D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE - CIG: Z4D3DB5720</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19ENTI DEL 05/03/2024 DELLA DITTA IDEA UFFICIO, CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA N. 4, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 1 MONITOR 65”, N. 1 OPS PC E CARRELLO SUPPORTO DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. B0ABAD860A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34 E N. 35 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B0384E745E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021– RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE –  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA  DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCHITETTONICA DELLA PIAZZA LIBERTÀ E SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA PEDONALE LUNGO LE AREE CIRCOSTANTI LA TORRE SPAGNOLA E DI COLLEGAMENTO ALLA SPIAGGIA RENA BIANCA”-  CUP H74F23000000006 – CIG 9659010335 –LIQUIDAZIONE FATTURA PROFESSIONISTA PER PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B070892252</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>234.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 – RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, UFFICIO TURISTICO, CENTRO ANZIANI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B0AE731ED2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1860.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 152/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI  AGGIUDICAZIONE PER  LA REALIZZAZIONE  DELL’EVENTO “EASTER FESTIVAL“ 2024 A SANTA TERESA GALLURA. DIREZIONE ARTISTICA E  SERVIZI INTEGRATI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) E DELL’ ART. 158. C.2 LETT. C PUNTO 3  DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA  NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP S.P.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IMPRESA AEFE MUSIC DI ENRICO FRAU E CONTESTUALE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.  CIG B0CB165DD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>145200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO A FAVORE DI COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA NON COMPARATIVA PER UN INCARICO EX ART. 110, COMMA 2 DEL T.U.E.L. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>449610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA DGR 7/11- GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICAMATURA DEL LOGO DELL’A.M.P. SUL VESTIARIO DEI DIPENDENTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’UFFICIO AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA CIROTTO S.A.S. DI OLBIA. CIG: Z5F3D86904</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA NEW RADIO SRL DI ROMA, PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO E L’ATTIVAZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE NECESSARIE ALLA DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI TRASMESSI DALLA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZC33D9F1AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 UNITA’ - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE  ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, MEDIANTE LO SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI VALLEDORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 –SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCI, CON SEDE IN VIA DEL PORTO N. 6 – SANTA TERESA GALLURA (SS) –COD.FISCALE/P.I. 02522560909 IMPEGNO DI SPESA- CIG B0CBECCD32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI PER IL MESE DI MARZO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>815</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRIMAVERA IN GALLURA 2024 – LU CÒIU. ADOZIONE DEL SUB-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE STAZZI E CUSSOGGHJ DI AGGIUS. (GIUSTO IMPEGNO DI SPESA N.1753/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ABC DISCOUNT SRL - CIG: B0064CAE1E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG B0BAE61EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/A DEL 04.03.2024 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2024 DEL 05.03.2024 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA  N. 7-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER REALIZZAZIONE VETRATA DUE ANTE PER DELIMITAZIONE SCHERMO INFORMATIVO TATTILE  UFFICIO TURISMO DI PORTO POZZO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA CENTRO INFISSI GALLURA SAS DI DEBIDDA PAOLO &amp; C.  CIG: B0ABBA0B14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>762.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTE AVVISI DI PAGAMENTO BONARI TARI 2024 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SENZA RDO  RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO BONARI TARI 2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15624.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ ANCI DIGITALE SPA” – CONVENZIONE ACI PRA ,PER VISURE EXTRA CANONE  DEL IV° TRIMESTRE 2023. CIG: Z903B4AC14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “LAZZARI SRL " DI MAGLIE (LE) PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA LUMINOSA OMOLOGATA - LIMITE DI VELOCITA’ “ ZONA 30 “ .  CIG : ZD03DC65BF .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ FEBBRAIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2024 DEL 12.03.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ILLUMINAZIONE SUPPLEMENTARE PER LA TERRAZZA ESTERNA DELLE SCUOLE MEDIE. COD. CIG B0AE89007E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/1/1 DEL 02.02.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA “ONERI SMALTIMENTO R.U.+ ECOCENTRO PERIODO DICEMBRE 2023”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2024 DEL 15.03.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, UFFICIO TURISTICO, CENTRO ANZIANI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B0AE731ED2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN CAVO UTP PER ESTERNI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B0CA535F23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>478.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE, A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL- COD. CIG. B0D4CDB833 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>643.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI SISTEMA ANTINTRUSIONE ALLA DITTA AGRIZOO SAN MARINO S.R.L. - CIG: B0C8B2908C – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1055.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 25 GENNAIO AL 22 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6066.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO, CON SEDE IN VIALE DELLA COSTITUZIONE N. 3/2 IN VALSAMOGGIA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 27 LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B0CA7C8EF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6093.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO), MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.). LOTTO CIG B0129CC196.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35136</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP, RELATIVE AL I° E II° BIMESTRE 2024.  CIG DERIVATO : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ ANCI DIGITALE SPA” PER SOTTOSCRIZIONE DELLA ADESIONE AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE – ED ALLA CONVENZIONE ACI PRA 2024. CIG:B0748F97D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’UFFICIO AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA MEDITERRANEO S.R.L. DI OLBIA CIG: ZA93D8685F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001653FE DEL 13.03.2024 DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 1 COMPUTER HP (LOTTO CIG B0947F1200)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001572FE DEL 05.03.2024 DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 1 MONITOR 27” (LOTTO CIG B0947F1200)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO - NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE SEMI-AUTOMATICA DM90I - LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ IMPRESA AZOLVER ITALIA S.R.L. DI MILANO. (PERIODO 15/03/2024 – 14/06/2024) - C.I.G. ZAB2A32023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI TARGHE E CARTELLI ESPLICATIVI PER LA SEDE DEL COMUNE, IN FAVORE DELL’IMPRESA OLBIA NEON S.R.L. DI OLBIA.  LIQUIDAZIONE C.I.G. ZE33BF1961</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E SUDDIVISIONE RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ STEBO AMBIENTE S.R.L., RELATIVO ALLA FORNITURA DI GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI CIG Z353DD10BB – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024 144 DEL 15.03.2024 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO MARZO - MAGGIO 2024. COD. CIG. ZD43B57761.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – IMPEGNO DI SPESA SU PARTITA DI GIRO A SEGUITO DEL CODICE IBAN ERRATO. REGOLAMENTO CONTABILE PAGAMENTO BENEFICIO RAS, BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023 NON ANDATA A BUON FINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. PARTITA DI GIRO A SEGUITO DEL CODICE IBAN ERRATO. REGOLAMENTO CONTABILE LIQUIDAZIONE BENEFICIO RAS, BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023 NON ANDATA A BUON FINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI AMBULATORI STRAORDINARI DI COMUNITÀ TERRITORIALE “ASCOT”. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA DITTA “ MANNONI S.N.C. DI MANNONI FRANCESCO E C. CON SEDE IN VIA NAZIONALE N.23 A SANTA TERESA GALLURA .CIG : B0D0F109F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>355</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. MATTEO SCANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998 - ART. 11 FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>510.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>533.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 171/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>815</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998 ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1224.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI N.1 PERSONAL COMPUTER DA DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG: B0D2AC5747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1712.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1905</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2055</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 DEL 28.02.2023 - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2210.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI S.R.L. - COD. CIG: B0D51DC950.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO  - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LO STABILE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA DEL PORTO IN SANTA TERESA GALLURA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEFINITA AI SENSI DELLA LEGGE 488/99 S.M.I. DENOMINATA “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO LOTTO 18 DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CIG BOADGCS196 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI , ID.ORDINE 7700657</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4085.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA DGR. 7/11 DEL 28.02.2023 - GESTIONE INDIRETTA -  PERIODO DAL 14.03.2024 AL 31.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4333.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9828.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMU - TARI E CANONE PTARIMONIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12678</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 DEL 28.02.2023 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 – PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCI, CON SEDE IN VIA DEL PORTO N. 6 – SANTA TERESA GALLURA (SS) –COD.FISCALE/P.I. 02522560909 LIQUIDAZIONE - CIG B086B80802</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 – SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCI, CON SEDE IN VIA DEL PORTO N. 6 – SANTA TERESA GALLURA (SS) –COD.FISCALE/P.I. 02522560909 LIQUIDAZIONE - CIG B0CBECCD32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024 - FORNITURA MATERIALE PER L’INSTALLAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO, VIA NAZIONALE 7 SANTA TERESA GALLURA C.F./P.IVA 01882660903 – LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG B099B0728F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTI DIAGNOSTICI - CIG. Z323D85BE8 - LIQUIDAZIONE FATTURA B1546 E B392</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 13/03/2024( ACCONTO) IN FAVORE DELLA IMPRESA AEFE MUSIC DI BORORE (NU) PER DIREZIONE ARTISTICA E SERVIZI INTEGRATI “EASTER FESTIVAL 2024" (DET. IMP. NR. 102/2024)   CIG: B0CB165DD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E, RELATIVAMENTE ALLA LICENZA MULTIMEDIALE 7782 - ANNO SOLARE 2024, PER LA NUOVA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA “WAVEGALLURA”. CIG Z563DCA7E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ FEBBRAIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 701322 DEL 07.03.2024, RELATIVA A “ACQUISTO GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DA DESTINARE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DEL PORTO”, ALLA DITTA TESTONI SRL  - COD. CIG. BOADGCS196</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 27/3 DEL 15.03.2024 DELLA SABBIE DI PARMA SRL, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 240 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO TRADIZIONALE (SACCHI DA 25 KG). COD. CIG B06621C422</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI PRIMAVERA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIAE - SOCIETÀ ITALIANA ED EDITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 – RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO “ANGLONA GALLURA” DI TEMPIO PAUSANIA, ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1275.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/EL DEL 15/03/2024  A FAVORE  DELL’IMPRESA MUSIC ART SERVICE DI PAOLO CABRIOLU PER IL SERVIZIO  FORNITURA ATTREZZATURE E  ALLESTIMENTO SALA CONVEGNI “CENTRO TAPHROS” PRESSO LA STAZIONE MARITTIMA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (ODA MEPA NR. 421439/2024 - DET IMP 413/2024) - SMART CIG ZEF3D3A2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ PROTETTA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 669PA E 812PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.  PER IL NOLEGGIO, TRASPORTO E CONSEGNA DI ESTINTORI PER  EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA S.T.A E SERVIZI S.R.L DI SASSARI -  CIG: B0E9FA8E87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DEL GEOM. GIULIO PINTUS, LIBERO PROFESSIONISTA IN SANTA TERESA GALLURA CON STUDIO IN VIA BRIGATA SASSARI, 1, RELATIVO ALLA PROCEDURA DI “FRAZIONAMENTO AREA SU PROP. ROBERTO GIACICH”. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B0E9C51CF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1345.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 IN SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MENSILITÀ MARZO E APRILE 2024- CIG: B0D5048BEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE E DEL VERBALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE DI “LU CÒIU” E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CON DECURTAZIONE DELLO 0.5% PER N. 5 MESI AGOSTO – DICEMBRE 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, ORE ETRA SVOLTE NEL CORSO DEL 2023, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, AREA ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, PER ESIGENZE TEMPORANEE. APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO INTERVENTO SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-2024/PA DEL 07.02.2024 EMESSA DALLA RANDATOUR VIAGGI E TURISMO SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT- FORNITURA PER ATTREZZATURE SPORTIVE VARIE DA DESTINARE  NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ IMPRESA  VOLLEY &amp; SPORT  DI TORINO. LOT. 0001- C.I.G. B0F230CBD6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 1799/2023 A FAVORE DELLA SIAE PER LICENZA WEB RADIO ISTITUZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1630</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNERARIO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE SAN TRANO DI PILERI ANTONELLO. CODICE CIG: B0EFF72ABA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FITNESS WORKOUT - ANNUALITA'' 2023/2024. LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO : IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E RELATIVAMENTE AGLI EVENTI E SPETTACOLI  DEL MESE DI MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7758.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DI N. 2 AMBULANZE: ASSOCIAZIONE MISERICORDIA - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO E DI ASSISTENZA PUBBLICA- CONTRIBUTO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “MANNONI S.N.C. DI MANNONI FRANCESCO E C.”, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 PER SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE MEDICO ADDETTO AGLI AMBULATORI STRAORDINARI DI COMUNITÀ TERRITORIALE “ASCOT”. CIG : B0D0F109F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “SARDA SEMAFORI SNC” PER RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL CENTRO URBANO. CIG :  Z743DAC2CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ HOTEL MIRAMARE SRL., DINNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA, PROTOCOLLO N. 193/2021. RICORSO N.120/2023, SENTENZA N. 244/2022 FAVOREVOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024 DEL 25.01.2024 A FAVORE DELL'AVV.TO PIETRO CORDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI IN CONCESSIONE ESCLUSIVA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA, DELL’USO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PUBBLICI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PER IL COMPLETAMENTO DELLA TOPONOMASTICA. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ERARIO AI SENSI DI LEGGE, IVA RELATIVA ALLA FATTURA N.836 DEL 10.02.2022 EMESSA DALLA SOCIETA’ SIPEA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN MAURO TORINESE (TO). LOTTO CIG. 0398623A18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2024PA DEL 05.03.2024 DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPANTO D’ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI BONCAMINU NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZBC3DCED8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024 DEL 27.02.2024 DELLA DITTA I.TE.S. DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE IN VIA PAPA G. XXIII IN FRAZ. PORTO POZZO - SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO PRESSO IL PAPASPORT COMUNALE “G. D’ARCO”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG ZA53DD60EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2024PA DEL 05.03.2024 DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z353DE9FC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 14 DEL 20.02.2017 E S.M.I. "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA’ - PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA' CAPO TESTA. C.I.G. B0961E3B24 – C.U.P. H75G23000020005. PRESA D’ATTO GARA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “SARDA SEMAFORI SNC” PER INTEVENTI DI SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E DEI RELATIVI SUPPORTI DI SOSTEGNO. CIG :  Z163DB6B99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 14 DEL 20.02.2017 E S.M.I. "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA’ - PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA". AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA' CAPO TESTA. C.I.G. B0FC42C2C6 – C.U.P. H75G23000020005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19768 DEL 22.04.2024 A FAVORE DELLA IMPRESA STEL  PER REALIZZAZIONE  WIFI E CONNETTIVITÀ INTERNET SU NR. 4 AREE PUBBLICHE (6 PUNTI) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  ( T.D. MEPA NR. 3826843 DEL 03/11/2023  -   DET IMP 398/2023) SMART CIG Z8F3D1DBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 06.03.2024 E FATTURA N.15 DEL 19.12.2023 DELLA SOCIETA’ PRISMA QUALITY, RELATIVO ALL’INCARICO DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008). COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG Z063ABA3DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/80 DEL 29.02.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ FEBBRAIO 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z0A3DCFD4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUALE LICENZA DEL SOFTWARE ACCERTIAMO DI WTEC SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA “7° RALLY STORICO INTERNAZIONALE COSTA SMERALDA – TROFEO MARTINI” CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ENTE NON ECONOMICO AUTOMOBILE CLUB DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO “ANGLONA GALLURA” DI TEMPIO PAUSANIA, ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1275.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ HOTEL MIRAMARE SRL, DINNAZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA PROTOCOLLO N.208/2021 DEL 07.01.2021, PER ANNULLAMENTO DECRETO DI ESPROPRIO N.1/2021. CORTE APPELLO SASSARI - RICORSO N. 193/2021 SENT. N. 975/2023 FAVOREVOLE. NOMINA LEGALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14591.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). CUP H75E22000350002 - H78H23000620004. LOTTO CIG: A0207B8381. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA SUL VALORE DI MERCATO DI UN’AREA RICADENTE IN LOCALITA’ CAPOTESTA, CLASSIFICATA “S3” E CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO 1, MAPPALI 224 - 245.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: A00D211AFF - LIQUIDAZIONE FATTURE 2/613 E 2/614</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI SCREENING - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-2024-FE DEL 11.03.2024 EMESSA DALLA DITTA SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. APPROVAZIONE RENDICONTO CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE, AI SENSI DELLA L. R. 20/09/2006, N° 14, ART. 21, COMMA 2, LETT. F) E L.R. N° 16/2011, ART. 6, COMMA 6 - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG.RA SERHIYENKO MARIA PER LA CONCESSIONE DI UN CINERARIO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 25.03.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ MARZO-APRILE 2024 LOTTO CIG B0D5048BEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82802 DEL 22.12.2023 RECA ITALIA SRL, SITA IN VIA CAPITELLO 14 DI GAZZOLO D’ERCOLE (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO UBICATO ALL’AUTOPARCO. CIG ZD53DB0C02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024 152 DEL 22.03.2024 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, ALLA FORNITURA DI UN CAVO UTP PER ESTERNI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG. B0CA535F23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL M. GIOVANNA DEMURTAS PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) PER INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI - SECONDO STRALCIO LAVORI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA– CIG ZAB3BDE716 LIQUIDAZIONE FATTURA PROFESSIONISTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA DEL RICORSO AVVERSO LA SIG.RA D.M.G. IN MATERIA DI IMU ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ HOTEL MIRAMARE SRL., DINNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA, PROTOCOLLO N. 193/2021. SENTENZA N. 975/2023 FAVOREVOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2024 DEL 25.01.2024 A FAVORE DELL'AVV.TO PIETRO CORDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 131/1998 - ART. 11 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>510.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B0F5336AE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LOGO DESIGN ED IMMAGINE COORDINATA. CIG: B1019EE7C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL, CON SEDE IN VIA ALZAIA DI CENDON N.16, SILEA (TV), PER RINNOVO DI N. 1 LICENZE ZOOM PRO DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B0D2D74E33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1112.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998 - ART. 11 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1224.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER INKJET HP DESIINGJET T2600 ALLA DITTA TONERGROSS SRL - CIG: B0F7421510 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1292.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PROROGA GENNAIO APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 187/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1905</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 3 DEL 25.02.2024 E N. 4 DEL 10.03.2024 EMESSE DAL SIG. QUIRICO BACCIU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - DGR. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - CAREGIVER - PERIODO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - DGR. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5450.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SENTENZA 108/2024 DELLA TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA IN DATA 13/02/2024 NELLA CAUSA DISTINTA AL R.G.1403/2019 PROMOSSA DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA CONTRO ING. RICCARDO FAIS - PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN APPELLO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI SASSARI- IMPEGNO DI SPESA CIG B0F74738BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5693.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TARI E CANONE PATRIMONIALE CHE DOVESSERO ESSERE RICHIESTI NEL CORSO DELL'ANNO 20024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA IN LOCALITA’ BUONCAMINO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B0FFF338C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11784.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 9 MONITOR A COLORI E N. 9 COMPUTER FISSO, A FAVORE DELLA DITTA FINBUC SRL (LOTTO CIG B004A75348).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12719.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO NUOVA AMBULANZA: ASSOCIAZIONE MISERICORDIA- ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO E DI ASSISTENZA PUBBLICA- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA AL RANDAGISMO - CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA PER LE ATTIVITÀ DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE RICADONO NELLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE E ALLA CURA DEI GATTI ALLO STATO LIBERO, PRESSO LA STRUTTURA ”CANILE RIFUGIO” SITA A SANTA TERESA GALLURA, IN LOCALITÀ BONCAMINU - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - RIMBORSO BIMESTRE GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERROTORIO- LIQUIDAZIONE- CIG: B070892252</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI N.1 PERSONAL COMPUTER DA DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE-  CIG: B0D2AC5747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 – SERVIZIO DI LAVANDERIA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI – LAVANDERIA JEFFERSON DA ANDO' DI SASSU TONINA &amp; C.SNC P.IVA/C.F. 01727340901 VIA GENOVA, 31, 07028 SANTA TERESA GALLURA - IMPEGNO DI SPESA- CIG B106919CA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI (FEDERPARCHI). QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SENTENZA 108/2024 DELLA TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA IN DATA 13/02/2024 NELLA CAUSA DISTINTA AL R.G.1403/2019 PROMOSSA DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA CONTRO ING. RICCARDO FAIS - PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN APPELLO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI SASSARI- ULTERIORI SPESE-- IMPEGNO DI SPESA CIG B0FC0FC164</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2458.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-29 FEBBRAIO 2024 . CIG: Z633B8F09A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETT.D), DEL D.LGS. N. 36/2023 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO OCCHIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIAZIA N. 493/2008 -LIQUIDAZIONE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14712.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ RES24 SRLS CON SEDE IN VIA ATENE 2/A IN CALANGIANUS (SS), RELATIVO AL CONTRIBUTO “D.G.R. N. 35/108 DEL 22/11/2022 – DGR 16/8 DEL 27.04.2023 AZIONI DI SUPPORTO AI COMUNI DELLA SARDEGNA PER FAVORIRE LA CREAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 DELLA L.R. N. 15/2022”. CUP H71B24000090002. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B0FFC49126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14884</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25954.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE E DEL VERBALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INTRATTENIMENTI ED EVENTI ENOGASTRONOMICI – ANNO 2024, FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “FESTIVAL ENOGASTRONOMICO SANTA TERESA GALLURA” SECONDA EDIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE RICREATIVA TURISTICO CULTURALE GALLURESE DI ARZACHENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETT.D), DEL D.LGS. N. 36/2023 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO OCCHIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETT.D), DEL D.LGS. N. 36/2023 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO OCCHIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N°56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N°77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), RELATIVO AD ATTIVITA’ DI IMPORT DEI DATI DAL VECCHIO ALBO PRETORIO. INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCF352839F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO PER IL MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE DI “LU CÒIU 2024”. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 50 % DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “VENTU D’AGLIOLA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INTRATTENIMENTI ED EVENTI ENOGASTRONOMICI – ANNO 2024. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 50 % DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE LEZIONI PER LA DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. CARLO BERETTA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – EROGATE DAL 09 AL 23 MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT-  CONTRIBUTO ECONOMICO E PATROCINIO  A FAVORE DELL’ A.S.D. SANTA TERESA GALLURA DI S. TERESA GALLURA, PER L’ ORGNAIZZAZIONE DEL TORNEO GIOVANILE CATEGORIA ESORDIENTI ACADEMY CAGLIARI  DEL 14 APRILE 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002155257 DEL 22.12.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA(RN) IN VIA DEL CARPINO N.8, RELATIVO AD ATTIVITA’ DI IMPORT DEI DATI DAL VECCHIO ALBO PRETORIO.  CIG ZCF352839F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/PA DEL 22.03.2024 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA AL RINNOVO DI N. 1 LICENZE ZOOM PRO DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B0D2D74E33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35266214 DEL 18.03.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE FEBBRAIO 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2024 DEL 31.03.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B09C331787</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000367FE DEL 22.01.2024 DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 9 MONITOR E N. 9 PC (LOTTO CIG B004A75348)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR249322 DEL 28.03.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE MARZO 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI. C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 699/00 DEL 27.03.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE ED UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL- COD. CIG. Z543DC5BDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/3  DEL 27.03.2024 ALLA DITTA AGRI-ZOO SAN MARINO SRL PER LA FORNITURA DI SISTEMA ANTINTRUSIONE IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: B0C8B2908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.79/2024 RELATIVA AL MESE DI  MARZO/2024, A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA “7° RALLY STORICO INTERNAZIONALE COSTA SMERALDA – TROFEO MARTINI” CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ENTE NON ECONOMICO AUTOMOBILE CLUB DI SASSARI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA PER L’ ORGNAIZZAZIONE DEL TORNEO GIOVANILE CATEGORIA ESORDIENTI ACADEMY CAGLIARI  DEL 14 APRILE 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO ABBONAMENTI PER FORMAZIONE VARIE TEMATICHE, DEL PERSONALE DEL SETTORE CULTURA, P.I. SPORT, TURISMO E SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORMEL S.R.L. CIG B114E9C2CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1407.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU., RACCOLTE DIFFERENZIATE, SERVIZI ACCESSORI E RIFIUTI ASSIMILATI - ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2070000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LE VIE DELL’ACQUA – LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE ANTICHE VIE DELL’ACQUA” – LOTTO 1. INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINO DEL PERCORSO DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE LA BEDDULA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: Z793D1759C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 102/1/1 DEL 14.03.2024 E N.110/1/1 15.03.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ GENNAIO E FEBBRAIO 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_24 DEL 02.04.2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE, CON SEDE IN ROMA IN VIA OMBRONE 2 (PART:IVA IT15844561009), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE N.381/91 E DELL’ART. 50, COMMA 1-LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024. CODICE CIG ZFA3DC53A7 LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELL’IMPRESA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), DELLA FORNITURA DI UNA FIRMA DIGITALE REMOTA OTP MOBILE PER IL DIRETTORE F.F DELL’AMP, DOTT. YURI DONNO. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B10F1D63AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO A FAVORE DELLA CGT DI 1° GRADO DI SASSARI NEL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' GARRIS SRL IN MATERIA DI IMU ANNO D'IMPOSTA 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>128.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI (FEDERPARCHI).  LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E CANONE PATRIMONIALE A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19678</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – 5.3.1 L.D.I. 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER PROFUGHI DI GUERRA. PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE INERENTE AI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS 36/2023. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 123/473 DEL 04/03/2024. CODICE CUP H72D22000120006 – CODICE CIG A023C51B2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85841.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>VLIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “SARDA SEMAFORI SNC” PER INTERVENTI DI IMPIANTO DELLA NUOVA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE . CIG :  Z5C3DCF5FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “SARDA SEMAFORI SNC” PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI SU STRADE E VIE CON LIMTAZIONE DELLA VELOCITA’. CIG :  ZDE3DD3284.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624009616 DEL 28.03.2024 EMESSA DALLA SIAE - SOCIETÀ AUTORI ED EDITORI PER L'ORGANIZZAZIONE DI DUE POMERIGGI DANZANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ E LE MANIFESTAZIONI REALIZZATE NELL’ ANNO 2023. APPROVAZIONE ATTI PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1137.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI  MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5450.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUAZIONE SCREENING SANITARI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA "SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N. 36/2023 (NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI), A FAVORE DEL NOTAIO DOTT. FABIO PAPACCIO CON SEDE IN OLBIA (SS), PER ATTIVITA’ DI ROGITO INERENTE ALL’ACQUISIZIONE SANANTE IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA N.°415/2021, CONFERMATA CON SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1398/2022, DELL’IMMOBILE UBICATO IN FRAZ. PORTO POZZO DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ DONY SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B11F6FB486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 – SERVIZIO DI LAVANDERIA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI – LAVANDERIA JEFFERSON DA ANDO' DI SASSU TONINA &amp; C.SNC P.IVA/C.F. 01727340901 VIA GENOVA, 31, 07028 SANTA TERESA GALLURA - LIQUIDAZIONE- CIG B106919CA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “SARDA SEMAFORI SNC” PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’ IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAZIONALE . CIG :  Z813D78001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “SARDA SEMAFORI SNC” PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’ IMPIANTO SEMAFORICO AL SERVIZIO DELLA VIABILITA’ DEGLI AUTOBUS IN LOC. SAN PASQUALE. CIG :  Z3B3DD3F73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 64 DEL 25.03.2024 AVENTE PER OGGETTO “INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, AREA ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, PER ESIGENZE TEMPORANEE. APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE”. RETTIFICA BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63 E N. 35 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO. COD. CIG. B0384E745E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.7 DEL 04.04.2024, A FAVORE DELLA DITTA DUEPI S.R.L. CON SEDE IN PLOAGHE (SS), VIA DELLA LIBERTÀ, 78 RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALI. CIG Z3D3DD7103</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.155/PA DEL 28.03.2024. CODICE CIG. Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI AMBULATORI STRAORDINARI DI COMUNITÀ TERRITORIALE “ASCOT”. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA DITTA “ MANNONI S.N.C. DI MANNONI FRANCESCO E C. CON SEDE IN VIA NAZIONALE N.23 A SANTA TERESA GALLURA .CIG : B11ED99654</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL FISARMONICISTA SALVATORE ANDREA LOI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI N. 3 POMERIGGI DANZANTI IN FAVORE DELLA SIAE - SOCIETÀ ITALIANA ED EDITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>537</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 207/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 211/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI GINNASTICA DOLCE ANNUALITÀ 2023/2024 - LIQUIDAZIONE TERZA RICEVUTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. “FESTA PATRONALE DI SAN PASQUALE BAYLON”, ANNO 2023. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ALL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BAYLON DI SANTA TERESA GALLURA. SALDO CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44 DEL 04/04/2024  A FAVORE DELL’IMPRESA SCENOSIST S.R.L.S PER IL SUPPORTO E COORDINAMENTO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. SMART CIG “Z883C612CC" (T.D N. 3724908/2023 SUL M.E.P.A. CONSIP - DET. IMP 311/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 02.04.2024 DELLA SOCIETA’ RES24 SRLS CON SEDE IN VIA ATENE 2/A IN CALANGIANUS (SS), RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE AL CONTRIBUTO “D.G.R. N. 35/108 DEL 22/11/2022 – DGR 16/8 DEL 27.04.2023 AZIONI DI SUPPORTO AI COMUNI DELLA SARDEGNA PER FAVORIRE LA CREAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 DELLA L.R. N. 15/2022”. CUP H71B24000090002. CODICE CIG B0FFC49126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NR. 630.20006/2024 DEL A FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01 - 31 MARZO 2024. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - FORNITURA GAS CIG: Z313CE2D8D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45666000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 185/691 DEL 27/03/2024 E APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA SUL VALORE DI MERCATO DI UN’AREA RICADENTE IN LOCALITA’ CAPOTESTA, CLASSIFICATA “S3” E CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO 1, MAPPALI 224 - 245.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : AFFIDAMENTO INCARICO PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICHE UDIENZE  PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA DI 1° GRADO DI SASSARI RELATIVE AI RICORSI DELLA SIG.RA S.A. E SOCIETÀ LISCIA DI SCOPA SRL IN MATERIA DI IMU ANNO D'IMPOSTA 2017 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>897</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CORO “MATTEO PERU” DI AGGIUS  PER ESIBIZIONE IN OCCASIONE DELLA S.S. MESSA E DELLA PROCESSIONE A MARE DEL 15 AGOSTO 2023 A SANTA TERESA GALLURA SMART CIG “ Z793BC37EE” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>982.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ODV LE MISERICORDIE - PAGAMENTO RETTA DA DICEMBRE 2023 A GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1203</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2055</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS - COD. CIG. Z323BBE16F. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLA MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2023” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE. D.G.R. N. 13/50 DEL 6.4.2023, “PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS. L.R. N. 1/2018, ART. 2, L.R. N. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP), AI SENSI DEL D. LGS 36/2023 (NUOVO CODICE DEI CONTRATTI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG: B120392839</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>206.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA TERRANOA GESTITA DALLA DITTA  VILLA SAN GIUSEPPE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R.E.I.S.) - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25097.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2024 - L.R 8/1999 ART. 4 COMMA 1, 2, 3 E 7 ART. 10 COMMA 2 - L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETTERA F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>266541.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (EX CAT. GIURIDICA C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLA MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2023” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE. D.G.R. N. 13/50 DEL 6.4.2023, “PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS. L.R. N. 1/2018, ART. 2, L.R. N. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE. PRESA D’ATTO GRADUATORIA TRASMESSA DAL CPI DI OLBIA. FISSAZIONE DATA PROVE DI IDONEITÀ E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S. PARTE SECONDA - REGOLAZIONE CONTABILE SU PARTITA DI GIRO PER STORNO PAGAMENTO IN DENARO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 04.04.2024 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER L’ANNO 2023-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2024 DEL 02.04.2024 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA  N. 7-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 UNITA’ - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, MEDIANTE LO SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI VALLEDORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI MARZO 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ MARZO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2024PA DEL 31.03.2024 DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA IN LOCALITA’ BUONCAMINO. COD. CIG. B0FFF338C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI COMUNALI PER LO SPORT  A FAVORE DI  ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D.  FIT FACTOR’ 65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>583.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRARTE DI OLBIA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE “L’ALTALENA”. SMART CIG B01D42B9D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI N. 1 ACCESS POINT, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA ATHENA SRL DI SASSARI. CIG. B12E8441EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA JULIA PUSCEDDU PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI PIANOFORTE, LEZIONI SVOLTE DAL 01 DICEMBRE AL 03 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4666.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 26 FEBBRAIO AL MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6066.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, A FAVORE DELL’ARCH. MARCELLO PIRO CON SEDE A OLBIA (SS) IN VIA ACQUEDOTTO N. 55/A, C.F. PRIMCL65S19G015M, P.IVA 01905890909. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B11DC95BA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6485.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE. FINANZIAMENTO PROGETTI DIDATTICI DA REALIZZARSI NELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO 2024. LIQUIDAZIONE  SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N. 36/2023 (NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI), A FAVORE DEL NOTAIO DOTT. FABIO PAPACCIO CON SEDE IN OLBIA (SS), PER ATTIVITA’ DI ROGITO INERENTE ALL’ACQUISIZIONE SANANTE IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA N.°415/2021, CONFERMATA CON SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1398/2022, DELL’IMMOBILE UBICATO IN FRAZ. PORTO POZZO DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ DONY SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B11F6FB486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20356.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLA' - SERVIZI PER L'INFANZIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA - CIG: B1057C7198 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE PATRONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2024 – APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA VULTATA “  DI AIELLO LUIGI  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.  CIG: Z0A3DCFD4C .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “SARDA SEMAFORI SNC” PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEI DISSUASORI DI SOSTA FISSI, CON MODULI ESTRAIBILI A POZZETTO. CIG :  ZB93D7D1C5 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “SARDA SEMAFORI SNC” PER RIFACIMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI AD ALTA RIFRANGENZA IN VIA NAZIONALE E IN LOC. PORTO POZZO . CIG :  ZE33DD5F01.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO MARZO - APRILE 2024). CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000021 DEL 26.03.2024 DELLA DITTA SARDAEDILE SRL, CON SEDE IN VIA GRAMSCI 119, VIDDALBA (SS). CUP H75E22000350002 - H78H23000620004. LOTTO CIG: A0207B8381.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE OPERAIO MANUTENTORE/NECROFORO, (EX CAT. GIURIDICA B1).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (CONCA VERDE, TORRE, SCUOLA MATERNA, CIMITERO BUONCAMINO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B12CD5DE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 10 ARMATURE STRADALI PRESSO IP PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B12CC052B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3262.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 10 ARMATURE STRADALI PRESSO IP RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B12CCC3F7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3262.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S. 2024 - LINEE GUIDA 2024/2026. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS - CIG: B0A55B71C4 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45666000214 - 45666000215</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - IMPEGNO DI SPESA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA - CIG: B0A10737E - LIQUIDAZIONE FATTURA 32ENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI TENDE INSTALLATE PRESSO L’ISTITUTO MAGNON SECNDARIE DI PRIMO GRADO CLASSE 1°, A FAVORE DELL’IMPRESA DESIGN ARREDA DISANTA TERESA GALLURA. CIG B097BCAB37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE LEZIONI PER LA DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – EROGATE DAL 01 FEBBRAIO AL 27 MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI A FAVORE DI FORMEL S.R.L. PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER FORMAZIONE VARIE TEMATICHE, DEL PERSONALE DEL SETTORE CULTURA, P.I. SPORT, TURISMO E SPETTACOLO. CIG B114E9C2CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA VULTATA “  DI AIELLO LUIGI  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO NEL MESE DI MARZO 2024.  CIG: B120392839.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “MANNONI S.N.C. DI MANNONI FRANCESCO E C.”, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 PER SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE MEDICO ADDETTO AGLI AMBULATORI STRAORDINARI DI COMUNITÀ TERRITORIALE “ASCOT”. CIG : B11ED99654</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE " CAFE’ HOUSE DI SCIMU’ "  DI NICOLETTA OGNO , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE SANITARIO ADDETTO AI SERVIZI ASCOT .  CIG : ZFC3DCF31A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI COMUNALI PER LO SPORT  A FAVORE DI  ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D.   MOTOCLUB SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 03/04/2024(SALDO ) IN FAVORE DELLA IMPRESA AEFE MUSIC DI BORORE (NU) PER DIREZIONE ARTISTICA E SERVIZI INTEGRATI “EASTER FESTIVAL 2024" E PROGRAMMA SOSTITUTIVO  (DET. IMP. NR. 102/2024)   CIG: B0CB165DD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  E  RELATIVA MODULISTICA PER  LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DI   MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA O DA  ASSOCIAZIONI PER LORO CONTO, ANNUALITA’ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 0002100388 DEL 08.04.2024 DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), P.IVA 02396680122, RELATIVA AD ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. SALDO. CIG ZC53C514A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1/001 DEL 08.04.2024, DELLA SOCIETA’ DONY SRL CON SEDE IN VIA CA BARONCELLO – CASSOLA (VI), INERENTE ALL’ACQUISIZIONE SANANTE IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA N.°415/2021, CONFERMATA CON SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1398/2022, DELL’IMMOBILE UBICATO IN FRAZ. PORTO POZZO. RIF. ATTO REP. 98792/2024, RACCOLTA N. 48118 DEL 08/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2024 DEL 12.04.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 10 ARMATURE STRADALI PRESSO IP RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.  COD. CIG B12CCC3F7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2024 DEL 12.04.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (CONCA VERDE, TORRE, SCUOLA MATERNA, CIMITERO BUONCAMINO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B12CD5DE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2024 DEL 12.04.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 10 ARMATURE STRADALI PRESSO IP PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.  COD. CIG B12CC052B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ MARZO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/109 DEL 29.03.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ MARZO 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002116073 DEL 31.03.2024 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA(RN) IN VIA DEL CARPINO N.8, RELATIVO ALL’ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE (SPIED CIE), FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU.  CIG 95773631F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTOSERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39  DEL 05.03.2024 DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0001118253 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE.  CIG: B07FB1A6F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO - CIG: B1350D3ABC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE E ADESIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA MANIFESTAZIONE EQUESTRE PALIO SAN SIMPLICIO “SU PALU DE S’ ISTELLA  “ PER LA GIORNATA DEL 12/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>531.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ AGONISTICA SVOLTA NEL 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA A.S.D. SANTA TERESA FUTSAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1137.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ODV LE MISERICORDIE - PAGAMENTO RETTA DA DICEMBRE 2023 A GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1203</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ AGONISTICA SVOLTA NEL 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA A.S.D. CIRCOLO TENNIS SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1927.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PRESTAZIONE OCCASIONALE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MANUELA FARINA, C.F. FRNMNL76B55G015Z, VIALE DON LUIGI STURZO N. 34/A, 07029 PORTO SAN PAOLO (SS), PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI HARDWARE, SOFTWARE E LINEE DATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MAGNON. CODICE CIG. B139BB23DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2210.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI COMUNALI PER LO SPORT  A FAVORE DI  ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. ADENJOY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2358.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ AGONISTICA SVOLTA NEL 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.P. D PORTO POZZO “ALESSIO MANNONI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2358.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ AGONISTICA SVOLTA NEL 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA A.S.D. POLISPORTIVA 3 P</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2716.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - IMPEGNO DI SPESA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA - CIG: B13455A30E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3031.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R.E.I.S.) - LIQUIDAZIONE PRIMA MENSILITÀ IN FAVORE DI N.16 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3430.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ AGONISTICA SVOLTA NEL 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA A.S.D. CIRCOLO IPPICO LI NIBBARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3754.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ AGONISTICA SVOLTA NEL 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA A.S.D. POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7522.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO E CONTRIBUTI PRIMO TRIMETSRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/911</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI PRIMAVERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624011571 DEL 27.03.2024 EMESSA DALLA SIAE - SOCIETÀ ITALIANA ED EDITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTOSERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66  DEL 03.04.2024 DEL MESE DI MARZO 2024 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE: N. A71020231000000220 DEL 22.02.2023, LA N. A71020231000000544 DEL 17.05.2023, LA N. A71020231000000929 DEL 19.09.2023 E LA N. A71020241000000097 DEL 25.01.2024 DELLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA TRUST TECNOLOGIES SRL PER “FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (N. 100 PEC-CONSIP) PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2022, GENNAIO-APRILE 2023 COD. CIG. Z8E0E6C729.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024. DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AL GRUPPO GRAFICHE E. GASPARI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA M. MINGHETTI 18 - 40057 - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), P. IVA 00089070403–LIQUIDAZIONE - CIG B09957E137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002114837 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE MARZO 2024.  CIG: Z6B3DDEC34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 15.04.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. PERIODO COLLABORAZIONE MARZO-APRILE 2024 LOTTO CIG B0D5048BEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, CAMPO DI CALCIO A 5 SITO A SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S. PARTE SECONDA - REGOLAZIONE CONTABILE SU PARTITA DI GIRO PER STORNO PAGAMENTO IN DENARO. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE E CANCELLERIA SPECIALE PER LA SEDE DELL’AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELL’IMPRESA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B116AED0DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2152.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO MULTICLOUD SAAS MICROSOFT CSP, COMPRESO N. 80 LICENZE EXCHANGE ONLINE E N. 1 PACCHETTO DI MIGRAZIONE SMART. CODICE CIG B12DD351B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5412.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. 27/1983 E 6/1992 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE E INSONORIZZAZIONE DEGLI STUDI DELLA WEB RADIO ISTITUZIONALE WAVE GALLURA, MEDIANTE RDO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA GALASSI &amp; CO DI CAGLIARI. CIG B135062D7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13174.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO. AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE CAMPESTRI E TRADIZIONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2024 – APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 238/24 DEL 29/03/2024  IN FAVORE  DELL’IMPRESA S.T.A E SERVIZI S.R.L DI SASSARI PER IL NOLEGGIO, TRASPORTO E CONSEGNA DI ESTINTORI DA UTILIZZARSI IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI  EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - ANNO 2024.  (DET IMP113 /2024) – SMART CIG:  B0E9FA8E87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.474 DEL 08.04.2024, DEL NOTAIO DOTT. FABIO PAPACCIO CON SEDE IN OLBIA (SS), RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI ROGITO INERENTE ALL’ACQUISIZIONE SANANTE IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA N.°415/2021, CONFERMATA CON SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1398/2022, DELL’IMMOBILE UBICATO IN FRAZ. PORTO POZZO DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ DONY SRL. CODICE CIG: B11F6FB486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900037772 DEL 04.04.2024, TRIMESTRE GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2024.  CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25415 DEL 11.04.2024 RECA ITALIA SRL, SITA IN VIA CAPITELLO 14 DI GAZZOLO D’ERCOLE (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO UBICATO ALL’AUTOPARCO. CIG ZD53DB0C02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURE N.211/PA DEL 03.04.2024, N.212 DEL 03.04.2024 E N.213 DEL 03.04.2024  CODICE CIG. Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE E ADESIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA MANIFESTAZIONE EQUESTRE PALIO SAN SIMPLICIO “SU PALU DE S’ ISTELLA “PER LA GIORNATA DEL 12/05/2024 - LIQUIDAZIONE E ACCREDITO QUOTA DI ISCRIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 10 GRUPPI DI CONTINUITÀ DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA EDIST ENGINEERING SRL, CON SEDE IN GUGLIASCO 10095 (TO), VIA GOITO 51°, P. IVA 08479430012. CODICE CIG. B12CF04BA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>978.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 524/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9328.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2023 - 2024 CIG: A00D211AFF - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/912 E 2/913</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA ON LINE – SOCIETÀ “SAE SARDEGNA S.P.A.”, CON SEDE IN SASSARI, ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA, STRADA 31, PARTITA IVA 02328540683 –LIQUIDAZIONE FATTURA N. 300024 DEL 31.03.2024- CIG B091813AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA - SAN PASQUALE - ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024 CODICE CIG: Z993C6C100 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DELLA SIGNORA CARIA GRAZIELLA RELATIVAMENTE ALLA TRASFORMAZIONE DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI SU IMMOBILI REALIZZATI IN EDILIZIA CONVENZIONATA. LEGGE 448 DEL 23.12.1998 ART.31 COMMI 45-50. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI MARZO 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESAPER L'AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI MENSILI PER L'ANNO 2024 DEI BENEFICIARI DELLA L.R. N. 11/1985 - NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI E ART. 6 DELLA L.R. N. 3/2022 CON RIFERIMENTO ALLE NORME PER LA PARIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI TRAPIANTATI DI ORGANO SOLIDO DI CUI ALL'ART. 48 DELLA L.R. 9/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A., A TITOLO DI REINTEGRO DEL FONDO COSTITUITO PER L’AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA PRESSO IL PROTOCOLLO GENERALE, MEDIANTE VERSAMENTO SUL C/C POSTALE INTESTATO AL PROVIDER AZOLVER ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO. AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA NEL CORSO DELL’ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 MARZO 2024 . CIG: Z633B8F09A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.214/PA DEL 03.04.2024 CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 16.04.2024 DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. COD. CIG B0F5336AE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 325 DEL 13.07.2022 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI (TRIMESTRE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2022). PER L'ACQUISTO DI CENTRALINO TELEFONICO IP TRAMITE ME.PA./CONSIP SPA (CIG ZBA2975243)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER IL SRVIZIO DI ELEBORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI ESECUTIVI TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66  DEL 03.04.2024 A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AD ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER I  CENTRI COTTURA  E REFETTORI DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. Z2B3D709B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI EFFETTIVI, SUPPLENTI O AGGIUNTIVI PER LE SPECIFICHE MATERIE. CIG ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COMODATO D’USO DI CENTRALE TELEFONICA E MANUTENZIONE.  CIG ZBA2975243</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1236.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL RELATIVA ALL'ASSISTENZA NELL'ACCERTAMENTO DELLE AREE EDIFICABILI IN MATERIA DI ICI ED IMU PER ANNI PRECEDENTI AL 2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20333</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIO N.1/2021 DEL 07.01.2021. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA’ E TERRAZZA PANORAMICA NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA. AUTORIZZAZIONE SECONDO DEPOSITO PRESSO IL MEF-SERVIZIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE INDICATA NEL DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DALLA OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PROTETTA RINAJIU DI TEMPIO PAUSANIA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO C. ONUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1288/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO INEVASE AI SENSI DELLE L. 47/85 -794/94- 326/2003 E L.R. 04/2004    CIG  Z513B98B91. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. CIG: ZF03DCF1C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DAL 31.08.2023 AL 27.10.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA ASILO NIDO OPLÀ - CIG:B1057C7198 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624011766 DEL 29.03.2024 EMESSA DALLA SIAE - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA CUP H77H22002310002 - LOTTO CIG: 9812981817- APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE_LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. RINNOVO CANONE HOSTING SITO TURISTICO WWW. SANTATERESAGALLURATURISMO.COM. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SERVERPLAN SRL CIG: B15C514E52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AL GRUPPO GRAFICHE E. GASPARI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA M. MINGHETTI 18 - 40057 - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), P. IVA 00089070403– IMPEGNO DI SPESA- CIG B14C6B1123</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>335.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AR.CO.AL.S.R.L. - MANUTENZIONE FORNO CERAMICA - CIG. B135744B88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>472.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI PRIMAVERA - LIQUIDAZIONE RICEVUTA IN RITENUTA D'ACCONTO PROT. N. 5457 DEL 29.03.2024 EMESSA DAL SIG. MATTEO SCANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 07.04.2024 EMESSA DAL SIG. LOI SALVATORE ANDREA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION PER CORREZIONE DEL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2-2024-FE DEL 02.02.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>910.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 252/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA OLTRANS SERVICE - LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD PROROGA GENNAIO - APRILE 2024 - CIG B135DF4055</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. 11/1985 E 43/1993 - EROGAZIONE ASSEGNO MENSILE PRIMO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4182</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/23, RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO INEVASE AI SENSI DELLE L. 47/85 -794/94- 326/2003 E L.R. 04/2004    IMPEGNO DI SPESA. CIG  B141C90C0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4725</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FITNESS WORKSOUT ANNUALITÀ 2023/2024 - PAGAMENTO QUINTA RICEVUTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. 11/1985 E 43/1993 - EROGAZIONE RIMBORSI VIAGGIO RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6493.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1 LETTERA F) - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8021.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO LABORATORIO LEONARDI S.A.S. PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER ANALISI INERENTI LA CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ SARRA CURICHENA IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, CIG B12CB95647 – IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10150.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO2024 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI SERVIZIO ELETTORALE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 22/04/2024 AL 14/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ LEGATE ALL’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DEL PNRR 2021_2026 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO, DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI ATTRIBUITI ALL’ENTE LOCALE PER IL “PIANO DI NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B13FD24DEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15616</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IMPRESA DOTT. ANTONELLO ANGIUS PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOELETTRICHE INERENTI LA CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ SARRA CURICHENA IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, CIG B12D4D9BB5 – IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>127699.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN MEZZO NAUTICO ELETTRICO E DI UNA STAZIONE DI RICARICA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2021 – AMP PER IL CLIMA. PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA BARCHELETTRICHE S.R.L. DI TORINO. APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA.  CIG: A03617429E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170505.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO SANTA TERESA GALLURA - CIG: ZF53DC6BC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT: APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI,  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  DEL  SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASMISSIONE DELLA  RELAZIONE DEL CONTO ANNUALE – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE UDIENZE RELATIVE AI RICORSI DI D'ANDREA FIVE SRL E GARRIS SRL IN MATERIA DI IMU ANNO D'IMPOSTA 2017 - IMPEGNO DI PSESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>554.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R.E.I.S.) - LIQUIDAZIONE PRIMA MENSILITÀ IN FAVORE DI N.5 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2055</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI. CIG: Z073DD3460.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36624 DEL 22/04/2024 IN FAVORE DELLA IMPRESA SERVERPLAN  SRL PER CANONE (2024/25) HOSTING SITO TURISTICO WWW. SANTATERESAGALLURATURISMO.COM ( DET. IMP. 169/2024). CIG. B15C514E52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A9 N. 1/40 DEL 30.03.2024 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H77H22002310002 - LOTTO CIG: 9812981817 LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016- LOTTO CIG: Z2E3DA5AA2 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO – CIG: B168B0355D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>397.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESE DI MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>533.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECOOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - D.G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ LA BEDDULA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>188185.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 18/04/2024 A FAVORE  DELL’IMPRESA BENTU EXPERIENCE SRL  PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA FRUIBILITA’ E AL NUMERO CONTINGENTATO DELLA SPIAGGIA DI RENA BIANCA. (RDO NR. 424683/23 SU SARDEGNA CAT – DET.IMP. NR.459/2023) SMART CIG Z693D9E62C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA ” PER INTERVENTO TECNICO ON SITE PER INSTALLAZIONE “CONCILIA SERVICE” E INTERFACCIA “ INI-PEC ” . ZF03DCF1C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP, RELATIVE AL III° BIMESTRE 2024.  CIG DERIVATO : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUA INGLESE - ANNUALITÀ 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/FE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE VOLTO ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LA SANITARIA DI TEMPIO PER L'ACQUISTO DI UN BUSTO DORSO-LOMBARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - ROROGA PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ABC DISCOUNT SRL - CIG: B170C6BF71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL - COD. CIG.: B170DF114C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL III°  BIMESTRE 2024 . CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: Z8718872CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2092.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: B14D0C5238 - PERIODO PROROGA GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15660.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOC. DEADDIS S.C.A.R.L., CON SEDE IN SEDINI (SS) IN VIA LA RAMPA N. 10, RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B12C8AADD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021 N. 17, ART. 4, TABELLA D - INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PROGRAMMA PER LA “RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI”. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT), C.I.G. B06C2286CA – C.U.P. - H72H23000200006- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280967.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI GESTIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 FINANZIATE DALLA R.A.S. – ASS.TO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE: SERVIZIO DI MONITORAGGIO DI RETTILI E ANFIBI NELLA ZSC CAPO TESTA. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ALEA SOCIETA’ COOPERATIVA DI ORISTANO. CIG: Z4F38DC540</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   A FAVORE DELLA DITTA "POSTE PAY SPA " PATRIMONIO DESTINATO IMEL , CON SEDE A ROMA PER NOLEGGIO ANNUALE POS FISSO ADSL/ETHERNET. RELATIVO AL II° TRIMESTRE 2024 . CIG: Z6A3AF9639</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI APRILE 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI GENNAIO - MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 177 DEL 23.04.2024 A FAVORE DELL' IMPRESA VOLLEY &amp; SPORT S.R.L. DI TORINO, RELATIVA ALL’ ACQUISTO E LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE VARIE, PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. C.I.G. Z563DCCA35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 178 DEL 23.04.2024 A FAVORE DELL’IMPRESA VOLLEY &amp; SPORT S.R.L. DI TORINO, RELATIVA ALL’ ACQUISTO E LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE VARIE,  PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. C.I.G. B0F230CBD6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/FE DEL 11/03/2024 (SALDO) A FAVORE  DELL’IMPRESA 11TRAVEL GROUP SRL PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO,GESTIONE SPAZI E PREDISPOSIZIONE   AGENDA PER LA  PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLE FIERE DEL TURISMO DI RIGA IN LETTONIA E DI BERLINO IN GERMANIA FEBBRAIO MARZO 2024. ( T.D. MEPA NR. 3998272 /2024 -   DET IMP 39/2024) - SMART CIG B0290DC05F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA BAMBIN GESU’ IN RESINA PER PRESEPE ALL’APERTO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA PULCRANET S.R.L.  CIG: B170800A1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>248.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 14 DEL 20.02.2017 E S.M.I. "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA’ - PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA' CAPO TESTA”, A FAVORE DELLA DITTA SPANO LEGNAMI SNC. CODICE C.I.G. B0FC42C2C6 – C.U.P. H75G23000020005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>227773.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIGN. PAOLO SINI - CODICE CIG: B17113B821.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 275/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO FEBBRAIO MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>586.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 DEL 28.02.2023 - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESE DI APRILE E CONTRIBUTI PRIMO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE.  LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO- LIQUIDAZIONE - CIG  B168B0355D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI SANTA TERESA GALLURA PER LA FRUIBILITÀ TELEMATICA DELLA BANCA DATI DELL’ANAGRAFE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  AI SENSI DELL’ART.58 C.2 D.LGS.N. 82/2005”CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, AREA ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, PER ESIGENZE TEMPORANEE. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E LA DELEGAZIONE DI SPIAGGIA “GUARDIA COSTIERA” SANTA TERESA GALLURA PER LA FRUIBILITÀ TELEMATICA DELLA BANCA DATI DELL’ANAGRAFE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  AI SENSI DELL’ART.58 C.2 D.LGS.N. 82/2005”CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ APRILE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2024 DEL 30.04.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ APRILE 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI APRILE 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2024 DEL 01.05.2024 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA  N. 7-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: CAMPO DI CALCIO A 5 SITO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PRESA D’ATTO CHE L'AFFIDAMENTO E' ANDATO DESERTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI UNITA’ DI PERSONALE, AREA ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, PER ESIGENZE TEMPORANEE.  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E LA GUARDIA DI FINANZA PER LA FRUIBILITÀ TELEMATICA DELLA BANCA DATI DELL’ANAGRAFE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  AI SENSI DELL’ART.58 C.2 D.LGS.N. 82/2005”CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA AGENTE CONTABILE -ANNO 2024. SETTORE  AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1137.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DEL GEOM. GIULIO PINTUS, LIBERO PROFESSIONISTA IN SANTA TERESA GALLURA CON STUDIO IN VIA BRIGATA SASSARI, 1, RELATIVO ALLA PROCEDURA DI “FRAZIONAMENTO AREA TERRENI ZONA BUONCAMMINO”. IMPEGNO DI SPESA.  CODICE CIG B172A845D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2591.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 - RIMBORSO APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESE DI APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I° E II° DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A PARTIRE DA SETTEMBRE 2024 PER TRE ANNI SCOLASTICI E POSSIBILITA’ DI PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI ANNI DUE – INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 ED APPROVAZIONE ATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>608881.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTOSERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/2 DEL 30.04.2024 DEL MESE DI APRILE 2024 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024010 DEL 30/04/2024 IN FAVORE  DELL’IMPRESA COMUNICANDO LEADER SRL PER  LA REGOLARE REALIZZAZIONE E FORNITURA DI TRE IMPIANTI DI BENVENUTO TERRITORIALE MONOFACCIALI. (O.D.A NR. 7396120/2023 SUL MEPA  - DET. IMP 298/2023) CIG: Z313C52B7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 29.04.2024 DEL GEOM. GIULIO PINTUS, CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 1, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI “FRAZIONAMENTO AREA SU PROP. ROBERTO GIACICH”. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B0E9C51CF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35360189 DEL 22.04.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE MARZO 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR336418 DEL 29.04.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE APRILE 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DELLA SIG.RA FARINA MANUELA RELATIVAMENTE A SALDO PER INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI HARDWARE, SOFTWARE E LINEE DATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MAGNON. CODICE CIG. B139BB23DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 DEL 28.02.2023 - RIMBORSO MESE DI APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2210.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 280/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER SERVIZIO VIDEO FOTOGRAFICO DEL TERRITORIO DI SANTA TERESA GALLURA IN FAVORE DELLO STUDIO SOAM DI DOLIANOVA CIG: B0AD9953BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3402</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE   DEPOSITI   CAUZIONALI   VERSATI   PER   TAGLI STRADALI EFFETTUATI NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ BLUEHITECH SRL CON SEDE IN PADOVA, RELATIVO ALLA QUOTA ANNUALE 2024 E ALLE RATE TRIMESTRALI DEL 2024, COME PREVISTO DAL “BUSINESS PLAN” ALLEGATO AL CONTRATTO REP. N. 1700 DEL 08.11.2014 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27410.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/2024 DEL 01.05.2024  RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO : IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI CONNESSI DISCOGRAFICI  DOVUTI ALLA SCF S.R.L. (SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI)  PER  IL DJ SET  DELL’EVENTO EASTER FESTIVAL  2024. CIG B187F9177C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1254.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER SUPPORTO ALL’ITER PROCEDURALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL GEMELLAGGIO CON BONIFACIO (FR) E SERVIZIO DI RICERCA BANDI, MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA HIBOU SOCIETA' COOPERATIVA. CIG B15DADA624.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO APRILE - MAGGIO 2024). CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E PERSONALE DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ - CIG: B1057C7198 - LIQUIDAZONE FATTURA N. 88/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG. A00D211AFF - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/1062 E N. 2/1063</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERA REGIONALE 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION PER CORREZIONE DEL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2-2024-FE DEL 02.02.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SUL PULLMAN SANTA TERESA GALLURA - SAN PASQUALE CIG. Z993C6C100 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: REINTEGRO FONDO ECONOMALE AL 30.04.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ APRILE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.20245086 DEL 22.04.2024 DELLA SOCIETA’ EDIST ENGINEERING, CON SEDE IN VIA GOITO N51/A, GRUGLIASCO (TO). IVA IT08479430012, RELATIVA ALL’ L’ACQUISTO DI N. 10 GRUPPI DI CONTINUITÀ DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. (LOTTO CIG B12CF04BA5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/129 DEL 30.04.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ APRILE 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO).  (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 127/1/1 DEL 18.04.2024 E N.119/1/1 DEL 16.04.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ MARZO 2024 E AL SERVIZIO DI SMALTIEMENTO DEI RIFIUTI URBANI GENNAIO 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 868. 20006/ 2024 DEL 03/05/2024 IN  FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01 - 30 APRILE  2024. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/2024 DEL 02/05/2024   IN FAVORE  DELL’IMPRESA ELETTRICA 2000 PER SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONI DI MESSA ATERRA E  IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ANNO 2023. (DET IMP 342/2023) SMART CIG. Z7C3CD2087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S00-11094 DEL 06/05/2024 A FAVORE  DELL’IMPRESA PULCRANET S.R.L.  PER FORNITURA BAMBIN GESU’ IN RESINA PER PRESEPE ALL’APERTO. CIG: B170800A1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31500/2024 DEL 02.05.2024  A FAVORE DELLA IMPRESA STEL  PER CANONE MAGGIO GIUGNO 2024  WIFI E CONNETTIVITÀ INTERNET SU NR. 4 AREE PUBBLICHE (6 PUNTI) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  ( T.D. MEPA NR. 3826843 DEL 03/11/2023  -   DET IMP 398/2023) SMART CIG Z8F3D1DBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA RELATIVA AL RICORSO DELLA SOCIETA' ERMEA SRL, IN MATERIA DI IMU 2015, DISCUSSA DALLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>970</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEI TRIMESTRI NOVEMBRE/DICEMBRE (2023) GENNAIO/ FEBBRAIO/MARZO/APRILE (2024). FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA).  CIG 5080051EB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27410.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MARZO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DI “APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO” DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024. CIG Z3C3DA5A7C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, AREA ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, PER ESIGENZE TEMPORANEE. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE, MATURATE E NON GODUTE,  A FAVORE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA COLLOCATO IN QUIESCENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 50, C. 1 LETTERA A) DEL D. LGS N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’ACQUISTO  MATERIALE DI CANCELLERIA E DUE FIRME DIGITALI- IMPEGNO DI SPESA – CIG: B1634C7BAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>326.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS- COD. CIG. B17C925D6B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>433.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>533.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JUST SARDINIA IN OCCASIONE DELLA GITA CON ITINERARIO: PERFUGAS - SEDINI - CASTELSARDO DEL 12 MAGGIO 2024 - CODICE CIG: B17129018A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2 RINNOVI LICENZA ZOOM-PRO ANNUALE E N. 6 COPPER SFP TRANSCEIVER COMPATIBILE CISCO RICONDIZIONATO, A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL (LOTTO CIG B0D2D74E33).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1112.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 IN SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO FINO AL 17 LUGLIO 2024- CIG: B192683BFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO - CIG: B17AFA95A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8961.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, SERVIZIO STRAORDINARIO, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, APRILE 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO MARZO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNERARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA EMESSA DALL'AGENZIA FUNEBRE SAN TRANO DI PILERI ANTONELLO - CODICE CIG: B0EFF72ABA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624013998 DEL 24.04.2024 EMESSA DALLA S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R.E.I.S.) - LIQUIDAZIONE PRIMA MENSILITÀ IN FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG: B193C53C0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>424.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE - CODICE CIG: B19798A030</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E TECNICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002121921 DEL 30/04/2024 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- CIG Z6B3DDEC34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL 30.04.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' WTEC SRL PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE ACCERTIAMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE  2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/A DEL 07.05.2024 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09.05.2024 A FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA MONTE BANDERA N. 21 A SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SALDO PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. CODICE CIG. Z1D3CA6943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E POLIZIA DI FRONTIERA MARITTIMA DI SANTA TERESA GALLURA PER LA FRUIBILITÀ TELEMATICA DELLA BANCA DATI DELL’ANAGRAFE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA AI SENSI DELL’ART.58 C.2 D.LGS.N. 82/2005”CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE TERMICA A FAVORE DELLA DITTA COPIER SERVICE SRL, CON SEDE A CAGLIARI (CA), VIA ZAGABRIA N. 32, P.IVA 03482270927.  (LOTTO CIG B19050DF1A) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A FORNITURA E INSTALLAZIONE PRESA INTERBLOCCATA PER EVENTI PIAZZA RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B1925838BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>555.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI UN COMPUTER E UNA STAMPANTE A FAVORE DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C., CON SEDE IN FAGAGNA (UD), PIAZZA MARCONI N. 11, P.IVA 01486330309.  (LOTTO CIG B1903C82EB) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1222.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNZIA AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI: RESTITUZIONE AL DEBITORE ESECUTATO (RIF. FASCICOLO 48BIS N. 25/2022/13392 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA N. 02520223220000288004)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI PIANTUMAZIONE DELLE AIUOLE PRESSO LA CHIESA DI SAN VITTORIO E IL TAGLIO DI N. 4 PINI PRESSO SAN PASQUALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B1A141696C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO  DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI - LOTTO CIG: 9968466E5D - AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI - LOTTO CIG: 9968466E5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>178271</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1576/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MUNICIPIA SPA PER ELABORAZIONE,STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI ESECUTIVI  IMU ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN MEZZO NAUTICO ELETTRICO E DI UNA STAZIONE DI RICARICA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2021 – AMP PER IL CLIMA. LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’IMPRESA BARCHELETTRICHE S.R.L. DI TORINO. CIG: A03617429E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A ROMA DEL DIRETTORE F.F. DOTT. YURI DONNO, IN DATA 15/05/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N° 1 BIGLIETTO AEREO A/R. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’AGENZIA DI VIAGGI RANDA TOUR VIAGGI E TURISMO S.N.C. DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. B1A7086195</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 307/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNZIA AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI: RESTITUZIONE AL DEBITORE ESECUTATO (RIF. FASCICOLO 48BIS N. 102/2022/13392 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA N. 02520223220000288004).-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), P.IVA 02396680122, RELATIVO ALLA PRODUZIONE DI FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL’ART.2 COMMA 222 L.191/2009-ANNUALITA’ 2023-2024-2025. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B1495A0378</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2379</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8838.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 969427941B. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11065.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DON F. TEDDE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. (D.LGS. 65/2017, ART. 12 - D.M. 687/2018 - ANNUALITÀ 2018). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E DEL C.R.E. RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CODICE CUP H72H19000030001 - CODICE CIG 90415299C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50020</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL II SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000026 DEL 03.05.2024 DELLA DITTA SARDAEDILE SRL, CON SEDE IN VIA GRAMSCI 119, VIDDALBA (SS). CUP H75E22000350002 - H78H23000620004. LOTTO CIG: A0207B8381.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA CARMELA SPIGNO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023  PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER INKJET HP DESIINGJET T2600 ALLA DITTA TONERGROSS SRL - CIG: B0F7421510 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI 4 MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DEL SIGNOR BRUNETTO DAVIDE IN QUALITA’ DI RESPONSABILE LEGALE DELLA SOCIETA’ GANDAMAR RELATIVAMENTE ALL’ADOZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITE IN VIA GARIBALDI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 25/10/2012 E AGGIORNAMENTO DEL. C.C. N.22 DEL 02/05/2013. APPROVAZIONE RICHIESTA ADOZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8431093501 DEL 10.05.2024 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG. ZCA3A268D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. MARIO MUNTONI PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI, PER PAGAMENTO BOLLETTINO TIPO MAV “DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERI IN LINEA TECNICO – SPORTIVA”, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO (CALCIO A 5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI LAVATRICE BEKO DA 8 KG ALL’OPERATORE ECONOMICO FABER SRL, CON SEDE IN VIA CALABRIA, 8 – SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 01745130904. - CIG: B192A239CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>409</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO – CIG: B1AA0DB41A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>670.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELL’IMPRESA PINTORE FRANCESCO CON SEDE IN VIA LA MARMORA N. 11. LEI (NU), RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE PLINTI IN CLS PER ANCORAGGIO PANNELLI STRADALI LUMINOSI IN LOC. PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B1A79DD6B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PRESTAZIONE OCCASIONALE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DEL SIG. FABRIZIO LUIGI SANNA, C.F. SNNFRZ68T09L093N, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI HARDWARE, SOFTWARE E LINEE DATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MAGNON.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FITNESS WORKSOUT ANNUALITÀ 2023/2024 - LIQUIDAZONE RICEVUTA N. 13 DEL 06.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA DANI.ELE. COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN VIA ENZO FERRARI S.N.C. OZIERI, PARTITA – I.V.A. 02657460909, RELATIVO A LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO DA CALCETTO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B1A6B83ECD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13500.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO NR. FPA 1/24 DEL 24.02.2024 EMESSA DALLA DITTA ABC DISCOUNT SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE E CANCELLERIA SPECIALE PER LA SEDE DELL’AMP CAPO TESTA–PUNTA FALCONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B116AED0DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ADOZIONE DEL SUB-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BAYLON A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE PATRONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2024. (GIUSTO IMPEGNO SPESA N. 544/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA MOLARA DI LOIRI PORTO SAN PAOLO GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L. - PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA TERRANOA DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L. PER IL PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11510</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE RIMBORSO MARZO E APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE LEZIONI PER LA DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. CARLO BERETTA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – EROGATE DAL 12 APRILE AL 04 MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE ANTICIPIATA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ITER PROCEDURALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL GEMELLAGGIO CON BONIFACIO (FR) E SERVIZIO DI RICERCA BANDI, A FAVORE DELL’IMPRESA HIBOU SOCIETA' COOPERATIVA. CIG B15DADA624.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIO N.1/2021 DEL 07.01.2021. LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTÀ E TERRAZZA PANORAMICA NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA. NULLA OSTA SVINCOLO INDENNITA’ ESPROPRIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 96 E N. 97 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B0384E745E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO- LIQUIDAZIONE - CIG  B1AA0DB41A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ MADRI NON LAVORATRICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 2/40 DEL 30.04.2024 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24002000UC DEL 30.04.2024 DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO, CON SEDE IN VIALE DELLA COSTITUZIONE N. 3/2 IN VALSAMOGGIA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 27 LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. (LOTTO CIG B0CA7C8EF6)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'HOTEL SANDALION DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PERIL MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SERVIZI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. CIG. B1B4B03EF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELL’ANNO 2023 FRA I COMUNI CHE COMPONGONO IL CIRCONDARIO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2721.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELL’ANNO 2023 FRA I COMUNI CHE COMPONGONO IL CIRCONDARIO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2721.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R.E.I.S.) - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI MAGGIO 2024 IN FAVORE DI N.19 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4675.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ TK ELEVATOR SPA, CORRENTE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. B1956C6FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4761.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 25 MARZO AL 22 APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6066.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023  PER SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GULP IMMOBILIARE S.R.L. - CIG: B1A7ABF133</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI OPLA - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG. 87601375BD - IMPEGNO DI SPESA ULTIMA ANNUALITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA VULTATA “  DI AIELLO LUIGI  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO NEL MESE DI APRILE 2024.  CIG: B193C53C0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE GUARDIE ECOZOOFILE AMBIENTALI STG.23 ODV ”. ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER LE GUARDIE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI FORNITURA, ALLA DITTA “ SERIGRAFICA GIESSE” DI SOTGIU GIAN MARIO &amp; C. DI TEMPIO PAUSANIA. CIG : B1A8667FA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1156.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOLLETTARI DI VIOLAZIONE ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E BUSTE CON ATTO CONGIUNTO PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA                              “ MAGGIOLI SPA”, CON SEDE  IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: B1A88087C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1170.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 23000040 DEL 13.05.2024 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO - CIG: B17AFA95A7 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57PA E 93PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO FEBBRAIO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MUNICIPIA SPA PER ATTIVAZIONE REPOSITORY DOCUMENTI E PORTALE SEI SERVIZI DIGITALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA DEL 16.05.2024 DELLA DITTA IMPRESA PINTORE FRANCESCO CON SEDE IN VIA LA MARMORA N. 11. LEI (NU), RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE PLINTI IN CLS PER ANCORAGGIO PANNELLI STRADALI LUMINOSI IN LOC. PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B1A79DD6B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 132/1/1 DEL 09.05.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AGLI ONERI SMALTIMENTO R.U.- + ECOCENTRO - TARIFFE PROVVISORIE 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200138 RIFIUTI LEGNOSI 200139 PLASTICA DURA 200140 METALLI 200201 RIFI. MENSILITA’ FEBBRAIO-MARZO 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2024 DEL 15.05.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A FORNITURA E INSTALLAZIONE PRESA INTERBLOCCATA PER EVENTI PIAZZA RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B1925838BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONI, PER PAGAMENTO BOLLETTINO TIPO MAV “DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERI IN LINEA TECNICO – SPORTIVA”, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO (CALCIO A 5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA SU PARTITA DI GIRO PER CODICE IBAN ERRATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 329/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>29–30–31 MAGGIO 2024 – EVENTO ONLY ONE EARTH. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DEI GADGETS. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA M.C. GROUP SARDINIA S.R.L.S. - C.I.G. B1BD86E29D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1976.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-30 ARILE 2024 . CIG: Z633B8F09A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO DEI CANI E DEI GATTI ALL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA SITA A SANTA TERESA GALLURA, IN LOCALITÀ BONCAMINU - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AL GRUPPO GRAFICHE E. GASPARI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA M. MINGHETTI 18 - 40057 - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), P. IVA 00089070403 - CIG B14C6B1123</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 29 FEBBRAIO AL 24 APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2023”). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLO STATO FINALE E DEL C.R.E., LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DEL 14.05.2024, DELLA DITTA IMPRESA PINTORE FRANCESCO CON SEDE IN VIA LA MARMORA N. 11. LEI (NU). CODICE CUP H73D23000020001 - CODICE CIG A007A7D56F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “LAVORI DI POTENZIAMENTO ORMEGGI DEL MOLO FRANGIFLUTTI PRESSO IL PORTO DI SANTA TERESA GALLURA”, ALLA DITTA MARC SUB SERVICES SRL. - COD. CIG. B0818F9D73. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00002/PA DEL17/05/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI DI MARIA CRISTINA BENEDETTO E C. S.N.C. PER REGOLARE REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO BROCHURE TEMATICHE PROMOZIONALI DEL TERRITORIO   (DET. IMP 493/2023) SMART CIG: ZEF3DC5F65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO GENNAIO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. GIOVANNI GALA PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLA MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2023” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS. L.R. N. 1/2018, ART. 2, L.R. N. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART. 3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE. D.G.R. N. 13/50 DEL 6.4.2023. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DEI CANDIDATI ALLE FUNZIONI DI OPERAI GENERICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 336/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>586.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE REGIONALE QUOTE ASSOCIATIVE 2023 E 2024  - ANCI SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>619.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DELL' 08 E 09 GIUGNO 2024 - FORNITURA PER L’ALLESTIMENTO ALLOGGIAMENTO FORZE DEL’ORDINE- DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GIAGONI M.N. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO, VIA NAZIONALE 7 SANTA TERESA GALLURA C.F./P.IVA 01882660903– IMPEGNO DI SPESA- CIG B1BAA31A67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>766.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUNTATA TELEVISIVA VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICO-AMBIENTALE DEL TERRITORIO DI SANTA TERESA  GALLURA E DELLA SUA AREA MARINA PROTETTA SUL FORMAT TELEVISIVO “SARDEGNA AZZURRA” CIG: B1C01D7ED2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ALL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BAYLON DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE TURISMO. APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ALL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BAYLON DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE E DEL VERBALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT - ANNO 2024. FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “SCUOLA NAZIONALE ADVENTURE SPORT ITALIA INSIDE” DI LUOGOSANTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.70 DEL 15.05.2024 RELATIVA ALLA QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35449.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E STUDIO DEGLI STANDARD URBANISTICI AD OGGI ESISTENTI NELLA FRAZIONE DI RUOONI BASSA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA CIG: Z793928591- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE E DEL VERBALE RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: CAMPO DI CALCIO A5, IN ERBA SINTETICA, SITO A SANTA TERESA GALLURA, DOVE RISULTA AFFIDATARIA L’ A.S.D. POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  E  RELATIVA MODULISTICA PER  LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA MANIFESTAZIONE FESTA DELLA BANDIERA BLU, ANNUALITA’ 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, DEL D.LGS 36/2023  E SS. MM., MEDIANTE RDO SU MERCATO ELETTRONICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. E CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA  PER LA FORNITURA DELLE BANDIERE BLU 2024. CIG B1C6F40896.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>321</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA   ADDIZIONALE ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNI 2023 E 2024 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>619.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER AGGIORNAMENTI E STAMPA MAPPA DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IMPRESA SYMBOLO DI SASSARI SMART CIG: B1CB4FA2E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1547.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_24 DEL 02.05.2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT.APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA PER LE RICHIESTE DI CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI,  IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L’ANNO SPORTIVO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL PERIODO APRILE -MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A ROMA DEL DIRETTORE F.F. DELL’AMP DOTT. YURI DONNO, IN DATA 15/05/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N° 1 BIGLIETTO AEREO A/R. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’AGENZIA DI VIAGGI RANDA TOUR VIAGGI E TURISMO S.N.C. DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. B1A7086195</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICA UDIENZA RELATIVA AL RICORSO SOCIETA' ERMEA SRL IN MATERIA DI IMU 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) PER COPERTURA SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO "SCAMBIO SUL POSTO": PAGAMENTO NON DOVUTO, IN COMPENSAZIONE. PERIODO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSI IMU A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI CON RIVERSAMENTO AI COMUNI COMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3117</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI, IMU, TARI E CANONE PATRIMONIALE CHE DOVESSERO ESSERE RICHIESTI NEL CORSO DELL'ANNO 2024 DA CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4737.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1624013871 DEL 23/04/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E PER ONERI RELATIVI AGLI EVENTI  DEL 31 MARZO – 25 APRILE  E 1 MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN FORMA DI CESSIONE VOLONTARIA DELL'IMMOBILE CENSITO AL FOGLIO 8 MAPPALI 713 E 714 DI PROPRIETA’ DELLA PARROCCHIA SAN VITTORIO MARTIRE. PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 24.05.2024 E APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI COMPRAVENDITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TERRENO DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 8 MAPPALE 1395 (EX 712/PARTE) DI PROPRIETA’ DELLA PARROCCHIA SAN VITTORIO MARTIRE PRESSO LA LOCALITA’ BUON CAMMINO. PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 24.05.2024 E APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI COMPRAVENDITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 23.05.2024 DELLA DITTA DANI.ELE. COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN VIA ENZO FERRARI S.N.C. OZIERI, PARTITA – I.V.A. 02657460909, RELATIVA A LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO DA CALCETTO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B1A6B83ECD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI LAVATRICE BEKO DA 8 KG ALL’OPERATORE ECONOMICO FABER SRL, CON SEDE IN VIA CALABRIA, 8 – SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 01745130904. - CIG: B192A239CE– LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG: B1C959173B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE VESTIARIO UNIFORME AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI FORNITURA, ALLA DITTA “GIESSE FORNITURE ” DI SASSARI. CIG : B1C7F898F4 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT - ANNO 2024, A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “SCUOLA NAZIONALE ADVENTURE SPORT ITALIA INSIDE ASD ” DI LUOGOSANTO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SCREENING SANITARI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 132-2024-FE DEL 14.05.2024 EMESSA DALLA DITTA "SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI ATTIVITA' DIVULGATIVE E INFORMATIVE IN MATERIA DI BONUS EDILIZI E DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R.E.I.S.) - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI MAGGIO 2024 IN FAVORE DI N.4 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164/1/1 DEL 20.05.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ APRILE 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA TERRANOA DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE: 26D, 27D, 28D E 29D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 22.05.2024 DEL GEOM. GIULIO PINTUS, CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 1, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI ALLA PROCEDURA DI “FRAZIONAMENTO AREA TERRENI ZONA BUONCAMMINO”. CODICE CIG B172A845D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DELL 08 E 09 GIUGNO 2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA POALA MOLINO VIA CARLO FELICE 91, 07028 SANTA TERESA GALLURA P.IVA 02815730904– IMPEGNO DI SPESA- CIG B1DC8223CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>29–30–31 MAGGIO 2024 – EVENTO ONLY ONE EARTH. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DEI PANNELLI PER LA MOSTRA. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA ALPHALED GRAFICA E PUBBLICITA’ DI OLBIA - C.I.G. B1D6C72A17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO ONLY ONE, 29 MAGGIO 2024 - ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI ISTITUZIONALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DEL PRANZO. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA STELLA MARINA DI DEROSAS PAOLA MARIA- C.I.G. B1D7FAFA54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI - TRATTAMENTO DI TRASFERTA: IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>944.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ITALCERT SRL, CORRENTE IN MILANO (MI), RELATIVO AL SERVIZIO DI ISPEZIONE/COLLAUDO PERIODICO DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. B1CA726992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B135DF4055 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/144</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - CIG: B0A55B71C4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45666000292</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 23.05.2024 IN FAVORE DELL'HOTEL SANDALION DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B17AFA95A7 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 123PA E 138PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO (CALCIO A 5) E RELATIVI PARCHEGGI NELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA NAZIONALE. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLO STATO FINALE E DEL C.R.E., LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 29.05.2024, DELLA DITTA DANI.ELE. COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN VIA ENZO FERRARI S.N.C. OZIERI, PARTITA – I.V.A. 02657460909. CODICE C.I.G. 97836478E8 – C.U.P. - H75B22000380002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DON F. TEDDE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. (D.LGS. 65/2017, ART. 12 - D.M. 687/2018 - ANNUALITÀ 2018). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 21/05/2024 RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CODICE CUP H72H19000030001 - CODICE CIG 90415299C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DEL SIGNOR ROBERTO PIAZZA RELATIVAMENTE ALL’ADOZIONE DELL’ AREA VERDE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITE IN VIA LEVANTE, IN LOCALITA’ LA FILETTA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 25/10/2012 E AGGIORNAMENTO DEL. C.C. N.22 DEL 02/05/2013. APPROVAZIONE RICHIESTA ADOZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 8 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI- PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA , A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI 4 MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITÀ CAPO TESTA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’AREA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ MIRAGE SRL PER LA STAGIONE BALNEARE 2024 (29 MAGGIO – 15 OTTOBRE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE PULIZIE CIG: Z713DD0F41 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITÀ CAPO TESTA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’AREA DI PROPRIETÀ DEL SIG. LINALDEDDU GIUSEPPE PER LA STAGIONE BALNEARE 2024 (29 MAGGIO – 15 OTTOBRE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI  SENSI DELL’ART. 50 C.1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DUE FIRME DIGITALI. CIG: B1634C7BAA -LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 15.05.2024, PROT.8070 DEL 15.05.2024 PRESENTATA DAL SIGN. PAOLO SINI - CODICE CIG: B17113B821.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>531.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. 7/11 - PROGETTO RITORNARE A CASA - IMPEGNO DI SPESA CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1578.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RESTITUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PAGOPA SPA PER PARTECIPAZIONE  ALLE MISURE PROMOSSE DAL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO PNRR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2055</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME ESTIVO PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI FORNITURA, ALLA DITTA “ MONSIGNOR SRL “, CON SEDE IN COLLEPARDO (FR). CIG : B1D8ED49BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2394.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. 7/11 - RITORNARE A CASA - IMPEGNO DI SPESA - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3156.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DENOMINATA RENA BIANCA PER LA STAGIONE TURISTICA 2024 – CIG B1D86FD183 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 28.05.2024 A FAVORE DEL GEOM. FRANCESCO CASULA, LIBERO PROFESSIONISTA IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO (CALCIO A 5) E RELATIVI PARCHEGGI NELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA NAZIONALE. NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z383C38BB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N.4 UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE DEI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI PSESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ÒEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP - GESTIONE INDIRETTA PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2121.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2894</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE INDENNITÀ DI TURNO A FAVORE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA. ANNO 2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO - PERIODO LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE INDENNITÀ DI TURNO A FAVORE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA. ANNO 2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13021.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE. REALIZZAZIONE E  STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER ATTIVITÀ ED EVENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1/B, DEL D.LGS N.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. E CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA  PER LA FORNITURA DELLE BANDIERE CINQUE VELE 2024. CIG B1E6CD2B54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D. DI ARZACHENA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “RALLY TERRA SARDA 2024”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO ONLY ONE EARTH, 31 MAGGIO 2024 - ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI ISTITUZIONALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI UN BUFFET AL CIRCOLO NAUTICO DI OLBIA. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA OPERA VIVA S.R.L. DI NUORO - C.I.G. B1DC963CB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER IL TRASPORTO E POSA IN OPERA  DI IMPIANTI DI BENVENUTO  TERRITORIALE NEI BORGHI DI RUONI, PORTO POZZO E SAN PASQUALE E DEL PANNELLO  BANDIERA BLU NELLA SPIAGGIA DI LA MARMORATA . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA IMPRESA SA.MA DI SANTA TERESA GALLURA SMART CIG: B1E6CA4560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2055</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER  LA STAMPA DI OPUSCOLI INERENTI IL PROGETTO GRAFICO “ALLA SCOPERTA DI SANTA TERESA GALLURA”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA IMPRESA FINPROGECT DI OLBIA SMART CIG: B1ED96B971</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4611.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NELLA S.C. DI CAPOTESTA. ACQUISTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NECESSARIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA  “LAZZARI SRL ” DI MAGLIE ( LE ) .  CIG: B1E53C81A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4648.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ADOZIONE DEL SUB-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PORTO POZZO A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE PATRONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2024. (GIUSTO IMPEGNO SPESA N. 544/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 31/05/2024 IN FAVORE  DELL’IMPRESA  EMPORIO SANITARIO SRLS,  PER LA  FORNITURA DI SEDIE JOB E RELATIVI ACCESSORI. ( DET. IMP. 469/2023 SMART CIG: Z7D3D8E2D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI NUMERO 50 BOMBOLE PER IMMERSIONI SUBACQUEE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA NELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA BLU DIVE CENTER DI ALFRED CARLI DI SANTA TERESA GALLURA – C.I.G. Z3A3C99188</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024). CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR422071 DEL 30.05.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE MAGGIO 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35453415 DEL 20.05.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE APRILE 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS - COD. CIG. B17C925D6B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2024 DEL 29.05.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ MAGGIO 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI MAGGIO 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 09.05.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ MAGGIO - GIUGNO 2024 LOTTO CIG B192683BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNO SPORTELLO GRIGLIATO IN FERRO ZINCATO PER PROTEZIONE FARO. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG. B1AEAEA191-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. MAGGIO 2024 CIG: B1F375270E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>377.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRARTE DI OLBIA,  PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DI FINE ANNO SCOLASTICO  "TEATRO A SCUOLA “  PRESSO IL CINETEATRO " NELSON MANDELA " CIG : B1EE6BF91D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO IMPREGNANTE CERATO ALL’ACQUA DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO”, ALLA DITTA FERRAMENTA LEGNO PVC DI TAMPONI PLINIO SAS- COD. CIG. B1B7FAD4A6. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DELL 08 E 09 GIUGNO 2024 – PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCI, CON SEDE IN VIA DEL PORTO N. 6 – SANTA TERESA GALLURA (SS) –COD.FISCALE/P.I. 02522560909 IMPEGNO DI SPESA- CIG B1F5EC5504</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1301.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI ONLINE LEGGI D'ITALIA CON IL GRUPPO WORTERS KLUWE S.R.L. - ANNO 2024. CIG B1F174FC52  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1456</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ADOZIONE DEL SUB-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO SANT’ANTONI DI BONCAMINU A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE CAMPESTRI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2024. (GIUSTO IMPEGNO SPESA N. 560/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA RESTANTE PARTE DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELLA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_24 DEL 03.06.2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170/2024 DEL 01.06.2024  RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOCICLI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE .IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE "F.M. MOTOR DI FRANZONI MICHELE" CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA  LOC. LI LUCIANEDDI. CIG: B1F11DCD21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>561.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI - TRATTAMENTO DI TRASFERTA: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>944.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRTTA PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI.IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INIRETTA - RIMBORSO PERIODO MARZO E APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER  ADEGUAMENTI  NORMATIVA COOKIES, ACCESSIBILITA’ ED AGGIORNAMENTI LICENZE E PLUGIN DEL  SITO: SANTATERESAGLLURATURISMO.COM. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA IMPRESA SITIWEB ITALIA DI FABIO LIMATOLA SMART CIG: B1EF94632B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1482</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. CELNETWORK  S.R.L. PER IL SERVIZIO CONCERNENTE  IL PROGETTO DI FORMAZIONE ACCRUAL INERENTE IL NUOVO SISTEMA CONTABILE PREVISTO DAL PNRR. CIG. B1F1326D74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MARZO SVINCOLO SOMME RESIDUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 354/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MYO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA MINERVA IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE- CIG B1F25B4D47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONLAIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2216.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR. 7/11 RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 7/11 RITORNARE A CASA - EROGAZIONE CONTRIBUTO CAREGIVER MESI DI MARZO E APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - DGR 7/11 DEL 28.02.2024 - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MARZO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5641.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 746640/2024 SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP PER LA  REALIZZAZIONE E  STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER ATTIVITÀ ED EVENTI. SMART CIG B1EA3BAAB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7466.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 7/11 RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 7/11 DEL 28.02.2023 - RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE 000303 DELLA DITTA CARTOLIBRERIA DA GHJIUANNA MARIA PER L’ACQUISTO DI DUE SEDIE ERGONOMICHE PER IL SETTORE FINANZIARIO. CIG B174A09891.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DL 14 GIUGNO 2024 RELATIVA AL RICORSO DELLA SOCIETA' ERMEA SRL IN MATERIA DI IMU ANNO D'IMPOSTA 2017 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO A FAVORE DELLA SOCIETA' PAGOPA SPA RELATIVO ACCONTO OTTENUTO PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPID, APP IO E PAGOPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. CELNETWORK  S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL PORTALE ONLINE PAWEB PER LE AREE DI CONTABILITA’ E PERSONALE . CIG. B1F1402304</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 50 % DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BAYLON A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE PATRONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2024. (SUB-IMP. 660/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A BANCA DATI ONLINE LEGGI D’ITALIA CON IL GRUPPO WORTERS KLUWER S.R.L PER IL TRIENNIO 2023-2025. CIG B1F174FC52    -LIQUIDAZIONE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.GFL SRL PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PROGRESSIONI VERTICALI AI SENSI  DEL CCNL  COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021  DEL 16.11.2022. CIG B20809A252</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 50 % DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO SANT’ANTONI DI BONCAMINU A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE CAMPESTRI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2024. (SUB-IMP. 703/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MAGGIO 2024, PIU SERVIZIO DI STRAORDINARIO, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE LEZIONI PER LA DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. CARLO BERETTA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – EROGATE NEL PERIODO 11 MAGGIO AL 01 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/24 DEL 06/06/2024 IN FAVORE  DELL’IMPRESA SYMBOLO DI SASSARI PER AGGIORNAMENTI E STAMPA MAPPA DEL TERRITORIO. (DET IMP. NR. 207 /2024) SMART CIG: B1CB4FA2E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/FV  DEL 30/05/2024   IN FAVORE  DI LEGAMBIENTE ONLUS PER LA FORNITURA DI N°2 BANDIERE CINQUE VELE ANNO 2023. (DET. IMP. 151/2023) SMART CIG. Z4D3B48809</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/175 DEL 31.05.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ MAGGIO 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 130 E N. 131 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B0384E745E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.33/FE PA_2024 DEL 05.06.2024 RELATIVO ALLA “FORNITURA DI UNO SPORTELLO GRIGLIATO IN FERRO ZINCATO PER PROTEZIONE FARO" - ALLA DITTA USCIDDA GIOVANNI CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE "LI LUCIANEDDI" IN SANTA TERESA GALLURA. - CIG. B1AEAEA191. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA E DI RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, DI CUI AL FONDO DI ROTAZIONE ISTITUITO CON LA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21 FEBBRAIO 2023. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEGLI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA  E DIFESA DEI VERSANTI DEL SISTEMA SPIAGGIA DI CALA SPINOSA IN LOCALITÀ CAPO TESTA” – CIG B208952439 - CUP H76C23000040002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI MAGGIO 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.318/PA DEL 30/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA COPIER SERVICE SRL CON SEDE A CAGLIARI (CA), VIA ZAGABRIA N. 32, P.IVA 03482270927, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE TERMICA. (LOTTO CIG B19050DF1A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1084.6.2024 DEL 03/06/2024 IN  FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01 – 31 MAGGIO  2024. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE RITENUTE NECESSARIE PER L'OPERATIVITÀ DELLA GESTIONE DEGLI INGRESSI E DELL'UTILIZZO DEGLI ARENILI DELLA SPIAGGIA DI RENA BIANCA, NONCHÉ DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE DI ACCESSO AGLI STESSI ARENILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ MAGGIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 27.05.2024 A FAVORE DEL GEOM. CASULA FRANCESCO (CODICE FISCALE CSL FNC 89E11 L093Q), P.IVA 02643730902, CON STUDIO IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA GIOVANNI MARIA ANGIOY N. 57, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. CODICE CIG Z2B3DA009A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/FE DEL 27.05.2024 A FAVORE DEL GEOM. AZARA GIOVANNI MARIA (CODICE FISCALE ZRA GNN 88T17 L093L), P.IVA 02388740900, CON STUDIO IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA GIOVANNI MARIA ANGIOY N. 57, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. CODICE CIG Z2B3DA009A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI OLI ALIMENTARI ESAUSTI DI PROVENIENZA DOMESTICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA (SS). APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI PER N° 02 PERSONE E 10 GIORNATE FORMATIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/240012312 DEL 29/05/2024 ALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6- POGGIO TORRIANA(RN) CIG Z7F3E0990F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO DI TRASFERTA. IMPEGNO DELLE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE MISSIONE – DIPENDENTE MATRICOLA N° 126.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DON F. TEDDE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. (D.LGS. 65/2017, ART. 12 - D.M. 687/2018 - ANNUALITÀ 2018). CODICE CUP H72H19000030001 - CODICE CIG 90415299C2. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>848</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO GENNAIO - APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSOBNALZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO PER IL MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ATHENA SRL, PER ACQUISTO DI N. 13 LICENZE CISCO MERAKI ENTERPRISE DURATA 1 ANNO. LOTTO CIG.B2064299D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1756.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE A LED SEDE EX BI WEB RADIO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B206179218</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2042.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SA.MA EDILIZIA DI SANDRO MASIA CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI UN MURO PERICOLANTE IN VIA CAPOTESTA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B208882892</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 7/11 RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2210.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2230.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA -LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE   DEPOSITI   CAUZIONALI   VERSATI   PER   TAGLI STRADALI EFFETTUATI NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA AR.CO.AL. SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LI LUCIANEDDI, P.IVA 01132650902, RELATIVO A LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI INSTALLATI NEL PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B2088D6DE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2549.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, TORRE, SCUOLA MATERNA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B2061EE2A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2585.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVO A LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CAMPO DA TENNIS COMUNALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B205C510CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2867</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA  EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2894</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “FESTA DI SANTU JUANNI” EDIZIONE 2024. ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO PER FESTE CAMPESTRI E TRADIZIONALI A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE “PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO LOVESANTATERESAGALLURA IN UNIONE EUROPEA (10 CLASSI)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI AVVOCATI  SAFETYBRAND DI BOLOGNA  SMART CIG: B20844BE25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3231.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 7/11 - RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8833.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: “PRIMAVERA IN GALLURA – LA PRICUNTA E LU CÒIU” EDIZIONE 2024.  LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “VENTU D’AGLIOLA” PER REGOLARE REALIZZAZIONE DELL’EVENTO NEI GIORNI 25 E 26 MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN VITTORIO MARTIRE RELATIVAMENTE ALL’ACQUISIZIONE IN FORMA DI CESSIONE VOLONTARIA DELL'IMMOBILE CENSITO AL FOGLIO 8 MAPPALI 713 E 714.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14052.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “FESTA DI SANTU JUANNI” EDIZIONE 2024. ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO PER FESTE CAMPESTRI E TRADIZIONALI A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE “PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002130412 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE RELATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2023.  CIG: B08AE35466.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88/2024 DEL 06/06/2024 IN FAVORE  DELL’IMPRESA SITIWEBITALIA PER GLI ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA COOKIES ED  ACCESSIBILITA’ ED AGGIORNAMENTI LICENZE E PLUGIN DEL  SITO: SANTATERESAGLLURATURISMO.COM. (DET. IMP 224 DEL 05.06.2024) SMART CIG: B1EF94632B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002128850 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE MAGGIO 2024.  CIG: Z6B3DDEC34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2024 DEL 06.06.2024 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA  N. 7-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA NELLA QUALE SI E' DISCUSSO IL RICORSO DELL SOCIETA' GARRIS SRL IN MATERIA DI IMU ANNO D'IMPOSTA 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA DEL 07.06.2024 DELL’IMPRESA PINTORE FRANCESCO CON SEDE IN VIA LA MARMORA N. 11. LEI (NU), RELATIVA A LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016. CODICE CIG Z633DD1A30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024. DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AL GRUPPO GRAFICHE E. GASPARI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA M. MINGHETTI 18 - 40057 - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), P. IVA 00089070403–LIQUIDAZIONE - CIG B14C6B1123</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO DELL’ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE ANNO 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO ONLY ONE - 29–30–31 MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA M.C. GROUP SARDEGNA S.R.L.S. (INSEGNA/MARCHIO: M.C. GROUP SARDINIA S.R.L.S.) DI LURAS PER LA FORNITURA DEI GADGETS - C.I.G. B1BD86E29D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B0B0214EDA - LIQUIDAZIONE FATTURE. 151PA, 105PA, 122PA E 139PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI FORNITORI PER BENI , SERVIZI E LAVORI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ PROPRIE  DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624017184 DEL 27.05.2024 EMESSA DALLA S.I.A.E.  - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO IN FAVORE DEL SIG. FABRIZIO MARTINO PINTUS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE “PROGETTO SCUOLE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA JULIA PUSCEDDU PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI PIANOFORTE, LEZIONI SVOLTE DAL 9 FEBBRAIO AL 1° GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4666.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E AFFIANCAMENTO A FAVORE DI EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA, PRESSO IL SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE PATRIMONIO, DEMANIO E INFORMATICA DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI FORNITURA E POSA DI RINGHIERA IN FERRO ZINCATO A CALDO STABILE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG. B1B56CC8A7-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5471.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 149/2024 DEL 17.05.2024 EMESSA DALLA DITTTA JUST SARDINIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE PERFORMANCES INDIVIDUALI DEL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE.TRASMISSIONE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO - SERVIZIO PERSONALE- PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024– PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCI, CON SEDE IN VIA DEL PORTO N. 6 – SANTA TERESA GALLURA (SS) –COD.FISCALE/P.I. 02522560909 LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG B1F5EC5504</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 59^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA E TURISMO E DEGLI ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO – ART. 14, COMMA 5 DELLA L.R. 19.12.2023, N. 17 - ANNUALITÀ DI RIFERIMENTO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ MAGGIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00144506 DEL 01.05.2024 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 35^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) PER COPERTURA SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO "SCAMBIO SUL POSTO": PAGAMENTO NON DOVUTO, IN COMPENSAZIONE. PERIODO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) PER COPERTURA SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO "SCAMBIO SUL POSTO": PAGAMENTO NON DOVUTO, IN COMPENSAZIONE. PERIODO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 316 DEL 29.12.2023. CIG: ZC13E06928.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO DI TRASFERTA. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE MISSIONE – DIPENDENTE MATRICOLA N° 126.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 393/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 13  PREMI DI STUDIO DELL’IMPORTO DI € 100,00 (N. 1 PER CLASSE) CIASCUNO A FAVORE DI ALUNNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 BORSE STUDIO PER REDDITO E MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA,  NELL’ ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024.  ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8838.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS.36/2023, A FAVORE DEL SOCIETA’ PRISMA QUALITY, RELATIVO ALL’INCARICO DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008). ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG.B21084031F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO DA € 3.000,00 CIASCUNA, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA, NELL’ ANNO ACCADEMICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E DEL C.R.E. RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 969427941B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>118909.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2024) MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT). - LOTTO CIG: B217E1F850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI PER LA PULIZIA DEGLI SPARTITRAFFICI SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B206301594.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1122.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 323/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 374/2024 E SVINCOLO ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R.E.I.S.) - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI GIUGNO 2024 IN FAVORE DI N.21 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5325.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA' CAPO TESTA”, A FAVORE DELL’ARCH. PIERO PAOLO CORDA CON SEDE A CALANGIANUS (SS) IN VICOLO NICOLÒ FERRACCIU N. 9, C.F. CRDPPL53M16B378M, P.IVA 01080360900. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B210D9BE7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12621.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO IN FAVORE DELLA SIG.RA RITA PENDUZZU PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE “PROGETTO SCUOLE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA -SAN PASQUALE ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - CIG: Z993C6C100 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU - PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/ENG DEL 20.05.2024 DELLA STP STUDIO ENGINEERING TEAM SRL, CON SEDE IN VIA DON STURZO, 3 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS), RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E ONORARI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ARENILE DELLA SPIAGGIA ‘LA RENA BIANCA’ E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE. CUP H75E22000350002 - CIG ZBA39310AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MECCANICA E CARROZZERIA AL VEICOLO FIAT TIPO,  IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE – SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE -  AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " ACCOGLI ANGELO "  DI TEMPIO PAUSANIA CIG :   B219BE8CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1222.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO - NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE SEMI-AUTOMATICA DM90I - LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ IMPRESA AZOLVER ITALIA S.R.L. DI MILANO. (PERIODO 15-06-2024 AL 14-09-2024) - C.I.G. ZAB2A32023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO ACQUISTO DI ARREDI - CIG. B13455A30E - LIQUIDAZIONE FATTURA 45ENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT A) N. 1348/00 DEL 22.05.2024 EMESSA DA F.LLI NASEDDU SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “LAZZARI SRL " DI MAGLIE (LE) PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE IN LOC. CAPO TESTA .  CIG : B1E53C81A4 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 24.05.2024 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU SRL DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1132.6.2024 DEL 12/06/2024 IN  FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 338/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ SERIGRAFICA GIESSE " DI SOTGIU GIAN GIAN MARIO &amp; C .  DI TEMPIO PAUSANIA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO UNIFORME PER LE GUARDIE ECOLOGICHE DELLA ASSOCIAZIONE “ AGEA STG 23 “ CONVENZIONATA CON QUESTA AMMINISTRAZIONE. CIG : B1A8667FA8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2024 DEL 11.06.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE A LED SEDE EX BI WEB RADIO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA COD. CIG B206179218</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2024 DEL 11.06.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, TORRE, SCUOLA MATERNA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B2061EE2A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI I HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELL’IMPRESA STENOTYPE EMILIA SRL DI MODENA. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G B1DA7F99B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI DELIMITAZIONE E RECINZIONE DI UNA AREA ANIMAL FRIENDLY PRESSO L’ARENILE DI PORTO QUADRO   (AUTORIZZAZIONE DEMANIALE - DET. N. 0002946 PROT- N. 0029024 DEL 05/06/2024) IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA IMPRESA MARC SUB. SMART CIG (B217438C5C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MODIFICA DEL POLO TECNICO A SERVIZIO DEL TEATRO NELSON MANDELA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B21A3201B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13664</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN VITTORIO MARTIRE RELATIVAMENTE ALL’ACQUISIZIONE IN FORMA DI CESSIONE VOLONTARIA DELL'IMMOBILE CENSITO AL FOGLIO 8 MAPPALI 713 E 714.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14052.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN’AUTO ELETTRICA E DI UNA STAZIONE DI RICARICA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2020 – AMP PER IL CLIMA. PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA SARDAEDILE S.R.L. DI VIDDALBA (SS). APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA.   CIG: A03613E60D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75408.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD CIG; B14D0C5238 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1287</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/B  DEL 14.06.2024 A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AD INTERVENTI TECNICI  PRESSO I CENTRI COTTURA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. Z2B3D709B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/A DEL 05.06.2024 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER 30 ORE SETTIMANALI PER UN PERIODO DI OTTO MESI, N. 4 OPERAI GENERICI, DA INQUADRARE NEL 4 LIVELLO, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS IN ATTUAZIONE DELLA MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2023”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA, INTEGRAZIONE IMPEGNO 1687/2023 ANNUALITÀ 2024, DOCENZA BASSO ELETTRICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/2 DEL 12.06.2024 DEL MESE DI MAGGIO 2024 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI-  C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 493/FE/2024 DEL 10/06/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DI AVVOCATI  SAFETYBRAND DI BOLOGNA  PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO LOVESANTATERESAGALLURA IN UNIONE EUROPEA (10 CLASSI): (DET. IMP 232 DEL .06.2024) SMART CIG: B20844BE25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 410/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER  LA STAMPA DEGLI  ORARI DEI TRASPORTI E OPUSCOLO COLORENIGMISTICA TURISTICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA IMPRESA FD GRAFIK DI FOLINO DANIELE DI  OLBIA. CIG: B22677458C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5421.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 7/11 RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5450.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER FORNITURA DI CARTELLONISTA PER PROCEDIMENTO BANDIERA BLU STAGIONE 2024 E INSEGNE WEB RADIO ISTITUZIONALE, MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA L'AVRU S.R.L.A. CIG B21F63623F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16848</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PER RICORSI GIURISDIZIONALI E CONSULENZE STRAGIUDIZIALI DEFINITE FINO AL 2020 ALL’AVV.TO PIETRO CORDA, DEL FORO DI SASSARI, CON STUDIO IN SASSARI IN CORSO UMBERTO I° N. 106- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 306/1107 DEL 15.05.2024 (AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES L. 241/1990) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000037 DEL 04.06.2024 DELLA DITTA SARDAEDILE SRL, CON SEDE IN VIA GRAMSCI 119, VIDDALBA (SS), RELATIVAMENTE ALLA CONTABILITÀ DEL II SAL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). CODICI CUP H75E22000350002 - H78H23000620004. LOTTO CIG: A0207B8381</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/FE PA_2024 DEL 12.06.2024 RELATIVO ALLA “FORNITURA POSA DI UNA RINGHIERA IN FERRO ZINCATO A CALDO STABILE SCUOLE MEDIE" - ALLA DITTA USCIDDA GIOVANNI CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE "LI LUCIANEDDI" IN SANTA TERESA GALLURA. - CIG. B1B56CC8A7. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35543129 DEL 06.06.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE MAGGIO 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 3/24 DEL 18/06/2024 A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO ARKÈ ENGINEERING S.R.L., CON SEDE IN VIA LU FANGAZZU, 23/A SASSARI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DON F. TEDDE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CUP H72H19000030001 CODICE CIG Z1B3400E45.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “GIESSE FORNITURE SRL” DI SASSARI PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME E RELATIVA BUFETTERIA , PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETRMINATO.CIG : B1C7F898F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N.14 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 APRILE 2017, N.48. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_24 DEL 21.05.2024 A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO D’ANGELO, RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA”. CODICE CIG Z173D2543C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA VULTATA “  DI AIELLO LUIGI  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO NEL MESE DI MAGGIO 2024.  CIG: B1F375270E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA, CREAZIONE SUB IMPEGNO PER IL SALDO DELLE LEZIONZI DI PROPEDUTICA MUSICALE, PROGETTO SCUOLE A FAVORE DELLA DOCENTE RITA PENDUZZU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO APRILE 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: B1057C7198 - LIQUIDAZIONE FATTURA 124/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - MANUTENZIONE FORNO DELLA CERAMICA - CIG: B135744B88 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026. APPLICAZIONE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 329/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B2269EDFE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2019.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO LOCATIVO TEMPORANEO (MESI QUATTRO), RELATIVAMENTE AL POSIZIONAMENTO BOX ADIBITO A SERVIZI IGIENICI PRESSO L’AREA PRIVATA IN LOCALITÀ CAPOTESTA DI PROPRIETÀ DEI SIGG. PIERA E GIUSEPPE LINALDEDDU. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 310/1114 DEL 15.05.2024 (AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES L. 241/1990) E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI NATURA TEMPORANEA E OCCASIONALE, AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, AL SIG. FABRIZIO LUIGI SANNA, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI HARDWARE, SOFTWARE E LINEE DATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MAGNON. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SE.MO.ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02236190902, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PORTICI E DELLA FONTANA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE. CIG B21094C049.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI IDRICI/IDRAULICI DEI VARI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B2265B43D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14847.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 620/10 DEL 03/06/2024 ALLA DITTA PUBLIKA SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN VIA VANONI 17- VIADANA (MN) CIG B1B4B03EF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/240014743 DEL 07/06/2024 ALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6- POGGIO TORRIANA(RN) CIG B1F25B4D47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/2024 DEL 14.06.2024 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA DEGLI SPARTITRAFFICI SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE E LA FORNITURA DI UNA CENTRALE SEI SETTORI PER ASILO NIDO. LOTTO CIG B206301594.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/2024 DEL 10.06.2024 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI PIANTUMAZIONE DELLE AIUOLE PRESSO LA CHIESA DI SAN VITTORIO E IL TAGLIO DI N. 4 PINI PRESSO SAN PASQUALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG B1A141696C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO DALLA DITTA MONDOFFICE-CIG B22C9EFA51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1032.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER I RISCHI INFORTUNI PER IL PERIODO DAL 30/06/2024 AL 30/06/2027 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'INDAGINE DI MERCATO AFFIDATA AL BROKER ASSICURATIVO  CON.S.A.I. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2425.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ CAULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C., CORRENTE IN SASSARI (SS), RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO/REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI PORTATILI E MANICHETTE UNI 45 MT. 20 A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA’ 2024. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. B226A6EA5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2732.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO “LE CASE DI FELICITA” - CIG: B22B24FB59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16116.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CON R/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO  2019 E ELEABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI IMU ANNO 2018, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18441.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 65 “ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI". TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI OLBIA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27879.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 65 “ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI". TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI OLBIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27879.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 5/2024 DEL 20.06.2024 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA A LAVORI DI MODIFICA DEL POLO TECNICO A SERVIZIO DEL TEATRO NELSON MANDELA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG B21A3201B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4/2024 DEL 20.06.2024 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG B2269EDFE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 3/2024 DEL 20.06.2024 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI IDRICI/IDRAULICI DEI VARI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG B2265B43D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN VITTORIO MARTIRE RELATIVAMENTE ALL’ACQUISTO DI UN TERRENO DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 8 MAPPALE 1395 (EX 712/PARTE) PRESSO LA LOCALITA’ BUON CAMMINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24505</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 DEL D. LGS. N.36/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SERIGRAFICA GIESSE SNC, CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARGA PERMANENTE DI RICONOSCIMENTO DEL PROGETTO ISCOLA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA DON F. TEDDE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B232B1340C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>231.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER STAMPANTI,  CIG ZA23C15801</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_24 DEL 06/06/2024 IN FAVORE DELLA FEE ITALIA ONLUS. (DET IMP. NR. 206/2024) SMART CIG: B1C6F40896</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8431099495 DEL 04.06.2024 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AL PRIMO SEMESTRE 2024 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG. B1956C6FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA OFFICINA SPECIALIZZATA DEL SIG. ANGELO ACCOGLI DI TEMPIO PAUSANIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO FIAT TIPO, IN USO PER IL SERVIZO DI POLIZIA STRADALE.  CIG : B219BE8CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE VOLTO ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LA SANITARIA DI TEMPIO PER L'ACQUISTO DI UN BUSTO DORSO-LOMBARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2/24 DEL 24/05/2024 EMESSA DALLA DITTA ABC DISCOUNT SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VETRERIA LUNGONI DI SARDO ROBERTO CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE IN SANTA TERESA GALLURA, DEL LAVORO DI FORNITURA E POSA E RIMOZIONE VETRO ROTTO PRESSO IL NOSTRO STABILE PALASPORT.- IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B22C361199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPARTAMENTO SITO NEL CONDOMINO "LI PINI". IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATA CONDOMINIALE DI COMPETENZA PER IL 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>275.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE SULLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI AFFIDAMENTI E I CONTRATTI SOTTOSOGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO DECESPUGLIATORE A BATTERIA 325 IRJ HUSQUARNA COMPLETA DI BATTERIA E CARICABATTERIA” DA UTILIZZARE DAL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO PER GLI INTERVENTI DI RASATURA E PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI”, ALLA DITTA PUNTO VERDE GEROMINO SRL DI PALAU- COD. CIG. B1F41D2145. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>777</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ODV LE MISERICORDIE - PAGAMENTO RETTA DA APRILE A GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL IV°  BIMESTRE 2024 . CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: Z8718872CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2089.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO BLSD - PBLSD - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AMBULATORIO INFERMIERISTICO E OSTETRICO ASSOCIATO NURSING DI PORCU LUCA E MANOS EMANULELA - CIG: B230E4E641.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 MAGGIO 2024 . CIG: Z633B8F09A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 01 TORRETTA ED UN PATTINO DI SALVATAGGIO RED LIFE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. AFFIDAMENTO. CIG B1DFDF2C1C.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5734</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PR FESR SARDEGNA 2021-2027 OBIETTIVO SPECIFICO RSO 2.7 – RAFFORZARE LA PROTEZIONE E LA PRESERVAZIONE DELLA NATURA, LA BIODIVERSITÀ E LE INFRASTRUTTURE VERDI, ANCHE NELLE AREE URBANE, E RIDURRE TUTTE LE FORMA DI INQUINAMENTO AZIONE 3.7.1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA, RIPRISTINO E USO SOSTENIBILE DEI SITI NATURA 2000. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2/51 DEL 18.01.2024 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CIG B22B8E5AAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6280.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA, SUPERVISIONE, PULIZIA, ORIENTAMENTO TURISTICO E INFORMAZIONI TURISTICHE-AMBIENTALI DELLA ZONA DI CALA GRANDE, ALL'INTERNO DELL'AREA SIC DI CAPO TESTA. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 IN FAVORE DELLA RENA BIANCA SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. B1F91FEA33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24375.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN VITTORIO MARTIRE RELATIVAMENTE ALL’ACQUISTO DI UN TERRENO DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 8 MAPPALE 1395 (EX 712/PARTE) PRESSO LA LOCALITA’ BUON CAMMINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24505</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9  DEL 12/06/2024   IN FAVORE  DI ARU ROBERTA QUALE ACCONTO PER REALIZZAZIONE LOGO DESIGN ED IMMAGINE COORDINATA. (DET. IMP. 124/2024) CIG. B1019EE7C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  E  RELATIVA MODULISTICA PER  LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLE CELEBRAZIONI PER LA FONDAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA – 12 AGOSTO 2024, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER L’ANNUALITA’ 2025, AI SENSI DELL’ ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. MEDIANTE RDO SU MERCATO ELETTRONICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE RELATIVE AL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L’ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI E/O INIZIATIVE RICORRENTI, DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO COMUNALE (CENTRO E FRAZIONI) NEL CORSO DELL’ANNO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE DEL PREMIO PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVO ALL’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE  - REIS ANNUALITÀ 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO - LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI PRESA D’ATTO DI NON ESPERIBILITA’ DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE DEI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 68/1999.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: “PASSAGGIO DI PROPRIETÀ PRA-MCTC TRATTORE STRADALE E RIMORCHI TARGATI ZA324PV – AC522281 – AC52282” ALL’OPERATORE ECONOMICO STUDIO M.G.M. RAG. GIAN MARIO MANNONI- CIG B220B911C2-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D. DI ARZACHENA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVAʺ RALLY TERRA SARDA 2024ʺ. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ODV LE MISERICORDIE - PAGAMENTO RETTA DA APRILE A GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL  CIRCOLO TENNIS SANTA TERESA GALLRA ASD IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI TENNIS ʺ3 EDIZIONE TORNEO RODEO OPEN NAZIONALE IMMOBILSARDAʺ IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI NATURA TEMPORANEA E OCCASIONALE, AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, AL SIG. SIG. FABIO TINTERI, C.F. TNTFBA67M31I452M, PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA IT (INFORMATION TECHNOLOGY) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, AREA FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI- PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA , A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI 4 MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO MAGGIO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46ENTI DEL 11/06/2024 ALLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. CON SEDE IN VIA PADRE MANZELLA 4- CALANGIANUS (SS) CIG ZA23C15801</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELAVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO. COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P0034007 DEL 21/06/2024 ALLA DITTA MONDOFFICE SRL, CON SEDE IN VIA PER GATTINARA 17- CASTELLETTO CERVO(BI). CIG B22C9EFA51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1381 DEL 24/06/2024 ALLA DITTA CEL NETWORK  SRL CON SEDE IN VIA GIUSEPPE UNGARETTI 10- BERGAMO(BG) CIG B1F1402304</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP, RELATIVE AL IV° BIMESTRE 2024.  CIG DERIVATO : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI DODICI MESI DI N. 1 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE- INCARICO EX ART. 110, COMMA 1 DEL T.U.E.L. ASSEGNATA AL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A PORTO TORRES DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPARTAMENTO PRESSO CONDOMINIO "LI PINI". LIQUIDAZIONE RATA CONDOMINIALE 2024 (COME DA IMPEGNO N. 822/2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>275.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCARICHI AFFIDATI ALL'AVV. MAURO MELE PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLE PUBBLICHE UDIENZE RELATIVE AI RICORSI DELLE SOCIETA' D'ANDREA FIVE SRL E GARRIS SRL IN MATERIA DI IMU ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>554.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 DEL D.LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ APKAPPA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA F. ALBANI, 21 MILANO, RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL’INSTALLLAZIONE DEI SOFTWARE, PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG  B23E7B2BBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5734</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT- PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE, RELATIVE ALLE RICHIESTE PERVENUTE PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE SITA IN VIA PO’– ANNO SPORTIVO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INCARICO STAFF DEL SINDACO EX ART. 90 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 403/2024 PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO TENDE E CUSCINI PER I LOCALI DELLA WEB RADIO ISTITUZIONALE WAVEGALLURA A FAVORE DELL’IMPRESA TENDA SYSTEM. CIG B0B96318F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4550.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “SILENT SARDINIA FESTIVAL” VI EDIZIONE, ANNO 2024.    ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO  E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROERSO MONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  “GALLURA BUSKERS FESTIVAL” XII EDIZIONE ANNO 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIETRO LE QUINTE” DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/B DEL 17.06.2024 DELLA DITTA AR.CO.AL. SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LI LUCIANEDDI, P.IVA 01132650902, RELATIVA A LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI INSTALLATI NEL PALAZZO COMUNALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA COD. CIG B2088D6DE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2024 DEL 28.06.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ GIUGNO 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA RELATIVO AL BANDO DI CUI ALLA “L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, ART. 21, COMMA 1, LETT. M). CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E FESTIVAL LETTERARI DI RILEVANZA REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE” - ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2023-2024 - CIG: A00D211AFF - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELL’IMPRESA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI BOLOGNA, DELL’AMPLIAMENTO A 10 GB DELLA CASELLA MAIL DEL DIRETTORE F.F. DOTT. YURI DONNO. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B1A72E1331</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A PORTO TORRES DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO GRATUITO PER LE POLIZIE LOCALI DELLA R.AS. TENUTO DAL GRUPPO MYO PRESSO IL TEATRO COMUNALE. ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO CATERING PER I RELATORI ED IL PERSONALE TECNICO ADDETTO AI SUPPORTI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA DITTA “ LA LAMPARA SAS DI SALVATORI LORENZO &amp; C. CON SEDE IN VIA PERTINI 6 .CIG : B23ED9BC4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI UN FRIGORIFERO SAN GIORGIO, ALL’OPERATORE ECONOMICO TUTTOGAS SRLS, CON SEDE IN VIA DON TEDDE, 12 – SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02656410905. - CIG: B246F732D3. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITÀ WEBINAR, ORGANIZZATO DA "LA FORMAZIONE"- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>781</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: RASSEGNA CORALE “BOCI ILLU ENTU” IV EDIZIONE - ANNO  2024.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRBUTO ECONOMICO  E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “EVENTI ESTIVI A SAN PASQUALE”EDIZIONE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BAYLON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “EVENTI ESTIVI A PORTO POZZO” EDIZIONE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PORTO POZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE CODICE APPALTO 368342 - 15486 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 8 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE) CON ELETTRODI ADULTO/PEDIATRICI, N. 3 MINI TOTEM CON TECA PER ESTERNO CON PERSONALIZZAZIONE DEL LOGO, N. 8 PANNELLI "AREA CARDIO PROTETTA" E PROGRAMMA DI ASSISTENZA DI 5 ANNI - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023 MEDIANTE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. IN FAVORE DELLA DITTA LOW COST SERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15956.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO, CON SEDE IN VIALE DELLA COSTITUZIONE N. 3/2 IN VALSAMOGGIA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 100 LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B23190C3A1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18287.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “DANZA NEL VENTO” IV EDIZIONE – ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARTBALLET”  DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO ONLY ONE - 29–30–31 MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L. DI SASSARI (INSEGNA/MARCHIO E SEDE OPERATIVA: ALPHALED GRAFICA E PUBBLICITÀ DI OLBIA) PER LA FORNITURA DEI PANNELLI PER LA MOSTRA - C.I.G. B1D6C72A17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE LEZIONI PER LA DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – EROGATE DAL 03 APRILE AL 06 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO VARI PER I LOCALI DEL SERVIZIO CULTURA A FAVORE DELL’IMPRESA TIRRENIA S.R.L. CIG. Z453DD3370.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DEL DOCENTE DI CANTO SIG. GAVINO ANGIUS PER LE LEZIONI SVOLTE DAL 29 APRILE AL 18 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PROTETTA RINAGGJIU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2101/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA TERRANOA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40D - SVINCOLO SOMME DALL'IMPEGNO 658/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL RICORSO IN MATERIA DI IMU ANNO 2017 DELLA SOCIETA' D'ANDREA FIVE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024 UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOLLETTARI DI VIOLAZIONE ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA  “ MAGGIOLI SPA”, CON SEDE  IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: B23EFE5FE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>621.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024.  ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E FORMAZIONE SPECIALISTICA NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 9 D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, E SS.MM.II., PRESSO IL SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, PATRIMONIO E DEMANIO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE II^ ACCONTO A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PORTO POZZO A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE PATRONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2024. (SUB-IMP. 704/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “ROCK CARAVAN” IV EDIZIONE – ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TERRITORIO DANSA” DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ESTIVO - ESTATE BAMBINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA ALLA DITTA SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B24E16AEC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27364.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE -PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024 -  GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: B24E9654BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36092.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIETRO LE QUINTE” DI SANTA TERESA GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA XII EDIZIONE (ANNO 2024) DEL “GALLURA BUSKERS FESTIVAL” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.264/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- PROCEDIMENTO RAS ʺ BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2023/2024, D.LGS. 63/2017". APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO, A.S. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA GALASSI &amp; CO DI CAGLIARI PER LA PROGETTAZIONE E INSONORIZZAZIONE DEGLI STUDI DELLA WEB RADIO ISTITUZIONALE WAVE GALLURA. CIG B135062D7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 13_24 DEL 03.07.2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GIUGNO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 190/1/1 DEL 20.06.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AGLI ONERI SMALTIMENTO R.U.- + ECOCENTRO - TARIFFE PROVVISORIE 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200138 RIFIUTI LEGNOSI 200139 PLASTICA DURA 200140 METALLI 200201 RIFI. MENSILITA’ APRILE 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/1/1 DEL 20.06.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ MAGGIO 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DENOMINATA RENA BIANCA PER LA STAGIONE TURISTICA 2024 – CIG B1D86FD183 --LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/205 DEL 30.06.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ GIUGNO 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 60^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00150954 DEL 01.07.2024 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 36^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR503452 DEL 27.06.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE GIUGNO 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 28/06/2024  IN FAVORE  DELL’IMPRESA FINPROGECT SRL DI OLBIA PER LA STAMPA DI OPUSCOLI INERENTI IL PROGETTO GRAFICO “ALLA SCOPERTA DI SANTA TERESA GALLURA”. (DET IMP 218/2024) SMART CIG: B1ED96B971</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO OPLÀ - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO PER LA GESTIONE DELLA QUARTA ANNUALITÀ DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CANTARA DISINFESTAZIONI SRL - CIG: Z093049F68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>683.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8 E 9 GIUGNO 2024. FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, INTEGRAZIONE IMPEGNO 674/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>766.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MAGGIO E GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MAGGIO E GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: SERATE FOLK ITINERANTI A SANTA TERESA GALLURA.  IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE  DEL MAESTRO GIUSEPPE BANDE ORGANETTISTA CIG  B255940315.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2025</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2367.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 24 APRILE AL 20 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5833.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>EITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 DEL D. LGS. N.36/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SEGASIDDA S.R.L. CON SEDE PRESSO LA S.V. SEGASIDDA MANNA N.69, SASSARI RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.5 GAZEBI IN LEGNO CON COPERTURA IN TELO OMBREGGIANTE A SERVIZIO IN CORRISPONDENZA DELLE FERMATE DELLE NAVETTE ELETTRICHE IN LOCALITA’ CAPO TESTA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B2429458CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ DELLE SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO.  AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALITÀ 2024. COD. CIG. B24E93F55F. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ART BALLET” DI SANTA TERESA GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA IV EDIZIONE (ANNO 2024) DELL’ EVENTO “DANZA NEL VENTO” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.268/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_24, ALL’IMPRESA STENOTYPE EMILIA S.R.L., CON SEDE IN VIA A. PALTRINIERI N° 22 – 41122 MODENA, P. IVA 03147140366 – CIG Z4E3B1DEE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE EL 08 E09 GIUGNO 2024 – FORNITURA PER L’ALLESTIMENTO ALLOGGIAMENTO FORZE DELL’ORDINE DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GIAGONI M.N. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO, VIA NAZIONALE 7 SANTA TERESA GALLURA C.F./P.IVA 01882660903 – LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG B1BAA31A67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DI FINE ANNO SCOLASTICO "TEATRO A SCUOLA” PRESSO IL CINETEATRO " NELSON MANDELA ". LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 03.07.2024 A FAVORE DELLA ASS. CULTURALE MEDITERRARTE DI OLBIA. CIG : B1EE6BF91D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRARTE DI OLBIA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE “L’ALTALENA”. CIG B01D42B9D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 543/2024 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRARTE DI OLBIA. CIG B01D42B9D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: SERATA FOLK ITINERANTE A SANTA TERESA GALLURA.  IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE  DEL GRUPPO FOLCLORISTICO “MINI TAMPONEDDU” DI LURAS“ CIG B255867003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2205</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVZIO SPORT - EVENTO SPORTIVO “SCACCHI A SANTA TERESA GALLURA”. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ARZACHESS” DI ARZACHENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2894</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA BONARIA S.R.L. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5450.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA  DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 PER LA  REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE TERRITORIALE. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE NR. 225 DEL 05/06/2024-  SMART CIG B1EA3BAAB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9717.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2024). CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” – INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DIDATTICO-ARTISTICO PER IL TRIENNIO 2024/25-2025/26-2026/27. APPROVAZIONE ATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 03.07.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ GIUGNO - LUGLIO 2024 LOTTO CIG B192683BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378 DEL 01.07.2024 DELLA SNC SERIGRAFICA GIESSE DI SOTGIU E C., CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO ALLA FORNITURA E APPLICAZIONE DELLA TARGA PERMANENTE DI RICONOSCIMENTO DEL PROGETTO ISCOLA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA DON F. TEDDE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B232B1340C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2024 DEL 03.07.2024 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELLE GUARDIE ECOZOOFILE AMBIENTALI “STG.23 ODV”. FORNITURA BOLLETTARI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA IN USO ALLA MEDESIMA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA “ GRUPPO MYO SPA ”, CON SEDE  IN POGGIO TORRIANA (RN). CIG: B23F58B929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE  GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI EFFETTIVI, SUPPLENTI E/O AGGIUNTIVI PER LE SPECIFICHE MATERIE. CIG ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1020</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 440/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE DAL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI”, ALLA DITTA MARIO TAMPONI SRL- COD. CIG. B254A24B19. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2051.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER EVENTO " DETTORI MORETTI E CORDAS ET CANNAS"  . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE SA PERBEKE. CIG B25AF875D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER PRESTAZIONE MUSICALE DEL GRUPPO PERICOLO GENERICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP ZENART SOCIETA COOPERATIVA. CIG B25AF40B40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETT.B), DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO ALL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE. CIG B25CAAAAB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “FESTIVAL ENOGASTRONOMICO SANTA TERESA GALLURA” SECONDA EDIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE RICREATIVA TURISTICO CULTURALE GALLURESE DI ARZACHENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8833.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BAYLON PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “EVENTI ESTIVI A SAN PASQUALE ANNO 2024” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.267/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PORTO POZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “EVENTI ESTIVI ANNO 2024” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.269/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TERRITORIO DANSA” DI SANTA TERESA GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA IV EDIZIONE (ANNO 2024) DELL’ EVENTO “ROCK CARAVAN 2024” (DETERMINAZIONE D’IMPEGNO N. 271/2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ROERSO MONDO” DI VENEZIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SESTA EDZIONE (ANNO 2024) DEL “SILENT SARDINIA FESTIVAL” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.265/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E LA  CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI PONTASSIEVE   PER  LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE  A SCOPO PROMOZIONALE  DI PRODOTTI ED ARTICOLI SOUVENIRS A MARCHIO “LOVESANTATERESAGALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44343-2024 DEL 02/07/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA STEL  PER CANONE LUGLIO  AGOSTO 2024  WIFI E CONNETTIVITÀ INTERNET SU NR. 4 AREE PUBBLICHE (6 PUNTI) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  ( T.D. MEPA NR. 3826843 DEL 03/11/2023  -   DET IMP 398/2023) SMART CIG Z8F3D1DBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11301.6.2024 DEL 02/07/2024 084.6.2024 IN  FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01 – 30 GIUGNO 2024. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1257/FE DEL 29.06.2024 DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C., CON SEDE IN FAGAGNA (UD), PIAZZA MARCONI N. 11, P.IVA 01486330309, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI UN COMPUTER HP PRO TOWER 400 E UNA STAMPANTE HP LASERJET. COD. CIG B1903C82EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002134594 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE GIUGNO 2024.  CIG: Z6B3DDEC34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1194.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 RIMBORSO CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1578.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TARI A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1998</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2121.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA  PER GENERAZIONE,STAMPA E IMBUSTAENTO DEI SOLLECITI ESECUTIVI IMU ANNO 2018 E RETTIFICA DETERMINAZIONE 1549 DEL 20/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3006.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3156.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5641.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER GLI  ANNI SCOLASTICI 2024/2025-2025/2026, IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA  DI SANTA TERESA GALLURA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA, E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO N.4485188  DEL 02.07.2024, SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA MAX ‘ 88 DI SASSARI. C.I.G. B24E1C6AB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12724.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11- GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LUIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL RICORSO IIN MATERIA DI IMU ANNO 2017 DELLA SOCIETA' LISCIA DI SCOPA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO GIUGNO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DEL VICESINDACO ANTONIO MURA, ASSESSORE FABRIZIO SCOLAFURRU, CONSIGLIERE SANDRO VILLANI, APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE SOSTENUTE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 03.07.2024 DEL MESE DI GIUGNO 2024 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI-  C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 198/1/1 DEL 03.07.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AGLI ONERI SMALTIMENTO R.U.- + ECOCENTRO - TARIFFE PROVVISORIE 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200138 RIFIUTI LEGNOSI 200139 PLASTICA DURA 200140 METALLI 200201 RIFI. MENSILITA’ MAGGIO 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, GIUGNO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024 - CIG: A00D211AFF - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 2/1442 - 2/1443 - 2/1444 - 2/1445 - 2-1446 - 2/1447.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 23000050 DEL 17.06.2024 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – CUP H74D21000020002 – CIG B0268D0426 – APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DELL' 08 E 09 GIUGNO 2024 - FORNITURA MATERIALE PER L’ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO, VIA NAZIONALE 7 SANTA TERESA GALLURA C.F./P.IVA 01882660903– IMPEGNO DI SPESA- CIG: B2569C876F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO “VALUTAZIONE PROGETTO ATT.65.1.B”, IN RIFERIMENTO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO PRESSO IL PALASPORT COMUNALE “G. D’ARCO”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCARICHI AFFIDATI ALL'AVV. MAURO MELE PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLE PUBBLICHE UDIENZE RELATIVE AI RICORSI DELLA SOCIETA' LISCIA DI SCOPA SRL E DELLA SIG.RA S.A. IN MATERIA DI IMU 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>897</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MAGGIO E GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DEL VICESINDACO ANTONIO MURA, ASSESSORE SANDRA CATERINA CAREDDU¸ASSESSORE FABRIZO SCOLAFURRU APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE SOSTENUTE. PERIODO NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO UE 2016/679 - PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL’IMPRESA ICHNELIOS CON SEDE IN SASSARI, VIA ENRICO CARUSO N.34, P.IVA 02482570906 -  CIG  B25DCBD504</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE RICREATIVA TURISTICO CULTURALE GALLURESE DI ARZACHENA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE “FESTIVAL ENOGASTRONOMICO SANTA TERESA GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA CRM UTILIZZATA PER LA GESTIONE E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELL’AMP “CAPO TESTA - PUNTAFALCONE”. PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELL’IMPRESA STUDIO EASY WEB S.R.L. DI QUARTU SANT’ELENA (CA). CONFERMA IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. Z2F3D869CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8186.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E RELATIVAMENTE AGLI EVENTI E SPETTACOLI DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE ALLE LINEE GUIDA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. R. N. 28/12 DEL 04.06.2020 (ART. 41 DELLA L.R. N. 9 DEL 12 GIUGNO 2006): LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO C.RI.TER.I.A. S.R.L, CON SEDE LEGALE IN VIA CUGIA N. 14, 09129 CAGLIARI (CA), C.F./P.IVA 02694380920 DELLA QUOTA DEL 50% DEL SECONDO ACCONTO DEL 40% DEGLI ONORARI RELATIVI ALLA CONSEGNA DELLA BOZZA COMPLETA DEL PUL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN PRIMIS 221SOC106 - CUP H39D19000010001 - CIG. 87601375BD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/210 RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE ALLE LINEE GUIDA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. R. N. 28/12 DEL 04.06.2020 (ART. 41 DELLA L.R. N. 9 DEL 12 GIUGNO 2006): LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO C.RI.TER.I.A. S.R.L, CON SEDE LEGALE IN VIA CUGIA N. 14, 09129 CAGLIARI (CA), C.F./P.IVA 02694380920 DELLA QUOTA DEL 50% DEL TERZO ACCONTO DEL 20% DEGLI ONORARI RELATIVI ALLA CONSEGNA DELLA BOZZA COMPLETA DEL PUL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE ALLE LINEE GUIDA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. R. N. 28/12 DEL 04.06.2020 (ART. 41 DELLA L.R. N. 9 DEL 12 GIUGNO 2006): LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO C.RI.TER.I.A. S.R.L, CON SEDE LEGALE IN VIA CUGIA N. 14, 09129 CAGLIARI (CA), C.F./P.IVA 02694380920 DELLA QUOTA A SALDO DEL 50% DEL SECONDO ACCONTO DEL 40% DEGLI ONORARI RELATIVI ALLA CONSEGNA DELLA BOZZA COMPLETA DEL PUL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL II SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA. C.U.P. H38G20000000006 -  C.I.G. 9992577766.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 164 E N. 165 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B0384E745E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 14313/S A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE DEL CONTO ANNUALE – ANNO 2023. CIG: B16459CF8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/A DEL 03.07.2024 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DEFINITIVO DI UN ANIMALE DI AFFEZIONE PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO “ARCA SARDA”, E CONTESTUALE INSERIMENTO DEL MEDESIMO NEL PROTOCOLLO DI ADOZIONE. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 13.06.2024 EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE  LA BEDDULA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA RELATIVA AL RICORSO IN MATERIA DI IMU ANNO 2018 PRESENTATO DALLA SOCIETA' D'ANDREA FIVE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>399.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOLLETTARI QUIETANZE PERSONALIZZATI PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE “ BREVI MANU” PRESSO LO SPORTELLO DEL COMANDO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA “ GRUPPO MYO SPA ”, CON SEDE  IN POGGIO TORRIANA (RN). CIG: B25F990E59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO IN FAVORE DEL SIG. FABRIZIO MARTINO PINTUS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI CHITARRA MODERNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI- ALTA GALLURA- CONTRIBUTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2582.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI PRIMA NECESSITÀ - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL - COD. CIG: B268CFF8DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 LINEE INTERRATE PRESSO PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B22CB17E94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3599</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO IN FAVORE DEL SIG. FABRIZIO MARTINO PINTUS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELL’ ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E ATTIVITA' DIVULGATIVE E INFORMATIVE IN MATERIA DI BONUS EDILIZI E DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI, AI SENSI DELL’ARTICOLO DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA PORTALE MEPA ACQUISTINRETEPA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. MAURO DELOGU P.IVA 02082620903. CIG B2394987E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>136078.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI IN CONVENZIONE (MISURA NIDI GRATIS). LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) E S.M.I - PUBBLICAZIONE AVVISO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER COMODATO D’USO TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E I PATRONATI CGIL E COLDIRETTI PER L’UTILIZZO DI UNA STANZA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE IN LOCALITA’ LA FUNTANA FOGLIO 3 MAPPALE 1620 N. 218; APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA C.U.P. H38G20000000006 -  C.I.G. 9992577766 - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) PER INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI - SECONDO STRALCIO LAVORI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA– CIG ZAB3BDE716 - LIQUIDAZIONE FATTURA PROFESSIONISTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DECESPUGLIATORE A BATTERIA 325 IRJ HUSQUARNA COMPLETA DI BATTERIA E CARICABATTERIA DA UTILIZZARE DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA PUNTO VERDE GEROMINO SRL DI PALAU- COD. CIG. B1F41D2145. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 02.07.2024 A FAVORE DEL GEOM. ANTONIO ALLUTTU CON STUDIO TECNICO IN VIA CARDUCCI, 10 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE INERENTI LE RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' E PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI COMPRESI NEI PEEP/PDZ. LEGGE 448 DEL 23.12.1998 ART.31 COMMI 45-50. CIG: Z603CDA33A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO RELATIVA AL SERVIZIO “VALUTAZIONE PROGETTO ATT.65.1.B”, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO PRESSO IL PALASPORT COMUNALE “G. D’ARCO”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SOSTITUZIONE PARABREZZA FIAT DUCATO BC440VM” AUTOMEZZO CHE VIENE UTILIZZATO DAL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO PER GLI INTERVENTI VARI”, ALLA DITTA SECURE GLASS SAS DI MODDE GIOVANNI &amp; C. DI OLBIA- COD. CIG. B26BEC5BE4. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA “PREZIOSE ARCHITETTURE DEL PAESAGGIO A BASSISSIMA ENTROPIA”,  CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPO TESTA REPUBLIC. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, TORRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B26464AF70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2211.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8838.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA C) DELL'ALLEGATO L.1 DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA SITA IN VIA LU BRANDALI N. 3 IN SANTA TERESA GALLURA DENOMINATA OPLÀ - DA AFFIDARE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, COMMA 1 E COMMA 3 DEL D. LGS. 36/2023 CON LA MODALITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 36/2023 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E TRASMISSIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ - CIG: B1057C7198 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@”, ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, SITA IN VIA PO (CODICE ARES: 0900630381). LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° FPA 1/24 DEL 17.06.2024 DEL DOTT. ING. GIOVANNI URGEGHE. CUP H37H21004050006 CIG Z463791350</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “SERVIZIO DI RICARICA E REVISIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI”-  DITTA CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C. DI SASSARI - COD. CIG. Z013A264A4.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA “PREZIOSE ARCHITETTURE DEL PAESAGGIO A BASSISSIMA ENTROPIA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPO TESTA REPUBLIC. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL 50% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DEL SIG. LEONARDO GIUA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI SASSOFONO E CLARINETTO, LEZIONI SVOLTE DAL 15 NOVEMBRE AL 28 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DELL 08 E 09 GIUGNO 2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO VIA CARLO FELICE 91, 07028 SANTA TERESA GALLURA P.IVA 02815730904– LIQUIDAZIONE - CIG B1DC8223CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 391 DEL 04.07.2024 A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, C.I.G. Z853B32A65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° RLR180302 DEL 28.03.2024 RELATIVA ALLA TASSA DI PROPRIETÀ PERIODO DAL 01.06.2024 AL 30.09.2024 DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2024 DEL 12.07.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI MESE GIUGNO 2024 (PALAZZO COMUNALE, TORRE, E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B26464AF70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE ARCHITETTI A FAVORE DEL DIPENDENTE ARCH. MUTZU MARTIS FABIANO SALVATORE, DELL'UFFICIO TECNICO, SETTORE OO.PP., PATRIMONIO E DEMANIO, AMBIENTE E INFORMATICA. RIMBORSO QUOTA ANNUALE 2023 E 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>422.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. MAGGIO 2024 CIG: B260221016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>558.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SANTA TERESA GALLURA” PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER LA STAGIONE ESTIVA 2024. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI- ALTA GALLURA- CONTRIBUTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2582.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO LOCATIVO TEMPORANEO (MESI QUATTRO), RELATIVAMENTE AL POSIZIONAMENTO BOX ADIBITO A SERVIZI IGIENICI PRESSO L’AREA PRIVATA IN LOCALITÀ CAPOTESTA DI PROPRIETÀ DEI SIGG. PIERA E GIUSEPPE LINALDEDDU. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ ALTA GALLURA “– CONTRIBUTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31982.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE ALLE LINEE GUIDA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. R. N. 28/12 DEL 04.06.2020 (ART. 41 DELLA L.R. N. 9 DEL 12 GIUGNO 2006): LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO C.RI.TER.I.A. S.R.L, CON SEDE LEGALE IN VIA CUGIA N. 14, 09129 CAGLIARI (CA), C.F./P.IVA 02694380920 DELLA QUOTA A SALDO DEL 50% DEL TERZO ACCONTO DEL 20% DEGLI ONORARI RELATIVI ALLA CONSEGNA DELLA BOZZA COMPLETA DEL PUL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI 3 MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO . DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA  GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DI   MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI NEL 2024 DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA O DA  ASSOCIAZIONI PER LORO CONTO, MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA SCENOSIST SRLS DI SASSARI . CIG  B26EB2F2B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20679</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA “– CONTRIBUTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31982.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO IMPREGNANTE CERATO ALL’ACQUA DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA FERRAMENTA LEGNO PVC DI TAMPONI PLINIO SAS - COD. CIG. B1B7FAD4A6. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/1/1 DEL 10.07.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ GIUGNO 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE " F.M. MOTORS " DI FRANZONI MICHELE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOCICLI HONDA , ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE.  CIG : B1F11DCD21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA VULTATA “  DI AIELLO LUIGI  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO NEL MESE DI GIUGNO 2024.  CIG: B260221016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE  IMU-TARI ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE 145/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER LA  PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA RELATIVA AL RICORSO IN MATERIA DI IMU ANNO 2017 PRESENTATO DALLA SOCIETA' ERMEA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATT PA 9_24 PER COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI ALL'AVV. MAURO DELOGU - CIG Z8A3BBBC12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/240017564 DEL 12/07/2024 ALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6- POGGIO TORRIANA(RN) CIG Z7F3E0990F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 153 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 135 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA PIATTAFORMA CLOUD DA DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE AREA MARINA PROTETTA - LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA ATHENA S.R.L. DI SASSARI. CIG: ZCB3D64F6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI REP. 1843 E 1844 DEL 24.05.2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3270.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL CENTRO URBANO. ASSUNZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “ SARDA SEMAFORI SNC “ CON SEDE IN SASSARI . CIG : B278D02D5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4514</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA AL RANDAGISMO. ATTIVITÀ DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE RICADONO NELLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE E DI CURA DEI GATTI ALLO STATO LIBERO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1° SEMESTRE 2024 ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOC. DEADDIS S.C.A.R.L., CON SEDE IN SEDINI (SS) IN VIA LA RAMPA N. 10, RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO 2024. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B2725A1DBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50-COMMA 1-LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA DEADDIS S.C.A.R.L.- CON SEDE IN SEDINI IN VIA LA RAMPA N.10, PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA POSIDONIA DALLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO IN BATTIGIA A FINE STAGIONE.- LOTTO CIG. B2792B83D8.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO IN FAVORE DEL M. GIOVANNA DEMURTAS PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. REALIZZAZIONE PROGETTO “E CRIDIA CH’ERI TU…/E CREDEVO FOSSI TU…”. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DOTT.SSA ELENA MORANDO DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZAD3C4C1AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 11/07/2024 IN FAVORE  DELL’IMPRESA MARC SUB PER IL SERVIZIO DI DELIMITAZIONE E RECINZIONE DI UNA AREA ANIMAL FRIENDLY PRESSO L’ARENILE DI PORTO FIDO ( DET IMP 245/2024) SMART CIG B217438C5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 09.07.2024 - SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PROTEZIONE CIVILE LUNGONI” PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER LA STAGIONE ESTIVA 2024. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE L’ITALIA NEL MONDO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. SMART CIG B27F652575</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - SAD - CIG: B2798D70FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 E L.R. 6/1992 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8760.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2024” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. B24E93F55F.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2024” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. B24E93F55F.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GULP IMMOBILIARE S.R.L. - CIG: B1A7ABF133 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLO STATO FINALE E AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C.U.P. H38G20000000006 -  C.I.G. 9992577766.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO  DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI - LOTTO CIG: 9968466E5D - AFFIDAMENTO INTERVENTI AGGIUNTIVI - LOTTO CIG: 9968466E5D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO (CALCIO A 5) E RELATIVI PARCHEGGI NELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA NAZIONALE”. C.U.P. - H75B22000380002 - CODICE CIG 97836478E8. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. CUP H73D23000020001 - CODICE CIG A007A7D56F. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 232/839 DEL 12.04.2024, RELATIVAMENTE ALL’APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RIFERITA AL I SAL INERENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). CODICI CUP H75E22000350002 - H78H23000620004. LOTTO CIG: A0207B8381.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER COMODATO D’USO TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E I PATRONATI CGIL E COLDIRETTI PER L’UTILIZZO DI UNA STANZA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE IN LOCALITA’ LA FUNTANA FOGLIO 3 MAPPALE 1620 N. 218; APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONVENZIONE – RETTIFICA IMPORTI E ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1676 DEL 11.07.2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATT PA 10_24 PER COMPENSO PER L’ESTENSIONE DELL’INCARICO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI ALL'AVV. MAURO DELOGU - CIG Z8A3BBBC12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/24 DEL 16/07/2024  IN FAVORE  DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE SA PERBEKE PER REGOLARE REALIZZAZIONE CONCERTO DEL 16.07.2024 A SANTA TERESA GALLURA. ( DET IMP 292/2024) SMART CIG  B25AF875D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”.  LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE LEIZIONI DI TROMBA A FAVORE DELLA DOCENTE SIG.RA LAURA COCCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA DI LOIRI PORTO SAN PAOLO GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRSSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DALLA OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERLDA  RSA GESTITA DA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO DAL TITOLO “ DECRETO SALVA CASA” ORGANIZZATO DALLA DITTA “LA FORMAZIONE” – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELL’IMPRESA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI BOLOGNA, DELLA FORNITURA DEL NUOVO DOMINIO PER L’AMP. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B271B3540D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE ARCHITETTI A FAVORE DEL DIPENDENTE ARCH. MUTZU MARTIS FABIANO SALVATORE, DELL'UFFICIO TECNICO, SETTORE OO.PP., PATRIMONIO E DEMANIO, AMBIENTE E INFORMATICA. RIMBORSO QUOTA ANNUALE 2023 E 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>422.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO DALLA DITTA MONDOFFICE-CIG B27EDF5EA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>519.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E SFRONDATURA ALBERATURE NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GREEN OASIS SOC. COOP. - CIG: B27952437C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. JURI ALTANA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 17 GENNAIO AL 10 LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>933.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA SUAPE N. 726956/2024 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1073.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA LEGNO PVC DI TAMPONI PLINIO SAS, CON SEDE IN OLBIA (SS), IN VIA PARINI 5 (P.IVA 01891820902). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B27F665523. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE, SVILUPPO DI COMUNITÀ, INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE – ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 11 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI “SALVATORE COSSU“A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO NELL’A.S. 2023/2024 IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 BORSE STUDIO PER REDDITO E MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI  SECONDO GRADO, NELL’ ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT PER LA REALIZZAZIONE DI TRE INTRATTENIMENTI MUSICALI DA REALIZZARSI  NEL COMUNE DI SANTA TERESA PER L’ESTATE 2024 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA  DIVINASTAR DI SASSARI . CIG  B266E7339A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19459</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETT. F) - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19774.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E ASSISTENZA GIURIDICA EXTRA GIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. - CIG : 9982444D60 -   RINNOVO 24 MESI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95921.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2024) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT). – LOTTO CIG B217E1F850 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152907.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “LA LAMPARA SAS DI SALVATORI LORENZO &amp; C.” PER IL SERVIZIO CATERING DEI RELATORI ED IL PERSONALE TECNICO DEL CORSO GRATUITO PER LE POLIZIA LOCALI, TENUTOSI PRESSO IL TEATRO COMUNALE. CIG : B23ED9BC4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG B254A24B19. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA. H74D21000020002 – CIG B0268D0426.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO DELL’IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI IGIENICI PUBBLICI SITO NELL’AREA DI STAZIONAMENTO AUTOBUS IN PIAZZA BRUNO MODESTO – PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N° 69 DEL 13.05.2024 - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AI SENSI DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 493/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC. CON SEDE IN SASSARI (SS), Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STR. 7. PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B27ED2422E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>965.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP. – INFORMATICA E MANUTENZIONI. - IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. B2878D4842. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1181.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. A FAVORE DELLA DITTA “ I.T.M. TELEMATICA “ CON SEDE IN SASSARI,  PER FORNITURA LINK RADIO ROTATORIA SP/90 .CIG B28A280BC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-30 GIUGNO 2024 . CIG: Z633B8F09A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE VERTICALE – REALIZZAZIONE PANNELLATURA PER INSTALLAZIONE SU TRANSENNA STRADALE A DELIMITAZIONE DEI VARCHI DELL’ISOLA PEDONALE.ASSUNZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “  L’AVRU SRL ” . CIG : B288A2FABC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5973.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT PER LA REALIZZAZIONE DI TRE INTRATTENIMENTI MUSICALI DA REALIZZARSI  NEL COMUNE DI SANTA TERESA PER L’ESTATE 2024 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA  A.E.F.E MUSIC. CIG  B267A43316</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - PRESA D’ATTO DELLA PROCEDURA RAS  RELATIVA AI CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2024: ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L’A.S. 2023/2024 (L. R. N. 5/2015) - FORNITURA GRATUITA  LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 ( ART. 7 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998)TERMINI RICEZIONE ISTANZE AL 26.08.2024  ORE 13,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER FORNITURA BLOCCHI DI PREAVVISO SANZIONI CDS E ATTI CONGIUNTI, PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI.CIG: B1A88087C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORI E ADDOBBI PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI NAZIONALI E/O LOCALI NEL CORSO DELL’ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA EDEN PIANTE E FIORI S.N.C. DI ARZACHENA –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G B020FC69F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/FE DEL 18.07.2024 DELLA SE.MO.ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02236190902, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PORTICI E DELLA FONTANA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE. CIG B21094C049.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 462 DEL 18/07/2024 IN FAVORE  DELL’IMPRESA “SERIGRAFICA GIESSE DI SOTGIU G.MARIO &amp; C.” PER LA REALIZZAZIONE E  STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER ATTIVITÀ ED EVENTI ( DETERMINAZIONI  IMP 225 E 285 /2024). SMART CIG B1EA3BAAB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/BPA DEL 02.07.2024 A FAVORE DEL DOTT. LUCA FADDA CON SEDE IN OLBIA - VIA BURRAI, 18, P.IVA 01271770917, RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO E DI SUPPORTO ALL’AVVIO ED ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI ERADICAZIONE DEI CINGHIALI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B0468AEC1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO CONCESSO DALL’UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LIFE PROMETHEUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI FIORIERE E TERRA DA COLTIVO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. S.A.S. - CIG: B289D0ED66.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO REGISTRI DA 100 FOGLI PER TUMULAZIONI CIMITERIALI”, ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL- COD. CIG. B28992A77B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>165.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1, RELATIVA AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. C.I.G. B06C2286CA – C.U.P. - H72H23000200006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>395.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILZIA N. 384/2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2488.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023  SS.MM.II. PER NOLEGGIO , GESTIONE, TRASPORTO ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI NUMERO 3 EVENTI MUSICALI - ESTATE 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA IMPRESA ARTESONOS DI URI SMART CIG: B28B1BF0A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5612</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI DA INSERIRE NEL CALENDARIO EVENTI ESTIVI 2024 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA ART &amp; SHOW SRL DI SESTU (CA). CIG B277179458</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6999.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO BLSD-PBLSD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3819A DEL 05.07.2024 EMESSA DA AMBULATORIO INFERMIERISTICO E OSTETRICO ASSOCIATO NURSING DOTT. PORCU L. E MANIS E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1527 DEL 22/07/2024 ALLA DITTA CEL NETWORK  SRL CON SEDE IN VIA GIUSEPPE UNGARETTI 10- BERGAMO(BG) CIG B1F1326D74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2024 - ENTE DI GOVERNO DEL'AMBITO DELLA SARDEGNA. APPROVAZIONE GRADUATORIA ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO OCCHIONI- LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E RINNONO FIRME DIGITALI- DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO-  LIQUIDAZIONE  – CIG B28EDDBB34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SULLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI AFFIDAMENTI  E I CONTRATTI SOTTOSOGLIA - CIG: B283850AD2 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1236</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO TENDE E CUSCINI PER I LOCALI DELLA WEB RADIO ISTITUZIONALE WAVEGALLURA A FAVORE DELL’IMPRESA TENDA SYSTEM. CIG B0B96318F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 A “AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000” INTERVENTO “PUNTA CUNTESSA” - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L.,CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (CUP H38G20000000006) – LIQUIDAZIONE FATTURE PROFESSIONITI PER D.L. E CONTABILITA’ SALDO FINALE– CIG 8490720BCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 241/1/1 DEL 18.07.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AGLI ONERI SMALTIMENTO R.U.- + ECOCENTRO - TARIFFE PROVVISORIE 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200138 RIFIUTI LEGNOSI 200139 PLASTICA DURA 200140 METALLI 200201 RIFI. MENSILITA’ GIUGNO 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE GUARDIE ECOZOOFILE AMBIENTALI STG.23 ODV ”. ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER LE GUARDIE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI FORNITURA, ALLA DITTA “ SERIGRAFICA GIESSE” DI SOTGIU GIAN MARIO &amp; C. DI TEMPIO PAUSANIA. CIG : B28AC2E8AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>238.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E RINNONO FIRME DIGITALI- DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO-  IMPEGNO DI SPESA  – CIG B28EDDBB34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>605.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE GUARDIE ECOZOOFILE AMBIENTALI STG.23 ODV ”. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSOCIATI.   . CIG : ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SERIGRAFICA GIESSE, CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA (SS), P.IVA 01577370909, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 31 CARTELLI METALLICI CON STAMPA A COLORI PER LA SICUREZZA BALNEARE, DA POSIZIONARE NELLE SPIAGGE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B291E1BC65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1726.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MARC SUB SERVICES SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02857420901, RELATIVO AL NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E DISARMO BOE E CAVI TAROZZATI NELLE SPIAGGE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B294F32F02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7991</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE “LUI E GLI AMICI DEL RE, TRIBUTO AD ADRIANO CELENTANO” DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SANTA TERESA IL 28 AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCOBALENO ANIMAZIONE. CIG B290107D69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE. CUP: I81G22000100001. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1, LETT. B) D.LGS 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B273ECF529.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40301.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE. CUP: I81G22000100001. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1, LETT. B) D.LGS 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B27C045ACC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146713.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136/FT2 DEL 23/07/2024 ALLA DITTA SIST.EL INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN VIA MANNIRONI 45- NUORO (NU) CIG Z023DFE642</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA SUAPE N. 726956/2024 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1073.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IDEA UFFICIO - ACQUISTO ARREDI PER L'ASILO NIDO OPLÀ SERVIZ PER L'INFANZIA - CIG. B2970EF67F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01.04.2024 AL 31.07.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SOFTWARE INTEGRATIVO AD USO  DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA – LIQUIDAZIONE  - CIG: Z53366C24B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GIUGNO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026. APPLICAZIONE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELL'AVV.MAURO MELE PER PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA RELATIVA AL RICORSO DELLA SIG.RA S.A. IN MATERIA DI IMU ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A LOIRI PORTO SAN PAOLO E CASTELSARDO DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II., PER L’ACQUISTO E LA FORNITURA DI  MATERIALI PER PITTURE MURALI A FAVORE DELL’ IMPRESA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS DI SANTA TERESA GALLURA C.I.G. B2808F34F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ ESTIVE ADOLESCENTI - EQUITAZIONE SUMMER CAMP 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - CIG. B296FA12E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE GUARDIE ECOZOOFILE AMBIENTALI STG.23 ODV ”. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSOCIATI.   . CIG : ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. SERATA FOLK ITINERANTE A SANTA TERESA GALLURA IL 29 LUGLIO 2024.  IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO FOLCLORISTICO DI ATZARA, CIG: B296584A5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LO SPETTACOLO “HOROÈNE”, DA REALIZZARSI A SANTA TERESA IL 23 AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AGENZIA “IDEA SPETTACOLI” DI CARBONIA (SU). CIG B2907B5090</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LO SPETTACOLO “MILO ALLA RICERCA DEL BLU E ALTRI RACCONTI DEL MARE”, DA REALIZZARSI A SANTA TERESA IL 9 SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRARTE” DI OLBIA (SS). CIG B290A3725B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2257</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE ADOLESCENTI - CAMP ESTIVO NUOTO 2024 - ACFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B296F7F6D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE. CUP: I81G22000100001. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1, LETT. B) D.LGS 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B298586444.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ENTE NELLA COSTITUZIONE AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR SARDEGNA N° 452/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’AVV. ENRICO GATTO DI TEMPIO PAUSANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4318.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. 11/1985 E 43/1993 -  EROGAZIONE RIMBORSI VIAGGI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7268.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL C.R.E. RELATIVI ALLO STATO FINALE LAVORI. IMPEGNO DI SEPSA A FAVORE DELLA DITTA SARDAEDILE SRL, CON SEDE IN VIA GRAMSCI 119, VIDDALBA (SS). CUP H75E22000350002 - H78H23000620004. LOTTO CIG: A0207B8381.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14599.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELL'AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI MENSILI IN FAVORE DEI BENEFICIARI DELLA L.R. N. 11/1985 - NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI E ART. 6 DELLA L.R. N. 3/2022 CON RIFERIMENTO ALLE NORME PER LA PARIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI TRAPIANTATI DI ORGANO SOLIDO DI CUI ALL'ART. 48 DELLA L.R. 9/2023 - RELATIVI ALL'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO - CIG: B2970AD00A -  SVINCOLO SOMME RESIDUE IMPEGNO 633/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19885.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLE CELEBRAZIONI PER LA FONDAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA – 12 AGOSTO 2024, AI SENSI DELL’ ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ ASS. CULTURALE “ACCADEMIA MUSICALE BERNARDO DE MURO”. CIG B28CD915E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39052.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE RISERVATA AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 110,  C. 1 DEL T.U.E.L. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO, PER IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. SCADENZA 01.08.2024. APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI 2024 ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. INDIVIDUAZIONE IMPRESA DELPHINA SPA, CON SEDE LEGALE A PALAU (SS), QUALE SPONSOR FINANZIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PREMIO DI DIFFERENZIAZIONE INDIVIDUALE PER LA PERFORMANCE ANNO 2023, AI SENSI DELL’ART 81 DEL CCNL  16.11.2022 E ART. 17 CCDI 11.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ ESTIVE ADOLESCENTI - ANDARE PER MARE E... EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT - ANNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - CIG. B29704047BDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ANNUALITÀ 2024: LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01/06/2024 AL 31/07/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2023 – LIQUIDAZIONE INDENNITA’ “CONDIZIONI DI LAVORO” – ART. 84 BIS CCNL 16.11.2022  E ART. 18 CCDI 11.12.2023, RELATIVA ALL’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 29.07.2024 DELLA DITTA GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE NEL COMUNE DI CAPOTERRA (CA), VICO EMANUELA LOI, CON P.IVA 03961790924. C.I.G. B06C2286CA – C.U.P. - H72H23000200006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000048 DEL 01.07.2024 DELLA DITTA SARDAEDILE SRL, CON SEDE IN VIA GRAMSCI 119, VIDDALBA (SS), RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CUP H75E22000350002 - H78H23000620004. LOTTO CIG: A0207B8381.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE, AL SIG. PIRAS VALTER SALVATORE PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES NELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA, SITA IN VIA DEL PORTO. CIG B291C1D789.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, BIBLIOTECA, SCUOLA MATERNA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B2A05724C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5419.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA EDILREST SAS DI NIEDDU RAIMONDO &amp; C., P.IVA 02332150909, CON SEDE IN VIA AMUNDSEN SNC, RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI RIVESTIMENTO MURARIO DELLA CABINA ELETTRICA SITUATA NELLA PIAZZETTA DI RUONI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B29F41D73D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18666</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO ONLY ONE - 29–30–31 MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA OPERA VIVA S.R.L. DI NUORO PER LA FORNITURA DEL BUFFET AL CIRCOLO NAUTICO DI OLBIA - C.I.G. B1DC963CB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE RER RAGIONI D'UFFICIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DA TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA E.Q., PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO, DA ASSEGNARE AL SETTERE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, DEMANIO, INFORMATICA E AMBIENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA E.Q., PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO, DA ASSEGNARE AL SETTERE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL PERIODO GIUGNO -LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURE: NR.1624023760,NR. 1624023761 ,NR. 1624023762, NR. 1624023763, NR. 1624023764  DEL 20.07.2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E PER ONERI RELATIVI AGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA DAL 4 AL 19  DI LUGLIO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-2024-FE DEL 26/07/2024 IN FAVORE DELLA DIVINASTAR DI  ZANZA LEONARDO, PER LA REALIZZAZIONE DI  INTRATTENIMENTI MUSICALI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SANTA TERESA PER L’ESTATE 2024 ( DET. IMP 324 DEL 19/07/2024) CIG: B266E7339A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA2_24 DEL 27/07/2024 IN FAVORE DI CENTRO  INFISSI GALLURA SAS PER FORNITURA E POSA IN OPERA  DI VETRATA PRESSO UFFICIO TURISMO DI PORTO POZZO PER POSIZIONAMENTO INFOPOINT TOUCHSCREEN ( DET IMP 105/2024) COD. CIG. B0ABBA0B14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 16/07/2024 RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 969427941B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GIOVANI COMUNALE E DEL PLUS DI OLBIA - INDIVIDUAZIONE SPAZIO IDONEL PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE DEL 12/07/2024 A LOIRI PORTO SAN PAOLO E CASTELSARDO DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 – LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETARIA VERSATI IN ECCEDENZA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO DI N. 06 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ASFALTO TRADIZIONALE”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. B2A3303F05. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO PERIODO APRILE - GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2055</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA LEGNO PVC DI TAMPONI PLINIO SAS, CON SEDE IN OLBIA (SS), IN VIA PARINI 5 (P.IVA 01891820902). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B2A40C2700. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7/11 - RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2367.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CATERING DI RAPPRESENTANZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), IN FAVORE DEL RISTORANTE DA THOMAS DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. B2A90B2E6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA IN LOCALITÀ SAN PASQUALE, A FAVORE DEL GEOM. ROBERTO BULCIOLU, BLCRRT88A21G203E, CON STUDIO IN SAN PASQUALE, VIA TRENTINO 19, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B26B5D294D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3202.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 E L.R. 43/1993 - EROGAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2024 AGGIORNATO ALLA DELIBERAZIONE RAS 3845 DEL 17.11.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4182</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 IN SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO FINO 30 SETTEMBRE 2024- CIG: B2A3F3D5FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ ESTIVE ADOLESCENTI - COLONIA 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - CIG. B29707B6C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8774</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA RETTIFICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI STRUMENTI GRAFICI E MATERIALE PROMOZIONALE PER L’AMP. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE GEA DI OLBIA (SS). IMPEGNO DI SPESA -C.I.G. B18C564667</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61938</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DEL SIGNOR MATTEO MEUCCI RELATIVAMENTE ALL’ADOZIONE DELL’ AREA VERDE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA STELLA POLARE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 25/10/2012 E AGGIORNAMENTO DEL. C.C. N.22 DEL 02/05/2013. APPROVAZIONE RICHIESTA ADOZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE. CUP: I81G22000100001. NOMINA R.U.P. E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER PRESTAZIONE MUSICALE DELLA  MAURO’S BAND. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE  MAURO SAVIGNI CIG B28B291DEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON  DI SANTA TERESA GALLURA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 897/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA MAX 88 DI SASSARI . CIG B24E1C6AB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12724.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI PRESA D’ATTO DI NON ESPERIBILITA’ DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE RISERVATA AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER UN INCARICO EX ART. 110 CO. 1 DEL T.U.E.L. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI ED ELAVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO, PER IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SETTORE “GESTIONE DEL TERRITORIO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA RINAGGJIU  GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2485/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE, CONTROLLO ESTERNO SUGLI ATTI E PIAO   – CIG. ZA73DA3798 – LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35639658 DEL 22.07.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE GIUGNO 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2024 DEL 30.07.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI MESE LUGLIO 2024 (PALAZZO COMUNALE, BIBLIOTECA, SCUOLA MATERNA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B2A05724C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2024 DEL 29.07.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ LUGLIO 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTAT INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “INDAGINE DA LISTA 2023 ” LIQUIDAZIONE COMPENSI I.S.T.A.T. AGLI AVENTI TITOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA NON COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 110, C. 1 DEL T.U.E.L. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO, PER IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. SCADENZA 22.08.2024. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_24 DEL 02.08.2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA AGENTE CONTABILE ECONOMO COMUNALE PRESSO SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E SUDDIVISIONE RESPONSABILITA’ DEI PROCEDIMENTI AL  PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN’ILLUSTRAZIONE PERSONALIZZATA, UNA STAMPA TELA PITTORICA, UNA TARGA OTTONE E UN BANNER PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI NAZIONALI E/O LOCALI NEL CORSO DELL’ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA “L’AVRU S.R.L.” CON SEDE A VIDDALBA – IMPEGNO DI SPESA - C.I.G B2AB385B50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1171.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 496/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZO CULTURA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1798/2023 DEL 19/12/2023, ASSUNTO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE, PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA LIGGHJENDI, A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUITO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA EX L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, ART. 21, COMMA 1, LETT. M). CONTRIBUTI ORDINARI. CIG Z2A3DCB586. CUP E74H24000210002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20308.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: B2798D70FA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/226</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 8 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE) CON ELETTRODI ADULTO/PEDIATRICI, N. 3 MINI TOTEM CON TECA PER ESTERNO CON LOGO, N8 PANNELLI "AREA CARDIO PROTETTA" E PROGRAMMA DI ASSISTENZA DI 5 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 776A DEL 10.07.2024 EMESSA DALLA DITTA LOW COST SERVICE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DENOMINATA RENA BIANCA PER LA STAGIONE TURISTICA 2024 – CIG B1D86FD183 --LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SOSTITUZIONE PARABREZZA FIAT DUCATO BC440VM”, ALLA DITTA SECURE GLASS SAS DI MODDE GIOVANNI &amp; C. DI OLBIA- COD. CIG. B26BEC5BE4.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI FIORIERE E TERRA DA COLTIVO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. S.A.S. - CIG: B289D0ED66.– LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAV PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC DI CUI ALLA LEGGE N. 266/2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 500/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL TITOLO “PAUL MC CARTNEY E I BEATLES. DUE LEGGENDE” CON GIANMARCO TOGNAZZI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SANTA TERESA IL 6 AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE “ACCADEMIA MUSICALE BERNARDO DEMURO”. CIG B2AF844679.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA REDAZIONE DEL PFTE DELLA “CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE – LOTTI 2 E 3”, PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H78E24000040004 – CODICE CIG B2081B4B06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146999.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145 DEL 30.07.2024  A FAVORE  DELL’IMPRESA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS PER L’ACQUISTO E FORNITURA  DI MATERIALE PER PITTURE MURALI. C.I.G. B2808F34F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA - SAN PASQUALE - ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - CIG: Z993C6C100 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE DEL 40% DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA LIGGHJENDI. CIG Z2A3DCB586. CUP E74H24000210002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA - CIG: Z493BEE838 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024). CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251 DEL 01/08/2024 IN FAVORE  DELL’IMPRESA FD GRAFIK DI FOLINO DANIELE PER LA STAMPA DEGLI  ORARI DEI TRASPORTI E OPUSCOLO COLORENIGMISTICA TURISTICA. ( DETERMINAZIONE  IMP 252 /2024). SMART CIG:  B22677458C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ ESTIVE ADOLESCENTI - COLONIA 2024 - CIG: B29707B6C5 - PAGAMENTO FATTURA N.2/88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SFPA-0000483 DEL 24/07/2024 ALLA DITTA MONDOFFICE SRL, CON SEDE IN VIA PER GATTINARA 17- CASTELLETTO CERVO(BI). CIG B27EDF5EA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 1388/PA A FAVORE DELLA DITTA PUBLIKA S.R.L. PER IL RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI “PERSONALE NEWS” – CIG: Z9C3614945.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/A DEL 02.08.2024 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2024 DEL 01.08.2024 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI APRILE - GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO “LE CASE DI FELICITA” - CIG: B22B24FB59– LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI LUGLIO 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/236 DEL 30.07.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ LUGLIO 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GULP IMMOBILIARE S.R.L. - CIG: B1A7ABF133 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE   DEPOSITI   CAUZIONALI   VERSATI   PER   TAGLI STRADALI EFFETTUATI NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ ESTIVE ADOLESCENTI - EQUITAZIONE SUMMER CAMP 2024 - PAGAMENTO RICEVUTA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI APPARTAMENTI DEL CONDOMINIO BELLATERRA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - ESERCIZIO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1017.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO FOLCLORISTICO DI ATZARA, PER LA REGOLARE  PARTECIPAZIONE  ALLA SERATA FOLK ITINERANTE DEL 29 LUGLIO 2024 A SANTA TERESA GALLURA.  ( DET IMP. 334/2024). CIG B296584A5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - EROGAZIONE RIMBORSO CAREGIVER MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1578.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2121.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO IN FAVORE DEL SIG. VALERIO MELONI PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI VIOLINO, LEZIONI SVOLTE DAL 22 NOVEMBRE 2023 AL 22 LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - LINEA B - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3156.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER REALIZZAZIONE DI UNA SERATA MUSICALE ANNI ’70, ’80, ‘90 CON “IL CEGHEDACCIO” A SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IMPRESA PREGI “SRL”. SMART CIG B2B521CAAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT PER SERVIZI DI ALLESTIMENTO EVENTI PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IMPRESA EVENT SARDINIA SRL .CIG B2AF932ADF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6729.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ BASATA SU RETE LTE 4G PER I PLESSI SCOLASTICI DI SAN PASQUALE E PORTO POZZO, MEDIANTE RDO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA VODAFONE ITALIA S.P.A. CIG B26BDE3167.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7027.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA -EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8833.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 208 E N. 209 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B0384E745E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA ARTICOLI E MATERIALI VARI PER ALLESTIMENTO EVENTI E LABORATORI ORGANIZZATI IN MANIERA DIRETTA DAL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IMPRESA GIAGONI M.M. &amp;C. SAS DI SANTA TERESA GALLURA. SMART CIG: B2B9AAAA6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI FIORIERE E PIANTE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. S.A.S. - CIG: B2BB2DF45A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>694</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA GFC DI GIANFRANCO CUGINI, CON SEDE IN VIA OLBIA N. 44, CALANGIANUS, RELATIVO A LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA ROSA DEI VENTI INSTALLATA IN PIAZZA LIBERTÀ, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B2BAE479E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 525/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2334.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - SEDE REGIONALE 09126 CAGLIARI - VIALE POETTO N. 312 C.F. 00468120928 C/C P. 11125093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2789.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA BIANCA IN LOC. CALA SAMBUCO, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. (LOTTO CIG B2BAAEE6AA). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3245.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO SANT’ANTONI DI BONCAMINU A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE CAMPESTRI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2024. (SUB-IMP. 703/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8838.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA CONSIP, PER LA REALIZZAZIONE DI INTRATTENIMENTI MUSICALI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SANTA TERESA PER L’ESTATE 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA R&amp;G MUSIC. SMART CIG B2A96D5ED9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35941.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59009</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   A FAVORE DELLA DITTA "POSTE PAY SPA " PATRIMONIO DESTINATO IMEL , CON SEDE A ROMA PER NOLEGGIO ANNUALE POS FISSO ADSL/ETHERNET. RELATIVO AL III° TRIMESTRE 2024 . CIG: Z6A3AF9639</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   A FAVORE DELLA DITTA " GRAFIK ART SRL”  PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO UNIFORME ADDETTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE . CIG: Z0E3DAD564.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG. B1057C7198 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, LUGLIO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO IL SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2024 - CIG: B24E16AEC8 - LIQUIDAZIONE FATTURA 168/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITO-RALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – ANNUALITÀ 2023 -2024 - LOT-TO CIG 99568382A6 – LUGLIO 2024 -LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/FE DEL 05.08.2024 DELLA DITTA SA.MA EDILIZIA DI SANDRO MASIA CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02263270908 RELATIVA AI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI UN MURO PERICOLANTE IN VIA CAPOTESTA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG B208882892)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO DELL’IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI IGIENICI PUBBLICI SITO NELL’AREA DI STAZIONAMENTO AUTOBUS IN PIAZZA BRUNO MODESTO – APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ LUGLIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI  DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’OBBLIGO E DELL’INFANZIA CON ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DAL 14 SETTEMBRE 2021 AL 30 GIUGNO 2024. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE   DEPOSITI   CAUZIONALI   VERSATI   PER   TAGLI STRADALI EFFETTUATI NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI PULIZIE E RIORDINO LOCALI  DEI  SERVIZI CULTURA TURISMO E SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA PINNA SMART CIG: B2BC4EEB5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>562.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARTIGIANATO PASELLA SRL PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLO INFORMATIVO IN CERAMICA. SMART CIG B2BC9F3FC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>597.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI UTILIZZATI PER EVENTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA IMPRESA BLUESERVICE SRLS SMART CIG: B2BC3E1D60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER ESIBIZIONE DEL CORO “MATTEO PERU” DI AGGIUS  PER LA MESSA E PROCESSIONE A MARE DEL  15 AGOSTO 2024 A SANTA TERESA GALLURA . IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG “B2BCA6E54A” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ESTIVI ADOLESCENTI - CAMP NUOTO ESTATE 2024 - CIG. B296F7F6D0 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PROT. N. 13190</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - RIMBORSO CAREGIVER MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VV.F. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE " CAFÈ HOUSE SCIMÙ " DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA  .CIG :B2B2C1AD37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3245.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. RASSEGNA CORALE “BOCI ILLU ENTU” 20 LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5450.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA EDILWOOD SRL, P.IVA 02729140927, SEDE LEGALE MONASTIR (CA), RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DEL CAMPO DA TENNIS, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B2BB9CDC4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI APRILE E MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE A PARTIRE DA GENNAIO 2025, PER DUE ANNI E POSSIBILITA’ DI PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI ANNI DUE – MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 ED APPROVAZIONE ATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>287967.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE EL 08 E09 GIUGNO 2024 – FORNITURA PER L’ALLESTIMENTO ALLOGGIAMENTO FORZE DELL’ORDINE DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GIAGONI M.N. &amp; C. S.A.S. DI MARIANGELA E MAURO, VIA NAZIONALE 7 SANTA TERESA GALLURA C.F./P.IVA 01882660903 – LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG B2569C876F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”.  L. R. 15 OTTOBRE 1997, N. 28 “INTERVENTI A FAVORE DELLA ISTITUZIONE DI SCUOLE CIVICHE DI MUSICA” E SS.MM.II.  APPROVAZIONE RENDICONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA R.A.S. PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI CON MEZZO MECCANICO DURANTE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE RIFIUTI CON ELICOTTERO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E BONIFICA DELLE AREE CIRCOSTANTI “CALA GRANDE”. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA IMPRESA F.LLI MATTOLA DI MATTOLA FRANCESCO &amp; C. SNC. C.I.G. ZF53D8A413</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONERIMBORSI CANONE PATRIMONIALE UNICO A FAVORE DI DIVERSI CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002140399 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE LUGLIO 2024.  CIG: Z6B3DDEC34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CENA DI RAPPRESENTANZA CON IL SINDACO DI BONIFACIO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FONDAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), IN FAVORE DEL RISTORANTE MEDITERRANEO- SOC. VIAGGI SARDORAMA SRL DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. B2C3298AC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA  PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE  - REIS ANNUALITÀ 2024. IMPEGNO DI SPESA QUOTA FINANZIARIA IN FAVORE DI N. 12 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38550.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN’ILLUSTRAZIONE PERSONALIZZATA, UNA STAMPA TELA PITTORICA, UNA TARGA OTTONE E UN BANNER PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI NAZIONALI E/O LOCALI NEL CORSO DELL’ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/000015 DEL 07/08/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA “L’AVRU S.R.L.” CON SEDE A VIDDALBA – C.I.G B2AB385B50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11301.6.2024 DEL 02/07/2024 084.6.2024 IN  FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01 – 31 LUGLIO 2024. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC. CON SEDE IN SASSARI (SS), Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STR. 7. PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1144/00 DEL 31.07.2024. LOTTO CIG B27ED2422E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 09.08.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ LUGLIO-AGOSTO 2024 LOTTO CIG B2A3F3D5FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ LUGLIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI GIUGNO 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I° GRADO NELL’ A. S. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI TELEVISIONE 32” TELEFUNKEN PER SEDE VV.FF. ALL’OPERATORE ECONOMICO FABER SRL, CON SEDE IN VIA CALABRIA, 8 – SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 01745130904. - CIG: B2C239683F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>279</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B2C22DF13D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2996.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI STRUMENTI GRAFICI E MATERIALE PROMOZIONALE PER L’AMP. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA GEA SOC. COOP. SOCIALE ARL DI OLBIA (SS). C.I.G. B18C564667</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 08.08.2024 DELLA DITTA GFC DI GIANFRANCO CUGINI, CON SEDE IN VIA OLBIA N. 44, CALANGIANUS, RELATIVO A LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA ROSA DEI VENTI INSTALLATA IN PIAZZA LIBERTÀ, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B2BAE479E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. MISISCIA GIOVANNI MICHELE PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI TRASPORTO SCOLASTICO .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204  DEL 31.07.2024  RELATIVAALL’IMPORTO DECURTATO DELLO 0,50%, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 30, CO. 5 BIS DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.I SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  RELATIVE ALL’ APPALTO (PERIODO SETTEMBRE 2021- GIUGNO 2024 ), A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA SRL  DI SANTA TERESA GALLURA   -  C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 8/2024 DEL 08/08/2024 DEL 11/07/2024 IN FAVORE DI COSSU ALESSANDRA PER SERVIZIO VIDEO FOTOGRAFICO DEL TERRITORIO DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: B0AD9953BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CENA DI RAPPRESENTANZA CON IL SINDACO DI BONIFACIO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FONDAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), IN FAVORE DEL RISTORANTE MEDITERRANEO- SOC. VIAGGI SARDORAMA SRL DI SANTA TERESA GALLURA – INTEGRAZIONE IMPEGNO  C.I.G. B2C3298AC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO GRATUITO PER LE POLIZIE LOCALI DELLA R.A.S. TENUTO DAL GRUPPO MYO PRESSO IL TEATRO COMUNALE. ATTIVAZIONE SERVIZIO COFFEE BREAK PER I PARTECIPANTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA DITTA “ KALDO CAFFFE’ S.A.S. “DI ARNALDO SILVIANI CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA .CIG : B2C6E7A57C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.02 PNEUMATICI NUOVI PER IL VEICOLO COMUNALE MERCEDES EQA TARGATO GG095EM. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG. B2C4F400A2-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 556/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” PER IL TRIENNIO 2024/25 -2025/26 – 2026/27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>717.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “MYO SPA” DI TORRIANA (RN) PER FORNITURA QUIETANZE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI TRAMITE POS.CIG: B25F990E59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162 DEL 09/08/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA SCENOSIST S.R.L.S PER LA GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DI  MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI NEL 2024 DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA O DA  ASSOCIAZIONI PER LORO CONTO, MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT. (DET. IMP 315 DEL 16/07/2024), CIG B26EB2F2B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “MYO SPA” DI TORRIANA (RN) PER FORNITURA BOLLETTARI FORMATO A4 IN DOTAZIONE ALLE GUARDIE ECOLOGICHE IN CONVENZIONE. CIG: B23F58B929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/2024 DEL 01.07.2024  RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTUR A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE "UFFICIO SANITÀ" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2024 DEL 15.07.2024 EMESSA DALLA DR.SSA SANNA ANNA LUISA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-2024-FE DEL 12/08/2024 IN FAVORE DELLA DIVINASTAR DI ZANZA LEONARDO, PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “ENERGETIKA”, REALIZZATO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IL 9 AGOSTO 2024. (DET. IMP 324 DEL 19/07/2024) CIG: B266E7339A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/10 DEL 05.08.2024 A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI NELL’ A.S. 2023/2024 LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA COMPAGNONE" DI PALAU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO. COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1010.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO IN FAVORE DELLA SIG.RA JULIA PUSCEDDU PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI PIANOFORTE, LEZIONI SVOLTE DAL 15 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4666.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI AGLIENTU - GESTITA DALLA OLTRANS SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE  - REIS ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA – MENSILITA’ DI LUGLIO E AGOSTO 2024 IN FAVORE DI N. 12 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6425.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MONSIGNOR SRL” DI COLLEPARDO PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME E RELATIVA BUFETTERIA , PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO.CIG : B1D8ED49BB .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. CIG: ZF03DCF1C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER FORNITURA BLOCCHI DI PREAVVISO PER L’ ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE.CIG: B23EFE5FE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE " CAFE’ HOUSE DI SCIMU’ "  DI NICOLETTA OGNO , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. MESE DI LUGLIO 2024 .  CIG : B2B2C1A037.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267/1/1 DEL 08.08.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ LUGLIO 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI LUGLIO 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2024 DEL 12.08.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B2C22DF13D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO, SISTEMAZIONE ACCESSO CAMPO CALCETTO E SISTEMAZIONE AIUOLE FERMATE BUS ELETTRICI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B2C84EA994.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5795</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA R.A.S. RELATIVO AL BANDO "TULIS TUTELA LINGUE SARDE" PER L'UTILIZZO DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 10, COMMI 3, 4 E 5 DELLA L.R. 22/2018 - ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 1886 DEL 02.08.2024 - ISTAT INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “INDAGINE DA LISTA 2023 ” LIQUIDAZIONE COMPENSI I.S.T.A.T. AGLI AVENTI TITOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI LA MADDALENA RELATIVO ALLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL VERBALE DI DELIMITAZIONE DEMANIALE MARITTIMA PRESSO LA LOCALITA’ “SPIAGGIA RENA DI PONENTE “NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>257.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 1 SCHEDA DATI DA 200GB INSTALLATA SULLA BOA MULTIPARAMETRICA DI RENA DI LEVANTE – CAPO TESTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. DI MILANO PER IL SERVIZIO DI TRAFFICO DATI E INTERNET PER 24 MESI.  C.I.G. B2CB04833F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>359.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 50, C. 1 LETTERA A) DEL D. LGS N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’ACQUISTO  MATERIALE DI CANCELLERIA E DUE FIRME DIGITALI- IMPEGNO DI SPESA –  CIG B2CB920F8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>528</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 50, C. 1 LETTERA A) DEL D. LGS N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’ACQUISTO  N. 3 HARD DISK  - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B2C4D1EE0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILZIA N.384/2019 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2488.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL  CIRCOLO TENNIS SANTA TERESA GALLRA ASD IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI TENNIS ʺ3 EDIZIONE TORNEO RODEO OPEN NAZIONALE IMMOBILSARDAʺ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 LUGLIO  2024 . CIG: Z633B8F09A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIVERSAMENTO TARI 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA VENERINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI LA MADDALENA RELATIVO ALLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL VERBALE DI DELIMITAZIONE DEMANIALE MARITTIMA PRESSO LA LOCALITA’ “SPIAGGIA RENA DI PONENTE “NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>257.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TELEFONO CELLULARE AD USO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA   "FERRAMCOLOR" DI ALESSANDRO SOLINAS DI SANTA TERESA GALLURA. CIG : B2CF6B2EC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>291.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. LUGLIO 2024 CIG: B2C704D6DD .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>798.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETARIA VERSATI IN ECCEDENZA - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL V° BIMESTRE 2024. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: Z8718872CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2171.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURE: NR. 1624027024 E NR. 1624027023 DEL 13/08/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E. PER ONERI RELATIVI AGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA DAL 23 LUGLIO AL 28 AGOSTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33PA-2024-ADM DEL 17/07/2024, A FAVORE DELL’IMPRESA ZENART SOC. COOP., PER LO SPETTACOLO MUSICALE DEL GRUPPO “PERICOLO GENERICO”, REALIZZATO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IL 14 LUGLIO 2024, (DET. IMP 289 DEL 05/07/2024), CIG B25AF40B40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA VULTATA “  DI AIELLO LUIGI  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO NEL MESE DI LUGLIO 2024.  CIG: B2C704D6DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP, RELATIVE AL V° BIMESTRE 2024.  CIG DERIVATO : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 20/08/2024 IN FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA BERNARDO DE MURO” PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL TITOLO “PAUL MC CARTNEY E I BEATLES. DUE LEGGENDE” CON GIANMARCO TOGNAZZI. (DETERMINAZIONE N. 347 DEL 05/08/2024). CIG B2AF844679.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 20/08/2024 IN FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA BERNARDO DE MURO” PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLE CELEBRAZIONI PER LA FONDAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA – 12 AGOSTO 2024. (DETERMINAZIONE N. 337 DEL 26/07/2024). CIG B28CD915E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 03.08.2024 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SCREENING SANITARI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 526-2024-FE DEL 21.08.2024 EMESSA DALLA DITTA SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE  DELLA SOC. MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)-  , AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO   IN RIFERIMENTO  ALL’ANNUALITA’ 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2D0AFDDCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2764.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ FERRAMCOLOR ” DI SOLINAS ALESSANDRO, DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI UN TELEFONO CELLULARE PER LE COMUNICAZIONI DI SERVIZIO. CIG: B2CF6B2EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 - N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - APPROVAZIONE BANDO 2024 E RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@.SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA PO. CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 969427941B. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/250 DEL 21/08/2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA ALL’ ACQUISTO DI N. 13 LICENZE CISCO MERAKI ENTERPRISE DURATA 1 ANNO. LOTTO CIG.B2064299D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONAMENTO ACQUE DI BALNEAZIONE A SEGUITO DELLA EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DIVIETO IN ALCUNE SPIAGGE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO  AL LABORATORIO PRIVATO “OLBIALAB” DI BUDRONI SERENA ANNA E CIADDU ROBERTO. CIG : B2D49A6346</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>361.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER ASSEGNAZIONE DI N. 13 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO DA €. 100,00 CIASCUNO, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. CIG: B1C959173B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata e Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA NON COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 110, C. 1 DEL T.U.E.L. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO, PER IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 434/1/1 DEL 20.12.2023 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITÀ NOVEMBRE 2023” - CODICE C.I.G. 7347456081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192 DEL 21.08.2024 DELLA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI, P. IVA 01810090900, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA’ PORTO QUADRO E LA FILETTA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z8E3763F86)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA NON COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 110, C. 1 DEL T.U.E.L. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO, PER IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5641.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2024 - ACCOGLIMENTO DOMANDE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TGA S.R.L. DI LIMERA -  CODICE CIG: B2D67D3A23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO PRESSO LA COMUNITA' PROTETTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO COMUNITA' INTEGRATATERRANOA DI OLBIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2949/PA DEL 31.07.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 456 DEL 27/08/2024 A FAVORE  DELL’IMPRESA IMTEC S.R.L., PER REGOLARE PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE RELAZIONI IMPATTO ACUSTICO E PIANI SICUREZZA PER GLI EVENTI, ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ ANNO 2024. (DET. IMP. 69 DEL 21/02/2024), CIG B06E3A5973.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA BONARIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN’ILLUSTRAZIONE PERSONALIZZATA, UNA STAMPA TELA PITTORICA, UNA TARGA OTTONE E UN BANNER PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI NAZIONALI E/O LOCALI NEL CORSO DELL’ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA “L’AVRU S.R.L.” CON SEDE A VIDDALBA – IMPEGNO DI SPESA - C.I.G B2AB385B50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DIECEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISTA CICLOPEDONALE CON INTRODUZIONE LIMITE DI VELOCITA 30 KM/H LUNGO LA S.C. DI CAPO TESTA. IMPIANTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “ SARDA SEMAFORI SNC “ CON SEDE IN SASSARI . CIG :  B2D9DC702C .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4825.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ADOZIONE DEL SUB-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1980) PER L’ ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI PATRONI DI SANTA TERESA GALLURA (SAN VITTORIO MARTIRE, SANTA TERESA D’AVILA E SANT’ISIDORO AGRICOLTORE), ANNO 2024. (GIUSTO IMPEGNO SPESA N. 544/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DEL DR. ING. GIOVANNI URGEGHE, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLO STUDIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LO STRADELLO DI VIA ROMAGNA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B26BF0D750.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14864.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE DI N. 13 (TREDICI) PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO DI €. 100,00 CIASCUNO ( UNO PER CLASSE ), A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. RETTIFICA PER MERO ERRORE DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 385 DEL 27.08.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 28.08.2024 DELLA EDILWOOD SRL, P.IVA 02729140927, SEDE LEGALE MONASTIR (CA), RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DEL CAMPO DA TENNIS, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B2BB9CDC4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S. PARTE SECONDA - REGOLAZIONE CONTABILE SU PARTITA DI GIRO PER STORNO PAGAMENTO IN DENARO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DEERMINAZIONE DI SETTORE N. 567/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE RIMBORSO BIMESTRE MAGGIO E GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.E.I.S. PARTE SECONDA - REGOLAZIONE CONTABILE SU PARTITA DI GIRO PER STORNO PAGAMENTO IN DENARO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO PUBBLICO DI “MIGLIORIA” PER LO SPOSTAMENTO DI STALLO ALL’INTERNO DELLA FIERA-MERCATO SPECIALIZZATA DENOMINATA “GLI ARTIGIANI NEL CENTRO STORICO”, RISERVATO AI TITOLARI DI POSTEGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 21/08/2024 AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI TRE INTRATTENIMENTI MUSICALI SVOLTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA PER L’ESTATE 2024 A FAVORE DELL’IMPRESA A.E.F.E. MUSIC DI ENRICO FRAU, (RDO SU SARDEGNA CAT-DET. 327 DEL 22/07/2024), CIG B267A43316.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - CIG. Z9F39D8CD1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - APPROVAZIONE BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ OLBIALAB SNC. ” DI BUDRONI SERENA ANNA E CIADDU ROBERTO PER CAMPIONAMENTO ACQUE DI BALNEAZIONE.  CIG: B2D49A6346</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024).  CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI APPARTAMENTI DEL CONDOMINIO BELLATERRA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - ESERCIZIO 2024-2025. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1017.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO LUGLIO E AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2055</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MAGGIO - AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PROLOCO SANTA TERESA GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI SANTU JUANNI DEL 24 GIUGNO 2024  (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.234/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ADOZIONE DEL SUB-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTA RIPARATA A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE CAMPESTRI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2024. (GIUSTO IMPEGNO SPESA N. 560/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PORTO POZZO A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE PATRONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2024. (SUB-IMP. 704/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - EROGAZIONE RIMBORSO AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8838.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1980) PER L’ ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI PATRONI DI SANTA TERESA GALLURA (SAN VITTORIO MARTIRE, SANTA TERESA D’AVILA E SANT’ISIDORO AGRICOLTORE), ANNO 2024. (GIUSTO IMPEGNO SPESA N. 544/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 BIS DEL 30/08/2024, IN FAVORE DELLA IMPRESA EVENT SARDINIA” PER  SERVIZI DI ALLESTIMENTO EVENTI PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (DETERMINAZIONE N. 349 DEL 06/08/2024). CIG. B2AF932ADF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN’ILLUSTRAZIONE PERSONALIZZATA, UNA STAMPA TELA PITTORICA, UNA TARGA OTTONE E UN BANNER PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI NAZIONALI E/O LOCALI NEL CORSO DELL’ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/000015 DEL 07/08/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA “L’AVRU S.R.L.” CON SEDE A VIDDALBA – C.I.G B2AB385B50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SFPA-0001478 DEL 30/08/2024 ALLA DITTA MONDOFFICE SRL, CON SEDE IN VIA PER GATTINARA 17- CASTELLETTO CERVO(BI). CIG B27EDF5EA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PER DUE MESI DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER N. 1 UNITA', AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56337-2024 DEL 02/09/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA STEL  PER CANONE SETTEMBRE OTTOBRE 2024  WIFI E CONNETTIVITÀ INTERNET SU NR. 4 AREE PUBBLICHE (6 PUNTI) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  ( T.D. MEPA NR. 3826843 DEL 03/11/2023  -   DET IMP 398/2023) SMART CIG Z8F3D1DBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME IMPEGNATE PER LA GARA D’APPALTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. DAL 12.09.2024 AL 20.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023  SS.MM.II. PER NOLEGGIO E , GESTIONE, SERVICE AUDIO LUCI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO IL 13 SETTEMBRE 2024 A SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IMPRESA MOTA DI PICA ANDREA. CIG B2EEA40DA0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - RIMBORSO CAREGIVER MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1578.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8833.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DEFINITIVO DI NOVE ANIMALI DI AFFEZIONE PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO “ARCA SARDA”, E CONTESTUALE INSERIMENTO DEI MEDESIMI NEL PROTOCOLLO DI ADOZIONE. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2024 DEL 31/08/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. (DET. 296 DEL 05/07/2024), CIG B25CAAAAB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO LUGLIO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE TERZA PARTE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA 2024. CIG Z2A3DCB586, CUP E74H24000210002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1682.6.2024 DEL 03/09/2024 IN  FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01 – 31 AGOSTO 2024. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 04/09/2024  A FAVORE  DELL’IMPRESA “JEFFERSON DA ANDO’” DI SANTA TERESA GALLURA  PER IL SERVIZIO DI  LAVAGGIO E STIRATURA  BIANCHERIA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI (DET.IMP.341/2023) SMART-CIG Z303CCF774.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI AGOSTO 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GULP IMMOBILIARE S.R.L. - CIG: B1A7ABF133 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – ANNUALITÀ 2023 -2024 - LOTTO CIG 99568382A6 – AGOSTO 2024 -LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR675367 DEL 29.08.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE AGOSTO 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI AGOSTO 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.193 DEL 30.08.2024 DELLA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI, P. IVA 01810090900, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA’ MARAZZINO E LA MARMORATA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z3E36425D6)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/2024 DEL 21.08.2024 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO, SISTEMAZIONE ACCESSO CAMPO CALCETTO E SISTEMAZIONE AIUOLE FERMATE BUS ELETTRICI. COD. CIG. B2C84EA994.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 587 DEL 03/09/2024 DELLA SNC SERIGRAFICA GIESSE DI SOTGIU E C., CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 31 CARTELLI METALLICI CON STAMPA A COLORI PER LA SICUREZZA BALNEARE, DA POSIZIONARE NELLE SPIAGGE DEL TERRITORIO COMUNALE. COD. CIG B291E1BC65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194 DEL 30.08.2024 DELLA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI, P. IVA 01810090900, RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO INGRESSO SPIAGGIA PORTO QUADRO, PULIZIA SOTTOPASSAGGIO LU CANTARU E FORNITURA MATERIALE QUALE SABBIONE E TERRA NERA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z373C17EE0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195 DEL 03.08.2024 DELLA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI, P. IVA 01810090900, RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE TRATTO COMPLUVIO ACQUE PIOVANE IN LOCALITÀ PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZE737F4306)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR590348 DEL 30.07.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE LUGLIO 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/257 DEL 30.08.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ LUGLIO 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2024 DEL 27.08.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ AGOSTO 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO N. 20 APPARECCHI RADONALPHA IN BOX, COMPRESE ANALISI E CERTIFICAZIONI”, ALLA DITTA HARMAT SRLS DI ALBANO LAZIALE ROMA- COD. CIG. B2EECBDB4C. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>331.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL SECONDO BANDO DELL'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PESONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO LUGLIO E AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1002.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PER 12 MESI DI N. 10 LICENZE MICROSOFT BUSINESS STANDARD NCE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL (LOTTO CIG B2DF95B2C5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1641.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 541/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2121.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - SEDE REGIONALE 09126 CAGLIARI  - LIQUIDAZIONE RICEVUTE PROT. N. 6844 E PROT. N. 7878</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2789.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3156.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ASSISTENZA TECNICA HARDWARE, A FAVORE DELLA DITTA CONCRETE S.R.L., P.IVA 11980230152, CON SEDE IN VIA F.LLI DI DIO 2/C, CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI).(LOTTO CIG B2E88EEDF1) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4028.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA DGR 7/11 - CONTRIBUTO PER IL CAREGIVER PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 15.07.2024 AL 31.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5028.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - LIVELLO ASSISTENZIALE BASE B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5028.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ ESTIVE ADOLESCENTI - ANDARE PER MARE E.... EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT ANNO 2024 - RIMBORSO RICEVUTA N. 4 DEL 02.09.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ROERSO MONDO” DI VENEZIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SESTA EDZIONE (ANNO 2024) DEL “SILENT SARDINIA FESTIVAL” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.265/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I° E II° DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, CON ASSISTENZA E SORVEGLIANZA. PERIODO 12 SETTEMBRE/DICEMBRE 2024. C.I.G. B2ED890503. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002143176 DEL 31/08/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE AGOSTO 2024.  CIG: Z6B3DDEC34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/2024 DEL 03.09.2024 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 17_24 DEL 25/08/2024 A FAVORE DELL’ AGENZIA “IDEA SPETTACOLI” DI CICALO’ GIOVANNI DOMENICO PER LO SPETTACOLO “HOROÈNE”, REALIZZATO A SANTA TERESA IL 23 AGOSTO 2024 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (DET. IMP 336 DEL 26/07/2024), CIG B2907B5090.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS 36/2023 FINALIZZATA ALL'ACQUISTO N.3 HARD DISK  CIG:B2C4D1EE0B - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/A DEL 02.09.2024 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ SERIGRAFICA GIESSE " DI SOTGIU GIAN GIAN MARIO &amp; C .  DI TEMPIO PAUSANIA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO UNIFORME PER LE GUARDIE ECOLOGICHE DELLA ASSOCIAZIONE “ AGEA STG 23 “ CONVENZIONATA CON QUESTA AMMINISTRAZIONE. CIG : B28AC2E8AE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ITM TELEMATICA SRL” PER UN INTERVENTO TECNICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DEI GUASTI AL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA CON CONFIGURAZIONE FINALE E PROVE DI FUNZIONAMENTO. CIG: B28A280BC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI - INVIO FLUSSO ACCERTAMENTI ESECUTIVI TARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA. SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE PER IL TRIENNIO 2024/25 - 2025/26 -2026/27 – AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4309/RS DEL 27.08.2024 EMESSA DALL'AGENZIA VIAGGI TRAVEL GROUP ALBERGHI SRL - ACCONTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. AGOSTO 2024 CIG: B2FAD4B201 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>838.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ALLESTIMENTO E GESTIONE SPAZI E DELLE AGENDE PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA FIERA TTG DI RIMINI OTTOBRE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1/B, DEL D.LGS N.36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA. CIG B2DE118D47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14158.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA DGR 7/11 - GESTIONE DIRETTA - CIG. B0B0214EDA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 183PA E 187PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2 DEL 09/09/2024 PER REGOLARE REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’IMPRESA ART &amp; SHOW SRL DI SESTU (CA), (DET. N. 329 DEL 23/07/2024 - RDO SARDEGNA CAT 441555) , CIG B277179458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2024 DEL 10/09/2024 A FAVORE DELL’ DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCOBALENO ANIMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE “LUI E GLI AMICI DEL RE, TRIBUTO AD ADRIANO CELENTANO” REALIZZATO NEL COMUNE DI SANTA TERESA IL 28 AGOSTO 2024. (DET. IMP 332 DEL 24/07/2024), CIG B290107D69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELL’ UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA DI TEMPIO PAUSANIA PER PAGAMENTO ONERI DI CONTRIBUZIONE DI GARA ALL’ ANAC PER L’ APPALTO  RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I° E II° DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B2C1757D28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA ANNO 2023 - EROGAZIONE RIMBORSO IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL SECONDO BANDO DELL'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIORETTA - EROGAZIONE RIMBORSO AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2367.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI ANIMAZIONE BAMBINI  A FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE   MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS: CIG B301CD1A33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2745</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. BANDO 29° EDIZIONE DEL PREMIO LUNGÒNI, ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PREMI IN DENARO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA  IN FAVORE DEL SIG. PIRAS VALTER SALVATORE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE MURALES NELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA, VIA DEL PORTO- CIG B291C1D789.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA DGR. 7/11 GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO AGOSTO E CONTRIBUTI PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DENOMINATA RENA BIANCA PER LA STAGIONE TURISTICA 2024 – CIG B1D86FD183 --LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E SFRONDATURA ALBERATURE NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GREEN OASIS SOC. COOP. - CIG: B27952437C. – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/2024 DEL 04.09.2024 DELLA DITTA EDILREST SAS DI NIEDDU RAIMONDO &amp; C., P.IVA 02332150909, CON SEDE IN VIA AMUNDSEN SNC, RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI RIVESTIMENTO MURARIO DELLA CABINA ELETTRICA SITUATA NELLA PIAZZETTA DI RUONI. COD. CIG B29F41D73D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ AGOSTO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI N. 01 TORRETTA IN LEGNO CON TETTO ED UN PATTINO DI SALVATAGGIO RED LIFE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, ALLA DITTA GOLFO DEGLI ANGELI SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. B1DFDF2C1C. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/42 -2024 DEL 03.09.2024 DELLA SOCIETÀ SEGASIDDA S.R.L. CON SEDE PRESSO LA S.V. SEGASIDDA MANNA N.69, SASSARI RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.5 GAZEBI IN LEGNO CON COPERTURA IN TELO OMBREGGIANTE A SERVIZIO IN CORRISPONDENZA DELLE FERMATE DELLE NAVETTE ELETTRICHE IN LOCALITA’ CAPO TESTA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B2429458CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00156627 DEL 01.09.2024 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 37^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 61^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002000552024 DEL 26.07.2024 DELLA DITTA TUTTOGAS SRLS, CON SEDE IN VIA DON TEDDE, 12 – SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02656410905, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN FRIGORIFERO SAN GIORGIO. CODICE CIG: B246F732D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 0002103699 DEL 31.07.2024 DELLA DITTA APKAPPA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA F. ALBANI, 21 MILANO, RELATIVA ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SMART PER IL NUOVO SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z3F3DF3396.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DEL 15.09.2024 - WALK FOR THE CURE - IMEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CANTINA SOCIALE COOPERATIVA GIOGANTINU. COD. CIG: B3051EAB7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DEL 15.09.2024 - WALK FOR THE CURE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PANIFICIO FILIGHEDDU S.A.S. DI FILIGHEDDU GIACOMO E C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 DEL D. LGS. N.36/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SERIGRAFICA GIESSE SNC, CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N.2 TARGHE PERMANENTI DI RICONOSCIMENTO DEL PROGETTO ISCOLA RELATIVE ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO SITA IN VIA PO E ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN TRAVERSA ALDO MORO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. SUB-IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B2F3FA8860</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN SS 133 BIS KM. 16,493, DEGLI “FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.-  (LOTTO CIG  B2F714BE84).- AFFIDAMENTO IMPEGNO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 DEL 28/02/2023 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5641.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ AGOSTO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11269.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA” IN VIA DEL PORTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019”), PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR-M2.C4.2.2) CODICE CUP H74D24001540001 - CODICE CIG B2FB7058CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE: BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA, NELL’ ANNO ACCADEMICO 2022/2023.  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_24 DEL 03.09.2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA IN VIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I° GRADO NELL’ A.S. 2023/20234. LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA – MENSILITA’ DI SETTEMBRE 2024 IN FAVORE DI N. 12 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3212.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/2024 DEL 12/09/2024 A FAVORE DELL' IMPRESA INDIVIDUALE MAURO SAVIGNI DI TEMPIO PAUSANIA PER PRESTAZIONE MUSICALE DELLA MAURO’S BAND, REALIZZATA A SANTA TERESA GALLURA, IN DATA 11/09/2024. (DET. 345 DEL 1.08.2024), CIG B28B291DEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ PROTETTA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3180PA E 3181PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CENA DI RAPPRESENTANZA CON IL SINDACO DI BONIFACIO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FONDAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162/FE DEL 03/09/2024 IN FAVORE DEL RISTORANTE MEDITERRANEO- SOC. VIAGGI SARDORAMA SRL DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. B2C3298AC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO - NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE SEMI-AUTOMATICA DM90I - LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ IMPRESA AZOLVER ITALIA S.R.L. DI MILANO. (PERIODO 15-09-2024 AL 14-12-2024) - C.I.G. ZAB2A32023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53-2024-FE DEL 13/09/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA ARTESONOS DI URI PER REGOLARE  NOLEGGIO  E GESTIONE SERVICE AUDIO LUCI  NUMERO 3 EVENTI MUSICALI PER L’ESTATE 2024. (DET. N. 330 DEL 23/07/2024 ), CIG: B28B1BF0A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA NON COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 110, C. 1 DEL T.U.E.L. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO, PER IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. INDIVIDUAZIONE CANDIDATO IDONEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DELLA STAMPA FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DELL’EVENTO INTITOLATO “ANIMALI FANTASTICI, DOVE E COME ADOTTARLI”, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA INDIVIDUALE “CHIAROSCURO FOTOGRAFIA DI FAUSTO LIGIOS”, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA (SS) – IMPEGNO DI SPESA - C.I.G B2FA71C7AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO “LE CASE DI FELICITA” - CIG: B22B24FB59– LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L., CON SEDE IN SEDINI (SS) VIA LA RAMPA N. 8 E P.IVA N. 02038540908 RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – STAGIONE BALNEARE 2024”. - C.I.G. B217E1F850.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DELL’EX DISCARICA LA ITAZZONA. (CIG Z0F3DA99DA) LIQUIDAZIONE FATTURE PROFESSIONISTI PER D.L.  CONTABILITA’ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: B14D0C5238 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2049, 2/2050 E 2/2051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 DELLA LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' MADRI NON LAVORATRICI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2024” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. B24E93F55F.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/PA DEL 06.09.2024 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA AL RINNOVO PER 12 MESI DI N.10 LICENZE MICROSOFT BUSINESS STANDARD NCE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. - COD. CIG. B28992A77B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI  SENSI DELL’ART. 50 C.1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DUE FIRME DIGITALI. CIG: B2CB920F8B -LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: “REGISTRAZIONE ATTI PUBBLICI PRESSO L’AGENZIA TERRITORIALE DELLE ENTRATE DI TEMPIO” ALL’OPERATORE ECONOMICO STUDIO M.G.M. RAG. GIAN MARIO MANNONI- IMPEGNO DI SPESA CIG B250D05AC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE DELLE AREE ESTERNE STAZIONE DI POMPAGGIO IN LOC. RUONI, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. (LOTTO CIG B30C7ECD93). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE  N. 12 (DODICI) PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO DI €. 100,00 CIASCUNO, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI ESTIRPAZIONE PIANTE E SCAVO PER RICERCA CONDOTTA FOGNARIA OSTRUITA IN VIA SONNINO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. (LOTTO CIG B30C72F19F). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “NUOVO GRUPPO FOLK LUNGONI 1970”  PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXII EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE DELLA THAILANDIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2277.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. (LOTTO CIG B30C6B5CEE). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4001.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER REALIZZAZIONE PROGETTO VIDEO-FOTOGRAFICO PROMOZIONE EVENTI ESTATE 2024 A SANTA TERESA GALLURA A FINI PROMOZIONALI. FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA  IN FAVORE DELL’IMPRESA “TH STUDIO SRLS” DI MACOMER (NU). CIG: B2BC606270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI TRINCIATURA DELLE CANNE NEL COMPLUVIO ACQUE PIOVANE IN LOC. LI LUCIANEDDI, A FAVORE DELL’IMPRESA LUCIA SRL, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, P.IVA 02589810908 (LOTTO CIG B3125F78E6). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9638</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2024 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 566 DEL 27.08.2024 IN FAVORE DELLA DITTA TGA S.R.L. DI LIMERA - CODICE CIG: B2D67D3A23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIETRO LE QUINTE” DI SANTA TERESA GALLURA PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DELLA XII EDIZIONE (ANNO 2024) DEL “GALLURA BUSKERS FESTIVAL” (DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.264/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER PARTECIPAZIONE PUBBLICA UDIENZA  NEL RICORSO DELLA SOCIETA' D'ANDREA FIVE SRL IN MATERIA DI IMU 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA, SUPERVISIONE, PULIZIA, ORIENTAMENTO TURISTICO E INFORMAZIONI TURISTICHE-AMBIENTALI DELLA ZONA DI CALA GRANDE, ALL'INTERNO DELL'AREA SIC DI CAPO TESTA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA RENA BIANCA SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA – C.I.G. B1F91FEA33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA LEGNO PVC DI TAMPONI PLINIO SAS, CON SEDE IN OLBIA (SS), IN VIA PARINI 5 (P.IVA 01891820902). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.853 DEL 09.09.2024. LOTTO CIG B2A40C2700. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 276/1/1 DEL 16.09.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ AGOSTO 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24003308UC DEL 31.08.2024 DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO, CON SEDE IN VIALE DELLA COSTITUZIONE N. 3/2 IN VALSAMOGGIA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 100 LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B23190C3A1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DIDATTICO/ARTISTICO PER IL PERIODO 2021/2024. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO FOLCLORISTICO “MINI TAMPONEDDU” DI LURAS“ PER LA REGOLARE  PARTECIPAZIONE  A SERATA FOLK ITINERANTE A SANTA TERESA GALLURA -  ESTATE 2024. (DET. IMP 284 DEL 04/07/2024,) CIG B255867003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI,  CIG B3127710D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1894.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E RELATIVAMENTE AGLI EVENTI E SPETTACOLI IN PROGRAMMA  A PARTIRE DAL 15  DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL TRIMESTRE MAGGIO GIUGNO LUGLIO (2024). FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA).  CIG 5080051EB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27410.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE MY CITY. LIQUIDAZIONE SECONDA ANNUALITA’ ALL’IMPRESA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) – C.I.G. ZC83C98EA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-601-1-031 DEL 31.07.2024 A FAVORE DELLA IMPRESA INTERMAPS AG (SVIZZERA) PER REALIZZAZIONE DI UNA MAPPA INTERATTIVA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA E DEI SUOI SERVIZI, ANNO DI LICENZA 2024-2025.  (DET. IMP 442/2022, CIG Z9C387BA3C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16520/S PA DEL 31.08.2024 DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) RELATIVA ALLA FORNITURA DI REGISTRI CIMITERIALI DA POSIZIONARE PRESSO I CIMITERI COMUNALI. - COD. CIG. B28992A77B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CATERING DI RAPPRESENTANZA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 394/R DEL 13/09/2024 A FAVORE DEL RISTORANTE DA THOMAS DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. B2A90B2E6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2024” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. B24E93F55F.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. RIFERITE ALLE PRATICHE INOLTRATE NEL MESE DI AGOSTO.  CIG: ZF03DCF1C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA DEL 8 E 10 OTTOBRE, PROPOSTA DALLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL,  RELATIVA ALLE ULTIME NOVITA' E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER GLI UFFICI TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL, CON SEDE IN PALAU (SS), IN ZONA ARTIGIANALE LOC. LISCIA CULUMBA (P.IVA 01235930904). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B31B7C8DC2. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2978.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA CON ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4967.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35727825 DEL 13.08.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE LUGLIO 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900072785 DEL 07.07.2024, TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2024. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI LA MADDALENA RELATIVO ALLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL VERBALE DI DELIMITAZIONE DEMANIALE MARITTIMA PRESSO LA LOCALITA’ “SPIAGGIA RENA DI PONENTE “NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE WALK FOR THE SURE - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 610 DEL 12.09.2024 IN FAVORE DEL PANIFICIO FILIGHEDDU S.A.S. DI FILIGHEDDU GIACOMO E C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO DAL TITOLO " LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 105/2024 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 69/2024" ORGANIZZATO DALLA "FORMAZIONE"- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE DEL VICESINDACO ANTONIO MURA: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL CARBURANTE PER IL MEZZO NAUTICO IN DOTAZIONE ALL’AREA MARINA PROTETTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 IN FAVORE DELL’IMPRESA SPOSITO TERESA DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B31BD5A68A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6081.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ INFOCAMERE S.C. P.A. “ PER  CANONE SEMESTRALE INIPEC FASCIA 1 , MODULO DI INTERFACCIA INI/PEC ,DEGLI  INDIRIZZI PEC PRESENTI NELL’INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. CIG: B041427B0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA VULTATA “  DI AIELLO LUIGI  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO NEL MESE DI AGOSTO 2024.  CIG: B2FAD4B201.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, AGOSTO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DELLA SIGNORA CHIOCHIA ALESSANDRA RELATIVAMENTE ALL’ADOZIONE DELL’ AREA VERDE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA LEVANTE, IN LOCALITA’ LA FILETTA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 25/10/2012 E AGGIORNAMENTO DEL. C.C. N.22 DEL 02/05/2013. APPROVAZIONE RICHIESTA ADOZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA-, CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA (PART:IVA IT09633961000), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL, CON SEDE IN PALAU (SS), IN ZONA ARTIGIANALE LOC. LISCIA CULUMBA (P.IVA 01235930904). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.811/P DEL 20.09.2024. LOTTO CIG B31B7C8DC2. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 20.09.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ AGOSTO SETTEMBRE 2024. LOTTO CIG B2A3F3D5FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI TUTELA, RIPRISTINO E USO SOSTENIBILE DEI SITI NATURA 2000 - OBIETTIVO SPECIFICO RSO 2.7 - RAFFORZARE LA PROTEZIONE E LA PRESERVAZIONE DELLA NATURA, LA BIODIVERSITÀ E LE INFRASTRUTTURE VERDI, ANCHE NELLE AREE URBANE, E RIDURRE TUTTE LE FORME DI INQUINAMENTO - AZIONE 3.7.1. - NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI LA MADDALENA RELATIVO ALLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL VERBALE DI DELIMITAZIONE DEMANIALE MARITTIMA PRESSO LA LOCALITA’ “SPIAGGIA RENA DI PONENTE “NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA E SOSTITITUZIONE DI IRRIGATORI E CENTRALINA DI IRRIGAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GREEN OASIS SOC. COOP. - CIG: B31F8CE67B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO AVENTE PER OGGETTO LE NOVITÀ IN MATERIA DI EDILIZIA ORGANIZZATO DALLA CONFESERCENTI REGIONALE DELLA SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2023 - 2024 - CIG: A00D211AFF - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2041, 2/2042, 2/2060 E 2/2061</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG. B2798D70 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/272</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL NUOVO DOMINIO PER L’AMP. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) – C.I.G.  B271B3540D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64ENTI DEL 23/09/2024 ALLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. CON SEDE IN VIA PADRE MANZELLA 4- CALANGIANUS (SS) CIG B3127710D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA TERRANOVA DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DALLA DITTA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-147</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2024 DEL 22/09/2024 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE L’ITALIA NEL MONDO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. (DET.IMP. 317 DEL 18.07.2024), CIG B27F652575.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 617/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO LUGLIO E AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING, ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELL’ IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT.  CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B322E7B1EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - PAGAMENTO QUOTA SOCIALE MESE DI AGOSTO RICEVUTA PROT. N. 8731 DEL 09.09.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2789.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA TERRANOVA DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL- PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' INTEGRATA MOLARA DI LOIRI GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI SANTA TERESA GALLURA PER LA REGOLARE  REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INTRATTENIMENTI ED EVENTI ENOGASTRONOMICI – ANNO 2024.(DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.126/2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23O E 32O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO N. 06 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ASFALTO TRADIZIONALE”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. B2A3303F05. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35814375 DEL 16.09.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE AGOSTO 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE   DEPOSITI   CAUZIONALI   VERSATI   PER   TAGLI STRADALI EFFETTUATI NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA CONCRETE SRL CON SEDE IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO, P.IVA 11980230152, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 2 HARD DISK DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B32B7FA90B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>902.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 AGOSTO 2024 . CIG: Z633B8F09A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA MODULO SOFTWARE DENOMINATO “CONCILIA “, PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DELLA SOCIETA’ “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE  IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: B32CA4733C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4156.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RILAVAZIONE DATI E CARICAMENTO IN APPOSITO APPLICATIVO WEB - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023,  PER L’ACQUISTO DI 122 MQ DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DA ESTERNO DA POSIZIONARE NEL CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DEL PORTO, A FAVORE DELLA DITTA PROEXPANSO SRLS, P.IVA 05267510260, CON SEDE IN VICOLO DON INNOCENTE CAGNIN N. 38-1, CARBONERA (TV). IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B314D3B015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TERRITORIO DANSA” DI SANTA TERESA GALLURA PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DELLA IV EDIZIONE (ANNO 2024) DELL’ EVENTO “ROCK CARAVAN 2024” (DETERMINAZIONE D’IMPEGNO N. 271/2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2024 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 566 DEL 27.08.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA ATHENA SRL DI SASSARI PER LA FORNITURA DI N. 1 ACCESS POINT. CIG. B12E8441EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA L’AVRU S.R.L PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA PER IL PROCEDIMENTO BANDIERA BLU E LA FORNITURA DI INSEGNE PER LA WEB RADIO ISTITUZIONALE. CIG B21F63623F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ESSO” DEL SIG. MANNONI FAUSTO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. PORTO POZZO . CIG: B3319AA64D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/A DEL 22/09/2024  A FAVORE DELL’IMPRESA R&amp;G MUSIC PER LA REGOLARE  REALIZZAZIONE  DELLE PRESTAZIONI DI CUI  ALLA TRATTATIVA DIRETTA NUMERO  4559846/2024 SUL M.E.P.A. (DET IMP 357/2024):CIG B2A96D5ED9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_24 DEL 23/09/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS PER LA REGOLARE  REALIZZAZIONE  DI UNO SPETTACOLO DI ANIMAZIONE  PER BAMBINI  IL 21 SETTEMBRE 2024 A SANTA TERESA GALLURA (DET IMP 414/2024):CIG B301CD1A33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELLA STAMPA FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DELL’EVENTO INTITOLATO “ANIMALI FANTASTICI, DOVE E COME ADOTTARLI”, - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 23/09/2024 A FAVORE DI DELL’IMPRESA INDIVIDUALE “CHIAROSCURO FOTOGRAFIA DI FAUSTO LIGIOS”, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA (SS) – C.I.G B2FA71C7AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA ISEA UFFICIO - CIG: B2970EF67F - LIQUIDAZIONE FATTURA 63ENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA BONARIA DI TORRALBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291/001 DEL 23.09.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/2024 DEL 26/09/2024 QUALE ANTICIPO DEL 30%  IN FAVORE DELL’IMPRESA “TH STUDIO SRLS” DI MACOMER (NU) PER REALIZZAZIONE PROGETTO VIDEO-FOTOGRAFICO PROMOZIONE EVENTI ESTATE 2024 A SANTA TERESA GALLURA A FINI PROMOZIONALI. (DET IMP. 422/2024)  CIG: B2BC606270.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO CULTURALE PER I GIOVANI RESIDENTI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI NELLA CITTÀ DI NAPOLI DAL 07.11.2024 AL 12.11.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - RIMBORSO CAREGIVER MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI E PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE (MISURA NIDI GRATIS) - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI PERIODO PRIMA FINESTRA TEMPORALE  GENNAIO - AGOSTO 2024 -- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20183.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 23/PA DEL 26/09/2024 IN FAVORE DELLA BEDDULA SOC. COOPERATIVA  DI SANTA TERESA GALLURA PER REGOLARE SERVIZIO   DI PULIZIE STRAORDINARIE. (DET IMP.1646 E 2781/2023)  CIG ZC23C24DF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1853 DEL 31.07.2024 AVENTE AD OGGETTO “TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DA TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2024 - LIQUIDAZONE FATTURA N. 4989/RS DEL 18.09.2024 EMESSA DALL'AGENZIA VIAGGI TRAVEL GROUP ALBERGHI SRL - SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 294/1/1 DEL 19.09.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AGLI ONERI SMALTIMENTO R.U.- + ECOCENTRO - TARIFFE PROVVISORIE 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200138 RIFIUTI LEGNOSI 200139 PLASTICA DURA 200140 METALLI 200201 RIFI. MENSILITA’ LUGLIO 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA C.U.P. H38G20000000006 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI TARGA PERMENANTE CIG: B332F0342A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI DI MARIA CRISTINA BENEDETTO E C. S.N.C. PER INSERIMENTO ED IMPAGINAZIONE TESTI VERSIONE INGLESE NELLE BROCHURES DEL PROGETTO “ALLA SCOPERTA DI SANTA TERESA GALLURA”. IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG B3385A8481</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MESE SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B3366CBC62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3993.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE: BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI ISCRITTI AD UN CORSO LAUREA NELL’ANNO ACCADEMICO 2022/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/2024 DEL 29.09.2024 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI TARGHE E ATTESTATI PER IL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA FOTO PAIS DI VALLEDORIA (SS). CIG. B33F6CA0B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI ETICHETTE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA TIRRENIA S.R.L. CIG. B33D698F2D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>683.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN VIA MINGHETTI, 18, 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E ACQUISTO DI FOGLI A4 PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA – CIG B34196D5FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA “PREZIOSE ARCHITETTURE DEL PAESAGGIO A BASSISSIMA ENTROPIA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPO TESTA REPUBLIC. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE  CITTADINI DI PORTO POZZO PER LA REGOLARE  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “EVENTI ESTIVI A PORTO POZZO” ANNO 2024 (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.269/2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 39/00 DEL 30/09/2024  IN FAVORE DELLA IMPRESA PREGI “SRL” DI UDINE PER REGOLARE REALIZZAZIONE DI UNA SERATA MUSICALE ANNI ’70, ’80, ‘90  A SANTA TERESA GALLURA IL 02 SETTEMBRE 2024 (DET IMP.353 /2024)  CIG B2B521CAAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 2/2182, N. 2/2183, N. 2/2184, N. 2/2185 E N. 2/2186.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1779.6.2024 DEL 30/09/2024 IN  FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01 – 30 SETTEMBRE 2024. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL II SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 01.10.2024 DELLA DITTA GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE NEL COMUNE DI CAPOTERRA (CA), VICO EMANUELA LOI, CON P.IVA 03961790924. C.I.G. B06C2286CA – C.U.P. - H72H23000200006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.   CUP H74D21000020002– CIG B0268D0426 - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/2024 DEL 01.10.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MESE SETTEMBRE 2024 COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B3366CBC62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2024 DEL 28.09.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ SETTEMBRE 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002- LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>770</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. MANIFESTAZIONE SPORTIVA ˝6° AUTO MOTO RADUNO D’EPOCA ANNO 2024˝ REALIZZATO DALLA A.S.D. MOTO CLUB SANTA TERESA GALLURA PER LA GIORNATA DEL 13 OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL MAESTRO GIUSEPPE BANDE ORGANETTISTA  PER  PARTECIPAZIONE A TRE SERATE FOLK ITINERANTI A SANTA TERESA GALLURA.  ( DET IMP. 282/2024) CIG B255940315</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2025</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 643/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE VASCHE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE SITUATE NEL PARCHEGGIO DELLA SPIAGGIA RENA BIANCA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELLA DITTA GEOSARDA S.N.C. CON SEDE IN LOC. PIRASTRU SNC, QUARTU SANT’ELENA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B343AD78F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12053.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/A DEL 01.10.2024 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_24 DEL 01.10.2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2024 SRL”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: B24E9654BB - LIQUIDAZIONE FATTUREN. 2/2179, 2/2180 E 2/2181</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 20.09.2024 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE - CODICE CIG: B19798A030.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024).  CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000812-24 DEL 24.09.2024 DELLA DITTA SPD CONCRETE S.R.L., CON SEDE IN VIA F.LLI DI DIO 2/C, CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), RELATIVA ALL’ASSISTENZA TECNICA HARDWARE. COD. CIG B2E88EEDF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 0002100960 DEL 26.09.2024 DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), P.IVA 02396680122, RELATIVA ALLA PRODUZIONE DI FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL’ART.2 COMMA 222 L.191/2009-ANNUALITA’ 2023-2024-2025. CIG B1495A0378</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP.- INFORMATICA E MANUTENZIONI”, ALLA DITTA RECA ITALIA SRL - COD. CIG. B2878D4842. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA E SOSTITITUZIONE DI IRRIGATORI E CENTRALINA DI IRRIGAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GREEN OASIS SOC. COOP. - CIG: B31F8CE67B – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.6/13 DEL 01.10.2024, A FAVORE DITTA ARTE TESSILE DI SANNA ANNA MARIA &amp; C., CON SEDE A SAMUGHEO (OR) IN ZONA INDUSTRIALE, RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.5 TELI TENDA. CIG ZD436977F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 DEL D.LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ FAST SERVICE SOC. COOP. CON SEDE LEGALE IN VIA GIORDANO BRUNO 71/B, OLBIA, RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA TERESA GALLURA. CIG  B343BBA44B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI LICENZE ACROBAT PRO FOR TEAMS PER SETTORE CULTURA, P.I., SPORT, TURISMO E SPETTACOLO E SETTORE EDILIZIA PRIVATA CIG: B34A34FECD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2554.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ART BALLET” DI SANTA TERESA GALLURA PER REGOLARE REALIZZAZIONE DELLA IV EDIZIONE (ANNO 2024) DELL’ EVENTO “DANZA NEL VENTO” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.268/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1624033867 DEL 27/09/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E. PER ONERI RELATIVI AGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA – LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI ESPERTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” PER IL TRIENNIO 2024/25 -2025/26 – 2026/27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>717.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. - EROGAZIONE RIMBORSO CAREGIVER MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1578.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2055</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2121.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA  - EROGAZIONE RIMBORSI PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2916.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G. R. 7/11 - EROGAZIONE RIMBORSO CAREGIVER MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3156.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO MARZO - AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4333.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA ALLA MAESTRA LAURA COCCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211 DEL 02/10/2024 (SALDO) A FAVORE DELL’IMPRESA SCENOSIST S.R.L.S PER LA GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DI  MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI NEL 2024 DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA O DA  ASSOCIAZIONI PER LORO CONTO, MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT. (DET. IMP 315 DEL 16/07/2024), CIG B26EB2F2B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ SETTEMBRE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 04.10.2024 DELLA DITTA GEOSARDA S.N.C. CON SEDE IN LOC. PIRASTRU SNC, QUARTU SANT’ELENA, RELATIVA A LAVORI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE VASCHE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE SITUATE NEL PARCHEGGIO DELLA SPIAGGIA RENA BIANCA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B343AD78F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2024).   COD. CIG B217E1F850 – SVINCOLO SOMME PER FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/306 DEL 30.09.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ SETTEMBRE 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR759743 DEL 30.09.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE SETTEMBRE 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 651 DEL 01.10.2024 DELLA SNC SERIGRAFICA GIESSE DI SOTGIU E C., CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N.2 TARGHE PERMANENTI DI RICONOSCIMENTO DEL PROGETTO ISCOLA RELATIVE ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO SITA IN VIA PO E ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN TRAVERSA ALDO MORO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B2F3FA8860</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DENOMINATA RENA BIANCA PER LA STAGIONE TURISTICA 2024 – CIG B1D86FD183 --LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GULP IMMOBILIARE S.R.L. - CIG: B1A7ABF133 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE SPA, CON SEDE IN ROMA IN VIA OMBRONE N.2 (PART. IVA IT15844561009), PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURAZIONE DEL CONTATORE DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTI A SERVIZIO DELL’ IMMOBILE COMUNALE DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA FRAZ. DI SAN PASQUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA C.U.P. H38G20000000006 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SOFTWARE (ART. 45 D.LGS 36/2023) CIG: B336C91015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1277.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA BFF BANK PER PAGAMENTO INTERESSI A SEGUITO DI RITARDATO PAGAMENTO BOLLETTE ENEL ENERGIA ANNI PRECEDENTI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1628.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9328.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ SETTEMBRE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14249.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ANNUALITÀ 2024: LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01/08/2024 AL 3/09/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DEL 15.09.2024 -WALK FOR THE CURE - LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) N. 187FE DEL 15.09.2024 EMESSA DAL PANIFICIO FILIGHEDDU S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER L’ ASSEGNAZIONE DI N.11 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI  “SALVATORE COSSU “ RISERVATI AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  NELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI II° GRADO NELL’ A. S. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME IMPEGNATE  PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA SPECIE TURSIOPS TRUNCATUS NEL SIC ITB013052 DA “CAPO TESTA ALL’ISOLA ROSSA”: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: A03644FDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSWONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 E L.R. 6/1992 - EROGAZIONE PROVVIDENZE TERZO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9001.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A., A TITOLO DI REINTEGRO DEL FONDO COSTITUITO PER L’AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA PRESSO IL PROTOCOLLO GENERALE, MEDIANTE VERSAMENTO SUL C/C POSTALE INTESTATO AL PROVIDER AZOLVER ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 - L.R. 1/2024 ART. 3 CO. 5 - AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DI VIAGGIO E SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DELLA L.R. 27/1983 (PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI), DI CUI ALLA L.R. 9/2004 ART. 1, CO. 1 (LETT. F) E ALLA L.R. 1/2006 ART. 9, CO. 9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52836.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 29/24 DEL 07/10/2024, A FAVORE DELL’IMPRESA MOTA DI PICA ANDREA PER REGOLARE GESTIONE E NOLEGGIO DI UN SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DELLO  SPETTACOLO DEL  13 SETTEMBRE 2024 A SANTA TERESA GALLURA (DET. N. 398/2024 ), CIG: B2EEA40DA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002- APPROVAZIONE STIMA LAVORI AGGIUNTIVI A SCOMPUTO DI PENALE PER RITARDATA CONCLUSIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO DAL TITOLO “LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE N.105/2024 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 69/2024” ORGANIZZATO DALLA “FORMAZIONE” – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2367.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002148253 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE SETTEMBRE 2024.  CIG: Z6B3DDEC34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI EDITORE SPA ” PER RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA RELATIVO AL SOFTWARE “CONCILIA”. CIG: B32CA4733C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2024 DEL 23.09.2024 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - CIG B30C6B5CEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/2024 DEL 23.09.2024 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI ESTIRPAZIONE PIANTE E SCAVO PER RICERCA CONDOTTA FOGNARIA OSTRUITA IN VIA SONNINO. (LOTTO CIG B30C72F19F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2024 DEL 23.09.2024 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE DELLE AREE ESTERNE STAZIONE DI POMPAGGIO IN LOCALITA' RUONI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - CIG B30C7ECD93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE, CON SEDE IN ROMA IN VIA OMBRONE 2 (PART:IVA IT15844561009), RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURAZIONE DEL CONTATORE DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTI A SERVIZIO DELL’ IMMOBILE COMUNALE DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA FRAZ. DI SAN PASQUALE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. S/21 DEL 02.10.2024 ALLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_24 DEL 08.10.2024 DELLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N. 53 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL 2° ACCONTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE EX-B IN PIAZZA DELLA LIBERTA’. CIG Z993DCF6BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 08.10.2024 DELLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL 1° ACCONTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE EX-B IN PIAZZA DELLA LIBERTA’. CIG Z993DCF6BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO BFF BANK SPA PER PAGAMENTO INTERESSI A SEGUITO DI RITARDATO PAGAMENTO BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA, ANNI PRECEDENTI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA. H74D21000020002 – CIG B0268D0426</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ HIVE SRL, CON SEDE IN FORNACETTE (PI) IN VIA DELLE CASE VECCHIE N.1 (PARTITA IVA 01567050503), RELATIVO ALL’ASSISTENZA TELEMATICA RELATIVA AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PUDM IN AMBIENTE INDOGANA.IT. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: B35E41EC26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) PER COPERTURA SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO "SCAMBIO SUL POSTO": PAGAMENTO IMPONIBILE PERIODO 2023.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>326.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. SETTEMBRE 2024 CIG: B35D900F8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>769.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5028.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE RAS 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5028.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8833.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI -AFFIDAMENTO NOLO PONTEGGIO- C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41919.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO D'INTEGRAZIONE CULTURALE - APPROVAZIONE ED INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL RELATIVO MODULO DI DOMANDA AL CORSO DI ALFABETIZZAZIONE ALLA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I°DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, CON ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ALL’ IMPRESA JUST SARDINIA SRL DI SANTA TERESA GALLURA- PERIODO 12 SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 212 DEL 01.10.2024 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024. C.I.G. B2ED890503.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) PER COPERTURA SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO "SCAMBIO SUL POSTO": PAGAMENTO IMPONIBILE. PERIODO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DEL MODULO DI DOMANDA, PER L’ISCRIZIONE, DA PARTE PERSONE RESIDENTI DI ETÀ COMPRESA TRA I 45 E I 59 ANNI PER I 3 CORSI DI FITNESS - FUSION WORKOUTS E DI ETÀ SUPERIORE AI 60 ANNI O CHE ABBIANO UNA DISABILITÀ RICONOSCIUTA PER I 3 CORSI DI GINNASTICA DOLCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN VIA MINGHETTI, 18, 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17918/S DEL 30.09.2023– CIG Z093CAF7EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL CARBURANTE PER IL MEZZO NAUTICO IN DOTAZIONE ALL’AREA MARINA PROTETTA. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO SPOSITO TERESA ,CON SEDE  LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. PORTO - BANCHINA, P. IVA 01600670903 - C.I.G. B31BD5A68A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE. CUP: I81G22000100001. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CODICE CIG B298586444.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE. CUP: I81G22000100001. DETERMINAZIONE DECISORIA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14- BIS DELLA L. N. 241/90 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART. 18, COMMA 3 - ESTENSIONE DELLA L.R. 11/1985 AI TRAPIANTATI DI FEGATO CUORE E PANCREAS AGGIORNATI CON GLI IMPORTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE REGIONALE 38/45 DEL 17.11.2023 - EROGAZIONE ASSEGNO MENSILE TERZO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>524.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CENA DI RAPPRESENTANZA CON IL SINDACO DI FOLGARIA E UNA SUA DELEGAZIONE PER IL GEMELLAGGIO CON IL COMUNE PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SANTA TERESA GALLURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DEL RISTORANTE SPANOS DI ROBERTO SPANO SNC DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G.  B369EB3515</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE, A FAVORE DI MEG S.R.L, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 . (LOTTO CIG B324491BBC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>881.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011, ART. 18, COMMA 3 - ESTENSIONE DELLA L.R. 11/1985 AI TRAPIANTATI  DI FEGATO CUORE E PANCREAS  - EROGAZIONE PROVVIDENZE TERZO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1032.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI  PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CENA E PRANZO DI RAPPRESENTANZA CON IL SINDACO DI FOLGARIA E UNA SUA DELEGAZIONE PER IL GEMELLAGGIO CON IL COMUNE PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SANTA TERESA GALLURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DEL RISTORANTE MEDITERRANEO- SOC. VIAGGI SARDORAMA SRL DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G B368C843A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL, CON SEDE IN PALAU (SS), IN ZONA ARTIGIANALE LOC. LISCIA CULUMBA (P.IVA 01235930904). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B35D571FC5. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3645.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 - DELIBERAZIONE RAS 38/45 DEL 17.11.2023 - EROGAZIONE PROVVIDENZE TERZO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4182</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATVE AL TERZO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6137.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETT. F)- EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18052.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DEL MODULO DI DOMANDA, PER L’ISCRIZIONE, DA PARTE DI PERSONE RESIDENTI AI CORSI DI CERAMICA ANNUALITA’ 2024 - 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA SIGNORA GIAGHEDDU MARIA INERENTE ALLA RIMOZIONE DEI VINCOLI SU IMMOBILE REALIZZATO IN EDILIZIA CONVENZIONATA COMPRESO NEL P.E.E.P. REP. 1286 DEL 18/03/2008 – ALLOGGIO N. 50 SITO IN VIA L’AQUILA N. 37. APPROVAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA SISTITUZIONE DELLA CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO AD OFFICINA AUTORIZZATA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE AUTOBUS ELETTRICI: B35CDEECDD- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>323.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI BENI COMUNALI - REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA – CIG Z6836E17AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>741</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: INTEGRAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFIDATO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER LA   STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE A MEZZO RACC. A/R DEGLI ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>864.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2024).   COD. CIG B217E1F850 - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2691.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESTATE BAMBINI 2024 - CIG: 92091238B4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126014.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DALLA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-147</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FVPA2024-0000060 DEL 11/10/2024 PER DIRITTI CONNESSI DISCOGRAFICI DOVUTI ALLA SCF S.R.L. (SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI)  PER  IL DJ SET  DELL’EVENTO EASTER FESTIVAL  2024. (DET. IMP. N. 182 DEL 07/05/2024), CIG B187F9177C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA VULTATA “  DI AIELLO LUIGI  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024.  CIG: B35D900F8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ ESSO ” DI MANNONI FAUSTO , CON SEDE IN LOC. PORTO POZZO , PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVZIO. CIG: B3319AA64D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 000888-24 DEL 30.09.2024 DELLA DITTA CONCRETE SRL CON SEDE IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO, P.IVA 11980230152, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 2 HARD DISK DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. B32B7FA90B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUN-TA CUNTESSA C.U.P. H38G20000000006 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUA-LE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SOFTWARE (ART. 45 D.LGS 36/2023) LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B336C91015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. RIFERITE ALLE PRATICHE INOLTRATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024.  CIG: ZF03DCF1C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, SETTEMBRE 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN PRIMIS - CUP: H39D19000010001 - PROGETTO 221SOC106 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/292</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI TARGHE E ATTESTATI PER IL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2024 A FAVORE DELL’IMPRESA FOTO PAIS DI VALLEDORIA (SS). CIG. B33F6CA0B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 673/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA ARTICOLI E MATERIALI VARI PER IL SERVIZIO CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ IMPRESA BRUNEAU ITALIA SRL DI ASSAGO (MI). SMART CIG: B38385F77E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1752.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANICAP GRAVE - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2202.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA – MENSILITA’ DI OTTOBRE 2024 IN FAVORE DI N. 12 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3212.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 IN SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO FINO 31 DICEMBRE 2024- CIG: B37C730093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3322.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, IMPIANTI VERDE PUBBLICO, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E NEI VARI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG B37626FB81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20217.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI TARGHE E ATTESTATI PER IL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2024 A FAVORE DELL’IMPRESA FOTO PAIS DI VALLEDORIA (SS). CIG. B33F6CA0B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO D'INTEGRAZIONE CULTURALE - APPROVAZIONE ED INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL RELATIVO MODULO DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI TRADUTTORI E INTERPRETI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE BAMBINI 2024 - SERVIZIO MENSA CIG. B24E16AEC8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA CIG: B24E16AEC8 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 192/2 E 193/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 254 E N. 255 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B0384E745E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 280 E N. 281 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B2F714BE84.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/24 DEL 09/10/2024 DELLA SOCIETA’ ARKE’ ENGINEERING, CON SEDE A SASSARI IN VIA LU FANGAZZU N.23/A, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO E IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL PAPASPORT COMUNALE “G. D’ARCO”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PRIMO ACCONTO. COD. CIG ZA13C808AC. CUP. H78E23000240004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI LICENZE ACROBAT PRO FOR TEAMS PER SETTORE CULTURA, P.I., SPORT, TURISMO E SPETTACO-LO E SETTORE EDILIZIA PRIVATASOFTWARE (ART. 45 D.LGS 36/2023) LIQUIDAZIONE FATTU-RA - CIG: B34A34FECD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI BENI COMUNALI - REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA – LIQUIDAZIONE - CIG Z6836E17AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>741</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 – LEGGE DI STABILITÀ 2023 – TABELLA E - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITÀ CAPOTESTA E REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA (LIVELLO II DELLA V.INC.A.) - CIG B387377B82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5075.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI  DEL D.M. MINISTERO DELL’INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024 - CIG: A00D211AFF - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO - OBIETTIVO INDIVIDUALE 2024 “COLORENIGMISTICA TURISTICA”. REALIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASSATEMPI PER TURISTI E VISITATORI PER SCOPRIRE IL TERRITORIO TERESINO. ATTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO CON RELAZIONE FINALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/199 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD CIG: B2798D70FA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/307</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9_24 DEL 22/09/2024  A FAVORE DELLA “ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRARTE” DI OLBIA (DET. IMP.338/2024), PER REGOLARE REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO SPETTACOLO “MILO ALLA RICERCA DEL BLU E ALTRI RACCONTI DEL MARE”, CIG B290A3725B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURE N.601/PA DEL 09.10.2024, N.602/PA DEL 09.10.2024 E N.598/PA DEL 09.10.2024. TRIMESTRE LUGLIO - AGOSTO- SETTEMBRE. CODICE CIG. Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DEI VINCOLI SU IMMOBILE REALIZZATO IN EDILIZIA CONVENZIONATA COMPRESO NEL P.E.E.P. REP. 1286 DEL 18/03/2008 – ALLOGGIO N. 50 SITO IN VIA L’AQUILA N. 37 DI PROPRIETA’ DELLA SIGNORA MARIA GIAGHEDDU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_24 DEL 16/09/2024 DELLA DITTA HARMAT SRLS DI ALBANO LAZIALE ROMA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 20 APPARECCHI RADONALPHA IN BOX, COMPRESE ANALISI E CERTIFICAZIONI. COD. CIG B2EECBDB4C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900104001 DEL 06.10.2024, TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2024. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VV.F. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE " CAFÈ HOUSE SCIMÙ " DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA  .CIG :  B3DB099864</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4728.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024/2025 A SANTA TERESA GALLURA CON PROCEDURA NEGOZIATA FINALE (EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023) MEDIANTE IL PORTALE SARDEGNACAT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURA ENRICO. CIG B3F1BE2340</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31293</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 - N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2024 . CIG: Z633B8F09A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ESTATE BAMBINI ANNO 2024 - CIG: 92091238B4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2060</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 6/2024 DEL 21.10.2024 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, IMPIANTI VERDE PUBBLICO, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E NEI VARI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG B37626FB81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MAURRO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 22/11/2024 DINANZIA ALLA CGT DI 1° GRADO DI SASSARI PER IL RICORSO GARRSI SRL IMU ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO PROGETTAZIONE DEGLI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SPIAGGIA-DUNA A DIFESA DELLE DINAMICHE EROSIVE DELLA SPIAGGIA DI RENA BIANCA “- CIG: B3F4E12DBE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL VI° BIMESTRE 2024. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: Z8718872CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>465.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8688179 DEL 21/10/2024 (1° LOTTO) A FAVORE DELL’ IMPRESA BRUNEAU ITALIA SRL DI ASSAGO (MI) PER FORNITURA ARTICOLI E MATERIALI VARI PER IL SERVIZIO CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (DET. N. 459 DEL 17/10/2024), SMART CIG: B38385F77E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 313/1/1 DEL 18.10.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AGLI ONERI SMALTIMENTO R.U.- + ECOCENTRO - TARIFFE PROVVISORIE 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200138 RIFIUTI LEGNOSI 200139 PLASTICA DURA 200140 METALLI 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 200301. MENSILITA’ AGOSTO 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.600/PA DEL 09.10.2024. CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER GLI  ANNI SCOLASTICI  2024/2025, PER GLI  ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA  DI SANTA TERESA GALLURA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONI FATTURE NN. 404/B DEL 22.10.2024 E N. 405/B DEL 22.10.2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA MAX ‘88 DI SASSARI. C.I.G. B24E1C6AB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CENA E PRANZO DI RAPPRESENTANZA CON IL SINDACO DI FOLGARIA E UNA SUA DELEGAZIONE PER IL GEMELLAGGIO CON IL COMUNE PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 206/FE DEL 17/10/2024 IN FAVORE DEL RISTORANTE MEDITERRANEO- SOC. VIAGGI SARDORAMA SRL DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G B368C843A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA PER LE ATTIVITÀ DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI, STIPULA CONTRATTO PER USO GRATUITO DEL TERRENO IN LOCALITA’ BUONCAMINU DOVE SVOLGERE LE ATTIVITÀ ED  INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE RICREATIVA TURISTICO CULTURALE GALLURESE DI ARZACHENA PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE “FESTIVAL ENOGASTRONOMICO SANTA TERESA GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3638 DEL 30.09.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVOPRE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE DIRETTA - CIG. B24E9654BB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 195 DEL 02.08.2024 - INDIVIDUAZIONE E NOMINA AGENTE CONTABILE ECONOMO COMUNALE PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 828/2921 DEL 28.12.2023 RELATIVAMENTE ALL'AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE INERENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE COMUNALE (STRADA COMUNALE PER CAPOTESTA E STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA). LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021 N. 17 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE-FINANZIARIO E IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE). DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D. LGS. 36/2023, MODIFICA CIG E RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA. LOTTO C.I.G. B405DF8E6E - C.U.P. H75F22001010002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.  A FAVORE DI  O.O.P.ART. “ARTISTI FUORI POSTO” DI CAGLIARI  PER REALIZZAZIONE   SEMINARI DI FORMAZIONE.  (OBIETTIVO INDIVIDUALE 2024 “FOR.O. DEL TURISMO”. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4097B3276</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MAGGIO E GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3502.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MESE OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B400E7A517</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3645.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI UN KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL CON SEDE A CAGLIARI, VIA CALAMATTIA N. 10, P.IVA 03347320925. LOTTO CIG B271E023BD. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4626.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO C. ONLUS - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15502</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRNIDI PUBBLICI E PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE (MISURA NIDI GRATIS) - BADO PRIMA FINESTRA TEMPORALE GENNAIO AGOSTO 2024- EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20183.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE RDO SU MEPA, PER SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE, DAL PERIODO DI NOVEMBRE 2024 AD OTTOBRE 2025, CIG: B402D7AA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI II° GRADO NELL’ A. S. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L’ ASSEGNAZIONE DI N. 11 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI “SALVATORE COSSU “ RISERVATI AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  NELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO F4.8 – RUONI ALTA- SOSTITUZIONE E NOMINA NUOVO COLLAUDATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO “ IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICHE DI REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO” EX L.R. N. 24/2016 E SS.MM.II  IN TEMA DI NORME SULLA QUALITA’ DELLA REGOLAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI TENUTO DA CONFESERCENTI REGIONALE DELLA SARDEGNA- IMPEGNO DI SPESA – CIG ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZAN DEL 29/11/2024 DINANZI ALLA CGT DI 1° GRADO DI SASSRI PER IL RICORSO ERMEA SRL IMU ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACSEL SRL FORMAZIONE E CONSULENZA PER LE PA - CORSO ONLINE "CONTRATTI PUBBLICI E FOCUS SULLE NOVITÀ INTRODOTTE CON IL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO NAUTICO IN DOTAZIONE ALL’AREA MARINA PROTETTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 IN FAVORE DELL’IMPRESA NAUTICA ROSA DEI VENTI S.A.S. DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B3E6694534</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2441.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RMBORSI IMU,TARI,CANONE PATRIMONIALE, IMPOSTA DI SOGGIORNO CHE DOVESSERO ESSERE RICHIESTI NEL CORSO DELL'ANNO 2024 DA CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI GADGETS DA DESTINARE ALLE MANIFESTAZIONI CONERNENTI L’ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DELLA SEDE OPERATIVA DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA- PUNTA FALCONE . IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA M.C. GROUP SARDINIA S.R.L.S. - C.I.G. B3E64D75FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5970.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. - SERVIZIO “CONCILIA SERVICE PLUS”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ “ MAGGIOLI S.P.A.” CON SEDE  IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: ZF03DCF1C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9843.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE 7/11 - GESTIORNE INDIRETTA -EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.  IV EDIZIONE RASSEGNA NATALIZIA  “IL PRESEPE NELLE FRAZIONI E BORGHI DI LUNGÒNI” 2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002151704 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IN RIFERIMENTO ALL’ANNUALITA’ 2023. CIG. B2D0AFDDCF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 33/2023RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO INEVASE AI SENSI DELLE L. 47/85 -794/94- 992/2003 E L.R. 04/2004    CIG B141C90C0D - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DI N. 4 ARTISTI MUSICALI, PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELLA SIG.RA COCCO LAURA PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B41443A239</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2023 - 2024 - CIG: A00D211AFF - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  - CIG: 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2024 DEL 30.10.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ OTTOBRE 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI -LIQUIDAZIONE FATTURA NOLO PONTEGGIO- C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE”, ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L. - COD. CIG. B12C8AADD3.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “INTERVENTI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA POSIDONIA DALLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO IN BATTIGIA A FINE STAGIONE”, ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L. - COD. CIG. B2792B83D8.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL  PERSONALE  ASSEGNATO AL SETTORE PI CULTURA TURISMO SPORT E SPETTACOLO. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA CONMUNITA' ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DALLA OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/312</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: A00D211AFF - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2439</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO - CIG: Z993C6C100 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 218/2024 E 219/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8693986 DEL 29/10/2024 (2° LOTTO) A FAVORE DELL’ IMPRESA BRUNEAU ITALIA SRL DI ASSAGO (MI) PER FORNITURA ARTICOLI E MATERIALI VARI PER IL SERVIZIO CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (DET. N. 459 DEL 17/10/2024), SMART CIG: B38385F77E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRIMAVERA IN GALLURA STAZZI E CUSSOGGHJ 2025. LU CÓIU-  MATRIMONIO TRADIZIONALE GALLURESE. APPROVAZIONE BANDO. SELEZIONE FUTURI SPOSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_24 DEL 04.11.2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.  A FAVORE DELLA IMPRESA GOOD MOOD CYCLING –PER REALIZZAZIONE   SEMINARIO DI FORMAZIONE. (OBIETTIVO INDIVIDUALE 2024 “FOR.O. DEL TURISMO”. IMPEGNO DI SPESA. CIG:B40B6FD485</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI. - C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>905</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2055</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DALLA OLTRANS SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BAYLON A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE PATRONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2024, E SVINCOLO SOMME. (SUB-IMP. 660/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI 80 PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA  CERIMONIA DEL PREMIO DI POESIA LUNGÒNI 29° EDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – RAS CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2024: “LEGGE REGIONALE N. 5/2015  ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI  NELL’ ANNO SCOLASTICO 2023/2024, PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE  PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GRADO”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11833.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE IN AUMENTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DEL D. LGS 50/2016, ART. 106, COMMA 12, PER INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, AVENTE AD OGGETTO L'ESTENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29890</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025 - CIG: B34892BC64 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DE IL PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146942.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU., RACCOLTE DIFFERENZIATE, SERVIZI ACCESSORI E RIFIUTI ASSIMILATI - ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>273355.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I°, DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, CON ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ALL’ IMPRESA JUST SARDINIA SRL – DI SANTA TERESA GALLURA- PERIODO 12 SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232 DEL 01.11.2024 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE  2024. C.I.G. B2ED890503.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE, CONTROLLO ESTERNO SUGLI ATTI E PIAO   – CIG. ZA73DA3798 – LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 342/1/1 DEL 22.10.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ SETTEMBRE 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 348/1/1 DEL 23.10.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AGLI ONERI SMALTIMENTO R.U.- + ECOCENTRO - TARIFFE PROVVISORIE 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200138 RIFIUTI LEGNOSI 200139 PLASTICA DURA 200140 METALLI 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 200301. MENSILITA’ SETTEMBRE 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35909287 DEL 21.10.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE SETTEMBRE 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR844718 DEL 30.10.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE OTTOBRE 2024.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/344 DEL 30.11.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ OTTOBRE 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI. C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL 3° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 62^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00162776 DEL 01.11.2024 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 38^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA - CIG: B0B0214EDA - SVINCOLO SOMME RESIDUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>184</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1133.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1253.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO2 CIG 881132683C – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPIER SERVICE SRL - CIG DERIVATO: B192D7DDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2426.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA “L’AVRU S.R.L.” CON SEDE A VIDDALBA, PER LA REALIZZAZIONE DI N. 17 TARGHE A TEMA DA INSTALLARE SULLE PANCHINE POSIZIONATE NELLA PIAZZA ANTISTANTE L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATA “PIAZZA VILLAMARINA” E PER LA REALIZZAZIONE DI N. 11 TELE PITTORICHE. – IMPEGNO DI SPESA - C.I.G B418ACAD18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2677.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – RAS CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2024 “ ART. 27 LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998.  ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO PER L’ ANNO SCOLASTICO 2024/2025, PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE  SECONDARIE DI I° E II° GRADO”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5428.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE E CONTRIBUTI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MAGGIORE SVANTAGGIO ECONOMICO. APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9328.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7/11 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE  DI OTTOBRE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: B41B78AAE3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA JUSTA SARDINIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17633</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPROVAZIONE BANDO CON  RELATIVA MODULISTICA  FINALIZZATO ALLA  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E COMITATI  SENZA SCOPO DI LUCRO  PER LA REALIZZAZIONE  DI UN CALENDARIO DI EVENTI, SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI PER LE  FESTIVITA’ DI NATALE, FINE ANNO ED EPIFANIA  2024/2025 A SANTA TERESA GALLURA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 000085PA DEL 31.10.2024 DELLA DITTA ARKYS SRL CON SEDE A CAGLIARI, VIA CALAMATTIA N. 10, P.IVA 03347320925. LOTTO CIG B271E023BD, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA. LOTTO CIG B271E023BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/A DEL 01.11.2024 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA DELIBERAZIONE RAS 7/11 - IMPEGNO DI SPESA CAREGIVER - PERIODO DAL 04.10.2024 AL 31.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1155.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8833.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68143-2024 DEL 04/11/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA STEL  PER CANONE NOVEMBRE DICEMBRE 2024  WIFI E CONNETTIVITÀ INTERNET SU NR. 4 AREE PUBBLICHE (6 PUNTI) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  ( T.D. MEPA NR. 3826843 DEL 03/11/2023  -   DET IMP 398/2023) SMART CIG Z8F3D1DBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN VIA MINGHETTI, 18, 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E ACQUISTO DI FOGLI A4 PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19742/S DEL 31.10.2024 – CIG B34196D5FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO "MATTINE IN COMPAGNIA". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI PER BAMBINI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.13/FE DEL 04/11/2024  A FAVORE DELLA IMPRESA SA.MA DI SANTA TERESA GALLURA PER  TRASPORTO E POSA IN OPERA  DI IMPIANTI DI PROMOZIONE TURISTICA  NELLE LOCALITA’ DI RUONI, PORTO POZZO  SAN PASQUALE E SPIAGGIA LA MARMORATA SMART CIG: B1E6CA4560 ( DET IMP 215/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2024 DEL 06.11.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MESE OTTOBRE 2024 COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B400E7A517.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ OTTOBRE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.599/PA DEL 09.10.2024. TRIMESTRE LUGLIO – AGOSTO- SETTEMBRE. CODICE CIG. B192D7DDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 303 E N. 304 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B2F714BE84.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE  STAZZI E CUSSOGGHJ DI AGGIUS, QUALE QUOTA DI ADESIONE AL CIRCUITO PRIMAVERA IN GALLURA.(DET DI  SUB IMPEGNO  NR. 103 DEL 14/03/2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SADE 2 SRL, CON SEDE IN VIA SANNA SANNA 30, ANELA (SS), P.IVA 02354340909, RELATIVO A LAVORI DI INSTALLAZIONE PROTEZIONI E ALIMENTAZIONE TELECAMERE DI SICUREZZA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B4227C8AEF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1677.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DEL D.LGS. 201/2022 - IMPEGNO DI SPESA. CIG B4263F2114.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE INTEGRAZIONE ASSEGNO MENSILE IN FAVORE DEI BENEFICIARI PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4348.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5028.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - RIMBORSO CAREGIVER PER IL PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5028.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ART. 17 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2019, N. 5 E S.M.I. DGR 40/16 DEL 16.10.2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10174.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRARTE , CON SEDE LEGALE IN OLBIA (SS), VIA COMO 1-P.IVA 02418490906. IMPEGNO DI SPESA -C.I.G. B428679F3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16470</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE PI CULTURA TURISMO SPORT E SPETTACOLO AL 30. 09.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2619</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO UE 2016/679 - PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 05/11/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA ICHNELIOS SOC. COOP CON SEDE A SASSARI - CIG Z783B711E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA SU PARTITA DI GIRO A SEGUITO DI ENTRATA ERRATA. REGOLAMENTO CONTABILE SPESE PER UTILIZZO LOCALI CENTRI COTTURA COMUNALI , NON ANDATA A BUON FINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2024 DEL 03/11/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. (DET. 296 DEL 05/07/2024), CIG B25CAAAAB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E00029 DEL 04/11/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA PAOLO SORBA EDITORE S.R.L., PER LA REALIZZAZIONE DI N.300 VOLUMI DI POESIA PER IL PREMIO DI POESIA LUNGÒNI XXVIII EDIZIONE, ANNO 2023.  (DET. IMP N. 468 DEL 12/12/2023), CIG Z4B3DB44F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE SPA, CON SEDE IN ROMA IN VIA OMBRONE N.2 (PART. IVA IT15844561009), PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI MISURAZIONE DEI CONTATORI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 6 DELLA L.R. N. 3/2022 NORME PER LA PARIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI TRAPIANTATI DI ORGANO SOLIDO - EROGAZIONE RIMBORSI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>235.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PANIFICIO FILIGHEDDU S.A.S. - CODICE CIG: B4239448A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 11/1985 - NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI E ART. 6 DELLA L.R. N. 3/2022 CON RIFERIMENTO ALLE NORME PER LA PARIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI TRAPIANTATI DI ORGANO SOLIDO DI CUI ALL'ART. 48 DELLA L.R. 9/2023 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESI OTTOBRE E NOVEMBRE E INTEGRAZIONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>787.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 10 GRUPPI DI CONTINUITÀ DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C., CON SEDE IN FAGAGNA (UD), PIAZZA MARCONI N. 11, P.IVA 01486330309.  (LOTTO CIG B40CB3EB4F) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>931.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2 COMPUTER FISSI DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), P.IVA 08573761007.  LOTTO CIG B40CD14F29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1097.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1969.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE " CAFE’ HOUSE DI SCIMU’ "  DI NICOLETTA OGNO , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. MESE DI AGOSTO 2024 .  CIG : B3DB099864.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE SPORT TURISMO E SPETTACOLO. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2634</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVO WEB PER MAPPATURA STRUTTURE RICETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E CARICAMENTO DEI DATI GEOGRAFICI DELL’AMP - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI  ANNUALITA' 2024– CIG Z1837AC40C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.407/PA DEL 11.07.2024 CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURE N.409/PA DEL 11.07.2024, N.410 DEL 11.07.2024 E N.411 DEL 11.07.2024  CODICE CIG. Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ OTTOBRE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002154760 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE OTTOBRE 2024.  CIG: Z6B3DDEC34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI LUGLIO - SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>597.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE SPORT TURISMO E SPETTACOLO. ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>598.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA COMPAGNONE DI PALAU “A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BATTERIA/PERCUSSIONI AL SIG. ARGIOLAS ANTONIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5133.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER ELEBORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI ORDINARI TARI 2023 A MEZZO RACCOMANDATA A/R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14646.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024).  CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2650</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO ONLY ONE - ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI ISTITUZIONALI PER IL PRANZO DEL 29 MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA STELLA MARINA DI DEROSAS PAOLA MARIA- C.I.G. B1D7FAFA54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/FE DEL 07/11/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA PROSERVICE DI GIOVANNI MARIA  SPANO  PER REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI PELLICOLE ADESIVE PERSONALIZZATE CON IMMAGINI DEL TERRITORIO. SMART CIG: (DET IMP 491/2024) SMART CIG: ZD03DC5DE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA C.U.P. H38G20000000006 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI TARGA PERMANENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: B332F0342A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 374/1/1 DEL 05.11.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ OTTOBRE 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° RLR296919 DEL 06.11.2024 RELATIVA ALLA TASSA DI PROPRIETÀ PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.01.2024 DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 006967FE DEL 31.10.2024 DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 COMPUTER FISSI DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI (LOTTO CIG B40CD14F29)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA119/24 DEL 17/10/2024 DELLA DITTA DI MEG S.R.L.  IN VIA OBERDAN N. 7, 87100 COSENZA (CS), P.IVA 03228340786, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI CELLULARE PER DIPENDENTE. CIG B324491BBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1882 DEL 25.10.2024 DELLA DITTA HIVE SRL, RELATIVA ALL’ASSISTENZA TELEMATICA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PUDM IN AMBIENTE INDOGANA.IT. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: B35E41EC26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2668</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO NAUTICO IN DOTAZIONE ALL’AREA MARINA PROTETTA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA NAUTICA ROSA DEI VENTI S.A.S. DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. B3E6694534</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_24 DEL 17.10.2024 DELLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N. 53 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SALDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE EX-B IN PIAZZA DELLA LIBERTA’. CIG Z993DCF6BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_24 DEL 17.10.2024 DELLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N. 53 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL 3° ACCONTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE EX-B IN PIAZZA DELLA LIBERTA’. CIG Z993DCF6BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024 558 DEL 30.10.2024 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO 24 SETTEMBRE – 23 DICEMBRE 2024. COD. CIG. B322E7B1EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2675</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE – REALIZZAZIONE ECONOMIE DI SPESA. C.U.P. H38G20000000006 -  C.I.G. 9992577766.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO, AI SENSI DEL D.M. 236/89 (ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE), DELL’ASCENSORE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE COMUNALE CORPO B “GRAZIA DELEDDA” DI VIA DEL PORTO” A FAVORE DELLA DITTA TK ELEVATOR SPA DI COLOGNO MONZESE (MI). - COD. CIG ZF434330EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL, CON SEDE IN PALAU (SS), IN ZONA ARTIGIANALE LOC. LISCIA CULUMBA (P.IVA 01235930904). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.886/P DEL 17.10.2024. LOTTO CIG. B35D571FC5. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE VISURE “EXTRA CANONE” , RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2024, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON “ ANCI DIGITALE SPA”,  PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ACI PRA RELATIVA AL PARCO CIRCOLANTE. CIG : B0748F97D1 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO CANONE PATRIMONIALE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- SERVIZIO CARRO ATTREZZI PRESSO DITTA EFFEBI CAR DI BO FABIO.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO INTERVENTO. - COD. CIG. B35DCA0D5D. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2680</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE FLAG SARDEGNA - ANNUALITA' 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2652</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. OTTOBRE 2024 CIG: B4338A791B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>553.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS- COD. CIG. B436A85FEF. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>788.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. CARLO BERRETTA PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>933.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA TRUST TECNOLOGIES SRL., CON SEDE IN POMEZIA (RM) IN SS A48 PONTINA- KM. 20,100 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (N. 100 PEC-CONSIP) PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2024 (LOTTO CIG Z8E0E6C729).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE –LIQUIDAZIONE IMPORTO SU PARTITA DI GIRO A SEGUITO DI ENTRATA ERRATA. REGOLAMENTO CONTABILE SPESE PER UTILIZZO LOCALI CENTRI COTTURA COMUNALI , NON ANDATA A BUON FINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA MODERNA AL SIG. FABRIZIO MARTINO PINTUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI VIOLINO AL SIG. VALERIO MELONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI TROMBA AL SIG.RA LAURA COCCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3266.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 4 TERMINALI DI REGISTRAZIONE PRESENZE ETHERNET, A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN VIA DEL CARPINO N. 8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA, P.IVA 02066400405.  (LOTTO CIG B4263484C9) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3396.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE ELETTRIFICATA ANTI CINGHIALE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GREEN OASIS SOC. COOP. - CIG: B430E821C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4782.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL SIGNOR FABIO TINTERI, C.F. TNTFBA67M31I452M, PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA IT (INFORMATION TECHNOLOGY) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI SASSOFONO E CLARINETTO AL SIG. LEONARDO GIUA PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5133.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “BANDIERA LILLA” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA BIENNALE DI ADESIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  AL PROGETTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE  DELLA COOPERATIVA SOCIALE BANDIERA LILLA DI SAVONA .SMART CIG  B43554678A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2672</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DELL’AVV. MAURO DELOGU, PERITO ED ESPERTO IN MATERIA FISCALE, CON SEDE IN VIA OLBIA, 30 – 07026 OLBIA (SS), AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DI SERVIZI PROFESSIONALI INERENTI ALLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PRESSO L’UFFICIO TECNICO SETTORE OO.PP., DEMANIO, PATRIMONIO, AMBIENTE E INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B43717163F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6090.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7933.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO MODERNO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP, RELATIVE AL VI° BIMESTRE 2024.  CIG DERIVATO : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   A FAVORE DELLA DITTA "POSTE PAY SPA " PATRIMONIO DESTINATO IMEL , CON SEDE A ROMA PER NOLEGGIO ANNUALE POS FISSO ADSL/ETHERNET. RELATIVO AL IV° TRIMESTRE 2024 . CIG: Z6A3AF9639</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2300113 DEL 14.10.2024 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO D'INTEGRAZIONE CULTURALE -  ATTIVAZIONE  DEL CORSO DI ALFABETIZZAZIONE ALLA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/40 DEL 30.09.2024 E N. 4/40 DEL 31.10.2024 EMESSE DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTARA DISINFESTAZIONI SRL - CIG: Z093049F68 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER N. 1 UNITA', AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DALLA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-185</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' BONARIA GESTITA DA BONARIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 319/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2712</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA VILLA SAN GIUSEPPE DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA MOLÒARA DI LOIRI - PORTO SAN PAOLO, GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE GUARDIE ECOZOOFILE AMBIENTALI STG.23 ODV ”. ALLESTIMENTO VEICOLO DI SERVIZIO .IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI FORNITURA, ALLA DITTA “ SERIGRAFICA GIESSE” DI SOTGIU GIAN MARIO &amp; C. DI TEMPIO PAUSANIA. CIG : B43AE4BD9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - PERIODO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>151.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2705</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PIZZERIA "PIZZA FLASH" DI DI LORENZO MICHELA - CODICE CIG: B428F70524</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS- COD. CIG. B4224F77F3. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>824.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2698</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIAE - SOCIETÀ ITALIANA ED EDITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>890.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II., A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL ARL DI SANTA TERESA GALLURA, PER SPESE RELATIVE AD INTERVENTI TECNICI E MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AI MACCHINARI E ALLE  ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DEI CENTRI COTTURA COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B4367C2882.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>999.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ORGANIZZAZIONE DI DUE SERATE DANZANTI - 10 E 24 NOVEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPEA IN FAVORE DEL SIG. QUIRICO BACCIU - CODICE CIG: B423640B92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE RAS 7/11 - RIMBORSO CAREGIVER MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1578.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 50, C. 1 LETTERA A) DEL D. LGS N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER PILOTA UAS  - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B40E9FDAAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PEROSNALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2121.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VV.F. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE " CAFÈ HOUSE SCIMÙ " DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA  .CIG :  B43B10801C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2455.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2730</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SUPERMERCATO "SMERALDA SUPERMERCATI S.R.L." - CODICE CIG: B428ED553B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE CONTRIBUTO OTTOBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - GDELIBERAZIONE RAS 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO OTTOBRE E NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3156.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 716/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE GUARDIE ECOZOOFILE AMBIENTALI STG.23 ODV ”. ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER LE GUARDIE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI FORNITURA, ALLA DITTA “ SERIGRAFICA GIESSE” DI SOTGIU GIAN MARIO &amp; C. DI TEMPIO PAUSANIA. CIG : B43AB58E90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4848.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2682</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILZIA N. 256/2020 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6211</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2716</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (PO FEAMP) 2014/2020 – STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO AI SENSI DEL REG. (UE) 1303/2013 E DEL REG. (UE) 508/2014. PRIORITÀ 4 – MISURA 4.63 – AZ. 3.3 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALIMENTARE E SULLA BLUE ECONOMY. PROGETTO “IL MARE IN RETE TRA CAPO TESTA E TAVOLARA: VERSO NUOVE PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”.  ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELL’IMPORTO DEL FINANZIAMENTO LIQUIDATO A SALDO DALL’AGENZIA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA (ARGEA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUA INGLESE - APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL MODULO DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2729</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE AI COSTI PER INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE - PAGAMENTO FATTURAN. 504/FE  EMESSA DALLA SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA DI LOIRI PORTO SAN PAOLO GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II., PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI", ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS - COD. CIG. B436A85FEF. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE: N. A71020241000000922 DEL 14/10/2024, DELLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA TRUST TECNOLOGIES SRL PER “FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (N. 100 PEC-CONSIP) PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2024. CIG. Z8E0E6C729.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE”, ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L. - COD. CIG. B2725A1DBE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 28/FE DEL 12/11/2024 A FAVORE DELLO STUDIO PIN CAM INGEGNERI ASSOCIATI, CON STUDIO IN VIA BARBAGIA 15/G IN OLBIA (SS), RELATIVA AL COLLAUDO DELLE BITTE PER ORMEGGIO NEL PORTO DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z2E395072B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1065 DEL 07.10.2024 DELLA FABER SRL, CON SEDE IN VIA CALABRIA, 8 – SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 01745130904, RELATIVA ALLA FORNITURA DI TELEVISIONE 32” TELEFUNKEN PER SEDE VV.FF. (LOTTO CIG B2C239683F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2719</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "PASTA FRESCAD DA FEDERICA" - CODICE CIG: B441013EAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2721</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET SRL - CODICE CIG: B44121245F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2715</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE FLAG SARDEGNA - ANNUALITA' 2024 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE RAS 7/11 - RIMBORSO CAREGIVER MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1785</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA PRIVATA DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ESTUMULAZIONI PREVIA FORNITURA DEGLI APPOSITI CONTENITORI.-IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. B445021ABB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3269.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COOFINANZIAMENTO COMUNALE ANNO 2024 PROGETTO RITORNARE A CASA  DELIBERAZIONE RAS 7/11 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVO A LAVORI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DEPOSITO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B44943DF5E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4345</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL SIG. FABRIZIO LUIGI SANNA, C.F. SNNFRZ68T09L093N, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI HARDWARE, SOFTWARE E LINEE DATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MAGNON.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FUSION FITNESS PER L'ANNUALITÀ 2024 - 2025 - CODICE CIG: B440CBDDED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2726</Numero_Provvedimento><Oggetto>GINNASTICA DOLCE ANNUALITÀ 2024 - 2025 - IMPEGNO DI SPESAIN FAVORE DELLA ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA ADENJOY - CODICE CIG: B440D4B31F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVO A LAVORI DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO BARCHE ABBANDONATE PRESSO IL PORTO DI PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B448ED8BBC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILZIA N. 9510/2010 E 235/2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14614.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE RAS 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO LUGLIO OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2024. LIQUIDAZIONE PREMI IN DENARO, SEZIONE ADULTI GALLURESE E CORSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8703237 DEL 08/11/2024 (3° LOTTO) A FAVORE DELL’ IMPRESA BRUNEAU ITALIA SRL DI ASSAGO (MI) PER FORNITURA ARTICOLI E MATERIALI VARI PER IL SERVIZIO CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (DET. N. 459 DEL 17/10/2024), SMART CIG: B38385F77E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO OTTOBRE 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO SETTEMBRE 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO AGOSTO 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/V1/24812 DEL 07/11/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA FIERA TTG DI RIMINI.  (DET. IMP 407 DEL 10/09/2024), CIG. B2DE118D47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, OTTOBRE 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2089.6.2024 DEL 12/11/2024 IN  FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01 – 31 OTTOBRE  2024. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORI E ADDOBBI PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI NAZIONALI E/O LOCALI NEL CORSO DELL’ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE FATTURE N.74/FE DEL 04/11/2024 E N.75/FE DEL 04/11/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA EDEN PIANTE E FIORI S.N.C. DI ARZACHENA (SS) – C.I.G. B020FC69F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2760</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA TERRANOA DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA RINAGGJU GESTIRÌTA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIOFOGLIO S.C.-ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3962/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CIG: 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2588</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE, CON SEDE IN ROMA IN VIA OMBRONE 2 (PART:IVA IT15844561009), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS - COD. CIG. B4224F77F3. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301 DEL 30.10.2024 DELLA DITTA PROEXPANSO SRLS, P.IVA 05267510260, CON SEDE IN VICOLO DON INNOCENTE CAGNIN N. 38-1, CARBONERA (TV), RELATIVA ALLA FORNITURA DI 122 MQ DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DA ESTERNO DA POSIZIONARE NEL CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DEL PORTO. LOTTO CIG. B314D3B015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B24E9654BB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2559</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO - CIG: B135003ABC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE001007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/11998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B2798D70FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/40 DEL 31.10.2024 EMESSA DALLA SMERALDA SUPERMERCATI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2773</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DEL 15.09.2024 - WALK FOR THE CURE - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA CANTINA SOCIALE COOPERATIVA GIOGANTINU SOC. COOP. AGRICOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE AD USO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE E SANITARIO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO - CODICE CIG: B44B316431.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI PACCHETTI SMS PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA COMMIFY ITALIA SRL,. CIG. B44417A351.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, PER LA FORNITURA DI BANDIERE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F. DI SALA CONSILINA (SA). C.I.G. B4413845B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAVVEDIMENTO OPEROSO UFFICIO AGENZIA DELLE DOGANE DI SASSARI, SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE, SANZIONE PERIODO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1061.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II.  ALL’ IMPRESA ARCOAL DI SANTA TERESA GALLURA,  PER  ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER I CENTRI COTTURA E REFETTORI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA- C.I.G.B4393779F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1994.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2759</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA – MENSILITA’ DI NOVEMBRE 2024 IN FAVORE DI N. 12 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3212.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALLE QUOTE ORDINARIE DEL CONDOMINIO VIA DEL PORTO IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA RIFERITE AI BILANCI CONSUNTIVI DEGLI ANNI 2019,2020, 2021, 2022, 2023 E 2024 DI COMPETENZA DEI LOCALI SEDE DI UFFICIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI N. 1, MILANO, P.IVA 00488410010, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 40 LICENZE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG B440A45465.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2758</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA IRF ANNO 2024 - EROGAZIONE PRROVVIDENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10174.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIOBNALE MI PRENDO CURA IN FAVORE DEI BENEFCIARI DEI PROGETTI RITORNARE A CASA ATTIVI NEL 2024 - APERTURA BANDO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36895.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PRESA ATTO DELLE RISULTANZE E DELLA VALUTAZIONE  RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE  DI UN CALENDARIO DI EVENTI, SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI PER LE  FESTIVITA’ DI NATALE, FINE ANNO ED EPIFANIA  2024/2025 A SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE VERBALE E SCHEMA DI CONVENZIONE CON CONTESTUALE FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ ANCI DIGITALE SPA” – CONVENZIONE ACI PRA ,PER VISURE EXTRA CANONE  DEL III° TRIMESTRE 2024. CIG:  B0748F97D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. RIFERITE ALLE PRATICHE INOLTRATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024.  CIG: ZF03DCF1C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA’ “ MAGGIOLI S.P.A.” PER RIMBORSO SPESE POSTALI .  CIG: ZF03DCF1C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE, RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – STAGIONE BALNEARE 2024”, ALLA DITTA TERRA MARINA COOP. SOC. ARL - COD. CIG. B217E1F850.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO UFFICIO AGENZIA DELLE DOGANE DI SASSARI, SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE, PERIODO 2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 OTTOBRE 2024 . CIG: Z633B8F09A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA VULTATA “  DI AIELLO LUIGI  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO NEL MESE DI OTTOBRE  2024.  CIG: B4338A791B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLA “BORSA DI STUDIO REGIONALE “A.S. 2023.2024 - L.R. N. 5/2015, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLA “FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO “A.S. 2024/2025- LEGGE N. 448/1998”, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO - CIG: B4518E8A87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1061.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MESE NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B45174E830</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1674.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE RAS 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2367.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAZIONALE PER MALFUNZIONAMENTO DEL CENTRALINO. SOSTITUZIONE DI QUATTRO LAMPADE LED. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG:B44B881CC5 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2798</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE RAS 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTORNARE A CASA - DELIBERAZIONE RAS 7/11 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO AL BIMESTRE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI CERAMICA ANNUALITÀ 2024 - 2025 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SA CERAMICHE DI SALE ALESSIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89  IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO  M.C. GROUP SARDINIA S.R.L.S.  PER LA FORNITURA DI GADGETS DA DESTINARE ALLE MANIFESTAZIONI CONERNENTI L’ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DELLA SEDE OPERATIVA DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA- PUNTA FALCONE . - C.I.G. B3E64D75FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5970.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILZIA N.256/2020– IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6211</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE, CONTROLLO ESTERNO SUGLI ATTI E PIAO   – CIG.  B44BA3CA59   - RDO MEDIANTE MEPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2793</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9328.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE ATTIVITA’ ORDINARIE NELL’AMBITO DEL SETTORE CULTURA, ANNO 2024. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE FINALE DEL PRIMO ANNO DI GESTIONE SPERIMENTALE DELLA WEB RADIO ISTITUZIONALE WAVE GALLURA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LET. B), DEL D.LGS N. 36/2023, PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DA LI MANNI A LI STÉDDHI” A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSÒ. IMPEGNO DI SPESA. CIG B455FAF2CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18299.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI OTTOBRE 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31448.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO “FIDALI DI LUNGONI ‘81” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IL NATALE CHE NON TI ASPETTI”: CALENDARIO DI EVENTI, SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI PER LE  FESTIVITA’ DI NATALE, FINE ANNO ED EPIFANIA  2024/2025 A SANTA TERESA GALLURA. (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.516/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2813</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CIG:Z713DD0F41 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2814</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI INCONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI IN CONVENZIONE (MISURA NIDI GRATIS). LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) E S.M.I. - APERTURA BANDO PER LA RICEZIONE DELLE ISTANZA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2811</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE DEL 05/11/2024  A OLBIA PER L’INCONTRO RELATIVO ALLA RETE NATURA 2000 DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, PER LA FORNITURA DI BOTTIGLIE D’ACQUA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA “COMMERCIALE DETTORI S.R.L.” DI ARZACHENA. C.I.G. B45155DE0B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "VODAFONE ITALIA SPA", PER LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO – NOVEMBRE 2024. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: B26EF5B410.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2807</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UFFISCON UFFICIO ISCOLA CONTRACTCON SEDE IN VIA MANZONI 4, 07030 SANTA’ANTONIO DI GALLURA (SS) P.IVA 02791750900 PER LA FORNITURA DI COMPLEMENTI D’ARREDO PER GLI UFFICI AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI- IMPEGNO DI SPESA – CIG B456FFF8F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1808.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER REALIZZAZIONE DI UN MURALE A PORTO POZZO. (PREMIO RASSEGNA PRESEPI 2023).  IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ARTISTA AGNES ZIMMERMANN  CIG: B457F0F705</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VASCHE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE PRESSO LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA IN FAVORE DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B459273771.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VASCHE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA LOCALITA' RUONI IN FAVORE DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B459E0214B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B), DEL D.LGS N. 36/2023, MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 4 COLONNINE MANUTENZIONE POMPA BICI, A FAVORE DELLA DITTA BIKE FACILITIES -MANUL SRL DI NAGO TORBOLE (TN).  IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B44E930991.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8103.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2818</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A ROMA DEL DIRETTORE F.F. DOTT. YURI DONNO, IN DATA 25/11/2024.  AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N° 1 BIGLIETTO AEREO A/R. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’AGENZIA DI VIAGGI F&amp;C TRAVEL SAS DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. B45E39AF81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI RISME DI CARTA PER STAMPANTI - CIG B4347642B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1185.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SE.MO. ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (P.IVA 02236190902), RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE INTERNA PRESSO LA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B45F5D285E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE DEI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALE E STRUMENTI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA MEDIA MARKET S.P.A A SOCIO UNICO, MEDIAWORLD DI VERANO BRIANZA (MB). CIG B461F4198A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3639.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO . LIQUIDAZIONE FATTURE  FPA 1/24 DEL 13/11/2024 E FPA 2/24 DEL 20/11/2024  A FAVORE DELL’IMPRESA BLUESERVICE SRL PER SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI UTILIZZATI PER EVENTI ED ATTIVITA’ DEI SERVIZI CULTURA TURISMO E SPETTACOLO.  (DET. IMP N. 363 DEL 08/08/2024), CIG B2BC3E1D60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/1 DEL 18/11/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA ARTIGIANATO PASELLA SRL PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UNA TARGA IN CERAMICA  A SAN PASQUALE . (DET IMP 364 DEL 08/08/2024) SMART CIG: B2BC9F3FC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PIANOFORTE AL SIG.RA VALERIA SECHI PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12586.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.  I° EDIZIONE RASSEGNA NATALIZIA “IL PRESEPE NEI RIONI DI LUNGÓNI” 2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DELLA COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT DEL 20.11.2024 RELATIVO AI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI  FONDI ALLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2829</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 12.11.2024 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2830</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 19/11/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA ELSE PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI LIBRI ILLUSTRATI RELATIVI AL PREMIO DI POESIA LUNGÒNI, ANNO 2023, SEZIONE GIOVANI. (DET. IMP N. 488 DEL 14/12/2023), CIG. Z1A3DB4C52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE " CAFE’ HOUSE DI SCIMU’ "  DI NICOLETTA OGNO , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. MESE DI SETTEMBRE 2024 .  CIG : B43B10801C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/24 DEL 21/11/2024   A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BANDIERA LILLA DI SAVONA PER ACCONTO QUOTA DI ADESIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  AL PROGETTO “BANDIERA LILLA” . ( DET IMP. 504/2024) SMART CIG  B43554678A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2838</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPLA' SERVIZI PER L'INFANZIA - SERVIZIO MENSA CIG. B1057C7198 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FORD RANGER  ED ALFA ROMEO 159”, ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTINO. - COD. CIG. Z6A3DD3591. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2842</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICIO - CARTOLIBRERIA DA GHJIU-ANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B4518E8A87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2024 DEL 20.11.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MESE NOVEMBRE 2024 COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B45174E830.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2848</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL CARBURANTE PER IL MEZZO NAUTICO IN DOTAZIONE ALL’AREA MARINA PROTETTA. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SPOSITO TERESA DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B31BD5A68A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2833</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOLIBRERIA “GHJUANNA MARIA DI MARIA PAOLA MOLINO. CIG: Z233DCE79A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. MANIFESTAZIONE SPORTIVA “ 6 AUTO MOTO RADUNO D’EPOCA ANNO 2024”, ORGANIZZATA DALLA A.S.D. MOTO CLUB SANTA TERESA GALLURA IL 13 OTTOBRE  2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA’ AGRICOLA PERRA E SOLINAS &amp; C. SOC. SEMPL. CON SEDE LEGALE IN BANARI, VIA MAZZINI N° 2 , P.I. 01387590902, -  CIG: B46A1367FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1585</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2839</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 784/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1785</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B45D7BA2D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA AR.CO.AL. SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LI LUCIANEDDI, P.IVA 01132650902, RELATIVO A LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE SALA SERVER. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B45CD6F45C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2147.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA ASSISI N. 10, RELATIVO AI LAVORI DI PRELIEVO E SMALTIMENTO CON AUTOSPURGO DELLE ACQUE REFLUE NEI VARI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG B45B1F3611.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2679</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 300 VOLUMI DELLA XXIX EDIZIONE PER IL PREMIO POESIA “LUNGÒNI”, ANNO 2024. CIG B46D43F592.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PIANOFORTE AL SIG.RA ANDREA FADDA PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE SPORT TURISMO E SPETTACOLO. ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12586.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DEL’AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALL’ASSOCIAZIONE “APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO” DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE 2024/2025, IMPEGNO DI SPESA. CIG B46847B275.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15799</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “PERU &amp; MUNTONI SRL” PER CANONE DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI IN USO ALL’UFFICIO TECNICO OO.PP., DEMANIO, PATRIMONIO, AMBIENTE E INFORMATICA. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2843</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE REP. N. 284/2023 STIPULATA TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ED IL “CONSORZIO CONCA VERDE”, ART.2 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE CONCA VERDE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL “CONSORZIO CONCA VERDE”, DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2024 PER LA MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LACOMUNITA' PROTETTA DI TORRALBA GESTITA DALLA BONARIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 350/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73 DEL 20/11/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA GOOD MOOD CYCLING PER REGOLARE REALIZZAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE IL 15 NOVEMBRE 2024  (OBIETTIVO INDIVIDUALE 2024 “FOR.O. DEL TURISMO”. (DET IMP 473/2024 -  CIG:B40B6FD485)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/2024 DEL 25/11/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA “ROGGERO ANTONIO DI TINA ROGGERO &amp; C. S.A.S.”  DI SANTA TERESA GALLURA, PER ACQUISTO DI RIVISTE E LIBRI ALLEGATI A QUOTIDIANI, DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA”.  (DET. IMP N. 155 DEL 26/05/2023), CIG Z633B490E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2854</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A ROMA DEL 25/11/2024.  LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER LA FORNITURA DI N° 1 BIGLIETTO AEREO A/R, IN FAVORE DELL’AGENZIA DI VIAGGI F&amp;C TRAVEL SAS DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. B45E39AF81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2024 DEL 26.11.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ NOVEMBRE 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/FE DEL 12.11.2024 DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C., CON SEDE IN FAGAGNA (UD), PIAZZA MARCONI N. 11, P.IVA 01486330309, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 10 GRUPPI DI CONTINUITÀ DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. LOTTO CIG B40CB3EB4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2853</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE DEL 05/11/2024  A OLBIA PER L’INCONTRO RELATIVO ALLA RETE NATURA 2000 DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 – LIQUIDAZIONE  PER RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE EMESSA DAL FISARMONICISTA QUIRICO BACCIU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ CARTOLERIA DA GHJUANNAMARIA “ DI MOLINO MARIA PAOLA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA . CIG: Z233DCE79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ SERIGRAFICA GIESSE " DI SOTGIU GIAN GIAN MARIO &amp; C .  DI TEMPIO PAUSANIA PER L’ALLESTIMENTO DEL VEICOLO CEDUTO IN USO ALLE GUARDIE ECOLOGICHE DELLA ASSOCIAZIONE “ AGEA STG 23 “ CONVENZIONATA CON QUESTA AMMINISTRAZIONE. CIG : B43AE4BD9C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N° 2533/174 DEL 30/11/2024, AVENTE AD OGGETTO: “DGR N. 36/51 DEL 30.11.2022 – MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA TUTELA DEL TURSIOPS TRUNCATUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA SPECIE TURSIOPS TRUNCATUS NEL SIC ITB013052 DA “CAPO TESTA ALL’ISOLA ROSSA”: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: A03644FDD8”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2023 E SS.MM.II DEL PERSONALE PRECARIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ VODAFONE ITALIA SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP – TM9 - , RELATIVE AL PERIODO LUGLIO – NOVEMBRE 2024.  CIG DERIVATO :  B26EF5B410 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ESTUMULAZIONI”, ALLA DITTA E’AMBIENTE SRL - COD. CIG. B445021ABB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI PREMI E OMAGGI PER I GIURATI DEL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA CARTOLERIA DI ROGGERO ANTONIO SAS DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B46207EF21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>527.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2055</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COOFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO RITORNARE A CASA - GESTIONE 2024 - ANNO 2024 DGR 7/11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA DI TEMPIO PAUSANIA PER PAGAMENTO ONERI DI CONTRIBUZIONE DI GARA ALL’ ANAC PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE (DET. N. 361 - 08/08/2024) CIG: B44E3B107C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4183.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FUSION FITNESS ANNUALITÀ 2024 - 2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 14 DEL 19.11.2024 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA FIT FACTOR 65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE DGR 7/11 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 89ENTI A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI RISME DI CARTA A4 PER STAMPANTI - CIG B4347642B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/2024 DEL 05.11.2024 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COSTITUITI DA UN CAMPO DA TENNIS COPERTO, UN CAMPO DA TENNIS  SCOPERTO, UN LOCALE CON SERVIZI IGIENICI E DOCCE, SITI A SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  E  RELATIVA MODULISTICA PER  LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA“LIGGHJENDI, PER L’ANNO 2025, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER IL 2026, AI SENSI DELL’ ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2888</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO ONLINE DI 20 ORE "CONTRATTI PUBBLICI E FOCUS SULLE NOVITA' INTRODOTTE CON IL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023"- CIG: B40D4DA95WE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 655</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA LEGNO PVC DI TAMPONI PLINIO SAS, CON SEDE IN OLBIA (SS), IN VIA PARINI 5 (P.IVA 01891820902). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1.072 DEL 28.11.2024. LOTTO CIG B27F665523. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN’AUTO ELETTRICA E DI UNA STAZIONE DI RICARICA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2020 – AMP PER IL CLIMA. CIG: A03613E60D  APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2876</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DELLA FORNITURA DI N° 1 BANDIERA CON IL LOGO DEL SANTUARIO DEI CETACEI “PELAGOS”. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA IDEABANDIERE S.N.C. DI SALA CONSILINA (SA). C.I.G. B480AB373D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2894</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE DEL 25/11/2024 A ROMA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE AMP, ORGANIZZATO DALLA FEDERPARCHI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI TRASFERTA DA RICONOSCERE AL DIPENDENTE MATR. N° 126 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2883</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA APERTA CIG: B2CBE0E0FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 9 DEL 24.11.2024 EMESSA DAL SIG. QUIRICO BACCIU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1253.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNADETTA CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA 4, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 1 COMPUTER FISSO, N. 1 COMPUTER PORTATILE E MATERIALE ELETTRONICO DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B47D0F6194.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2084.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU - TARI E IMPOSTA DI SOGGIORNO A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2487</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3285</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2873</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DEL DR. ARCH. GIOVANNI GATTO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA PROGETTAZIONE DI UNA PENSILINA PER ATTESA AUTOBUS DA REALIZZARE IN PIAZZA BRUNO MODESTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4863A6E74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4821.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA DIANA FRANCESCO - SOMMOZZATORI, LAVORI MARITTIMI &amp; SUBAQUEI, CON SEDE IN VIA STEFANO PALMAS N. 48 A LA MADDALENA P.IVA 02205560903 RELATIVO A LAVORI DI RECUPERO E AVVICINAMENTO A LUOGO DI CARICO BARCHE ABBANDONATE PRESSO IL PORTO DI PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B47CEF4967</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2885</Numero_Provvedimento><Oggetto>GINNASTICA DOLCE ANNUALITÀ 2024 - 2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 14A/24 DEL 21.11.2024 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA ADENJOY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2879</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE DI GOVERNO  DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS) PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9419.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2882</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI FINI DELL’ACQUISTO DEI SERVIZI DI MIGRAZIONE IN CLOUD DEI SERVER APPLICATIVI KARTO E SACE DI M2L SRLS- CIG: B46EF0B2A0 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10589.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA PER LA GESTIONE DELLA SECONDA ANNUALITÀ DELLA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CSEA PER CONTRIBUTI PEREQUATIVI ANNO 2024 COME PREVISTO DALLA  DELIBERA ARERA N.386/2023/R7RIF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15257.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2890</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 2, RELATIVA AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. C.I.G. B06C2286CA – C.U.P. - H72H23000200006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37317.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2896</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AI GIOVANI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ PER LE MADRI NON LAVORATRICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN - ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025 - CIG: B41B78AAE3 - LIQUIDAZIONI FATTURE N. 242/2024 E 243/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2898</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A ROMA DEL DIRETTORE F.F. DOTT. YURI DONNO, NELLE DATE 17 E 18 DICEMBRE 2024.  AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N° 1 BIGLIETTO AEREO A/R. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’AGENZIA DI VIAGGI RANDA TOUR VIAGGI E TURISMO S.N.C. DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. B47EE029F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>163.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2024. LIQUIDAZIONE PREMI IN DENARO, SEZIONE BAMBINI 6-10 ANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2900</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECOLO FIAT TIPO TARGATO YA 128 AN , ADIBITA AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ALLA OFFICINA SPECIALIZZATA DEL SIG. ACCOGL ANGELO DI TEMPIO PAUSANIA. CIG: B48BFCA7E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>767.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE RAS 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2367.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2023 - 2026 CIG: 9712055154 - CONTRATTO REPERTORIO 1833/2023 - APPROVAZONE ATTI PROPEDEUTICI ALL'ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26456.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 841 DEL 29.11.2024 A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AD ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER I  CENTRI COTTURA  E REFETTORI DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. B4393779F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2909</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL CARBURANTE PER IL MEZZO NAUTICO IN DOTAZIONE ALL’AREA MARINA PROTETTA. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SPOSITO TERESA DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B31BD5A68A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024).  CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 248 DEL 25.11.2024 DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA ASSISI N. 10, RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VASCHE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA LOCALITÀ RUONI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG B459E0214B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/385 DEL 29.11.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ NOVEMBRE 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2919</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTOAVENTE PER OGGETTO LE NOVITÀ IN MATERIA DI EDILIZIA ORGANIZZATO DALLA CONFESERCENTI REGIONALE DELLA SARDEGNA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 26_24 DEL 02.12.2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN’AUTO ELETTRICA E DI UNA STAZIONE DI RICARICA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2020 – AMP PER IL CLIMA.  LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% IN FAVORE DELL’IMPRESA SARDAEDILE S.R.L. DI VIDDALBA (SS). CIG: A03613E60D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ETICHETTE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI A FAVORE DELL’IMPRESA TIRRENIA S.R.L. CIG. B33D698F2D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL, CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 7 SACCHI PER DETRITI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B49423DE50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2921</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETT.D) DEL D.LGS. 36/23 PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEO. MARCO OCCHIONI - CIG. B070892252 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA- PAGAMENTOEROGAZIONE RIMBORSO PER IL PAGAMENTO DEL  CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: B2CBE0E0FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2931</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVO A LAVORI DI SMALTIMENTO E BONIFICA LASTRE IN CEMENTO AMIANTO PRESSO DEPOSITO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B496BA9D03.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>493</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2935</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DEL SERVIZIO CONCERNENTE IL TRASPORTO DEL MEZZO NAUTICO ELETTRICO MEDIANTE L’AUSILIO DI UNA GRU. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ITALY-BOATS SRL CON SEDE LEGALE IN PORTO VIRO (RO), VIA VENIERA N.36A  1-P.IVA 01589060290.  C.I.G. B494D2B34F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 DEL D. LGS. N.36/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SERIGRAFICA GIESSE SNC, CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO ALLA FORNITURA DI N.1133 ADESIVI IDENTIFICATIVI IN VINILE ADESIVO PER I PALI LUCE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B47E7B9A29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2925</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DELLA FORNITURA DI N° 3 SEDIE AIR SYNCRO  DA DESTINARE AL SETTORE AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE .IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA CARLO FELICE, 91 PARTITA I.V.A. 02815730904)C.I.G. B494B3550B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA IN FAVORE DEL SIG. OGNO DOMENICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE, DENOMINATO “PORTE ROSSE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E RINNONO FIRME DIGITALI- DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO-  IMPEGNO DI SPESA  – CIG B48F7DBC5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1532.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - COOFINANZIAMENTO COMUNALE ANNO 2024 - DGR. 7/11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUA INGLESE - ATTIVAZIONE CORSI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BALFE CLARE JOCELINE - CODICE CIG: B4944C65E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2933</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET SRL - CODICE CIG: B4941E340E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – ANNUALITA’ 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELL’IMPRESA STENOTYPE EMILIA SRL DI MODENA. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G B48D17A087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2916</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE RAS 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MAGGIORI PESE SOTENUTE NEI MESI DI APRILE E LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5450.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2920</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILZIA N.256/2020–  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6211</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2922</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 9510/2010 E 235/2025 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14614.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRESSO LA LOCALITA’ BAIA SANTA REPARATA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL “CONSORZIO BAIA SANTA REPARATA”, DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: RINNOVO AFFIDAMENTO PER APPALTO DEL SERVIZIO DI  INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA  PER RINNOVO CONTRATTO E REVISIONE PREZZI LOTTO C.I.G. 9414666C26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94ENTI DEL 02.12.2024 DELLA DITTA IDEA UFFICIO, CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA N. 4, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 1 COMPUTER FISSO, N. 1 COMPUTER PORTATILE E MATERIALE ELETTRONICO DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. B47D0F6194.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDISIONE A MEZZO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO-  LIQUIDAZIONE  – CIG B48F7DBC5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL III SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 03.12.2024 DELLA DITTA GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE NEL COMUNE DI CAPOTERRA (CA), VICO EMANUELA LOI, CON P.IVA 03961790924. C.I.G. B06C2286CA – C.U.P. - H72H23000200006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2949</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2950</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE ONEROSA” PREORDINATA AL RECUPERO, ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE INTERESSATE DALL’INTERVENTO DI RICERCA IDRICA E RELATIVI SERBATOI DI ACCUMULO DELLA SORGENTE DEL RIO LU CANTARU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 249 DEL 25.11.2024 DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA ASSISI N. 10, RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VASCHE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE PRESSO LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG B459273771).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI. C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002 APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/B DEL 03.12.2024 A FAVORE DELLA DITTA AR.CO.AL. SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LI LUCIANEDDI, P.IVA 01132650902, RELATIVO A LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE SALA SERVER.  COD. CIG B45CD6F45C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/2024 DEL 02.12.2024 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 95ENTI A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI - CIG B49938C767.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2936</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. NOVEMBRE 2024 CIG: B4962AC22E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>206.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 30 SACCHI PER DETRITI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B49A22641A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALI (AUTONOMIE LOCALI ITALIANE) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI - CIG B49938C767.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2954</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ HIVE SRL, CON SEDE IN FORNACETTE (PI) IN VIA DELLE CASE VECCHIE N.1 (PARTITA IVA 01567050503), RELATIVO AL RINNOVO DEL CANONE ANNUALE INDOGANA.IT E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: B49A161189</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>573.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.  MONDOFFICE S.R.L. PER L’ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG B499450925.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>612.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2960</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE NELLE SPESE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO LAVORO. RIMBORSO ANNUALITA’ 2024 AL COMUNE DI PALAU. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE ALLA SIG.RA RITA PENDUZZU PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME INVERNALE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI FORNITURA, ALLA DITTA “ MONSIGNOR SRL “, CON SEDE IN COLLEPARDO (FR). CIG : B4956ABA40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4992.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2947</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO I.P. SERVIZI PER SERVIZIO DI RIGENERAZIONE DELLE SUPERFICI PRATIVE DANNEGGIATE DAI CINGHIALI - CIG: B49752F8EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2957</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FUSION FITNESS ANNUALITÀ 2024 - 2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 15 DEL 02.12.2024 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIT FACTOR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2955</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 38 DEL 13/06/1989 “OPERE PER L'EDILIZIA DI CULTO”, ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 (EX ART. 12 L. N. 10/77 “BUCALOSSI”). LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ACCANTONATE PER L’ANNUALITÀ 2024 RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE, DESTINATA PER L’EDILIZIA DI CULTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/A DEL 04.12.2024 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35998556 DEL 18.11.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE OTTOBRE 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002158185 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE NOVEMBRE 2024.  CIG: Z6B3DDEC34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALI (AUTONOMIE LOCALI ITALIANE) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIODI ASSISTENZA NEL SERVIZIO DI TRASPORTO SUL PULLMAN SANTA TERESA GALLURA - SAN PASQUALE - CIG: B41B78AAE3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG: B2798D70FA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/359</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2980</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102024 DEL 05/11/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSÒ (SS) PER IL PROGETTO “PA' LI MANNI E PA' LI STÉDDHI” (DET. IMP. 426 DEL 27/11/2023), CIG. ZD33D326B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2981</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145 DEL 03.12.2024 A FAVORE DELL’IMPRESA AR.CO.AL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, PER SPESE RELATIVE AD INTERVENTI TECNICI E MANUTENZIONE ESGUITI AI MACCHINARI E ALLE  ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DEI CENTRI COTTURA COMUNALI. C.I.G. B4367C2882.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI PACCHETTI SMS PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA, DELL’IMPRESA COMMIFY ITALIA SRL, CIG. B44417A351.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 40_24 DEL 05.12.2024, ALL’IMPRESA STENOTYPE EMILIA S.R.L., CON SEDE IN VIA A. PALTRINIERI N° 22 – 41122 MODENA, P. IVA 03147140366 – CIG B1DA7F99B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FA-VORE DELL’OPERATORE ECONOMICO LABORATORIO LEONARDI S.A.S. PER PRESTAZIO-NE PROFESSIONALE PER ANALISI INERENTI LA CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIO-NE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ SARRA CURICHENA IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, CIG B12CB95647 - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/PA DEL 03.12.2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI. CODICE CIG B45D7BA2D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2995</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224 DEL 03.12.2024 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE  2024 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, NOVEMBRE 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2024 DEL 03/12/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, PER IL MESE DI NOVEMBRE, ANNO 2024. (DET. IMP. N. 468 DEL 29/10/2024), CIG B402D7AA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I°, DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, CON ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ALL’ IMPRESA JUST SARDINIA SRL – DI SANTA TERESA GALLURA- PERIODO 12 SETTEMBRE/DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 253 DEL 01.12.2024 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE  2024. C.I.G. B2ED890503</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 9712055154 - CONTRATTO REPERTORIO N. 1833/2023 - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3002</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SCREENING SANITARI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1528/2024 DEL 28.11.2024 EMESSA DALLA DITTA SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION - CODICE CIG: B105B3CBE8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI OTTOBRE 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3010</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/3 DEL 03.12.2024 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3013</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/3 DEL 05.12.2024 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/P DEL 06.12.2024 DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVO A LAVORI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DEPOSITO COMUNALE. COD. CIG B44943DF5E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/P DEL 06.12.2024 DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVO A LAVORI DI SMALTIMENTO E BONIFICA LASTRE IN CEMENTO AMIANTO PRESSO DEPOSITO COMUNALE. COD. CIG B496BA9D03.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/P DEL 06.12.2024 DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 30 SACCHI PER DETRITI. COD. CIG B49A22641A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/P DEL 06.12.2024 DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVA A LAVORI DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO BARCHE ABBANDONATE PRESSO IL PORTO DI PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B448ED8BBC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 330 E N. 331 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B2F714BE84.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000223-2024 DEL 27.11.2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ FAST SERVICE SOC. COOP. CON SEDE LEGALE IN VIA GIORDANO BRUNO 71/B, OLBIA, RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA TERESA GALLURA. CIG  B343BBA44B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3004</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 E S.M.I. - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE, PANCREAS E POLMONI - EROGAZIONE RIMBORSO ASSEGNO MENSILE DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>328</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2993</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CORSO PRATICO PATENTE C-Q-C PER IL TRASPORTO DI COSE E PERSONE A FAVORE DEL DIPENDENTE SEBASTIANO SIMULA DELL’UFFICIO TECNICO, SETTORE OO.PP., PATRIMONIO E DEMANIO, AMBIENTE ED INFORMATICA. RIMBORSO CORSO CQC 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI", IN FAVORE ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS- COD. CIG. B4A201A4B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>381.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE RAS 7/11 - EROGAZIONE CONTRIBUTO CAREGIVER NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3012</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12 DEL 30 GIUGNO 2011 E S.M.I. - TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE, PANCREAS E POLMONI - EROGAZIONE RIMBORSO VIAGGI E SOGGIORNO  OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2974</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ORGANIZZAZIONE DI DUE SERATE DANZANTI - 15 E 29 DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. QUIRICO BACCIU - CODICE CIG: B493F47CCB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2972</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE RAS 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1155.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DEL GEOM. GIULIO PINTUS, LIBERO PROFESSIONISTA IN SANTA TERESA GALLURA CON STUDIO IN VIA BRIGATA SASSARI, 1, RELATIVO ALLA STESURA DI PERIZIA ASSEVERATA DI STIMA PER LE AREE PUBBLICHE TRA VIA AQUILA E VIA PESARO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4ACAF1FF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1216.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 1 RINNOVO LICENZA TEAM VIEWER ANNUALE E ACQUISTO N. 3 NUOVE LICENZE ACROBAT PRO, A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL. (LOTTO CIG B488A40958).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1436.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - EROGAZIONE RIMBORSO NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2996</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI FISARMONICA AL SIG. IRENEO MASSIDDA PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO FEBBRAIO - NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ TK ELEVATOR SPA, CORRENTE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI STABILI AREA MARINA PROTETTA E BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. B4A51C2EF4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2187.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO NOVEMBREE  DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNERARIO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE "GIOVANNI MARIA SASU" - CODICE CIG: B49F67BBE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2975</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA – MENSILITA’ DI DICEMBRE 2024 IN FAVORE DI N. 12 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3212.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 828/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3285</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO EMESSO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI TEMPIO PAUSANIA PER IL TARDIVO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA RELATIVA ALL’ANN0 2022 , PER IL CONTRATTO MULTIUTENZA TELEFONIA MOBILE. CIG : ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3708.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3014</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE RAS 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO OTTOBRE E NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. B4A1F21735. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4321.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4633.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3022</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI VERDI DI P.ZZA BRUNO MODESTO – P.ZZA LIBERTA’ CIG B49A30B115 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3009</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETT.D) DEL D.LGS. 36/2023 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO OCCHIONI. CIG. B49F110352</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5145</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3000</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ ALTA GALLURA “– CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PAGAMENTO COSTI FISSI  -  IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6762.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3005</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ ALTA GALLURA “– CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -COSTI FISSI PAGAMENTO ANNO 2024- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6762.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI 80 PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL PREMIO DI POESIA LUNGÒNI 29° EDIZIONE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3015</Numero_Provvedimento><Oggetto>GINNASTICA DOLCE ANNUALITÀ 2024 - 2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 15A/24 DEL 06.12.2024 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA ADENJOY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO IN CONVENZIONE RETE LOCALI 8 DI MATERIALE PER RETE LAN, DA DESTINARE ALLE VERIE SEDI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA CON SEDE IN VIA JERVIS N.13, IVREA (TO), P.IVA 08539010010. (LOTTO CIG B45A7072BD).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10083.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2973</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DELLE SPESE SANITARIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI N.29 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12868.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1980) PER L’ ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI PATRONI DI SANTA TERESA GALLURA (SAN VITTORIO MARTIRE, SANTA TERESA D’AVILA E SANT’ISIDORO AGRICOLTORE), ANNO 2024. (GIUSTO IMPEGNO SPESA N. 544/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2968</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE RAS 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2 NUOVI CAVIDOTTI E N. 1 LINEA ADDUZIONE ACQUA TRA INCROCIO VIA ATENE E INCROCIO SS125, A FAVORE DELL’IMPRESA CANCELLU NATALINO SRL, CON SEDE IN NUORO, VIA DONATORI DI SANGUE N. 25, P.IVA 00918040916. (LOTTO CIG B4AB311C2A). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2966</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDIPUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI IN CONVENZIONE (MISURA NIDI GRATIS). LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19333.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. APPROVAZIONE STIMA LAVORI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4A68560C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2965</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI IN CONVENZIONE (MISURA NIDI GRATIS) LEGGE REGIONALE 6 DICE,BRE 2019 N. 20 ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA BANDO PRIMA FINESTRA TEMPORALE : GENNAIO AGOSTO 2024 PER SODDISFACIMENTO BENEFICIARI NON RIENTRANTI NELLA PRIMA EROGAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20453.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3020</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). APPROVAZIONE STIMA LAVORI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4A974188F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21271.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3003</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: B2CBE0E0FF - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE FORMALIZZATA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24810.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IN  FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01 – 30 NOVEMBRE 2024. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/24 DEL 06/12/2024 QUALE SALDO IN FAVORE DELL’IMPRESA “TH STUDIO SRLS” DI MACOMER (NU) PER REALIZZAZIONE PROGETTO VIDEO-FOTOGRAFICO PROMOZIONE EVENTI ESTATE 2024 A SANTA TERESA GALLURA A FINI PROMOZIONALI. (DET IMP. 422/2024) CIG: B2BC606270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA GALLURA - SAN PASQUALE - CIG: B41B78AAE3 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 242/2024 N. 243/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3034</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO . LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 10/24 DEL 06.12.2024 A FAVORE DELL’IMPRESA O.O.P.ART “ARTISTI FUORI POSTO” DI CAGLIARI  PER REALIZZAZIONE   SEMINARI DI FORMAZIONE. (DET  IMP 469/2024) CIG: B4097B3276</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3035</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE E STRUMENTI INFORMATICI A FAVORE DELL’IMPRESA MEDIA MARKET S.P.A A SOCIO UNICO, MEDIAWORLD DI VERANO BRIANZA (MB). CIG B461F4198A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.  ANNO 2024 – DAL 1° GENNAIO 2024 AL 30 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3037</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 14 DEL 20.02.2017 E S.M.I. "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA’ - PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA". “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA' CAPO TESTA”. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 05.12.2024 DELLA DITTA SPANO LEGNAMI SNC, CON SEDE NEL COMUNE DI BORTIGIADAS (SS), LOC. FIGARUIA N. 11, CON PARTITA IVA: 01353180902. C.I.G. B0FC42C2C6 – C.U.P. H75G23000020005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO OCCHIONI - LIQUIDAZIONE  CIG: B070892252</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3041</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE DEL 25/11/2024 A ROMA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE AMP, ORGANIZZATO DALLA FEDERPARCHI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI TRASFERTA DA RICONOSCERE AL DIPENDENTE MATR. N° 126 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE AD USO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE E SANITARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE 001055 DEL 05.12.2024 EMESSA DALLA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BANDIERE DI RAPPRESENTANZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA FATTURA NR. 896 DEL 03/12/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F. DI SALA CONSILINA (SA). C.I.G. B4413845B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO DICEMBRE 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 212024 DEL 05/12/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA “ISTITUTO CHIRCAS” PER LA REALIZZAZIONE DELLA ATTIVITÀ CULTURALI DEL PROGETTO “PA' LI MANNI E PA' LI STÉDDHI”, (DET. IMP. N. 426 DEL 27/11/2023), CIG. ZD33D326B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI NOVEMBRE 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO NOVEMBRE 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS - COD. CIG. B4A201A4B1. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 03.12.2024 DELLA SOCIETA’ PRISMA QUALITY, RELATIVO ALL’INCARICO DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008). COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B21084031F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA NR. 2040/240028454 DEL 28/11/2024 RELATIVO AL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ LEGATE ALL’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DEL PNRR 2021_2026 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO, DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI ATTRIBUITI ALL’ENTE LOCALE PER IL “PIANO DI NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA (RN). CODICE CIG B13FD24DEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA NR. 0000106 DEL 06/12/2024 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). CODICE CIG B4A974188F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 06/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA SA.GI.LE. SRL RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. CODICE CIG B4A68560C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3059</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N.766/2787 DEL 19.11.2024 E CONTESTUALE PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUA N. 90 DEL 09.12.2024 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE  - CODICE CIG. B19798A030</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ NOVEMBRE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3038</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>155.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FE 001053    IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA CARLO FELICE, 91 PARTITA I.V.A. 02815730904)C.I.G. B494B3550B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELL’ UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA DI TEMPIO PAUSANIA PER PAGAMENTO ONERI DI CONTRIBUZIONE DI GARA  L’ APPALTO  RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1730</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3054</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SMERALDA SUPERMERCATI S.R.L.  -  CODICE CIG: B4B30EFA9A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2896</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. LL.RR. EX 31/84 E 25/93- LETT. H- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  E PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO P.F. MARIA MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA- ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FATTPA 13_24    IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRARTE , CON SEDE LEGALE IN OLBIA (SS), VIA COMO 1-P.IVA 02418490906 PER L’ESPLETAMENTO DEL  SERVIZIO CONCERNENTE LA  REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI EVENTI INERENTI  L’ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI PER  IL 6° ANNIVERSARIO DALLA COSTITUZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA. -  CIG B428679F3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16470</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3050</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA CIG. 87601375BD - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 165, COMMA 2 D. LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3048</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATII (MISURA NIDI GRATIS) - L.R. 20/2019 ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) E S.M.I. - BANDO SECONDA FINESTRA TEMPORALE - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19333.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3049</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI IN CONVENZIONE  (MISURA NIDI GRATIS) LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) E S.M.I. - EROGAZIONE RIMBORSO  BANDO PRIMA FINESTRA TEMPORALE: GENNAIO - AGOSTO 2024 - SODDISFACIMENTO BENEFICIARI NON RIENTRANTI NELLA PRIMA EROGAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20453.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3063</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DELLA FORNITURA DI N° 1 BANDIERA CON IL LOGO DEL SANTUARIO DEI CETACEI “PELAGOS”. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA IDEABANDIERE S.N.C. DI SALA CONSILINA (SA). C.I.G. B480AB373D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ NOVEMBRE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19A DEL 09.12.2024 DELLA DITTA DIANA FRANCESCO - SOMMOZZATORI, LAVORI MARITTIMI &amp; SUBAQUEI, CON SEDE IN VIA STEFANO PALMAS N. 48 A LA MADDALENA P.IVA 02205560903, RELATIVO A LAVORI DI RECUPERO E AVVICINAMENTO A LUOGO DI CARICO BARCHE ABBANDONATE PRESSO IL PORTO DI PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B47CEF4967</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO STORICO COMUNALE: SCARTO DI DOCUMENTI D’ARCHIVIO, DICEMBRE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 779 DEL 09.12.2024 DELLA SNC SERIGRAFICA GIESSE DI SOTGIU E C., CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO ALLA FORNITURA DI N.1133 ADESIVI IDENTIFICATIVI IN VINILE ADESIVO PER I PALI LUCE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B47E7B9A29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/24 DEL 09.12.2024 DELLA CANCELLU NATALINO SRL, CON SEDE IN NUORO, VIA DONATORI DI SANGUE N. 25, P.IVA 00918040916, RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2 NUOVI CAVIDOTTI E N. 1 LINEA ADDUZIONE ACQUA TRA INCROCIO VIA ATENE E INCROCIO SS125, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B4AB311C2A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3070</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>147.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE SPA, CON SEDE IN ROMA IN VIA OMBRONE N.2 (PART. IVA IT15844561009), PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI MISURAZIONE DEI CONTATORI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>616.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' INTEGRATA TERRANOVA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3075</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SMERALDA RSA DI PADRU - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA - PERIODO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3068</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17  DEL D.LGS. N. 36/2023  A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE 2025 (REDDITI 2024) -(CIG): B49958EF8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE DELLA VELOCITA’ IN ALCUNI PUNTI CRITICI DELLE FRAZIONI COMUNALI. ACQUISTO E POSA IN OPERA DI DISSUASORI STRADALI (OSSI RALLENTATORI). IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “ SARDA SEMAFORI SNC “ CON SEDE IN SASSARI . CIG :  B4B646B716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3913.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3062</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA DI ARREDI PER LA MEDIATECA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B4B1B3D34E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3957.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3074</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E FORMAZIONE SPECIALISTICA NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 9 D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, E SS.MM.II., PRESSO IL SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, PATRIMONIO E DEMANIO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE I^ ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI SEGNALATI DAL SERVIZIO SOCIALE - CIG: Z493BEE838 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO CIG: Z993C6C100 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3081</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU GESTITA DALLA SMERALDA RSA DIP ADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-202</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3083</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI PREMI E OMAGGI PER I GIURATI DEL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA CARTOLERIA DI ROGGERO ANTONIO SAS DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B46207EF21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 246 DEL 26/11/2024 AVENTE AD OGGETTO: “AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2023 E SS.MM.II DEL PERSONALE PRECARIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2023 E SS.MM.II DEL PERSONALE PRECARIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO P.FM MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO “IL MEDIATORE A SCUOLA”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3078</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA A.S.  2024.2025 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3082</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE RAS 7/11 - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATU-RATI NEL TRIMESTRE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE (2024). FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTA-DINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA).  CIG 5080051EB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27410.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3087</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 38 DEL 13/06/1989 “OPERE PER L'EDILIZIA DI CULTO”, ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 (EX ART. 12 L. N. 10/77 “BUCALOSSI”). LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ACCANTONATE PER L’ANNUALITÀ 2024 RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE, DESTINATA PER L’EDILIZIA DI CULTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DI INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ASSISTENZA AL RUP, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE COMUNALE (STRADA COMUNALE PER CAPOTESTA E STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’ARCH. MARCELLO PIRO CON SEDE A OLBIA (SS) IN VIA ACQUEDOTTO N. 55/A, C.F. PRIMCL65S19G015M, P.IVA 01905890909. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B4AB055A82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40121.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II., PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3090</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE DEI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 68/1999. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3092</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEI REFERENTI ANTICORRUZIONI E TRASPARENZA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE, CON SEDE IN ROMA IN VIA OMBRONE 2 (PART:IVA IT15844561009), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 - N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 334 DEL 17.05.2024 - SVINCOLO SOMME RESIDUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO - OBIETTIVO INDIVIDUALE 2024 - “FOR.O DEL TURISMO STG” (FORMAZIONE OPERATORI DEL TURISMO DI SANTA TERESA GALLURA – SEMINARI DI FORMAZIONE PER LA PROFESSIONALIZZAZIONE DEGLI OPERATORI DEL TERRITORIO (ATTO CONCLUSIVO DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. RIFERITE ALLE PRATICHE INOLTRATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024.  CIG: ZF03DCF1C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ SERIGRAFICA GIESSE " DI SOTGIU GIAN GIAN MARIO &amp; C .  DI TEMPIO PAUSANIA PER LA FORNTURA DEL VESTIARIO UNIFORME ALLE GUARDIE ECOLOGICHE DELLA ASSOCIAZIONE “ AGEA STG 23 “ CONVENZIONATA CON QUESTA AMMINISTRAZIONE. CIG : B43AB58E90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ ENI LA VULTATA “  DI AIELLO LUIGI  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024.  CIG: B4962AC22E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE DEI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DELLA FORNITURA CONCERNENTE L’ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE AI LOCALI DELLA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE SITI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE 21.IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO FRATELLI NASEDDU S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA(SS), VIA NAZIONALE  1-P.IVA 00347920902.  C.I.G. B4BCEE22A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DELLA FORNITURA CONCERNENTE L’ACQUISTO DI ATTREZZATURA SUBACQUEA  E DI UNA GOPRO.IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO NENCINI SPORT S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CALENZANO(FI), VIA CIOLLI DINO N.9  1-P.IVA 03580030488.  C.I.G. B4BCBBA7D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>973</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. REALIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE PERMANENTE NELLA SEDE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DELLE FOTOGRAFIE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ARQUITEORA. GIOIOSE ARCHITETTURE DEL PRESENTE” DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 PER IL SERVIZIO DI SCARTO DOCUMENTI, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA C.AP.R.I. SOC COPERTATIVA ARL DI CAGLIARI. CIG B4C28FDE1B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DEL SERVIZIO CONCERNENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI SICUREZZA E NAVIGAZIONE IN USO CONTO PROPRIO DEL MEZZO PNEUMATICO “FOCCHI 650”. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO RINA SERVICES S.P.A CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI(CA), VIA BARONE ROSSI N.29  1-P.IVA IT03487840704.  C.I.G. B4BCBF5887</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DEL GEOM. MARCO GIAGONI, LIBERO PROFESSIONISTA IN SANTA TERESA GALLURA CON STUDIO IN VIA SANDRO PERTINI, RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UN ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’ EDIFICIO PUBBLICO ASILO NIDO “OPLA’”. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4CEB40D6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1719.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DE LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B4BAEC419F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3035</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI PER I CORSI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA SEBASTIANO TODESCO STRUMENTI MUSICALI (SS). CIG. B4C2E23DC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA E MONTAGGIO TENDE PER I LOCALI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA UFFISCON UFFICIO ISCOLA CONTRACT. CIG B4C2C7179D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4823.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “SERVIZIO CARRO ATTREZZI PER AUTOMEZZO COMUNALE MERCEDES” DITTA EFFEBI CAR DI BO FABIO. - COD. CIG. B35DCA0D5D. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALLA “FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO “A.S. 2024/2025- LEGGE N. 448/1998”, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. LIQUIDAZIONI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ANNUALITÀ 2024: LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO INCARICO. COD. CIG. B4DF4D146F. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO - CODICE CIG: B4DE565A6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL LOCALE PALESTRA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4D049228E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DEL GEOM. ANTONIO ALLUTTU CON STUDIO TECNICO IN VIA CARDUCCI, 10 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA DI STIMA GIURATA DI UN TERRENO SITO IN LOC. LI LIONI, SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4D5818F86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>525</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIAE - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>890.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE:. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II., A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO”,  DI SANTA TERESA GALLURA,  PER LA  PROIEZIONE DEL FILM “MUFASA IL RE LEONE” PRESSO IL CINEATEATRO NELSON MANDELA  IN OCCASIONE DELL’ EVENTO NATALIZIO “ IL NATALE PER LA SCUOLA “ ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA“ CIG : B4D499FE10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1309.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI PULIZIA VASCONI E CORSO DELL’ACQUA IN LOC. LA FUNTANA, A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG B4CF2A9AE2) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SUPERMERCATO "SMERAÒDA SUPERMERCATI S.R.L." - CODICE CIG: B4D5D4FD34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CO.SE.DI.MO. DI LUCIANO MOLINO CON SEDE IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE (SS), RELATIVO AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI BAGNI PUBBLICI SITI IN LOCALITA’ CONCA VERDE, SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4D6A6D054</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA FRATELLI NASEDDU SRL - CIG: B4DE1CA0C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADA IN LOCALITÀ LA SCIUMARA A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG B4CF178F2F) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DELLA FORNITURA CONCERNENTE L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE HOBO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA DELL’ACQUA   PROGETTO CLAPS .IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S.N.C. . CON SEDE LEGALE IN CATANIA(CT), VIA MUSCATELLO N.18  1-P.IVA 03614790875.  C.I.G. B4CE9A6B16 – CUP J81G24000160007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3638.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE RDO N. 4883505 SUL MEPA ALLA SOCIETA’ AZOLVER DI NOLEGGIO GLOBALE DI N° 1 MACCHINA AFFRANCATRICE CON SISTEMA DIGITALE  PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA  CIG B49F6BB0BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3856.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SVUOTAMENTO DELLE AIUOLE DI PIAZZA LIBERTÀ E RIEMPIMENTO CON GHIAIA A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG B4CF35F116) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIOCHIMPARA S.R.L. - CODICE CG: B4DD54B0DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4981.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE “SANTU PASCALI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. B4D15DF979. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5050.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3143</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N° 2000 CALENDARI FOTOGRAFICI ANNO 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L. DI SASSARI (INSEGNA/MARCHIO E SEDE OPERATIVA: ALPHALED GRAFICA E PUBBLICITÀ DI OLBIA). IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B4C6E7A610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALLA “BORSA DI STUDIO REGIONALE “A.S. 2023.2024 - L.R. N. 5/2015, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GRADO. LIQUIDAZIONI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELL’IMPRESA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI. - C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12678.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DEI LAVORI CONCERNENTI  LA RISTRUTTURAZIONE DEI  LOCALI   SITI IN LOCALITA’ RENA BIANCA DA DESTINARE AL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO PER IL RECUPERO  DELLA FAUNA SELVATICA  .IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO EDILSTRADE GALLURA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BADESI (SS), VIA LI TARABUZZI  N.4  1-P.IVA 02243730906.  C.I.G. B4D1131CD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16319.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3142</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2024.  IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16521.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA ASILO NIDO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. B4D81DB607</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17844.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ SARDA EDILE S.R.L. (SS), RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE GRIGLIE STRADALI PER LO SCORRRIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE PRESSO VIA MAGENTA E VIA MODENA E IL RIPRISTINO DELLA GRIGLIA IN PIAZZA BRUNO MODESTO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4D7D754D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18344.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT, L. R. 17/99. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2024 – APPROVAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ARCA SARDA DI SANTA TERESA GALLURA PER LA LOTTA AL RANDAGISMO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CARPENTERIA METALLICA DEI F.LLI TIMPANARI CON SEDE A QUARTU SANT’ELENA, VIA GUERRAZZI N. 34, P.IVA 03508900929, RELATIVO A LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA METALLICA CON COPERTURA A DUE FALDE PER IL CANILE COMUNALE SITO IN LOC. BUONCAMINO. COD. CIG B4D772E6AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25010</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI - ANNO 2024 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA DIGITALE E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNUALITA’ 2025.  IMPEGNO DI SPESA - CIG B497108BB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33672</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA EDILREST SAS DI NIEDDU RAIMONDO &amp; C., P.IVA 02332150909, CON SEDE IN VIA AMUNDSEN SNC, RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO RUONI “AMPLIAMENTO PIAZZETTA PADRE PIO E RIVESTIMENTO IN PIETRA MURI INGRESSO VILLAGGIO”. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B4DF3DFCB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45334</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SARDAPPALTI OLBIA SRL CON SEDE IN VIA BURRAI N. 48, OLBIA, P.IVA 01979530902, RELATIVO A LAVORI DI BITUMATURA NEL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA, LA FICACCIA, MARAZZINO E BUONCAMINO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B4D742FDBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48594.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, COSTITUITI DA UN CAMPO DA TENNI  COPERTO UN CAMPO DA TENNIS SCOPERTO, UN LOCALE CON SERVIZI IGIENICI E DOCCE, SITI A SANTA TERESA GALLURA. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3149</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI AGGIORNATA E DETTAGLIATA SULLE STRUTTURE, SUI SERVIZI E SUI CONTATTI OPERATIVI DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE SCHEMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222024 DEL 05/12/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA “ISTITUTO CHIRCAS” PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA DEL PROGETTO “PA' LI MANNI E PA' LI STÉDDHI”, (DET. IMP. N. 426 DEL 27/11/2023), CIG. ZD33D326B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FINANZIAMENTO INTEGRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5025.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3152</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N.44/15 E N.22/8 DEL 2024 INERENTI AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9597.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- PRESA ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE, DIVENUTA EFFICACE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I E II GRADO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A PARTIRE DA GENNAIO 2025 PER TRE ANNI SCOLASTICI 2024/2025-2025/2026-2026/2027, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO CONTRATTUALE PER ULTERIORI ANNI DUE (2027/2028-2028/2029) LOTTO C.IG. B2C1757D28 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>442816.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INTEGRAZIONE CULTURALE - APPROVAZIONE ALBO DEI TRADUTTORI E INTERPRETI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE/DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3168</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A OLBIA NELLE DATE DEL 05 E 25 NOVEMBRE 2024 DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI ACCORDATURA N.3 PIANOFORTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA FERRARIS PIANOFORTI DI LANDO FERRARIS DI SASSARI. CIG B4EA1F883A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG : B4E4244E2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>262.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER IL PROGETTO GRAFICO PER REALIZZAZIONE DEI SACCHETTI PROMOZIONALI PERSONALIZZATI DEL PREMIO DI POESIA GALLURESE E CORSA “LUNGÒNI”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ IMPRESA MARRAS STUDIO GRAFICO S.A.S. DI MURA BEATRICE &amp; C. CIG: B4E2163C41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER IL SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPETTACOLO E SPORT A FAVORE DELL’IMPRESA DETTORI MARKET DI SANTA TERESA GALLURA.  CIG: B4EC2FB637.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. DICEMBRE 2024 CIG: B4B65E0AE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ESSO” DEL SIG. MANNONI FAUSTO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. PORTO POZZO . CIG: B4CE0101FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PC PER IL SERVIZO DI PROTEZIONE CIVILE A COMPLETAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DEL SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, TRAMITE IL MEPA ,  ALLA DITTA "FINBUC SRL  ".CIG: B4BA1669B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>523.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESSERINI “ROSA” E PER DISABILI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG : B4E57A637B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MISA SRL - CODICE CIG: B4E5985EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>589.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 IN FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE MARIA PAOLA MOLINO DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER IL PREMIO DI POESIA LUNGONI. CIG B4E278B0D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>644</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA IN POLIONDA, ADATTABILE ALL’ INSTALLAZIONE SU SUPPORTI PROVVISORI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG : B4E433DBAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>654.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PER L’ACCESSO ALLA BANCA DATI “MODULISTICA ONLINE PER LA POLIZIA LOCALE “. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG : B4E4472AA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>658.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO D'INTEGRAZIONE CULTURALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AL PATRONATO INCA - CGIL OLBIA-TEMPIO PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO COMUNALE PER GLI IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE - CODICE CIG: B4EAD9B295.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL, CON SEDE IN PALAU (SS), IN ZONA ARTIGIANALE LOC. LISCIA CULUMBA (P.IVA 01235930904). ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP. – INFORMATICA E MANUTENZIONI. -  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B4E534131A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>771.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3184</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PUNTO LAN CON FORNITURA E CODIFICA CHIAVETTE DIGITALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTA DELL'INCARICO, ALLA DITTA INDIVIDUALE “MOLINO RAIMONDO” DI SANTA TERESA GALLURA. CIG:  B4CDE489AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>841.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDMANETO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE “ G.P. GOMME”  DI  GIULIO PISCHEDDA  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG : B4D7CEF63E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UFFISCON UFFICIO ISCOLA CONTRACT CON SEDE IN VIA MANZONI  4, 07030 SANTA’ANTONIO DI GALLURA (SS) P.IVA 02791750900 PER LA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI- IMPEGNO DI SPESA – CIG B4E2D37F09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>932.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATI ALL'INTERRAMENTO DEI SUIDI SELVATICI PERITI NEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG :  B4D796BF87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL FISARMONICISTA QUIRICO BACCIU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DEGLI ATTI TRAMITE IL MESSO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE A FAVORE DEI MESSI DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3192</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOVIMENTAZIONE PER RICOVERO INVERNALE STRUTTURE ANTINTRUSIONE A PROTEZIONE DELL’ ISOLA PEDONALE DEL CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG :  B4DEF952A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1110.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME “ALTA VISIBILITA ” PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI FORNITURA, ALLA DITTA “ MONSIGNOR SRL “, CON SEDE IN COLLEPARDO (FR). CIG :  B4D7F5943C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1376.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI IN STRADE RESIDEDNZIALI IN LOC. RUONI LIMITAZIONE DELLA VELOCITA’ A 30 KM/H . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG: B4DF5923B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2781.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER FORNITURA SEDIE JOB E RELATIVI ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DELLA IMPRESA EMPORIO SANITARIO SRLS. SMART CIG: B4E4B48ECD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2910.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE ,TRASPORTO ,RADIAZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO E ABBANDONATI  SU AREA PUBBLICA . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONVENZIONATA “ECOLOGIC METAL” DI SCAMPUDDU G. &amp; FIGLI SNC   CIG : B4D3D04711</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI PRESSO WURTH SRL. DI EGNA (BZ).  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI ED ATTREZZATURE. - COD. CIG. B4E8037D71. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2948.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA PASSERELLA ARROTOLABILE DA SPIAGGIA  PER AREA PERSONE CON DISABILITA’ . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA LEGNOLANDIA DI UDINE CIG: B4E8082B56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3265</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. - SERVIZIO “CONCILIA SERVICE PLUS”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ “ MAGGIOLI S.P.A.” PER RIMBORSO SPESE POSTALI PER LA NOTIFICA DEI VERBALI AL S.D.C. , CON SEDE  IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: B4CEBAE835</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3730.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MESE DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B4E49C6048</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4525.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CANALIZZAZIONE DELLA FIBRA OTTICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “ SARDA SEMAFORI SNC “ CON SEDE IN SASSARI . CIG : B4D3D04711</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI N.06 SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO PER LOCULI DA POSIZIONARSI NEI CIMITERI CITTADINI. AFFIDAMENTO. CIG B4E97A85A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4999.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI IN CONCESSIONE ESCLUSIVA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA, DELL’USO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PUBBLICI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PER IL COMPLETAMENTO DELLA TOPONOMASTICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ERARIO AI SENSI DI LEGGE, INERENTE ALL’IVA DA VERSARE A SEGUITO DELL’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI, TRA QUESTA AMMINISTRAZIONE E LA DITTA SIPEA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN MAURO TORINESE (TO), CORSO LOMBARDIA N. 36. LOTTO CIG. 0398623A18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGIUNZIONI E FERMAGLI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZZARE COME CAMMINAMENTI NEGLI ARENILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO. COD. CIG. B4EBA29ED8. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5886.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER REALIZZAZIONE POSTAZIONE  TOTEM MULTIMEDIALE INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO LA STAZIONE MARITTIMA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA UTILISGROUP. CIG: B4E512557A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5948.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER POSA IN OPERA DI PAVIMENTO MODULARE SPORTIVO IN LOCALITA’ SAN PASQUALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SPANO M.G. DI SPANO MASSIMO &amp;C. - CIG: B4EC6C7855.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9631.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI PAVIMENTO MODULARE SPORTIVO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA  A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MP2 S.R.L. - CIG: B4E3528CB9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13184.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, A SEGUITO DI RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA-PUNTA FALCONE”. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA INDIVIDUALE MARIA FRANCESCA CINTI DI PALAU.  CIG: B4D1A90892</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR N. 36/51 DEL 30.11.2022 – MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA TUTELA DEL TURSIOPS TRUNCATUS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA SPECIE NEL SIC ITB013052 DA “CAPO TESTA ALL’ISOLA ROSSA”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023, MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ANDREA ROTTA DI LA MADDALENA.  CIG: B4C611AC7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19987.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA AI SENSI DELL’ART. 50, CO.1 DEL D.LGS. N.36/2023, MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA “LIGGHJENDI”, ANNO 2025, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L’ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG B4E7298FE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE NEL COMUNE DI CAPOTERRA (CA), VICO EMANUELA LOI, CON P.IVA 03961790924, RELATIVO A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B4E7CE60D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N.1860/48 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI STRUMENTI GRAFICI E MATERIALE PROMOZIONALE PER L’AMP  IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE GEA DI OLBIA (SS).-C.I.G. B18C564667</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COSTITUITI DA UN CAMPO DA TENNIS COPERTO, UN CAMPO DA TENNIS  SCOPERTO, UN LOCALE CON SERVIZI IGIENICI E DOCCE, SITI A SANTA TERESA GALLURA. AGGIUDICAZIONE ALLA A.S.D. CIRCOLO TENNIS  DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2023 E SS.MM.II DEL PERSONALE PRECARIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, SETTORE POLIZIA LOCALE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE FUNERARIE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E SPETTACOLI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA SARDARES. CIG: B4EE5BF6BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3803.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 - N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2023 E SS.MM.II DEL PERSONALE PRECARIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, SETTORE POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO - OBIETTIVO INDIVIDUALE 2024 “STORYTELLING E MARKETING. DIFFONDERE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO CON I SUOI USI, COSTUMI E TRADIZIONI, UTILIZZANDO IL POTERE DI STRUMENTI DIGITALI" – PRESA ATTO DEI RISULTATI OTTENUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DA UTILIZZARE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA. INDIVIDUAZIONE DITTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI ARZACHENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>455.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE ATTIVITÀ DI MIGRAZIONE DEI DATI – CONVERSIONE DATI SUAP DA CIVILIA STANDARD A SICRAWEB, A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN VIA DEL CARPINO N. 8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA, P.IVA 02066400405. (LOTTO CIG B4F4D5306E) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI DI SALVATAGGIO RED LIFE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. AFFIDAMENTO. CIG  B4F441A411-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1256.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA DEL PORTO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELLA DITTA AL.PA.GI. ELETTRIKA, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA ANGIOY N. 60, P.IVA 02090640901. (LOTTO CIG B4F542C70B). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1911.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MYO SPA PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI INFORMATICI E ASSISTENZA TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4FC3O2E00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), RELATIVO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI ANNUALITA’ 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B4F706B641</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3098.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA DI PIANTE DA PORRE A DIMORE PRESSO IL CIMITERO DI BONCAMINU A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. S.A.S. - CIG: B4F381E047.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3240.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA SEBASTIANO TODESCO STRUMENTI MUSICALI (SS), PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI PER I CORSI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA CIG. B4C2E23DC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4539</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI NATURA TEMPORANEA E OCCASIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, AL SIG. GIOVANNI BUSCEMI, PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI AL FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - COMUNI (APRILE 2022).  APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI PULIZIA CANALI DA DETRITI, CANNE E STERPAGLIE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B4F405253F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5084.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGIUNZIONI E FERMAGLI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZZARE COME CAMMINAMENTI NEGLI ARENILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO. COD. CIG.B4F4AD7395 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5371.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO E ORIENTAMENTO STRATEGICO (GOVERNANCE) AL RTD (RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE) TRASVERSALE E INTEGRANTE IL SISTEMA DI GESTIONE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO), LA SICUREZZA INFORMATICA (REFERENTE PER LA CYBER SICUREZZA), LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT), PERFORMANCE (OIV) E PIAO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA SRL., CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO N.8. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B23C9136CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SE.MO. ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (P.IVA 02236190902), RELATIVO A LAVORI SUPPLEMENTARI NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE INTERNA PRESSO LA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B4F37700B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8872.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 03013750900, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, IMPIANTI, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E NEI VARI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B4F3CCEE88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14359</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI N. 10 MINIISOLE ECOLOGICHE “IL PUNTO” - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO CO.M.E.S.I GROUP S.R.L. - CIG:B4F8B70259</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17568</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DERIVATO Z633A7A2D8 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ STD (COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA CON BANDA INTERNET 100 MBPS), DELLA DURATA DI 24 MESI, CON TELECOM ITALIA S.P.A. (ANNUALITA’ 2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19994.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER INTERVENTI DI PULIZIA E RASATURA ERBACCE PRESSO LE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE LUNGO VIA PESARO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MAURI SRL CIG B4F276A79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI N. 03 MONOBLOCCHI SERVIZI IGIENICI “DA INSTALLARE IN PROSSIMITA’ DELLE SPIAGGE” - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO METALBOX SPA UNIPERSONALE. - CIG:B4F97F9A7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47946</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COSTITUENTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELL'ART. 44 LETTERA F), L.865/1971. CUP H78E24000100004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64686.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA  ANNO 2024 - 2025 - CIG: B34892BC64 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 726 DEL 04.11.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70893.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: APPROVAZIONE FLUSSO PER LA RISCOSSIONE FORZATA IMU ANNO D'IMPOSTA 2016 INVIATO AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3238</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3239</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE DEI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2023 E SS.MM.II DEL PERSONALE PRECARIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, SETTORE POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI - CIG B4F5AEA762.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>599.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA IN MATERIA DI IMU 2015,2016,2017 RELATIVO ALL'APPELLO PRESENTATO DALLE SIG.RE A.RGF., A.N., E A.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA LIGNEA DI DELIMITAZIONE AREA. SMART  CIG B4EEB50EAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRANSENNE STRADALI A DELIMITAZIONE DELLE ZONE INTERDETTE AL TRAFFICO VEICOLARE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “LAZZARI SRL” DI TEMPIO PAUSANIA. CIG: B4F3B2F812</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>888.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TABLET, MACCHINA FOTOGRAFICA E BORSA PER IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DE D.LGS. 36/2023. CIG: B4DBF7188A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>949.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN - ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025 - CIG. B41B78AAE3 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 725 DEL 04.11.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1589.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER REALIZZAZIONE MATERIALE GRAFICO PROMOZIONALE  . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA ELIOGRAFICA GALLURA . CIG: B4EF0DE426</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025 - CIG. B4EADB3662 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3987.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA TEFA ANNO 2024 VERSATA DA CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO SENZA UTILIZZO DEL MODELLO F24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA DI N. 1 ALBERO DI ULIVO PRESSO LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B4F7A316F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 SISTEMI AUTOMATICI DI COMPRESSIONE CARDIACA E TORACICA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SAGO MEDICA SRL - CODICE CIG: B4F87A1DBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25983.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE PORTO QUADRO ZONA F 4.1 – COORDINAMENTO TECNICO-OPERATIVO ED AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E ACQUISIZIONE DELLE AREE A STANDARD: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54946.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO I MARCIAPIEDI DI VIA XX SETTEMBRE E VIA MARIA TERESA NEL CENTRO STORICO DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CUP H77B24000070004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE E/O IL RINNOVO AL “REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI” A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “PASQUA  2025” E “NOTTE DELLA MODA” 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, DA ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE DEI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 68/1999, DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA " CARTOLIBRERIA DA GHJUANNA MARIA" CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG:  B4F2CC8577</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME INVERNALE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI FORNITURA, ALLA DITTA “ MONSIGNOR SRL “, CON SEDE IN COLLEPARDO (FR). CIG:B4F4709FCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1194</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. - SERVIZIO “CONCILIA SERVICE PLUS”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ “ MAGGIOLI S.P.A.” PER RIMBORSO SPESE POSTALI PER LA NOTIFICA DEI VERBALI AL S.D.C. , CON SEDE  IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: B4F40A59BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1278</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ANCITEL DI ANCI DIGITALE  E ACI PRA PER L’ANNO 2025 . IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE A FAVORE DI “ ANCI DIGITALE SPA” . CIG: B4F31ABDD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1921.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE OBSOLETA E DELLE PALINE AMMALORATE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “ SARDA SEMAFORI SNC “ CON SEDE IN SASSARI . CIG : B4F36E42A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4736</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE, AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER L’ANNO 2024. APPROVAZIONE AVVISO INFORMATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2023 E SS.MM.II DEL PERSONALE PRECARIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, SETTORE POLIZIA LOCALE. COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>285.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI. COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>575.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3256</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE DEI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 68/1999. COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>615.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3259</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE PER L'ANNUALITA' 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLIGCA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FASE DI CAMPIONAMENTO E ANALISI AL PROFESSIONISTA DOTT. ANDREA PALA CON SEDE LEGALE IN PIAZZA VILLAMARINA N. 22 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02879030902. CIG: Z3934AB437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” – DIRETTIVA 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLIGCA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER LA FASE DI CAMPIONAMENTO E ANALISI AL PROFESSIONISTA DOTT. ANDREA PALA CON SEDE LEGALE IN PIAZZA VILLAMARINA N. 22 A SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02879030902. CIG: Z3934AB437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1249 DEL 31.12.2023 DELLA DITTA BLEKA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A PARMA (PR) IN VIALE PIACENZA N. 35, P.IVA 01499130332, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER HP. LOTTO CIG ZF23DF32CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/2024 DEL 04.01.2024 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA A LAVORI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI E INTERVENTI STRAORDINARI SU STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG ZEC3D9F2EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2024 DEL 01.01.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE DICEMBRE 2023. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2024 DEL 03.01.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLE MEDIE, CED, CIMITERO STG E UFF. POLIZIA LOCALE). COD. CIG Z503D9F6F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS - COD. CIG. Z3E3DD23D3. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE  - UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI”, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL  - COD. CIG. Z543DC5BDB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024 DEL 02.01.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI SULLA LINEA DI ALIMENTAZIONE CED GENERALE PALAZZO COMUNALE. COD. CIG Z343C8A1A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SALDO PER FORNITURA MINI ISOLE ECOLOGICHE “IL PUNTO” DA INSERIRE PRESSO GLI ARENILI SPIAGGE COMUNALI”, ALLA DITTA CO.M.E.S.I. GROUP S.R.L. - COD. CIG. ZB53C17F80. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA PALMIERI LUCA E FRANCESCO SNC - COD. CIG. ZF73CFB724. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO (LOTTO CIG: ZCE3B10857) LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 57^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z753A257C9.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023  A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO CONCERNENTE LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART 30 DEL D.LGS 201/2022.  CIG B003F403B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ NOVEMBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ NOVEMBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ DICEMBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ DICEMBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ HIVE SRL, CON SEDE IN FORNACETTE (PI) IN VIA DELLE CASE VECCHIE N.1 (PARTITA IVA 01567050503), RELATIVO AL RINNOVO DEL CANONE ANNUALE INDOGANA.IT E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: B0123EA6CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 18.01.2024 RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA.  CANONE MENSILE PERIODO DICEMBRE 2023. LOTTO CIG. ZEC39E64A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18.01.2024 A FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA MONTE BANDERA N. 21 A SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL 1° ACCONTO PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. CODICE CIG. Z1D3CA6943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AUMENTO INFERIORE AL QUINTO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12, DEL DLGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA PER L’ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL’AVVOCATO MAURO DELOGU DI OLBIA PER SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA AI FINI DEL RECUPERO DELL’EVASIONE FISCALE. CIG Z8A3BBBC12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA. C.U.P. H38G20000000006 -  C.I.G. 9992577766.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 15844561009) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ NOVEMBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE19 (LOTTO CIG DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 51_23 DEL 22.12.2023 DELLA M2L SRL, CON SEDE IN SANTA GIUSTINA (BL) IN VIA CAL DE FORMIGA N.12/E (PART.IVA 01183590254) RELATIVA ALLA MAPPATURA DELLE TERRE ASSOGGETTATE AD USO CIVICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZD43DD05A9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2024 INTEGRAZIONE SOFTWARE TRIBOX CON REPOSITORY DOCUMENTI E PORTALE DEI SERVIZI DIGITALI DI MUNICIPIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 665.2023 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO DICEMBRE 2023 – FEBBRAIO 2024. COD. CIG. ZD43B57761.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 IN SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MENSILITÀ GENNAIO E FEBBRAIO 2024- CIG: B02A9A86E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/469 DEL 29.12.2023 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ DICEMBRE (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG ZD33C1052F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 495/PA DEL 28.12.2023 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ACQUISTO DI N. 2 MONITOR SAMSUNG 27”. COD. CIG. ZBF3DF32CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE E CONTABILITÀ LAVORI PRIMUS ACCA.  IMPEGNO DI SPESA - CIG B02562F4A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE E CONTABILITÀ LAVORI PRIMUS ACCA.  IMPEGNO DI SPESA - CIG B02562F4A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 0002100027 DEL 22.01.2024 DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), P.IVA 02396680122, RELATIVA AD ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. STATO AVANZAMENTO 30%. CIG ZC53C514A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_24 DEL 29.01.2024 DELLA M2L SRL, CON SEDE IN SANTA GIUSTINA (BL) IN VIA CAL DE FORMIGA N.12/E (PART.IVA 01183590254) PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE KARTO VIEW E SACE (SISTEMI INFORMATICI TERRITORIALI), PER IL TRIENNIO 2023-2024 E 2025 (LOTTO CIG Z913B4DD09)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00130958 DEL 28.12.2023 DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL CON SEDE IN VIA FLAMINIA 970, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2020 -OTTOBRE 2023. MENSILITA’ DI DICEMBRE 2023. LOTTO CIG 8480326A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2023”). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 23.01.2024 DELLA DITTA IMPRESA PINTORE FRANCESCO CON SEDE IN VIA LA MARMORA N. 11. LEI (NU). CODICE CUP H73D23000020001 - CODICE CIG A007A7D56F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00132789 DEL 01.01.2024 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 33^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA SILENE MULTISERVIZI SURL, RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINE E CUNETTE), LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA -  LOTTO CIG ZDD3C1D6C2 -LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 470.2023 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2023. COD. CIG. ZD43B57761.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31.01.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ GENNAIO 2024 LOTTO CIG B02A9A86E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900007684 DEL 09.01.2024, TRIMESTRE OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/27 DEL 31.01.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ GENNAIO 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG ZD33C1052F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN SS 133 BIS KM. 16,493, DEGLI “FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.-  (LOTTO CIG  B0384E745E).- AFFIDAMENTO IMPEGNO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 7 LICENZE AUTOCAD DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL (LOTTO CIG ZE43DAF0AD).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIALE ALDO MORO IN FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2023”). CODICE CUP H73D23000020001 - CODICE CIG A007A7D56F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, DEL SERVIZIO INERENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO E DI SUPPORTO ALL'AVVIO ED ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI ERADICAZIONE DEI CINGHIALI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: B0468AEC1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/PA DEL 15.12.2023 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ACQUISTO DI N. 7 LICENZE AUTOCAD DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. ZE43DAF0AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA’ LATF SPORT SRL, RELATIVO ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARE ALLA SCUOLA TENNIS NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B04B653F22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2024 DEL 30.01.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE GENNAIO 2024. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE  - UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI”, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL  - COD. CIG. Z543DC5BDB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008), A FAVORE DEL DOTT. CARLO DE MARTINO “MEDICO COMPETENTE”. IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. B03ECB2B71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI SEGNALI DI PASSO CARRABILE ALLA DITTA NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L., CON SEDE IN VIA R. MORANDI 2/E - 07100 SASSARI, P.IVA 02383340904. - CIG: ZCB2F95A36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B0384E745E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2024 DEL 07.02.2024 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA BIANCA COMUNALE LA FICACCIA – PUNTA FALCONE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z5F3B8CE30)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GENNAIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GENNAIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI N. 01 TORRETTA IN LEGNO CON TETTO E MAGAZZINO DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, ALLA DITTA GOLFO DEGLI ANGELI SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. ZC33DB1EB0. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 12.02.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ FEBBRAIO 2024 LOTTO CIG B02A9A86E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2024 DEL 07.02.2024 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO FOGNARIO DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA ELEONORA D’ARBOREA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZD43D392D8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2024 DEL 07.02.2024 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA INTERRATA PER PREDISPOSIZIONE PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z373DD0B63)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI”, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL- COD. CIG. B05D3EDEB7. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – CUP H77H22002310002 - LOTTO CIG: 9812981817     AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 09.02.2024 DELLA DITTA SA.GI.LE. S.R.L. CON SEDE IN VIA LA SCALITTA IN SANTA MARIA COGHINAS (SS), RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO PRESSO IL PALASPORT COMUNALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZDE3DDC887)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2024PA DEL 12.02.2024 DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPANTO D’ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA. (LOTTO CIG ZEF3DCED90)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. PREVIFORMA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RIALLINEAMENTO DELLA CONTABILITA’ DELL’ENTE CON PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (PCC) – AREA RGS ESERCIZI 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG B07457B611.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE  - UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI”, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL  - COD. CIG. B05D3EDEB7. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE DAL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI”, ALLA DITTA MARIO TAMPONI SRL- COD. CIG. B066A6C038. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI IL MANIFESTO E IL GIORNALE  - RIBATTUTA SARDEGNA E SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DI AVVISO ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “AREA PER LO SPORT E LO SVAGO” IN LOCALITÀ LA MARMORATA”, ALLA DITTA MEDIAGRAPHIC SRL DI BARLETTA. - CIG. ZDD3C2D1C2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2024 DEL 09.02.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL PALASPORT COMUNALE. COD. CIG ZA13DD60D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO NISSAN 180 ATLEON BZ330EP E REVISIONE ANNUALE PRESSO MCTC DI SASSARI. - IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO INCARICO COD. CIG. B0665F8375 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17  DEL D.LGS. N. 36/2023  A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)-  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA. CIG B07FB1A6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE E CONTABILITÀ LAVORI PRIMUS ACCA. LOTTO CIG B02562F4A5 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 53209751 DEL 12.12.2023, FATTURA N° 34032294 DEL 18.12.2023 E FATTURA N° 35085005 DEL 22.01.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE NOVEMBRE, DICEMBRE E SPESE PER FATTURE MANUALI 2023. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS - COD. CIG. ZD13DB4D9A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/PA DEL 15.12.2023, TRIMESTRE LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2023 E FATTURA N. 83/PA DEL 29.01.2024 TRIMESTRE OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2023. CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA DEL 29.01.2024 E FATTURA N. 85/PA DEL 29.01.2024. CODICE CIG. Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO DI N. 06 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ASFALTO TRADIZIONALE”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. B06621C422. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE RELATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. CIG: B08AE35466</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2024 DEL 07.02.2024 DELLA DITTA LUCIA SRL, CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA CARLO FELICE N. 78, P. IVA 02589810908, RELATIVA AI LAVORI DI TRASPORTO MOBILI PER APPARTAMENTO COMUNALE LI PINI, CENACOLO E ASSISTENZA CON CAMION GRU PER SCARICAMENTO PAVIMENTAZIONE ANTIRAUMA (LOTTO CIG ZCC3D3978D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG B066A6C038. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG Z0F3D3FC95. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SEGNALI DI PASSO CARRABILE ALLA DITTA NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L., CON SEDE IN VIA R. MORANDI 2/E - 07100 SASSARI, P.IVA 02383340904. - CIG: ZCB2F95A36 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “D.LGS. 09/04/2008 N.81.- TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, INCARICO PROFESSIONALE DI “MEDICO COMPETENTE” AL DOTT. MASSIMO TAMPONI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN OLBIA IN VIA DELL’EUCALIPTUS N. 10. COD. CIG. Z9D34E9102.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B09054B1FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 16.02.2024 DELLA AL.PA.GI. ELETTRIKA, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA ANGIOY N. 60, P.IVA 02090640901, RELATIVA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 POMPE DI CALORE A PARETE INVERTER E MANUTENZIONE POMPE DI CALORE. LOTTO CIG. Z6B3DB517C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO - IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19, RELATIVO ALLA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE PROROGA AL 31.12.2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B09C331787</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 458 DEL 31.01.2024 DELLA DITTA HIVE SRL, RELATIVA AL “SERVIZIO ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A CASA COMUNALE E SCUOLA MEDIA. DICHIARAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA SOTTOSCRITTORE. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX ART. 53 TUA, PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2024. COD. CIG. B0123EA6CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 A “AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000” INTERVENTO “PUNTA CUNTESSA” - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L.,CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (CUP H38G20000000006) – LIQUIDAZIONE FATTURE PROFESSIONITI PER D.L. E CONTABILITA’ – CIG 8490720BCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ORMEGGI DEL MOLO FRANGIFLUTTI PRESSO IL PORTO DI SANTA TERESA GALLURA- A FAVORE DELLA DITTA MARC SUB SERVICES SRL. IMPEGNO DI SPESA.COD. CIG. B0818F9D73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35176099 DEL 19.02.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE GENNAIO 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2024 DEL 28.02.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE MENSILE FEBBRAIO 2024. LOTTO CIG. ZB833B13D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 2 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA SILENE MULTISERVIZI SURL, RELATIVO AL SERVIZIO DI SFALCIO ED ESTIRPAZIONE ERBACCE LUNGO I MARCIAPIEDI E SPAZI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – 5.3.1 L.D.I. 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER PROFUGHI DI GUERRA. PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE INERENTE AI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP H72D22000120006 – CODICE CIG A023C51B2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 58^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2024 DEL 23.02.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA PRESSO LA TORRE SPAGNOLA. COD. CIG ZA63D98CB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2023) – LOTTO CIG: 9798983893. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 1 MONITOR A COLORI, N. 1 COMPUTER FISSO E N. 1 PC PORTATILE, A FAVORE DELLA DITTA FINBUC SRL (LOTTO CIG B0947F1200).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 1 LICENZA AUTOCAD LT DA DESTINARE ALL’UFFICIO OO.PP., A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL (LOTTO CIG B02D9EA9BD).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00138528 DEL 01.03.2024 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 34^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, SCUOLA CIVICA MUSICA, CASERMA CC E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B0AA8246DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE N.381/91 E DELL’ART. 50, COMMA 1-LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024. CODICE CIG ZFA3DC53A7 LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA’ APKAPPA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA F. ALBANI, 21 MILANO, RELATIVO ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SMART PER IL NUOVO SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z3F3DF3396</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 21.02.2024 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ACQUISTO DI N. 1 LICENZA AUTOCAD DA DESTINARE AGLI UFFICI OO.PP. COD. CIG. B02D9EA9BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000033DIF DEL 29.02.2024 DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 1 WORKSTATION PC PER UFFICIO RESPONSABILE SETTORE OO.PP. (LOTTO CIG B0947F1200)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR167490 DEL 280.02.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE FEBBRAIO 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT). – CUP H74D21000020002 – CIG B0268D0426 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ ESTENSIONE DELLE LAVORAZIONI ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO. C.U.P. H38G20000000006 -  C.I.G. 9992577766.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ ARRETRATE INSOLUTE LUGLIO - DICEMBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ILLUMINAZIONE SUPPLEMENTARE PER LA TERRAZZA ESTERNA DELLE SCUOLE MEDIE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B0AE89007E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E MATERIALE CONSUMABILE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B0BAE61EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2024 DEL 06.03.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, SCUOLA CIVICA MUSICA, CASERMA CC E ILLUMINAZIONE PUBBLICA). COD. CIG B0AA8246DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 09.02.2024 DELLA DITTA SA.GI.LE. SRL, CON SEDE IN VIA LA SCALITTA, 12/A IN SANTA MARIA COGHINAS (SS). CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 969427941B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVA 2022 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO SCIENTIFICO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE”. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DEL PROF. DOTT. LUIGI PIAZZI DI LIVORNO. CIG: ZE23B77709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNADETTA CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA 4, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 1 MONITOR 65”, N. 1 OPS PC E CARRELLO SUPPORTO DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B0ABAD860A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 09.03.2024 A FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA MONTE BANDERA N. 21 A SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL 2° ACCONTO PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. CODICE CIG. Z1D3CA6943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/000301 DEL 06.03.2024 DELLA DITTA PRO KENNEX SRL, CON SEDE A BRESCIA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARE ALLA SCUOLA TENNIS DI SANTA TERESA GALLURA.  COD. CIG Z943DEC13B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/000208 DEL 06.03.2024 DELLA SOCIETA’ LATF SPORT SRL, RELATIVO ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARE ALLA SCUOLA TENNIS NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.  COD. CIG B04B653F22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19ENTI DEL 05/03/2024 DELLA DITTA IDEA UFFICIO, CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA N. 4, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 1 MONITOR 65”, N. 1 OPS PC E CARRELLO SUPPORTO DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. B0ABAD860A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, UFFICIO TURISTICO, CENTRO ANZIANI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B0AE731ED2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34 E N. 35 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B0384E745E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021– RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE –  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA  DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCHITETTONICA DELLA PIAZZA LIBERTÀ E SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA PEDONALE LUNGO LE AREE CIRCOSTANTI LA TORRE SPAGNOLA E DI COLLEGAMENTO ALLA SPIAGGIA RENA BIANCA”-  CUP H74F23000000006 – CIG 9659010335 –LIQUIDAZIONE FATTURA PROFESSIONISTA PER PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTE AVVISI DI PAGAMENTO BONARI TARI 2024 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SENZA RDO  RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO BONARI TARI 2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE, A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL- COD. CIG. B0D4CDB833 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ FEBBRAIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI SISTEMA ANTINTRUSIONE ALLA DITTA AGRIZOO SAN MARINO S.R.L. - CIG: B0C8B2908C – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN CAVO UTP PER ESTERNI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B0CA535F23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO), MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.). LOTTO CIG B0129CC196.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO, CON SEDE IN VIALE DELLA COSTITUZIONE N. 3/2 IN VALSAMOGGIA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 27 LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B0CA7C8EF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2024 DEL 12.03.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ILLUMINAZIONE SUPPLEMENTARE PER LA TERRAZZA ESTERNA DELLE SCUOLE MEDIE. COD. CIG B0AE89007E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2024 DEL 15.03.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, UFFICIO TURISTICO, CENTRO ANZIANI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B0AE731ED2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001653FE DEL 13.03.2024 DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 1 COMPUTER HP (LOTTO CIG B0947F1200)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001572FE DEL 05.03.2024 DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 1 MONITOR 27” (LOTTO CIG B0947F1200)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024 144 DEL 15.03.2024 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO MARZO - MAGGIO 2024. COD. CIG. ZD43B57761.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO  - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LO STABILE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA DEL PORTO IN SANTA TERESA GALLURA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEFINITA AI SENSI DELLA LEGGE 488/99 S.M.I. DENOMINATA “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO LOTTO 18 DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CIG BOADGCS196 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI , ID.ORDINE 7700657</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ STEBO AMBIENTE S.R.L., RELATIVO ALLA FORNITURA DI GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI CIG Z353DD10BB – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ FEBBRAIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 701322 DEL 07.03.2024, RELATIVA A “ACQUISTO GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DA DESTINARE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DEL PORTO”, ALLA DITTA TESTONI SRL  - COD. CIG. BOADGCS196</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 27/3 DEL 15.03.2024 DELLA SABBIE DI PARMA SRL, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 240 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO TRADIZIONALE (SACCHI DA 25 KG). COD. CIG B06621C422</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DEL GEOM. GIULIO PINTUS, LIBERO PROFESSIONISTA IN SANTA TERESA GALLURA CON STUDIO IN VIA BRIGATA SASSARI, 1, RELATIVO ALLA PROCEDURA DI “FRAZIONAMENTO AREA SU PROP. ROBERTO GIACICH”. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B0E9C51CF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 IN SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MENSILITÀ MARZO E APRILE 2024- CIG: B0D5048BEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI IN CONCESSIONE ESCLUSIVA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA, DELL’USO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PUBBLICI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PER IL COMPLETAMENTO DELLA TOPONOMASTICA. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ERARIO AI SENSI DI LEGGE, IVA RELATIVA ALLA FATTURA N.836 DEL 10.02.2022 EMESSA DALLA SOCIETA’ SIPEA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN MAURO TORINESE (TO). LOTTO CIG. 0398623A18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2024PA DEL 05.03.2024 DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPANTO D’ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI BONCAMINU NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG ZBC3DCED8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024 DEL 27.02.2024 DELLA DITTA I.TE.S. DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE IN VIA PAPA G. XXIII IN FRAZ. PORTO POZZO - SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO PRESSO IL PAPASPORT COMUNALE “G. D’ARCO”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG ZA53DD60EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2024PA DEL 05.03.2024 DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z353DE9FC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUALE LICENZA DEL SOFTWARE ACCERTIAMO DI WTEC SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). CUP H75E22000350002 - H78H23000620004. LOTTO CIG: A0207B8381. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 06.03.2024 E FATTURA N.15 DEL 19.12.2023 DELLA SOCIETA’ PRISMA QUALITY, RELATIVO ALL’INCARICO DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008). COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG Z063ABA3DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/80 DEL 29.02.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ FEBBRAIO 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA IN LOCALITA’ BUONCAMINO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B0FFF338C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 25.03.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ MARZO-APRILE 2024 LOTTO CIG B0D5048BEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 9 MONITOR A COLORI E N. 9 COMPUTER FISSO, A FAVORE DELLA DITTA FINBUC SRL (LOTTO CIG B004A75348).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82802 DEL 22.12.2023 RECA ITALIA SRL, SITA IN VIA CAPITELLO 14 DI GAZZOLO D’ERCOLE (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO UBICATO ALL’AUTOPARCO. CIG ZD53DB0C02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL, CON SEDE IN VIA ALZAIA DI CENDON N.16, SILEA (TV), PER RINNOVO DI N. 1 LICENZE ZOOM PRO DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B0D2D74E33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024 152 DEL 22.03.2024 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, ALLA FORNITURA DI UN CAVO UTP PER ESTERNI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG. B0CA535F23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B0F5336AE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) PER INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI - SECONDO STRALCIO LAVORI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA– CIG ZAB3BDE716 LIQUIDAZIONE FATTURA PROFESSIONISTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER INKJET HP DESIINGJET T2600 ALLA DITTA TONERGROSS SRL - CIG: B0F7421510 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ RES24 SRLS CON SEDE IN VIA ATENE 2/A IN CALANGIANUS (SS), RELATIVO AL CONTRIBUTO “D.G.R. N. 35/108 DEL 22/11/2022 – DGR 16/8 DEL 27.04.2023 AZIONI DI SUPPORTO AI COMUNI DELLA SARDEGNA PER FAVORIRE LA CREAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 DELLA L.R. N. 15/2022”. CUP H71B24000090002. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B0FFC49126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N°56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N°77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), RELATIVO AD ATTIVITA’ DI IMPORT DEI DATI DAL VECCHIO ALBO PRETORIO. INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCF352839F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002155257 DEL 22.12.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA(RN) IN VIA DEL CARPINO N.8, RELATIVO AD ATTIVITA’ DI IMPORT DEI DATI DAL VECCHIO ALBO PRETORIO.  CIG ZCF352839F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/PA DEL 22.03.2024 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA AL RINNOVO DI N. 1 LICENZE ZOOM PRO DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B0D2D74E33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35266214 DEL 18.03.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE FEBBRAIO 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2024 DEL 31.03.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B09C331787</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000367FE DEL 22.01.2024 DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 9 MONITOR E N. 9 PC (LOTTO CIG B004A75348)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR249322 DEL 28.03.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE MARZO 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU., RACCOLTE DIFFERENZIATE, SERVIZI ACCESSORI E RIFIUTI ASSIMILATI - ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI. C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 699/00 DEL 27.03.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE ED UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI, ALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL- COD. CIG. Z543DC5BDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/3  DEL 27.03.2024 ALLA DITTA AGRI-ZOO SAN MARINO SRL PER LA FORNITURA DI SISTEMA ANTINTRUSIONE IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: B0C8B2908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – 5.3.1 L.D.I. 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER PROFUGHI DI GUERRA. PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE INERENTE AI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS 36/2023. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 123/473 DEL 04/03/2024. CODICE CUP H72D22000120006 – CODICE CIG A023C51B2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE N.381/91 E DELL’ART. 50, COMMA 1-LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024. CODICE CIG ZFA3DC53A7 LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N. 36/2023 (NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI), A FAVORE DEL NOTAIO DOTT. FABIO PAPACCIO CON SEDE IN OLBIA (SS), PER ATTIVITA’ DI ROGITO INERENTE ALL’ACQUISIZIONE SANANTE IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA N.°415/2021, CONFERMATA CON SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1398/2022, DELL’IMMOBILE UBICATO IN FRAZ. PORTO POZZO DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ DONY SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B11F6FB486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63 E N. 35 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO. COD. CIG. B0384E745E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.7 DEL 04.04.2024, A FAVORE DELLA DITTA DUEPI S.R.L. CON SEDE IN PLOAGHE (SS), VIA DELLA LIBERTÀ, 78 RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALI. CIG Z3D3DD7103</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.155/PA DEL 28.03.2024. CODICE CIG. Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : AFFIDAMENTO INCARICO PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICHE UDIENZE  PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA DI 1° GRADO DI SASSARI RELATIVE AI RICORSI DELLA SIG.RA S.A. E SOCIETÀ LISCIA DI SCOPA SRL IN MATERIA DI IMU ANNO D'IMPOSTA 2017 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 02.04.2024 DELLA SOCIETA’ RES24 SRLS CON SEDE IN VIA ATENE 2/A IN CALANGIANUS (SS), RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE AL CONTRIBUTO “D.G.R. N. 35/108 DEL 22/11/2022 – DGR 16/8 DEL 27.04.2023 AZIONI DI SUPPORTO AI COMUNI DELLA SARDEGNA PER FAVORIRE LA CREAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 DELLA L.R. N. 15/2022”. CUP H71B24000090002. CODICE CIG B0FFC49126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS - COD. CIG. Z323BBE16F. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, A FAVORE DELL’ARCH. MARCELLO PIRO CON SEDE A OLBIA (SS) IN VIA ACQUEDOTTO N. 55/A, C.F. PRIMCL65S19G015M, P.IVA 01905890909. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B11DC95BA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N. 36/2023 (NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI), A FAVORE DEL NOTAIO DOTT. FABIO PAPACCIO CON SEDE IN OLBIA (SS), PER ATTIVITA’ DI ROGITO INERENTE ALL’ACQUISIZIONE SANANTE IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA N.°415/2021, CONFERMATA CON SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1398/2022, DELL’IMMOBILE UBICATO IN FRAZ. PORTO POZZO DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ DONY SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B11F6FB486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ MARZO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2024PA DEL 31.03.2024 DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA IN LOCALITA’ BUONCAMINO. COD. CIG. B0FFF338C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 10 ARMATURE STRADALI PRESSO IP PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B12CC052B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 10 ARMATURE STRADALI PRESSO IP RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B12CCC3F7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (CONCA VERDE, TORRE, SCUOLA MATERNA, CIMITERO BUONCAMINO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B12CD5DE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000021 DEL 26.03.2024 DELLA DITTA SARDAEDILE SRL, CON SEDE IN VIA GRAMSCI 119, VIDDALBA (SS). CUP H75E22000350002 - H78H23000620004. LOTTO CIG: A0207B8381.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 0002100388 DEL 08.04.2024 DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), P.IVA 02396680122, RELATIVA AD ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. SALDO. CIG ZC53C514A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2024 DEL 12.04.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 10 ARMATURE STRADALI PRESSO IP RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.  COD. CIG B12CCC3F7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2024 DEL 12.04.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 10 ARMATURE STRADALI PRESSO IP RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.  COD. CIG B12CCC3F7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2024 DEL 12.04.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (CONCA VERDE, TORRE, SCUOLA MATERNA, CIMITERO BUONCAMINO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B12CD5DE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2024 DEL 12.04.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 10 ARMATURE STRADALI PRESSO IP PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.  COD. CIG B12CC052B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ MARZO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/109 DEL 29.03.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ MARZO 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002116073 DEL 31.03.2024 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA(RN) IN VIA DEL CARPINO N.8, RELATIVO ALL’ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE (SPIED CIE), FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU.  CIG 95773631F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PRESTAZIONE OCCASIONALE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MANUELA FARINA, C.F. FRNMNL76B55G015Z, VIALE DON LUIGI STURZO N. 34/A, 07029 PORTO SAN PAOLO (SS), PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI HARDWARE, SOFTWARE E LINEE DATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MAGNON. CODICE CIG. B139BB23DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO MULTICLOUD SAAS MICROSOFT CSP, COMPRESO N. 80 LICENZE EXCHANGE ONLINE E N. 1 PACCHETTO DI MIGRAZIONE SMART. CODICE CIG B12DD351B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE: N. A71020231000000220 DEL 22.02.2023, LA N. A71020231000000544 DEL 17.05.2023, LA N. A71020231000000929 DEL 19.09.2023 E LA N. A71020241000000097 DEL 25.01.2024 DELLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA TRUST TECNOLOGIES SRL PER “FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (N. 100 PEC-CONSIP) PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2022, GENNAIO-APRILE 2023 COD. CIG. Z8E0E6C729.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 15.04.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. PERIODO COLLABORAZIONE MARZO-APRILE 2024 LOTTO CIG B0D5048BEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.474 DEL 08.04.2024, DEL NOTAIO DOTT. FABIO PAPACCIO CON SEDE IN OLBIA (SS), RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI ROGITO INERENTE ALL’ACQUISIZIONE SANANTE IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA N.°415/2021, CONFERMATA CON SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1398/2022, DELL’IMMOBILE UBICATO IN FRAZ. PORTO POZZO DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ DONY SRL. CODICE CIG: B11F6FB486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25415 DEL 11.04.2024 RECA ITALIA SRL, SITA IN VIA CAPITELLO 14 DI GAZZOLO D’ERCOLE (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO UBICATO ALL’AUTOPARCO. CIG ZD53DB0C02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURE N.211/PA DEL 03.04.2024, N.212 DEL 03.04.2024 E N.213 DEL 03.04.2024  CODICE CIG. Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 10 GRUPPI DI CONTINUITÀ DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA EDIST ENGINEERING SRL, CON SEDE IN GUGLIASCO 10095 (TO), VIA GOITO 51°, P. IVA 08479430012. CODICE CIG. B12CF04BA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COMODATO D’USO DI CENTRALE TELEFONICA E MANUTENZIONE.  CIG ZBA2975243</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.214/PA DEL 03.04.2024 CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 16.04.2024 DELLA DITTA ELETTRIC SYSTEM SRLS CON SEDE IN VIA MILAZZO, 7 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. COD. CIG B0F5336AE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 325 DEL 13.07.2022 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI (TRIMESTRE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2022). PER L'ACQUISTO DI CENTRALINO TELEFONICO IP TRAMITE ME.PA./CONSIP SPA (CIG ZBA2975243)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL RELATIVA ALL'ASSISTENZA NELL'ACCERTAMENTO DELLE AREE EDIFICABILI IN MATERIA DI ICI ED IMU PER ANNI PRECEDENTI AL 2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA CUP H77H22002310002 - LOTTO CIG: 9812981817- APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE_LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IMPRESA DOTT. ANTONELLO ANGIUS PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOELETTRICHE INERENTI LA CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ SARRA CURICHENA IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, CIG B12D4D9BB5 – IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO LABORATORIO LEONARDI S.A.S. PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER ANALISI INERENTI LA CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ SARRA CURICHENA IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, CIG B12CB95647 – IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI : AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE UDIENZE RELATIVE AI RICORSI DI D'ANDREA FIVE SRL E GARRIS SRL IN MATERIA DI IMU ANNO D'IMPOSTA 2017 - IMPEGNO DI PSESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  DEL  SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASMISSIONE DELLA  RELAZIONE DEL CONTO ANNUALE – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H77H22002310002 - LOTTO CIG: 9812981817 LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ LA BEDDULA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016- LOTTO CIG: Z2E3DA5AA2 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOC. DEADDIS S.C.A.R.L., CON SEDE IN SEDINI (SS) IN VIA LA RAMPA N. 10, RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B12C8AADD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021 N. 17, ART. 4, TABELLA D - INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PROGRAMMA PER LA “RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI”. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT), C.I.G. B06C2286CA – C.U.P. - H72H23000200006- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI GESTIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 FINANZIATE DALLA R.A.S. – ASS.TO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE: SERVIZIO DI MONITORAGGIO DI RETTILI E ANFIBI NELLA ZSC CAPO TESTA. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ALEA SOCIETA’ COOPERATIVA DI ORISTANO. CIG: Z4F38DC540</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 14 DEL 20.02.2017 E S.M.I. "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA’ - PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA' CAPO TESTA”, A FAVORE DELLA DITTA SPANO LEGNAMI SNC. CODICE C.I.G. B0FC42C2C6 – C.U.P. H75G23000020005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ APRILE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2024 DEL 30.04.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ APRILE 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DEL GEOM. GIULIO PINTUS, LIBERO PROFESSIONISTA IN SANTA TERESA GALLURA CON STUDIO IN VIA BRIGATA SASSARI, 1, RELATIVO ALLA PROCEDURA DI “FRAZIONAMENTO AREA TERRENI ZONA BUONCAMMINO”. IMPEGNO DI SPESA.  CODICE CIG B172A845D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DELLA SIG.RA FARINA MANUELA RELATIVAMENTE A SALDO PER INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI HARDWARE, SOFTWARE E LINEE DATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MAGNON. CODICE CIG. B139BB23DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 29.04.2024 DEL GEOM. GIULIO PINTUS, CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 1, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI “FRAZIONAMENTO AREA SU PROP. ROBERTO GIACICH”. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B0E9C51CF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ BLUEHITECH SRL CON SEDE IN PADOVA, RELATIVO ALLA QUOTA ANNUALE 2024 E ALLE RATE TRIMESTRALI DEL 2024, COME PREVISTO DAL “BUSINESS PLAN” ALLEGATO AL CONTRATTO REP. N. 1700 DEL 08.11.2014 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35360189 DEL 22.04.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE MARZO 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR336418 DEL 29.04.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE APRILE 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA RELATIVA AL RICORSO DELLA SOCIETA' ERMEA SRL, IN MATERIA DI IMU 2015, DISCUSSA DALLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ APRILE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.20245086 DEL 22.04.2024 DELLA SOCIETA’ EDIST ENGINEERING, CON SEDE IN VIA GOITO N51/A, GRUGLIASCO (TO). IVA IT08479430012, RELATIVA ALL’ L’ACQUISTO DI N. 10 GRUPPI DI CONTINUITÀ DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. (LOTTO CIG B12CF04BA5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/129 DEL 30.04.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ APRILE 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO).  (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEI TRIMESTRI NOVEMBRE/DICEMBRE (2023) GENNAIO/ FEBBRAIO/MARZO/APRILE (2024). FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA).  CIG 5080051EB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 IN SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO FINO AL 17 LUGLIO 2024- CIG: B192683BFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2 RINNOVI LICENZA ZOOM-PRO ANNUALE E N. 6 COPPER SFP TRANSCEIVER COMPATIBILE CISCO RICONDIZIONATO, A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL (LOTTO CIG B0D2D74E33).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS- COD. CIG. B17C925D6B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A FORNITURA E INSTALLAZIONE PRESA INTERBLOCCATA PER EVENTI PIAZZA RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B1925838BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI PIANTUMAZIONE DELLE AIUOLE PRESSO LA CHIESA DI SAN VITTORIO E IL TAGLIO DI N. 4 PINI PRESSO SAN PASQUALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B1A141696C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09.05.2024 A FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA MONTE BANDERA N. 21 A SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SALDO PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. CODICE CIG. Z1D3CA6943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE TERMICA A FAVORE DELLA DITTA COPIER SERVICE SRL, CON SEDE A CAGLIARI (CA), VIA ZAGABRIA N. 32, P.IVA 03482270927.  (LOTTO CIG B19050DF1A) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI UN COMPUTER E UNA STAMPANTE A FAVORE DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C., CON SEDE IN FAGAGNA (UD), PIAZZA MARCONI N. 11, P.IVA 01486330309.  (LOTTO CIG B1903C82EB) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO  DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI - LOTTO CIG: 9968466E5D - AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI - LOTTO CIG: 9968466E5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DON F. TEDDE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. (D.LGS. 65/2017, ART. 12 - D.M. 687/2018 - ANNUALITÀ 2018). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E DEL C.R.E. RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CODICE CUP H72H19000030001 - CODICE CIG 90415299C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 969427941B. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), P.IVA 02396680122, RELATIVO ALLA PRODUZIONE DI FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL’ART.2 COMMA 222 L.191/2009-ANNUALITA’ 2023-2024-2025. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B1495A0378</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI LAVATRICE BEKO DA 8 KG ALL’OPERATORE ECONOMICO FABER SRL, CON SEDE IN VIA CALABRIA, 8 – SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 01745130904. - CIG: B192A239CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELL’IMPRESA PINTORE FRANCESCO CON SEDE IN VIA LA MARMORA N. 11. LEI (NU), RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE PLINTI IN CLS PER ANCORAGGIO PANNELLI STRADALI LUMINOSI IN LOC. PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B1A79DD6B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA DANI.ELE. COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN VIA ENZO FERRARI S.N.C. OZIERI, PARTITA – I.V.A. 02657460909, RELATIVO A LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO DA CALCETTO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B1A6B83ECD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL II SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000026 DEL 03.05.2024 DELLA DITTA SARDAEDILE SRL, CON SEDE IN VIA GRAMSCI 119, VIDDALBA (SS). CUP H75E22000350002 - H78H23000620004. LOTTO CIG: A0207B8381.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023  PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER INKJET HP DESIINGJET T2600 ALLA DITTA TONERGROSS SRL - CIG: B0F7421510 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PRESTAZIONE OCCASIONALE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DEL SIG. FABRIZIO LUIGI SANNA, C.F. SNNFRZ68T09L093N, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI HARDWARE, SOFTWARE E LINEE DATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MAGNON.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8431093501 DEL 10.05.2024 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG. ZCA3A268D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SERVIZI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. CIG. B1B4B03EF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 96 E N. 97 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B0384E745E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ TK ELEVATOR SPA, CORRENTE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. B1956C6FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023  PER SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GULP IMMOBILIARE S.R.L. - CIG: B1A7ABF133</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24002000UC DEL 30.04.2024 DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO, CON SEDE IN VIALE DELLA COSTITUZIONE N. 3/2 IN VALSAMOGGIA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 27 LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. (LOTTO CIG B0CA7C8EF6)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA DEL 16.05.2024 DELLA DITTA IMPRESA PINTORE FRANCESCO CON SEDE IN VIA LA MARMORA N. 11. LEI (NU), RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE PLINTI IN CLS PER ANCORAGGIO PANNELLI STRADALI LUMINOSI IN LOC. PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B1A79DD6B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2024 DEL 15.05.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A FORNITURA E INSTALLAZIONE PRESA INTERBLOCCATA PER EVENTI PIAZZA RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B1925838BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.70 DEL 15.05.2024 RELATIVA ALLA QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2023”). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLO STATO FINALE E DEL C.R.E., LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DEL 14.05.2024, DELLA DITTA IMPRESA PINTORE FRANCESCO CON SEDE IN VIA LA MARMORA N. 11. LEI (NU). CODICE CUP H73D23000020001 - CODICE CIG A007A7D56F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “LAVORI DI POTENZIAMENTO ORMEGGI DEL MOLO FRANGIFLUTTI PRESSO IL PORTO DI SANTA TERESA GALLURA”, ALLA DITTA MARC SUB SERVICES SRL. - COD. CIG. B0818F9D73. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 23.05.2024 DELLA DITTA DANI.ELE. COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN VIA ENZO FERRARI S.N.C. OZIERI, PARTITA – I.V.A. 02657460909, RELATIVA A LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO DA CALCETTO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B1A6B83ECD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI LAVATRICE BEKO DA 8 KG ALL’OPERATORE ECONOMICO FABER SRL, CON SEDE IN VIA CALABRIA, 8 – SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 01745130904. - CIG: B192A239CE– LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ITALCERT SRL, CORRENTE IN MILANO (MI), RELATIVO AL SERVIZIO DI ISPEZIONE/COLLAUDO PERIODICO DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. B1CA726992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 22.05.2024 DEL GEOM. GIULIO PINTUS, CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 1, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI ALLA PROCEDURA DI “FRAZIONAMENTO AREA TERRENI ZONA BUONCAMMINO”. CODICE CIG B172A845D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO (CALCIO A 5) E RELATIVI PARCHEGGI NELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA NAZIONALE. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLO STATO FINALE E DEL C.R.E., LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 29.05.2024, DELLA DITTA DANI.ELE. COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN VIA ENZO FERRARI S.N.C. OZIERI, PARTITA – I.V.A. 02657460909. CODICE C.I.G. 97836478E8 – C.U.P. - H75B22000380002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DON F. TEDDE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. (D.LGS. 65/2017, ART. 12 - D.M. 687/2018 - ANNUALITÀ 2018). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 21/05/2024 RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CODICE CUP H72H19000030001 - CODICE CIG 90415299C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DENOMINATA RENA BIANCA PER LA STAGIONE TURISTICA 2024 – CIG B1D86FD183 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 28.05.2024 A FAVORE DEL GEOM. FRANCESCO CASULA, LIBERO PROFESSIONISTA IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO (CALCIO A 5) E RELATIVI PARCHEGGI NELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA NAZIONALE. NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z383C38BB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR422071 DEL 30.05.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE MAGGIO 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35453415 DEL 20.05.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE APRILE 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS - COD. CIG. B17C925D6B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2024 DEL 29.05.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ MAGGIO 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNO SPORTELLO GRIGLIATO IN FERRO ZINCATO PER PROTEZIONE FARO. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG. B1AEAEA191-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO IMPREGNANTE CERATO ALL’ACQUA DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO”, ALLA DITTA FERRAMENTA LEGNO PVC DI TAMPONI PLINIO SAS- COD. CIG. B1B7FAD4A6. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 09.05.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ MAGGIO - GIUGNO 2024 LOTTO CIG B192683BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 09.05.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ MAGGIO - GIUGNO 2024 LOTTO CIG B192683BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MYO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA MINERVA IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE- CIG B1F25B4D47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. CELNETWORK  S.R.L. PER IL SERVIZIO CONCERNENTE  IL PROGETTO DI FORMAZIONE ACCRUAL INERENTE IL NUOVO SISTEMA CONTABILE PREVISTO DAL PNRR. CIG. B1F1326D74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. CELNETWORK  S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL PORTALE ONLINE PAWEB PER LE AREE DI CONTABILITA’ E PERSONALE . CIG. B1F1402304</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DL 14 GIUGNO 2024 RELATIVA AL RICORSO DELLA SOCIETA' ERMEA SRL IN MATERIA DI IMU ANNO D'IMPOSTA 2017 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.GFL SRL PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PROGRESSIONI VERTICALI AI SENSI  DEL CCNL  COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021  DEL 16.11.2022. CIG B20809A252</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVO A LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CAMPO DA TENNIS COMUNALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B205C510CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/175 DEL 31.05.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ MAGGIO 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 130 E N. 131 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B0384E745E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ATHENA SRL, PER ACQUISTO DI N. 13 LICENZE CISCO MERAKI ENTERPRISE DURATA 1 ANNO. LOTTO CIG.B2064299D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.33/FE PA_2024 DEL 05.06.2024 RELATIVO ALLA “FORNITURA DI UNO SPORTELLO GRIGLIATO IN FERRO ZINCATO PER PROTEZIONE FARO" - ALLA DITTA USCIDDA GIOVANNI CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE "LI LUCIANEDDI" IN SANTA TERESA GALLURA. - CIG. B1AEAEA191. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA E DI RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, DI CUI AL FONDO DI ROTAZIONE ISTITUITO CON LA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21 FEBBRAIO 2023. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEGLI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA  E DIFESA DEI VERSANTI DEL SISTEMA SPIAGGIA DI CALA SPINOSA IN LOCALITÀ CAPO TESTA” – CIG B208952439 - CUP H76C23000040002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.318/PA DEL 30/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA COPIER SERVICE SRL CON SEDE A CAGLIARI (CA), VIA ZAGABRIA N. 32, P.IVA 03482270927, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE TERMICA. (LOTTO CIG B19050DF1A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ MAGGIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE A LED SEDE EX BI WEB RADIO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B206179218</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SA.MA EDILIZIA DI SANDRO MASIA CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI UN MURO PERICOLANTE IN VIA CAPOTESTA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B208882892</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA AR.CO.AL. SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LI LUCIANEDDI, P.IVA 01132650902, RELATIVO A LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI INSTALLATI NEL PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B2088D6DE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, TORRE, SCUOLA MATERNA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B2061EE2A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 27.05.2024 A FAVORE DEL GEOM. CASULA FRANCESCO (CODICE FISCALE CSL FNC 89E11 L093Q), P.IVA 02643730902, CON STUDIO IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA GIOVANNI MARIA ANGIOY N. 57, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. CODICE CIG Z2B3DA009A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/FE DEL 27.05.2024 A FAVORE DEL GEOM. AZARA GIOVANNI MARIA (CODICE FISCALE ZRA GNN 88T17 L093L), P.IVA 02388740900, CON STUDIO IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA GIOVANNI MARIA ANGIOY N. 57, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. CODICE CIG Z2B3DA009A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DON F. TEDDE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. (D.LGS. 65/2017, ART. 12 - D.M. 687/2018 - ANNUALITÀ 2018). CODICE CUP H72H19000030001 - CODICE CIG 90415299C2. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA DEL 07.06.2024 DELL’IMPRESA PINTORE FRANCESCO CON SEDE IN VIA LA MARMORA N. 11. LEI (NU), RELATIVA A LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016. CODICE CIG Z633DD1A30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI FORNITURA E POSA DI RINGHIERA IN FERRO ZINCATO A CALDO STABILE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG. B1B56CC8A7-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS.36/2023, A FAVORE DEL SOCIETA’ PRISMA QUALITY, RELATIVO ALL’INCARICO DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008). ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG.B21084031F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 59^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E DEL C.R.E. RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 969427941B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ MAGGIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00144506 DEL 01.05.2024 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 35^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 316 DEL 29.12.2023. CIG: ZC13E06928.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI PER LA PULIZIA DEGLI SPARTITRAFFICI SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B206301594.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2024) MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT). - LOTTO CIG: B217E1F850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2024) MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT). - LOTTO CIG: B217E1F850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA' CAPO TESTA”, A FAVORE DELL’ARCH. PIERO PAOLO CORDA CON SEDE A CALANGIANUS (SS) IN VICOLO NICOLÒ FERRACCIU N. 9, C.F. CRDPPL53M16B378M, P.IVA 01080360900. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B210D9BE7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/ENG DEL 20.05.2024 DELLA STP STUDIO ENGINEERING TEAM SRL, CON SEDE IN VIA DON STURZO, 3 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS), RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E ONORARI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ARENILE DELLA SPIAGGIA ‘LA RENA BIANCA’ E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE. CUP H75E22000350002 - CIG ZBA39310AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2024 DEL 11.06.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE A LED SEDE EX BI WEB RADIO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA COD. CIG B206179218</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2024 DEL 11.06.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, TORRE, SCUOLA MATERNA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B2061EE2A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MODIFICA DEL POLO TECNICO A SERVIZIO DEL TEATRO NELSON MANDELA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B21A3201B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 306/1107 DEL 15.05.2024 (AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES L. 241/1990) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000037 DEL 04.06.2024 DELLA DITTA SARDAEDILE SRL, CON SEDE IN VIA GRAMSCI 119, VIDDALBA (SS), RELATIVAMENTE ALLA CONTABILITÀ DEL II SAL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). CODICI CUP H75E22000350002 - H78H23000620004. LOTTO CIG: A0207B8381</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/FE PA_2024 DEL 12.06.2024 RELATIVO ALLA “FORNITURA POSA DI UNA RINGHIERA IN FERRO ZINCATO A CALDO STABILE SCUOLE MEDIE" - ALLA DITTA USCIDDA GIOVANNI CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE "LI LUCIANEDDI" IN SANTA TERESA GALLURA. - CIG. B1B56CC8A7. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI IDRICI/IDRAULICI DEI VARI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B2265B43D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B2269EDFE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35543129 DEL 06.06.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE MAGGIO 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SE.MO.ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02236190902, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PORTICI E DELLA FONTANA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE. CIG B21094C049.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 3/24 DEL 18/06/2024 A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO ARKÈ ENGINEERING S.R.L., CON SEDE IN VIA LU FANGAZZU, 23/A SASSARI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DON F. TEDDE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CUP H72H19000030001 CODICE CIG Z1B3400E45.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N.14 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 APRILE 2017, N.48. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_24 DEL 21.05.2024 A FAVORE DEL DR. ING. FRANCO D’ANGELO, RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA”. CODICE CIG Z173D2543C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CON R/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO  2019 E ELEABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI IMU ANNO 2018, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO DALLA DITTA MONDOFFICE-CIG B22C9EFA51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER I RISCHI INFORTUNI PER IL PERIODO DAL 30/06/2024 AL 30/06/2027 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'INDAGINE DI MERCATO AFFIDATA AL BROKER ASSICURATIVO  CON.S.A.I. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/2024 DEL 14.06.2024 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA DEGLI SPARTITRAFFICI SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE E LA FORNITURA DI UNA CENTRALE SEI SETTORI PER ASILO NIDO. LOTTO CIG B206301594.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/2024 DEL 10.06.2024 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI PIANTUMAZIONE DELLE AIUOLE PRESSO LA CHIESA DI SAN VITTORIO E IL TAGLIO DI N. 4 PINI PRESSO SAN PASQUALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG B1A141696C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO “LE CASE DI FELICITA” - CIG: B22B24FB59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ CAULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C., CORRENTE IN SASSARI (SS), RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO/REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI PORTATILI E MANICHETTE UNI 45 MT. 20 A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA’ 2024. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. B226A6EA5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 5/2024 DEL 20.06.2024 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA A LAVORI DI MODIFICA DEL POLO TECNICO A SERVIZIO DEL TEATRO NELSON MANDELA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG B21A3201B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4/2024 DEL 20.06.2024 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG B2269EDFE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 3/2024 DEL 20.06.2024 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI IDRICI/IDRAULICI DEI VARI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG B2265B43D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 DEL D. LGS. N.36/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SERIGRAFICA GIESSE SNC, CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARGA PERMANENTE DI RICONOSCIMENTO DEL PROGETTO ISCOLA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA DON F. TEDDE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B232B1340C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER STAMPANTI,  CIG ZA23C15801</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VETRERIA LUNGONI DI SARDO ROBERTO CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE IN SANTA TERESA GALLURA, DEL LAVORO DI FORNITURA E POSA E RIMOZIONE VETRO ROTTO PRESSO IL NOSTRO STABILE PALASPORT.- IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B22C361199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8431099495 DEL 04.06.2024 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AL PRIMO SEMESTRE 2024 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG. B1956C6FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PR FESR SARDEGNA 2021-2027 OBIETTIVO SPECIFICO RSO 2.7 – RAFFORZARE LA PROTEZIONE E LA PRESERVAZIONE DELLA NATURA, LA BIODIVERSITÀ E LE INFRASTRUTTURE VERDI, ANCHE NELLE AREE URBANE, E RIDURRE TUTTE LE FORMA DI INQUINAMENTO AZIONE 3.7.1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA, RIPRISTINO E USO SOSTENIBILE DEI SITI NATURA 2000. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2/51 DEL 18.01.2024 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CIG B22B8E5AAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO DECESPUGLIATORE A BATTERIA 325 IRJ HUSQUARNA COMPLETA DI BATTERIA E CARICABATTERIA” DA UTILIZZARE DAL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO PER GLI INTERVENTI DI RASATURA E PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI”, ALLA DITTA PUNTO VERDE GEROMINO SRL DI PALAU- COD. CIG. B1F41D2145. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 01 TORRETTA ED UN PATTINO DI SALVATAGGIO RED LIFE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. AFFIDAMENTO. CIG B1DFDF2C1C.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: “PASSAGGIO DI PROPRIETÀ PRA-MCTC TRATTORE STRADALE E RIMORCHI TARGATI ZA324PV – AC522281 – AC52282” ALL’OPERATORE ECONOMICO STUDIO M.G.M. RAG. GIAN MARIO MANNONI- CIG B220B911C2-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCARICHI AFFIDATI ALL'AVV. MAURO MELE PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLE PUBBLICHE UDIENZE RELATIVE AI RICORSI DELLE SOCIETA' D'ANDREA FIVE SRL E GARRIS SRL IN MATERIA DI IMU ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 DEL D.LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ APKAPPA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA F. ALBANI, 21 MILANO, RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL’INSTALLLAZIONE DEI SOFTWARE, PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG  B23E7B2BBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/B DEL 17.06.2024 DELLA DITTA AR.CO.AL. SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LI LUCIANEDDI, P.IVA 01132650902, RELATIVA A LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI INSTALLATI NEL PALAZZO COMUNALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA COD. CIG B2088D6DE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI UN FRIGORIFERO SAN GIORGIO, ALL’OPERATORE ECONOMICO TUTTOGAS SRLS, CON SEDE IN VIA DON TEDDE, 12 – SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02656410905. - CIG: B246F732D3. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO, CON SEDE IN VIALE DELLA COSTITUZIONE N. 3/2 IN VALSAMOGGIA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 100 LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B23190C3A1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2024 DEL 28.06.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ GIUGNO 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ DELLE SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO.  AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALITÀ 2024. COD. CIG. B24E93F55F. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GIUGNO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DENOMINATA RENA BIANCA PER LA STAGIONE TURISTICA 2024 – CIG B1D86FD183 --LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/205 DEL 30.06.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ GIUGNO 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 60^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 DEL D. LGS. N.36/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SEGASIDDA S.R.L. CON SEDE PRESSO LA S.V. SEGASIDDA MANNA N.69, SASSARI RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.5 GAZEBI IN LEGNO CON COPERTURA IN TELO OMBREGGIANTE A SERVIZIO IN CORRISPONDENZA DELLE FERMATE DELLE NAVETTE ELETTRICHE IN LOCALITA’ CAPO TESTA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B2429458CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00150954 DEL 01.07.2024 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 36^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR503452 DEL 27.06.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE GIUGNO 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 03.07.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ GIUGNO - LUGLIO 2024 LOTTO CIG B192683BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378 DEL 01.07.2024 DELLA SNC SERIGRAFICA GIESSE DI SOTGIU E C., CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO ALLA FORNITURA E APPLICAZIONE DELLA TARGA PERMANENTE DI RICONOSCIMENTO DEL PROGETTO ISCOLA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA DON F. TEDDE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B232B1340C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE DAL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI”, ALLA DITTA MARIO TAMPONI SRL- COD. CIG. B254A24B19. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1257/FE DEL 29.06.2024 DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C., CON SEDE IN FAGAGNA (UD), PIAZZA MARCONI N. 11, P.IVA 01486330309, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI UN COMPUTER HP PRO TOWER 400 E UNA STAMPANTE HP LASERJET. COD. CIG B1903C82EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA  PER GENERAZIONE,STAMPA E IMBUSTAENTO DEI SOLLECITI ESECUTIVI IMU ANNO 2018 E RETTIFICA DETERMINAZIONE 1549 DEL 20/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 LINEE INTERRATE PRESSO PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B22CB17E94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL II SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA. C.U.P. H38G20000000006 -  C.I.G. 9992577766.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 164 E N. 165 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B0384E745E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELL’ ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E ATTIVITA' DIVULGATIVE E INFORMATIVE IN MATERIA DI BONUS EDILIZI E DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI, AI SENSI DELL’ARTICOLO DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA PORTALE MEPA ACQUISTINRETEPA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. MAURO DELOGU P.IVA 02082620903. CIG B2394987E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA RELATIVA AL RICORSO IN MATERIA DI IMU ANNO 2018 PRESENTATO DALLA SOCIETA' D'ANDREA FIVE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA C.U.P. H38G20000000006 -  C.I.G. 9992577766 - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) PER INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI - SECONDO STRALCIO LAVORI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA– CIG ZAB3BDE716 - LIQUIDAZIONE FATTURA PROFESSIONISTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SOSTITUZIONE PARABREZZA FIAT DUCATO BC440VM” AUTOMEZZO CHE VIENE UTILIZZATO DAL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO PER GLI INTERVENTI VARI”, ALLA DITTA SECURE GLASS SAS DI MODDE GIOVANNI &amp; C. DI OLBIA- COD. CIG. B26BEC5BE4. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DECESPUGLIATORE A BATTERIA 325 IRJ HUSQUARNA COMPLETA DI BATTERIA E CARICABATTERIA DA UTILIZZARE DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA PUNTO VERDE GEROMINO SRL DI PALAU- COD. CIG. B1F41D2145. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, TORRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B26464AF70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, TORRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B26464AF70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 02.07.2024 A FAVORE DEL GEOM. ANTONIO ALLUTTU CON STUDIO TECNICO IN VIA CARDUCCI, 10 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE INERENTI LE RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' E PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI COMPRESI NEI PEEP/PDZ. LEGGE 448 DEL 23.12.1998 ART.31 COMMI 45-50. CIG: Z603CDA33A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@”, ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, SITA IN VIA PO (CODICE ARES: 0900630381). LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° FPA 1/24 DEL 17.06.2024 DEL DOTT. ING. GIOVANNI URGEGHE. CUP H37H21004050006 CIG Z463791350</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “SERVIZIO DI RICARICA E REVISIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI”-  DITTA CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C. DI SASSARI - COD. CIG. Z013A264A4.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° RLR180302 DEL 28.03.2024 RELATIVA ALLA TASSA DI PROPRIETÀ PERIODO DAL 01.06.2024 AL 30.09.2024 DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2024 DEL 12.07.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI MESE GIUGNO 2024 (PALAZZO COMUNALE, TORRE, E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B26464AF70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO IMPREGNANTE CERATO ALL’ACQUA DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA FERRAMENTA LEGNO PVC DI TAMPONI PLINIO SAS - COD. CIG. B1B7FAD4A6. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50-COMMA 1-LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA DEADDIS S.C.A.R.L.- CON SEDE IN SEDINI IN VIA LA RAMPA N.10, PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA POSIDONIA DALLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO IN BATTIGIA A FINE STAGIONE.- LOTTO CIG. B2792B83D8.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOC. DEADDIS S.C.A.R.L., CON SEDE IN SEDINI (SS) IN VIA LA RAMPA N. 10, RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO 2024. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B2725A1DBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2024” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. B24E93F55F.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2024” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. B24E93F55F.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA LEGNO PVC DI TAMPONI PLINIO SAS, CON SEDE IN OLBIA (SS), IN VIA PARINI 5 (P.IVA 01891820902). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B27F665523. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GULP IMMOBILIARE S.R.L. - CIG: B1A7ABF133 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E SFRONDATURA ALBERATURE NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GREEN OASIS SOC. COOP. - CIG: B27952437C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLO STATO FINALE E AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C.U.P. H38G20000000006 -  C.I.G. 9992577766.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2024) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT). – LOTTO CIG B217E1F850 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO  DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI - LOTTO CIG: 9968466E5D - AFFIDAMENTO INTERVENTI AGGIUNTIVI - LOTTO CIG: 9968466E5D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO DALLA DITTA MONDOFFICE-CIG B27EDF5EA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP. – INFORMATICA E MANUTENZIONI. - IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. B2878D4842. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC. CON SEDE IN SASSARI (SS), Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STR. 7. PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B27ED2422E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG B254A24B19. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA. H74D21000020002 – CIG B0268D0426.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/FE DEL 18.07.2024 DELLA SE.MO.ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02236190902, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PORTICI E DELLA FONTANA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE. CIG B21094C049.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI FIORIERE E TERRA DA COLTIVO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. S.A.S. - CIG: B289D0ED66.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO REGISTRI DA 100 FOGLI PER TUMULAZIONI CIMITERIALI”, ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL- COD. CIG. B28992A77B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1, RELATIVA AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. C.I.G. B06C2286CA – C.U.P. - H72H23000200006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/BPA DEL 02.07.2024 A FAVORE DEL DOTT. LUCA FADDA CON SEDE IN OLBIA - VIA BURRAI, 18, P.IVA 01271770917, RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO E DI SUPPORTO ALL’AVVIO ED ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI ERADICAZIONE DEI CINGHIALI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B0468AEC1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SERIGRAFICA GIESSE, CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA (SS), P.IVA 01577370909, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 31 CARTELLI METALLICI CON STAMPA A COLORI PER LA SICUREZZA BALNEARE, DA POSIZIONARE NELLE SPIAGGE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B291E1BC65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MARC SUB SERVICES SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02857420901, RELATIVO AL NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E DISARMO BOE E CAVI TAROZZATI NELLE SPIAGGE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B294F32F02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 A “AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000” INTERVENTO “PUNTA CUNTESSA” - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L.,CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (CUP H38G20000000006) – LIQUIDAZIONE FATTURE PROFESSIONITI PER D.L. E CONTABILITA’ SALDO FINALE– CIG 8490720BCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GIUGNO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL C.R.E. RELATIVI ALLO STATO FINALE LAVORI. IMPEGNO DI SEPSA A FAVORE DELLA DITTA SARDAEDILE SRL, CON SEDE IN VIA GRAMSCI 119, VIDDALBA (SS). CUP H75E22000350002 - H78H23000620004. LOTTO CIG: A0207B8381.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA EDILREST SAS DI NIEDDU RAIMONDO &amp; C., P.IVA 02332150909, CON SEDE IN VIA AMUNDSEN SNC, RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI RIVESTIMENTO MURARIO DELLA CABINA ELETTRICA SITUATA NELLA PIAZZETTA DI RUONI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B29F41D73D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, BIBLIOTECA, SCUOLA MATERNA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B2A05724C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 29.07.2024 DELLA DITTA GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE NEL COMUNE DI CAPOTERRA (CA), VICO EMANUELA LOI, CON P.IVA 03961790924. C.I.G. B06C2286CA – C.U.P. - H72H23000200006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000048 DEL 01.07.2024 DELLA DITTA SARDAEDILE SRL, CON SEDE IN VIA GRAMSCI 119, VIDDALBA (SS), RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CUP H75E22000350002 - H78H23000620004. LOTTO CIG: A0207B8381.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA LEGNO PVC DI TAMPONI PLINIO SAS, CON SEDE IN OLBIA (SS), IN VIA PARINI 5 (P.IVA 01891820902). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B2A40C2700. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 IN SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO FINO 30 SETTEMBRE 2024- CIG: B2A3F3D5FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 16/07/2024 RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 969427941B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO DI N. 06 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ASFALTO TRADIZIONALE”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. B2A3303F05. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA IN LOCALITÀ SAN PASQUALE, A FAVORE DEL GEOM. ROBERTO BULCIOLU, BLCRRT88A21G203E, CON STUDIO IN SAN PASQUALE, VIA TRENTINO 19, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B26B5D294D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35639658 DEL 22.07.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE GIUGNO 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2024 DEL 30.07.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI STRAORDINARI SUI VARI EDIFICI COMUNALI MESE LUGLIO 2024 (PALAZZO COMUNALE, BIBLIOTECA, SCUOLA MATERNA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B2A05724C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2024 DEL 29.07.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ LUGLIO 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DENOMINATA RENA BIANCA PER LA STAGIONE TURISTICA 2024 – CIG B1D86FD183 --LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA REDAZIONE DEL PFTE DELLA “CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE – LOTTI 2 E 3”, PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H78E24000040004 – CODICE CIG B2081B4B06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SOSTITUZIONE PARABREZZA FIAT DUCATO BC440VM”, ALLA DITTA SECURE GLASS SAS DI MODDE GIOVANNI &amp; C. DI OLBIA- COD. CIG. B26BEC5BE4.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI FIORIERE E TERRA DA COLTIVO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. S.A.S. - CIG: B289D0ED66.– LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO “LE CASE DI FELICITA” - CIG: B22B24FB59– LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/236 DEL 30.07.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ LUGLIO 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GULP IMMOBILIARE S.R.L. - CIG: B1A7ABF133 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA GFC DI GIANFRANCO CUGINI, CON SEDE IN VIA OLBIA N. 44, CALANGIANUS, RELATIVO A LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA ROSA DEI VENTI INSTALLATA IN PIAZZA LIBERTÀ, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B2BAE479E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 208 E N. 209 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B0384E745E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI FIORIERE E PIANTE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. S.A.S. - CIG: B2BB2DF45A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA BIANCA IN LOC. CALA SAMBUCO, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. (LOTTO CIG B2BAAEE6AA). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITO-RALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – ANNUALITÀ 2023 -2024 - LOT-TO CIG 99568382A6 – LUGLIO 2024 -LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/FE DEL 05.08.2024 DELLA DITTA SA.MA EDILIZIA DI SANDRO MASIA CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02263270908 RELATIVA AI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI UN MURO PERICOLANTE IN VIA CAPOTESTA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG B208882892)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ LUGLIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA EDILWOOD SRL, P.IVA 02729140927, SEDE LEGALE MONASTIR (CA), RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DEL CAMPO DA TENNIS, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B2BB9CDC4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC. CON SEDE IN SASSARI (SS), Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STR. 7. PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1144/00 DEL 31.07.2024. LOTTO CIG B27ED2422E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 09.08.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ LUGLIO-AGOSTO 2024 LOTTO CIG B2A3F3D5FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ LUGLIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B2BB9CDC4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI TELEVISIONE 32” TELEFUNKEN PER SEDE VV.FF. ALL’OPERATORE ECONOMICO FABER SRL, CON SEDE IN VIA CALABRIA, 8 – SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 01745130904. - CIG: B2C239683F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 08.08.2024 DELLA DITTA GFC DI GIANFRANCO CUGINI, CON SEDE IN VIA OLBIA N. 44, CALANGIANUS, RELATIVO A LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA ROSA DEI VENTI INSTALLATA IN PIAZZA LIBERTÀ, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B2BAE479E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO, SISTEMAZIONE ACCESSO CAMPO CALCETTO E SISTEMAZIONE AIUOLE FERMATE BUS ELETTRICI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B2C84EA994.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2024 DEL 12.08.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B2C22DF13D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI LA MADDALENA RELATIVO ALLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL VERBALE DI DELIMITAZIONE DEMANIALE MARITTIMA PRESSO LA LOCALITA’ “SPIAGGIA RENA DI PONENTE “NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE  DELLA SOC. MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)-  , AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO   IN RIFERIMENTO  ALL’ANNUALITA’ 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2D0AFDDCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@.SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA PO. CODICE CUP H37H21001240001 - CODICE CIG 969427941B. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/250 DEL 21/08/2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA ALL’ ACQUISTO DI N. 13 LICENZE CISCO MERAKI ENTERPRISE DURATA 1 ANNO. LOTTO CIG.B2064299D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192 DEL 21.08.2024 DELLA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI, P. IVA 01810090900, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA’ PORTO QUADRO E LA FILETTA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z8E3763F86)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DEL DR. ING. GIOVANNI URGEGHE, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLO STUDIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LO STRADELLO DI VIA ROMAGNA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B26BF0D750.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 28.08.2024 DELLA EDILWOOD SRL, P.IVA 02729140927, SEDE LEGALE MONASTIR (CA), RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DEL CAMPO DA TENNIS, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B2BB9CDC4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GULP IMMOBILIARE S.R.L. - CIG: B1A7ABF133 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – ANNUALITÀ 2023 -2024 - LOTTO CIG 99568382A6 – AGOSTO 2024 -LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR675367 DEL 29.08.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE AGOSTO 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ASSISTENZA TECNICA HARDWARE, A FAVORE DELLA DITTA CONCRETE S.R.L., P.IVA 11980230152, CON SEDE IN VIA F.LLI DI DIO 2/C, CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI).(LOTTO CIG B2E88EEDF1) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.193 DEL 30.08.2024 DELLA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI, P. IVA 01810090900, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA’ MARAZZINO E LA MARMORATA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z3E36425D6)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO N. 20 APPARECCHI RADONALPHA IN BOX, COMPRESE ANALISI E CERTIFICAZIONI”, ALLA DITTA HARMAT SRLS DI ALBANO LAZIALE ROMA- COD. CIG. B2EECBDB4C. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/2024 DEL 21.08.2024 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO, SISTEMAZIONE ACCESSO CAMPO CALCETTO E SISTEMAZIONE AIUOLE FERMATE BUS ELETTRICI. COD. CIG. B2C84EA994.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 587 DEL 03/09/2024 DELLA SNC SERIGRAFICA GIESSE DI SOTGIU E C., CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 31 CARTELLI METALLICI CON STAMPA A COLORI PER LA SICUREZZA BALNEARE, DA POSIZIONARE NELLE SPIAGGE DEL TERRITORIO COMUNALE. COD. CIG B291E1BC65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PER 12 MESI DI N. 10 LICENZE MICROSOFT BUSINESS STANDARD NCE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL (LOTTO CIG B2DF95B2C5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194 DEL 30.08.2024 DELLA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI, P. IVA 01810090900, RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO INGRESSO SPIAGGIA PORTO QUADRO, PULIZIA SOTTOPASSAGGIO LU CANTARU E FORNITURA MATERIALE QUALE SABBIONE E TERRA NERA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG Z373C17EE0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195 DEL 03.08.2024 DELLA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI, P. IVA 01810090900, RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE TRATTO COMPLUVIO ACQUE PIOVANE IN LOCALITÀ PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZE737F4306)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR590348 DEL 30.07.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE LUGLIO 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/257 DEL 30.08.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ LUGLIO 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2024 DEL 27.08.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ AGOSTO 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ AGOSTO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DENOMINATA RENA BIANCA PER LA STAGIONE TURISTICA 2024 – CIG B1D86FD183 --LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E SFRONDATURA ALBERATURE NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GREEN OASIS SOC. COOP. - CIG: B27952437C. – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/2024 DEL 04.09.2024 DELLA DITTA EDILREST SAS DI NIEDDU RAIMONDO &amp; C., P.IVA 02332150909, CON SEDE IN VIA AMUNDSEN SNC, RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI RIVESTIMENTO MURARIO DELLA CABINA ELETTRICA SITUATA NELLA PIAZZETTA DI RUONI. COD. CIG B29F41D73D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ AGOSTO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 DEL D. LGS. N.36/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SERIGRAFICA GIESSE SNC, CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N.2 TARGHE PERMANENTI DI RICONOSCIMENTO DEL PROGETTO ISCOLA RELATIVE ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO SITA IN VIA PO E ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN TRAVERSA ALDO MORO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. SUB-IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B2F3FA8860</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI N. 01 TORRETTA IN LEGNO CON TETTO ED UN PATTINO DI SALVATAGGIO RED LIFE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, ALLA DITTA GOLFO DEGLI ANGELI SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. B1DFDF2C1C. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA” IN VIA DEL PORTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019”), PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR-M2.C4.2.2) CODICE CUP H74D24001540001 - CODICE CIG B2FB7058CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/42 -2024 DEL 03.09.2024 DELLA SOCIETÀ SEGASIDDA S.R.L. CON SEDE PRESSO LA S.V. SEGASIDDA MANNA N.69, SASSARI RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.5 GAZEBI IN LEGNO CON COPERTURA IN TELO OMBREGGIANTE A SERVIZIO IN CORRISPONDENZA DELLE FERMATE DELLE NAVETTE ELETTRICHE IN LOCALITA’ CAPO TESTA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B2429458CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00156627 DEL 01.09.2024 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 37^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 61^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN SS 133 BIS KM. 16,493, DEGLI “FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.-  (LOTTO CIG  B2F714BE84).- AFFIDAMENTO IMPEGNO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002000552024 DEL 26.07.2024 DELLA DITTA TUTTOGAS SRLS, CON SEDE IN VIA DON TEDDE, 12 – SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02656410905, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN FRIGORIFERO SAN GIORGIO. CODICE CIG: B246F732D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 0002103699 DEL 31.07.2024 DELLA DITTA APKAPPA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA F. ALBANI, 21 MILANO, RELATIVA ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SMART PER IL NUOVO SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG Z3F3DF3396.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI TRINCIATURA DELLE CANNE NEL COMPLUVIO ACQUE PIOVANE IN LOC. LI LUCIANEDDI, A FAVORE DELL’IMPRESA LUCIA SRL, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, P.IVA 02589810908 (LOTTO CIG B3125F78E6). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO “LE CASE DI FELICITA” - CIG: B22B24FB59– LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI ESTIRPAZIONE PIANTE E SCAVO PER RICERCA CONDOTTA FOGNARIA OSTRUITA IN VIA SONNINO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. (LOTTO CIG B30C72F19F). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. (LOTTO CIG B30C6B5CEE). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE DELLE AREE ESTERNE STAZIONE DI POMPAGGIO IN LOC. RUONI, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. (LOTTO CIG B30C7ECD93). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L., CON SEDE IN SEDINI (SS) VIA LA RAMPA N. 8 E P.IVA N. 02038540908 RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – STAGIONE BALNEARE 2024”. - C.I.G. B217E1F850.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DELL’EX DISCARICA LA ITAZZONA. (CIG Z0F3DA99DA) LIQUIDAZIONE FATTURE PROFESSIONISTI PER D.L.  CONTABILITA’ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2024” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. B24E93F55F.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/PA DEL 06.09.2024 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA AL RINNOVO PER 12 MESI DI N.10 LICENZE MICROSOFT BUSINESS STANDARD NCE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. - COD. CIG. B28992A77B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI,  CIG B3127710D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA LEGNO PVC DI TAMPONI PLINIO SAS, CON SEDE IN OLBIA (SS), IN VIA PARINI 5 (P.IVA 01891820902). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.853 DEL 09.09.2024. LOTTO CIG B2A40C2700. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24003308UC DEL 31.08.2024 DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO, CON SEDE IN VIALE DELLA COSTITUZIONE N. 3/2 IN VALSAMOGGIA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 100 LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B23190C3A1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24003308UC DEL 31.08.2024 DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO, CON SEDE IN VIALE DELLA COSTITUZIONE N. 3/2 IN VALSAMOGGIA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 100 LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B23190C3A1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL TRIMESTRE MAGGIO GIUGNO LUGLIO (2024). FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA).  CIG 5080051EB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA CON ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA CON ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16520/S PA DEL 31.08.2024 DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) RELATIVA ALLA FORNITURA DI REGISTRI CIMITERIALI DA POSIZIONARE PRESSO I CIMITERI COMUNALI. - COD. CIG. B28992A77B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL, CON SEDE IN PALAU (SS), IN ZONA ARTIGIANALE LOC. LISCIA CULUMBA (P.IVA 01235930904). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B31B7C8DC2. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL, CON SEDE IN PALAU (SS), IN ZONA ARTIGIANALE LOC. LISCIA CULUMBA (P.IVA 01235930904). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B31B7C8DC2. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2024” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. B24E93F55F.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA DEL 8 E 10 OTTOBRE, PROPOSTA DALLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL,  RELATIVA ALLE ULTIME NOVITA' E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER GLI UFFICI TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35727825 DEL 13.08.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE LUGLIO 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900072785 DEL 07.07.2024, TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2024. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA E SOSTITITUZIONE DI IRRIGATORI E CENTRALINA DI IRRIGAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GREEN OASIS SOC. COOP. - CIG: B31F8CE67B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL, CON SEDE IN PALAU (SS), IN ZONA ARTIGIANALE LOC. LISCIA CULUMBA (P.IVA 01235930904). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.811/P DEL 20.09.2024. LOTTO CIG B31B7C8DC2. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 20.09.2024 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ AGOSTO SETTEMBRE 2024. LOTTO CIG B2A3F3D5FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B322E7B1EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO N. 06 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ASFALTO TRADIZIONALE”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. B2A3303F05. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023,  PER L’ACQUISTO DI 122 MQ DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DA ESTERNO DA POSIZIONARE NEL CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DEL PORTO, A FAVORE DELLA DITTA PROEXPANSO SRLS, P.IVA 05267510260, CON SEDE IN VICOLO DON INNOCENTE CAGNIN N. 38-1, CARBONERA (TV). IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B314D3B015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35814375 DEL 16.09.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE AGOSTO 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA CONCRETE SRL CON SEDE IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO, P.IVA 11980230152, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 2 HARD DISK DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B32B7FA90B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MESE SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B3366CBC62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA C.U.P. H38G20000000006 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI TARGA PERMENANTE CIG: B332F0342A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002- LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL II SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 01.10.2024 DELLA DITTA GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE NEL COMUNE DI CAPOTERRA (CA), VICO EMANUELA LOI, CON P.IVA 03961790924. C.I.G. B06C2286CA – C.U.P. - H72H23000200006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE VASCHE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE SITUATE NEL PARCHEGGIO DELLA SPIAGGIA RENA BIANCA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELLA DITTA GEOSARDA S.N.C. CON SEDE IN LOC. PIRASTRU SNC, QUARTU SANT’ELENA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B343AD78F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.   CUP H74D21000020002– CIG B0268D0426 - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/2024 DEL 01.10.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MESE SETTEMBRE 2024 COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B3366CBC62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2024 DEL 28.09.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ SETTEMBRE 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000812-24 DEL 24.09.2024 DELLA DITTA SPD CONCRETE S.R.L., CON SEDE IN VIA F.LLI DI DIO 2/C, CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), RELATIVA ALL’ASSISTENZA TECNICA HARDWARE. COD. CIG B2E88EEDF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 DEL D.LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ FAST SERVICE SOC. COOP. CON SEDE LEGALE IN VIA GIORDANO BRUNO 71/B, OLBIA, RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA TERESA GALLURA. CIG  B343BBA44B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 0002100960 DEL 26.09.2024 DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), P.IVA 02396680122, RELATIVA ALLA PRODUZIONE DI FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL’ART.2 COMMA 222 L.191/2009-ANNUALITA’ 2023-2024-2025. CIG B1495A0378</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP.- INFORMATICA E MANUTENZIONI”, ALLA DITTA RECA ITALIA SRL - COD. CIG. B2878D4842. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA E SOSTITITUZIONE DI IRRIGATORI E CENTRALINA DI IRRIGAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GREEN OASIS SOC. COOP. - CIG: B31F8CE67B – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI LICENZE ACROBAT PRO FOR TEAMS PER SETTORE CULTURA, P.I., SPORT, TURISMO E SPETTACOLO E SETTORE EDILIZIA PRIVATA CIG: B34A34FECD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.6/13 DEL 01.10.2024, A FAVORE DITTA ARTE TESSILE DI SANNA ANNA MARIA &amp; C., CON SEDE A SAMUGHEO (OR) IN ZONA INDUSTRIALE, RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.5 TELI TENDA. CIG ZD436977F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA C.U.P. H38G20000000006 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SOFTWARE (ART. 45 D.LGS 36/2023) CIG: B336C91015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ SETTEMBRE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ SETTEMBRE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 04.10.2024 DELLA DITTA GEOSARDA S.N.C. CON SEDE IN LOC. PIRASTRU SNC, QUARTU SANT’ELENA, RELATIVA A LAVORI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE VASCHE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE SITUATE NEL PARCHEGGIO DELLA SPIAGGIA RENA BIANCA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B343AD78F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONE BALNEARE 2024).   COD. CIG B217E1F850 – SVINCOLO SOMME PER FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/306 DEL 30.09.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ SETTEMBRE 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR759743 DEL 30.09.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE SETTEMBRE 2024. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 651 DEL 01.10.2024 DELLA SNC SERIGRAFICA GIESSE DI SOTGIU E C., CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N.2 TARGHE PERMANENTI DI RICONOSCIMENTO DEL PROGETTO ISCOLA RELATIVE ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO SITA IN VIA PO E ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN TRAVERSA ALDO MORO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B2F3FA8860</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DENOMINATA RENA BIANCA PER LA STAGIONE TURISTICA 2024 – CIG B1D86FD183 --LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE PER ALLOGGIAMENTO PERSONALE ADDETTO AL SALVAMENTO A MARE – A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GULP IMMOBILIARE S.R.L. - CIG: B1A7ABF133 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2024 DEL 23.09.2024 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - CIG B30C6B5CEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/2024 DEL 23.09.2024 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI ESTIRPAZIONE PIANTE E SCAVO PER RICERCA CONDOTTA FOGNARIA OSTRUITA IN VIA SONNINO. (LOTTO CIG B30C72F19F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ HIVE SRL, CON SEDE IN FORNACETTE (PI) IN VIA DELLE CASE VECCHIE N.1 (PARTITA IVA 01567050503), RELATIVO ALL’ASSISTENZA TELEMATICA RELATIVA AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PUDM IN AMBIENTE INDOGANA.IT. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: B35E41EC26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2024 DEL 23.09.2024 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE DELLE AREE ESTERNE STAZIONE DI POMPAGGIO IN LOCALITA' RUONI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - CIG B30C7ECD93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE, CON SEDE IN ROMA IN VIA OMBRONE 2 (PART:IVA IT15844561009), RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURAZIONE DEL CONTATORE DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTI A SERVIZIO DELL’ IMMOBILE COMUNALE DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA FRAZ. DI SAN PASQUALE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_24 DEL 08.10.2024 DELLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N. 53 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL 2° ACCONTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE EX-B IN PIAZZA DELLA LIBERTA’. CIG Z993DCF6BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 08.10.2024 DELLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL 1° ACCONTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE EX-B IN PIAZZA DELLA LIBERTA’. CIG Z993DCF6BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI -AFFIDAMENTO NOLO PONTEGGIO- C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ “SARRA CURRICHENA” IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA. H74D21000020002 – CIG B0268D0426</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) PER COPERTURA SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO "SCAMBIO SUL POSTO": PAGAMENTO IMPONIBILE. PERIODO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE, A FAVORE DI MEG S.R.L, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 . (LOTTO CIG B324491BBC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL, CON SEDE IN PALAU (SS), IN ZONA ARTIGIANALE LOC. LISCIA CULUMBA (P.IVA 01235930904). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B35D571FC5. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO AD OFFICINA AUTORIZZATA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE AUTOBUS ELETTRICI: B35CDEECDD- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI BENI COMUNALI - REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA – CIG Z6836E17AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: INTEGRAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFIDATO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER LA   STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE A MEZZO RACC. A/R DEGLI ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, IMPIANTI VERDE PUBBLICO, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E NEI VARI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG B37626FB81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 IN SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO FINO 31 DICEMBRE 2024- CIG: B37C730093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 000888-24 DEL 30.09.2024 DELLA DITTA CONCRETE SRL CON SEDE IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO, P.IVA 11980230152, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 2 HARD DISK DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. B32B7FA90B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUN-TA CUNTESSA C.U.P. H38G20000000006 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUA-LE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SOFTWARE (ART. 45 D.LGS 36/2023) LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B336C91015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 254 E N. 255 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B0384E745E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 280 E N. 281 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B2F714BE84.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 – LEGGE DI STABILITÀ 2023 – TABELLA E - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITÀ CAPOTESTA E REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA (LIVELLO II DELLA V.INC.A.) - CIG B387377B82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/24 DEL 09/10/2024 DELLA SOCIETA’ ARKE’ ENGINEERING, CON SEDE A SASSARI IN VIA LU FANGAZZU N.23/A, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO E IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL PAPASPORT COMUNALE “G. D’ARCO”, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PRIMO ACCONTO. COD. CIG ZA13C808AC. CUP. H78E23000240004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI LICENZE ACROBAT PRO FOR TEAMS PER SETTORE CULTURA, P.I., SPORT, TURISMO E SPETTACO-LO E SETTORE EDILIZIA PRIVATASOFTWARE (ART. 45 D.LGS 36/2023) LIQUIDAZIONE FATTU-RA - CIG: B34A34FECD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURE N.601/PA DEL 09.10.2024, N.602/PA DEL 09.10.2024 E N.598/PA DEL 09.10.2024. TRIMESTRE LUGLIO - AGOSTO- SETTEMBRE. CODICE CIG. Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_24 DEL 16/09/2024 DELLA DITTA HARMAT SRLS DI ALBANO LAZIALE ROMA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 20 APPARECCHI RADONALPHA IN BOX, COMPRESE ANALISI E CERTIFICAZIONI. COD. CIG B2EECBDB4C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900104001 DEL 06.10.2024, TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2024. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MAURRO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 22/11/2024 DINANZIA ALLA CGT DI 1° GRADO DI SASSARI PER IL RICORSO GARRSI SRL IMU ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO PROGETTAZIONE DEGLI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SPIAGGIA-DUNA A DIFESA DELLE DINAMICHE EROSIVE DELLA SPIAGGIA DI RENA BIANCA “- CIG: B3F4E12DBE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 6/2024 DEL 21.10.2024 DELLA DITTA LOCALE I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO &amp; C, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, IMPIANTI VERDE PUBBLICO, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E NEI VARI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG B37626FB81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.600/PA DEL 09.10.2024. CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MESE OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B400E7A517</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI UN KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL CON SEDE A CAGLIARI, VIA CALAMATTIA N. 10, P.IVA 03347320925. LOTTO CIG B271E023BD. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZAN DEL 29/11/2024 DINANZI ALLA CGT DI 1° GRADO DI SASSRI PER IL RICORSO ERMEA SRL IMU ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU., RACCOLTE DIFFERENZIATE, SERVIZI ACCESSORI E RIFIUTI ASSIMILATI - ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2024 DEL 30.10.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ OTTOBRE 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI -LIQUIDAZIONE FATTURA NOLO PONTEGGIO- C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE”, ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L. - COD. CIG. B12C8AADD3.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE IN AUMENTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DEL D. LGS 50/2016, ART. 106, COMMA 12, PER INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, AVENTE AD OGGETTO L'ESTENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “INTERVENTI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA POSIDONIA DALLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO IN BATTIGIA A FINE STAGIONE”, ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L. - COD. CIG. B2792B83D8.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO2 CIG 881132683C – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPIER SERVICE SRL - CIG DERIVATO: B192D7DDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35909287 DEL 21.10.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE SETTEMBRE 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR844718 DEL 30.10.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE OTTOBRE 2024.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/344 DEL 30.11.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ OTTOBRE 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI. C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL 3° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 62^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00162776 DEL 01.11.2024 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 38^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 000085PA DEL 31.10.2024 DELLA DITTA ARKYS SRL CON SEDE A CAGLIARI, VIA CALAMATTIA N. 10, P.IVA 03347320925. LOTTO CIG B271E023BD, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA. LOTTO CIG B271E023BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DEL D.LGS. 201/2022 - IMPEGNO DI SPESA. CIG B4263F2114.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2024 DEL 06.11.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MESE OTTOBRE 2024 COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B400E7A517.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ OTTOBRE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.599/PA DEL 09.10.2024. TRIMESTRE LUGLIO – AGOSTO- SETTEMBRE. CODICE CIG. B192D7DDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 303 E N. 304 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B2F714BE84.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SADE 2 SRL, CON SEDE IN VIA SANNA SANNA 30, ANELA (SS), P.IVA 02354340909, RELATIVO A LAVORI DI INSTALLAZIONE PROTEZIONI E ALIMENTAZIONE TELECAMERE DI SICUREZZA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B4227C8AEF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2 COMPUTER FISSI DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), P.IVA 08573761007.  LOTTO CIG B40CD14F29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 10 GRUPPI DI CONTINUITÀ DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C., CON SEDE IN FAGAGNA (UD), PIAZZA MARCONI N. 11, P.IVA 01486330309.  (LOTTO CIG B40CB3EB4F) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.407/PA DEL 11.07.2024 CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURE N.409/PA DEL 11.07.2024, N.410 DEL 11.07.2024 E N.411 DEL 11.07.2024  CODICE CIG. Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ OTTOBRE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER ELEBORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI ORDINARI TARI 2023 A MEZZO RACCOMANDATA A/R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 4 TERMINALI DI REGISTRAZIONE PRESENZE ETHERNET, A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN VIA DEL CARPINO N. 8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA, P.IVA 02066400405.  (LOTTO CIG B4263484C9) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA C.U.P. H38G20000000006 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI TARGA PERMANENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: B332F0342A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS- COD. CIG. B436A85FEF. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° RLR296919 DEL 06.11.2024 RELATIVA ALLA TASSA DI PROPRIETÀ PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.01.2024 DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 006967FE DEL 31.10.2024 DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 COMPUTER FISSI DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI (LOTTO CIG B40CD14F29)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA119/24 DEL 17/10/2024 DELLA DITTA DI MEG S.R.L.  IN VIA OBERDAN N. 7, 87100 COSENZA (CS), P.IVA 03228340786, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI CELLULARE PER DIPENDENTE. CIG B324491BBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1882 DEL 25.10.2024 DELLA DITTA HIVE SRL, RELATIVA ALL’ASSISTENZA TELEMATICA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PUDM IN AMBIENTE INDOGANA.IT. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: B35E41EC26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- SERVIZIO CARRO ATTREZZI PRESSO DITTA EFFEBI CAR DI BO FABIO.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO INTERVENTO. - COD. CIG. B35DCA0D5D. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE ELETTRIFICATA ANTI CINGHIALE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GREEN OASIS SOC. COOP. - CIG: B430E821C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_24 DEL 17.10.2024 DELLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N. 53 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SALDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE EX-B IN PIAZZA DELLA LIBERTA’. CIG Z993DCF6BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_24 DEL 17.10.2024 DELLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N. 53 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL 3° ACCONTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE EX-B IN PIAZZA DELLA LIBERTA’. CIG Z993DCF6BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA TRUST TECNOLOGIES SRL., CON SEDE IN POMEZIA (RM) IN SS A48 PONTINA- KM. 20,100 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (N. 100 PEC-CONSIP) PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2024 (LOTTO CIG Z8E0E6C729).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2672</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DELL’AVV. MAURO DELOGU, PERITO ED ESPERTO IN MATERIA FISCALE, CON SEDE IN VIA OLBIA, 30 – 07026 OLBIA (SS), AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DI SERVIZI PROFESSIONALI INERENTI ALLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PRESSO L’UFFICIO TECNICO SETTORE OO.PP., DEMANIO, PATRIMONIO, AMBIENTE E INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B43717163F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024 558 DEL 30.10.2024 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO 24 SETTEMBRE – 23 DICEMBRE 2024. COD. CIG. B322E7B1EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2675</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR SARDEGNA 2014/2020 – AZIONE 6.5.1 - AZIONI PREVISTE NEL PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000. PROGETTO PUNTA CUNTESSA APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE – REALIZZAZIONE ECONOMIE DI SPESA. C.U.P. H38G20000000006 -  C.I.G. 9992577766.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO, AI SENSI DEL D.M. 236/89 (ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE), DELL’ASCENSORE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE COMUNALE CORPO B “GRAZIA DELEDDA” DI VIA DEL PORTO” A FAVORE DELLA DITTA TK ELEVATOR SPA DI COLOGNO MONZESE (MI). - COD. CIG ZF434330EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL, CON SEDE IN PALAU (SS), IN ZONA ARTIGIANALE LOC. LISCIA CULUMBA (P.IVA 01235930904). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.886/P DEL 17.10.2024. LOTTO CIG. B35D571FC5. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL SIGNOR FABIO TINTERI, C.F. TNTFBA67M31I452M, PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA IT (INFORMATION TECHNOLOGY) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS- COD. CIG. B4224F77F3. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVO A LAVORI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DEPOSITO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B44943DF5E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVO A LAVORI DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO BARCHE ABBANDONATE PRESSO IL PORTO DI PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B448ED8BBC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI", ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS - COD. CIG. B436A85FEF. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE: N. A71020241000000922 DEL 14/10/2024, DELLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA TRUST TECNOLOGIES SRL PER “FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (N. 100 PEC-CONSIP) PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2024. CIG. Z8E0E6C729.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE”, ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L. - COD. CIG. B2725A1DBE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 28/FE DEL 12/11/2024 A FAVORE DELLO STUDIO PIN CAM INGEGNERI ASSOCIATI, CON STUDIO IN VIA BARBAGIA 15/G IN OLBIA (SS), RELATIVA AL COLLAUDO DELLE BITTE PER ORMEGGIO NEL PORTO DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z2E395072B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1065 DEL 07.10.2024 DELLA FABER SRL, CON SEDE IN VIA CALABRIA, 8 – SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 01745130904, RELATIVA ALLA FORNITURA DI TELEVISIONE 32” TELEFUNKEN PER SEDE VV.FF. (LOTTO CIG B2C239683F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL SIG. FABRIZIO LUIGI SANNA, C.F. SNNFRZ68T09L093N, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI HARDWARE, SOFTWARE E LINEE DATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MAGNON.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA PRIVATA DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ESTUMULAZIONI PREVIA FORNITURA DEGLI APPOSITI CONTENITORI.-IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. B445021ABB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE, CON SEDE IN ROMA IN VIA OMBRONE 2 (PART:IVA IT15844561009), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS - COD. CIG. B4224F77F3. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI N. 1, MILANO, P.IVA 00488410010, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 40 LICENZE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG B440A45465.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301 DEL 30.10.2024 DELLA DITTA PROEXPANSO SRLS, P.IVA 05267510260, CON SEDE IN VICOLO DON INNOCENTE CAGNIN N. 38-1, CARBONERA (TV), RELATIVA ALLA FORNITURA DI 122 MQ DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DA ESTERNO DA POSIZIONARE NEL CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DEL PORTO. LOTTO CIG. B314D3B015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE, RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – STAGIONE BALNEARE 2024”, ALLA DITTA TERRA MARINA COOP. SOC. ARL - COD. CIG. B217E1F850.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MESE NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B45174E830</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO - CIG: B4518E8A87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VASCHE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA LOCALITA' RUONI IN FAVORE DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B459E0214B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VASCHE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE PRESSO LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA IN FAVORE DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B459273771.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SE.MO. ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (P.IVA 02236190902), RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE INTERNA PRESSO LA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B45F5D285E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI RISME DI CARTA PER STAMPANTI - CIG B4347642B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA ASSISI N. 10, RELATIVO AI LAVORI DI PRELIEVO E SMALTIMENTO CON AUTOSPURGO DELLE ACQUE REFLUE NEI VARI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019 E MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 77/2021 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), LOTTO CIG B45B1F3611.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FORD RANGER  ED ALFA ROMEO 159”, ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTINO. - COD. CIG. Z6A3DD3591. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2842</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICIO - CARTOLIBRERIA DA GHJIU-ANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B4518E8A87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA AR.CO.AL. SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LI LUCIANEDDI, P.IVA 01132650902, RELATIVO A LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE SALA SERVER. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B45CD6F45C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B45D7BA2D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2024 DEL 20.11.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MESE NOVEMBRE 2024 COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B45174E830.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2024 DEL 26.11.2024 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ NOVEMBRE 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/FE DEL 12.11.2024 DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C., CON SEDE IN FAGAGNA (UD), PIAZZA MARCONI N. 11, P.IVA 01486330309, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 10 GRUPPI DI CONTINUITÀ DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. LOTTO CIG B40CB3EB4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DI SACCHETTI PROMOZIONALI PERSONALIZZATI DEL PREMIO DI POESIA GALLURESE E CORSA “LUNGÒNI”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ IMPRESA FENUPACK ITALIA S.R.L. DI OLBIA (SS). CIG: B46F99878E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ESTUMULAZIONI”, ALLA DITTA E’AMBIENTE SRL - COD. CIG. B445021ABB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2873</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DEL DR. ARCH. GIOVANNI GATTO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA PROGETTAZIONE DI UNA PENSILINA PER ATTESA AUTOBUS DA REALIZZARE IN PIAZZA BRUNO MODESTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4863A6E74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2890</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 2, RELATIVA AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. C.I.G. B06C2286CA – C.U.P. - H72H23000200006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2890</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 2, RELATIVA AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. C.I.G. B06C2286CA – C.U.P. - H72H23000200006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA LEGNO PVC DI TAMPONI PLINIO SAS, CON SEDE IN OLBIA (SS), IN VIA PARINI 5 (P.IVA 01891820902). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1.072 DEL 28.11.2024. LOTTO CIG B27F665523. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA DIANA FRANCESCO - SOMMOZZATORI, LAVORI MARITTIMI &amp; SUBAQUEI, CON SEDE IN VIA STEFANO PALMAS N. 48 A LA MADDALENA P.IVA 02205560903 RELATIVO A LAVORI DI RECUPERO E AVVICINAMENTO A LUOGO DI CARICO BARCHE ABBANDONATE PRESSO IL PORTO DI PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B47CEF4967</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNADETTA CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA 4, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 1 COMPUTER FISSO, N. 1 COMPUTER PORTATILE E MATERIALE ELETTRONICO DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B47D0F6194.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 DEL D. LGS. N.36/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SERIGRAFICA GIESSE SNC, CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVO ALLA FORNITURA DI N.1133 ADESIVI IDENTIFICATIVI IN VINILE ADESIVO PER I PALI LUCE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B47E7B9A29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 248 DEL 25.11.2024 DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA ASSISI N. 10, RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VASCHE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA LOCALITÀ RUONI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG B459E0214B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/385 DEL 29.11.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ NOVEMBRE 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRESSO LA LOCALITA’ BAIA SANTA REPARATA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL “CONSORZIO BAIA SANTA REPARATA”, DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL, CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 7 SACCHI PER DETRITI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B49423DE50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2931</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVO A LAVORI DI SMALTIMENTO E BONIFICA LASTRE IN CEMENTO AMIANTO PRESSO DEPOSITO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B496BA9D03.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94ENTI DEL 02.12.2024 DELLA DITTA IDEA UFFICIO, CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA N. 4, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 1 COMPUTER FISSO, N. 1 COMPUTER PORTATILE E MATERIALE ELETTRONICO DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. B47D0F6194.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI - CIG B49938C767.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.  MONDOFFICE S.R.L. PER L’ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG B499450925.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL III SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 03.12.2024 DELLA DITTA GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE NEL COMUNE DI CAPOTERRA (CA), VICO EMANUELA LOI, CON P.IVA 03961790924. C.I.G. B06C2286CA – C.U.P. - H72H23000200006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2947</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO I.P. SERVIZI PER SERVIZIO DI RIGENERAZIONE DELLE SUPERFICI PRATIVE DANNEGGIATE DAI CINGHIALI - CIG: B49752F8EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2949</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 249 DEL 25.11.2024 DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA ASSISI N. 10, RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VASCHE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE PRESSO LA SPIAGGIA DI RENA BIANCA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG B459273771).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 48/25 DEL 10.12.2021. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONCAMINU CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI. SECONDO STRALCIO LAVORI. C.I.G. 9544535F6F – C.U.P. -H31B17000890002 APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 30 SACCHI PER DETRITI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B49A22641A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2954</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ HIVE SRL, CON SEDE IN FORNACETTE (PI) IN VIA DELLE CASE VECCHIE N.1 (PARTITA IVA 01567050503), RELATIVO AL RINNOVO DEL CANONE ANNUALE INDOGANA.IT E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: B49A161189</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/B DEL 03.12.2024 A FAVORE DELLA DITTA AR.CO.AL. SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. LI LUCIANEDDI, P.IVA 01132650902, RELATIVO A LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE SALA SERVER.  COD. CIG B45CD6F45C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35998556 DEL 18.11.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE OTTOBRE 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FA-VORE DELL’OPERATORE ECONOMICO LABORATORIO LEONARDI S.A.S. PER PRESTAZIO-NE PROFESSIONALE PER ANALISI INERENTI LA CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIO-NE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ SARRA CURICHENA IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, CIG B12CB95647 - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FA-VORE DELL’OPERATORE ECONOMICO LABORATORIO LEONARDI S.A.S. PER PRESTAZIO-NE PROFESSIONALE PER ANALISI INERENTI LA CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIO-NE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ SARRA CURICHENA IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, CIG B12CB95647 - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. APPROVAZIONE STIMA LAVORI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4A68560C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/PA DEL 03.12.2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI. CODICE CIG B45D7BA2D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. B4A1F21735. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 1 RINNOVO LICENZA TEAM VIEWER ANNUALE E ACQUISTO N. 3 NUOVE LICENZE ACROBAT PRO, A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL. (LOTTO CIG B488A40958).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI", IN FAVORE ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS- COD. CIG. B4A201A4B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO IN CONVENZIONE RETE LOCALI 8 DI MATERIALE PER RETE LAN, DA DESTINARE ALLE VERIE SEDI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA CON SEDE IN VIA JERVIS N.13, IVREA (TO), P.IVA 08539010010. (LOTTO CIG B45A7072BD).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2 NUOVI CAVIDOTTI E N. 1 LINEA ADDUZIONE ACQUA TRA INCROCIO VIA ATENE E INCROCIO SS125, A FAVORE DELL’IMPRESA CANCELLU NATALINO SRL, CON SEDE IN NUORO, VIA DONATORI DI SANGUE N. 25, P.IVA 00918040916. (LOTTO CIG B4AB311C2A). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ TK ELEVATOR SPA, CORRENTE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI STABILI AREA MARINA PROTETTA E BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. B4A51C2EF4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3020</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). APPROVAZIONE STIMA LAVORI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4A974188F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3022</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI VERDI DI P.ZZA BRUNO MODESTO – P.ZZA LIBERTA’ CIG B49A30B115 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/P DEL 06.12.2024 DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVO A LAVORI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DEPOSITO COMUNALE. COD. CIG B44943DF5E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/P DEL 06.12.2024 DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVO A LAVORI DI SMALTIMENTO E BONIFICA LASTRE IN CEMENTO AMIANTO PRESSO DEPOSITO COMUNALE. COD. CIG B496BA9D03.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/P DEL 06.12.2024 DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 30 SACCHI PER DETRITI. COD. CIG B49A22641A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/P DEL 06.12.2024 DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVA A LAVORI DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO BARCHE ABBANDONATE PRESSO IL PORTO DI PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B448ED8BBC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DEL GEOM. GIULIO PINTUS, LIBERO PROFESSIONISTA IN SANTA TERESA GALLURA CON STUDIO IN VIA BRIGATA SASSARI, 1, RELATIVO ALLA STESURA DI PERIZIA ASSEVERATA DI STIMA PER LE AREE PUBBLICHE TRA VIA AQUILA E VIA PESARO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4ACAF1FF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 330 E N. 331 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. B2F714BE84.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000223-2024 DEL 27.11.2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ FAST SERVICE SOC. COOP. CON SEDE LEGALE IN VIA GIORDANO BRUNO 71/B, OLBIA, RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA TERESA GALLURA. CIG  B343BBA44B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3037</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 14 DEL 20.02.2017 E S.M.I. "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA’ - PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA". “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA' CAPO TESTA”. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 05.12.2024 DELLA DITTA SPANO LEGNAMI SNC, CON SEDE NEL COMUNE DI BORTIGIADAS (SS), LOC. FIGARUIA N. 11, CON PARTITA IVA: 01353180902. C.I.G. B0FC42C2C6 – C.U.P. H75G23000020005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3038</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE DELL’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS - COD. CIG. B4A201A4B1. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 03.12.2024 DELLA SOCIETA’ PRISMA QUALITY, RELATIVO ALL’INCARICO DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008). COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B21084031F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA NR. 2040/240028454 DEL 28/11/2024 RELATIVO AL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ LEGATE ALL’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DEL PNRR 2021_2026 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO, DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI ATTRIBUITI ALL’ENTE LOCALE PER IL “PIANO DI NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA (RN). CODICE CIG B13FD24DEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA NR. 0000106 DEL 06/12/2024 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENILE DELLA SPIAGGIA “LA RENA BIANCA” E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE (LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 (TABELLA D). CODICE CIG B4A974188F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 06/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA SA.GI.LE. SRL RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. CODICE CIG B4A68560C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3059</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N.766/2787 DEL 19.11.2024 E CONTESTUALE PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ NOVEMBRE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ NOVEMBRE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3068</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17  DEL D.LGS. N. 36/2023  A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE 2025 (REDDITI 2024) -(CIG): B49958EF8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE SPA, CON SEDE IN ROMA IN VIA OMBRONE N.2 (PART. IVA IT15844561009), PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI MISURAZIONE DEI CONTATORI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3070</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/24 DEL 09.12.2024 DELLA CANCELLU NATALINO SRL, CON SEDE IN NUORO, VIA DONATORI DI SANGUE N. 25, P.IVA 00918040916, RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2 NUOVI CAVIDOTTI E N. 1 LINEA ADDUZIONE ACQUA TRA INCROCIO VIA ATENE E INCROCIO SS125, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B4AB311C2A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DI INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ASSISTENZA AL RUP, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE COMUNALE (STRADA COMUNALE PER CAPOTESTA E STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’ARCH. MARCELLO PIRO CON SEDE A OLBIA (SS) IN VIA ACQUEDOTTO N. 55/A, C.F. PRIMCL65S19G015M, P.IVA 01905890909. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B4AB055A82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATU-RATI NEL TRIMESTRE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE (2024). FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTA-DINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA).  CIG 5080051EB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTUA. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 18 SETTEMBRE 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI LIBRI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA BARDAMÙ DI ANDREA DEIANA CIG B4B8CA379D, PICCOLA LIBRERIA GIARDINO DI CADONI FABIO CIG B4B8EFB6C0 - B4B94EDEBC, GIUNTI AL PUNTO S.P.A C.C. TERRANOVA OLBIA. CIG B4B9B4179C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTUA. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 18 SETTEMBRE 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI LIBRI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA BARDAMÙ DI ANDREA DEIANA CIG B4B8CA379D, PICCOLA LIBRERIA GIARDINO DI CADONI FABIO CIG B4B8EFB6C0 - B4B94EDEBC, GIUNTI AL PUNTO S.P.A C.C. TERRANOVA OLBIA. CIG B4B9B4179C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTUA. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 18 SETTEMBRE 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI LIBRI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA BARDAMÙ DI ANDREA DEIANA CIG B4B8CA379D, PICCOLA LIBRERIA GIARDINO DI CADONI FABIO CIG B4B8EFB6C0 - B4B94EDEBC, GIUNTI AL PUNTO S.P.A C.C. TERRANOVA OLBIA. CIG B4B9B4179C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTUA. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 18 SETTEMBRE 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI LIBRI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA BARDAMÙ DI ANDREA DEIANA CIG B4B8CA379D, PICCOLA LIBRERIA GIARDINO DI CADONI FABIO CIG B4B8EFB6C0 - B4B94EDEBC, GIUNTI AL PUNTO S.P.A C.C. TERRANOVA OLBIA. CIG B4B9B4179C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DEL GEOM. MARCO GIAGONI, LIBERO PROFESSIONISTA IN SANTA TERESA GALLURA CON STUDIO IN VIA SANDRO PERTINI, RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UN ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’ EDIFICIO PUBBLICO ASILO NIDO “OPLA’”. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4CEB40D6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE, CON SEDE IN ROMA IN VIA OMBRONE 2 (PART:IVA IT15844561009), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNUALITA’ 2025.  IMPEGNO DI SPESA - CIG B497108BB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADA IN LOCALITÀ LA SCIUMARA A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG B4CF178F2F) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SVUOTAMENTO DELLE AIUOLE DI PIAZZA LIBERTÀ E RIEMPIMENTO CON GHIAIA A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG B4CF35F116) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SARDAPPALTI OLBIA SRL CON SEDE IN VIA BURRAI N. 48, OLBIA, P.IVA 01979530902, RELATIVO A LAVORI DI BITUMATURA NEL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA, LA FICACCIA, MARAZZINO E BUONCAMINO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B4D742FDBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SARDAPPALTI OLBIA SRL CON SEDE IN VIA BURRAI N. 48, OLBIA, P.IVA 01979530902, RELATIVO A LAVORI DI BITUMATURA NEL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA, LA FICACCIA, MARAZZINO E BUONCAMINO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B4D742FDBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ SARDA EDILE S.R.L. (SS), RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE GRIGLIE STRADALI PER LO SCORRRIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE PRESSO VIA MAGENTA E VIA MODENA E IL RIPRISTINO DELLA GRIGLIA IN PIAZZA BRUNO MODESTO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4D7D754D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CARPENTERIA METALLICA DEI F.LLI TIMPANARI CON SEDE A QUARTU SANT’ELENA, VIA GUERRAZZI N. 34, P.IVA 03508900929, RELATIVO A LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA METALLICA CON COPERTURA A DUE FALDE PER IL CANILE COMUNALE SITO IN LOC. BUONCAMINO. COD. CIG B4D772E6AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CO.SE.DI.MO. DI LUCIANO MOLINO CON SEDE IN FRAZIONE DI SAN PASQUALE (SS), RELATIVO AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI BAGNI PUBBLICI SITI IN LOCALITA’ CONCA VERDE, SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4D6A6D054</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DEL GEOM. ANTONIO ALLUTTU CON STUDIO TECNICO IN VIA CARDUCCI, 10 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA DI STIMA GIURATA DI UN TERRENO SITO IN LOC. LI LIONI, SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4D5818F86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI PULIZIA VASCONI E CORSO DELL’ACQUA IN LOC. LA FUNTANA, A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG B4CF2A9AE2) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI. - COD. CIG. B4D15DF979. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “SERVIZIO CARRO ATTREZZI PER AUTOMEZZO COMUNALE MERCEDES” DITTA EFFEBI CAR DI BO FABIO. - COD. CIG. B35DCA0D5D. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL LOCALE PALESTRA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4D049228E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA EDILREST SAS DI NIEDDU RAIMONDO &amp; C., P.IVA 02332150909, CON SEDE IN VIA AMUNDSEN SNC, RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO RUONI “AMPLIAMENTO PIAZZETTA PADRE PIO E RIVESTIMENTO IN PIETRA MURI INGRESSO VILLAGGIO”. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B4DF3DFCB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO INCARICO. COD. CIG. B4DF4D146F. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGIUNZIONI E FERMAGLI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZZARE COME CAMMINAMENTI NEGLI ARENILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO. COD. CIG. B4EBA29ED8. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI PAVIMENTO MODULARE SPORTIVO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA  A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MP2 S.R.L. - CIG: B4E3528CB9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL, CON SEDE IN PALAU (SS), IN ZONA ARTIGIANALE LOC. LISCIA CULUMBA (P.IVA 01235930904). ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP. – INFORMATICA E MANUTENZIONI. -  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B4E534131A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MESE DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B4E49C6048</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI PRESSO WURTH SRL. DI EGNA (BZ).  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI ED ATTREZZATURE. - COD. CIG. B4E8037D71. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE NEL COMUNE DI CAPOTERRA (CA), VICO EMANUELA LOI, CON P.IVA 03961790924, RELATIVO A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B4E7CE60D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI N.06 SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO PER LOCULI DA POSIZIONARSI NEI CIMITERI CITTADINI. AFFIDAMENTO. CIG B4E97A85A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER POSA IN OPERA DI PAVIMENTO MODULARE SPORTIVO IN LOCALITA’ SAN PASQUALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SPANO M.G. DI SPANO MASSIMO &amp;C. - CIG: B4EC6C7855.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI IN CONCESSIONE ESCLUSIVA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA, DELL’USO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PUBBLICI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PER IL COMPLETAMENTO DELLA TOPONOMASTICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ERARIO AI SENSI DI LEGGE, INERENTE ALL’IVA DA VERSARE A SEGUITO DELL’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI, TRA QUESTA AMMINISTRAZIONE E LA DITTA SIPEA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN MAURO TORINESE (TO), CORSO LOMBARDIA N. 36. LOTTO CIG. 0398623A18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI NATURA TEMPORANEA E OCCASIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, AL SIG. GIOVANNI BUSCEMI, PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI AL FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - COMUNI (APRILE 2022).  APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO E ORIENTAMENTO STRATEGICO (GOVERNANCE) AL RTD (RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE) TRASVERSALE E INTEGRANTE IL SISTEMA DI GESTIONE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO), LA SICUREZZA INFORMATICA (REFERENTE PER LA CYBER SICUREZZA), LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT), PERFORMANCE (OIV) E PIAO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA SRL., CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO N.8. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B23C9136CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA DEL PORTO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELLA DITTA AL.PA.GI. ELETTRIKA, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA ANGIOY N. 60, P.IVA 02090640901. (LOTTO CIG B4F542C70B). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE ATTIVITÀ DI MIGRAZIONE DEI DATI – CONVERSIONE DATI SUAP DA CIVILIA STANDARD A SICRAWEB, A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN VIA DEL CARPINO N. 8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA, P.IVA 02066400405. (LOTTO CIG B4F4D5306E) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DERIVATO Z633A7A2D8 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ STD (COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA CON BANDA INTERNET 100 MBPS), DELLA DURATA DI 24 MESI, CON TELECOM ITALIA S.P.A. (ANNUALITA’ 2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI N. 03 MONOBLOCCHI SERVIZI IGIENICI “DA INSTALLARE IN PROSSIMITA’ DELLE SPIAGGE” - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO METALBOX SPA UNIPERSONALE. - CIG:B4F97F9A7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COSTITUENTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELL'ART. 44 LETTERA F), L.865/1971. CUP H78E24000100004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SE.MO. ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (P.IVA 02236190902), RELATIVO A LAVORI SUPPLEMENTARI NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE INTERNA PRESSO LA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B4F37700B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SE.MO. ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (P.IVA 02236190902), RELATIVO A LAVORI SUPPLEMENTARI NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE INTERNA PRESSO LA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B4F37700B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 03013750900, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, IMPIANTI, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E NEI VARI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B4F3CCEE88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 03013750900, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, IMPIANTI, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E NEI VARI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B4F3CCEE88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI PULIZIA CANALI DA DETRITI, CANNE E STERPAGLIE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B4F405253F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA DI PIANTE DA PORRE A DIMORE PRESSO IL CIMITERO DI BONCAMINU A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. S.A.S. - CIG: B4F381E047.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER INTERVENTI DI PULIZIA E RASATURA ERBACCE PRESSO LE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE LUNGO VIA PESARO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MAURI SRL CIG B4F276A79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI DI SALVATAGGIO RED LIFE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. AFFIDAMENTO. CIG  B4F441A411-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI DI SALVATAGGIO RED LIFE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. AFFIDAMENTO. CIG  B4F441A411-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGIUNZIONI E FERMAGLI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZZARE COME CAMMINAMENTI NEGLI ARENILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO. COD. CIG.B4F4AD7395 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), RELATIVO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI ANNUALITA’ 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B4F706B641</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI N. 10 MINIISOLE ECOLOGICHE “IL PUNTO” - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO CO.M.E.S.I GROUP S.R.L. - CIG:B4F8B70259</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MYO SPA PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI INFORMATICI E ASSISTENZA TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4FC3O2E00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI - CIG B4F5AEA762.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA IN MATERIA DI IMU 2015,2016,2017 RELATIVO ALL'APPELLO PRESENTATO DALLE SIG.RE A.RGF., A.N., E A.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B), DEL D.LGS N. 36/2023, PER  IL SERVIZIO DI MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO DI N. 4 STAZIONI BICI, A FAVORE DELL’ IMPRESA MEDITERRANEA DISCOVERY DI LUOGOSANTO. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B4EE75ED30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA DI N. 1 ALBERO DI ULIVO PRESSO LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B4F7A316F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 96 TICKET INERENTI A INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO), MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) AI SENSI DELL’ART,1 COMMA 450 DELLA LEGGE N.296/2006. LOTTO CIG B5118FE4E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44154.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 96 TICKET INERENTI A INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO), MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) AI SENSI DELL’ART,1 COMMA 450 DELLA LEGGE N.296/2006. LOTTO CIG B5118FE4E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GIOVANI - APPROVAZIONE REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, RICREATVE E CULTURALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE. CUP: I81G22000100001.  IMPEGNO FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17110.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA IN MATERIA DI IMU 2015-2016-2017 RELATIVA ALL'APPELLO PRESENTATE DALLE SIGG.RE A.RGF.,A.N. E A.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - IMPEGNO CIG: B4BAEC419F - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO AGOSTO - NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART. 18 COMMA 3 - PROVVIDENZE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1886.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE E CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2230.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTTORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5028.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - RIMBORSO CAREGIVER PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5028.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL PERIODO QUARTO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6664.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. SI-0271393 A FAVORE DELLA SOC.  MONDOFFICE S.R.L. PER L’ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG B499450925.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO C.ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4685/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA TERRANOA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SR. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE SARDEGNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 AI SENSI DELLA L.R. 15 OTTOBRE 1997 N. 28 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI SASSARI PER ISCRIZIONE  NEI R.N.M.G. DELL’UNITA’  IN USO AL SETTORE AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE DENOMINATA  “CAPO TESTA” PER ATTIVITA’ DI USO IN CONTO PROPRIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO “ IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICHE DI REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO” EX L.R. N. 24/2016 E SS.MM.II  IN TEMA DI NORME SULLA QUALITA’ DELLA REGOLAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI TENUTO DA CONFESERCENTI REGIONALE DELLA SARDEGNA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/PA – CIG ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE SOC. MYO SPA PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE RIVISTE ONLINE SPECIALIZZATE PER IL SETTORE FINANZIARIO -(CIG): B51D394EA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2496</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: REINTEGRO FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2024 E COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8709.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8833.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-218</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025).  CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N° 2000 CALENDARI FOTOGRAFICI ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L. DI SASSARI (INSEGNA/MARCHIO E SEDE OPERATIVA: ALPHALED GRAFICA E PUBBLICITÀ DI OLBIA).  C.I.G. B4C6E7A610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_24 PER COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E ATTIVITA’ DIVULGATIVE E INFORMATIVE IN MATERIA DI BONUS EDILIZI E DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI ALL'AVV. MAURO DELOGU - CIG B2394987E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A DEL 02.01.2025 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2025 DEL 02.01.2025 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DALLA OLTRANS SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ PROTETTA RINAGGJIU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO C.ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5135/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  DI SPESA MEDIANTE MODELLO  F24 A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI SASSARI PER ISCRIZIONE  NEI R.N.M.G. DELL’UNITA’  IN USO AL SETTORE AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE DENOMINATA  “CAPO TESTA” PER ATTIVITA’ DI USO IN CONTO PROPRIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A OLBIA NELLE DATE DEL 05 E 25 NOVEMBRE 2024 DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 -  RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1155.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1653.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2216.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3936</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI. IMPEGNO DI SPESA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4183.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO SETTE,MBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4333.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA ANNO 2024 - EROGAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5025.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN MEZZO NAUTICO ELETTRICO E DI UNA STAZIONE DI RICARICA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2021 – AMP PER IL CLIMA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DA PORTO VIRO (RO) A SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA BARCHELETTRICHE S.R.L. DI TORINO. CIG: B520D6EC3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO SALDO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1, LETTERA F) - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23583.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002162584 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE DICEMBRE 2024.  CIG: Z6B3DDEC34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0001162248 FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE.  CIG: B07FB1A6F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELL'AVVOCATO MAURO MELE PER PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 22/11/2024  RELATIVA AL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ GARRIS SRL IN MATERIA DI IMU ANNO D'IMPOSTA 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEI SOLLECITI ORDINARI TARI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2ENTI A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI TONER STAMPANTI - CIG B4F5AEA762.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COSTITUITI DA UN CAMPO DA TENNIS COPERTO, UN CAMPO DA TENNIS SCOPERTO, UN LOCALE CON SERVIZI IGIENICI E DOCCE, SITI A SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA A.S.D. CIRCOLO TENNIS  DI SANTA TERESA GALLURA ED IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3337/00  IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO FRATELLI NASEDDU S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA(SS), VIA NAZIONALE  1-P.IVA 00347920902.PER LA FORNITURA CONCERNENTE L’ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE AI LOCALI DELLA SEDE DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE SITI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE 21. C.I.G. B4BCEE22A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RINNOVO ADESIONE ALL'ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI -  ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3285</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER IRMBORSI CHE DOVESSERO MATURARE NEL 2025 IN MATERIA DI  IMU-TARI- CANONE PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RINNOVO CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA  SOFTWARE TRIBOX, ARGO MERCURIO MUNUPAY E ARGO DRIVE DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31/12/2027 CON LA SOCIETA' MUNICIPIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35889.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. FORNITURA DI N. 4 COLONNINE MANUTENZIONE POMPA BICI, MEDIANTE RD0 SUL MEPA N.  4825804 DEL 14.11.2024. LIQUIDAZIONE  FATTURA N.  29 PA DEL 20.12.2024 A FAVORE DELLA DITTA MANUL SRL  BIKE FACILITIES - DI NAGO TORBOLE (TN) - C.I.G. B44E930991.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 20.12.2024 A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO”,  DI SANTA TERESA GALLURA,  RELATIVA ALLA PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA  DEL FILM “MUFASA IL RE LEONE” PRESSO IL CINEATEATRO NELSON MANDELA  IN OCCASIONE DELL’ EVENTO NATALIZIO “IL NATALE PER LA SCUOLA”, ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA“ CIG: B4D499FE10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6 - POGGIO TORRIANA (RN) - FATTURA NR. 2040/240031262 DEL 20.12.2024 - CIG Z7F3E0990F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11.6.2025 DEL  IN  FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE (FI) PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01 – 31 DICEMBRE  2024. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 487/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, PER LA FORNITURA DI BOTTIGLIE D’ACQUA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA “COMMERCIALE DETTORI S.R.L.” DI ARZACHENA. C.I.G. B45155DE0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_25 DEL 02.01.2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5837-2025 DEL 02/01/2025  A FAVORE DELLA IMPRESA STEL  PER CANONE GENNAIO FEBBRAIO 2025 WIFI E CONNETTIVITÀ INTERNET SU NR. 4 AREE PUBBLICHE (6 PUNTI) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  ( T.D. MEPA NR. 3826843 DEL 03/11/2023  -   DET IMP 398/2023) SMART CIG Z8F3D1DBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2025 DEL 05/01/2025 A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, PER IL MESE DI DICEMBRE, ANNO 2024. (DET. IMP. N. 468 DEL 29/10/2024), CIG B402D7AA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3 DEL 07/01/2025 A FAVORE DELL’APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024. DET. IMP. N. 529 DEL 26/11/2024. CIG B46847B275.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245 DEL 23.12.2024 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024 A FAVORE DELL’IMPRESA SOLARIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, E REVISIONE COSTI DA SETTEMBRE 2023 A DICEMBRE 2024, MENSILITÀ DICEMBRE 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTUA. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 18 SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO S.P.A C.C. TERRANOVA OLBIA PER LA FORNITURA DI LIBRI IN RELAZIONE AL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA MEDIATECA COMUNALE. CIG B4B9B4179C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTUA. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 18 SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA PICCOLA LIBRERIA GIARDINO DI CADONI FABIO PER LA FORNITURA DI LIBRI IN RELAZIONE AL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE FERRUCCIO MANNONI SEDE SAN PASQUALE. CIG B4B94EDEBC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CORO “MATTEO PERU” DI AGGIUS PER REGOLARE ESIBIZIONE IN OCCASIONE DELLA S.S. MESSA E DELLA PROCESSIONE A MARE DEL 15 AGOSTO 2024 A SANTA TERESA GALLURA. (DET IMP 362/2024). SMART CIG B2BCA6E54A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 908/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE RAS 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE E CONTRIBUTI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2367.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA – MENSILITA’ DI GENNAIO 2025 IN FAVORE DI N. 12 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3212.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO P.FM MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO “IL MEDIATORE A SCUOLA”. DET. IMP. N. 574 DEL 11/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE “SANTU PASCALI - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. LL.RR. EX 31/84 E 25/93 - LETT. H - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  E PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO P.F. MARIA MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA -ANNO 2024. LIQUIDAZIONE SOMME ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9768.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA RELATIVI AL PROTOCOLLO D’INTESA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA AL RANDAGISMO - CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA PER LE ATTIVITÀ DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE RICADONO NELLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE E ALLA CURA DEI GATTI ALLO STATO LIBERO, PRESSO LA STRUTTURA ”CANILE RIFUGIO” SITA A SANTA TERESA GALLURA, IN LOCALITÀ BONCAMINU - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 PER LA LOTTA AL RANDAGISMO DEI CANI E DEI GATTI ALL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA SITA A SANTA TERESA GALLURA, IN LOCALITÀ BONCAMINU - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO NUOVA AMBULANZA: ASSOCIAZIONE MISERICORDIA - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO E DI ASSISTENZA PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025-2026-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTUA. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 18 SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA PICCOLA LIBRERIA GIARDINO DI CADONI FABIO PER LA FORNITURA DI LIBRI IN RELAZIONE A PARTE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE GRAZIA DELEDDA SANTA TERESA GALLURA. CIG B4B8EFB6C0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI PALLONI DA BASKET. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA DECLATHON S.R.L. CIG. B52CA6A0B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>214.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANNO 2025 ALL'ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI PER LA LORO PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NEL CORSO DELL’ ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI CHE, IN RAGIONE DEL LORO MANDATO, SI RECANO FUORI DAL CAPOLUOGO DEL COMUNE OVE HA SEDE IL RISPETTIVO ENTE, AI SENSI DELL’ART. 84 DEL D. LGS 267/2000 (T.U. ENTI LOCALI). IMPEGNO DI SPESA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7/11 - RIMBORSO CAREGIVER PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B5312EF903</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5450.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG. B5312D5390 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20815.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.5  IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ITALY-BOATS SRL CON SEDE LEGALE IN PORTO VIRO (RO), VIA VENIERA N.36A  1-P.IVA 01589060290 PER IL SERVIZIO CONCERNENTE IL TRASPORTO DEL MEZZO NAUTICO ELETTRICO MEDIANTE L’AUSILIO DI UNA GRU.  C.I.G. B494D2B34F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2202.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G. R. 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO DICEMBRE E CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990, A DECORRERE DAL MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO PUBBLICO DI “MIGLIORIA”, PER LO SPOSTAMENTO DI STALLO ALL’INTERNO DELLA FIERA-MERCATO SPECIALIZZATA DENOMINATA “GLI ARTIGIANI NEL CENTRO STORICO”. ELIMINAZIONE DI POSTEGGI PER MANCATA COPERTURA E TRASLAZIONE DI QUELLI ADIACENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA PER ANZIANI DI TORRALBA GESTITA DA BONARIA SRL. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 386/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3.606 DEL 19.12.2024 PER “REVISIONE MINISTERIALE AUTOMEZZI COMUNALI” ALLA DITTA EURORICAMBI SNC - OFFICINA – CENTRO REVISIONE. - COD. CIG. B4DF4D146F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8431144114 DEL 16.12.2024 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AL SECONDO SEMESTRE 2024 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG. B1956C6FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS - COD. CIG. B4A1F21735. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 251 DEL 10.12.2024 DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA ASSISI N. 10, RELATIVO AI LAVORI DI PRELIEVO E SMALTIMENTO CON AUTOSPURGO DELLE ACQUE REFLUE NEI VARI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG B45B1F3611).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2025 DEL 01.01.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ DICEMBRE 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 36085673 DEL 16.12.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE NOVEMBRE 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI MATERIALI DI SALVATAGGIO RED LIFE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, ALLA DITTA GOLFO DEGLI ANGELI SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. B4F441A411. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR1015409 DEL 27.12.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE DICEMBRE 2024.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/425 DEL 30.12.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ DICEMBRE 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 361 E N. 362 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z753A257C9.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 415/PA DEL 10.12.2024 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ACQUISTO DI N. 1 RINNOVO LICENZA TEAM VIEWER ANNUALE E ACQUISTO N. 3 NUOVE LICENZE ACROBAT PRO. COD. CIG. B488A40958</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 63^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPROVAZIONE BANDO CON  RELATIVA MODULISTICA  FINALIZZATO ALLA  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E COMITATI  SENZA SCOPO DI LUCRO  PER LA REALIZZAZIONE  DI UN CALENDARIO DI INTRATTENIMENTI PER IL CARNEVALE 2025  A SANTA TERESA GALLURA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.01-2025/PA IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO RANDA TOUR VIAGGI E TURISMO S.N.C. CON SEDE LEGALE  IN VIA ELEONORA D’ARBOREA N° 8 – 07028 SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 01935570901 PER IL SERVIZIO CONCERNENTE  LA  FORNITURA DI N° 1 BIGLIETTO AEREO A/R. - C.I.G. B47EE029F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN MEZZO NAUTICO ELETTRICO E DI UNA STAZIONE DI RICARICA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2021 – AMP PER IL CLIMA. LIQUIDAZIONE SALDO PER LA FORNITURA IN FAVORE DELL’IMPRESA BARCHELETTRICHE S.R.L. DI TORINO. CIG: A03617429E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07.01.2025 DEL GEOM. GIULIO PINTUS, CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 1, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA STESURA DI PERIZIA ASSEVERATA DI STIMA PER LE AREE PUBBLICHE TRA VIA AQUILA E VIA PESARO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4ACAF1FF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA TERRANOVA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CORSO PRATICO PATENTE C-Q-C PER IL TRASPORTO DI COSE E PERSONE A FAVORE DEL DIPENDENTE SEBASTIANO SIMULA DELL’UFFICIO TECNICO, SETTORE OO.PP., PATRIMONIO E DEMANIO, AMBIENTE ED INFORMATICA. RIMBORSO CORSO CQC 2024. RIMBORSO QUOTA RINNOVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 3289/00 DEL 09.12.2024 DELLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL, CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 7 SACCHI PER DETRITI. COD. CIG B49423DE50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ I.P.M. LABORATORIO CON SEDE IN ATENA LUCANA (SA) RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI PROVE SU CAMPIONI DI MATERIALE DA COSTRUZIONE RILEVATO PRESSO PONTE STRADA COMUNALE “LA CUNCHEDDA”/SS131BIS LOC. CONCA VERDE, COMUNE SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B521274180</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>298.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELL’ IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT.  CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 40/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 36/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3285</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2025  - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ PER ANZIANI DI TORRALBA - GESTITA DALLA DITTA BONARIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. – PROROGA DEL SERVIZIO “CONCILIA SERVICE PLUS”  SOTTOSCRITTO CON LA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE  IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI CIG: B53D708C2F .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3.606 DEL 19.12.2024 PER “REVISIONE MINISTERIALE AUTOMEZZI COMUNALI” ALLA DITTA EURORICAMBI SNC - OFFICINA – CENTRO REVISIONE. - COD. CIG. B4DF4D146F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8431144114 DEL 16.12.2024 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AL SECONDO SEMESTRE 2024 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG. B1956C6FA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS - COD. CIG. B4A1F21735. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 251 DEL 10.12.2024 DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA ASSISI N. 10, RELATIVO AI LAVORI DI PRELIEVO E SMALTIMENTO CON AUTOSPURGO DELLE ACQUE REFLUE NEI VARI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG B45B1F3611).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2025 DEL 01.01.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MENSILITÀ DICEMBRE 2024. CIG B09C331787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 36085673 DEL 16.12.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE NOVEMBRE 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI MATERIALI DI SALVATAGGIO RED LIFE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, ALLA DITTA GOLFO DEGLI ANGELI SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. B4F441A411. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR1015409 DEL 27.12.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE DICEMBRE 2024.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/425 DEL 30.12.2024 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ DICEMBRE 2024 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 361 E N. 362 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z753A257C9.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 415/PA DEL 10.12.2024 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN SILEA (TV) RELATIVA ACQUISTO DI N. 1 RINNOVO LICENZA TEAM VIEWER ANNUALE E ACQUISTO N. 3 NUOVE LICENZE ACROBAT PRO. COD. CIG. B488A40958</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 63^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07.01.2025 DEL GEOM. GIULIO PINTUS, CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 1, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA STESURA DI PERIZIA ASSEVERATA DI STIMA PER LE AREE PUBBLICHE TRA VIA AQUILA E VIA PESARO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B4ACAF1FF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ I.P.M. LABORATORIO CON SEDE IN ATENA LUCANA (SA) RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI PROVE SU CAMPIONI DI MATERIALE DA COSTRUZIONE RILEVATO PRESSO PONTE STRADA COMUNALE “LA CUNCHEDDA”/SS131BIS LOC. CONCA VERDE, COMUNE SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B521274180</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ I.P.M. LABORATORIO CON SEDE IN ATENA LUCANA (SA) RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI PROVE SU CAMPIONI DI MATERIALE DA COSTRUZIONE RILEVATO PRESSO PONTE STRADA COMUNALE “LA CUNCHEDDA”/SS131BIS LOC. CONCA VERDE, COMUNE SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B521274180</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 3289/00 DEL 09.12.2024 DELLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL, CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 7 SACCHI PER DETRITI. COD. CIG B49423DE50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2 DEL 15/01/2025 PER ACCONTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA “LIGGHJENDI”, ANNO 2025, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L’ANNO 2026, AI SENSI DELL’ART. 50, CO.1 DEL D.LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA. CIG B4E7298FE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 23000132 DEL 12.12.2024 EMESA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL - CODICE CIG: B428ED553B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ NATALIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) N. 6/40 DEL 31.12.2024 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL - CODICE CIG: B4B30EFA9A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 214.6.2025 DEL 17/01/2025  IN  FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE (FI) PER COSTI RELATIVI A REVISIONE PREZZI APPALTO  ANNUALITA’ 2024. LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP  550/2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/2024 DEL 27.12.2024 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A ACCONTO PER FORNITURA E POSA DI N. 1 ALBERO DI ULIVO PRESSO LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE. COD. CIG. B4F7A316F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURE N.601/PA DEL 09.10.2024, N.602/PA DEL 09.10.2024 E N.598/PA DEL 09.10.2024. TRIMESTRE LUGLIO – AGOSTO- SETTEMBRE. CODICE CIG. Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.94/PA DEL 14.01.2025. TRIMESTRE OTTOBRE- NOVEMBRE- DICEMBRE 2024. CODICE CIG. B192D7DDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.239 DEL 31.12.2024 RELATIVA ALLA QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2024 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1/1 DEL 08.01.2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AGLI ONERI SMALTIMENTO R.U.- + ECOCENTRO - TARIFFE PROVVISORIE 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200138 RIFIUTI LEGNOSI 200139 PLASTICA DURA 200140 METALLI 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 200301. MENSILITA’ NOVEMBRE 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.203 DEL 16.01.2025 AI SENSI A FAVORE DELLA SOCIETÀ HIVE SRL, CON SEDE IN FORNACETTE (PI) IN VIA DELLE CASE VECCHIE N.1 RELATIVA AL RINNOVO DEL CANONE ANNUALE INDOGANA.IT E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG: B49A161189</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 403/1/1 DEL 16.12.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AGLI ONERI SMALTIMENTO R.U.- + ECOCENTRO - TARIFFE PROVVISORIE 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200138 RIFIUTI LEGNOSI 200139 PLASTICA DURA 200140 METALLI 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 200301. MENSILITA’ OTTOBRE 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07.01.2025 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. LOTTO CIG B37C730093.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00169090 DEL 01.01.2025 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 39^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2025 DEL 01.01.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MESE DICEMBRE 2024 COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B4E49C6048.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA’ “ MAGGIOLI S.P.A.” PER RIMBORSO SPESE POSTALI .  CIG: ZF03DCF1C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ SPS FINBUC SRL DI ROMA PER LA FORNTURA, TRAMITE IL MEPA DI UN PC AD USO DI PROTEZIONE CIVILE.CIG:B4BA1669B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA OFFICINA SPECIALIZZATA DEL SIG. ANGELO ACCOGLI DI TEMPIO PAUSANIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO FIAT TIPO, IN USO PER IL SERVIZO DI POLIZIA STRADALE.  CIG : B48BFCA7E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANTARA DISINFESTAZIONI S.R.L. CIG: B534718443</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE NELLE SPESE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO,  RIMBORSO ANNUALITA’ 2024 AL COMUNE DI PALAU. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO NUOVE CONNESSIONI E ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE IN VIA LA TEGGHJACCIA, VIA MARAZZINO E PIAZZALE PORTO TURISTICO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VERONA, VIA LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8, PARTITA IVA 02968430237. CODICE CIG B4E32012C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3874.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO NUOVE CONNESSIONI E ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE IN VIA LA TEGGHJACCIA, VIA MARAZZINO E PIAZZALE PORTO TURISTICO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VERONA, VIA LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8, PARTITA IVA 02968430237. CODICE CIG B4E32012C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/2024 DEL 27.12.2024 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A ACCONTO PER FORNITURA E POSA DI N. 1 ALBERO DI ULIVO PRESSO LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE. COD. CIG. B4F7A316F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURE N.601/PA DEL 09.10.2024, N.602/PA DEL 09.10.2024 E N.598/PA DEL 09.10.2024. TRIMESTRE LUGLIO – AGOSTO- SETTEMBRE. CODICE CIG. Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.94/PA DEL 14.01.2025. TRIMESTRE OTTOBRE- NOVEMBRE- DICEMBRE 2024. CODICE CIG. B192D7DDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.239 DEL 31.12.2024 RELATIVA ALLA QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2024 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1/1 DEL 08.01.2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AGLI ONERI SMALTIMENTO R.U.- + ECOCENTRO - TARIFFE PROVVISORIE 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200138 RIFIUTI LEGNOSI 200139 PLASTICA DURA 200140 METALLI 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 200301. MENSILITA’ NOVEMBRE 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.203 DEL 16.01.2025 AI SENSI A FAVORE DELLA SOCIETÀ HIVE SRL, CON SEDE IN FORNACETTE (PI) IN VIA DELLE CASE VECCHIE N.1 RELATIVA AL RINNOVO DEL CANONE ANNUALE INDOGANA.IT E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG: B49A161189</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07.01.2025 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21 RELATIVA A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. MENSILITÀ OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. LOTTO CIG B37C730093.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00169090 DEL 01.01.2025 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 39^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2025 DEL 01.01.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, MESE DICEMBRE 2024 COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B4E49C6048.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE LEZIONI PER LA DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – EROGATE DAL 18 NOVEMBRE AL 12 DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE020120250006000020, FE020120250006000021 E FE020120250006000059 DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VERONA, VIA LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8, PARTITA IVA 02968430237, RELATIVE A SPESA PER CONTRIBUTO NUOVE CONNESSIONI E ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE IN VIA LA TEGGHJACCIA, VIA MARAZZINO E PIAZZALE PORTO TURISTICO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG B4E32012C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 52/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE020120250006000020, FE020120250006000021 E FE020120250006000059 DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VERONA, VIA LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8, PARTITA IVA 02968430237, RELATIVE A SPESA PER CONTRIBUTO NUOVE CONNESSIONI E ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE IN VIA LA TEGGHJACCIA, VIA MARAZZINO E PIAZZALE PORTO TURISTICO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG B4E32012C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9-FE DEL 14/01/2025 IN FAVORE DALLA DITTA “MURA ENRICO” PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024/2025 A SANTA TERESA GALLURA. (GIUSTO IMPEGNO DI SPESA 1311/2024) CIG B3F1BE2340.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “L’AVRU SRL ” , CON SEDE IN VIDDALBA P.I. 020296160904 PER REALIZZAZIONE PANNELLATURA SU TRANSENNE STRADALI. CIG: B288A2FABC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2024 . CIG: Z633B8F09A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024 686 DEL 31.12.2024 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO 24 DICEMBRE 2024 – 23 MARZO 2025. COD. CIG. B322E7B1EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900005333 DEL 15.01.2025, TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2024. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO “FIDALI DI LUNGONI ‘81” PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IL NATALE CHE NON TI ASPETTI”: CALENDARIO DI EVENTI, SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI PER LE  FESTIVITA’ DI NATALE, FINE ANNO ED EPIFANIA  2024/2025 A SANTA TERESA GALLURA. (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.516/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024 686 DEL 31.12.2024 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO 24 DICEMBRE 2024 – 23 MARZO 2025. COD. CIG. B322E7B1EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900005333 DEL 15.01.2025, TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2024. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTUA. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 18 SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA BARDAMÙ DI ANDREA DEIANA PER LA FORNITURA DI LIBRI IN RELAZIONE A PARTE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE GRAZIA DELEDDA SANTA TERESA GALLURA. CIG B4B8CA379D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “LAZZARI SRL " DI MAGLIE (LE) PER LA FORNITURA DI TRANSENNE STRADALI PER LA DELIMITAZIONE DEL CENTRO STORICO.CIG: ZB03DD34D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA 2024. CIG Z2A3DCB586, CUP E74H24000210002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DEL SERVIZIO CONCERNENTE LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO (PSAL) EX. ART.6 DEL D.LGS 27 LUGLIO 1999,N.271, RELATIVAMENTE AL BATTELLO PNEUMATICO FOCCHI MODELLO 640, ESERCITO NEL SERVIZIO S( USO IN CONTO PROPRIO) DI PROPRIETA’ DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO DOTT. ING. ROBERTO MATTEOLI-STUDIO DI INGEGNERIA NAVALE E MECCANICA,   CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI (CA), VIA DELLE LIBELLULE N.2/5 LOC. -P.IVA 02237410929  C.I.G. B54C1F8C95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1588</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET SRL - CODICE CIG: B556647414.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A., A TITOLO DI REINTEGRO DEL FONDO COSTITUITO PER L’AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA PRESSO IL PROTOCOLLO GENERALE, MEDIANTE VERSAMENTO SUL C/C POSTALE INTESTATO A ITALIANA AUDION S.R.L. PER CONTO DI AZOLVER ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 397/1/1 DEL 09.12.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ NOVEMBRE 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.97/PA DEL 14.01.2025. TRIMESTRE OTTOBRE- DICEMBRE 2024. CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DEL VERBALE DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE ATTIVITA’ ORDINARIE NELL’AMBITO DEL SETTORE CULTURA, ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 397/1/1 DEL 09.12.2024 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ NOVEMBRE 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.97/PA DEL 14.01.2025. TRIMESTRE OTTOBRE- DICEMBRE 2024. CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.97/PA DEL 14.01.2025. TRIMESTRE OTTOBRE- DICEMBRE 2024. CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. – PROROGA DEL SERVIZIO “CONCILIA SERVICE PLUS”  SOTTOSCRITTO CON LA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE  IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: B53D708C2F .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE ONEROSA” PREORDINATA AL RECUPERO, ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE INTERESSATE DALL’INTERVENTO DI RICERCA IDRICA E RELATIVI SERBATOI DI ACCUMULO DELLA SORGENTE DEL RIO LU CANTARU -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E SCHEMA LETTERA DI INVITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELL’ IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT.  CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2024 DEL 18.12.2024 EMESSA DALLA CARTOLERIA ROGGERO ANTONIO SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) N. 260FE DEL 21.12.2024 EMESSA DAL PANIFICIO FILIGHEDDU SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE. CUP: I81G22000100001”. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° RLR070964 DEL 07/03/2024 E FATTURA N° INR928862 DEL 28.11.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. MARZO- NOVEMBRE 2024.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CARROATTREZZI DI AUTOBUS ELETTRICI: B557E952A3- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET SRL - CODICE CIG: B55623AC4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 2 DEL 19.01.2025 (PROT. N. 1088 DEL 20.01.2025) EMESSA DAL FISARMONICISTA QUIRICO BACCIU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL DELL’ASSOCIAZIONE “NUOVO GRUPPO FOLK LUNGONI 1970”  PER LA REGOLARE PARTECIPAZIONE ALLA XXII EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE DELLA THAILANDIA E PROMOZIONE TERRITORIALE (DETERMINAZIONE DI  SUB IMPEGNO N.419/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2277.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DI N° 1 MACCHINA FOTOGRAFICA, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA FOTOAMATORE S.R.L. DI PECCIOLI (PI). C.I.G. B556E44BA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3164.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DEI LAVORI CONCERNENTI L’ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER LA MESSA IN USO CONTO PROPRIO DEL MEZZO  PNEUMATICO FOCCHI MODELLO 640 DI PROPRIETA’ DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO L’ELICA CENTRO NAUTICO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA (SS), VIALE DELL’ARTIGIANATO  -P.IVA 02432420905  C.I.G. B54C0CA360</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3997.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - IMPEGNO IN FAVORE DEL SUPERMECATO "SMERALDA SUPERMERCATI SRL" CODICE CIG: B55636D9A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRESSO LA LOCALITA’ BAIA SANTA REPARATA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL “CONSORZIO BAIA SANTA REPARATA”, DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CARROATTREZZI DI AUTOBUS ELETTRICI: B557E952A3- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CARROATTREZZI DI AUTOBUS ELETTRICI: B557E952A3- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CARROATTREZZI DI AUTOBUS ELETTRICI: B557E952A3- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE ONEROSA” PREORDINATA AL RECUPERO, ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE INTERESSATE DALL’INTERVENTO DI RICERCA IDRICA E RELATIVI SERBATOI DI ACCUMULO DELLA SORGENTE DEL RIO LU CANTARU -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E SCHEMA LETTERA DI INVITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE ONEROSA” PREORDINATA AL RECUPERO, ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE INTERESSATE DALL’INTERVENTO DI RICERCA IDRICA E RELATIVI SERBATOI DI ACCUMULO DELLA SORGENTE DEL RIO LU CANTARU -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E SCHEMA LETTERA DI INVITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° RLR070964 DEL 07/03/2024 E FATTURA N° INR928862 DEL 28.11.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. MARZO- NOVEMBRE 2024.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° RLR070964 DEL 07/03/2024 E FATTURA N° INR928862 DEL 28.11.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. MARZO- NOVEMBRE 2024.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A ROMA NELLE DATE DEL 17 E 18 DICEMBRE 2024 AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AGLI STATI GENERALI DELLE AREE MARINE PROTETTE DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO  SPESE SOSTENUTE E INDENNITÀ CHILOMETRICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>309.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI  N. 1 DEL 02.01.2025, PROT. 39 DEL 03.01.2025  EMESSA DAL FISARMONICISTA QUIRICO BACCIU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DEI LAVORI CONCERNENTI LA MANUTENZIONE AL MOTORE PER LA MESSA IN USO CONTO PROPRIO DEL MEZZO  PNEUMATICO FOCCHI MODELLO 640 DI PROPRIETA’ DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO L’ELICA CENTRO NAUTICO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA (SS), VIALE DELL’ARTIGIANATO  -P.IVA 02432420905  C.I.G. B55CD95402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4267.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 - N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142815.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2025 DEL 05/01/2025 A FAVORE DELL’IMPRESA FERRARIS PIANOFORTI DI LANDO FERRARIS DI SASSARI PER IL SERVIZIO DI ACCORDATURA N.3 PIANOFORTI. (DET. IMP. N. 594 DEL 19/12/2024), CIG B4EA1F883A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DEL SIG. MOLINO RAIMONDO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PUNTO LAN E LA FORNITURA CON RELATIVA CODIFICA, DELLE CHIAVETTE DIGITALI. CIG: B4CDE489AE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 37054213 DEL 20.01.2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE DICEMBRE 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE PER RITENUTA DELLO 0,5 DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 02.01.2025 DEL GEOM. GIOVANNI MARIA AZARA, CON STUDIO TECNICO IN VIA ANGIOY N.57A - 07028 - SANTA TERESA GALLURA (SS) RELATIVA A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA REDAZIONE DEL PFTE DELLA “CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE – LOTTI 2 E 3” (QUOTA 50%), PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H78E24000040004 – CODICE CIG B2081B4B06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 27.01.2025 DELLA DITTA GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE NEL COMUNE DI CAPOTERRA (CA), VICO EMANUELA LOI, CON P.IVA 03961790924, RELATIVA A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B4E7CE60D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI  "VODAFONE ITALIA SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVE AL PERIODO 10 NOVEMBRE 2024 AL 9 GENNAIO 2025. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: B26EF5B410.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>511.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 3 MONITOR HP A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL, CON SEDE IN VIA ALZAIA DI CENDON, 16 SILEA (TV), P.IVA 03706320276. (LOTTO CIG B56461870E).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>659.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI  A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI “NUOVO GRUPPO FOLK LUNGONI” E ASSOCIAZIONE “CITTADINI DI PORTO POZZO” DI SANTA TERESA GALLURA. DET. IMPEGNO N. 520 DEL 19.11.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3232.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 11 NOVEMBRE 2024 AL 18 DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5133.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA PER LA GESTIONE WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, SECONDA ANNULITÀ. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50%.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ GALLURA CO.BIT. SRLS CON SEDE IN VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, OLBIA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI BONIFICA FONDAZIONE STRADALE, PORTO TURISTICO DEL COMUNE SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B56AE7BB91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27048.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU., RACCOLTE DIFFERENZIATE, SERVIZI ACCESSORI E RIFIUTI ASSIMILATI - ANNUALITÀ 2025 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2070000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 37054213 DEL 20.01.2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE DICEMBRE 2024. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU., RACCOLTE DIFFERENZIATE, SERVIZI ACCESSORI E RIFIUTI ASSIMILATI - ANNUALITÀ 2025 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU., RACCOLTE DIFFERENZIATE, SERVIZI ACCESSORI E RIFIUTI ASSIMILATI - ANNUALITÀ 2025 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ GALLURA CO.BIT. SRLS CON SEDE IN VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, OLBIA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI BONIFICA FONDAZIONE STRADALE, PORTO TURISTICO DEL COMUNE SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B56AE7BB91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ GALLURA CO.BIT. SRLS CON SEDE IN VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, OLBIA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI BONIFICA FONDAZIONE STRADALE, PORTO TURISTICO DEL COMUNE SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B56AE7BB91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 3 MONITOR HP A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL, CON SEDE IN VIA ALZAIA DI CENDON, 16 SILEA (TV), P.IVA 03706320276. (LOTTO CIG B56461870E).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 02.01.2025 DEL GEOM. GIOVANNI MARIA AZARA, CON STUDIO TECNICO IN VIA ANGIOY N.57A - 07028 - SANTA TERESA GALLURA (SS) RELATIVA A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA REDAZIONE DEL PFTE DELLA “CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE – LOTTI 2 E 3” (QUOTA 50%), PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H78E24000040004 – CODICE CIG B2081B4B06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 27.01.2025 DELLA DITTA GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE NEL COMUNE DI CAPOTERRA (CA), VICO EMANUELA LOI, CON P.IVA 03961790924, RELATIVA A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B4E7CE60D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLA MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2023” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE. D.G.R. N. 13/50 DEL 6.4.2023, “PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS. L.R. N. 1/2018, ART. 2, L.R. N. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE. PRESA D’ATTO GRADUATORIA TRASMESSA DAL CPI DI OLBIA (SECONDA CHIAMATA). FISSAZIONE DATA PROVE DI IDONEITÀ E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI APPARTENENTI AI MEDESIMI PROGRAMMA, MISSIONE TITOLO.( PROPOSTA NR. 1 DEL 08/01/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000379/PA DEL 22/10/2024 A FAVORE DELLA PBM PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE SRL,   PER  LA REGOLARE REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PER LA  PUNTATA TELEVISIVA VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICO-AMBIENTALE DEL TERRITORIO DI SANTA TERESA  GALLURA E DELLA SUA AREA MARINA PROTETTA SUL FORMAT TV “SARDEGNA AZZURRA” (DET IMP199 /2024) CIG: B1C01D7ED2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE SOMME DEL PERSONALE ANNUALITÀ 2024, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG  8455320EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI. COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>575.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG: B56E8A3989 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 8 LICENZE ANNUALI AUTOCAD DA DESTINARE GLI UFFICI TECNICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA NTI ITALY SPA, CON SEDE IN LIMBIATE (MB), VIA ISONZO N. 1, P.IVA 05143370962. (LOTTO CIG B56451A573).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5197.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 8 LICENZE ANNUALI AUTOCAD DA DESTINARE GLI UFFICI TECNICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA NTI ITALY SPA, CON SEDE IN LIMBIATE (MB), VIA ISONZO N. 1, P.IVA 05143370962. (LOTTO CIG B56451A573).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 25 PALLONI DA BASKET DA DESTINARE ALLE VARIE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO. A FAVORE DELL’IMPRESA DECLATHON S.R.L. CIG. B52CA6A0B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. RIFERITE ALLE PRATICHE INOLTRATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024.  CIG: ZF03DCF1C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_25 DEL 03.02.2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DELLA SIGNORA LACCU MARTINA RELATIVAMENTE ALL’ADOZIONE DELL’ AREA VERDE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA CAPO TESTA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 25/10/2012 E AGGIORNAMENTO DEL. C.C. N.22 DEL 02/05/2013. APPROVAZIONE RICHIESTA ADOZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 01.02.2025 DELL’ARCH. CASULA FRANCESCO (CODICE FISCALE CSLFNC89E11L093Q), CON STUDIO IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA GIOVANNI MARIA ANGIOY N. 57 - 07028 - SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02643730902, RELATIVA A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTI ALLA REDAZIONE DEL PFTE DELLA “CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE – LOTTI 2 E 3” (QUOTA 50%), PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H78E24000040004 – CODICE CIG B2081B4B06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVI-ZIO DI TRASPORTO CON CARROATTREZZI DI AUTOBUS ELETTRICI - LIQUIDAZIONE FAT-TURA - CIG:  B557E952A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU ANNO D'IMPOSTA 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002102354 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO SERVICE PAGHE JPERS3 DI ELABORAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE E FUORI RUOLO, FLUSSI DMA ED UNIEMENS PER L’ANNO 2025. CIG ZE73922B99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 120/PA IN FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SRL PER ABBONAMENTO TRIENNALE A RIVISTE SPECIALIZZATE PER IL SETTORE FINANZIARIO – ANNUALITA’ 2025 - CIG ZA83DCF0FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 64/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2023 E SS.MM.II DEL PERSONALE PRECARIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, SETTORE POLIZIA LOCALE. COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>285.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 65/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE DEI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 68/1999. COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>615.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 69/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE   IN VIDEOCONFERENZA NELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI ANNO 2025 PER N° 03 DIPENDENTI DELL'UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 68/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3885</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL RELATIVA ALL'ASSISTENZA NELL'ACCERTAMENTO DELLE AREE EDIFICABILI IN MATERIA DI ICI ED IMU ANNO 2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15342.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO, CON SEDE IN VIALE DELLA COSTITUZIONE N. 3/2 IN VALSAMOGGIA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 100 LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B56E4AC3F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18287.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL, CON SEDE IN VIA AMSTERDAM SNC ORISTANO (OR), RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 16 FARI A LED DA INSTALLARE PRESSO LO STADIO COMUNALE TOMASO MARIOTTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B56B70CD49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33013.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PRESA ATTO DELLE RISULTANZE E DELLA VALUTAZIONE  RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE  DI UN CALENDARIO DI INTRATTENIMENTI PER LE  FESTIVITA’ DEL CARNEVALE 2025 A SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE VERBALE E SCHEMA DI CONVENZIONE CON CONTESTUALE FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO FIDALI 81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 30/10/2025 A FAVORE DEL GEOM. MARCO GIAGONI, LIBERO PROFESSIONISTA IN SANTA TERESA GALLURA CON STUDIO IN VIA SANDRO PERTINI, RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UN ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO PUBBLICO ASILO NIDO “OPLA’”. CODICE CIG B4CEB40D6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL, CON SEDE IN VIA AMSTERDAM SNC ORISTANO (OR), RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 16 FARI A LED DA INSTALLARE PRESSO LO STADIO COMUNALE TOMASO MARIOTTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B56B70CD49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO, CON SEDE IN VIALE DELLA COSTITUZIONE N. 3/2 IN VALSAMOGGIA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 100 LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B56E4AC3F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVI-ZIO DI TRASPORTO CON CARROATTREZZI DI AUTOBUS ELETTRICI - LIQUIDAZIONE FAT-TURA - CIG:  B557E952A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 7 DEL 28/01/2025, RELATIVA AL SECONDO ACCONTO A FAVORE DELL’APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO DI SANTA TERESA GALLURA, PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA, STAGIONE INVERNALE 2024/2025. DET. IMP. N. 529 DEL 26/11/2024. CIG B46847B275.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 23000009 DEL 23.01.2025 EMESSA DALLA DITTA "SMERALDA SUPERMERCATI SRL"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/1/1 DEL 17.01.2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ DICEMBRE 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/1/1 DEL 22.01.2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AGLI ONERI SMALTIMENTO R.U.- + ECOCENTRO - TARIFFE PROVVISORIE 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200138 RIFIUTI LEGNOSI 200139 PLASTICA DURA 200140 METALLI 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 200301. MENSILITA’ DICEMBRE 2024. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA DEL 31.01.2025 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN VIA ALZAIA DI CENDON, 16 SILEA (TV), P.IVA 03706320276, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 3 MONITOR HP. COD. CIG. B56461870E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/3 DEL 28.01.2025 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UFFISCON UFFICIO ISCOLA CONTRACTCON SEDE IN VIA MANZONI, 4, 07030 SANTA’ANTONIO DI GALLURA (SS) P.IVA 02791750900 PER LA FORNITURA DI COMPLEMENTI D’ARRENDO PER GLI UFFICI AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI-LIQUIDAZIONE – CIG B456FFF8F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025).  CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR18  PER L’AFFIDAMENTO   CONCERNENTE  L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE HOBO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA DELL’ACQUA  ALL’INTERNO DEL  PROGETTO CLAPS IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S.N.C. . CON SEDE LEGALE IN CATANIA(CT), VIA MUSCATELLO N.18  1-P.IVA 03614790875.  C.I.G. B4CE9A6B16 – CUP J81G24000160007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER RIMBORSO SPESE  POSTALI PER IL SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. MESE DI DICEMBRE 2024.  CIG: ZF03DCF1C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER RIMBORSO SPESE  POSTALI PER IL SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. MESE DI DICEMBRE 2024.  CIG: B53D708C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 76/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE. CUP: I81G22000100001 - CIG: B27C045ACC.  RETTIFICA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 1802/42 DEL 24/07/2024 - CREAZIONE SUB-IMPEGNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146713.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 18 NOVEMBRE AL 28 GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN’AUTO ELETTRICA E DI UNA STAZIONE DI RICARICA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE  PROTETTE 2020 – AMP PER IL CLIMA. LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL’IMPRESA SARDAEDILE S.R.L. DI VIDDALBA (SS). CIG: A03613E60D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 05/02/2025   A FAVORE DELLA IMPRESA GIAGONI M.M. &amp;C. SAS DI SANTA TERESA GALLURA,  PER  LA REGOLARE FORNITURA  DI ARTICOLI E MATERIALI VARI PER ALLESTIMENTO EVENTI E LABORATORI ORGANIZZATI IN MANIERA DIRETTA DAI SERVIZI CULTURA  TURISMO E SPETTACOLO (DET. IMP REG. GEN.NR.1937/2024) CIG: B2B9AAAA6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 30.01.2025 A FAVORE DELLA SOCIETA’ I.P.M. LABORATORIO CON SEDE IN ATENA LUCANA (SA) RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI PROVE SU CAMPIONI DI MATERIALE DA COSTRUZIONE RILEVATO PRESSO PONTE STRADA COMUNALE “LA CUNCHEDDA”/SS131BIS LOC. CONCA VERDE, COMUNE SANTA TERESA. CODICE CIG B521274180</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - GESTIONE DIRETTA - CIG: B24E9654BB - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/157, 2/158 E 2/201</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DEL SETTORE CULTURA ISTRUZIONE SPORT TURISMO E SPETTACOLO PER MISSIONE AD OLBIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A ROMA NELLE DATE DEL 17 E 18 DICEMBRE 2024 AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AGLI STATI GENERALI DELLE AREE MARINE PROTETTE DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 – LIQUIDAZIONE DELLE   SPESE SOSTENUTE E INDENNITÀ CHILOMETRICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>309.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE REGIONALE QUOTE ASSOCIATIVE 2025 ANCI SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>321.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO E PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA A SOSTEGNO DELLA SQUADRA DI CALCIO DEL PAESE, STAGIONE 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO “FIDALI DI LUNGONI ‘81” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CARRASCIALI LUNGUNESU 2025”: CALENDARIO DI EVENTI, SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI PER LE  FESTIVITA’ DEL CARNEVALE 2025 A SANTA TERESA GALLURA. (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.227/32 DEL 05.02.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 10 DEL 04/02/2025 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DA LI MANNI A LI STÉDDHI” A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSÒ. DET. IMPEGNO N. 519 DEL 19/11/2024. CIG B455FAF2CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO DEL MEZZO NAUTICO ELETTRICO E DI UNA STAZIONE DI RICARICA ACQUISTATI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE AREE MARINE PROTETTE 2021 – AMP PER IL CLIMA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA BARCHELETTRICHE S.R.L. DI TORINO. CIG: B520D6EC3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ENTE NELLA COSTITUZIONE AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR SARDEGNA N° 452/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’AVV. ENRICO GATTO DI TEMPIO PAUSANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR0081226 DEL 28/01/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE GENNAIO 2025. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 35 LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955. (LOTTO CIG B5854CCD3C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5718.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELL’ING. PATRIZIO SANNA CON STUDIO TECNICO IN VIA INDIPENDENZA 2, SINISCOLA (NU) RELATIVO AL SERVIZIO DI CONSULENZA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B58D27E75E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6661.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ SWS DI LUIGI BESEDGNAK, RELATIVAMENTE A INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE CATENA DI ORMEGGIO PRESSO IL PONTILE FRANGIONDE GALLEGGIANTE PRESSO IL PORTO TURISTICO DEL COMUNE SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B5858AE186</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA AL RANDAGISMO. ATTIVITÀ DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE RICADONO NELLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE E DI CURA DEI GATTI ALLO STATO LIBERO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2° SEMESTRE 2024 ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE REP. N. 284/2023 STIPULATA TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ED IL “CONSORZIO CONCA VERDE”, ART.2 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE CONCA VERDE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL “CONSORZIO CONCA VERDE”, DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2024 PER LA MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO NUOVA AMBULANZA: ASSOCIAZIONE MISERICORDIA- ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO E DI ASSISTENZA PUBBLICA- LIQUIDAZIONE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 35 LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955. (LOTTO CIG B5854CCD3C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 05/02/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA JEFFERSONS DA ANDÒ DI SASSU TONINA &amp; C.,  PER  REGOLARI PRESTAZIONI: LAVAGGIO E STIRATURA TENDE, TOVAGLIE, COPRITAVOLI E COSTUMI UTILIZZATI IN OCCASIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI ORGANIZZATI DAGLI UFFICI CULTURA TURISMO E SPETTACOLO. (DET. IMP REG. GEN.NR. 2114/2023) CIG: Z303CCF774</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/3 DEL 28.01.2025 EMESSA DALLA DITTA TURRIS,ARKET SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/3 DEL 28.01.2025 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17  DEL 06.02.2025 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2025 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT A) N. 1/PA DEL 31.01.2025 EMESSA DALLA DITTA PANIFICIO FILIGHEDDU SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B2970AD00A - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO 2024 A DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA DI LOIRI GESTIT DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA BONARIA SRL DI TORRALBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA CHIARA GESTITA DA IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002104375 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE GENNAIO 2025.  CIG: B497108BB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025 - CIG: B34892BC64 - LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA  N. 13PA, 15PA, 17PA, 19PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TABLET, MACCHINA FOTOGRAFICA E BORSA PER IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DE D.LGS. 36/2023. CIG: B4DBF7188A- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2024  - 2025 - CIG. B34892BC64 - LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA   ADDIZIONALE ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) – ANNO 2025 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>321.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DEL SERVIZIO  CONCERNENTE  L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  CATERING PER LA MANIFESTAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA BALENA CHE SI TERRA’ NELLA GIORNATA DEL 20 FEBBRAIO 2025 PRESSO IL TEATRO NELSON MANDELA . IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA , CON SEDE LEGALE IN TELTI (SS), VIA SILVIO PELLICO 33  -P.IVA 01325720900  C.I.G. B5958D106D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2090</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI - CIG B592692988.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2765.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA – MENSILITA’ DI FEBBRAIO 2025 IN FAVORE DI N. 12 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3212.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 7/11 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO RELATIVA AI CONTRIBUTI DEL QUARTO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5450.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FUSION FITNESS ANNUALITÀ 2024 - 2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 16 DEL 20.01.2025 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIT FACTOR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI - ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE. CUP: I81G22000100001”. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>689159.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2024 – GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2025 DEL 31.01.2025 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA “ENI LA ULTATA” DI AIELLO, LUIGI, PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO NEL MESE DI DICEMBRE 2024. CIG: B4B65E0AE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG. B2798D70FA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI OTTOBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/29 DEL 03.02.2025 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA A ASSISTENZA SISTEMISTICA MENSILITÀ GENNAIO 2025 (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). (LOTTO CIG B0129CC196)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.06 DEL 03.02.2025 A FAVORE DEL GEOM. GEOM. ANTONIO ALLUTTU CON STUDIO TECNICO IN VIA CARDUCCI, 10 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA DI STIMA GIURATA DI UN TERRENO SITO IN LOC. LI LIONI, SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG B4D5818F86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE (MISURA NIDI GRATIS) L.R. 20/2019 ART. 4, CO 8LETT. A9 E S.M.I. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>333.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 135 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2283.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/199 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.06 DEL 03.02.2025 A FAVORE DEL GEOM. GEOM. ANTONIO ALLUTTU CON STUDIO TECNICO IN VIA CARDUCCI, 10 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA DI STIMA GIURATA DI UN TERRENO SITO IN LOC. LI LIONI, SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG B4D5818F86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A DEL 06.02.2025 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DEI LAVORI CONCERNENTI  LA RISTRUTTURAZIONE DEI  LOCALI   SITI IN LOCALITA’ RENA BIANCA DA DESTINARE AL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO PER IL RECUPERO  DELLA FAUNA SELVATICA  .IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO EDILSTRADE GALLURA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BADESI (SS), VIA LI TARABUZZI  N.4  1-P.IVA 02243730906.  C.I.G. B4D1131CD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2912.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LO STABILE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA DEL PORTO IN SANTA TERESA GALLURA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEFINITA AI SENSI DELLA LEGGE 488/99 S.M.I. DENOMINATA “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO BANDO 11 LOTTO 18 DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CIG B581215F32– DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI , ID.ORDINE 8363380.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3909.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14220.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DEL’AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALL’OPERATORE ECONOMICO ACCADEMIA BERNARDO DE MURO DI TEMPIO PAUSANIA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLE CELEBRAZIONI PER LA FONDAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA – 12 AGOSTO 2025, A FAVORE DELL’ ASS. CULTURALE “ACCADEMIA MUSICALE BERNARDO DE MURO”.  CIG B59BBCCED0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LO STABILE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA DEL PORTO IN SANTA TERESA GALLURA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEFINITA AI SENSI DELLA LEGGE 488/99 S.M.I. DENOMINATA “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO BANDO 11 LOTTO 18 DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CIG B581215F32– DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI , ID.ORDINE 8363380.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LO STABILE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA DEL PORTO IN SANTA TERESA GALLURA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEFINITA AI SENSI DELLA LEGGE 488/99 S.M.I. DENOMINATA “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO BANDO 11 LOTTO 18 DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CIG B581215F32– DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI , ID.ORDINE 8363380.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE E DEL VERBALE RELATIVI ALLA IV EDIZIONE DELLA RASSEGNA “I PRESEPI NELLE FRAZIONI E NEI BORGHI DI SANTA TERESA GALLURA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 03/03/2025, DISCUSSIONE DELL'APPELLO DELLA SOCIETA' D'ANDREA FIVE SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG B5842AB7SE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B5807EAB23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98449.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE COMUNALE (STRADA COMUNALE PER CAPOTESTA E STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – LOTTO C.I.G. B405DF8E6E – C.U.P. - H75F22001010002 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NALDONI SAS DI NALDONI GIORGIO CON SEDE LEGALE IN OLBIA (SS), VIA MARRONCELLI N. 23, CODICE FISCALE/PARTITA IVA 02294280900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>263024.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B5807EAB23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B5807EAB23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE COMUNALE (STRADA COMUNALE PER CAPOTESTA E STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – LOTTO C.I.G. B405DF8E6E – C.U.P. - H75F22001010002 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NALDONI SAS DI NALDONI GIORGIO CON SEDE LEGALE IN OLBIA (SS), VIA MARRONCELLI N. 23, CODICE FISCALE/PARTITA IVA 02294280900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPROVAZIONE BANDO CON  RELATIVA MODULISTICA  FINALIZZATO ALLA  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI TURISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO  PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INTRATTENIMENTI ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A SANTA TERESA GALLURA ,IN BASSA STAGIONE. (PERIODO PRIMAVERILE – ANNO 2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI  SENSI DELL’ART. 50 C.1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’ACQUISTO  DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER PILOTA UAS – CIG: B40E9FDAAA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA’ AGRICOLA PERRA E SOLINAS &amp; C. SOC. SEMPL. CON SEDE LEGALE IN BANARI, VIA MAZZINI N° 2 , P.I. 01387590902, -  CIG: B46A1367FD . LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>151.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 91/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>423.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA -PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>606.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE NDIRETTA - PERIODO GENNAIO- APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>687.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>825</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1108.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1137.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DEL SINDACO NADIA MATTA,VICESINDACO ANTONIO MURA, ASSESSORI FABRIZIO SCOLAFURRU E SANDRA CAREDDU, CONSIGLIERE SANDRO VILLANI, APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE SOSTENUTE. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4030.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDNZE RELATIVE AL MESE DI FEBBARIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10257.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ VODAFONE ITALIA SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP – TM9 - , RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE 2024 – 9 GENNAIO 2025 .  CIG DERIVATO :  B26EF5B410 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE PER ERRORE MATERIALE, IN AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA, DELLA DETERMINA N. 43/234 DEL 05/02/2025. RICHIESTA DELLA SIGNORA LACCU MARTINA RELATIVAMENTE ALL’ADOZIONE DELL’ AREA VERDE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA CAPO TESTA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 25/10/2012 E AGGIORNAMENTO DEL. C.C. N.22 DEL 02/05/2013. APPROVAZIONE RICHIESTA ADOZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PRESSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA: SARDEGNACAT, AI SENSI DELL'ART. 86 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI ASSISTENZA BAGNANTI E SALVAMENTO A MARE NELLE SPIAGGE DEL LITORALE  COSTIERO  DI SANTA TERESA GALLURA- ANNUALITÀ 2025/26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PATTO LOCALE PER LA LETTURA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DOMANDA DI ADESIONE E/O RINNOVO DELL’ADESIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2025 DEL 12/02/2025 A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, PER IL MESE DI GENNAIO, ANNO 2025. (DET. IMP. N. 468 DEL 29/10/2024), CIG B402D7AA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. RIAPERTURA TERMINI DELL’AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “PASQUA  2025” E “NOTTE DELLA MODA” 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE ONEROSA” PREORDINATA AL RECUPERO, ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE INTERESSATE DALL’INTERVENTO DI RICERCA IDRICA E RELATIVI SERBATOI DI ACCUMULO DELLA SORGENTE DEL RIO LU CANTARU –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE MERCEDES EQA TARGATO GG095EM”, ALLA DITTA PISCHEDDA GIULIO “GOMMISTA - AUTORIPARAZIONI - COD. CIG. B2C4F400A2. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  REDAZIONE  DEL PIANO DI SICUREZZA E RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO  DELLE  MANIFESTAZIONI ED EVENTI  ALL’APERTO ORGANIZZATE DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA O DA  ASSOCIAZIONI PER SUO CONTO, PER L’ANNUALITÀ 2025 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE ANNUALITA’ (2026) AI SENSI DELL’ART. 50 CO 1 DEL D.LGS. 36/2023.  APPROVAZIONE AVVISO E  RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>523.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 136 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2283.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA A SOSTEGNO DELLA SQUADRA DI CALCIO DEL PAESE, STAGIONE 2024/2025. DET. IMP. N. 38 DEL 07/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE (MISURA NIDI GRATIS) L.R. 20/2019 ART. 4, CO. 8 LETT. A) E S.M.I. - EROGAZIONE CONTRIBUTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19666.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PRESSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA: SARDEGNACAT, AI SENSI DELL'ART. 86 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI ASSISTENZA BAGNANTI E SALVAMENTO A MARE NELLE SPIAGGE DEL LITORALE  COSTIERO  DI SANTA TERESA GALLURA- ANNUALITÀ 2025/26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PRESSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA: SARDEGNACAT, AI SENSI DELL'ART. 86 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI ASSISTENZA BAGNANTI E SALVAMENTO A MARE NELLE SPIAGGE DEL LITORALE  COSTIERO  DI SANTA TERESA GALLURA- ANNUALITÀ 2025/26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE MERCEDES EQA TARGATO GG095EM”, ALLA DITTA PISCHEDDA GIULIO “GOMMISTA - AUTORIPARAZIONI - COD. CIG. B2C4F400A2. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DEFINITIVO DI DUE ANIMALI DI AFFEZIONE PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO “ARCA SARDA”, E CONTESTUALE INSERIMENTO DEI MEDESIMI NEL PROTOCOLLO DI ADOZIONE. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE. CUP: I81G22000100001 - CIG: B27C045ACC.  CONCLUSIONE FASI DI PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO PER ASSEGNAZIONE GRATUITA DI LOCULO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DELLA FORNITURA CONCERNENTE L’ACQUISTO DI PREMI E MATERIALE PER L’EVENTO “ GIORNATA MONDIALE DELLA BALENA”  CHE SI TERRA’  NELLA GIORNATA DEL 20 FEBBRAIO 2025 PRESSO IL TEATRO NELSON MANDELA SITO  IN VIA PERTINI  IN SANTA TERESA GALLURA .IMPEGNO   DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROGGERO ANTONIO DI TINA ROGGERO &amp; C. SAS, CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 30  -P.IVA 00105390900 .C.I.G. B5A154FCDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DEL SERVIZIO CONCERNENTE  L’ATTIVITA’ DI MODERAZIONE DELL’EVENTO “ GIORNATA MONDIALE DELLA BALENA”  CHE SI TERRA’  NELLA GIORNATA DEL 20 FEBBRAIO 2025 PRESSO IL TEATRO NELSON MANDELA SITO  IN VIA PERTINI  IN SANTA TERESA GALLURA .IMPEGNO   DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO LULLIA SERENA C.F.LLLSRN77R43E425Z .C.I.G. B5A13D441F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N.44/15 E N.22/8 DEL 2024 INERENTI AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO – LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO - CIG B5B0B358DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG. B2CBE0E0FF - CONTRATTO REPERTORIO 1846/2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 177 CO. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24810.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – SERVIZIO DEMOGRAFICO E PROTOCOLLO AI SENSI DELLA  LEGGE 241/1990;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GIORNATA MONDIALE DELLA BALENA” - 20 FEBBRAIO 2025. CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE NEI CONFRONTI DELL’ATTRICE E DOPPIATRICE SABINA ACCIARO DI SANTA TERESA GALLURA, PER L’ATTIVITA’ DI NARRAZIONE ANIMATA DA REALIZZARE NEL CORSO DELL’EVENTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>262.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE T.D RFQ_454576 SULLA PIATTAFORMA MEPA CONSIP PER IL NOLEGGIO DI UN LUNGOMETRAGGIO “IL BACIO AZURRO” CHE VERRÀ PROIETTATO PRESSO IL CINE TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B5B528D8CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1017.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA DEI VALORI VENALI DEI COMPARTI EDIFICABILI C3.4, C3.5 E C5.3.1 DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DE D.LGS. 36/2023. CIG: B583C2ECA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1838.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNERARIO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "NUOVA OLTRE S.R.L.  - CODICE CIG: B5B412AFB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA DI LOIRI PORTO SAN PAOLO GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI PROGETTI RITORNARE A CASA ATTIVATI NEL 2024 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22545.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “MODULISTICA ONLINE”. CIG:B4E4472AA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: INDIZIONE  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI PROPOSTE ARTISTICHE E ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  ORGANIZZAZIONE GESTIONE E REALIZZAZIONE DELL’ “EASTER FESTIVAL 2025” A SANTA TERESA GALLURA IL 20 APRILE 2025. CONCERTO MUSICALE  IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B DEL D.LGS. 36/2023.  APPROVAZIONE AVVISO E  RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-FV/PA DEL 11/02/2025 A FAVORE DI LEGAMBIENTE NAZIONALE PER LA FORNITURA DI DUE BANDIERE 5 VELE ANNO 2024. (DET IMP N. 214 DEL 03/06/2024) CIG: B1E6CD2B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DA DESTINARE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DEL PORTO”, ALLA DITTA TESTONI SRL  - COD. CIG. B581215F32.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO PROGETTAZIONE DEGLI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SPIAGGIA-DUNA A DIFESA DELLE DINAMICHE EROSIVE DELLA SPIAGGIA DI RENA BIANCA“- CIG: B3F4E12DBE – CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI PROGETTAZIONE FTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA WUERTH SRL - COD. CIG. B4E8037D71. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG B4E534131A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO DI SANTA TERESA GALLURA DEL CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - CIG: ZF53DC6BCC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLARIA - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9F39DBCD1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI, BREVEMENTE DENOMINATO “SEND”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” .CIG : ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.02 PNEUMATICI NUOVI PER IL VEICOLO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO BC440VM. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG. B5A76AA3FE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>261.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SARDARES SPA, CON SEDE IN ARZACHENA (SS), IN STRADA PROV.LE ARZACHENA - PORTO CERVO KM1 (P.IVA 01547480903). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B5A58507FB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>562.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZERIA DEL VEICOLO FORD PUMA TARGATA YA 526 AR, IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE – SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA “AUTOCARROZZERIA BIANCO” DI SPANO FRANCESCO DI TEMPIO PAUSANIA CIG : B58E7C1314 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>934.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 3 DEL 09.02.2025 EMESSA DAL SIG. QUIRICO BACCIU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO “ANGLONA GALLURA” DI TEMPIO PAUSANIA, ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1275.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA A.VU.EDIL SNC DI ANTONIO ACHENZA &amp; C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA SEBASTIANO SATTA N. 30, P. IVA 01934690908, RELATIVO A LAVORO CON SOLLEVATORE TELESCOPICO E CESTELLO PER SMONTAGGIO E RIPRISTINO TORRI FARO DANNEGGIATE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B5A7109ED4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - DGR 49/32 - GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2985.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE REGIONALE 49/32 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO RITORNARE A ACASA - DGR 49/32 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS DELIBERAZIONE REGIONALE N. 49/32 - GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA NOMENTANA RESORT DI ROMA GESTITA DALLA DITTA NOMENTANA RESORT SRL - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA ALBA CHIARA  DI CALANGIANUS GESTITA DAL PICCOLO PRINCIPE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - DGR 49/32 - GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DALLA DITTA SMERALDA RSA DI PADRU SRL PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37308</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA A.VU.EDIL SNC DI ANTONIO ACHENZA &amp; C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA SEBASTIANO SATTA N. 30, P. IVA 01934690908, RELATIVO A LAVORO CON SOLLEVATORE TELESCOPICO E CESTELLO PER SMONTAGGIO E RIPRISTINO TORRI FARO DANNEGGIATE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B5A7109ED4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SARDARES SPA, CON SEDE IN ARZACHENA (SS), IN STRADA PROV.LE ARZACHENA - PORTO CERVO KM1 (P.IVA 01547480903). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B5A58507FB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DA DESTINARE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DEL PORTO”, ALLA DITTA TESTONI SRL  - COD. CIG. B581215F32.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO PROGETTAZIONE DEGLI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SPIAGGIA-DUNA A DIFESA DELLE DINAMICHE EROSIVE DELLA SPIAGGIA DI RENA BIANCA“- CIG: B3F4E12DBE – CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI PROGETTAZIONE FTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.02 PNEUMATICI NUOVI PER IL VEICOLO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO BC440VM. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG. B5A76AA3FE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA WUERTH SRL - COD. CIG. B4E8037D71. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG B4E534131A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA “ENI LA ULTATA” DI AIELLO, LUIGI, PER ACQUISTO BUONI DI PRELIEVO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO . CIG: B4B65E0AE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 11/02/2025 A FAVORE DI CHIAROSCURO FOTOGRAFIA DI FAUSTO LIGIOS PER SERVIZI FOTOGRAFICI ANNO 2023/2024. (DET IMP N. 159 DEL 30/05/2023) CIG: ZF93B57B78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B14D0C5238 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/290</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. APPROVAZIONE RENDICONTO CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE, AI SENSI DELLA L. R. 20/09/2006, N° 14, ART. 21, COMMA 2, LETT. F) E L.R. N° 16/2011, ART. 6, COMMA 6 - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA-, CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA (PART:IVA IT09633961000), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA-, CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA (PART:IVA IT09633961000), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DE PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI LICENZA MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE DELLA WEB RADIO ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E, CIG B5AC3E8204.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1046.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LUNGONI PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER LA ANNUALITA’2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI N.1 PERSONAL COMPUTER E SCHEDA VIDEO DA DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG: B599C86012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2291.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MESE GENNAIO 2025. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B5B248A076.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4191.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B),  DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO “OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO”. CIG B595A4EAD3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4368</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI NATURA TEMPORANEA E OCCASIONALE, AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, AL SIG. SIG. FABIO TINTERI, C.F. TNTFBA67M31I452M, PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA IT (INFORMATION TECHNOLOGY) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO TOMASO MARIOTTI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B5B21BCFEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6087.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATS RINAGGJIU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS. C. - ONLUS - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO - PRESA ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE, DIVENUTA EFFICACE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE A PARTIRE DA GENNAIO 2025, PER DUE ANNI E POSSIBILITA’ DI PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI ANNI DUE – IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA RAGGRUPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) SOC. COOP. CULTURE - COOPCULTURE (MANDATARIA) COOPERATIVA AGORÀ SARDEGNA LOTTO C.IG. B44E3B107C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268954.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA-, CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA (PART:IVA IT09633961000), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO TOMASO MARIOTTI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B5B21BCFEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MESE GENNAIO 2025. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B5B248A076.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR12/FDPA PER L’AFFIDAMENTO   CONCERNENTE  L’ACQUISTO DI ATTREZZATURA SUBACQUEA  E DI UNA GOPRO IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO NENCINI SPORT S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CALENZANO(FI), VIA CIOLLI DINO N.9  1-P.IVA 03580030488.  C.I.G. B4BCBBA7D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO - NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ IMPRESA AZOLVER ITALIA S.R.L. DI MILANO. (PERIODO 01/02/2025 – 30/04/2025) - C.I.G. B49F6BB0BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG. 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/199, 2/200 E 2/236</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: B5312EF903 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA -IMPEGNO DI SPESA SOLARIA CIG: B1057C7198 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E, RELATIVAMENTE ALLA LICENZA MULTIMEDIALE 9235 - ANNO SOLARE 2025, PER LA NUOVA WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA “WAVEGALLURA”. CIG B5AC3E8204.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MENSILITÀ GENNAIO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625004755 DEL 04.02.2025 EMESSA DALLA SIAE - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA DITTA SOLARIA CIG: B4B81DB607 - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 1 MACCHINA FOTOGRAFICA E RELATIVI ACCESSORI, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA FOTOAMATORE S.R.L. DI PECCIOLI (PI). C.I.G. B556E44BA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SALDO PER FORNITURA E TRASPORTO DI N.06 SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO PER LOCULI DA POSIZIONARSI NEI CIMITERI CITTADINI”, ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS - COD. CIG. B4E97A85A2. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2025 DEL 24.02.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI UFFICI COMUNALI. GENNAIO 2025. CIG B5B248A076</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2025 DEL 24.02.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO TOMASO MARIOTTI. CIG B5B21BCFEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8431168776 DEL 14.02.2025 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI STABILI AREA MARINA PROTETTA E BIBLIOTECA COMUNALE. COD. CIG. B4A51C2EF4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2025 DEL 19.02.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA CAMPI DA TENNIS, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG Z8D3BDB4D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 18.02.2025 DELLA SE.MO.ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02236190902, RELATIVA A LAVORI SUPPLEMENTARI NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE INTERNA PRESSO LA CASA COMUNALE. CIG B4F37700B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18.02.2025 DELLA SE.MO.ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02236190902, RELATIVA A LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE INTERNA PRESSO LA CASA COMUNALE. CIG B45F5D285E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO BC440VM”, ALLA DITTA PISCHEDDA GIULIO “GOMMISTA - AUTORIPARAZIONI - COD. CIG. B5A76AA3FE. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2025 (LOTTO CIG. DERIVATO 9094000E31). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>313.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER UTENZE IN ABBONAMENTO RELTIVE ALLE SCHEDE SIM “M2M” DEGLI APPARATI DI VIDEO SORVEGLIANZA. PERIODO DICEMBRE 2024 – GENNAIO 2025. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE:Z8718872C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>377.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE- GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>493.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 136/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 139/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>533.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE VISURE “EXTRA CANONE” , RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2024, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON “ ANCI DIGITALE SPA”,  PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ACI PRA . CIG : B0748F97D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>541.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - RIMBORSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA -PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>872.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 49/32 - GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>977.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2025 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1017.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA DGR 49/32 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA DELIBERAZIONE REGIONALE N. 49/32 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4183.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DEL SIG. LEONARDO GIUA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI SASSOFONO E CLARINETTO, LEZIONI SVOLTE DAL 16 NOVEMBRE AL  01 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5133.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>GINNASTICA DOLCE ANNUALITÀ 2024 - 2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 02/2025 DEL 07.02.2025 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA ADENJOY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA TERRANOVA DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DALLA OLTRANS SERVICE - OPERIODO GENNAIO GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12317</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI DICEMBRE 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28320.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 890/3246 DEL 24/12/2024 INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO I MARCIAPIEDI DI VIA XX SETTEMBRE E VIA MARIA TERESA NEL CENTRO STORICO DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE GIG B59B11EEA5 - CODICE CUP H77B24000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SALDO PER FORNITURA E TRASPORTO DI N.06 SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO PER LOCULI DA POSIZIONARSI NEI CIMITERI CITTADINI”, ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS - COD. CIG. B4E97A85A2. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2025 DEL 24.02.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI UFFICI COMUNALI. GENNAIO 2025. CIG B5B248A076</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2025 DEL 24.02.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO TOMASO MARIOTTI. CIG B5B21BCFEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 890/3246 DEL 24/12/2024 INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO I MARCIAPIEDI DI VIA XX SETTEMBRE E VIA MARIA TERESA NEL CENTRO STORICO DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE GIG B59B11EEA5 - CODICE CUP H77B24000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8431168776 DEL 14.02.2025 DELLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI STABILI AREA MARINA PROTETTA E BIBLIOTECA COMUNALE. COD. CIG. B4A51C2EF4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2025 DEL 19.02.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA CAMPI DA TENNIS, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG Z8D3BDB4D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 18.02.2025 DELLA SE.MO.ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02236190902, RELATIVA A LAVORI SUPPLEMENTARI NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE INTERNA PRESSO LA CASA COMUNALE. CIG B4F37700B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18.02.2025 DELLA SE.MO.ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02236190902, RELATIVA A LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE INTERNA PRESSO LA CASA COMUNALE. CIG B45F5D285E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO BC440VM”, ALLA DITTA PISCHEDDA GIULIO “GOMMISTA - AUTORIPARAZIONI - COD. CIG. B5A76AA3FE. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO, A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLE FASI DI PROGETTAZIONE, NEI CONFRONTI DELL’ ING. ALESSANDRO LESSIO DI CAGLIARI. CUP: I81G22000100001 - CIG B273ECF529</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. L. R. 17/99, CONTRIBUTI PER LO SPORT A FAVORE DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2024. AMMISSIONE DELLE ISTANZE ALLA FASE SUCCESSIVA DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 481.6.2025 DEL 21/02/2025,(SECONDA TRANCHE)  IN  FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE(FI) PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. (NR. GARA 8731659) (C.P.V 63513000-8) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP SPESA 338/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 25.06.1984. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO DALLA R.A.S AL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ E LE MANIFESTAZIONI REALIZZATE NELL’ ANNO 2024. APPROVAZIONE ATTI PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO “ANGLONA GALLURA” DI TEMPIO PAUSANIA, ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1275.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LET. B), DEL D.LGS N. 36/2023, E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA INFORMATICA SERVICE SNC DI OLBIA, TRAMITE RDO INDETTA SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT, PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE PIÙ 3 ORE DI ASSISTENZA NECESSARIE ALLA GESTIONE DELLA WEB RADIO ISTITUZIONALE WAVE GALLURA. CIG B5C6327E03.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 9 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5133.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 14ENTI A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI TONER STAMPANTI - CIG B592692988.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 01701/S IN FAVORE DELLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI PER ABBONAMENTO TRIENNALE A OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO – ANNUALITA’ 2025 - CIG B595A4EAD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2025 - PRESA ATTO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2021 E SUCCESSIVI NELL'AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ ESSO ” DI MANNONI FAUSTO , CON SEDE IN LOC. PORTO POZZO , PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVZIO. CIG: B4CE0101FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_25 DEL 03.02.2025 AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, RELATIVA A INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). CIG B5118FE4E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S. - CIG: B5312F7F9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>744.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL FISARMONICISTA GAVINO MARICCA - CODICE CIG: B5B3EAC139</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MESE FEBBRAIO 2025. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B5D23479F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3938.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - SERVIZIO EDUCATIVO - GESTIONE DIRETTA - CIG: B5CB5FD9C3 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MESE FEBBRAIO 2025. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B5D23479F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_25 DEL 03.02.2025 AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, RELATIVA A INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). CIG B5118FE4E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5285</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE EX CONVENZIONE CONSIP, SIM M2M VIDEOSORVEGLIANZA.CIG DERIVATO : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI .CIG : ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA IN POLIONDA.  CIG: B4E443DBAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.  CIG: B4E4244E2E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO AZIONE COSTIERA NORD SARDEGNA ( FLAG SARDEGNA )- ANNUALITA' 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA  PER IL RINNOVO DELL'ADESIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI (FEDERPARCHI).  – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE  DELLA SOC. PREVIFORMA PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA - CIG B5C0A76D41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTEMIS PROJECT MEETING – 5 E 6 MARZO 2025. MISSIONE A HERAKLION (CRETA) DEL DIRETTORE DOTT. YURI DONNO E DEL CONSIGLIERE SANDRO G. VILLANI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VIAGGIO A/R E SISTEMAZIONE IN HOTEL. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’AGENZIA DI VIAGGI RANDA TOUR VIAGGI E TURISMO S.N.C. DI SANTA TERESA GALLURA  –  C.I.G. B5DA623704</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1397.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO - QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITÀ IN CONFORMITÀ ALL’ ESERCIZIO PREVISTO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12716.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 170/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>710</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>770.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>930.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 1 DEL 23.02.2025 EMESSA DAL FISARMONICISTA GAVINO MARICCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1133.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO OTTOBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA. CIG B5E3DBC139</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B5E3DBC139</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2055</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2171.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - DGR 49/32 - PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2747.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS DGR 49/32 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DELIBERAZIONE RAS 49/32 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI PROGETTI RITORNARE A CASA 2024 EROGAZIONE RIMBORSI IN FAVORE DEI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22545.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI TORRALBA GESTITA DALLA DITTA BONARIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR0216460 DEL 25/02/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE FEBBRAIO 2025.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DEL SIG. ANDREA MOLINO PER LA CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA “CAPPELLE GENTILIZIE” ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI BONCAMINU.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AVV. SALARIS PER CONTO DI UNIPOL ASS.NI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI SASSARI – APPELLO (RG 399/2024) PRESENTATO DALL’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE ATS SARDEGNA- ASL N. 2 CONTRO ARDOVINO ANNA E COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I° E II° DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER N. 3 (TRE) ANNI SCOLASTICI (AA.SS. 2024/25-2025/26-2026/27). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 01.03.2025 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2025. LOTTO C.IG. B2C1757D28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/2025 DEL 01.03.2025 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETT. D) DEL D.LGS 36/203 CONFEROIMENTO INCARICO AL GEOM. MARCO OCCHIONI CIG. B49F110352 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N.44/15 E N.22/8 DEL 2024 INERENTI AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO – LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>533.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI COMUNALI PER LO SPORT  A FAVORE DI  ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. MOTO CLUB SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>555.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI COMUNALI PER LO SPORT  A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D.  LA PHYSIQUE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI COMUNALI PER LO SPORT  A FAVORE DI  ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D.  FIT FACTOR’65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>916.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI COMUNALI PER LO SPORT A FAVORE DI  ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.P.D. POZZO "ALESSIO MANNONIʺ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>985.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI COMUNALI PER LO SPORT  A FAVORE DI  ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. SANTA TERESA  FUTSAL .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1054.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PER GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ AGONISTICA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA A.S.D. CIRCOLO TENNIS SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1438.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1560.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ AGONISTICA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA A.S.D. POLISPORTIVA 3 P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2321.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 49/32 - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI COMUNALI PER LO SPORT  A FAVORE DI  ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. CIRCOLO IPPICO LI NIBBARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3465.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 49/32 - GESTIONE INDIRETTA - RICONOSCIMENTO CAREGIVER PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 49/32 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 49/32 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4183.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 174/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5285</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - DELIBERAZIONE REGIONALE 49/32 - GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - DGR 49/32 - GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6413.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - DGR 49/32 - GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7073.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 49/32 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7776.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNACAT, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO CONCERNENTE LE OPERAZIONI DI RECUPERO, MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI UNA BOA PERIMETRALE  SITA IN ZONA A ALL’INTERNO DELL’ AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE- IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO DIANA FRANCESCO ,CON SEDE LEGALE IN LA MADDALENA (SS), VIA STEFANO PALMAS   N.48 -P.IVA 02205560903.  C.I.G. B5DBF0A3D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ATTIVITÀ AGONISTICA SVOLTA NEL 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA A.S.D. POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8595.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 49/32 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12863.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE CONTRATTO REP. 1847 /2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_25 DEL 05.03.2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE LEZIONI PER LA DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – EROGATE DAL 8 GENNAIO AL 27 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MENSILITÀ FEBBRAIO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 1/25 DEL 03/03/2025 A FAVORE DELL’ IMPRESA MARRAS STUDIO GRAFICO S.A.S. DI MURA BEATRICE &amp; C. SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO GRAFICO PER REALIZZAZIONE DEI SACCHETTI PROMOZIONALI PERSONALIZZATI DEL PREMIO DI POESIA GALLURESE E CORSA “LUNGÒNI”, AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. (DET.  IMP. N. 595 DEL 19/12/2024) CIG: B4E2163C41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19095-2025 DEL 03/03/2025   A FAVORE DELLA IMPRESA STEL PER CANONE MARZO APRILE 2025 WIFI E CONNETTIVITÀ INTERNET SU NR. 4 AREE PUBBLICHE (6 PUNTI) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ( T.D. MEPA NR. 3826843 DEL 03/11/2023 -   DET IMP 398/2023) SMART CIG Z8F3D1DBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 10/25 DEL 04/03/2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BANDIERA LILLA DI SAVONA PER SALDO QUOTA DI ADESIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA AL PROGETTO “BANDIERA LILLA” . ( DET IMP. 504/2024) SMART CIG B43554678A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>770</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELL’ING. ANGELO PERU CON STUDIO TECNICO IN VIA MULINO A VENTO N.3, SANTA TERESA GALLURA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO ESTERNO DEL LOCALE BOCCIODROMO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG  B5E0338754</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>973.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI (FEDERPARCHI). QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNUALITA’ 2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. PREVIFORMA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PREVIDENZIALE PER L’ANNUALITA’ 2025- CIG B5EEE940DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – FEBBRAIO ANNO 2025 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64666.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ FEBBRAIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025) - CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2025 DEL 06/03/2025 A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, PER IL MESE DI FEBBRAIO, ANNO 2025. (DET. IMP. N. 468 DEL 29/10/2024), CIG B402D7AA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2025 DEL 31.01.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E NEI VARI IMMOBILI COMUNALI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG B4F3CCEE88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA PETROLINA DI FABIO CUCCIARI, CON SEDE IN LOC. PORTO TURISTICO SNC, SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02954920902, RELATIVO AD ACQUISTO DI N. 3 NUOVI SMARTPHONE E RIPARAZIONE DI N. 1 SMARTPHONE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B5F42DCDEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>569.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI UN COMPUTER LENOVO ALL IN ONE A FAVORE DELLA DITTA MIGARAUR SRL CON SEDE IN VIA EVARISTO BRECCIA N. 19, ROMA (RM), P.IVA 16967301009. LOTTO CIG. B5D18DB03F. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1187.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO E STRUMENTI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA DIMO STAR S.P.A. CIG B5EFDC4954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1328.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE PERMANENTE NELLA SEDE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DELLE FOTOGRAFIE DEL PROGETTO DENOMINATO “PREZIOSE ARCHITETTURE DEL PAESAGGIO A BASSISSIMA ENTROPIA”, A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ARQUITEORA. GIOIOSE ARCHITETTURE DEL PRESENTE” DI SANTA TERESA GALLURA. (DET. IMP. N. 581 DEL 16/12/2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. IRENEO MASSIDDA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI FISARMONICA, LEZIONI SVOLTE DAL 3 FEBBRAIO AL 24 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI UN KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL CON SEDE A CAGLIARI, VIA CALAMATTIA N. 10, P.IVA 03347320925. LOTTO CIG B5D92289FB. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2974.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORI E ADDOBBI PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI NAZIONALI E/O LOCALI NEL CORSO DELL’ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA EDEN PIANTE E FIORI S.N.C. DI ARZACHENA – IMPEGNO DI SPESA - C.I.G B5EF4F6546</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DEL CAMPO DA TENNIS, CAMPO SPORTIVO BUONCAMINO E NUOVO UFFICIO TRIBUTI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B5F4B896C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5098.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER RIMBORSO SPESE  POSTALI PER IL SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. MESE DI GENNAIO 2025.  CIG: B53D708C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA DI SERVIZIO DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI . MESE DI GENNAIO 2025.  CIG: B53D708C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ACI PRA , LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ ANCI DIGITALE SPA” – PER VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE EXTRA CANONE RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2024. CIG: B0748F97D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MONSIGNOR SRL” DI COLLEPARDO PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME E RELATIVA BUFETTERIA , PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO.CIG : B4956ABA40 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBIETTIVO “INIZIATIVE IN FAVORE DEI GIOVANI” – FASE 1. PRESA D’ATTO CONCLUSIONE MAPPATURA DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE “ G.P. GOMME”  DI  GIULIO PISCHEDDA  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE.  . CIG : B4D7CEF63E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ ANCI DIGITALE SPA” PER SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE – ED ALLA CONVENZIONE ACI PRA 2024. CIG: B4F31ABDD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002109756 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DEL D.LGS. 201/2022 CIG: B4263F2114.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.225 IN FAVORE DELLA SOC. PREVIFORMA SRL PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA – PRIMO TRIMESTRE 2025 - CIG B5C0A76D41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002109487 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE FEBBRAIO 2025.  CIG: B497108BB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA DI SERVIZIO DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI . MESE DI FEBBRAIO 2025.  CIG: B53D708C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA DI SERVIZIO DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI . MESE DI FEBBRAIO 2025.  CIG: B53D708C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FPA 1/25 DEL 12/02/2025 DEL DR. ING. GIOVANNI URGEGHE INERENTE ALLO STUDIO IDRAULICO E AL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LO STRADELLO DI VIA ROMAGNA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B26BF0D750</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA DI SERVIZIO DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI . RIMBORSO SPESE POSTALI - MESE DI FEBBRAIO 2025.  CIG: B53D708C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2025 DEL 28.02.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. MESE FEBBRAIO 2025. COD. CIG B5D23479F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI, BREVEMENTE DENOMINATO “SEND”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” .CIG : ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE MEDIANTE CARTE BANCARIE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON LA DITTA “ POSTE PAY SPA ”,  PER  IL CONTRATTO DI NOLEGGIO DEL P.O.S.  FISSO ADSL – ETHERNET. CIG : B565EFF3E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER UTENZE IN ABBONAMENTO RELTIVE ALLE SCHEDE SIM “M2M” DEGLI APPARATI DI VIDEO SORVEGLIANZA. II° BIMESTRE 2025. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE:Z8718872C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>372.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA – MENSILITA’ DI MARZO 2025 IN FAVORE DI N. 12 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3212.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI TURISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO  PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INTRATTENIMENTI ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A SANTA TERESA GALLURA, IN BASSA STAGIONE. (PERIODO PRIMAVERILE – ANNO 2025). APPROVAZIONE VERBALE E SCHEMA DI CONVENZIONE CON CONTESTUALE FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL 50% DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO  A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIG 2025” PRIMO MAGGIO IN GALLURA DA REALIZZARSI A SANTA TERESA GALLURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   A FAVORE DELLA DITTA "POSTE PAY SPA " PATRIMONIO DESTINATO IMEL, CON SEDE A ROMA PER NOLEGGIO ANNUALE POS FISSO ADSL/ETHERNET. RELATIVO AL I° TRIMESTRE 2024 . CIG: B56EFF3E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 26/02/2025 IN FAVORE DI ARU ROBERTA QUALE SALDO PER REALIZZAZIONE LOGO DESIGN ED IMMAGINE COORDINATA. (DET. IMP. 124/2024) CIG. B1019EE7C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N° 41-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTOAI EX ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II., DELLA PRESTAZIONE CONCERNENTE  LA STAMPA DI N° 2 ADESIVI CM. 25 X 50 RIPORTANTI  IL NOME ELPÌS E SONO DA APPORRE SUI DUE LATI DEL MEZZO NAUTICO ELETTRICO .DI PROPRIETA’ DELL’ AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE- IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO R.S. SERVIZI SNC DI RUZITTU MARCELLO &amp; C.  ,CON SEDE LEGALE IN ARZACHENA (SS), VIALE COSTA SMERALDA  N.73 B -P.IVA 01604730901.  C.I.G.B5F75CF95A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A HERAKLION(CRETA) PER IL PROGETTO ARTEMIS PROJECT MEETENG  NELLE DATE DAL  04 AL  07 MARZO  2025 . IMPEGNO DI SPESA  NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE MATRICOLA N° 126 PER LE SPESE SOSTENUTE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>161.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER L’AFFIDAMENTO   CONCERNENTE  IL  SERVIZIO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DI MODERAZIONE DELL’EVENTO “ GIORNATA MONDIALE DELLA BALENA”  TENUTOSI   NELLA GIORNATA DEL 20 FEBBRAIO 2025 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO LULLIA SERENA C.F. LLLSRN77R43E425Z C.I.G. B5A13D441F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DI N. 4 ARTISTI MUSICALI, PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 COME NOVELLATO DAL D.LGS 209/2024 , DELLA FORNITURA  CONCERNENTE BENI ALIMENTARI PER LA CERIMONIA DI BATTESIMO DEI NUOVI MEZZI DI PROPRIETA’DELL’ AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE- IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO COMMERCIALE DETTORI S.R.L. ,CON SEDE LEGALE IN ARZACHENA (SS), LOCALITA’ MULGIANU   -P.IVA 02748670904.  C.I.G.B600452415</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DELLA FORNITURA DI BANDIERE DI RAPPRESENTANZA E KIT DA INAUGURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA NOVALI EGIDIO S.R.L. DI BRESCIA. C.I.G. B5ED4795DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1097.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1137.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIG 2025” PRIMO MAGGIO IN GALLURA DA REALIZZARSI A SANTA TERESA GALLURA NEI GIORNI 01,02 E 03 MAGGIO 2025 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 10.03.2025 DELLA DITTA PETROLINA DI FABIO CUCCIARI, CON SEDE IN LOC. PORTO TURISTICO SNC, SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02954920902, RELATIVO AD ACQUISTO DI N. 3 NUOVI SMARTPHONE E RIPARAZIONE DI N. 1 SMARTPHONE. COD. CIG B5F42DCDEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002111170 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO CONCERNENTE LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DEL D.LGS. 201/2022 CIG: B003F403B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE TEFA ANNO 2024 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA VALERIA SECHI PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI PIANOFORTE, LEZIONI SVOLTE DAL 29 NOVEMBRE AL 08 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PEREQUATIVI ANNO 2024 A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DI N. 1 ARTISTA PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE. C.I.G. B41443A239</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR000002/P IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   CONCERNENTE  LA RISTRUTTURAZIONE DEI  LOCALI   SITI IN LOCALITA’ RENA BIANCA DA DESTINARE AL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO PER IL RECUPERO  DELLA FAUNA SELVATICA   IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO EDILSTRADE GALLURA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BADESI (SS), VIA LI TARABUZZI  N.4  1-P.IVA 02243730906.  C.I.G. B4D1131CD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625006514 DEL 21.02.2025 EMESSA DALLA SIAE - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT.A) N. 11/FE DEL 22.02.2025 EMESSA DALLA DITTA PANIFICIO FILIGHEDDU SAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SCARTO E DISTRUZIONE CERTIFICATA DI DOCUMENTI PRESSO ARCHIVIO STORICO COMUNALE SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’IMPRESA C.AP.R.I. SOC COPERTATIVA ARL DI CAGLIARI. CIG B4C28FDE1B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 10.03.2025 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2025 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO A FAVORE DI CSEA PER CONTRIBUTI PEREQUATIVI ANNO 2024 COME PREVISTO DALLA DELIBERA ARERA N. 386/2023/R7RIF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>204.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 216/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 214/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>770</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE T.D NR.  5163126 SULLA PIATTAFORMA MEPA CONSIP PER L'ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA DI E-LEARNING  ACSEL SRL PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B5F97094BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTA RIPARATA A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE CAMPESTRI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2024. (GIUSTO IMPEGNO SPESA N. 1152/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE G.R. 49/32 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6413.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE A UNA PIATTAFORMA DI E-LEARNING ACSEL S.R.L. PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625007801 DEL 05/03/2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.IA.E PER ONERI RELATIVI ALLA PROIEZIONE DI UN LUNGOMETRAGGIO “IL BACIO AZZURRO”, PRESSO IL CINE TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B5B528D8CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625006526 DEL 21.02.2025 EMESSA DALLA SIAE - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE EX CONVENZIONE CONSIP, SIM M2M VIDEOSORVEGLIANZA.CIG DERIVATO : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI .CIG : ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 GENNAIO 2025 . CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA PER LA DISCUSSIONE DELL'APPELLO PRESENTATO DALLA SOCIETA' D'ANDREA FIVE SRL IN MATERIA DI IMU ANNO D'IMPOSTA 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 DEL D.LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), RELATIVO ALL’ACQUISTO DI FIRMA DIGITALE REMOTA SENZA OTP FISICO MOBILE - ARUBA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B609E87588</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SAPO SRL - CODICE CIG: B60C6E121F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PIZZERIA "PIZZA FLASH" DI DI LORENZO MICHELA - CODICE CIG: B60C5A1A0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL CIRCOLO TENNIS SANTA TERESA GALLURA ASD PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI TENNIS  “FIT PROGRAM JUNIOR"  A SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRIMAVERA IN GALLURA 2025, ”LU CÒIU”. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE STAZZI E CUSSOGGHJ DI AGGIUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2024.  IMPEGNO DI SPESA - CIG B60D9DFE5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2976.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FUSION FITNESS ANNUALITÀ 2024 - 2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N- 17 DEL 05.03.2025 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIT FACTOR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO E STRUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA DIMO STAR S.P.A. CIG B5EFDC4954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>493.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ INFOCAMERE S.C. P.A. “ PER  CANONE INIPEC FASCIA 1 , MODULO DI INTERFACCIA INI/PEC ,DEGLI  INDIRIZZI PEC PRESENTI NELL’INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.PERIODO DI COMPETENZA 01/09-31/12/2024  CIG: B041427B0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’ALIENAZIONE DI AREE COMUNALI UBICATE IN VIA L’AQUILA E VIA PESARO NEL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRIMAVERA IN GALLURA STAZZI E CUSSOGGHJ 2025.  MATRIMONIO TRADIZIONALE GALLURESE. APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L’ORGANIZZAZIONE DI “LU CÒIU”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>606.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA DI OLBIA GESTITA DALLA EMEIS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSI GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3840.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO. AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE CAMPESTRI E TRADIZIONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025 – APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE PATRONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025 – APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE ALL’AVV.TO PIETRO CORDA, DEL FORO DI SASSARI, CON STUDIO IN SASSARI IN CORSO UMBERTO I° N.106, PER RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONTRORICORSO AL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DALLA HOTEL MIRAMARE SRL AL RICORSO PROPOSTO DAL COMUNE ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (RICORSO 1962/2023) PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 244/2022 PRONUNCIATA DALLA CORTE DI SASSARI – CIG Z633B651F6 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA “L’AVRU S.R.L.” CON SEDE A VIDDALBA, PER LA REALIZZAZIONE DI N. 17 TARGHE A TEMA DA INSTALLARE SULLE PANCHINE POSIZIONATE NELLA PIAZZA ANTISTANTE L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATA “PIAZZA VILLAMARINA” E PER LA REALIZZAZIONE DI N. 11 TELE PITTORICHE. – LIQUIDAZIONE FATT. 4/E DEL 13.03.2025 - C.I.G B418ACAD18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 18.03.2025 DELLA SOCIETA’ SWS DI LUIGI BESEDGNAK, RELATIVAMENTE A INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE CATENA DI ORMEGGIO PRESSO IL PONTILE FRANGIONDE GALLEGGIANTE PRESSO IL PORTO TURISTICO DEL COMUNE SANTA TERESA. CODICE CIG B5858AE186</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/2025 DEL 11.03.2025 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A SALDO PER FORNITURA E POSA DI N. 1 ALBERO DI ULIVO PRESSO LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE. COD. CIG. B4F7A316F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2025 DEL 19.03.2025 A FAVORE DELL’ARCH. MARCELLO CON SEDE A OLBIA (SS) IN VIA ACQUEDOTTO, RELATIVA A INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. CODICE CIG. B11DC95BA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2025PA DEL 28.02.2025 DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVA A LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CAMPO DA TENNIS COMUNALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (LOTTO CIG B205C510CC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00172994 DEL 01.03.2025 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 40^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_25 DEL 03.03.2025 AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, RELATIVA A INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). CIG B5118FE4E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 2025/V2/5003892 DEL 28.02.2025 DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 35 LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. (LOTTO CIG B5854CCD3C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167 DEL 07.03.2025 DELLA DITTA MIGARAUR SRL CON SEDE IN VIA EVARISTO BRECCIA N. 19, ROMA (RM), P.IVA 16967301009, RELATIVA AD ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN COMPUTER LENOVO ALL IN ONE. LOTTO CIG. B5D18DB03F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2025 DEL 10.03.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DEL CAMPO DA TENNIS, CAMPO SPORTIVO BUONCAMINO E NUOVO UFFICIO TRIBUTI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B5F4B896C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2025 DEL 13.03.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 14 FEBBRAIO AL 14 MARZO. CODICE CIG B5807EAB23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO BC440VM”, ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTINO. - COD. CIG. Z6A3DD3591. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17 E N. 18 PER “FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA ENI LA VULTATA DI LUIGI AIELLO - COD. CIG. Z753A257C9.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LOW COST SERVICE SRL - CODICE CIG: B61C76A531</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>176.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E RINNONO FIRME DIGITALI- DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO-  IMPEGNO DI SPESA – CIG B617D46666</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>667.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO FEBBARIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ TK ELEVATOR SPA, CORRENTE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. B62160640B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4761.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10501.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. APPROVAZIONE BANDO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ABBELLIAMO IL PAESE CON OPERE D’ARTE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL FISARMONICISTA GAVINO MARICCA - CODICE CIG: B61C90EFC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E RINNONO FIRME DIGITALI- DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO- LIQUIDAZIONE – CIG B617D46666</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.46/2 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   CONCERNENTE  L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  CATERING PER LA MANIFESTAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA BALENA CHE SI TERRA’ NELLA GIORNATA DEL 20 FEBBRAIO 2025 PRESSO IL TEATRO NELSON MANDELA NEI  CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA , CON SEDE LEGALE IN TELTI (SS), VIA SILVIO PELLICO 33  -P.IVA 01325720900  C.I.G. B5958D106D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1/PT IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DELLA FORNITURA  CONCERNENTE BENI ALIMENTARI PER LA CERIMONIA DI BATTESIMO DEI NUOVI MEZZI DI PROPRIETA’DELL’ AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO COMMERCIALE DETTORI S.R.L. ,CON SEDE LEGALE IN ARZACHENA (SS), LOCALITA’ MULGIANU   -P.IVA 02748670904.  C.I.G.B600452415</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.H202500016 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DEI  LAVORI CONCERNENTI L’ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER LA MESSA IN USO CONTO PROPRIO DEL MEZZO  PNEUMATICO FOCCHI MODELLO 640 DI PROPRIETA’ DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO L’ELICA CENTRO NAUTICO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA (SS), VIALE DELL’ARTIGIANATO  -P.IVA 02432420905  C.I.G. B54C0CA360</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.H202500017 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DEI  LAVORI CONCERNENTI LA MANUTENZIONE AL MOTORE PER LA MESSA IN USO CONTO PROPRIO DEL MEZZO  PNEUMATICO FOCCHI MODELLO 640 DI PROPRIETA’ DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO L’ELICA CENTRO NAUTICO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA (SS), VIALE DELL’ARTIGIANATO  -P.IVA 02432420905  C.I.G. B55CD95402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT A) N. B287 DEL 26.02.2025 EMESSA DALLA DITTA SAGO MEDICA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG. 9712055154 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025 - CIG. B34892BC64 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI CERAMICA ANNUALITÀ 2024 - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 01.03.2025 EMESSA DALLA DITTA SALE CERAMICHE DI SALE ALESSIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N° 41-LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A HERAKLION(CRETA) PER IL PROGETTO ARTEMIS PROJECT MEETENG  NELLE DATE DAL  04 AL  07 MARZO  2025 . LIQUIDAZIONE DI SPESA  NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE MATRICOLA N° 126 PER LE SPESE SOSTENUTE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>161.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1030</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 234/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 48/46 DEL 10/12/2021 - D.G.R. 12/17 DEL 07/04/2022 D.G.R. 10/28 DEL 16.03.2023 - MI PRENDO CURA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1724.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA BEDDULA. CIG: B62BA4B347.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 0002148608 IN FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SRL PER IL PER LA FORNITURA DI N. 5 DISPOSITIVI PER CERTIFICATO DI FIRMA REMOTA - CIG: ZA93C838E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 8/1999 ART. 4 COMMA 1, 2, 3, 7 - LETT. A, B, C E L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1 LETT. F E SS.MM.II. - APPROVAZIONE RENDICONTO SOMME SPESE NELL'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 8/1999 ART. 4 COMMA 1, 2, 3, 7 LETT. A, B, C E L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1 LETT. F, E SS.MM.II. - APPROVAZIONE PREVISIONE SPESA PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/A DEL 28.02.2025 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER RINNOVO CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA, ANNO 2025, PROGRAMMI SOFTWARE TRIBOX, ARGO MERCURIO MUNIPAY E ARGO DRIVE ( CIG B5003563D6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/1/1 DEL 20.03.2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ GENNAIO E FEBBRAIO 2025. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA DI PIANTE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. S.A.S. - CIG: B4F381E047 – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2/2 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DELLA FORNITURA  CONCERNENTE  LA STAMPA DI N° 2 ADESIVI CM. 25 X 50 RIPORTANTI  IL NOME ELPÌS E SONO DA APPORRE SUI DUE LATI DEL MEZZO NAUTICO ELETTRICO .DI PROPRIETA’ DELL’ AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE- NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO R.S. SERVIZI SNC DI RUZITTU MARCELLO &amp; C.  ,CON SEDE LEGALE IN ARZACHENA (SS), VIALE COSTA SMERALDA  N.73 B -P.IVA 01604730901.  C.I.G.B5F75CF95A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/1989 N. 13  LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1991 N. 32 FONDO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - APPROVAZIONE GRADUATORIA ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO DECORRENTE DAL 02.03.2024 AL 03.03.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DI N. 2 LICENZE ZOOM PRO ANNUALI A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL, CON SEDE IN VIA ALZAIA DI CENDON, 16 SILEA (TV), P.IVA 03706320276. (LOTTO CIG B61AC604FA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>414.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E PIANTUMAZIONE AIUOLA IN VIA DEL PORTO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B620513762.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN VIA MINGHETTI, 18, 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 E ACQUISTO DI FOGLI A4 PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA – CIG B6304D23C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>822.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 2 DEL 16.03.2025 EMESSA DAL FISARMONICISTA GAVINO MARICCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 DEL D.LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN APP DI GESTIONE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B628103E26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B626ABCBE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “FESTIVAL DEL FOLCLORE INTERNAZIONALE “A MANU TENTA 2025” A SANTA TERESA GALLURA -SECONDA EDIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE  “GRUPPO FOLK SAN GIORGIO USINI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA NICOLAS SRL CON SEDE IN VIA SASSARI, SNC 08020 ONIFERI (NU), RELATIVO A LAVORI DI BITUMATURA NEL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA, LA SCIUMARA, LU BANCONI E BUONCAMINO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B6206464BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35174.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UFFISCON UFFICIO ISCOLA CONTRACTCON SEDE IN VIA MANZONI, 4, 07030 SANTA’ANTONIO DI GALLURA (SS) P.IVA 02791750900 PER LA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI-LIQUIDAZIONE – CIG B4E2D37F09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL CIRCOLO TENNIS SANTA TERESA GALLURA ASD PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI TENNIS “FIT PROGRAM JUNIOR"  A SANTA TERESA GALLURA (DET. IMP. N. N. 97 DEL 14/03/2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 22.03.2025 IN FAVORE DI PITTIMOVIE ITALIA QUALE SALDO PER NOLEGGIO LUNGOMETRAGGIO ‘IL BACIO AZZURRO’. (DET. IMP. 378/52 DEL 2025). CIG B5B528D8CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 20.01.2025 DELLA DITTA SARDAPPALTI OLBIA SRL CON SEDE IN VIA BURRAI N. 48, OLBIA, P.IVA 01979530902, RELATIVO A LAVORI DI BITUMATURA NEL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA, LA FICACCIA, MARAZZINO E BUONCAMINO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B4D742FDBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL SAL FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 21.03.2025 DELLA DITTA GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE NEL COMUNE DI CAPOTERRA (CA), VICO EMANUELA LOI, CON P.IVA 03961790924. C.I.G. B06C2286CA – C.U.P. - H72H23000200006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25000757UCC DEL 28.02.2025 DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO, P.IVA 01954641203 CON SEDE IN VIALE DELLA COSTITUZIONE N. 3/2 IN VALSAMOGGIA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 100 LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. (LOTTO CIG B56E4AC3F0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/PA DEL 19.03.2025 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN VIA ALZAIA DI CENDON, 16 SILEA (TV), P.IVA 03706320276, RELATIVA AL RINNOVO DI N. 2 LICENZE ZOOM PRO ANNUALI. COD. CIG. B61AC604FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI ASSISTENZA BAGNANTI E SALVAMENTO A MARE NELLE SPIAGGE DEL LITORALE  COSTIERO  DI SANTA TERESA GALLURA- ANNUALITÀ 2025/26 – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA ON LINE – SOCIETÀ “SAE SARDEGNA S.P.A.”, CON SEDE IN SASSARI, ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA, STRADA 31, PARTITA IVA 02328540683 - IMPEGNO DI SPESA – CIG B63B2FEEEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>179.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO SERRATURE PORTE INGRESSO LOCALI COMUNE”, ALLA DITTA PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC- COD. CIG. B62DD6BFB2. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>204.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA E SOSTITITUZIONE DI CENTRALINA DI IRRIGAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GREEN OASIS SOC. COOP. - CIG: B63317BE90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE   DEPOSITI   CAUZIONALI   VERSATI   PER   TAGLI STRADALI EFFETTUATI NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA UFFICIO ISCOLA CONTRACT SRLS, CON SEDE IN SANT’ANTONIO DI GALLURA, VIA MANZONI N. 4, P.IVA 02791750900, RELATIVO AD ACQUISTO DI N. 4 SEDUTE A 3 POSTI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B63261CC55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1712.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR. 49/32 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8229.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE), A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CODICE CIG B5B14BF810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>162625.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA E SOSTITITUZIONE DI CENTRALINA DI IRRIGAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GREEN OASIS SOC. COOP. - CIG: B63317BE90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE), A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CODICE CIG B5B14BF810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. S/9 DEL 25.03.2025 ALLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 164/FE DEL 25/03/2025  PER REGOLARE ATTIVAZIONE  ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA DI E-LEARNING ACSEL SRL PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE. (DET. IMP. N. 632/94 DEL 13/03/2025). CIG B5F97094BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA TERRANOA DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE  SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG. B5312EF903</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI ÈPERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA- CIG: B5312D5390</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - IMPENGO IN FAVORE DEL SUPERMERCATO "SMERALDA SUPERMERCATI SRL" CODICE CIG: B63E255FD9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE 23 PER IL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA- CIG B634EB8F61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5390</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7. PER IL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA- CIG B634D7767E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5390</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTOLERIA DA GHJIUANNNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO - CIG. B1350D3ABC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE 000104</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.V3 65/25 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DELLA FORNITURA  DI BANDIERE DI RAPPRESENTANZA E KIT DA INAUGURAZIONE NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO  NOVALI EGIDIO S.R.L. CON SEDE LEGALE  IN VIA FRATELLI LOMBARDI, 10 25121 BRESCIA (BS)-P.IVA IT01462770171. C.I.G. B5ED4795DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLA MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2023” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE. D.G.R. N. 13/50 DEL 6.4.2023, “PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS. L.R. N. 1/2018, ART. 2, L.R. N. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE”. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DEI CANDIDATI ALLE FUNZIONI DI OPERAI GENERICI. (SECONDA CHIAMATA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.02-2025/PA IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO RANDA TOUR VIAGGI E TURISMO S.N.C. CON SEDE LEGALE  IN VIA ELEONORA D’ARBOREA N° 8 – 07028 SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 01935570901 PER IL SERVIZIO CONCERNENTE  LA  FORNITURA DI N° 2 BIGLIETTI AEREO A/R. E PERNOTTAMENTO  IN OCCASIONE DELLA MISSIONE A HERAKLION (CRETA) PER IL ARTEMIS PROJECT MEETING – 5 E 6 MARZO 2025.  - C.I.G. B5DA623704</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA DI TORRALBA GESTITA DALLA DITTA BONARIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA LUCIA SECHI PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA DI LOIRI GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER 30 ORE SETTIMANALI PER UN PERIODO DI CINQUE MESI, N. 2 OPERAI GENERICI, DA INQUADRARE NEL 4 LIVELLO, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS IN ATTUAZIONE DELLA MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2023” (SECONDA CHIAMATA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPASA IN FAVORE DELLA DITTA CARTOLIBRERIA ROGGERO DI TINA ROGGERO &amp; C. S.A.S. - CODICE CIG: B61CD34C2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GIORNATA MONDIALE DELLA BALENA” - 20 FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ATTRICE E DOPPIATRICE SABINA ACCIARO DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE RESA NEL CORSO DELL’EVENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>262.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA MARIA PINNA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE E RIORDINO LOCALI  DEI  SERVIZI CULTURA TURISMO E SPETTACOLO. SMART CIG: B2BC4EEB5D ( DET. IMP. 1963/365-2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>562.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ BLUEHITECH SRL CON SEDE IN PADOVA, RELATIVO ALLA QUOTA ANNUALE 2025 E ALLE RATE TRIMESTRALI DEL 2025, COME PREVISTO DAL “BUSINESS PLAN” ALLEGATO AL CONTRATTO REP. N. 1700 DEL 08.11.2014 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). LOTTO CIG 5080051EB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27410.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - DGR - 5/38 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28788.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LO STRADELLO DI VIA ROMAGNA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. L.R. 21.11.2024, N. 18, ART. 15, COMMA 1, L.R. 28.11.2024, N. 19 – TAB B. INTERVENTO LR18-24_33. LOTTO CIG B63D0EC1D5. CUP H72F24000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>155000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA CON ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1967.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI. NUOVO IMPEGNO DI SPESA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI E OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (TUNNEL DI COLLEGAMENTO, AREA PORTUALE E NELLE LOCALITÀ DI CONCA VERDE E LA FILETTA). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA, PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). ANNUALITA’ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>118000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PRESA ATTO DELLE RISULTANZE INERENTI LA  RICEZIONE  DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA RACCOLTA DI PROPOSTE ARTISTICHE  PER L’ORGANIZZAZIONE GESTIONE E REALIZZAZIONE DELL’ “EASTER FESTIVAL 2025” A SANTA TERESA GALLURA IL 20 APRILE 2025. APPROVAZIONE VERBALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00002/PA DEL 28/03/2025 PER  INSERIMENTO ED IMPAGINAZIONE TESTI VERSIONE INGLESE NELLE BROCHURES DEL PROGETTO “ALLA SCOPERTA DI SANTA TERESA GALLURA”. (DET. IMP. N. 2312/437 DEL 30/09/2024) CIG B3385A8481</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 1° FEBBRAIO AL 31 MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO MARZO - APRILE 2025).  CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NELLE DIVERSE ATTIVITÀ LAVORATIVE E ISTITUZIONALI SVOLTE DALL’AREA MARINA PROTETTA. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA GIAGONI M. M. &amp; C. S.A.S. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. Z2D3B8BEC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNERARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170 DEL 28.02.2025 EMESSA DALL'AGENZIA FUNEBRE "NUOVA OLTRE S.R.L."  - CODICE CIG: B5B412AFB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/2025 DEL 31.03.2025 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7. CIG: B634D7767E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002114171 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE MARZO 2025.  CIG: B497108BB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_25 DEL 31.03.2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 10.03.2025 RELATIVA AL MESE DI  MARZO 2025 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO PER LA FIRMA DIGITALE AD USO DEL PERSONALE DEL SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE E SANITARIO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO - CODICE CIG: B63E08E861.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA PER LA DISCUSSIONE DELL'APPELLO RELATIVO ALLA SENTENZA 552/2023 NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO ALL'IMU  CON LA SOCIETÀ SOCIF IMMOBILIARE SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG B63D802AC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>166.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE SOFTWARE "ACCERTIAMO 10K" PERIODO DAL 25/03/2025 AL 25/03/2026 A FAVORE DELLA SOCIETA' WTEC SRL (CIGB642EDC6DD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - ANNUALITÀ 2025 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>423.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - ANNUALITÀ 2025 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>606.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 265/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>695</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - ANNUALITÀ 2025 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PERIODO GENNAIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>874.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 246/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1030</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1137.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 DEL 29/01/2025 - GESTIONE DIRETTA  CIG. B540B4DE88 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1457.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA  IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO  DEI PROGETTI RITORNARE A CASA ATTIVATI NEL 2024 - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1724.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SANTA TERESA GALLURA” PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER LA ANNUALITA’2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2894</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DE PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3103.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RITORNARE A CASA DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5139.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5565</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6413.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE CONTRATTO REP. 1848 /2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 5/38 DEL 29.01.2025 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNACAT, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II., DELLA PRESTAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL LOCALE SITO IN LOCALITA’ RENA BIANCA  DA DESTINARE AL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO PANAQUE S.R.L.,CON SEDE LEGALE IN ROMA -00144 (RM), VIA COPENAGHEN N.40 -P.IVA 05008921008.  C.I.G. B64CA2D2AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14201.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RITORNARE A CASA DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE REGIONALE 8/1999 (ART. 4, CO. 1, 2, 3 E 7, ART. 10, CO. 2) - LEGGE REGIONALE N. 9/2004, ART. 1, CO. 1, LETT. F) E SS.MM.II. - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>277827.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 02.04.2025 A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 11.03.2025 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025 132 DEL 31.03.2025 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO 24 MARZO 2025 – 23 GIUGNO 2025. COD. CIG. B322E7B1EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR0352264 DEL 27/03/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE MARZO 2025.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 64^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° INR0205804 DEL 25.02.2025 E N° INR0221328 DEL 01.03.2025 RELATIVE ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 27.03.2025 A FAVORE DELL’ING. ANGELO PERU CON STUDIO TECNICO IN VIA MULINO A VENTO N.3, SANTA TE-RESA GALLURA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO ESTERNO DEL LOCALE BOCCIODROMO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG B5E0338754</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/25 DEL 28.03.2025 DELLA DITTA UFFICIO ISCOLA CONTRACT SRLS, CON SEDE IN SANT’ANTONIO DI GALLURA, VIA MANZONI N. 4, P.IVA 02791750900, RELATIVO AD ACQUISTO DI N. 4 SEDUTE A 3 POSTI. COD. CIG B63261CC55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 27.03.2025 DELLA DITTA NICOLAS SRL CON SEDE IN VIA SASSARI, SNC 08020 ONIFERI (NU), P.IVA 01571810918, RELATIVO A LAVORI DI BITUMATURA NEL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA, LA SCIUMARA, LU BANCONI E BUONCAMINO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B6206464BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA PUNTO VERDE GEROMINO SRL CON SEDE IN LOC. LISCIA CULUMBA, PALAU, P.IVA 02701910909, RELATIVO ALLA FORNITURA DI 600 KG DI MANGIME PER TRAPPOLE CINGHIALI. CODICE CIG. B645426C77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>288.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), P.IVA 02396680122, RELATIVO A SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CHIUSURA DELL’INVENTARIO DEI BENI MOBILI COMUNALI AL 31.12.2024. CODICE CIG. B645352D84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - ANNUALITÀ 2025 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO - MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2273.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FARMAICA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE - CODICE CIG: B65BA4DAF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS  - DGR 5/38 DEL 29.01.2025 - GESTIONE INDIRETTA - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA INFALL 2.1 SRLS, CON SEDE IN VIA DELL’ARTIGIANATO, SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02849280900, RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI INFISSI IN ALLUMINIO NEL NUOVO UFFICIO TRIBUTI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B64C2046C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4010.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 10 FEBBRAIO AL 13 MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5133.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO GENNAIO - MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10590.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR. 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA COMPUCART CON SEDE IN VIA MONTE SABOTINO, 15, CAGLIARI RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B6579887E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA  PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32971.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL TRIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE (2024) GENNAIO (2025). FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). CIG 5080051EB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54821.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO RAGIONERIA E PERSONALE DELL'ENTE. ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI N. 12 TENDE PRESSO L’ISTITUTO GIAN ADOLFO SOLINAS, A FAVORE DELL’IMPRESA UFFISCON UFFICIO ISCOLA CONTRACT, CIG. B4C2C7179D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SCREENING SANITARI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 608/2025 DEL 01.04.2025 EMESSA DALLA DALLA DITTA SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DALLA DITTA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z- 30 E Z- 31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DALLA SMERALDA RSA DI OPADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITO DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2500368</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. S/10 E S/14 DEL 31/03/2025 IN FAVORE DELLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE A SALDO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ITER PROCEDURALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL GEMELLAGGIO CON BONIFACIO (FR) E SERVIZIO DI RICERCA BANDI, A FAVORE DELL’IMPRESA HIBOU SOCIETA' COOPERATIVA. CIG B15DADA624.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2025 DEL 07/04/2025 A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, PER IL MESE DI MARZO, ANNO 2025. (DET. IMP. N. 468 DEL 29/10/2024), CIG B402D7AA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO GIURIDICO ON LINE - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, NOLEGGI EVENTI DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO, ATTIVITÀ TURISTICHE – CIN E DEHORS PUBBLICI ESERCIZI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “SAV CONSULENZA E MARKETING SRL “ DI BRESCIA. CIG: B643D82D74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>493.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI INFORTUNI SUL LAVORO PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO PERSONALE - CIG B61C31847E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - D.G.R. 5/38 - ANNUALITÀ 2025 RICONOSCIMENTO CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PALAZZO COMUNALE, TEATRO COMUNALE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SCUOLA ELEMENTARE S. PASQUALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B662B1C2B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4433.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CENTRO INFISSI GALLURA S.A.S. DI DEBIDDA PAOLO &amp; C., CON SEDE IN LOCALITA' LI LUCIANEDDI, 33/B 07028 SANTA TERESA GALLURA (SS), P.IVA 01896970900, RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI INFISSI IN ALLUMINIO EFFETTO LEGNO NELLA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B6611B7DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5282.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>GINNASTCA DOLCE ANNUALITÀ 2024 - 2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 03/2025 DEL 25.03.2025 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA ADENJOY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS. N. 36/2023,   MEDIANTE RDO RFQ_461676 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  PER  CAST ARTISTICO E SERVIZI INTEGRATI DELL’ ”EASTER FESTIVAL” 2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  ED IMPEGNO DI SPESA. CIG B66103F79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153925</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO PASSARELLA WOOD 45ML, N. 06 CONFEZIONI DI FERMAGLI E N.50 CONGIUNZIONI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZZARE COME CAMMINAMENTI NELLE SPIAGGE DURANTE IL PERIODO ESTIVO”, ALLA DITTA COMPOSYSTEM SRL DI BOLOGNA - COD. CIG. B4F4AD7395. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI CONGIUNZIONI E FERMAGLI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZZARE COME CAMMINAMENTI NELLE SPIAGGE COMUNALI”, ALLA DITTA COMPOSYSTEM SRL DI BOLOGNA - COD. CIG. B4EBA29ED8. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I° E II° DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER N. 3 (TRE) ANNI SCOLASTICI (AA.SS. 2024/25-2025/26-2026/27). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 01.04.2025 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2025. LOTTO C.IG. B2C1757D28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021– RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE –  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA  DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCHITETTONICA DELLA PIAZZA LIBERTÀ E SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA PEDONALE LUNGO LE AREE CIRCOSTANTI LA TORRE SPAGNOLA E DI COLLEGAMENTO ALLA SPIAGGIA RENA BIANCA”-  CUP H74F23000000006 – CIG 9659010335– -  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DALLA OLTRANS SERVICE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN - ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025 - CIG: B41B78AAE3 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 42/2025 E N. 71/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N° 41-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELL’AGENZIA D’AFFARI QUIDAX DI SERENA QUIDACCIOLU, CORRENTE IN TEMPIO PAUSANIA (SSI), RELATIVO ALLA RICHIESTA DI ATTI E COPIA PRESSO LA CONSERVATORIA DI TEMPIO PAUSANIA (SS). IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. B6666CB351.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>288.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. PARTECIPAZIONE E ADESIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA MANIFESTAZIONE EQUESTRE PALIO SAN SIMPLICIO “SU PALU DE S’ ISTELLA  “ PER LA GIORNATA DEL 18/05/2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE E ADESIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA MANIFESTAZIONE EQUESTRE PALIO SAN SIMPLICIO “SU PALU DE S’ISTELLA“ PER LA GIORNATA DEL 18/05/2025. LIQUIDAZIONE E ACCREDITO QUOTA DI ISCRIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 3 DEL 30.03.2025 EMESSA DAL FISARMONICISTA GAVINO MARICCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART. 18, COMMA 3 -  ESTENSIONE DELLA L.R. 11/1985 AI TRAPIANTATI DI FEGATO CUORE E PANCREAS - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1927.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 TOWER WORKSTATION A FAVORE DELLA DITTA ADPARTNERS SRL, CON SEDE IN VIA ALTEA, 12 A, P.IVA 03340710270. LOTTO CIG B66779D4BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3768.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 E L.R. 6/1992 - EROGAZIONE RIMBORSI PRIMO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10553.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI E TOPOGRAFICI A SUPPORTO DELL’ELEBORAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) E AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I) AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MARZO E CONTRIBUTI PRIMO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM. MARCO OCCHIONI CON STUDIO TECNICO IN VIA MONTE BANDERA N. 21 IN SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 02605340906, PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA PER INSTALLAZIONE PERGOLE E WC PREFABBRICATI SUL TERRITORIO COMUNALE E AREA SIC CAPO TESTA E ASSISTENZA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: B667AA11D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE PORTO QUADRO ZONA F 4.1 – COORDINAMENTO TECNICO-OPERATIVO ED AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E ACQUISIZIONE DELLE AREE A STANDARD: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT – AGGIUDICAZIONE. CIG: B643674B19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54558.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) MEDIANTE RDO NR. RFQ_461751   SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT PER CAST ARTISTICO ( ENZUCCIO E DJ THOM. C) PIANO SICUREZZA  ED ALLESTIMENTI  IN OCCASIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMA EDIZIONE DELL’ EASTER FESTIVAL. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED  IMPEGNO DI SPESA. CIG B662F96465</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>69090.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL MESE DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/A DEL 08.04.2025 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23. CIG: B634EB8F61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDEINZA DEL 03/05/2025 DISCUSSIONE APPELLO D'ANDREA FIVE SRL PER IMU ANNI D'IMPOSTA 2015 E 2016 - CIG Z743723015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/3 DEL 31.03.2025 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “AFFIDAMENTO “ACQUISTO SERRATURE PORTE INGRESSO LOCALI COMUNE”, ALLA DITTA PALMIERI LUCA E FRANCESCO SNC - COD. CIG. B62DD6BFB2. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONI BALNEARI ANNUALITA’ 2025 – 2026). – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI  ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE (“DIFFERENZIALI STIPENDIALI “), AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER L’ANNO 2024. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.  MONDOFFICE S.R.L. PER L’ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO E MATERIALE DI FACILE CONSUMO DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI  - CIG B66EC21B93.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1386.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA – MENSILITA’ DI APRILE 2025 IN FAVORE DI N. 12 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3212.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. 11/1985 E 43/1993 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10894.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONI BALNEARI ANNUALITA’ 2025 – 2026). – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI  ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE (“DIFFERENZIALI STIPENDIALI “), AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER L’ANNO 2024. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2025 – PRIMO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 279/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ 462011 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT PER  IL SERVIZIO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE AGENZIA DI STAMPA DELL’EASTER FESTIVAL 2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG B67776588A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1473.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 4 AUTOBUS ELETTRICI: B6724DFECE- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3812.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE ORDINARIE DEL CONDOMINIO VIA DEL PORTO IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA RIFERITE AI BILANCI CONSUNTIVI DEGLI ANNI 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 E 2024 DI COMPETENZA DEI LOCALI SEDE DI UFFICIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 270/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5565</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7073.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1 LETT. F) - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23674.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 4 AUTOBUS ELETTRICI: B6724DFECE- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 7/PA DEL 09/04/2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA BEDDULA, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 DEL SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA. DET. IMP N. 104 DEL 24/03/2025. CIG: B62BA4B347.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 10/04/2025 QUALE ACCONTO DEL 20% A FAVORE DELL’IMPRESA AEFE MUSIC DI ENRICO FRAU PER CAST ARTISTICO E SERVIZI INTEGRATI DELL’” EASTER FESTIVAL” 2025. (DET. IMP. N. 823/117 DEL 08/04/2025). B66103F79A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N° 41-LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N° 43-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 COME NOVELLATO DAL D.LGS 209/2024 , DELLA FORNITURA  CONCERNENTE BENI ALIMENTARI PER LA GIORNATA DI PULIZIA DEI FONDALI CHE SI TERRA’ IL 12 APRILE 2025 - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO COMMERCIALE DETTORI S.R.L. ,CON SEDE LEGALE IN ARZACHENA (SS), LOCALITA’ MULGIANU   -P.IVA 02748670904.  C.I.G.B67010F126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>655</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. IRENEO MASSIDDA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI FISARMONICA, LEZIONI SVOLTE DAL 10 MARZO AL 31 MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6012.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”. PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA S.A.CO.S.E.M. SRL, DI POZZUOLI (NA).  C.I.G. B5E5324B73 - CUP: I81G22000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549385.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “RICHIESTA DI ATTI E COPIE PRESSO LA CONSERVATORIA DI TEMPIO PAUSANIA (SS).”, A FAVORE DELLA QUIDAX AGENZIA D’AFFARI DI SERENA QUIDACCIOLU DI TEMPIO PAUSANIA (SS) - COD. CIG. B6666CB351. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA E SOSTITITUZIONE DI CENTRALINA DI IRRIGAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GREEN OASIS SOC. COOP. - CIG: B63317BE90 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE (“DIFFERENZIALI STIPENDIALI “), AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER L’ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE SUDDIVISA PER AREE PROFESSIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME IMPEGNATE PER LA GARA D’APPALTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ,A SEGUITO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO DALLA RAS AL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  RELATIVO ALL’ A.S. 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/25 DEL 10/04/2025  QUALE ACCONTO DEL 20%    A FAVORE DELL’IMPRESA MOTA DI PICA ANDREA, PER CAST ARTISTICO (ENZUCCIO E DJ THOM. C) PIANO SICUREZZA ED ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMA EDIZIONE DELL’ EASTER FESTIVAL 2025. (DET. IMP. N. 846/121 DEL 09/04/2025). B662F96465.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MENSILITÀ MARZO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CIG. 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/771</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2025 DEL 12.04.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 14 MARZO AL 14 APRILE. CODICE CIG B5807EAB23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021– RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE –  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA  DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCHITETTONICA DELLA PIAZZA LIBERTÀ E SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA PEDONALE LUNGO LE AREE CIRCOSTANTI LA TORRE SPAGNOLA E DI COLLEGAMENTO ALLA SPIAGGIA RENA BIANCA”-  CUP H74F23000000006 – CIG 9659010335 –LIQUIDAZIONE FATTURA PROFESSIONISTA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CONTO ANNUALE PER L’ANNUALITA’ 2024 - CIG B66E07CF92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI FOTOGRAFIE PER LA MOSTRA FOTOGRAFICA “EASTER FESTIVAL” A SANTA TERESA GALLURA. CIG: B678B84349.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2013</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI PER IL CALCOLO DELL'IMU NELLE ZONA DI ESPANSIONE DELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE COMPARTI C3.1, C5.1Q,C5.2,C5.3 - IMPEGNO DISPESA (CIG B6764FD813).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2325.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955. (LOTTO CIG B67DB61B06).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2397.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2747.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - ANNUALITÀ 2025 - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2894</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4030.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 6 GABBIE PER CATTURA SELETTIVA CINGHIALI A FAVORE DELLA DITTA ZIBONI TECHNOLOGY CON SEDE A COSTA VOLPINO, VIA ZOCCHI N. 2, P.IVA 02959720166. (LOTTO CIG B67B4FCBE0).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6439.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO IN CONVENZIONE RETE LOCALI 8 DI MATERIALE PER RETE LAN, DA DESTINARE ALLE VERIE SEDI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA R.T.I. VODAFONE ITALIA SPA (MANDATARIA) E CONVERGE SRL (MANDANTE). (LOTTO CIG B314E75333).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9174.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E RELATIVAMENTE ALLA SETTIMA EDIZIONE DELL’ “EASTER FESTIVAL”  CONCERTO DI PASQUA 20 APRILE 2025  A SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 815/2994 DEL 06.12.2024 E CONTESTUALE NUOVO AFFIDAMENTO PER L’ACQUISTO IN CONVENZIONE RETE LOCALI 8 DI MATERIALE PER RETE LAN, DA DESTINARE ALLE VERIE SEDI COMUNALI, A FAVORE DELLA R.T.I. VODAFONE ITALIA SPA (MANDATARIA) E CONVERGE SRL (MANDANTE). LOTTO CIG B45A7072BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10083.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE ALLA SOCIETA’ SILENE MULTISERVIZI S.U.R.L. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”. MODIFICA CONTRATTO LAVORI EX ART. 120 C.1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023. C.I.G. B5E5324B73 - CUP: I81G22000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183270.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/1/1 DEL 08.04.2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ MARZO 2025. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2025 DEL 09.04.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PALAZZO COMUNALE, TEATRO COMUNALE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SCUOLA ELEMENTARE S. PASQUALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B662B1C2B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- PROCEDIMENTO RAS ʺ BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2024/2025, D.LGS. 63/2017". APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO, A.S. 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE LA “GESTIONE IN CONCESSIONE DI SALA D’ATTESA/DEPOSITO BAGAGLI E SERVIZI IGIENICI RICADENTE PRESSO L’AREA DI STAZIONAMENTO AUTOBUS IN PIAZZA BRUNO MODESTO ” AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, OVVERO MEDIANTE “AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 09.04.2025 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21, P.IVA 02605340906, RELATIVA A PRIMO ACCONTO PER QUOTA ASSISTENZA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO. LOTTO CIG B667AA11D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE ELETTRIFICATA ANTI CINGHIALE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GREEN OASIS SOC. COOP. - CIG: B430E821C0– LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 405 DEL 14/04/2025, A FAVORE DELL’ IMPRESA FENUPACK S.R.L. DI OLBIA PER LA REALIZZAZIONE DI SACCHETTI PROMOZIONALI PERSONALIZZATI DEL PREMIO DI POESIA GALLURESE E CORSA “LUNGÒNI”, MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DET. IMP. N. 542 DEL 28/11/2024. CIG: B46F99878E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° RLR0111439 DEL 10/04/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. TASSA DI PROPRIETA’ PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. PRESA D’ATTO DELLA PROCEDURA RAS  RELATIVA AI CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2025: ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L’A.S. 2024/2025 (L. R. N. 5/2015) - FORNITURA GRATUITA  LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026 ( LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998. )TERMINI RICEZIONE ISTANZE AL 18.07.2025 ORE 13,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900032961 DEL 06/04/2025, TRIMESTRE GENNAIO- MARZO 2025. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N° 43- LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.02 PNEUMATICI NUOVI PER IL VEICOLO COMUNALE FORD RANGER TARGATO FB080WR. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. - COD. CIG. B67D57AC1B-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>279.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 296/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ ARKE’ ENGINEERING S.R.L., CON SEDE IN VIA LU FANGAZZU, SASSARI RELATIVAMENTE AL RINNOVO DELLA SCIA DI PREVENZIONE INCENDI PER IL TEATRO COMUNALE “NELSON MANDELA” DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B66D887E96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI KIT PER ILLUMIZIONE ESTERNA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA, A FAVORE DELLA ELCOM SRL, CON SEDE IN VIA AMSTERDAM, ORISTANO. LOTTO CIG B68257F4DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3754.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “GRUPPO FOLK SAN GIORGIO USINI” PER LA REALIZZAZIONE DEL “FESTIVAL DEL FOLCLORE INTERNAZIONALE “A MANU TENTA 2025” A SANTA TERESA GALLURA -SECONDA EDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 SOFTWARE DI UTILITA’ A FAVORE DELLA FATICONI SPA, CON SEDE IN VIA CALAMATTIA, 10, LOTTO CIG B6820D9ED7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8979.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 161 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12716.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA DI LOIRI GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE LA “GESTIONE IN CONCESSIONE DI SALA D’ATTESA/DEPOSITO BAGAGLI E SERVIZI IGIENICI RICADENTE PRESSO L’AREA DI STAZIONAMENTO AUTOBUS IN PIAZZA BRUNO MODESTO ” AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, OVVERO MEDIANTE “AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 - CIG Z0334C94CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ WTEC SRL PER RINNOVO CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ACCERTIAMO 10K - CIG B642EDC6DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S/11 DEL 31/03/2025 IN FAVORE DELLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IMPRESA DOTT. ANTONELLO ANGIUS PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOELETTRICHE INERENTI LA CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN LOCALITA’ SARRA CURICHENA IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, CIG B12D4D9BB5 – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.25301060 DEL 15.04.2025 DELLA DITTA CONVERGE SRL (MANDANTE), SEDE VIA MENTORE MAGGINI,1 - 00143 - ROMA (RM), PARTITA IVA 04472901000, RELATIVA ALL’ACQUISTO IN CONVENZIONE RETE LOCALI 8 DI MATERIALE PER RETE LAN, DA DESTINARE ALLE VARIE SEDI COMUNALI. (LOTTO CIG B45A7072BD).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.25301058 DEL 15.04.2025 DELLA DITTA CONVERGE SRL (MANDANTE), SEDE VIA MENTORE MAGGINI,1 - 00143 - ROMA (RM), PARTITA IVA 04472901000, RELATIVA ALL’ACQUISTO IN CONVENZIONE RETE LOCALI 8 DI MATERIALE PER RETE LAN, DA DESTINARE ALLE VARIE SEDI COMUNALI. (LOTTO CIG B314E75333).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR0357508 DEL 01.04.2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE MARZO 2025. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_25 DEL 01.04.2025 AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, RELATIVA A INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). CIG B5118FE4E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 0002100455 DEL 16.04.2025 DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), P.IVA 02396680122, RELATIVA A SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CHIUSURA DELL’INVENTARIO DEI BENI MOBILI COMUNALI AL 31.12.2024. CODICE CIG. B645352D84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA DEI VALORI VENALI DEI COMPARTI EDIFICABILI C3.4, C3.5 E C5.3.1 DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ING. MARIO PALITTA, CON STUDIO TECNICO IN VIA VENEZIA TRIDENTINA N. 53 A OLBIA (SS). CIG: B583C2ECA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MIGRAZIONE IN CLOUD DEI SERVER APPLICATIVI KARTO E SACE DI M2L SRLS - CIG: B46EF0B2A0- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA BEDDULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI. CIG B626ABCBE3 _ RETTIFICA IMPEGNO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 138/709 DEL 25.03.2025_ LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 304/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021 N. 17, ART. 4, TABELLA D - INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PROGRAMMA PER LA “RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI”. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. A0436AB5EE – C.U.P. - H72H23000200006. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5681.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORI IMU E TARI CONTRIBUENTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11726.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO DALLA RAS AL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO ALL’ A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110284</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. “PATTO LOCALE PER LA LETTURA” DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI SOTTOSCRITTORI E SCHEMA PATTO LOCALE PER LA LETTURA PER LA SOTTOSCRIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 361 DEL 31.03.2025 EMESSA DALLA DITTA GIOCHIMPARA SRL - CODICE CIG: B4DD54B0DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 23000024 DEL 17.03.2025 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL - CODICE CIG: B55636D9A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURE N.308/PA DEL 02/04/2025, N.306/PA DEL 02.04.2025 E N.307/PA DEL 02.04.2025. TRIMESTRE GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2025. CODICE CIG. Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”. PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112700 DEL 20/03/2025 DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA. CODICE CIG 973625649F – CODICE CUP H71F22003400006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 002100367 DEL 02/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), RELATIVO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI ANNUALITA’ 2024-2025.  LOTTO CIG. B4F706B641</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “SERVIZIO DI CONTROLLO E REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI PORTATILI E MANICHETTE UNI 45 MT. 20 A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITÀ 2024”-  DITTA CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C. DI SASSARI - COD. CIG. Z226A6EA5D.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>489.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ 462011 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT PER  IL SERVIZIO DI PROMOZIONE TRAMITE AGENZIA PUBBLICITARIA SU CANALI SOCIAL DELL’EASTER FESTIVAL 2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG B68CD17260</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1525</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO RFQ_462565 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT PER IL SERVIZIO VIDEO FOTOGRAFICO PROMOZIONALE DELL’EASTER FESTIVAL 2025. CIG B69289B7C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 2025/V2/5003891 DEL 28.02.2025 DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 16 FARI A LED DA INSTALLARE PRESSO LO STADIO COMUNALE TOMASO MARIOTTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B56B70CD49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33013.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE000227</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B5312D5390 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/772</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI, BREVEMENTE DENOMINATO “SEND”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” .CIG : ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>825</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE “ENI LA ULTATA DI AIELLO LUIGI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG: B67AE17B5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI N. 1 FAMIGLIA AFFIDATARIA, RELATIVAMENTE ALL'ANNUALITÀ 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FUSIONE FITNESS ANNUALITÀ 2024 - 2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 18 DEL 04.04.2025 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIT FACTOR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 892.6.2025 DEL 10/04/2025 PER PRESTAZIONI MESE DI GENNAIO 2025  IN  FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE (FI) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP 487/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPROVAZIONE BANDO CON  RELATIVA MODULISTICA  FINALIZZATO ALLA  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, TURISTICHE,  DI PROMOZIONE SOCIALE E COMITATI SENZA SCOPO DI LUCRO  PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE  ED EVENTI  DI INTERESSE CULTURALE TURISTICO E SOCIALE RICORRENTI NEL TERRITORIO COMUNALE  DI SANTA TERESA GALLURA PER L'ANNUALITA' 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIAGONI M.M. &amp; C. S.A.S.  - CIG: B5312F7F9B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001117353 DEL 31.03.2025 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO. - CIG ZB43C9AD83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2/PT IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DELLA FORNITURA  CONCERNENTE BENI ALIMENTARI PER LA GIORNATA DI PULIZIA DEI FONDALI TENUTASI  IL 12 APRILE 2025 NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO COMMERCIALE DETTORI S.R.L. ,CON SEDE LEGALE IN ARZACHENA (SS), LOCALITA’ MULGIANU   -P.IVA 02748670904.  C.I.G. B67010F126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA ASILO NIDO - CIG: B4D81DB607 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO COMUNITA' INTEGRATA TERRANOA GESTITA DALLA DITTA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.23D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA MOLARA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO - CIG: B5CB5F9C3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23000037 DEL 15.04.2025 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA SUPERMERCATI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI, PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZONE RIMBORSO MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. ADOZIONE DEL SUB IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO S’ANTONI DI BONCAMINU DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER LA PROCESSIONE IN CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO, IN PROGRAMMA A SANTA TERESA GALLURA, NEL MESE DI MAGGIO 2025. GIUSTO IMPEGNO DI SPESA N. 554/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ADOZIONE DEL SUB-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTA RIPARATA A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE CAMPESTRI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. (GIUSTO IMPEGNO SPESA N. 554/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ADOZIONE DEL SUB-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO SANT’ANTONI DI BONCAMINU A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE CAMPESTRI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. (GIUSTO IMPEGNO SPESA N. 554/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO  RELATIVAMENTE AL  CONTRIBUTO COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIG 2025” PRIMO MAGGIO IN GALLURA DA REALIZZARSI A SANTA TERESA GALLURA NEI GIORNI 01,02 E 03 MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. SFPA - 0011202 A FAVORE DELLA SOC.  MONDOFFICE S.R.L. PER L’ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO E DI FACILE CONSUMO DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG B66EC21B93.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA DI SERVIZIO DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI . MESE DI MARZO 2025.  CIG: B53D708C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ SAV CONSULENZA E MARKETING SRL “  CON SEDE IN BRESCIA , PER CORSO DI FORMAZIONE ONLINE .CIG: B643D82D74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA DI SERVIZIO DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI . RIMBORSO SPESE POSTALI - MESE DI MARZO 2025.  CIG: B53D708C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA DI SERVIZIO DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI .  MESE DI MARZO 2025.  CIG: B53D708C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2024-2025 - CIG: B34892BC64 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - FATTURA N. 195PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAVORE DELLA DITTA “ENI LA ULTATA” DI AIELLO, LUIGI, PER ACQUISTO BUONI DI PRELIEVO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO . CIG: B67AE17B5A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI .CIG : ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025 - CIG: B34892BC64 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199PA RELATIVA ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025 CIG: B34892BC64 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197PA RELATIVA ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 335/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET SRL . CODICE CIG: B6A229514B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JUST SARDINIA IN OCCASIONE DELLA GITA CON ITINERARIO : CALANGIANUS E LURAS DEL 5 MAGGIO 2025 - CODICE CIG: B6A213B3C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>638</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SUPERMERCATO "SMERALDA SUPERMERCATI SRL" CODICE CIG: B6A1F8BF40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.04/2025 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DELLA FORNITURA  CONCERNENTE L’ACQUISTO DI PREMI E MATERIALE PER L’EVENTO “ GIORNATA MONDIALE DELLA BALENA”  TENUTASI  IL 12 APRILE 2025  NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROGGERO ANTONIO DI TINA ROGGERO &amp; C. SAS, CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 30  -P.IVA 00105390900 .C.I.G. B5A154FCDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO CONCESSO DALL’ UNIONE EUROPEA/EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EACEA) PER IL PROGRAMMA “CITTADINI, UGUAGLIANZA, DIRITTI E VALORI (CERV) - CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT”, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E IL COMUNE DI BONIFACIO, ANNUALITÀ 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/3 DEL 31.03.2025 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL - CODICE CIG: B44121245F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) N. 834/00 DEL 11.04.2025 EMESSA DALLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL - CODICE CIG: B4DE1CA0C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI FEBBRAIO 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 634/2025 DEL 15.04.2025 ALLA SOCIETÀ ADPARTNERS, CON SEDE IN VIA ALTEA 12, CHIAGGIA, PER LA FORNITURA DI N.2 TOWER WORKSTATION LOTTO CIG B66779D4BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.309/PA DEL 02.04.2025. TRIMESTRE GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO 2025. CODICE CIG. B192D7DDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI FEBBRAIO 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA-, CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA (PART:IVA IT09633961000), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ MARZO 2025 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.305/PA DEL 02.04.2025. TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2025. CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO FB080WR”, ALLA DITTA PISCHEDDA GIULIO “GOMMISTA - AUTORIPARAZIONI - COD. CIG. B67D57AC1B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO - NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE - NEI CONFRONTI DELL’ IMPRESA AZOLVER ITALIA S.R.L. DI MILANO - C.I.G. B49F6BB0BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/25 DEL 23/04/2025, QUALE SALDO DEL 80%    A FAVORE DELL’IMPRESA MOTA DI PICA ANDREA, PER CAST ARTISTICO (ENZUCCIO E DJ THOM. C) PIANO SICUREZZA ED ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMA EDIZIONE DELL’ EASTER FESTIVAL 2025. (DET. IMP. N. 846/121 DEL 09/04/2025). B662F96465.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE IN CABRAS (OR) SVOLTASI NELLA GIORNATA DEL 07 APRILE 2025 AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’ ASSEMBLEA INDETTA DA FEDERPARCHI  DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO  SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SECONDO TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE MERCEDES EQA TARGATO GG095EM. AFFIDAMENTO INCARICO. COD CIG. B6A432F89F. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>281.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FABER S.R.L. DI CASULA E PINNA - CIG: B6A3D095B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIG – PRIMO MAGGIO IN GALLURA” – 1, 2 E 3 MAGGIO 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DELLA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI CERAMICA “IL MIO PICCOLO ACQUARIO”. IMPEGNO DELL’IMPRESA SALE CERAMICHE DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B6A78CA534</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIG – PRIMO MAGGIO IN GALLURA” – 1, 2 E 3 MAGGIO 2025. CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE NEI CONFRONTI DELL’ARTIGIANA ALESSANDRA MURA DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI RICICLO CREATIVO "ARTE DAL MARE". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 356/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 COME NOVELLATO DAL D.LGS 209/2024 , DELLA FORNITURA  DI CARBURANTE PER I  MEZZI DI PROPRIETA DELL’ AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE- IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO STAZIONE ENI LA VULTATA DI AIELLO LUIGI ,CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), -P.IVA IT02578550903- C.F. LLALGU65M04I312A.  C.I.G.B6A1B0DA3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4765</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL SIGNOR GIOVANNI BUSCEMI, PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI AL FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - COMUNI (APRILE 2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ADOZIONE DEL SUB-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1980) PER L’ ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI PATRONI DI SANTA TERESA GALLURA (SAN VITTORIO MARTIRE, SANTA TERESA D’AVILA E SANT’ISIDORO AGRICOLTORE), ANNO 2025. (GIUSTO IMPEGNO SPESA N. 556/2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO GENNAIO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG B44E3B107C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115852 DEL 31.03.2025 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE 2024 RELATIVO AI REDDITI 2023. - CIG Z9D3D554C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO FEBBRAIO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG B44E3B107C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ DI TORRALBA GESTITA DALLA DITTA BONARIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA RINAGGJIU GESTITA DALLA  COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C.ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1470/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 8/2025/V/2/1 DEL 18/04/2025 A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA SOTGIU PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI FOTOGRAFIE PER LA MOSTRA FOTOGRAFICA “EASTER FESTIVAL” A SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DET. IMP. N. 130 DEL 15/04/2025. CIG: B678B84349.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURE  NN 5 DEL 21/04/2025 E 14 DEL 24/04/2025 QUALE SALDO DEL 80% A FAVORE DELL’IMPRESA AEFE MUSIC DI ENRICO FRAU PER CAST ARTISTICO  PROMOZIONE E SERVIZI INTEGRATI DELL’ ”EASTER FESTIVAL” 2025. (DET. IMP. N. 823/117 DEL 08/04/2025). B66103F79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_25 DEL 24.04.2025 A FAVORE DELL’ING. PATRIZIO SANNA CON STUDIO TECNICO IN VIA INDIPENDENZA 2, SINISCOLA (NU) RELATIVO AL SERVIZIO DI CONSULENZA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE. CODICE CIG B58D27E75E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/1/1 DEL 18.04.2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI GIENE URBANA AGGIUNTIVI PER IL PERIODO ESTIVO 2024 PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDENZA- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ OPERA S.R.L. CIG ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>502</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO  PER PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLE BOLLETTE TARI ANNO 2025 ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA E IMPEGNO DI SPESA (CIG B6966055F9).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14733.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILZIA N. 9510/2010 E 235/2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17547.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 28/04/2025  IN FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE  ZIMMERMAN AGNESE  PER LA REALIZZAZIONE DI UN  MURALE A PORTO POZZO.(PREMIO RASSEGNA PRESEPI 2023).  (IMP 2808-523/2024) CIG: B457F0F705</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B5312EF903 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/101</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE -GESTIONE DIRETTA - CIG. B5312D5390 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE LA “GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI SITI IN PROSSIMITA’ DELLA SPIAGGIA DI CONCA VERDE ” AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, OVVERO MEDIANTE “AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/2025 DEL 02.04.2025 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E PIANTUMAZIONE AIUOLA IN VIA DEL PORTO. COD. CIG. B620513762.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OPERA - CORSO "IL MEPA ALLA LUCE DEL CODICE DEGLI APPALTI, ESERCITAZIONE SUL NUOVO SISTEMA ACQUISTIINRETEPA.IT: LE NUOVE NEGOZIAZIONI, IL SISTEMA DINAMICO E GLI AGGIORNAMENTI - CIG: B6B515686F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 HP PRO TOWER A FAVORE DELLA DITTA EVOLUTIA SRL, CON SEDE IN VIA SANT’AGATA 45. LOTTO CIG B6978C818A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE. LIQUIDAZIONE IMPORTO IMPEGNATO CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 346/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ADOZIONE DEL SUB-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PORTO POZZO A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE PATRONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. (GIUSTO IMPEGNO SPESA N. 556/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MESE DI MARZO 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14390.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI 2025 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILZIA N. 9510/2010 E 235/2015 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17547.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE LA “GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI SITI IN PROSSIMITA’ DELLA SPIAGGIA DI CONCA VERDE ” AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, OVVERO MEDIANTE “AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.  TTG TRAVEL EXPERIENCE RIMINI 8-9-10 OTTOBRE 2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 18  AI SENSI DELL’ART. 52 DEL D.LGS. N. 165/2001 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE  PER LA CONCESSIONE DEL LOCALE COMUNALE UBICATO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A SOGGETTI TERZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>423.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>523.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>606.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1137.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR  5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5139.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6413.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA PER LE RICHIESTE DI CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L’ANNO SPORTIVO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-28 FEBBRAIO 2025 . CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 MARZO 2025. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I° E II° DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER N. 3 (TRE) ANNI SCOLASTICI (AA.SS. 2024/25-2025/26-2026/27). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 01.05.2025 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2025. LOTTO C.IG. B2C1757D28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA ON LINE – SOCIETÀ “SAE SARDEGNA S.P.A.”, CON SEDE IN SASSARI, ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA, STRADA 31, PARTITA IVA 02328540683 - LIQUIDAZIONE – CIG B63B2FEEEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/S DEL 30/04/2025 A FAVORE DELL’IMPRESA UTILIS GROUP S.P.A. PER  NOLEGGIO TRIENNALE DI UN TOTEM INFORMATIVO INTERATTIVO UBICATO ALLA STAZIONE MARITTIMA DEL PORTO  DI LONGONSARDO (DET.IMP 3156/592-20214) CIG: B4E512557A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_25 DEL 07.05.2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 21 DEL 06/05/2025,  A FAVORE DELL’APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO DI SANTA TERESA GALLURA A TITOLO DI SALDO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE INVERNALE 2024/2025. DET. IMP. N. 529 DEL 26/11/2024. CIG B46847B275.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/FPIA DEL 05/05/2025 A FAVORE DELL’IMPRESA RESARDA PER  FORNITURA ATTREZZATURE (SEDIE E PANCHE ) PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E SPETTACOLI. (DET. IMP 3202/ 599 DEL 20/12/2024)  CIG: B4EE5BF6BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19095-2025 DEL 03/03/2025   A FAVORE DELLA IMPRESA STEL PER CANONE MAGGIO GIUGNO 2025 WIFI E CONNETTIVITÀ INTERNET SU NR. 4 AREE PUBBLICHE (6 PUNTI) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ( T.D. MEPA NR. 3826843 DEL 03/11/2023 -   DET IMP 398/2023) SMART CIG Z8F3D1DBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 87 DEL 28.04.2025 AVENTE PER OGGETTO: “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPOTESTA - PUNTA FALCONE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTAT INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA E PILOTA 2024 ” .IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1179.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 362/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4765</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO DA € 3.000,00 CIASCUNA, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA, NELL’ ANNO ACCADEMICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 87 DEL 28.04.2025 AVENTE PER OGGETTO: “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPOTESTA - PUNTA FALCONE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO APRILE - MAGGIO 2025).  CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2040/250011351 DEL 30.04.2025 A FAVORE DELLA SOC.  MYO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE RIVISTE ONLINE SPECIALIZZATE PER IL SETTORE FINANZIARIO -CIG: B51D394EA5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002119933 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE APRILE 2025.  CIG: B497108BB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186/2025 DEL 06.05.2025 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7. CIG: B634D7767E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_25 DEL 02.05.2025 AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, RELATIVA A INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). CIG B5118FE4E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00177513 DEL 02.05.2025 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 41^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR0494316 DEL 01.05.2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE APRILE 2025. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 65^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MARZO 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI VARI CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1088</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PALITTA PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA AI FINI DEGLI ACCERTAMENTO IMU 8CIG B6CODD8832) E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1514.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI RISME DI CARTA PER STAMPANTI - CIG B6B6542916.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1556.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CARRO SRL, CON SEDE IN VIA VOLTURNO 4/6, BOLLATE (MI), P.IVA 12643900157, RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATTONI IN VETROCEMENTO E MATERIALE PER POSA IN OPERA PER REALIZZAZIONE MURO PARAPETTO PRESSO IL PIANO PRIMO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B6C55E1A30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2640.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 17 MARZO AL 17 APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5133.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEDE AMP, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B6C5C482BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5988.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10747.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 07.05.2025 A FAVORE DELL’ IMPRESA SOLARIA DI TELTI, RELATIVA ALLA RIVALUTAZIONE ISTAT COSTO SINGOLO PASTO ANNO 2024 (ART. 11 CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO) C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MENSILITÀ APRILE 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE LEZIONI PER LA DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – EROGATE DAL 4 MARZO AL 30 APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/2025 DEL 08/05/2025 A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, PER IL MESE DI APRILE, ANNO 2025. (DET. IMP. N. 468 DEL 29/10/2024), CIG B402D7AA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FORD RANGER FB080WR”, ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTINO. - COD. CIG. Z6A3DD3591. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA RINALDO, CON SEDE IN VILLAMAR (CA), RELATIVAMENTE ALLE OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG3, INERENTI AI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE COMUNALE (STRADA COMUNALE PER CAPOTESTA E STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – LOTTO C.I.G. B405DF8E6E – C.U.P. - H75F22001010002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 371/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 369/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JUST SARDINIA IN OCCASIONE DELLA GITA IN CATAMARANO DEL 10 MAGGIO 2025 - CODICE CIG: B6C6A8EA1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>528</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>872.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2985.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI MARZO E APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3195.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNAREA A CASA DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DEL SIG. LEONARDO GIUA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI SASSOFONO E CLARINETTO, LEZIONI SVOLTE DAL 5 FEBBRAIO AL  15 APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5133.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7073.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>493.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>872.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO MARZO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>874.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI MARZO E APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>930.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>933.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAOP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PIRTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="12723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1839.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2047.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023, COMMA 1, LETT. B) E SS. MM., MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA MEPA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA, CONSEGNA E INSTALLAZIONE DI UN MONITOR INTERATTIVO 65”, N° 1 OPS STANDARD, N° 1 STATIVO SU RUOTE PER MONITOR, A FAVORE DELLA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. CIG: B6CAB8DD0B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2214.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2747.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="12733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3071.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA – MENSILITA’ DI MAGGIO 2025 IN FAVORE DI N. 12 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3212.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4030.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002120440 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2024.  CIG: B60D9DFE5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1625013224 E  NR. 1625013225 1624033867  A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E. PER ONERI RELATIVI ALL'EVENTO EASTER FESTIVAL 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 383/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPWGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE LA “GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI SITI IN PROSSIMITA’ DELLA SPIAGGIA DI CONCA VERDE ” AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, OVVERO MEDIANTE “AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “GP  ” DI GIULIO PISCHEDDA, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA LOC. LI LUCIANEDDI SNC, PER FORNITURA MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. CIG: B4D7CEF63E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002121817 DEL 30/04/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), RELATIVO ALL’ACQUISTO DI FIRMA DIGITALE REMOTA SENZA OTP FISICO MOBILE – ARUBA. CIG B609E87588</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI GENNAIO - MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 2025/V2/5011207 DEL 30/04/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI KIT PER ILLUMIZIONE ESTERNA DEL TEATRO COMUNALE NELSON MANDELA, A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL, CON SEDE IN VIA AMSTERDAM, ORISTANO. LOTTO CIG B68257F4DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 07/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA EVOLUTIA SRL, CON SEDE IN VIA SANT’AGATA 45, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.2 HP PRO TOWER. LOTTO CIG B6978C818A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO DI N. 03 MONOBLOCCHI SERVIZI IGIENICI DA INSTALLARE IN PROSSIMITÀ DELLE SPIAGGE COMUNALI”, ALLA DITTA METALBOX SPA UNIPERSONALE DI COLLECCHIO (PR) - COD. CIG. B4F97F9A7D. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SARDARES SPA, CON SEDE IN ARZACHENA (SS), IN STRADA PROV.LE ARZACHENA - PORTO CERVO KM1 (P.IVA 01547480903). PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2023 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/FPIS DEL 29.04.2025. LOTTO CIG B5A58507FB. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR0490123 DEL 28/04/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE APRILE 2025.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000482PA DEL 30/04/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ FATICONI SPA, CON SEDE IN VIA CALAMATTIA, 10, RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DI N.1 SOFTWARE DI UTILITA’. LOTTO CIG B6820D9ED7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 – LEGGE DI STABILITÀ 2023 – TABELLA E - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITÀ CAPOTESTA E REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA (CIG A005544DD8 - CUP H72F23000150002 –LIQUIDAZIONE FATTURA PROFESSIONISTA PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE  GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI EFFETTIVI, SUPPLENTI E/O AGGIUNTIVI PER LE SPECIFICHE MATERIE. CIG ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SESTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTAT INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA E PILOTA 2024 ” .LIQUIDAZIONE COMPENSI I.S.T.A.T. AGLI AVENTI TITOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1179.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESAS - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DI N. 3 AUTOBUS ELETTRICI CIG B691846D7D- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2287.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOC. RENA BIANCA SERVICES SOC. COOP SOCIALE, CON SEDE IN S.TERESA GALLURA (SS) IN LOC. PORTO QUADRO SNC, RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE (NEL PERIODO 13 MAGGIO – 31 MAGGIO 2025. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B6CEDB76BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4620</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ADOZIONE DEL SUB-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BAYLON A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE PATRONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. (GIUSTO IMPEGNO SPESA N. 1462/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 03013750900, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, IMMOBILI COMUNALI, UFFICIO TRIBUTI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B6D95197AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12178.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28788.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DI N. 3 AUTOBUS ELETTRICI CIG B691846D7D- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 11/2025 DEL 13.05.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA AL CANONE PER LE MENSILITÀ MARZO E APRILE 2025 DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE), A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LOTTO CIG. B5B14BF810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIOONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA TERRANOVA DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 432/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 50 % DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SAN PASQUALE BAYLON A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE PATRONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. (SUB-IMP. 557/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021– RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023  DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCHITETTONICA DELLA PIAZZA LIBERTÀ E SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA PEDONALE LUNGO LE AREE CIRCOSTANTI LA TORRE SPAGNOLA E DI COLLEGAMENTO ALLA SPIAGGIA RENA BIANCA”-  CUP H74F23000000006 – CIG  B691846D7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51005.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021– RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023  DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCHITETTONICA DELLA PIAZZA LIBERTÀ E SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA PEDONALE LUNGO LE AREE CIRCOSTANTI LA TORRE SPAGNOLA E DI COLLEGAMENTO ALLA SPIAGGIA RENA BIANCA”-  CUP H74F23000000006 – CIG  B691846D7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA  PRESSO LA STRUTTURA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2500496</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA GALLURA - SAN PASQUALE - CIG: B41B78AAE3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C.ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1803/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DALLA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI MARZO 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER “GESTIONE IN CONCESSIONE DI SALA D’ATTESA/DEPOSITO BAGAGLI E SERVIZI IGIENICI RICADENTE PRESSO L’AREA DI STAZIONAMENTO AUTOBUS IN PIAZZA BRUNO MODESTO ” AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 , OVVERO MEDIANTE “AFFIDAMENTO DIRETTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E SCHEMA LETTERA DI INVITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE IN CABRAS (OR) SVOLTASI NELLA GIORNATA DEL 07 APRILE 2025 AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’ ASSEMBLEA INDETTA DA FEDERPARCHI  DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 – LIQUIDAZIONE  DI SPESA PER RIMBORSO  SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JUST SARDINIA IN OCCASIONE DELLA GITA AD ALGHERO - CODICE CIG: B6E02B0763</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “PALLINA AND FRIENDS” PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “TOUR AMICI FERRARI” A SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. SUB IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MONSIGNOR SRL” DI COLLEPARDO PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME E RELATIVA BUFETTERIA , PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO.CIG : B4F4709FCC .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MONSIGNOR SRL” DI COLLEPARDO PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME DI PROTEZIONE CIVILE, PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO.CIG : B4D7F5943C .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MONSIGNOR SRL” DI COLLEPARDO PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME E RELATIVA BUFETTERIA , PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO.CIG : B4956ABA40 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2025 DEL 13.05.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 14 APRILE AL 14 MAGGIO. CODICE CIG B5807EAB23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2025 DEL 08.05.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEDE AMP, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B6C5C482BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/2025 DEL 04.05.2025 EMESSA DALLA DITTA JUST SARDINIA SRL RELATIVA ALLA GITA A CALANGIANUS E A LURAS DEL 4 MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - DGR 5/38 - GESTIONE DIRETTA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA  - CIG: B540B4DE88 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 212PA, 213PA, 214PA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 05.05.2025 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE - CODICE CIG: B65BA4DAF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SCREENING SANITARI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 920 DEL 13.05.2025 EMESSA DALLA DITTA SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2500498</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA ASILO NIDO OPLÀ - CIG. B4D81DB607 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625014124 DEL 13.05.2025 EMESSA DALLA S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-000009 DEL 20.02.2025 DELLA DITTA NTI ITALY SPA, CON SEDE IN LIMBIATE (MB), VIA ISONZO N. 1, P.IVA 05143370962, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 8 LICENZE ANNUALI AUTOCAD DA DESTINARE GLI UFFICI TECNICI COMUNALI. COD. CIG B56451A573.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4 - INV. 3.2 “DIGITALIZZAZIONE DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE AREE MARINE PROTETTE”. SUB-INVESTIMENTO 3.2 A) “CONSERVAZIONE DELLA NATURA MONITORAGGIO DELLE PRESSIONI E MINACCE SU SPECIE E HABITAT E CAMBIAMENTO CLIMATICO”. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU. INTERVENTO N° 2 – FORNITURA STRUMENTAZIONE ALLE AREE MARINE PROTETTE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ IN OCCASIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DEL DRONE RTK. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’HOTEL VILLA CANU DI CABRAS (OR) C.I.G. B6E880D56F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>165</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI APRILE 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE NECESSARI PER L’ESPLETAMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI GARANTITI DAI  MEZZI NAUTICI IN CAPO ALL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE-LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ENILIVE SPA, SEDE LEGALE IN ROMA 00144-P.IVA 11403240960 C.I.G.B6A1B0DA3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI APRILE 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2269.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N. 2 CASETTE PER BOOKCROSSING. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA ARREDAMUS S.R.L. CIG B6E9153C83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FUSION FITNESS ANNUALITÀ 2024 -2025 - LIQUIDAZIONE RCEVUTA N. 19 DEL 02.05.2025 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIT FACTOR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO A INTERVENTI DI PULIZIA CORTE ESTERNA DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOC. PORTO POZZO E SISTEMAZIONE AREA URBANA PER COLLOCAMENTO ECOISOLE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B6CE658189.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 1/73 DEL 30/04/2025 A FAVORE DELLA DALLA SOCIETÀ NORA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA VERDI 10, 08018 A SINDIA (NU) - P.IVA 01474420914, PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE TRAMITE AGENZIA PUBBLICITARIA SU CANALI SOCIAL DELL’EASTER FESTIVAL 2025. CIG B68CD17260, DET. IMP. N. 138 DEL 18/04/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO - NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ IMPRESA AZOLVER ITALIA S.R.L. DI MILANO. (PERIODO 01/05/2025 – 31/07/2025) - C.I.G. B49F6BB0BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 189.Z DEL 13.05.2025 DELLA DITTA ZIBONI TECHNOLOGY CON SEDE A COSTA VOLPINO, VIA ZOCCHI N. 2, P.IVA 02959720166, RELATIVA A L’ACQUISTO DI N. 6 GABBIE PER CATTURA SELETTIVA CINGHIALI. COD. CIG B67B4FCBE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE RELATIVE AL BANDO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, TURISTICHE,  DI PROMOZIONE SOCIALE E COMITATI SENZA SCOPO DI LUCRO  PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE  ED EVENTI  DI INTERESSE CULTURALE TURISTICO E SOCIALE RICORRENTI NEL TERRITORIO COMUNALE  DI SANTA TERESA GALLURA PER L'ANNUALITA' 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 31ENTI A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI RISME DI CARTA PER STAMPANTI - CIG B6B6542916.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA” IN VIA DEL PORTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019”), PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR-M2.C4.2.2). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 17.04.2025 DELLA DITTA SA.GI.LE. SRL CON SEDE IN VIA LA SCALITTA 12/A, SANTA MARIA COGHINAS (SS), P.IVA 02313390904. CUP H74D24001540001 - CODICE CIG B2FB7058CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO I MARCIAPIEDI DI VIA XX SETTEMBRE E VIA MARIA TERESA NEL CENTRO STORICO DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 24.04.2025 DELLA DITTA ELETTROTECNICA SRL CON SEDE IN VIDDALBA VIA GRAMSCI 118, P.IVA 01714790902. CODICE GIG B59B11EEA5 - CODICE CUP H77B24000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 770 A FAVORE DELLA SOC. OPERA S.R.L.  PER CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE. - CIG ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI SPEDIZIONE CONCERNENTI L’ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE NECESSARI PER L’ESPLETAMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI GARANTITI DAI  MEZZI NAUTICI IN CAPO ALL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE-LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SEI C S.R.L. , CON SEDE LEGALE IN  ROMA 00100 - VIALE EUROPA, 98 -P.IVA 16431651005 C.I.G.B6A1B0DA3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI URBANISTICA ED EDILIZIA ORGANIZZATO DALLA “ CONFESERCENTI REGIONALE SARDEGNA”, IN DATA 29/05/2025 AD OLBIA.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “ CRESERVIZI SOC.COOP. CON SEDE IN VIA CAVALCANTI 32 CAGLIARI. CIG: ESENTE DET. N. 4/2001 A.N.A.C. E A.V.C.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIG – PRIMO MAGGIO IN GALLURA” – 1, 2 E 3 MAGGIO 2025. REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI RICICLO CREATIVO “ARTE DAL MARE”. LIQUIDAZIONE DI SPESA A TITOLO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE NEI CONFRONTI DELL’ARTIGIANA ALESSANDRA MURA DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ APRILE 2025 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>929.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2465.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVO ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI UNA COPERTURA IN AMIANTO PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOC. PORTO POZZO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B6ED8A0360.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5734</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI MARZO 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6129.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE E DEL VERBALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT - ANNO 2025. FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “ ASD SCUOLA NAZIONALE ADVENTURE SPORT ITALIA INSIDE” DI LUOGOSANTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE, EMESSE DALLA SOCIETÀ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI N.1 (PART. IVA IT00488410010), RELATIVE ALLE SPESE TELEFONICHE DELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29165</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL COMPENSI SU VIOLAZIONI  IN MATERIA DI ICI E IMU ANNO 2012 RISCOSSE DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ( CIG Z453B0109D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2025.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI APRILE 2025.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2025.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2025.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA APRILE ANNO 2025 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36174.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA GRAN TURISMO, NEL CENTRO URBANO E LOCALITA’ TURISTICHE, MEDIANTE CONCESSIONE TEMPORANEA DI N. 3 AUTOBUS ELETTRICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.” AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA S.R.L. - IMPEGNO CIG: B6B515686F - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG: B5312D5390 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1056</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027. APPLICAZIONE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MESE DI APRILE 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE APRILE 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO CONCESSO DALL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI IN RIFERIMENTO ALLA MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 2 - DALLA RICERCA ALL’IMPRESA - LINEA DI INVESTIMENTO 1.5 – CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI “ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ”, COSTRUZIONE DI “LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S”. ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA (ECS00000038). SPOKE 2 - INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) DEL TURISMO E DEI BENI CULTURALI NEI MERCATI MARGINALI - CUP: J83C21000320007 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI OPERATIVI EX ART.15 DELLA LEGGE 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/2025 DEL 22.05.2025 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A INTERVENTI DI PULIZIA CORTE ESTERNA DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOC. PORTO POZZO E SISTEMAZIONE AREA URBANA PER COLLOCAMENTO ECOISOLE. COD. CIG. B6CE658189.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 436/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 430/2025.CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 430/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>473.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>473.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>473.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>473.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANTARA DISINFESTAZIONI - CIG: B6F2625BFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO DAL TITOLO "ABUSI EDILIZI E PAESAGGISTICI" ORGANIZZATO DALLA "CONFESERCENTI" TRAMITE LA CRESERVIZI SOC. COOP. - IMPEGNO DI SPESA - CIG B6FEFCD575</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>752</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>825</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1266.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE ACASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA PER INTERVENTO TECNICO DEMOS - IMPEGNO DI SPESA. CIG B6FF718A26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>GINNASTICA DOLCE ANNUALITÀ 2024 - 2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 4/2025 DEL 08.05.2025 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA ADENJOY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA GRAN TURISMO, NEL CENTRO URBANO E LOCALITA’ TURISTICHE, MEDIANTE CONCESSIONE TEMPORANEA DI N. 3 AUTOBUS ELETTRICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.” AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   A FAVORE DELLA DITTA "POSTE PAY SPA " PATRIMONIO DESTINATO IMEL, CON SEDE A ROMA PER NOLEGGIO ANNUALE POS FISSO ADSL/ETHERNET. RELATIVO AL II° TRIMESTRE 2024 . CIG: B56EFF3E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI CARROZZINE MARE PER PORTATORI DI DISABILITA’ (SEDIE MODELLO “JOB “). ANNO 2025 – APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA VALERIA SECHI PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI PIANOFORTE, LEZIONI SVOLTE DAL 15 FEBBRAIO AL 10 MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DI MOVIMENTO TERRA “ PINNA MAURIZIO ”, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE78 , PER UN INTERVENTO DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATO ALL’INTERRAMENTO DI UN SUIDE IN STATO DI DECOMPOSIZIONE. CIG: Z81DCF52C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE COMUNALE (STRADA COMUNALE PER CAPOTESTA E STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – LOTTO C.I.G. B405DF8E6E – C.U.P. - H75F22001010002. APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. A FAVORE DELLA DITTA NALDONI SAS DI NALDONI GIORGIO CON SEDE LEGALE IN OLBIA (SS), VIA MARRONCELLI N. 23, CODICE FISCALE/PARTITA IVA 02294280900</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD - CIG: 9712055154- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/979</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DI MOVIMENTO TERRA “ PINNA MAURIZIO ”, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE78 , PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE FIORIERE POSTE A DELIMITAZIONE DEL CENTRO STORICO. CIG: Z1D3DA4853.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>533.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MARZO E APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1526.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER PICCOLI INTERVENTI EDILI PRESSO CAMPO POLIVALENTE  IN LOCALITA’ SAN PASQUALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SPANO M.G. DI SPANO MASSIMO &amp;C. - CIG: B6FE091314</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3355</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3412.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MARZO E APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER PICCOLI INTERVENTI EDILI PRESSO CAMPO POLIVALENTE  IN LOCALITA’ SAN PASQUALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SPANO M.G. DI SPANO MASSIMO &amp;C. - CIG: B6FE091314</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 22.05.2025 RELATIVA AL MESE DI  APRILE 2025 ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI TELTI C.I.G. 94106390FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DEL LOCALE COMUNALE UBICATO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A SOGGETTI TERZI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 651236AMC12025 DEL 30/04/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA MANZONI A. MANZONI &amp; C. S.P.A  (RFQ 462011 SARDEGNA CAT -   DET IMP 868/124/ DEL 11.04.25) PER  IL SERVIZIO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL’EASTER FESTIVAL 2025. CIG B67776588A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DI MOVIMENTO TERRA “ PINNA MAURIZIO ”, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE78 , PER UN INTERVENTO DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATO ALL’INTERRAMENTO DI UN SUIDE IN STATO DI DECOMPOSIZIONE. CIG: ZB63D91F4D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA DI SERVIZIO DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI . RIMBORSO SPESE POSTALI - MESE DI APRILE 2025.  CIG: B53D708C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILAIRE - CIG: 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1076</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DEL LOCALE COMUNALE UBICATO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A SOGGETTI TERZI. APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 25.05.2025 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21, P.IVA 02605340906, RELATIVA A SECONDO ACCONTO PER QUOTA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA PER L’INSTALLAZIONE N. 3 BAGNI PREFABBRICATI IN DIVERSI PUNTI DEL TERRITORIO COMUNALE E PER POSIZIONARE N. 6 PERGOLE IN LEGNO SULLE FERMATE DEI BUS ELETTRICI IN LOC. CAPOTESTA. LOTTO CIG B667AA11D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA-, CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA (PART:IVA IT09633961000), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 265/2025 DEL 12.05.2025 DELLA DITTA CARRO SRL, CON SEDE IN VIA VOLTURNO 4/6, BOLLATE (MI), P.IVA 12643900157, RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATTONI IN VETROCEMENTO E MATERIALE PER POSA IN OPERA PER REALIZZAZIONE MURO PARAPETTO PRESSO IL PIANO PRIMO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B6C55E1A30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EDILSANNA SRL, CON SEDE IN LOCALITÀ CRISCIULEDDU REG LO SFOSSATO, SNC 07020 LUOGOSANTO (SS), P.IVA 02975990900 RELATIVAMENTE ALLE OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG3, INERENTI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LO STRADELLO DI VIA ROMAGNA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (C.I.G.: B63D0EC1D5 CUP: H72F24000290002)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER INTERVENTI DI PULIZIA E RASATURA ERBACCE PRESSO LE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE LUNGO VIA PESARO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MAURI SRL CIG B4F276A79A - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER UTENZE IN ABBONAMENTO RELTIVE ALLE SCHEDE SIM “M2M” DEGLI APPARATI DI VIDEO SORVEGLIANZA. III° BIMESTRE 2025. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE:Z8718872C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>373.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE   DEPOSITI   CAUZIONALI   VERSATI   PER   TAGLI STRADALI EFFETTUATI NELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 13  PREMI DI STUDIO DELL’IMPORTO DI € 100,00 (N. 1 PER CLASSE) CIASCUNO A FAVORE DI ALUNNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO DI N. 06 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ASFALTO TRADIZIONALE”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. B70A650280. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 BORSE STUDIO PER REDDITO E MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA,  NELL’ ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ ORDINE DI FORNITURA, ALLA DITTA “GIESSE FORNITURE ” DI SASSARI. CIG : B708E97183.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4877.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA SOLE DI GALLURA GESTITO DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9033.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1, RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LO STRADELLO DI VIA ROMAGNA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. L.R. 21.11.2024, N. 18, ART. 15, COMMA 1, L.R. 28.11.2024, N. 19 – TAB B. INTERVENTO LR18-24_33. LOTTO CIG B63D0EC1D5. CUP H72F24000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33499</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4 - INV. 3.2 “DIGITALIZZAZIONE DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE AREE MARINE PROTETTE”. SUB-INVESTIMENTO 3.2 A) “CONSERVAZIONE DELLA NATURA MONITORAGGIO DELLE PRESSIONI E MINACCE SU SPECIE E HABITAT E CAMBIAMENTO CLIMATICO”. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU. INTERVENTO N° 2 – FORNITURA STRUMENTAZIONE ALLE AREE MARINE PROTETTE.  LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’HOTEL VILLA CANU DI CABRAS (OR), PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ FORNITO IN OCCASIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DEL DRONE RTK C.I.G. B6E880D56F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.18/A/25/PA IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DELLA FORNITURA  E INSTALLAZIONE  DI SISTEMI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL LOCALE SITO IN LOCALITA’ RENA BIANCA  DA DESTINARE AL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO PANAQUE S.R.L.,CON SEDE LEGALE IN ROMA -00144 (RM), VIA COPENAGHEN N.40 -P.IVA 05008921008.  C.I.G. B64CA2D2AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - GESTIONE DIRETTA CIG: B540B4DE88 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DEL LOCALE COMUNALE UBICATO NELLA FRAZIONE DI PORTO POZZO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “CITTADINI DI PORTO POZZO” E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI PAVIMENTO MODULARE SPORTIVO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MP2 S.R.L. - CIG: B4E3528CB9– LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER “GESTIONE IN CONCESSIONE DI SALA  D’ATTESA/DEPOSITO BAGAGLI E SERVIZI IGIENICI RICADENTE PRESSO L’AREA DI STAZIONAMENTO AUTOBUS IN PIAZZA BRUNO MODESTO ” AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, OVVERO MEDIANTE “AFFIDAMENTO DIRETTO- NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 15/2025 DEL 27.05.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, IMMOBILI COMUNALI, UFFICIO TRIBUTI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. B6D95197AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. S/13 DEL 31.03.2025 RELATIVA AL PERIODO 1 MARZO – 31 DICEMBRE 2024 PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ED ESTIRPAZIONE ERBACCE LUNGO I MARCIAPIEDI E SPAZI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_25 DEL 02/05/2025 A FAVORE DELL’AVV. MAURO DELOGU, PERITO ED ESPERTO IN MATERIA FISCALE, CON SEDE IN VIA OLBIA, 30 – 07026 OLBIA (SS), PER SERVIZI PROFESSIONALI INERENTI ALLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PRESSO L’UFFICIO TECNICO SETTORE OO.PP., DEMANIO, PATRIMONIO, AMBIENTE E INFORMATICA. LOTTO CIG CIG B43717163F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. S/12 DEL 31.03.2025 RELATIVA AL PERIODO 1 GENNAIO 28 FEBBRAIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINE E CUNETTE) LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL. CIG ZDD3C1D6C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. S/21 DEL 14.04.2025 RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2024 – MAGGIO 2025 PER L’ATTIVITÀ DI SOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO ISTRUTTORIA DI VERIFICA DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICO-GEOTECNICO RELATIVO AD UN INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DI UN EDIFICIO SITO IN VIA DEL PORTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: B6B16B45CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>624</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA BEDDULA. CIG: B6F5BB5F79.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PORTO POZZO A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE PATRONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. (SUB-IMP. 702/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SCANDELLARI SRL CON SEDE IN VIA CANIGA N. 29, SASSARI, CODICE FISCALE 01423890928, P.IVA 01483980908, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA SISTEMAZIONE DI UN’AREA VERDE IN VIA BECHI. CODICE CIG. B70D297C6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6347.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1981) PER L’ ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI PATRONI DI SANTA TERESA GALLURA (SAN VITTORIO MARTIRE, SANTA TERESA D’AVILA E SANT’ISIDORO AGRICOLTORE), ANNO 2025. (SUB.IMP N. 707/2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LL.RR. N. 22/2022 E N. 1/2023 - IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA RESTITUZIONE DELLE  ECONOMIE RELATIVE ALL'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22863.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1240, 1241 E 1242 DEL 19.05.2025  PER PRESTAZIONI MESI DI FEBBRAIO MARZO APRILE  2025  IN  FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE (FI) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP 487/2022 E 550/2024 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA2025/0088 DEL 23.05.2005 A FAVORE DELLA IMPRESA LEGNOLANDIA PER FORNITURA 45 MT PASSERELLA ARROTOLABILE IN LEGNO DA POSIZIONARE  SPIAGGIA  PER  LA MOBILITA DELLE  PERSONE CON DISABILITA. CIG B4E8082B56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002114248 DEL 31/03/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PER LE ATTIVITÀ DI MIGRAZIONE DEI DATI – CONVERSIONE DATI SUAP DA CIVILIA STANDARD A SICRAWEB. LOTTO CIG B4F4D5306E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>505</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 482/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2695</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI 2025 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO- INTEGRAZIONE NOMINATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: B2CBE0E0FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58886.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 3 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 42, AI SENSI DELL’ART. 52, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 165/2001 E MOBILITA’ INTERNA DI UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 66 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA LA BEDDULA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B6F2697A0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURE, PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ BASATA SU RETE LTE 4G PER I PLESSI SCOLASTICI DI SAN PASQUALE E PORTO POZZO, A FAVORE DELL’IMPRESA VODAFONE ITALIA S.P.A. CIG B26BDE3167.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO MARZO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG B44E3B107C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO APRILE 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG B44E3B107C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE EX CONVENZIONE CONSIP, SIM M2M VIDEOSORVEGLIANZA, RELATIVA AL TERZO RIMESTRE 2025 -.CIG DERIVATO : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_25 DEL 02.06.2025 AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, RELATIVA A INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). CIG B5118FE4E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI SCREENING VISIVO GRATUITO AI CITTADINI OVER 30 DEL 30 E 31 MAGGIO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANNONI S.N.C. – CIG: B70F5ABEF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI SCREENING VISIVO GRATUITO AI CITTADINI OVER 30 DEL 30 E 31 MAGGIO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SARDINIA HOLIDAY S.R.L. – CIG: B6E03E458F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI SCREENING VISIVO GRATUITO AI CITTADINI OVER 30 DEL 30 E 31 MAGGIO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA M’N M S.R.L.S. – CIG: B70F8F55CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI SCREENING VISIVO GRATUITO AI CITTADINI OVER 30 DEL 30 E 31 MAGGIO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAFÈ HOUSE SCIMÙ – CIG: B70F7B2B40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ALZACRISTALLI ALFA ROMEO DG483ZS. AFFIDAMENTO INCARICO. COD CIG. B717C8576B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>621.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2216.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE- GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA A SOSTEGNO DELLA SQUADRA DI CALCIO DEL PAESE, STAGIONE 2024/2025. DET. IMP. N. 38 DEL 07/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  “GALLURA BUSKERS FESTIVAL” XIII EDIZIONE ANNO 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ EVENTO  ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIETRO LE QUINTE” DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO PER 36 ORE SETTIMANALI  PER N. 2 OPERAI GENERICI, DA INQUADRARE NEL 4 LIVELLO, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS IN ATTUAZIONE DELLA MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2023” (SECONDA CHIAMATA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 227/2025 DEL 30.05.2025 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7. CIG: B634D7767E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ PROTETTA MOLARA DI LOIRI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 424 DEL 30.05.2025 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23. CIG: B634EB8F61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI  "VODAFONE ITALIA SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL PERIODO 5-9 MAGGIO 2025. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: B66871ACC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. E CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLE BANDIERE BLU 2025. CIG B71FA036A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>331</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARSI AL CENTRO SERVIZI SOCIALI DI LA FUNTANA, SANTA TERESA GALLURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA CONQUEST SRL. CIG: B71E29943B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>706.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. RASSEGNA CORALE “BOCI ILLU ENTU” V EDIZIONE – 21 GIUGNO   2025.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO  A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOC. BEDDULA SOCIETA’ COOP. SOCIALE, CON SEDE IN S.TERESA GALLURA (SS) IN VIA DEL PORTO 6, RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO 4 GIUGNO – 30 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B722775750.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34147.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIETRO LE QUINTE”  PER LA REALIZZAZIONE  DELLA XIII EDIZIONE  DEL “GALLURA BUSKERS FESTIVAL” A SANTA TERESA GALLURA DAL 9 AL 12 LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 03.06.2025 A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL PERIODO APRILE E MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2025 DEL 03/06/2025, A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, PER IL MESE DI MAGGIO, ANNO 2025. (DET. IMP. N. 468 DEL 29/10/2024), CIG B402D7AA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025).  CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA LICENZA DEL SOFTWARE DI ADOBE PHOTOSHOP A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL, VIA ALZAIA DI CENDON, 16, TREVISO. LOTTO CIG B6F557FF5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>184.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 485/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>505</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI ALL’ANAS – COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER LA SARDEGNA DI CAGLIARI, PER CONCESSIONI RELATIVE AD ATTRAVERSAMENTI FOGNARI, ALLACCI E GRANDI UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI S. TERESA GALLURA. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI INNOVAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INERENTE LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERBALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AL C.D.S. ACQUISTO DEI DISPOSITIVI HARDWARE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA ALLA DITTA  “ PETROLINA DI CUCCIARI FABIO “ . CIG: B6F4120FCF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2695.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_465499  SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT A FAVORE DELLA IMPRESA ELIOGRAFICA GALLURA  PER  IL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA ADESIVI LOGO “LOVE SANTA TERESA GSLLURA” (MODIFICHE MATERIALE PROMOZIONALE  DEL TERRITORIO)  IMPEGNO DI SPESA. CIG B7236D790D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 50 % DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO SANT’ANTONI DI BONCAMINU A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE CAMPESTRI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. (GIUSTO IMPEGNO 554/2025 SUB.IMPEGNO N.683/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.“EVENTI ESTIVI A PORTO POZZO” ANNO 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PORTO POZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II, DELLA PRESTAZIONE AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO IN FAVORE DELL’AREA MARINA PROTETTA DI CAPO TESTA- PUNTA FALCONE PER I PROGETTI IN CAPO ALLA STESSA..IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROTTA ANDREA,CON SEDE LEGALE IN VIA MENTANA 1, LA MADDALENA. PARTITA IVA 02956080903-CIG. B717D061E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19987.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E SALVAMENTO A MARE NELLE SPIAGGE DEL LITORALE COSTIERO DI SANTA TERESA GALLURA- ANNUALITÀ 2025/26- C.I.G. B6B2753D1F - PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>251387.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E SALVAMENTO A MARE NELLE SPIAGGE DEL LITORALE COSTIERO DI SANTA TERESA GALLURA- ANNUALITÀ 2025/26- C.I.G. B6B2753D1F - PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER “GESTIONE IN CONCESSIONE DI SALA  D’ATTESA/DEPOSITO BAGAGLI E SERVIZI IGIENICI RICADENTE PRESSO L’AREA DI STAZIONAMENTO AUTOBUS IN PIAZZA BRUNO MODESTO ” AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/A DEL 05.06.2025 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23. CIG: B634EB8F61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. SCADENZA 24 GIUGNO 2025. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA. SCADENZA 24 GIUGNO 2025 - APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AD UN'INTEGRAZIONE PER IL MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>289.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. N. 11/1985 E N. 12/2011 N. 3/2022 - EROGAZIONE PROVVIDENZE PERIODO APRILE E MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1127.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027. APPLICAZIONE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – ART. 175,COMMA 5 QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONE PATRIMONIALE ANNO DI IMPOSTA 2025 A CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I E II GRADO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER N. 3 (TRE) ANNI SCOLASTICI 2024/25-2025/26-2026/27. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 DEL 01.06.2025 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2025, A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA SRL DI SANTA TERESA GALLURA - LOTTO C.IG. B2C1757D28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIG – PRIMO MAGGIO IN GALLURA” – 1, 2 E 3 MAGGIO 2025. REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI CERAMICA “IL MIO PICCOLO ACQUARIO”. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SALE CERAMICHE DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B6A78CA534</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 33/2023RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO INEVASE AI SENSI DELLE L. 47/85 -794/94- 992/2003 E L.R. 04/2004    CIG B141C90C0D – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 503/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA ANNO 2025, AI SENSI DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, DELLA GRU GIREVOLE MONTATA SU AUTOCARRO COMUNALE NISSAN ATLEON 140 -TG. BZ330EP. IMPEGNA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>262.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ALL’ANAS – COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER LA SARDEGNA DI CAGLIARI, PER CONCESSIONI RELATIVE AD ATTRAVERSAMENTI FOGNARI, LINEE ELETTRICHE E TELECOMUNICAZIONI, ALLACCI E GRANDI UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI S. TERESA GALLURA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "VODAFONE ITALIA SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVE AL PERIODO 10 GENNAIO 9 MAGGIO 2025. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: B26EF5B410.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1023.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO A INTERVENTI DI PULIZIA SPARTITRAFFICI E FERMATE BUS ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B71B56785C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:“EVENTI ESTIVI A RUONI” ANNO 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE   “FIFTY RUONI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEDE SERVIZI SOCIALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B71B58C6E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5756.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “EVENTI ESTIVI A SAN PASQUALE” ANNO 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE RELIGIOSA SAN PASQUALE BAYLON.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. “SAGRA DI LI CHJUSONI ” 1 AGOSTO 2025. II EDIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI ‘81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI N. 2 PANCHINE LETTERARIE E N.1 SCACCHIERA, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA VISCIO URBAN DESIGN SRL. CIG. B7201F879E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10797</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SA.GI.LE. SRL CON SEDE IN VIA LA SCALITTA 12/A, SANTA MARIA COGHINAS (SS), P.IVA 02313390904, RELATIVO A LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA” IN VIA DEL PORTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B7359EE016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43463.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_25 DEL 03.06.2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MENSILITÀ MAGGIO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI (APRILE 2022). PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002114720 DEL 31/03/2025 DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA. CODICE CIG 9575614EA3 – CODICE CUP H71F22000450006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 112/2025 DEL 30.05.2025 EMESSA DALLA DITTA JUST SARDINIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/3 DEL 20.05.2025 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVI-ZIO DI CONTROLLO E MNUTENZIONE AUTOBUS ELETTRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG:  B35CDEECDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. E CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA  PER LA FORNITURA DELLE BANDIERE CINQUE VELE 2025. CIG B71FBFC75F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI ONLINE LEGGI D'ITALIA CON IL GRUPPO WORTERS KLUWE S.R.L. - ANNO 2025. CIG  B726830224   IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1456</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO S’ANTONI DI BONCAMINU DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER LA PROCESSIONE IN CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO, A SANTA TERESA GALLURA NEL MESE DI MAGGIO 2025. (SUB-IMPEGNO DI SPESA N. 682/2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA F.LLI SABA SOCIETÀ AGRICOLA, CON SEDE A OLBIA, REGIONE SANTA MARIEDDA, LOC. CONTRA, P.IVA 01462080902, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI 400 BALLETTE DI FIENO PER LA SISTEMAZIONE DI UN’AREA VERDE IN VIA BECHI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B70A918E0C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ADOZIONE DEL SUB-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1981) A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE TRADIZIONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. (GIUSTO IMPEGNO SPESA N. 554/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5139.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6413.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9033.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9827.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10257.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MAGGIO ANNO 2025 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19545.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29765.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.“GALA DANZA NEL VENTO” V EDIZIONE - ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ EVENTO  ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARTBALLET”  DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DI MOVIMENTO TERRA “ PINNA MAURIZIO ”, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE78 , PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI UNA CARCASSA DI CINGHIALE PERITO A SEGUITO DI UN SINISTRO STRADALE . CIG: Z213D8E57E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DI MOVIMENTO TERRA “ PINNA MAURIZIO ”, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE78 , PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI UNA CARCASSA DI CINGHIALE PERITO A SEGUITO DI UN SINISTRO STRADALE . CIG: Z3D3DD5A76 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DI MOVIMENTO TERRA “ PINNA MAURIZIO ”, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE78 , PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI CARCASSE DI CINGHIALI, PERITI A SEGUITO DI UN SINISTRO STRADALE . CIG: Z003DCEBE5 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER LA FORNITURA DI TESSERINI PLASTIFICABILI, PER ESENZIONI E PERMESSI REGOLATI DAL CODICE DELLA STRADA.  CIG: B4E57A637B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ VODAFONE ITALIA SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP – TM9 - , RELATIVE AL PERIODO MAGGIO 2025 2025. CIG DERIVATO :  B26EF5B410.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONALE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DENOMINATO “CONCILIA”. IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DELLA SOCIETA’ “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE  IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: B7253CBD9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4626.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI RIPAZIONE DI N. 3 AUTOBUS ELETTRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG:  B691846D7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PENSILINA PER LA FERMATA DEGLI AUTOBUS IN LOC. PORTO POZZO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA ALLA DITTA “ LAZZARI SRL”  DI MAGLIE ( LE ) .  CIG: B73E605B28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. “TERRITORIO DANSA” V EDIZIONE. OMAGGIO A WALT DISNEY. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TERRITORIO DANSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. “SILENT SARDINIA FESTIVAL” VII EDIZIONE, ANNO 2025.    ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ETS ROERSO MONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 522A DEL 29.04.2025 EMESSA DALLA DITTA LOW COST SERVICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 22/05/2025 A FAVORE A FAVORE DELLA DITTA MARC SUB SERVICES SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO AL NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E DISARMO BOE E CAVI TAROZZATI NELLE SPIAGGE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B294F32F02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA  PER RIMBORSI CHE DOVESSERO MATURARE NEL 2025 IN MATERIA DI IMU -TARI -CANONE PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA MARC SUB SERVICES SRL. C.I.G. B5E5324B73 - CUP: I81G22000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A BANCA DATI ONLINE LEGGI D’ITALIA CON IL GRUPPO WORTERS KLUWE S.R.L PER IL TRIENNIO 2023-2025. CIG B726830224    -LIQUIDAZIONE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 000054PA DEL 10.06.2025 DELLA DITTA ARKYS SRL CON SEDE A CAGLIARI, VIA CALAMATTIA N. 10, P.IVA 03347320925, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA. LOTTO CIG B5D92289FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 401622 DEL 30.05.2025 DELLA DITTA SCANDELLARI SRL CON SEDE IN VIA CANIGA N. 29, SASSARI, CODICE FISCALE 01423890928, P.IVA 01483980908, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA SISTEMAZIONE DI UN’AREA VERDE IN VIA BECHI. CODICE CIG. B70D297C6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2025 DEL 11.06.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 14 MAGGIO AL 14 GIUGNO. CODICE CIG B5807EAB23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA BEDDULA. CIG: B6F5BB5F79. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – LIQUIDAZIONE LEZIONI SVOLTE DAL 1° APRILE AL 31 MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO MAGGIO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG B44E3B107C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DIFFERITA, DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A,) NR. 282/PA DEL 11/06/2025, A FAVORE DELL’IMPRESA CONQUEST SRL, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARSI AL CENTRO SERVIZI SOCIALI DI LA FUNTANA, PRESSO SANTA TERESA GALLURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023. CIG: B71E29943B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SUL MEPA RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI INGEGNERIA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36, PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI GARA APPALTO NETTEZZA URBANA PORTA A PORTA E CONSULENZA TECNICA A SUPPORTO. CIG B749A5037A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/25 DEL 13.06.2025 DELLA DITTA F.LLI SABA SOCIETÀ AGRICOLA, CON SEDE A OLBIA, REGIONE SANTA MARIEDDA, LOC. CONTRA, P.IVA 01462080902, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI 400 BALLETTE DI FIENO PER LA SISTEMAZIONE DI UN’AREA VERDE IN VIA BECHI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B70A918E0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/2025 DEL 13.06.2025 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A INTERVENTI DI PULIZIA SPARTITRAFFICI E FERMATE BUS ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE. COD. CIG. B71B56785C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2025 DEL 11.06.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEDE SERVIZI SOCIALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B71B58C6E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATERING TAVOLO TECNICO “PIANO DI CONTENIMENTO E MONITORAGGIO DEI CINGHIALI” DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., IN FAVORE DELL’IMPRESA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI OGNO NICOLETTA - C.I.G. B7429F8DF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>165</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CARROATTREZZI DI AUTOBUS ELETTRICO: B738E21394- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. IRENEO MASSIDDA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI FISARMONICA, LEZIONI SVOLTE DAL 5 AL 26 MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA BIANCA COMUNALE IN LOC. LA MARMORATA, A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG B73AD5C941) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA CON ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4426.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 24 APRILE AL 29 MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5133.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. “SAGRA DEL PESCE” EDIZIONE  2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PROLOCO DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “CITTADINI DI PORTO POZZO” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “EVENTI ESTIVI A PORTO POZZO” 2025 (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.1365/269 DEL 05.06.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 38 DEL 13/06/1989 “OPERE PER L'EDILIZIA DI CULTO”, ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 (EX ART. 12 L. N. 10/77 “BUCALOSSI”). LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ACCANTONATE PER L’ANNUALITÀ 2025 RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE, DESTINATA PER L’EDILIZIA DI CULTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CARROATTREZZI DI AUTOBUS ELETTRICO: B738E21394- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SUL MEPA RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI INGEGNERIA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36, PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI GARA APPALTO NETTEZZA URBANA PORTA A PORTA E CONSULENZA TECNICA A SUPPORTO. CIG B749A5037A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “SARDA SEMAFORI SNC” PER RIFACIMENTO DELLLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL CENTRO URBANO . CIG :B278D02D5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “SARDA SEMAFORI SNC” PER LA SEGNALAZIONE DI UN ITINERARIO CICLABILE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE COMUNALE DI CAPOTESTA”. CIG :B278D02D5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA – COLLOQUIO ORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI DIECI BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO INTITOLATE “ANTONINA ALIVESI” DA EURO 500,00 CIASCUNA, INDIRIZZATE A STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ISCRITTI E FREQUENTANTI LA CLASSE V DELLE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (SUPERIORI), NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPOTESTA - PUNTA FALCONE”. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA COLLOQUIO ORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' BONARIA SRL DI TORRALBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA TERRANOVA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRARA MOLARA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE  SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2500609</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVI-ZIO DI CONTROLLO E MNUTENZIONE AUTOBUS ELETTRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG:  B35CDEECDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/1/1 DEL 30/05/2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ MAGGIO 2025. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002126548 DEL 31052025 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN APP DI GESTIONE DEL PERSONALE. CIG B628103E26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 17/2025 DEL 17.06.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA AL CANONE PER LA MENSILITÀ DI MAGGIO 2025 DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE), A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LOTTO CIG. B5B14BF810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 5-  COMMA 1) LETT.D) DEL D.LGS. 36/2023 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO OCCHIONI. CIG. B49F110352 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COMPONENTI DI SICUREZZA DI N. 2 AUTOBUS ELETTRICI CIG B74F87329A- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1116.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA – MENSILITA’ DI GIUGNO 2025 IN FAVORE DI N. 12 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3212.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE PARCHI E DELLE AREE PROTETTE  DELLA SARDEGNA. CONTRIBUTO PER EVENTO TENUTOSI PRESSO IL PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA  NELLE DATE DEL  29-30 MAGGIO C.A. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA, CON SEDE LEGALE IN BITTI(NU)- VIA A. DEFFENU C.F. 01465970919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ART BALLET” DI SANTA TERESA GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA V EDIZIONE (ANNO 2025) DELL’ EVENTO “ GALA DANZA NEL VENTO” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N. 1401 /213 DEL 11/06/2025 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COMPONENTI DI SICUREZZA DI N. 2 AUTOBUS ELETTRICI CIG B74F87329A- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: B34892BC64 - LIQUIDAZIONE FATTUREN. 252PA E 260PA ASSISTENZA PRESSO I PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025 - CIG: B34892BC64 - LIQUIDAZIONE FATTURE N.254PA E N. 261PA ASSISTENZA PRESSO I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B5CB5FD9C3 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 262PA E 263PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI FORNITORI PER BENI, SERVIZI E LAVORI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ PROPRIE DEL SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE E SANITARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA DI SERVIZIO DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI . RIMBORSO SPESE POSTALI - MESE DI MAGGIO 2025.  CIG: B53D708C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ VODAFONE ITALIA SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP – TM9 - , RELATIVE AL PERIODO GENNAIO–  MAGGIO 2025 .  CIG DERIVATO :  B26EF5B410 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “SARDA SEMAFORI SNC” PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAZIONALE. CIG: B44B881CC5 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “SARDA SEMAFORI SNC” PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CENTRO URBANO. CIG: B4D3C097EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “SARDA SEMAFORI SNC” PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE NEL CENTRO URBANO. CIG: B4F363E42A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “SARDA SEMAFORI SNC” PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALCUNI DOSSI RALLENTATORI. CIG: B4DF5923B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI .CIG : ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129/1/1 DEL 10-06-2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE TRATTAMENTOSMALTIMENTO RIFIUTI + ECOCENTRO- GENNAIOAPRILE 2025 TARIFFE AL NETTO DI ECOTASSA. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MAGGIO 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MESE DI MAGGIO 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR0630808 DEL 01.06.2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE MAGGIO 2025. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 18.06.2025 DELLA DITTA INFALL 2.1 SRLS, CON SEDE IN VIA DELL’ARTIGIANATO, SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02849280900, RELATIVA A FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI INFISSI IN ALLUMINIO NEL NUOVO UFFICIO TRIBUTI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B64C2046C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 DEL 18.06.2025 A FAVORE DELL’ IMPRESA SOLARIA DI TELTI, RELATIVA AL  MESE DI MAGGIO 2025- C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002125802 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE MAGGIO 2025.  CIG: B497108BB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ MAGGIO 2025 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>414.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOLLETTARI QUIETANZE PERSONALIZZATI PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE “ BREVI MANU” PRESSO LO SPORTELLO DEL COMANDO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA “ GRUPPO MYO SPA ”, CON SEDE  IN POGGIO TORRIANA (RN). CIG: B746198531.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>597.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO  PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>710</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI DI SALVATAGGIO RED LIFE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. AFFIDAMENTO. CIG B75613ECEE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI  PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA LOCALI PER IL SETTORE SPORT, TRAMITE TRATTATIIVA  DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE  DELL’ IMPRESA MONDOFFICE S.R.L.  DI CASTELLETTO CERVO (BI) CIG: B74E2FAA53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>943.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 4 DEL 27.04.2025 EMESSA DAL SIG. GAVINO MARICCA - CODICE CIG: B61C90EFC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO FEBBARIO, MARZO E APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATIO IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1266.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. RASSEGNA CORALE “BOCI ILLU ENTU” V EDIZIONE – 21 GIUGNO   2025.  ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO  A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI MAGGIO 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2427.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2985.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1981) PER L’ ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA TRADIZIONALE IN ONORE DI SAN GOVANNI IN SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. (SUB.IMP N. 876/2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3071.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA E ILLUMINAZIONE AREA VERDE IN VIA BECHI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B752E5BEB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3189.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B7530CC27D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3443.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIRORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA -RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE “FIFTY RUONI” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “EVENTI ESTIVI A RUONI” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.1392/211 DEL 10.06.2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DEL’AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE "L’ITALIA NEL MONDO" PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA MANIFESTAZIONE FESTA DELLE BANDIERE BLU, ANNUALITA’ 2025 – 1 E 2 LUGLIO 2025 CIG B75351B0B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7073.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE RELIGIOSA SAN PASQUALE BYLON PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “EVENTI ESTIVI SAN PASQUALE ANNO 2025” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.01386/209 DEL 10.06.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI ’81 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SAGRA DI LI CHJUSONI” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.1393/212 DEL 10.06.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA ROERSO MONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SILENT SARDINIA FESTIVAL ANNO 2025” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO 1430/218 DEL 13/06/2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU RELATIVI AGLI ANNI D'IMPOSTA DAL 2019 AL 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25553</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “PETRLINA DI FABIO CUCCIARI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER FORNITURA HARDWARE PER LA DGITALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.  CIG: B5F4120FCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 16/06/2025  A FAVORE DELL’IMPRESA EMPORIO SANITARIO SRLS PER FORNITURA DI N.4 SEDIE JOB E N.10 TELI POGGIAPIEDI. (DET. IMP. N. 3154/591 DEL 19/12/2024). CIG B4E4B48ECD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN - CIG: B41B78AAE3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA NOMENTANA RESORT. SRL - LIQUIDAZIONE N. 701, 702, 703, 775</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE LEZIONI PER LA DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – EROGATE DAL 5 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 545/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI – LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TERRITORIO DANSA” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON  “OMAGGIO A WALT DISNEY” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.1431/219 DEL 13.06.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI .CIG : ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” – INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA, PER IL TRIENNIO 2025/26-2026/27-2027/28. APPROVAZIONE ATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 34_25 DEL 12.06.2025 DELLA M2L SRL, CON SEDE IN SANTA GIUSTINA (BL) IN VIA CAL DE FORMIGA N.12/E (PART.IVA 01183590254) PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE KARTO VIEW E SACE (SISTEMI INFORMATICI TERRITORIALI), PER IL TRIENNIO 2023-2024 E 2025 (LOTTO CIG Z913B4DD09)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GIUGNO 2025, CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAVVEDIMENTO OPEROSO AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 472/1997 UFFICIO AGENZIA DELLE DOGANE DI SASSARI, SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE, SANZIONE PERIODO 2022-2023 DI EURO 100,00. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE IN CABRAS (OR)- CORSO DI FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DEL DRONE RTK SVOLTOSI NELLE GIORNATE DEL 20-21-22 DEL MESE DI MAGGIO C.A.  IMPEGNO DI SPESA  NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE MATRICOLA N° 126 PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE BLSD (SASIC LIFE SUPPORT - EARLY DEFIBRILLATION, IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’AMBULATORIO INFERMIERISTICO E OSTETRICO ASSOCIATO “NURSING DI PORCU LUCA E MANOS EMANUELA” DI SASSARI - CODICE CIG: B760402E73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1966.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE BUFFA ANTONINA CON SEDE IN FRAZIONE MULTA MARIA SNC, OLBIA, P.IVA 01401300908, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI LEGNAME PER IL COMPLETAMENTO DI UN’AREA VERDE IN VIA BECHI. CODICE CIG. B75EA89928.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA ANDREA FADDA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI PIANOFORTE, LEZIONI SVOLTE DAL 27 NOVEMBRE AL 15 GENNAIO 2025. SUB-IMPEGNO A FAVORE DELLA DOCENTE VALERIA SECHI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA V.L. SAS DI OTTAVI LUCA &amp; C., CON SEDE A GORGONZOLA, VIA OBERDAN N. 2, P.IVA 07965930964, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI UNA FONTANA IN ALLUMINIO COLORE COR-TEN, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B75F7AF2E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3037.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI INNOVAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INERENTE LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERBALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AL C.D.S. ATTIVAZIONE DEL MODULO SOFTWARE “CONCILIA MOBILE”. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  “MAGGIOLI SPA “. CIG: B75F174EA0 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO  DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI - LOTTO CIG: 9968466E5D - AFFIDAMENTO INTERVENTI AGGIUNTIVI PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3866.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS. N. 36/2023,   MEDIANTE RDO RFQ_ 466358 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  PER  SERVIZIO DI  REDAZIONE  DEL PIANO DI SICUREZZA E RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO  DELLE  MANIFESTAZIONI ED EVENTI  ALL’APERTO ORGANIZZATE DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA O DA  ASSOCIAZIONI PER SUO CONTO, PER L’ANNUALITÀ 2025 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE ANNUALITA’ (2026). IMPEGNO DI SPESA. CIG B75FC7EAB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6588</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO AI FINI DELLA CORRETTA MANUTENZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955. (LOTTO CIG B73CDA910F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6711.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 38 DEL 13/06/1989 “OPERE PER L'EDILIZIA DI CULTO”, ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 (EX ART. 12 L. N. 10/77 “BUCALOSSI”). LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ACCANTONATE PER L’ANNUALITÀ 2025, RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE, DESTINATA PER L’EDILIZIA DI CULTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LET. B), DEL D.LGS N. 36/2023, PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGRAMMA “CITTADINI, UGUAGLIANZA, DIRITTI E VALORI (CERV) - CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT”, TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E IL COMUNE DI BONIFACIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSÒ. IMPEGNO DI SPESA. CIG B75F29B215.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49220.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 20/06/2025  DEL IN FAVORE  DELL’IMPRESA FINPROGECT SRL DI OLBIA PER LA STAMPA PROGETTO GRAFICO VERSIONE INGLESE “ALLA SCOPERTA DI SANTA TERESA GALLURA”. (DET IMP 218/2024) SMART CIG: B1ED96B971</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B5312D5390 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1304</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2500611</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PROTETTA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C.-ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2215/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI SCREENING VISIVO GRATUITO AI CITTADINI OVER 30 DEL 30 E 31 MAGGIO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/2025 DEL 09.06.2025 EMESSA DALLA DITTA CAFÈ HOUSE SCIMÙ DI NOCOLETTA OGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”.  LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FPA 2/25 DEL 12/06/2025, RIFERITA ALLE LEZIONI DI TROMBA A FAVORE DELLA DOCENTE SIG.RA LAURA COCCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. (IMPEGNO N.1386/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI SCREENING GRATUITO PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’HOTEL L’ANCORA DI SCANO SALVATORE &amp; C. S.A.S. – CIG: B760754BE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 554/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. E CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA  PER LA FORNITURA DI KIT PULIAMO IL MONDO XXXIII EDIZIONE. CIG B7674E3505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO PER FORNITURA KIT DI ANCORAGGIO CARROZZINA  PER  AUTOBUS ELETTRICI CIG B765468743- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_466449 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT A FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE ANDREA CANU PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO N. 5 SERATE DI MUSICA CON DJ SET PRESSO LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE I A SANTA TERESA GALLURA ESTATE 2025. CIG B7483D77F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE PARCHI E DELLE AREE PROTETTE  DELLA SARDEGNA. CONTRIBUTO PER EVENTO TENUTOSI PRESSO IL PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA  NELLE DATE DEL  29-30 MAGGIO C.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA, CON SEDE LEGALE IN BITTI(NU)- VIA A. DEFFENU C.F. 01465970919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR. 5442871 SULLA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE MEPA  CONSIP A FAVORE DELLA IMPRESA PREGI SRL PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO N.2 SERATE CON DJ SET MUSICA ANNI ’70,’80,’90’” CON I DJ RENATO E CARLO PONTONI, DA INSERIRE NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI ESTIVI DI SANTA TERESA GALLURA E NELLO SPECIFICO ALLE SEGUENTI DATE: 8 LUGLIO E 20 AGOSTO 2025. CIG B7605EC2D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_466449 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT A FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE GIOACCHINO MESSINA PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO N. 5 SERATE DI CABARET CON IL DELIRIOO SHOW A SANTA TERESA GALLURA PER LA STAGIONE ESTIVA 2025. CIG B760E37AC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA RINAGGJU GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C.-ONLUS - GIUGNO - SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II, DELLA PRESTAZIONE AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI CONCERNENTI  L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE IN CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 E ACCOMPAGNAMENTO ALLA RELATIVA CERTIFICAZIONE,LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E REGISTRAZIONE EMAS  DELL’AREA MARINA PROTETTA DI CAPO TESTA- PUNTA FALCONE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO MONACO MAURO SALVATORE DAVIDE,CON SEDE LEGALE IN VIA CATELLO PIRO N.7 , OLBIA. PARTITA IVA 02960900906-CIG. B76458E5C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: CAMPO DI CALCIO A5, IN ERBA SINTETICA, SITO A SANTA TERESA GALLURA. RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA“POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA “ PER ANNI UNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 738 DEL 17.06.2025 A FAVORE DELLA SOC. PREVIFORMA S.R.L.  PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PREVIDENZIALE PER L’ANNUALITA’ 2025- CIG B5EEE940DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ZANZARIERE AVVOLGIBILI PER L’ARCHIVIO STORICO COMUNALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: B76437C064.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/23, RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO INEVASE AI SENSI DELLE L. 47/85 -794/94- 326/2003 E L.R. 04/2004    IMPEGNO DI SPESA. CIG  B75B97BDF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5239.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI SCREENING VISIVO GRATUITO AI CITTADINI OVER 30 DEL 30 E 31 MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/A DEL 06/06/2025 EMESSA DALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C. – CIG: B70F5ABEF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: APPROVAZIONE LISTA CARICO AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: CORSO DI AGGIORNAMENTO DAL TITOLO "LA LEGGE SARDA DI ATTUAZIONE DEL DECRETO SALVA-CASA" ORGANIZZATO DALLA "CONFESERCENTI" TRAMITE LA CRESERVIZI SOC. COOP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>752</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS. N. 36/2023,   MEDIANTE RDO RFQ_ 466904  SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DI   MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI NEL 2025 DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA O DA  ASSOCIAZIONI PER LORO CONTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B76D1CC107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 41/2025 DEL 25/06/2025, PER LA FORNITURA DI N. 2 CASETTE PER BOOKCROSSING, A FAVORE DELL’IMPRESA ARREDAMUS S.R.L., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. DET. IMPEGNO N. 1197/177 DEL 19/05/2025. CIG B6E9153C83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA2/2025  DEL 23/06/2025, PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI PER I CORSI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II, A FAVORE DELL’IMPRESA SEBASTIANO TODESCO STRUMENTI MUSICALI. DET. IMP 578 DEL 16/12/2024 E INTEGRAZIONE IMP. N. 602 DEL 23/12/2024, CIG:B4C2E23DC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/2025 DEL 18.06.2025 DELLA DITTA EDILREST SAS DI NIEDDU RAIMONDO &amp; C., P.IVA 02332150909, CON SEDE IN VIA AMUNDSEN SNC, RUONI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO RUONI “RIVESTIMENTO IN PIETRA MURI INGRESSO VILLAGGIO”. COD. CIG B4DF3DFCB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRIMAVERA IN GALLURA, STAZZI E CUSSOGGHJ 2025. LU CÒIU MATRIMONIO TRADIZIONALE GALLURESE. PRESA D'ATTO DELLA NON REALIZZAZIONE DELL’EVENTO A SANTA TERESA GALLURA, EDIZIONE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER 2 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MATRICOLA N. 59, CON DECORRENZA DAL 01.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.3 MONITOR A LED  A FAVORE DELLA DITTA DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO, CON SEDE IN VIALE CONIUGI EVANGELISTI ORCIANO 14. LOTTO CIG B760F000A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>515.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ SOCIETÀ SERIGRAFICA GIESSE SNC, CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVAMENTE ALLA FONITURA DI N.12 CARTELLI INDICATIVI DEL DIVIETO DI ACCESSO AI CANI NELLE SPIAGGE DEL TURISTICO DEL COMUNE SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B76D2C3CD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>951.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA FREIUS, CON SEDE IN STRADA STATALE 131 KM 11 500, SNC 09028 SESTU (CA), P.IVA 03864970920, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 15 CESTINI PER RIFIUTI CON COPERCHIO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B764934883.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2720.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_466449 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT A FAVORE DELLA IMPRESA MARC SUB SERVICES SRL PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO DELIMITAZIONE E RECINZIONE DI UNA AREA “ANIMAL FRIENDLY” PRESSO L’ARENILE DI PORTO QUADRO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ESTATE 2025 .  CIG B76C8C2B71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4514</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_466482 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT A FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE JACOPO MARIANI PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO N. 7 GIORNATE DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE TURISTICA PER BAMBINI IN AREE DIVERSE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER LA STAGIONE 2025. CIG B7551FB4C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.4 – ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)”. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023. CODICE CIG B7790C2706 – CODICE CUP H71F24000540001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. EVENTO “FESTIVAL ENOGASTRONOMICO”.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE RICREATIVA TURISTICO CULTURALE GALLURESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRESSO LA LOCALITA’ BAIA SANTA REPARATA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL “CONSORZIO BAIA SANTA REPARATA”, DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - CIG: B34892BC64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025 - CIG. B34892BC64 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 303/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2025 – SECONDO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259/2025 DEL 30.06.2025 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7. CIG: B634D7767E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: APPROVAZIONE FLUSSO RISCOSSIONE COATTIVA ANNI D'IMPOSTA 2017,2018 E 2019 SOCIETA' LISCIA DI SCOPA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE IN CABRAS (OR)- CORSO DI FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DEL DRONE RTK SVOLTOSI NELLE GIORNATE DEL 20-21-22 DEL MESE DI MAGGIO C.A.  LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE  NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE MATRICOLA N° 126.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA RELATIVO AL BANDO DI CUI ALLA “L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, ART. 21, COMMA 1, LETT. M). CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E FESTIVAL LETTERARI DI RILEVANZA REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE” - ANNUALITÀ 2025. CUP E74H25000070002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) - LEGGE REGIONALE N. 5/2019 DGR 9/22 - APPROVAZIONE FABBISOGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LL.RR. N. 22/2022 E N. 1/2023 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELLE ECONOMIE RELATIVE ALL'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22863.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA PER L'ASILO NIDO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA, ESTATE BAMBINI 2025 E PASTI SPECIALI COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) D. LGS. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53953.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO OPLA' SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: B2CBE0E0FF - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 177, CO 6 D. LGS. 36/2023 RIEQUILIBRIO ECONOMICO PER LE SPESE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>83696.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA- ANNUALITÀ 2025/26- C.I.G. B6D305B517 - PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>491284.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 MAGGIO 2025. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-30 APRILE 2025. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-30 APRILE 2025. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA “CRESERVIZI SOC.COOP.” CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI URBANISTICA /EDILIZIA, TENUTOSI AD OLBIA IN DATA 29/05/2025.CIG : ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 66^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS - ANNUALITÀ 2025. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2025 DEL 30.06.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA E ILLUMINAZIONE AREA VERDE IN VIA BECHI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B752E5BEB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2025 DEL 30.06.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B7530CC27D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO COMUNALE”, (NEL PERIODO 13 MAGGIO - 31 MAGGIO) ALLA DITTA RENA BIANCA SERVICES SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. B6CEDB76BB.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITO DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2500708</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA DI TORRALBA GESTITA DALLA DITTA BONARIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAVVEDIMENTO OPEROSO AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 472/1997 UFFICIO AGENZIA DELLE DOGANE DI SASSARI, SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE, SANZIONE PERIODO 2022-2023 DI EURO 100,00. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA GIAGONI 2000 DI GIAGONI MARIA &amp; C. S.A.S., CON SEDE IN VIA NAZIONALE 5, SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 01882670902, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI TAVOLO, OMBRELLONE E SEDIE PER POSTAZIONE OPERATORE AREA ECOISOLE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B778159F7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN PC DA DESTINARE AD UNA POSTAZIONE DI LAVORO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDMENTO DIRETTO, TRAMITE IL MEPA , ALLA DITTA “ EVOLUTIA SRL CON SEDE IN VIA SANT’AGATA , 45 A FERENTINO (FR) . CIG: B776CF5BD2 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>548.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA DI TORRALBA GESTITA DALLA DITTA BONARIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA BLUESERVICE S.R.L.S, CON SEDE IN VIA FRANCESCO IGNAZIO MANNU SNC SANTA TERESA GALLURA SS 07028, P.IVA 02911170906, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI SITI IN CONCA VERDE E VIALE BECHI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO DAL 01.07.2025 AL 30.09.2025. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B7786CCEB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT - LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA, DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A,) NR. SPA 0013632 DEL 25/06/2025 A FAVORE DELL’ IMPRESA MONDOFFICE S.R.L.  DI CASTELLETTO CERVO ( BI),  PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA PER IL SETTORE SPORT, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023. CIG: B74E2FAA53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.1 PERSONAL COMPUTER  E UNA SCHEDA VIDEO DA DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO _ LIQUIDAZIONE_ CIG: B599C86012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 1132 A FAVORE DELLA SOCIETA’ CEL NETWORK S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL PORTALE ONLINE PAWEB PER LE AREE DI CONTABILITA’ E PERSONALE. CIG: B1F1402304.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA NELLA QUALE SI E' DISCUSSO IL RICORSO DELLA SOCIETA' ERMEA SRL IN MATERIA DI IMU ANNO 2018 - CIG B3FDC4CC3A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETT.D) DEL D.LGS. 36/2023 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO OCCHIONI. CIG. B75C50EB1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5239.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 FAVORE DELLA SOC. MYO SPA PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI INFORMATICI E ASSISTENZA TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, DI 2 UNITA', AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. CIG: B77C0B3706.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6291.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”. COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6649.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - GESTIONE DIRETTA IG: B540B4DE88 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG: B5CB5FD9C3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE COMUNALE (STRADA COMUNALE PER CAPOTESTA E STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE), NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA DEL 02.07.2025 DELLA DITTA NALDONI SAS DI NALDONI GIORGIO CON SEDE LEGALE IN OLBIA (SS), VIA MARRONCELLI N. 23, CODICE FISCALE/PARTITA IVA 02294280900. LOTTO C.I.G. B405DF8E6E – C.U.P. - H75F22001010002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8431193087 DEL 27.06.2025 DELLA DITTA TK ELEVATOR ITALIA SPA CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AL PRIMO SEMESTRE 2025 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG. B62160640B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA USAI PIETRINO SNC “OFFICINA AUTORIZZATA IVECO” PER “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’AUTOCARRO COMUNALE NISSAN ATLEON 180 TARGATO BZ330EP – COD. CIG. B0665F8375.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI, APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE SOSTENUTE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 42 DEL 01/07/2025 PER SECONDO ACCONTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA “LIGGHJENDI”, ANNO 2025, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L’ANNO 2026, AI SENSI DELL’ART. 50, CO.1 DEL D.LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA. CIG B4E7298FE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 569/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSOPNALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1757.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2047.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2795</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELL’ANNO 2024 FRA I COMUNI CHE COMPONGONO IL CIRCONDARIO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2890.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MAGGIO GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4063.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5139.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE RICREATIVA TURISTICO CULTURALE GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “FESTIVAL ENOGASTRONOMICO” EDIZIONE 2025  (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N. 1583/256 DEL 30/06/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR. RFQ_467440 SULLA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE MEPA  CONSIP A FAVORE DELLA  ASSOCIAZIONE BOGHES IN RE DI OSCHIRI PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO N. 2 INTRATTENIMENTI DI MUSICA ETNO FOLK DA INSERIRE NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI ESTIVI  2025 DI SANTA TERESA GALLURA E NELLO SPECIFICO ALLE SEGUENTI DATE: 30 LUGLIO E 01 AGOSTO 2025. CIG B77774D507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PROLOCO DI SANTA TERESA GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SAGRA DEL PESCE” EDIZIONE 2025. (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.1450/222 DEL 17.06.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 149 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/04/2025 AL30/06/2025 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12716.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDI NR.  RFQ_12775 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO AL SERVIZIO/FORNITURA DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE SITE IN PIAZZA LIBERTÀ. CIG B781EE95D4 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, PER LA FORNITURA DI LASTRE IN GRANITO DI CHIUSURA DEI LOCULI DEL CIMITERO DI BONCAMINU CIG Z373DD358C – PRESA D’ATTO DI VARIAZIONE DATI SOCIETARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR. RFQ- 467511 SULLA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE MEPA  CONSIP A FAVORE DELLA  PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO N. 5 INTRATTENIMENTI DI MUSICA E SPETTACOLO DA INSERIRE NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI ESTIVI  2025 DI SANTA TERESA GALLURA E NELLO SPECIFICO ALLE SEGUENTI DATE:  28 LUGLIO 19 E 25   AGOSTO E 3 E 13 SETTEMBRE  2025. CIG B77CD02F4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32025</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU., RACCOLTE DIFFERENZIATE, SERVIZI ACCESSORI E RIFIUTI ASSIMILATI, RELATIVAMENTE AL PERIODO ESTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32621.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, CO.1 DEL D.LGS. N.36/2023, MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLA RASSEGGNA LETTERARIA LIGGHJIENDI, FINANZIATO DALLA REGIONE SARDEGNA, EX L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, ART. 21, COMMA 1, LETT. M). CONTRIBUTI ORDINARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE. CIG B784E9E451, CUP E74H25000070002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL PER PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO ANNO 2025 PER 03 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI - CIG B53C3EA859.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.5/002 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO CONCERNENTE LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO (PSAL) EX. ART.6 DEL D.LGS 27 LUGLIO 1999,N.271, RELATIVAMENTE AL BATTELLO PNEUMATICO FOCCHI MODELLO 640, ESERCITO NEL SERVIZIO IN USO IN CONTO PROPRIO DI PROPRIETA’ DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO DOTT. ING. ROBERTO MATTEOLI-STUDIO DI INGEGNERIA NAVALE E MECCANICA,   CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI (CA), VIA DELLE LIBELLULE N.2/5 LOC. -P.IVA 02237410929  C.I.G. B54C1F8C95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222/PA DEL 27/05/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL, CON SEDE IN VIA ALZAIA DI CENDON N. 16 - 31057 - SILEA (TV) IT, RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DELLA LICENZA ADOBE MP PHOTOSHOP FOR TEAMS MULTIPLE. LOTTO CIG B6F557FF5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_25 DEL 02.07.2025 AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, RELATIVA A INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). CIG B5118FE4E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00184380 DEL 02.07.2025 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 42^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR0766698 DEL 01.07.2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE GIUGNO 2025. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 7_2025 PER COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI ALL'AVV. MAURO DELOGU - CIG B2394987E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ALIENAZIONE DI UN AREA COMUNALE RICADENTE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E CENSITA NEL N.C.E.U. AL FOGLIO 2- MAPPALE 2978, DI COMPLESSIVI MQ: 31,00, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 21/07/2025 PER LA DISCUSSIONE DELL'APPELLO RELATIVO ALLA SENTENZA 140/2024 NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON IL CONTRIBUENTE D.M.A. RELATIVO ALL'IMU 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B77447CEE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO CAREGIVER - PERIODO PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - PERIODO PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIVALUTAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO DAL 09.06.2025 AL 31.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5973.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO LOCATIVO TEMPORANEO (MESI SEI), RELATIVAMENTE ALL’AREA PRIVATA IN VIA STRADA S.P. 90 (FOGLIO 12 MAPPALE 130), DI PROPRIETÀ DEL SIG. MAURIZIO PINNA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7073.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 154/752 DEL 31/03/2025 INERENTE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LO STRADELLO DI VIA ROMAGNA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. L.R. 21.11.2024, N. 18, ART. 15, COMMA 1, L.R. 28.11.2024, N. 19 – TAB B. INTERVENTO LR18-24_33. LOTTO CIG B63D0EC1D5. CUP H72F24000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>121501</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATERING TAVOLO TECNICO “PIANO DI CONTENIMENTO E MONITORAGGIO DEI CINGHIALI” DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., IN FAVORE DELL’IMPRESA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI OGNO NICOLETTA - C.I.G. B7429F8DF6 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 13_25 DEL 01.07.2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 5/PA DEL 02/07/2025 RELATIVA ALLE LEZIONI SVOLTE PER IL MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I E II GRADO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER N. 3 (TRE) ANNI SCOLASTICI (AA.SS. 2024/25-2025/26-2026/27). LIQUIDAZIONE FATTURA N.  139 DEL 01.07.2025 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2025, A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA SRL DI SANTA TERESA GALLURA - LOTTO C.IG. B2C1757D28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO N. 06 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ASFALTO TRADIZIONALE”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. B70A650280. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128 DEL 04.07.2025 A FAVORE DELL’ IMPRESA SOLARIA DI TELTI, RELATIVA AL  MESE DI GIUGNO  2025- C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44275-2025 DEL 02/07/2025   A FAVORE DELLA IMPRESA STEL PER CANONE LUGLIO AGOSTO 2025 WIFI E CONNETTIVITÀ INTERNET SU NR. 4 AREE PUBBLICHE (6 PUNTI) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ( T.D. MEPA NR. 3826843 DEL 03/11/2023 -   DET IMP 398/2023) SMART CIG Z8F3D1DBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2025 DEL 01.07.2025 A FAVORE DELL’ARCH. MARCELLO PIRO CON SEDE A OLBIA (SS) IN VIA ACQUEDOTTO, P.IVA 01905890909, RELATIVA A ONORARIO SAL 1 PER DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL RUP E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NEGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE COMUNALE (STRADA COMUNALE PER CAPO TESTA E STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE), NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. B4AB055A82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR0762558 DEL 26/06/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE GIUGNO 2025.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025 290 DEL 30.07.2025 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO 24 GIUGNO 2025 – 23 SETTEMBRE 2025.  COD. CIG. B322E7B1EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN VIA MINGHETTI, 18, 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER ACQUISTO DEL REGISTRO DELLE C.I.E. - IMPEGNO DI SPESA – CIG B78951D12D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL VEICOLO FORD PUMA TARGATA YA 526 AR, IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE – SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA “ GLM SPA ” FORD STORE DI SASSARI. CIG : B78BD486F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>303.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – INTEGRAZIONE DI IMPEGNO IN FAVORE DEL SIG. LEONARDO GIUA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI SASSOFONO E CLARINETTO, LEZIONI SVOLTE DAL 16.04.2025 AL 21.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>448</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ L’ELICA CENTRO NAUTICO S.R.L., CON SEDE IN VIALE ARTIGIANATO LOC. LI LUCIANEDDI, SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE ALLA FONITURA DI UNA CATENA PER DELIMITAZIONE AREA PEDONALE IN PIAZZA LIBERTA’, DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B78D625B87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>787.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELL’ANNO 2024 FRA I COMUNI CHE COMPONGONO IL CIRCONDARIO – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2890.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DI FORNITURE NAUTICHE ITALIANE S.R.L., CON SEDE IN VIA VAL CECINA (LI), RELATIVAMENTE ALLA FONITURA DI MATERIALE NAUTICO AL FINE DI DELIMITARE LE AREE DI BALNEAZIONE SICURA PRESSO LE SPIAGGE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B7907CB429</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3881.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 11 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI "SALVATORE COSSU “A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II GRADO NELL’A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 BORSE STUDIO PER REDDITO E MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI  SECONDO GRADO, NELL’ ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR. RFQ_467751 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT A FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE  MAURO SAVIGNI PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO  LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL “IL CANTO DEL MARE”. CIG B785784C2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DALLA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-100</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B5312EF903- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/178</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI SCREENING VISIVO GRATUITO DEL 30 E 31 MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTUR AN. 48 DEL 13.06.2025 EMESSA DALLA DITTA SARDINIA HOLIDAY S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ALLA PROVA ORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 COME NOVELLATO DAL D.LGS 209/2024 , DEI SERVIZI CONCERNENTI IL RINNOVO DEL DOMINIO ANNUALE, DELL’AMPLIAMENTO DI 5 GB DI UNA CASELLA MAIL E CREAZIONE DI UNA CASELLA MAIL PER 1 GB ANNUALE  IN USO ALL’ AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE- IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO GRAFICHE GASPARI SRL , VIA MINGHETTI 18- 40057 CADRIANO DI GRANAROLO( BO) P.IVA 00089070403  C.I.G.B78C093EA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>562.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DELLA FORNITURA DI ACCESSORI INERENTI LA SICUREZZA  DA DESTINARE AL  MEZZO  PNEUMATICO FOCCHI MODELLO 640 DI PROPRIETA’ DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO L’ELICA CENTRO NAUTICO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA (SS), VIALE DELL’ARTIGIANATO  -P.IVA 02432420905  C.I.G. B78FC76A2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1044.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI IN STRADE RESIDENZIALI IN LOC. “LA FICACCIA” PER LIMITAZIONE DELLA VELOCITA’ A 40 KM/H . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG: B784034F38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1808.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILZIA N. 576 DEL 2024- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4096.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO E CONTRIBUTI SECONDO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B78E01B3DD - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7838.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER PROGETTI DI UTELITÀ COLLETTIVA - IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA RESTITUZIONE DELLE  ECONOMIE RELATIVE ALL'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8772.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9033.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STTRUTTURA SMERALDA RSA DI PADRU GESTITA DALLA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13880.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILZIA N. 404 DEL 2014- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17196.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA F.LLI NASEDDU S.R.L., CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE, SANTA TERESA GALLURA, RELATIVAMENTE ALLA FONITURA DI MATERIALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PIANO DI ERADICAZIONE DEI CINGHIALI PRESSO IL TERRITORIO DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B78BFEB400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>995.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MAGGIO E GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/18 - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1266.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4063.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER, ILLUMINAZIONE VIA ITALIA, FARMACIA PORTO POZZO E COMPLETAMENTO AREA VERDE VIA BECHI A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955. (LOTTO CIG B791BD3BE9).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5060.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28788.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ALLA PROVA ORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 802 IN FAVORE DELLA SOC. PREVIFORMA SRL PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA – SECONDO TRIMESTRE 2025 - CIG B5C0A76D41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.ELENCO CANDIDATI AMMESSI PROVA ORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. CARLO BERRETTA PER L’ANNO  SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA NR. 8/2025 DEL 08/07/2025 RELATIVA ALLE LEZIONI DI SVOLTE DAL 18 NOVEMBRE 2024 AL 28 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA GALLURA - SAN PASQUALE - ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025 - CIG: B41B78AAE3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2025 DEL 08/07/2025, A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, PER IL MESE DI GIUGNO, ANNO 2025. (DET. IMP. N. 468 DEL 29/10/2024), CIG B402D7AA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/1/1 DEL 08.05.2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ APRILE 2025. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 08.07.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE BUFFA ANTONINA CON SEDE IN FRAZIONE MULTA MARIA SNC, OLBIA, P.IVA 01401300908, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI LEGNAME PER IL COMPLETAMENTO DI UN’AREA VERDE IN VIA BECHI. CODICE CIG. B75EA89928.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDI NR. RFQ_12775 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT RELATIVO AL SERVIZIO/FORNITURA DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE SITE IN PIAZZA LIBERTÀ. CIG B781EE95D4 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N.44/15 E N.22/8 DEL 2024 INERENTI AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO – LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>562.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 580/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR. RFQ_467779 SULLA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE SARDEGNA CAT A FAVORE DELLA IMPRESA MUSIC UP DI OLBIA PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO ESTENSIONE NOLEGGIO  PALCO PER EVENTI INSTALLATO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I.  PER IL GIORNO 28/07/2027. CIG B790AC9C46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART. 18, COMMA 3 - ESTENSIONE DELLA L.R. N. 11/1985 AI TRAPIANTATI DI FEGATO, DI CUORE O DI PANCREAS - EROGAZIONE RIMBORSO GIUGNO E LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>891.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE- GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNRE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER PER IL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA  - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1839.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA INFOCOM IMPIANTI SRL, CON SEDE IN VIA MANUNTA 12 ELMAS (CA), P.IVA 03955030923 RELATIVO A LAVORI DI MODIFICA E AMPLIAMENTO SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B76B59AC88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3009.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MESE GIUGNO 2025), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B7919F624A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3980.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA, CONSEGNA E INSTALLAZIONE DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA” DI SANTA TERESA GALLURA E LA SEDE DISTACCATA DI PORTO POZZO, FRAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B798C0306B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4428.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”. COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6649.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR. RFQ_467779 SULLA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE SARDEGNA CAT A FAVORE DELLA IMPRESA ARTESONOS DI URI  PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO SERVICE AUDIO LUCI PER NR. 3 SPETTACOLI A SANTA TERESA GALLURA. ESTATE 2025. CIG B790765FF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ESTIVO ADOLESCENTI 2025 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG. B79F25A483 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE IMU-TARI ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE 145/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21,COMMA 4.LETT.A)N. 379 DEL 03.07.2025 A FAVORE DELL’ IMPRESA ARCOAL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, PER  ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER I CENTRI COTTURA E REFETTORI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G.B4393779F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 12.07.2025 DELLA DITTA GIAGONI 2000 DI GIAGONI MARIA &amp; C. S.A.S., CON SEDE IN VIA NAZIONALE 5, SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 01882670902, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI TAVOLO, OMBRELLONE E SEDIE PER POSTAZIONE OPERATORE AREA ECOISOLE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B778159F7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2025 DEL 12.07.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 14 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2025. CODICE CIG B5807EAB23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER CANONE ANNUALE DI RINNOVO ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONALE “CONCILIA”. CIG:  B7253CBD9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 58, DA TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PARZIALE AL 50% (PART TIME VERTICALE 18 ORE SETTIMANALI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LO STRADELLO DI VIA ROMAGNA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. L.R. 21.11.2024, N. 18, ART. 15, COMMA 1, L.R. 28.11.2024, N. 19 – TAB B. INTERVENTO LR18-24_33. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL SAL FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/23 DEL 25.06.2025 DELLA DITTA P.P.T. SRL CON SEDE LEGALE IN LOC. STAZZU CAPRIOLU 127, LUOGOSANTO (SS), P.IVA 01845190907. LOTTO CIG B63D0EC1D5. CUP H72F24000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MENSILITÀ GIUGNO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA DI PIANTE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. S.A.S. - CIG: B4F381E047 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO REGISTRI DA 100 FOGLI PER TUMULAZIONI CIMITERIALI”, ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL- COD. CIG. B7A277EEE0. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO FORNITURA KIT DI ANCORAGGIO CARROZZINA  PER  AUTOBUS ELETTRICI CIG B79D7F9FBF- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO FORNITURA MOBILI E ARREDI PER L'UFFICIO TRIBUTI ALLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA E  IMPEGNO DI SPESA - CIG B78D03CAF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1529.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_468271 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DELL’IMMOBILE COMUNALE DESTINATO AL PRESIDIO DEI VIGILI DEL FUOCO.  CIG B7993AC2AF- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SCREENING SANITARI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA "SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.  ANNO 2025 – DAL 1° DICEMBRE 2024 AL 30 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO LOCATIVO TEMPORANEO (MESI QUATTRO), RELATIVAMENTE AL POSIZIONAMENTO BOX ADIBITO A SERVIZI IGIENICI PRESSO L’AREA PRIVATA IN LOCALITÀ CAPOTESTA DI PROPRIETÀ DEI SIGG. PIERA E GIUSEPPE LINALDEDDU. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E RELATIVAMENTE AGLI EVENTI E SPETTACOLI ESTIVI IN PROGRAMMA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER LA STAGIONE ESTIVA 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 - L.R. 6/1991 - EROGAZIONE RIMBORSI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11588.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI ANZIANI E DISABLI - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SIRIO GROUP SRL, CON SEDE IN VIA GAETANO DONIZETTI 30/B CAGLIARI (CA) 09128, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO A 5 IN VIA CAMPO SPORTIVO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B77130215A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23186.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA – CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 –SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTTATIVA DIRETTA RDO N. 5483859 SULLA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE MEPA  CONSIP A FAVORE DELLA EARS S.R.L. PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LO STUDIO LA CREAZIONE ED INSTALLAZIONE DI APPLICAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE  PER RENDERE FRUIBILI LE SPIAGGE  A  IPOVEDENTI E NON A SANTA TERESA GALLURA - CIG B7201F879E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79678.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09.07.2025 A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI NELL’ A.S. 2024/2025 LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA COMPAGNONE DI PALAU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO GIUGNO  - LUGLIO  2025). CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.09777/S IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCERNENTE L’AMPLIAMENTO A 10 GB DELLA CASELLA MAIL DEL DIRETTORE NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO GRAFICHE E. GASPARI SRL, CON SEDE LEGALE  IN VIA DON M.MINGHETTI 18-40057-CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA(BO)-P.IVA 00089070403- CIG B1A72E1331</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FATTPA2_25  IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONCERNENTI IL COSTO AGGIORNAMENTI CRM EASYAMP, DELLA LICENZA ANNUALE CRM 2024 E DEL SERVIZIO HOSTING 2024  NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO STUDIO EASY WEB S.R.L. , CON SEDE LEGALE  IN VIALE COLOMBO 14 09045-QUARTU SANT’ELENA (CA) -P.IVA 03103100925- CIG Z2F3D869CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.09924/S IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONCERNENTI IL RINNOVO DEL DOMINIO ANNUALE, DELL’AMPLIAMENTO DI 5 GB DI UNA CASELLA MAIL E CREAZIONE DI UNA CASELLA MAIL PER 1 GB ANNUALE  IN USO ALL’ AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO GRAFICHE GASPARI SRL , VIA MINGHETTI 18- 40057 CADRIANO DI GRANAROLO( BO) P.IVA 00089070403  C.I.G.B78C093EA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”, (PERIODO 4 GIUGNO - 30 GIUGNO) ALLA DITTA LA BEDDULA SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. B722775750.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E SALVAMENTO A MARE NELLE SPIAGGE DEL LITORALE COSTIERO DI SANTA TERESA GALLURA- ANNUALITÀ 2025/26- C.I.G. B6B2753D1F -_LIQUIDAZIONE FATTURA  GIUGNO/LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2025 DEL 13.07.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA AL CANONE PER LA MENSILITÀ DI GIUGNO 2025 DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE), A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LOTTO CIG. B5B14BF810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ EVOLUTIA SRL” DI FERENTINO  (FR) PER LA FORNTURA, TRAMITE IL MEPA,  DI UN PC PER L’ALLESTIMENTO DI UNA NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO. CIG:B776CF5BD2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITO DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2500739</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2500738</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE AD ALGHERO (SS)  C/O LOC. TRAMARIGLIO RICERCHE NELLE DATE DEL 12 E 13 GIUGNO C.A. AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DELLA RETE REGIONALE FAUNA MARINA DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO  SPESE SOSTENUTE E INDENNITÀ CHILOMETRICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>216.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE MONITOR NECESSARI PER L’ALLESTIMENTO DI DUE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO A FAVORE DELLA DITTA  “ PETROLINA DI CUCCIARI FABIO “. CIG: B7994DBCB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETT.D) DEL D.LGS. 36/2023 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO OCCHIONI. CIG. B7A459FBD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA TERRANOA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MYO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA MINERVA IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE- CIG B75EFE7705</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7503</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20/1997 - PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9768.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR. RFQ_467772 SULLA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE SARDEGNA CAT A FAVORE DELLA  ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE  ARCOBALENO ANIMAZIONE  DI SASSARI PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE: OMAGGIO A VENDITTI PER IL 10 AGOSTO 2025. CIG B7A644241B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/A DEL 01.07.2025 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23. CIG: B634EB8F61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002130421 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE GIUGNO 2025.  CIG: B497108BB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SALDO PER FORNITURA MINI ISOLE ECOLOGICHE “IL PUNTO” DA INSERIRE PRESSO GLI ARENILI SPIAGGE COMUNALI”, ALLA DITTA CO.M.E.S.I. GROUP S.R.L. - COD. CIG. B4F8B70259. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI:AFFIDAMENTO INCARICO  ALL'AVV. MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 25/09/2025 DATA NELLA QUALE SI DISCUTERÀ IL RICORSO DELLA SOCIETA' ERMEA SRL IN MATERIA DI IMU 2019. - IMPEGNO DI SPESA - CIG B7920AEDDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DELL’AVV. MAURO DELOGU, PERITO ED ESPERTO IN MATERIA FISCALE, CON SEDE IN VIA OLBIA, 30 – 07026 OLBIA (SS), AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DI SERVIZI PROFESSIONALI INERENTI ALLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PRESSO L’UFFICIO TECNICO SETTORE OO.PP., DEMANIO, PATRIMONIO, AMBIENTE E INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B7A8081351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6090.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TRIBUTI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEGLI ACCERTAMENTI IMU ANNO 2020 ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B79E1DD93A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23747.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA.  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DEL-LA F.LLI NASEDDU S.R.L., CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE, SANTA TERESA GAL-LURA, RELATIVAMENTE ALLA FONITURA DI CANNUCCIATO PER COPERTURA DELLA STRUTTURA IN LEGNO POSTA ALL’ESTERNO DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B7994450F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 DEL D.LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ COPERATIVA SOCIALE RENA BIANCA SERVICES, CON SEDE IN LOC.PORTO QUADRO, SANTA TERESA GALLURA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA E RECUPERO MATERIALE PRESSO LA CALA GRANDE IN LOC. CAPO TESTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7AC6903BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. F202500130 DEL 12/07/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA’ L’ELICA CENTRO NAUTICO 84 SRL, CON SEDE IN VIA DELL’ARTIGIANATO, SANTA TERESA GALLURA RELATIVAMENTE ALLA FONITURA DI N.1 CATENA INOX DI 35M PER DELIMITAZIONE AREA PEDONALE IN PIAZZA LIBERTA’, DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG B78D625B87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455 DEL 15/07/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA’ SOCIETÀ SERIGRAFICA GIESSE SNC, CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVAMENTE ALLA FONITURA DI N.12 CARTELLI INDICATIVI DEL DIVIETO DI ACCESSO AI CANI NELLE SPIAGGE DEL TURISTICO DEL COMUNE SANTA TERESA. CODICE CIG B76D2C3CD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2025 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1731.6.2025  E 1732.6.2025  PER PRESTAZIONI MESI DI  MAGGIO E GIUGNO  2025  IN  FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE (FI) LOTTO C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP 487/2022 E 550/2024 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA RINAGGJU DI TEMPIO PAUSANIA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C.-ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2609/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE AD ALGHERO (SS)  C/O LOC. TRAMARIGLIO RICERCHE NELLE DATE DEL 12 E 13 GIUGNO C.A. AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DELLA RETE REGIONALE FAUNA MARINA DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 – LIQUIDAZIONE  RIMBORSO  SPESE SOSTENUTE E INDENNITÀ CHILOMETRICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>216.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>670</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2024.  LIQUIDAZIONE COMPONENTE PROGETTUALE IN FAVORE DI N.4 BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1449.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2047.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” - REIS ANNUALITÀ 2024. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI INTEGRATIVI UNA TANTUM.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8091.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. 11/1985 E 43/1993 - EROGAZIONE RIMBORSI SECONDO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11041.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIG 2025” PRIMO MAGGIO IN GALLURA  A SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.25CA-000157 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCERNENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI SICUREZZA E NAVIGAZIONE IN USO CONTO PROPRIO DEL MEZZO PNEUMATICO “FOCCHI 650” NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO RINA SERVICES S.P.A CON SEDE LEGALE IN GENOVA (GE), VIA CORSICA  N.12  1-P.IVA IT03487840104.  C.I.G. B4BCBF5887</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA 529/PA DEL 01/07/2025. TRIMESTRE APRILE- MAGGIO- GIUGNO 2025. CODICE CIG. B192D7DDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/1/1 DEL 14-07-2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE TRATTAMENTOSMALTIMENTO RIFIUTI + ECOCENTRO- MAGGIO 2025 TARIFFE AL NETTO DI ECOTASSA. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258/PA/2025 DEL 14/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO, CON SEDE IN VIALE CONIUGI EVANGELISTI ORCIANO 14, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.3 MONITOR A LED. LOTTO CIG B760F000A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2025 DEL 14.07.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MESE GIUGNO 2025), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B7919F624A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL  20/06/2025 A FAVORE ELLA SOCIETA’ GALLURA CO.BIT. SRLS CON SEDE IN VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, OLBIA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI BONIFICA FONDAZIONE STRADALE, PORTO TURISTICO DEL COMUNE SANTA TERESA. CODICE CIG B56AE7BB91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 14/07/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE JACOPO MARIANI PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO  GIORNATE DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE TURISTICA PER BAMBINI (PRESTAZIONI DEL   28 GIUGNO E 13 LUGLIO)  (RDO SARDEGNA CAT  RFQ_466482 -   DET IMP 1582/255 DEL 30/06/2025)  CIG B7551FB4C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI SCREENING GRATUITO PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2025 DEL 03.07.2025 EMESSA DALL'HOTEL L'ANCORA DI SCANO SALVATORE &amp; C. SAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO GIUGNO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG B44E3B107C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR14-FV PA DEL 08/07/2025 A FAVORE DI LEGAMBIENTE NAZIONALE PER LA FORNITURA DI DUE BANDIERE 5 VELE ANNO 2025. (DET IMP N. 1419 DEL 11/06/2025) CIG: B71FBFC75F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO GARA STAZIONE APPALTANTE - CIG. B34892BC64 - NUMERO GARA 368342_TENDER_236014_1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 635/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 670/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>670</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - ATTIVITÀ ESTIVE IN FAVORE DEGLI ADOLESCENTI - EQUITAZIONE SUMMER CAMP 2025 - CIG: B7B5CF9314</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI JUST SARDINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANTA TERESA GALLURA - BOSA  A/R - CIG: B7B5BFA0A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 576/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2795</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO DI GRUPPO ELETTROGENO DA CANTIERE E BETONIERA DA LT. 350”, ALLA DITTA CENTRO EDILE OLBIA SRL- COD. CIG. B7AAA6A929. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3165.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL, P.IVA 01368460901, CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STR. 28 SNC SASSARI, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 13 LICENZE CISCO MERAKI ENTERPRISE DURATA 3 ANNI. LOTTO CIG. B7AC545299</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3879.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_468720 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE GRASSE PRESSO LE AIUOLE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ.  CIG B7B8B6A630- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4668</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ ESTIVE ADOLESCENTI ANNO 2025 - NUOTO E FITNESS - CIG: B7B5D25762 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4890</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_468982 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT A FAVORE DELLA IMPRESA SERIGRAFICA GIESSE DI SOTGIU G. MARIO &amp; C. PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO PER GLI EVENTI DA REALIZZARSI PRESSO L’ANFITEATRO DI VIA BECHI E PER LE SPIAGGE BANDIERA BLU. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7AC120707</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6098.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO IN LOC. RUONI E SANTA REPARATA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B7AD5229D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7710.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINO DEL PERCORSO DI PROPRIETÀ COMUNALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LE VIE DELL’ACQUA - LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE ANTICHE VIE DELL’ACQUA” – LOTTO 2 – COMPLETAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT - AGGIUDICAZIONE. CIG: B7115D9D2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15908.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 - ART. 1 COMMA 1 LETT. F) - EROGAZIONE PROVVIDENZE SECONDO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18994.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA AL RANDAGISMO. ATTIVITÀ DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE RICADONO NELLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE E DI CURA DEI GATTI ALLO STATO LIBERO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1° SEMESTRE 2025 ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ CDS MARINE SRL, CON SEDE IN VIA G.CARDUCCI,9 GOLFO ARANCI (SS) RELATIVO ALL’ ARMATURA, POSIZIONAMENTO E RIMESSAGGIO DEI CAVI TAROZZATI E BOE INDIPENDENTI PER LA DELIMITAZIONE DELL’AREA DI BALNEAZIONE SICURA NELLE SPIAGGE DI SANTA TERESA GALLURA. COD.CIG. B7B72F469F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24888</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEL TRIMESTRE FEBBRAIO MARZO APRILE 2025. FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). CIG 5080051EB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27410.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA, PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ BASATA SU RETE LTE 4G PER I PLESSI SCOLASTICI DI SAN PASQUALE E PORTO POZZO, PERIODO FATTURAZIONE 10 MAGGIO 9 LUGLIO 2025,A FAVORE DELL’IMPRESA VODAFONE ITALIA S.P.A. CIG B26BDE3167.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 2025/V2/5018632 DEL 30.06.2025 DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AI FINI DELLA CORRETTA MANUTENZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B73CDA910F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/A DEL 09.07.2025 EMESSA DALLA FARMACIA COMUNALE PORTO POZZO SILENE MULTISERVIZI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/A E 16/A DEL 09.07.2025 EMESSE DALLA FARMACIA COMUNALE PORTO POZZO SILENE MULTISERVIZI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14/A, 17/A E 18/A DEL 09/07/2025 EMESSE DALLA FARMACIA COMUNALE PORTO POZZO MULTISERVIZI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/A, N. 12/A E N. 15/A EMESSE DALLA FARMACIA COMUNALE PORTO POZZO SILENE MULTISERVIZI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA NOMENTANA RESORT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 909</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA MOLARA GESTITA DALLA DITTA VILLA SA GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 63O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE DEL 20%, PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGRAMMA “CITTADINI, UGUAGLIANZA, DIRITTI E VALORI (CERV) - CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT”, TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E IL COMUNE DI BONIFACIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSÒ. CIG B75F29B215.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. FPA 2/25 DEL 10.07.2025 E N. 3/25 DEL 10.07.2025 DEL DR. ING. GIOVANNI URGEGHE INERENTE ALLO STUDIO IDRAULICO E AL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LO STRADELLO DI VIA ROMAGNA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B26BF0D750.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI  A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>321.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI CHE, IN RAGIONE DEL LORO MANDATO, SI RECANO FUORI DAL CAPOLUOGO DEL COMUNE OVE HA SEDE IL RISPETTIVO ENTE, AI SENSI DELL’ART. 84 DEL D. LGS 267/2000 (T.U. ENTI LOCALI). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_469337 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A SERVIZIO DI TRASPORTO CON CARRO ATTREZZI DI N° 3 MINIBUS DI PROPRIETÀ COMUNALE- CIG B7BAE72ECE- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5142.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DEL SIG. LEONARDO GIUA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI SASSOFONO E CLARINETTO, LEZIONI SVOLTE DAL 16.04.2025 AL 21.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5581.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” - REIS ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI INTEGRATIVI UNA TANTUM.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8091.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA MOLARA DI LOIRI GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.R 40ENTI DEL 21/07/2025, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA, CONSEGNA E INSTALLAZIONE DI UN MONITOR INTERATTIVO 65”, N° 1 OPS STANDARD, N° 1 STATIVO SU RUOTE PER MONITOR, A FAVORE DELLA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023, COMMA 1, LETT. B) E SS. MM., MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA MEPA. DET. IMP 1135/172 DEL 12/05/2025,  CIG: B6CAB8DD0B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DALLA OLTRANS SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/184</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° RLR0269752 DEL 07/07/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. TASSA DI PROPRIETA’ PERIODO GIUGNO- SETTEMBRE.. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA ASILO NIDO OPLÀ - CIG. B4D81DB607 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 132/2 E 133/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.  ANNO 2025 – DAL 1° DICEMBRE 2024 AL 30 GIUGNO 2025 – RETTIFICA DETERMINA N. 1778 DEL 15.07.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO FORNITURA KIT DI ANCORAGGIO CARROZZINA PER AUTOBUS ELETTRICI CIG B79D7F9FBF - LIQUIDA-ZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO FORNITURA KIT DI ANCORAGGIO CARROZZINA PER AUTOBUS ELETTRICI CIG B765468743 - LIQUIDA-ZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE DEL PREMIO PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVO ALL’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO - LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  5522636 SULLA PIATTAFORMA MEPA CONSIP A FAVORE DELLA IMPRESA TIPO STAMPA S.R.L. PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI ETICHETTE ADESIVE TQ BRAILLE. SPIAGGE PER IPOVEDENTI E NON A SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7BBFF84C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>564.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPARTAMENTO IN LOCALITÀ LI PINI. PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI (SALDO 2024 + COMPETENZE 2025). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1321.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DI N. 10 LICENZE MICROSOFT M365 BUSINESS ANNUALI A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL, CON SEDE IN VIA ALZAIA DI CENDON, 16 SILEA (TV), P.IVA 03706320276. (LOTTO CIG B7BD7F0C5C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1641.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIGMA SERVICE SRL, P.IVA 07785971008, CON SEDE IN VIA DELLE AZALEE N. 3B, CIVITAVECCHIA, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI UN DRONE MAVIC PRO 3 COMBO. LOTTO CIG. B7BBF8BAD3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2742.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PREEO LA COMUNITA' INTEGRATA MOLARA DI LOIRI GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L.- PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1, RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO I MARCIAPIEDI DI VIA XX SETTEMBRE E VIA MARIA TERESA NEL CENTRO STORICO DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE GIG B59B11EEA5 - CODICE CUP H77B24000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17049.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA TERRANOVA DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29719.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA PROSPETTIVA SPORT DI CASU ADRIANO, CON SEDE IN VIA DELLE SERRE 1 IN QUARTUCCIU (CA), P.IVA 03975650924, RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA EPDM PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI DI SAN PASQUALE E SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B7B4E92079.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29719.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_25 DEL 23.07.2025 AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, RELATIVA A SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INFORMATICI REALIZZATI CON FONDI PNRR E SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI NELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN RIFERIMENTO ALLA RETE TRASMISSIONE DATI E ALLA PARTE INFORMATICA. CIG B5118FE4E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 23000088 DEL 23.06.2025 EMESSA DALLA SMERALDA SUPERMERCATI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 E L.R. 6/1992 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023, COMMA 1, LETT. B) E SS. MM., PER LA REALIZZAZIONE DI TARGHE PER IL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2025 E PER IL FESTIVAL “NEL CANTO DEL MARE” DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. CIG: B7C2491BD3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>453.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>562.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025 - SVINCOLO SOMME RESIDUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_469708  SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E SICUREZZA PER IL FESTIVAL “NEL CANTO DEL MARE” ED ALTRI EVENTI .  IMPEGNO DI SPESA. CIG B7BEA9C4F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2985.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3071.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RASSEGNA CORALE “BOCI ILLU ENTU” V EDIZIONE – 21 GIUGNO   2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - LIVELLO ASSISTENZIALE PRIMO CONTRIBUTO ORDINARIO - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6413.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - PERIODO DECORRENTE DAL 09.06.20255 AL 31.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9030.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900064082 DEL 12.07.2025, TRIMESTRE APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2025. CODICE CIG. Z0F35FF44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ LUGLIO 2025, CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA-, CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA (PART:IVA IT09633961000), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COMPONENTI DI SICUREZZA DI N. 2 AUTOBUS ELETTRICI CIG B74F87329A- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ ESEGUITI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI NEI MESI DI APRILE - GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE BLSD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3718A DEL 26.06.2025 EMESSA DALL'AMBULATORIO INFERMIERISTICO E OSTETRICO ASSOCIATO "NURSING DI PORCU LUCA E MANOS EMANUELA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/001 DEL 21.07.2025 DELLA DITTA SIRIO GROUP SRL, CON SEDE IN VIA GAETANO DONIZETTI 30/B CAGLIARI (CA) 09128, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO A 5 IN VIA CAMPO SPORTIVO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B77130215A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA DI TORRALBA - GESTITA DALLA DITTA BONARIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR. RFQ_468720 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT RELATIVO A FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE GRASSE PRESSO LE AIUOLE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ. CIG B7B8B6A630- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. B672F45392). –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>123.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA RDO N. 5535754 SULLA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE MEPA CONSIP A FAVORE DELLA OLMEDO SPECIAL VEHICLES S.P.A PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI BATTERIE E COLLAUDO DISPOSITIVO DAE TEATRO MANDELA A SANTA TERESA GALLURA - CIG B7CA4C2247</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO ATTIVITÀ ESTIVE IN FAVORE DEGLI ADOLESCENTI ESTATE 2025 - CIG: B7B5C885D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1839.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. IRENEO MASSIDDA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI FISARMONICA, LEZIONI SVOLTE DAL 9/06/2025 AL 30/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 79 DEL 27.05.2025 – AREE CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI  CANONE ANNUALITA’ 2025 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3225.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 03.07.2025 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLUS.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 9/2025 DEL 24/07/2025, A FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE  MAURO SAVIGNI PER  LA REGOLARE REALIZZAZIONE ARTISTICA DEL FESTIVAL “NEL CANTO DEL MARE”. (DET IMP 1695/272 DEL 08/07/2025) CIG B785784C2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ESTIVO ADOLESCENTI 2025 - CIG: B79F25A483 - LIQUIDAZIOONE FATTURA N. 2/294 EMESSA DALLA DITTA PROGETTO H SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” –SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA, PER IL TRIENNIO 2025/26-2026/27-2027/28. RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 29/07/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA ELIOGRAFICA GALLURA PER REALIZZAZIONE BANNERS EVENTI CON NUOVA IDENTITA’ VISIVA TERRITORORIALE ( LOVESTG). (DET. IMP 3230/640 DEL 24/12/2024). CIG B4EF0DE426</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA - CIG B78D03CAF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2025 (LOTTO CIG. B672F45392). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DI N° 1 GPS PORTATILE E RELATIVO SUPPORTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA ADPARTNERS S.R.L. DI CHIOGGIA (VE) C.I.G. B7C5AC8624</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>661.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 4 FOTOTRAPPOLE A INFRAROSSI A FAVORE DELLA DITTA MEDIAEVENTI SRL CON SEDE IN VIA GIOVANNI ARCANGELI, 21 00171 ROMA (RM), P.IVA 12788521008. (LOTTO CIG B7ABF972B8).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1388.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA  1 LETTERA F) - EROGAZIONE PROVVIDENZE SECONDO TRIMESTRE 2025  INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1803.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2695</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5042.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_469698 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO  CON NUOVA IDENTITÀ “LOVE STG”  A FAVORE DELL’IMPRESA FD GRAFIK DI DANIELE FOLINO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7BE4772DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6620</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GENNAIO ANNO 2025 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20836.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO - CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE INDENNITÀ DI TURNO A FAVORE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA. ANNO 2024 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE INDENNITÀ DI TURNO A FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA RELATIVA ALL’ ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 3/PT DEL 28/07/2025, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER IL SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPETTACOLO E SPORT A FAVORE DELL’IMPRESA DETTORI MARKET DI SANTA TERESA GALLURA.  CIG: B4EC2FB637.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2025.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>943.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO UE 2016/679 - PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL’IMPRESA KARANOA SRL, CON SEDE IN SASSARI, VIA PRINCIPESSA IOLANDA N.48, P.IVA 02714710908 - CIG B7D3018E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 50 DEL 26/07/2025,  PER SALDO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA “LIGGHJENDI”, ANNO 2025, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L’ANNO 2026, AI SENSI DELL’ART. 50, CO.1 DEL D.LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA. DET. IMPEGNO N. 596 DEL 19/12/2024,  CIG B4E7298FE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 10694/S A FAVORE DELLA SOCIETA’ GRAFICHE E. GASPARI PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CONTO ANNUALE PER L’ANNUALITA’ 2024 - CIG B66E07CF92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 21/07/2025 NELLA QUALE SI E' DISCUSSO L'APPELLO IN MATERIA DI IMU AVVERSO LA SENTENZA 140/2024 RELATIVO AL CONTENZIOSO IMU CON IL CONTRIBUENTE D.M.G- CIG B77447CEE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1625023717 NR. 1625023718, NR. 1625023719, NR. 1625023720, NR. 1625023721 DEL 25.07.2025, A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E. PER ONERI RELATIVI AI PRIMI  EVENTI E SPETTACOLI INSERITI INEL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI PREVISTI PER LLA STAGIONE ESTIVA 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA. COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA  525/PA DEL 01/07/2025. TRIMESTRE APRILE – MAGGIO- GIUGNO 2025. CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 297 DEL 29.07.2025 DELLA DITTA MEDIAEVENTI SRL CON SEDE IN VIA GIOVANNI ARCANGELI, 21 00171 ROMA (RM), P.IVA 12788521008, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 4 FOTOTRAPPOLE A INFRAROSSI. (LOTTO CIG B7ABF972B8).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA MODERNA AL SIG. FABRIZIO MARTINO PINTUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE DELLE LEZIONI SVOLTE DAL 18 NOVEMBRE 2024 AL 8 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO LOCATIVO TEMPORANEO (MESI QUATTRO), RELATIVAMENTE AL POSIZIONAMENTO BOX ADIBITO A SERVIZI IGIENICI PRESSO L’AREA PRIVATA IN LOCALITÀ CAPOTESTA DI PROPRIETÀ DEI SIGG. PIERA E GIUSEPPE LINALDEDDU. PAGAMENTO ANNUALITA’ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA. COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4644.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5042.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. “CARRESEGARE 2025 - I COSTUMI E LE MASCHERE DEL CARNEVALE SARDO” 7 AGOSTO 2025 A SANTA TERESA GALLURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO  STRAORDINARIO  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLK AMPURIESU DI VALLEDORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE  N. 64/879 DEL 14/04/2025 INERENTE ALL’AFFIDAMENTO  DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”. C.I.G. B5E5324B73 - CUP: I81G22000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   A FAVORE DELLA DITTA "POSTE PAY SPA " PATRIMONIO DESTINATO IMEL, CON SEDE A ROMA PER NOLEGGIO ANNUALE POS FISSO ADSL/ETHERNET. RELATIVO AL III° TRIMESTRE 2025 . CIG: B56EFF3E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E FORMAZIONE SPECIALISTICA NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 9 D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, E SS.MM.II., PRESSO IL SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, PATRIMONIO E DEMANIO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE II^ ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA, NELL’ ANNO ACCADEMICO 2023/2024.  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I GRADO NELL’ A. S. 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2025 - APPROVAZIONE PROGRAMMA, AVVISO PUBBLICO, REGOLAMENTO , MODULO DI DOMANDA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RAMITOURS S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER ASSEGNAZIONE DI N. 13 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO DA €. 100,00 CIASCUNO ( UNA PER CLASSE ), A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 30/07/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA MARC SUB SERVICES SRL PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO DELIMITAZIONE E RECINZIONE DI UNA AREA “ANIMAL FRIENDLY” PRESSO L’ARENILE DI PORTO QUADRO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ESTATE 2025 . CIG B76C8C2B71. (RDO SARDEGNA CAT NR.  RFQ_466449  ) (DET. IMP. 1581/254 DEL 30/06/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 526 DEL 29/07/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA SERIGRAFICA GIESSE DI SOTGIU G. MARIO &amp; C. PER  LA REGOLARE REALIZZAZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO PER GLI EVENTI DA REALIZZARSI PRESSO L’ANFITEATRO DI VIA BECHI E PER LE SPIAGGE BANDIERA BLU. (RDO SARDEGNA CAT NR.  RFQ_468982  ) (DET. IMP. 1833/289 DEL 22/07/2025 CIG B7AC120707</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 281 DEL 30/07/2025  A FAVORE DELLA IMPRESA FD GRAFIK DI DANIELE FOLINO PER  LA REGOLARE REALIZZAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DI  MATERIALI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO  CON NUOVA IDENTITÀ “LOVE STG”. (RDO SARDEGNA CAT NR.  RFQ_469698) (DET. IMP. 1929/306 DEL 29/07/2025). CIG. B7BE4772DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER ATTIVAZIONE DEL MODULO SPERIMENTALE SOFTWARE “ CONCILIA MOBILE ”.  CIG: B75F174EA0 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "VODAFONE ITALIA SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL PERIODO 10 MAGGIO 9 LUGLIO 2025. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: B66871ACC0- B26EF5B410.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>538.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 695/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2695</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 79 DEL 27.05.2025 INTEGRATA DALLA N. 117 DEL 29.07.2025 – AREE CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI CANONE ANNUALITA’ 2025 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3225.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA - RESTITUZIONE SOMME RELATIVE ALLE ECONOMIE DELL'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8772.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/2025 DEL 31.07.2025 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO IN LOC. RUONI E SANTA REPARATA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - CIG B7AD5229D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 2143/00 DEL 29.07.2025 DELLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL, CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI IN SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 00347920902, RELATIVA ALL’ACCONTO PER PRIMA FORNITURA PARZIALE DI CANNUCCIATO PER COPERTURA DELLA STRUTTURA IN LEGNO POSTA ALL’ESTERNO DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.  CODICE CIG B7994450F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVI-ZIO DI TRASPORTO CON CARRO ATTREZZI DI N° 3 MINIBUS DI PROPRIETÀ COMUNALE- CIG B7BAE72E- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI GIUGNO - LUGLIO 2025.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 29.07.2025 DELLA DITTA SIGMA SERVICE SRL, P.IVA 07785971008, CON SEDE IN VIA DELLE AZALEE N. 3B, CIVITAVECCHIA, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI UN DRONE MAVIC PRO 3 COMBO. LOTTO CIG. B7BBF8BAD3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. PA000066 DEL 24.07.2025 A FAVORE DELLA DITTA FORNITURE NAUTICHE ITALIANE S.R.L., CON SEDE IN VIA VAL CECINA (LI), RELATIVAMENTE ALLA FONITURA DI MATERIALE NAUTICO AL FINE DI DELIMITARE LE AREE DI BALNEAZIONE SICURA PRESSO LE SPIAGGE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG B7907CB429</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 01/08/2025, A FAVORE DELL’IMPRESA INF. ALL 2.1, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ZANZARIERE AVVOLGIBILI PER L’ARCHIVIO STORICO COMUNALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. CIG: B76437C064.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR0897683 DEL 30.07.2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE LUGLIO 2025.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E SALVAMENTO A MARE NELLE SPIAGGE DEL LITORALE COSTIERO DI SANTA TERESA GALLURA- ANNUALITÀ 2025/26- C.I.G. B6B2753D1F -_LIQUIDAZIONE FATTURA  LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_25 DEL 03.08.2025 AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, RELATIVA A INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). CIG B5118FE4E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_25 DEL 01.08.2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/2025 DEL 02/08/2025 A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, PER IL MESE DI LUGLIO, ANNO 2025. (DET. IMP. N. 468 DEL 29/10/2024), CIG B402D7AA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 2145/00 DEL 29.07.2025 DELLA DITTA F.LLI NASEDDU SRL, CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE LI LUCIANEDDI IN SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 00347920902, RELATIVA ALLA FONITURA DI MATERIALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PIANO DI ERADICAZIONE DEI CINGHIALI PRESSO IL TERRITORIO DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG B78BFEB400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 2025/V2/5022567 DEL 31.07.2025 DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE VIA ITALIA, FARMACIA PORTO POZZO E COMPLETAMENTO AREA VERDE VIA BECHI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B791BD3BE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/2025 DEL 31.07.2025 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN POZZETTO E PREDISPOSIZIONE PER CORRUGATO IN VIA TIBULA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG ZE23932B22).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/2025 DEL 31.07.2025 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA BIANCA IN LOC. CALA SAMBUCO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - CIG B2BAAEE6AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.  PER IL NOLEGGIO, TRASPORTO, CONSEGNA E REVISIONE DI N. 13 ESTINTORI PER  EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA S.T.A E SERVIZI S.R.L DI SASSARI -  CIG: B7DDD958DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>878.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA BFF BANK PER PAGAMENTO INTERESSI A SEGUITO DI RITARDATO PAGAMENTO BOLLETTE HERA COMM SPA, ANNI PREGRESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE -GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1266.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPARTAMENTO COMUNALE IN LOCALITA' LI PINI. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONDOMINIALE PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1321.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 DEL D.LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ STAR WORK SKY S.A.S. DI GIOVANNI SUBRERO &amp; C., CON SEDE IN REGIONE OLTREBORMIDA SNC, STREVI (AL), P.IVA 01466880067, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI RECUPERO MATERIALE E AVVICINAMENTO A PUNTO DI RACCOLTA CON ELICOTTERO PRESSO LA CALA GRANDE IN LOC. CAPO TESTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7D41A9D1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2391.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2 COMPUTER FISSI DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), P.IVA 08573761007. LOTTO CIG B7C3D46C60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2636.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3840.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MESE LUGLIO 2025), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B7D18B3FCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4216.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SCUOLA MATERNA PORTO POZZO, LU BRANDALI, PALAZZO COMUNALE, TEATRO E TORRE A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955. (LOTTO CIG B7D18238F9).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5908.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6413.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE BIBLIOTECA COMUNALE, A FAVORE DELL’IMPRESA SA.GI.LE. SRL, CON SEDE IN SANTA MARIA COGHINAS, IN VIA LA SCALITTA 12/A, P.IVA 02313390904. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B7D16F823D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6710</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA BIANCA COMUNALE IN LOC. LA MARMORATA E LOC. LA SCIUMARA A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG B7D17737BC) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9030.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1, RELATIVA AGLI INTERVENTI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA' CAPO TESTA”, A FAVORE DELLA DITTA SPANO LEGNAMI SNC. D.L. N. 14 DEL 20.02.2017 E S.M.I. "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA’ - PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" CODICE C.I.G. B0FC42C2C6 – C.U.P. H75G23000020005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13287.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 3 D.LGS 36/23 DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE), A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CODICE CIG B5B14BF810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14158.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLK AMPURIESU DI VALLEDORIA PER LA REALIZZAZIONE DEL “CARRESEGARE 2025 - I COSTUMI E LE MASCHERE DEL CARNEVALE SARDO” A SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “PERU &amp; MUNTONI SRL” PER CANONE DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI IN USO ALL’UFFICIO TECNICO OO.PP., DEMANIO, PATRIMONIO, AMBIENTE E INFORMATICA. ANNUALITA’ 2025. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28788.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELL’ING. PATRIZIO SANNA CON STUDIO TECNICO IN VIA INDIPENDENZA 2, SINISCOLA (NU) PER I SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI ALLA CONSULENZA TECNICA E GIURIDICA E LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI. COD.CIG. B749A5037A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31623.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: SVINCOLO SOMME IMPEGNATE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE STAZZI E CUSSOGGHJ DI AGGIUS (GIUSTO IMPEGNO 547/2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI DICEMBRE 2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ DICEMBRE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2024 - 2025 - CIG: B34892BC64 - LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA DELL'INFANZIA - N. 322PA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA ASSISTENZA SCOLASTICA 2024 - 2025 - CIG: B34892BC64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 4/PT DEL 28/07/2025, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER IL SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPETTACOLO E SPORT A FAVORE DELL’IMPRESA DETTORI MARKET DI SANTA TERESA GALLURA.  CIG: B4EC2FB637.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 30/07/2025, PER INCARICO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA ALLA MAESTRA LAURA COCCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MENSILITÀ LUGLIO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 23/07/2025 A FAVORE DELLA EARS S.R.L.  QUALE   PRIMO ACCONTO RELATIVO ALLO STUDIO LA CREAZIONE ED INSTALLAZIONE DI APPLICAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE  PER RENDERE FRUIBILI LE SPIAGGE  A  PERSONE CIECHE  IPOVEDENTI E NON A SANTA TERESA GALLURA. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE .(RDO MEPA CONSIP N.5483859 ) (DET. IMP 1785/284 DEL 15/07/2025) CIG B789ACB10E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE: LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ROBERTO CAREDDU DI SANTA TERESA GALLURA (PERIODO LUGLIO - AGOSTO  2025). CIG: ZE93BDF6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B2970AD00A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - A.S. 2024 - 2025 - CIG. B34892BC64 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 321PA RELATIVA ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI DI SALVATAGGIO RED LIFE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI AS-SISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA”. CIG B75613ECEE LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 01.08.2025 DELLA SOCIETA’ PRISMA QUALITY, RELATIVO ALL’INCARICO DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008) PER ANNO 2024. COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B21084031F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90000028 DEL 09.01.2025 DELLA BFF BANK SPA PER PAGAMENTO INTERESSI A SEGUITO DI RITARDATO PAGAMENTO BOLLETTE HERA COMM SPA, ANNI PRECEDENTI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/A DEL 02.08.2025 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23. CIG: B634EB8F61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) PER COPERTURA SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO "SCAMBIO SUL POSTO": PAGAMENTO NON DOVUTO, IN COMPENSAZIONE. PERIODO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE ARCHITETTI A FAVORE DEL DIPENDENTE ARCH. MUTZU MARTIS FABIANO SALVATORE, DELL'UFFICIO TECNICO, SETTORE OO.PP., PATRIMONIO E DEMANIO, AMBIENTE E INFORMATICA. RIMBORSO QUOTA ANNUALE 2025. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>211.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2985.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3071.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MAGGIO E GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3195.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4063.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DEL DOTTOR MARCELLO PIRAS, CON SEDE IN VIA BELFAST, 7 – 09049 VILLASIMIUS (SU), AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DI SERVIZI PROFESSIONALI INERENTI ALLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA E INDAGINE GEOGNOSTICA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B7A8113BCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5139.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ECO PARTNER SOLUTIONS SRL, CON SEDE A SASSARI, VIA FLORINAS N. 3, P.IVA 02981990902, RELATIVO AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’ECOISOLA SITA IN LOC. CONCA VERDE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B7D57986C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6021.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO SANT’ANTONI DI BONCAMINU A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE CAMPESTRI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. (GIUSTO IMPEGNO 554/2025 SUB.IMPEGNO N.683/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7073.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA -PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2025 DEL 12/07/2025 FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE "L’ITALIA NEL MONDO" PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA MANIFESTAZIONE FESTA DELLE BANDIERE BLU, ANNUALITA’ 2025 – 1 E 2 LUGLIO 2025. (DET.IMP. 1496 DEL 20.06.2025), CIG B75351B0B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DEL 01/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA SOCIETA’ COPERATIVA SOCIALE RENA BIANCA SERVICES, CON SEDE IN PIAZZERRA PORTO QUADRO, LOC.PORTO QUADRO, SANTA TERESA GALLURA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA E RECUPERO MATERIALE PRESSO LA CALA GRANDE IN LOC. CAPO TESTA. CIG B7AC6903BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 003626FE DEL 31.07.2025 DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, P.IVA 08573761007, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 COMPUTER FISSI DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI (LOTTO CIG B7C3D46C60)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR0901816 DEL 01.08.2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE LUGLIO 2025. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83/2025 DEL 04/08/2025, A FAVORE DELLA IMPRESA MUSIC UP DI OLBIA PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO ESTENSIONE NOLEGGIO PALCO PER EVENTI INSTALLATO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I PER IL GIORNO 28/07/2027. (DET IMP 1747/280 DEL 14/07/2025) CIG B790AC9C46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA/VIGIL DEL 31/07/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA G.P. GENERAL POL SRL PER IL REGOLARE SERVIZIO  DI VIGILANZA NOTTURNA E SICUREZZA PER IL FESTIVAL “NEL CANTO DEL MARE”. (RDO SARDEGNA CAT NR.  RFQ_469708) (DET. IMP. 1893/298 DEL 25/07/2025 CIG B7BEA9C4F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.FPA 20/25 DEL 05/08/2025, IN FAVORE DELLA SIG.RA RITA PENDUZZU PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA  NR. 53 DEL 06/08/2025, PER ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA, RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLA RASSEGGNA LETTERARIA LIGGHJIENDI, FINANZIATO DALLA REGIONE SARDEGNA, EX L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, ART. 21, COMMA 1, LETT. M). CONTRIBUTI ORDINARI. CIG B784E9E451, CUP E74H25000070002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 DICEMBRE 2019 N. 20 ART. 4 COMMA 8 LETTERA A) E S.M.I. - APERTURA BANDO BONUS NIDI GRATIS 2025 - PRIMA FINESTRA TEMPORALE GENNAIO - AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DALLA DITTA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-115</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MYO SPA” CON SEDE IN TORRIANA (RN), PER FORNITURA BLOCCHI QUIETANZE PAGAMENTO VERBALI  CDS .  CIG: B746198531  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR0625464 DEL 28/05/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE MAGGIO 2025.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 E 6/1992 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI VIOLINO SIG. VALERIO MELONI, SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>466.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9768.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “PETROLINA DI FABIO CUCCIARI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER FORNITURA DI DUE MONITOR.  CIG: B7994DBCB7 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. FATTURA N. FATTPA 40_24 DEL 05.12.2024, ALL’IMPRESA STENOTYPE EMILIA S.R.L., CON SEDE IN VIA A. PALTRINIERI N° 22 – 41122 MODENA, P. IVA 03147140366 – CIG B48D17A087 LIQUIDAZIONE SEDUTE GENNAIO-GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 01/08/2025, A FAVORE DELLA IMPRESA GIOACCHINO MESSINA PER  LA REGOLARE REALIZZAZIONE  DI DUE SPETTACOLI DI CABARET “DELIRIOO SHOW”  DEL 26/06/25 E  24/07/25, A SANTA TERESA GALLURA PER LA STAGIONE ESTIVA 2025. (DET IMP 1566/249 DEL 25/06/2025) CIG B760E37AC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, AREA DEGLI ISTRUTTORI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, DEMANIO, INFORMATICA, AMBIENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002133934 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE LUGLIO 2025.  CIG: B497108BB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_471144 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A SERVIZIO DI TRASPORTO CON CARRO ATTREZZI ENTRO AMBITO CITTADINO- CIG B7EDC8171C- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE PECUNIARIA PAESAGGISTICA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI - PRATICA SUAPE N. 397284/2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>514.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ471144 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A REALIZZAZIONE DI PARTE DI STACCIONATA IN LEGNO PRESSO SPIAGGIA RENA DI PONENTE.  CIG B7EA0354EC- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER LA STAGIONE ANNUALITA’ 2025. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS) PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9302.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO - CIG: B7EB97E29D - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13261.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI RELATIVO AGLI ANNI 2023, 2024 E 2025 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO - NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ IMPRESA AZOLVER ITALIA S.R.L. DI MILANO. (PERIODO 01/08/2025 – 31/10/2025) - C.I.G. B49F6BB0BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 31.07.2025 DELLA DITTA V.L. SAS DI OTTAVI LUCA &amp; C., CON SEDE A GORGONZOLA, VIA OBERDAN N. 2, P.IVA 07965930964, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI UNA FONTANA IN ALLUMINIO COLORE COR-TEN, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B75F7AF2E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2025 DEL 07.08.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 14 LUGLIO AL 14 AGOSTO 2025. CODICE CIG B5807EAB23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ VODAFONE ITALIA SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP – TM9 - , RELATIVE AL PERIODO LUGLIO 2025. CIG DERIVATO :  B26EF5B410. – B66871ACC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1967.6.2025 DEL 04/08/2025 IN FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE (FI),  PER LE REGOLARI PRESTAZIONI DEL MESE DI LUGLIO 2025. C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP 550/2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 15/PA DEL 08/08/2025, A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA BEDDULA.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA DET. IMP N. 104 DEL 24/03/2025. CIG: B62BA4B347.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 50 BADGE DI PROSSIMITA’ A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., VIA DEL CARPINO 8, P.IVA 02066400405. (LOTTO CIG B7C80BD8DC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE ARCHITETTI A FAVORE DEL DIPENDENTE ARCH. MUTZU MARTIS FABIANO SALVATORE, DELL'UFFICIO TECNICO, SETTORE OO.PP., PATRIMONIO E DEMANIO, AMBIENTE E INFORMATICA. RIMBORSO QUOTA ANNUALE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>211.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. 2025 - I COSTUMI E LE MASCHERE DEL CARNEVALE SARDO” 7 AGOSTO 2025 A SANTA TERESA GALLURA. ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO  A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLK AMPURIESU DI VALLEDORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 736/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELLA RETE STRADALE “ESSO” DEL SIG. MANNONI FAUSTO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. PORTO POZZO . CIG: B7EF73B54F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG. B7EDD61FF3 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LA SANITARIA VANNINI SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2054.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SPANO LEGNAMI SNC, CON SEDE NEL COMUNE DI BORTIGIADAS (SS), LOC. FIGARUIA N. 11, CON PARTITA IVA: 01353180902, RELATIVO A LAVORI DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA' CAPO TESTA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B7D901CA24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2415.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI VIOLINO SIG. VALERIO MELONI, SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER LA SEMETRALITA’ 2025 (MARZO - AGOSTO 2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7417</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.  PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO SERVICE AUDIO LUCI PER  2 SPETTACOLI E CAST ARTISTICO EVENTO DEL 21.09.2025 “ARRIVEDERCI ESTATE” A SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA MOTA DI PICA ANDREA DI OLBIA- CIG: B7F1860F57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8296</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.  IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO  STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “EVENTI DI AGOSTO 2025”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “GLM SPA” CON SEDE IN SASSARI , PER MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN GARANZIA SUL VEICOLO FORD PUMA , DESTINATO AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE.  CIG: B78BD486F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI GIUGNO 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE LUGLIO 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 1 GPS PORTATILE E RELATIVO SUPPORTO, DA UTILIZZARE PER LE ATTIVITA’ DELL’AMP - LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA ADPARTNERS S.R.L. DI CHIOGGIA (VE) C.I.G. B7C5AC8624</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITO DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2500837</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA RINAGGJU DI TEMPIO PAUSANIA GESTITA DALLA DITTA QUADRIFOGLIO S.C.-ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2984/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8431189889 DEL 16.06.2025 DELLA DITTA TK ELEVATOR ITALIA SPA CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ASCENSORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. COD. CIG. ZB333BC8D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR. RFQ_471144 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT RELATIVO A SERVIZIO DI TRASPORTO CON CARRO ATTREZZI ENTRO AM-BITO CITTADINO- CIG B7EDC8171C- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER PICCOLI INTER-VENTI EDILI PRESSO CAMPO POLIVALENTE IN LOCALITA’ SAN PASQUALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SPANO M.G. DI SPANO MASSIMO &amp;C. - CIG: B6FE091314 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER POSA IN OPERA DI PAVIMENTO MODULARE SPORTIVO IN LOCALITA’ SAN PASQUALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SPANO M.G. DI SPANO MASSIMO &amp;C. - CIG: B4EC6C7855 LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR. RFQ471144 SULLA PIATTAFORMA RE-GIONALE SARDEGNA CAT RELATIVO A REALIZZAZIONE DI PARTE DI STACCIONATA IN LEGNO PRESSO SPIAGGIA RENA DI PONENTE. CIG B7EA0354EC LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO IN FAVORE DELLA SIG.RA VALERIA SECHI PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI PIANOFORTE, LEZIONI SVOLTE DAL 16/05/2025 AL 27/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 1/25 DEL 08/08/2025, A FAVORE DELLA  ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE  ARCOBALENO ANIMAZIONE  DI SASSARI, PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE “OMAGGIO A VENDITTI” DEL 10 AGOSTO A SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. CIG B7A644241B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA DI LOIRI PORTO SAN PAOLO GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER UTENZE IN ABBONAMENTO RELTIVE ALLE SCHEDE SIM “M2M” DEGLI APPARATI DI VIDEO SORVEGLIANZA. IV ° BIMESTRE 2025. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE:Z8718872C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>372.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 03013750900, RELATIVO A LAVORI DI SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA CARICO CISTERNE ACQUA PRESSO AUTOPARCO COMUNALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B7F65BD6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2132.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILZIA N. 576 DEL 2024 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4096.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GIUGNO ANNO 2025 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10454.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA INFOCOM IMPIANTI SRL, CON SEDE IN VIA MANUNTA 12 ELMAS (CA), P.IVA 03955030923 RELATIVO A LAVORI DI AMPLIAMENTO SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B7E8E0A6CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12545.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA  N. 404 DEL 2014 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17196.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “GIESSE FORNITURE SRL” DI SASSARI PER ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO . CIG : B708E97183</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE EX CONVENZIONE CONSIP, SIM M2M VIDEOSORVEGLIANZA, RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2025 -.CIG DERIVATO : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MESE DI GIUGNO 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURE N.527/PA DEL 01/07/2025 E N.526/PA DEL 01/07/2025. TRIMESTRE APRILE – MAGGIO- GIUGNO 2025. CODICE CIG. Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI, CON SEDE IN SELARGIUS, VIA FORTUNATO PALMAS N. 19, P.IVA 02050120928, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 3 MONITOR DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B7E0230E0A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>479.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA  MOLARA DI LOIRI PORTO SAN PAOLO GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FA-VORE DELLA DITTA CUTENA MARMI E GRANITI SRL CON SEDE IN LOCALITÀ CAMPU MAJORI FRAZ. BASSACUTENA (SS), RELATIVO ALLA FORNITURA DI LASTRE IN GRANITO DI CHIUSU-RA DEI LOCULI DEL CIMITERO DI BONCAMINU CIG Z373DD358C LIQUIDAZIONE FATTURA AC-CONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE GIUGNO 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 5/244 DEL 08.08.2025 DELLA ATHENA SRL, CON SEDE IN ZONA PREDDA NIEDDA STRADA 28 A SASSARI (SS) P. IVA 01368460901, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 13 LICENZE CISCO MERAKI ENTERPRISE DURATA 3 ANNI. LOTTO CIG. B7AC545299.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 21/2025 DEL 14.08.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA AL CANONE PER LA MENSILITÀ DI LUGLIO 2025 DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE), A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LOTTO CIG. B5B14BF810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2025 DEL 12.08.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MESE LUGLIO 2025), COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B7D18B3FCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FORD RANGER FB080WR”, ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTINO. - COD. CIG. Z6A3DD3591. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 57/02 DEL 12.08.2025 DELLA DITTA STAR WORK SKY S.A.S. DI GIOVANNI SUBRERO &amp; C., CON SEDE IN REGIONE OLTREBORMIDA SNC, STREVI (AL), P.IVA 01466880067, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI RECUPERO MATERIALE E AVVICINAMENTO A PUNTO DI RACCOLTA CON ELICOTTERO PRESSO LA CALA GRANDE IN LOC. CAPO TESTA. CIG B7D41A9D1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.3 - PAGOPA”. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002135470 DEL 31/07/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), CIG 9577623886 CODICE CUP H71F22000710006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 01.08.2025 A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 285/2025 DEL 01.08.2025 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7. CIG: B634D7767E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA PRESSO LA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE DI MUSICA “GALLURA” PER GLI ANNI 2025/26 -2026/27 2027/28. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE SETTORE OO.PP. - INFORMATICA. – 23.07.2025. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL, CON SEDE IN PALAU (SS), IN ZONA ARTIGIANALE LOC. LISCIA CULUMBA (P.IVA 01235930904). ACQUISTO MATERIALI SPICCIOLI PER RIPARAZIONI EDILI PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP. – INFORMATICA E MANUTENZIONI. -  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B7FBB6AAA2. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>434.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, INERENTE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG. B7FBBBDF1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>575.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SARDARES SPA, CON SEDE IN ARZACHENA (SS), IN STRADA PROV.LE ARZACHENA - PORTO CERVO KM1 (P.IVA 01547480903). ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG. B7FBAADEA9. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>625.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ESTIVI ADOLESCENTI - ESTATE 2025 - CIG. B7B5CF9314 - RIMBORSO RICEVUTA N. 1 DEL 08.08.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ GALLURA CO.BIT. SRLS CON SEDE IN VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, OLBIA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI BITUMATURA PORTO TURISTICO DEL COMUNE SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B7D9097FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA PRIVATA DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ESTUMULAZIONI PREVIA FORNITURA DEGLI APPOSITI CONTENITORI.-IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. B7FB9DA08E. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1540.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 03013750900, RELATIVO A LAVORI DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER ALLACCIO SERVIZI IGIENICI DI VIA BECHI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B7F98DB5DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1949.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GIUGNO - LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2670</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO NISSAN 180 ATLEON BZ330EP E REVISIONE TACHIGRAFO. - IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO INCARICO COD. CIG. B7FBC94090 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3835.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 03013750900, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DI VIA PERTINI E SAN PASQUALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B7F989C1E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4407.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA P.P.T. SRL CON SEDE LEGALE IN LOC. STAZZU CAPRIOLU 127, LUOGOSANTO (SS), P.IVA 01845190907, RELATIVO A LAVORI DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LO STRADELLO DI VIA ROMAGNA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B7F99E408E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12239.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINO DEL PERCORSO DI PROPRIETÀ COMUNALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LE VIE DELL’ACQUA – LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE ANTICHE VIE DELL’ACQUA” – LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15908.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA ALL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS) PER L’ANNO 2023, 2024, 2025 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28221.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SCREENING SANITARI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1408/2025 DEL 21.07.2025 EMESSA DALLA DITTA SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-2025-FE DEL 31/07/2025, A FAVORE DELLA AGENZIA DI SPETTACOLO DIVINA STAR DI LEONARDO ZANZA PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL 28 LUGLIO 2025 “JOVANNOTTE” A SANTA TERESA GALLURA. (DET. IMP 1639/266 DEL 04/07/2025) CIG B77CD02F4D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 LEGGE 448/1998 - CONCESIIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 18/08/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE JACOPO MARIANI, PER IL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE TURISTICA PER BAMBINI DEL 18 AGOSTO 2025. RDO SARDEGNA CAT  RFQ_466482. DET IMP 1582/255 DEL 30/06/2025). CIG B7551FB4C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/V1/5034204 DEL 12.08.2025 DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B67DB61B06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 5 TELEFONI IP E N. 1 SWITCH ACCESSO ETHERNET. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B7E93A78A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1351.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 2 TABLET E N° 2 SCHEDE SIM CON IL SERVIZIO DI TRAFFICO DATI E INTERNET PER 24 MESI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., IN FAVORE DELLA SOCIETA’ WIND TRE S.P.A. DI MILANO - C.I.G. B7F9C84B18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1438.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DEL DOTTOR PIETRO MASIA, CON SEDE IN VIA MINCIO, 5/H – 09123 CAGLIARI (CA), AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DI SERVIZI PROFESSIONALI INERENTI ALLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA E INDAGINE GEOTECNICA E SISMICA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B7A80E55D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE ADOLESCENTI - NUOTO E FITNESS ESTATE 2025 - CIG. B7B5D25762 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4890</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VV.F. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE " CAFÈ HOUSE SCIMÙ " DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA  .CIG :B7FB0EB143</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5039.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA PRESSO LA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE DI MUSICA “GALLURA” PER GLI ANNI 2025/26 -2026/27 2027/28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5743.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGOSTO ANNO 2025 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 LUGLIO 2025. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-30 GIUGNO 2025. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 16/PA DEL 20/08/2025, A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA BEDDULA, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA  MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DET. IMP N. 104 DEL 24/03/2025. CIG: B62BA4B347.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO  DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - SERVIZIO DI ACQUISTO DO SUUSSIDI SCOLASTICI - CIG: B4EADB3662 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 335PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE VARIAZIONE FORNITORE E CIG DELL'IMPEGNO DI SPESA DET.1567/250 DEL 25.06.2025  PER LA FORNITURA DI KIT PULIAMO IL MONDO XXXIII EDIZIONE. CIG B8008C5099. (GIUSTO IMP.937/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI N.1 NOTEBOOK INSPIRON 15 3000 - (D9Y32) DA DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE -  DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA  CIG: B7EC002317</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>620.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO AVENTE PER OGGETTO ABUSI EDILIZI E PAESAGGISTICI ORGANIZZATO DALLA CONFESERCENTI REGIONALE DELLA SARDEGNA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>752</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO AVENTE PER OGGETTO LA LEGGE SARDA DI ATTUAZIONE DEL DECRETO SALVA-CASA ORGANIZZATO DALLA CONFESERCENTI REGIONALE DELLA SARDEGNA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>752</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO - CIG: B7B5C885D3 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 1/25 DEL 13/08/2025, A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “BOGHES IN RE” DI OSCHIRI, PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO N. 2 INTRATTENIMENTI DI MUSICA ETNO FOLK, REALIZZATI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B77774D507.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) PER COPERTURA SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO "SCAMBIO SUL POSTO": PAGAMENTO NON DOVUTO, IN COMPENSAZIONE. PERIODO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 3 D.LGS 36/23 DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDA-MENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLO-GICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE), A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CO-DICE CIG B5B14BF810 LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: APPROVAZIONE FLUSSOPER LA  RISCOSSIONE COATTIVA IMU ANNO D'IMPOSTA 2017 INVIATO AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 25/2025 DEL 21.08.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DI VIA PERTINI E SAN PASQUALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. B7F989C1E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 24/2025 DEL 21.08.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVO A LAVORI DI SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA CARICO CISTERNE ACQUA PRESSO AUTOPARCO COMUNALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. B7F65BD6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (STAGIONI BALNEARI ANNUALITA’ 2025 – 2026). – NOMINA COLLABORATORI R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 23/2025 DEL 21.08.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVO A LAVORI DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER ALLACCIO SERVIZI IGIENICI DI VIA BECHI, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. B7F98DB5DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E VERBALE DI SORTEGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR. RFQ_471773 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO E LUCI E LA PRESTAZIONE DI MAESTRI DI MUSICA PER UN EVENTO PRESENTATO DALL’ORCHESTRA DELLA SCM GALLURA, IL 14 SETTEMBRE 2025 A SANTA TERESA GALLURA. CIG B7FBD46373</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELL’ARCH. QUIDACCIOLU MAURO CON STUDIO TECNICO IN LOC. EDEN BEACH, SORSO (SS), P.IVA 02343230906, PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA INERENTI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER “INTERVENTI DI RECUPERO E RIUTILIZZO LOCALI SOSTANTI LA TERRAZZA PANORAMICA ANTISTANTE LA TORRE SPAGNOLE E REALIZZAZIONE MUSEO ATTIVITÀ MARINARESCHE. CODICE CUP H72H24000460002, CODICE CIG B801B0A42D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43489.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE BAMBINI 2025 - CONTRATTO REPERTORIO N. 1827 DEL 16.09.2023 - CIG: 92091238B4 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125954.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA - CIG: B774A57AAB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/1/1 DEL 02.07.2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ GIUGNO 2025. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ESTUMULAZIONI”, ALLA DITTA E’AMBIENTE SRL - COD. CIG. B7FB9DA08E. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “EVENTI DI AGOSTO 2025”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE APPROVAZIONE ATTI PER LA CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO COMUNALE “NELSON MANDELA” UBICATO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER REALIZZAZIONE EVENTI STAGIONE ARTISTICA 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: CONCERTO PER PIANOFORTE SOLO DEL MAESTRO ANDREA BAULEO– 19 SETTEMBRE   2025.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTRAPUNCTUM CON SEDE A SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO, INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DI UN SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEI PERMESSI DI ORMEGGIO E ANCORAGGIO ALL’INTERNO DELL’AMP, TRAMITE RDO SU SARDEGNA CAT. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA STUDIO EASY WEB S.R.L. DI QUARTU SANT’ELENA (CA) - C.I.G. B8035C1FE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5331.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA ASILO NIDO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: B774A57AAB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITO DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A . - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2500839</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 58/38 - GESTIONE DIRETTA - CIG: B540B4DE88 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 328PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - FORNITURA GASOLIO - CIG: B0A55B71C4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45666000360</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' DI TORRALBA GESTITA DALLA DITTA BONARIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUA INGLESE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 30.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG B7FBB6AAA2. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO I MARCIAPIEDI DI VIA XX SETTEMBRE E VIA MARIA TERESA NEL CENTRO STORICO DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL SAL FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2025 DEL 26.08.2025 DELLA DITTA ELETTROTECNICA SRL CON SEDE IN VIDDALBA VIA GRAMSCI 118, P.IVA 01714790902. LOTTO CIG B59B11EEA5 - CODICE CUP H77B24000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22-2025-FE DEL 22/08/2025, A FAVORE DELLA AGENZIA DI SPETTACOLO DIVINA STAR DI LEONARDO ZANZA PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL 19 AGOSTO 2025 “OMAGGIO MUSICALE A LUCIO DALLA” A SANTA TERESA GALLURA. (DET. IMP 1639/266 DEL 04/07/2025) CIG B77CD02F4D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER I RISCHI RCT/O, ALL-RISKS, KASCO E RCA L.M., RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL PERIODO DAL 30.06.2025 AL 30.06.2028. LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI – PRATICA SUAPE N. 397284/2024 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>514.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALLE QUOTE ORDINARIE E ACCONTO DEL CONDOMINIO VIA DEL PORTO IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA RIFERITE AI BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ ANNO 2025 DI COMPETENZA DEI LOCALI SEDE DI UFFICIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_470658 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT RELATIVO A INTERVENTO PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA PER CARICO CISTERNE PRESSO AUTOPARCO COMUNALE.  CIG B7F64779ED- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2122.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO ARGIOLAS PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 3 GIUGNO AL 24 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5133.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA “ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE (AVIS),” SEZIONE DI SEDINI, PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ANNUALITA 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5233</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO A INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SPARTITRAFFICO LOC. LA FILETTA, SPARTITRAFFICO LI CUMANDANTI E ABBATTIMENTO ALBERO IN VIA DEL PORTO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B8067A8E26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE PIAZZALE RETROSTANTE CAMPO SPORTIVO IN LOC. BUONCAMINO, A FAVORE DELL’IMPRESA LUCIA SRL, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, P.IVA 02589810908 (LOTTO CIG B80951D152). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10784.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO CAMPO SPORTIVO BUONCAMINO, STRADA BIANCA COMUNALE IN LOC. LU PULTIDDHOLU NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B8093ED672.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14518</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B805A6A0A6 - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44194.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER I RISCHI RCT/O, ALL-RISKS, KASCO E RCA L.M., RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL PERIODO DAL 30.06.2025 AL 30.06.2028. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELL’INDAGINE DI MERCATO AFFIDATA ALLA COMPAGNIA CON.S.A.I. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170372.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATERING MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., IN FAVORE DELL’IMPRESA HORIZONT SRLS P. IVA 02946940901- C.I.G. B80C8598FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI APPARTAMENTI DEL CONDOMINIO BELLATERRA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - ESERCIZIO 2025-2026. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1189.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2465</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE. CUP: I81G22000100001”.  RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELLA DETERMINAZIONE N. 282/25 DELL' 11/02/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89159.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1625028222 NR. 1625028223, NR. 1625028224 DEL 23.08.2025, A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E. PER ONERI RELATIVI  AD EVENTI E SPETTACOLI  ( LUGLIO ED AGOSTO) INSERITI INEL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI PREVISTI PER LLA STAGIONE ESTIVA 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24-2025-FE DEL 27/08/2025, A FAVORE DELLA AGENZIA DI SPETTACOLO DIVINA STAR DI LEONARDO ZANZA PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL 25 AGOSTO 2025 “SERATA DANZANTE BALLI DI GRUPPO E LISCIO” A SANTA TERESA GALLURA. (DET. IMP 1639/266 DEL 04/07/2025) CIG B77CD02F4D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA PRESSO LA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE DI MUSICA “GALLURA” PER GLI ANNI 2025/26 -2026/27 2027/28– PRESA D’ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 26 E 27 AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/00 DEL 22/08/2025, A FAVORE DELL’IMPRESA PREGI SRL PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI NELLE SERATE DEL 8 LUGLIO E 20 AGOSTO 2025 “CEGHEDACCIO” A SANTA TERESA GALLURA. (DET. IMP 1556/246 DEL 25/06/2025) CIG B7605EC2D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 318/PA DEL 28.08.2025 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN VIA ALZAIA DI CENDON, 16 SILEA (TV), P.IVA 03706320276, RELATIVA AL RINNOVO DI N. 10 LICENZE MICROSOFT M365 BUSINESS ANNUALI. COD. CIG. B7BD7F0C5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 26/08/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE JACOPO MARIANI PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO GIORNATE DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE TURISTICA PER BAMBINI (PRESTAZIONE DEL  26 AGOSTO)  (RDO SARDEGNA CAT  RFQ_466482 - DET IMP 1582/255 DEL 30/06/2025)  CIG B7551FB4C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  RACCOGLITORI AD ANELLI PER LE LISTE ELETTORALI GENERALI IN FORMATO  A4 - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CIG: Z0A380ECCA. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_471910 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPETTO POLIVALENTE IN LOCALITÀ SAN PASQUALE.  CIG B811F8156D- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE UDIENZA DEL 22/09/2025 PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 2° GRADO SEZ. STACCATA DI SASSARI RELATIVE AGLI APPELLI DELLE COSIETA' D'ANDREA FIVE SRL E GARRIS SRL AVVERSO LE SENTENZA DELLA CGT DI 1° GRADO DI SASSARI IN MATERIA DI IMU 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B803C363FF E B803CBE43A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>709.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10629/S DEL 30.09.2021 DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CON SEDE IN VIA M. MINGHETTI,18 - 40057 - CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) IT, P.IVA 00089070403, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI PACCHETTO DA 9000 SMS PER LA PAITTAFORMA MESSAGGISTICA ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG Z4B33143E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>988.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA PER INTERVENTO TECNICO DEMOS E ACQUISTO FIRME DIGITALI- IMPEGNO DI SPESA. CIG B81282EE3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, (RICEVUTA N.20 DEL 27.08.2025) A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ANNUALITA’2025. (DET IMP. 2074/334 DEL 11/08/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5233</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_471914 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL  CAMPO DA CALCIO SITO IN LOCALITÀ BONCAMINU.  CIG B8122BF25E- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI CHE DOVESSERO MATURARE NEL 2025 IN MATERIA DI IMU-TARI-CANONE PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI GIUGNO 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21183.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA DI 1° GRADO DI SASSARI NELLA QUALE SI E' DISCUSSO IL RICORSO DELLA SOCIETA' ERMEA SRL IN MATERIA DI IMU ANNO 2015 (CIG Z103432B5E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETT.D) DEL D.LGS. 36/2023 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO OCCHIONI. CIG. B75C50EB1C. LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 2040/250018161 A FAVORE DELLA  DITTA MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6 - POGGIO TORRIANA (RN). CIG: B77C0B3706.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE PAESAGGISTICA VERSATA ERRONEAMENTE- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI N.1 NOTEBOOK INSPIRON DA DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO -  DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA  CIG: B80F3C0A10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>618.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA SU PARTITA DI GIRO A SEGUITO DI ENTRATA ERRATA. REGOLAMENTO CONTABILE SPESE PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA COMPAGNONE DI PALAU “A.S. 2024/2025, NON ANDATA A BUON FINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1177.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE IN FORMA AUTONOMA PER IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H71E25000030004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/BPA DEL 27.08.2025 A FAVORE DEL DOTT. LUCA FADDA CON SEDE IN OLBIA - VIA BURRAI, 18, P.IVA 01271770917, RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO E DI SUPPORTO ALL’AVVIO ED ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI ERADICAZIONE DEI CINGHIALI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B0468AEC1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_468271 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DELL’IMMOBILE COMUNALE DESTINA-TO AL PRESIDIO DEI VIGILI DEL FUOCO - CIG B7993AC2AF LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 149/2025 DEL 13/08/2025, A FAVORE DELL’IMPRESA JUST SARDINIA S.R.L. DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. 8800784CB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA CHIMICA AD USO DELLE STAMPANTI PORTATILI PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CDS.. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA  “ PETROLINA DI CUCCIARI FABIO “ . CIG: B8081A4F8D .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. N. 11/1985,  N. 12/2011 E N. 3/2022 - DELIBERAZIONE RAS N. 38/45 DEL 17.11.2023 - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TRAPIANTATI PERIODO AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>328</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESI DI AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>638.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI APPARTAMENTI DEL CONDOMINIO BELLATERRA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - ESERCIZIO 2025-2026. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1189.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA PETROLINA DI FABIO CUCCIARI, CON SEDE IN LOC. PORTO TURISTICO SNC, SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02954920902, INERENTE ALL’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B80E1BDCF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1906.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI IN STRADE RESIDENZIALI IN LOC. “LA FILETTA ” PER LIMITAZIONE DELLA VELOCITA’ A 40 KM/H . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG:  B8063B6CAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2810.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN CENTRO URBANO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG:  B8082AFBE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4636</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CITTADINI DI PORTO POZZO A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI DELLE FESTE PATRONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. (SUB-IMP. 702/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9033.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9882.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS- DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28788.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA VIAGGI RAMITOURS SRL DI MAROSTICA - CODICE CIG: B818EC24B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37555</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II., DELLA DETERMINAZIONE N° 2153/105 DEL 20/08/2025 - C.I.G. B7F9C84B18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 1/25 DEL 11/08/2025, IN FAVORE DEL DOTTOR MARCELLO PIRAS, CON SEDE IN VIA BELFAST, 7 – 09049 VILLASIMIUS (SU), AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DI SERVIZI PROFESSIONALI INERENTI ALLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA E INDAGINE GEOGNOSTICA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B7A8113BCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 6/25 DEL 21/08/2025, IN FAVORE DEL DOTTOR PIETRO MASIA, CON SEDE IN VIA MINCIO, 5/H – 09123 CAGLIARI (CA), RELATIVO AI SERVIZI PROFESSIONALI INERENTI ALLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA E INDAGINE GEOTECNICA E SISMICA. CODICE CIG B7A80E55D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA SVOLGERSI IN ECONOMIA”, ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS - COD. CIG. B7FBBBDF1F. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI , ALLA DITTA CENTRO EDILE OLBIA SRL - COD. CIG. B7AAA6A929. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 - L.R. 6/1992 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DI N° 2 SCHEDE SIM E N° 2 TABLET CON SERVIZI DI TRAFFICO DATI E INTERNET PER 24 MESI, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA -  IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ WIND TRE S.P.A. DI MILANO (MI) C.I.G. B8155B82BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1438.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DI SIDERNET S.P.A, CON SEDE IN Z.I. PREDDA NIEDDA STRD. 9, RELATIVAMENTE ALLA FONITURA DI MATERIALE FERRAMENTA PER INSTALLAZIONE RETE TIPO ORSOGRILL PER IL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B81CE9828A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2183.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 762/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2465</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA PRESSO LA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE DI MUSICA “GALLURA” PER GLI ANNI 2025/26 -2026/27 2027/28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5743.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI CONTROLLO IN MARE E SUPPORTO NAUTICO ALLE ATTIVITA’ E AI PROGETTI SCIENTIFICI DELL’AMP, TRAMITE RDO SU SARDEGNA CAT. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA RENA BIANCA SERVICES SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G. B818656182</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002137596 DEL 31.08.2025 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE AGOSTO 2025.  CIG: B497108BB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE " CAFE’ HOUSE DI SCIMU’ "  DI NICOLETTA OGNO , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. MESE DI LUGLIO 2025 .  CIG : B7FB0EB143.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 609 DEL 02/09/2025 A FAVORE  DELL’IMPRESA IMTEC S.R.L., PER REGOLARE PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE RELAZIONI IMPATTO ACUSTICO E PIANI SICUREZZA PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ ANNO 2025. (DET. IMP. 1541/242 DEL 24/06/2025), CIG B75FC7EAB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/1/1 DEL 21/08/2025 E CONTESTUALE SCALCOLO NOTE DI CREDITO A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ LUGLIO 2025. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR1029482 DEL 27.08.2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE AGOSTO 2025.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56232-2025 DEL 02/09/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA STEL PER CANONE SETTEMBRE - OTTOBRE 2025 WIFI E CONNETTIVITÀ INTERNET SU NR. 4 AREE PUBBLICHE (6 PUNTI) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ( T.D. MEPA NR. 3826843 DEL 03/11/2023 -   DET IMP 2372-398/2023) SMART CIG Z8F3D1DBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 23/07/2025 A FAVORE DELLA EARS S.R.L.  QUALE  SECONDO  ACCONTO RELATIVO ALLA INSTALLAZIONE DI RADIO FARI SULLE SPIAGGE BANDIERA BLU E PRESENTAZIONE BOZZE WEB APP E PANNELLI INFORMATIVI PER RENDERE FRUIBILI LE SPIAGGE  A  PERSONE CIECHE  IPOVEDENTI E NON A SANTA TERESA GALLURA. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE .(RDO MEPA CONSIP N.5483859 ) (DET. IMP 1785/284 DEL 15/07/2025) CIG B789ACB10E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 21/08/2025 IN FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA BERNARDO DE MURO” PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TECNICO/ARTISTICA DELLE CELEBRAZIONI PER LA FONDAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA – 12 AGOSTO 2025. (DETERMINAZIONE N. 318 DEL 13/02/2025). CIG B59BBCCED0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 04/09/2025, A FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE ANDREA CANU PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DI N. 5 SERATE DI MUSICA CON DJ SET PRESSO LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE I A SANTA TERESA GALLURA ESTATE 2025. (DET IMP 1565/248 DEL 25/06/2025) CIG B7483D77F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 01/09/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE JACOPO MARIANI PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DELL’INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE TURISTICA PER BAMBINI (PRESTAZIONE DEL  1 SETTEMBRE) (RDO SARDEGNA CAT RFQ_466482 - DET IMP 1582/255 DEL 30/06/2025) CIG B7551FB4C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 17_25 DEL 04.09.2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E SALVAMENTO A MARE NELLE SPIAGGE DEL LITORALE COSTIERO DI SANTA TERESA GALLURA- ANNUALITÀ 2025/26- C.I.G. B6B2753D1F -_LIQUIDAZIONE FATTURA  AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA USAI PIETRINO SNC “OFFICINA AUTORIZZATA IVECO” PER “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’AUTOCARRO COMUNALE NISSAN ATLEON 180 TARGATO BZ330EP – COD. CIG. B7FBC94090.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVI-ZIO DI TRASPORTO CON CARRO ATTREZZI DI N° 3 MINIBUS DI PROPRIETÀ COMUNALE- CIG B7BAE72CE- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI AGOSTO 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE AGOSTO 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO AZIONE COSTIERA NORD SARDEGNA ( FLAG SARDEGNA )- ANNUALITA' 2025 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA IN VIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I GRADO NELL’ A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA PETROLINA DI FABIO CUCCIARI, CON SEDE IN LOC. PORTO TURISTICO SNC, SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02954920902, INERENTE ALL’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B81F376F02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2671.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_ 5580946 SULLA PIATTAFORMA MEPACONSIP PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO L’AVVIO DI UNA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA E VISIBILITÀ AZIENDALE: SCHERMI PUBBLICITARI A BORDO DELLE NAVI MOBY E TIRRENIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, DEL D.LGS N.36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU  MEPACONSIP.  IMPEGNO DI SPESA. CIG B80F61EE25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024 E ASSISTENZA PER CONTABILITA’ ACCRUAL. CIG: B823C50D7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4636</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 FAVORE DELLA SOC. MYO S.P.A PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SISTEMA UNICO DI CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE ACCRUAL. CIG: B81EF1411F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGOSTO ANNO 2025 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUDAZIONE RIMBORSI IMU E TARI VARI ANNI D'IMPOSTA A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10284</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,NOVELLATO DAL D.LGS 204/2024 NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO COOPERATIVA PESCATORI LONGOSARDO  , CON SEDE LEGALE IN VIA TIBULA,, 16 07028 SANTA TERESA GALLURA (SS) P.IVA 0098160906 , PER LO  SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI DETERRENTI PER RIDURRE LE CATTURE ACCIDENTALI DEGLI ELASMOBRANCHI NELLA PESCA CON I PALANGARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE PROMETHEUS (LIFE 23NAT-IT LIFE-PROMETHEUS, PROJECT NUMBER:101148295) CIG ESENTE- CUP  PROGETTO E53C24004450006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ AGOSTO 2025, CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 05/09/2025, A FAVORE DELLA IMPRESA GIOACCHINO MESSINA PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DI TRE SPETTACOLI DI CABARET “DELIRIOO SHOW” DEL 05/08/25, 21/08/25 E 04/09/2025, A SANTA TERESA GALLURA PER LA STAGIONE ESTIVA 2025. (DET IMP 1566/249 DEL 25/06/2025) CIG B760E37AC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI AGOSTO 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE: BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI ISCRITTI AD UN CORSO LAUREA NELL’ANNO ACCADEMICO 2023/2024.APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA, APPROVAZIONE AVVISO APERTURA ISCRIZIONI E CALENDARIO RATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/2025 DEL 05/09/2025 A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, PER IL MESE DI AGOSTO, ANNO 2025. (DET. IMP. N. 468 DEL 29/10/2024), CIG B402D7AA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ ESSO ” DI MANNONI FAUSTO , CON SEDE IN LOC. PORTO POZZO , PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVZIO. CIG: B7EF73B54F .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1030 DEL 25/08/2025, A FAVORE DELL’IMPRESA S.T.A E SERVIZI S.R.L DI SASSARI PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO NOLEGGIO, TRASPORTO, CONSEGNA E REVISIONE DI N. 13 ESTINTORI PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - ANNO 2025. (DET IMP 1998/321 DEL 05/08/2025) CIG B7DDD958DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/A DEL 03.09.2025 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23. CIG: B634EB8F61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO IL SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2025 -  CIG: B774A57AAB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG. B774A57AAB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SOLE DI GALLURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2500987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2500988</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA TERRANOVA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR1033430 DEL 01/09/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE AGOSTO 2025. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS - COD. CIG. B4D15DF979. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 775/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023,  A FAVORE DELLA IMPRESA INTERMAPS AG (S.P.A.) SOFTWARE GMBH PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UNA MAPPA INTERATTIVA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA E DEI SUOI SERVIZI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ERRORE MATERIALE. CIG Z9C387BA3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 774/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ OPERA S.R.L. - CIG B8299B4EFB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EOGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2985.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3071.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE INFORMATICA E RIPARAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONCRETE SRL CON SEDE LEGALE IN VIA F.LLI DI DIO, 2C , CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI). LOTTO CIG B81053412F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4632.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5139.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,NOVELLATO DAL D.LGS 204/2024 PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURA DA PESCA PROFESSIONALE  NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE PROMETHEUS (LIFE 23NAT-IT LIFE-PROMETHEUS, PROJECT NUMBER:101148295) - CUP  PROGETTO E53C24004450006. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO PROD.AR.PE. SRL CON SEDE LEGALE  IN ZONA P.I.P.- VIA G.B. PIRELLI, SNC ,  09098 TERRALBA (OR)  P.IVA 00727980955 CIG B8279088CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7073.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9030.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9033.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 806/2887 DEL 19/12/2023 INERENTE L’AFFIDAMENTO PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO “FOCE MUZZEDDU” (CODICE PGRA SS_I312_001), FONDO PER LA PROGETTAZIONE, DI CUI ALL’ART. 55 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221 DISCIPLINATO PER LA SUA ATTUAZIONE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14 LUGLIO 2016. CUP H78H22000400001 – CIG ZA13DD201D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MAGGIO 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DEI LAVORI CONCERNENTI LA MANUTENZIOME STRAORDINARIA DEL  MEZZO  PNEUMATICO FOCCHI MODELLO 640 DI PROPRIETA’ DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO L’ELICA CENTRO NAUTICO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA (SS), VIALE DELL’ARTIGIANATO  -P.IVA 02432420905  C.I.G. B82F71C3CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1507.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE, CONTROLLO ESTERNO SUGLI ATTI E PIAO   – CIG.  B44BA3CA59   - RDO MEDIANTE MEPA – LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE IN FAVORE DEGLI ADOLESCENTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA COLONIA DI BOSA PER IL PERIODO DAL 13 LUGLIO AL 20 LUGLIO 2025 - CIG: B7B5BFA0A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 147/2025 DEL 31.07.2025 EMESSA DALLA DITTA JUST SARDINIA S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA IN OCCASIONE DELLA GITA IN CATAMARANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 - N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - APPROVAZIONE BANDO 2025 E RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 03/09/2025 DELLA DITTA PETROLINA DI FABIO CUCCIARI, CON SEDE IN LOC. PORTO TURISTICO SNC, SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02954920902, INERENTE ALL’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. COD. CIG B81F376F02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 29/08/2025 E FATTURA N. 56 DEL 03/09/2025 DELLA DITTA PETROLINA DI FABIO CUCCIARI, CON SEDE IN LOC. PORTO TURISTICO SNC, SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02954920902, INERENTE ALL’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. COD. CIG B80E1BDCF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 792/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>933.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE ORDINARIE E ACCONTO DEL CONDOMINIO VIA DEL PORTO IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA RIFERITE AI BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ ANNO 2025 DI COMPETENZA DEI LOCALI SEDE DI UFFICIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MABECART S.R.L. PER L’ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO E ARTICOLI DI CANCELLERIA DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: B82ED9BC04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>984.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE EI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1266.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO I MARCIAPIEDI DI VIA XX SETTEMBRE E VIA MARIA TERESA NEL CENTRO STORICO DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL SAL FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2025 DEL 26.08.2025 DELLA DITTA ELETTROTECNICA SRL CON SEDE IN VIDDALBA VIA GRAMSCI 118, P.IVA 01714790902. CODICE CUP H77B24000070004. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1971.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DI SIDERNET S.P.A, CON SEDE IN Z.I. PREDDA NIEDDA STRD. 9, RELATIVAMENTE ALLA FONITURA DI MATERIALE FERRAMENTA PER INSTALLAZIONE RETE TIPO ORSOGRILL PER IL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B82BF1BC86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2657.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4063.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 41  ASSEGNATO AL SETTORE AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12586.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000888/PA DEL 31/08/2025 A FAVORE DELLA OLMEDO SPECIAL VEHICLES S.P.A PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI BATTERIE E COLLAUDO DISPOSITIVO DAE TEATRO MANDELA A SANTA TERESA GALLURA - CIG B7CA4C2247</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA PER INTERVENTO TECNICO DEMOS - CIG B6FF718A26. – LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1967.6.2025 DEL 04/08/2025 IN FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE (FI),  PER LE REGOLARI PRESTAZIONI DEL MESE DI AGOSTO  2025. C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP 550/2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA E TRASMISSIONE FABBISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2025.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66-2025-FE DEL 28/08/2025, A FAVORE DELLA IMPRESA ARTESONOS DI GIUSEPPE ERRE PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE SERVICE DI (NR. 3) EVENTI MUSICALI ESTIVI A SANTA TERESA GALLURA PER LA STAGIONE TURISTICA 2025. (DET. IMP 1744/277 DEL 14/07/2025). CIG B790765FF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE IMPORTO SU PARTITA DI GIRO A SEGUITO DI ENTRATA ERRATA. REGOLAMENTO CONTABILE SPESE PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA COMPAGNONE DI PALAU “A.S. 2024/2025,NON ANDATA A BUON FINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1177.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. IRENEO MASSIDDA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI FISARMONICA, LEZIONI SVOLTE DAL 4/08/2025 AL 25/08/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER N. 4 MESI (SETTEMBRE - DICEMBRE 2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - LIVELLO 1 ORDINARIO - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3143.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI PER LA LORO PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI ADEGUAMENTO IMPORTI ANNI 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4308</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI - CIG B838F17EDC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1288.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) AI SENSI DELL'ART. 23 CCNL 16.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 151, CON DECORRENZA DAL 08.09.2025 AL 31.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI PER LA LORO PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI ADEGUAMENTO IMPORTI ANNI 2023-2024 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ESTIVI ADOLESCENTI - PROGETTO INTEGRATO ANDARE PER MARE E EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT E LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO - CIG. B835AA7908 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E ANALISI DELLA SPECIE PATELLA FERRUGINEA (GMELIN, 1791) ALL’INTERNO DELL’ AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE.IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO GOEMARS SRL, CON SEDE LEGALE IN SASSARI  (SS), VIA ROCKFELLER 54 -P.IVA 02986920904  C.I.G. B838CFA06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E ANALISI DELLA SPECIE PATELLA FERRUGINEA (GMELIN, 1791) ALL’INTERNO DELL’ AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE.IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO GOEMARS SRL, CON SEDE LEGALE IN SASSARI  (SS), VIA ROCKFELLER 54 -P.IVA 02986920904  C.I.G. B838CFA06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA DI SERVIZIO DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI . RIMBORSO SPESE POSTALI - MESE DI AGOSTO 2025.  CIG: B53D708C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “LAZZARI SRL " DI MAGLIE (LE) PER LA FORNITURA DI UNA PENSILINA DESTINATA ALLA FERMATA DEGLI AUTOBUS IN LOC. PORTO POZZO. CIG: B73E605B28 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “PETROLINA DI FABIO CUCCIARI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA CHIMICA AD USO DELLE STAMPANTI PORTATILI PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CDS.  CIG: B8081A4F8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL    SERVIZIO “BOLLETTINO REPORT GOLD”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 24 DEL 12/09/2025, PER ANTICIPAZIONE DEL 50% RIGUARDANTE  IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGRAMMA “CITTADINI, UGUAGLIANZA, DIRITTI E VALORI (CERV) - CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT”, TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E IL COMUNE DI BONIFACIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSÒ. CIG B75F29B215.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI UN AREA COMUNALE RICADENTE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E CENSITA NEL N.C.E.U. AL FOGLIO 2- MAPPALE 2978, DI COMPLESSIVI MQ: 31,00, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00189793 DEL 02.09.2025 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 43^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/FE DEL 08.09.2025 DELLA DITTA A.VU.EDIL. SNC DI ANCHENZA ANTONIO &amp; C., CON SEDE IN VIA SEBASTIANO SATTA IN S. TERESA GALLURA, P.IVA 01934690908 RELATIVA AI LAVORI CON SOLLEVATORE TELESCOPICO E CESTELLO PER SMONTAGGIO E RIPRISTINO TORRI FARO DANNEGGIATE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. B5A7109ED4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/V2/5026346 DEL 31.08.2025 DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SCUOLA MATERNA PORTO POZZO, LU BRANDALI, PALAZZO COMUNALE, TEATRO E TORRE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B7D18238F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO - VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDIMA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO E MACRO AGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_25 DEL 01.09.2025 AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, RELATIVA A INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). CIG B5118FE4E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000035-PA DEL 31/08/2025 IN FAVORE DELLA CONCRETE SRL CON SEDE LEGALE IN VIA F.LLI DI DIO, 2C , CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE INFORMATICA E RIPARAZIONE. LOTTO CIG B81053412F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 27/2025 DEL 11.09.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA AL CANONE PER LA MENSILITÀ DI AGOSTO 2025 DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE), A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LOTTO CIG. B5B14BF810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “SOSTITUZIONE ALZACRISTALLI ALFA ROMEO DG486ZS”, ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA BRIGAGLIA SNC  - COD. CIG. B717C8576B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 12.09.2025 DELLA DITTA ECO PARTNER SOLUTIONS SRL, CON SEDE A SASSARI, VIA FLORINAS N. 3, P.IVA 02981990902, RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’ECOISOLA SITA IN LOC. CONCA VERDE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B7D57986C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA-2025_143 DEL 09.09.2025 DELLA DITTA AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI, CON SEDE IN SELARGIUS, VIA FORTUNATO PALMAS N. 19, P.IVA 02050120928, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 3 MONITOR DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. B7E0230E0A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. DETERMINA DI RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 2093/339 PER LA FATTURA NR. 2174.6.2025 DEL 08/09/2025  , IN FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE (FI),  PER LE REGOLARI PRESTAZIONI DEL MESE DI AGOSTO  2025. C.I.G. 9414666C26. (PROVV.IMP 550/2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAVVEDIMENTO OPEROSO UFFICIO AGENZIA DELLE DOGANE DI SASSARI, SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE, SANZIONE PER MANCATO PAGAMENTO ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE  N. 10 (DIECI) PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO DI €. 100,00 CIASCUNO, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, ISCRITTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA PETROLINA DI FABIO CUCCIARI, CON SEDE IN LOC. PORTO TURISTICO SNC, SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02954920902, INERENTE ALL’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E ACCESSORI. PROCEDURA D’ACQUISTO MEPA (N. 1234855). IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B8336E8963.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1175.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DELLA FORNITURA  DI UTENSILI  DA DESTINARE  ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO GIAGONI M.M. &amp; C. SAS DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI, CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE 7, - P. IVA 01882660903 C.I.G. B83C963A8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU VARI ANNI D'IMPOSTA A FAVORE DI DIVERSI CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2763</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: INCARICO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA PA PER ELABORAZIONE E STAMPA DEI SOLLECITI ESECUTIVI TARI 2021 E SOLLECITI ORDINARI TARI 2024 - STAMPA ACCERTAMENTI PER OMESSO PAGAMENTO TARI ANNI 2022 E 2023 NONCHE' POSTALIZZAZIONE DI TUTTI I SERVIZI TRAMITE POSTE ITALIANE SPA (CIG B83DA95B2F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34632.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL’ ING. MUZZU MASSIMO SEBASTIANO, CON SEDE LEGALE IN VIA VIENNA, CALANGIANUS (SS), RELATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL CAMPO DI TENNIS E SISTEMAZIONE ESTERNA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE- LOTTO 3” PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG. B82EDF88C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89450.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 67^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>118000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO PER ASSEGNAZIONE GRATUITA DI LOCULO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CIG: B34892BC64 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2025 - CIG: 92091238B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI .CIG : ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MENSILITÀ AGOSTO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600155 DEL 05.09.2025 A FAVORE DI FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE ETS PER LA FORNITURA DI KIT PULIAMO IL MONDO XXXIII EDIZIONE. CIG B8008C5099. (GIUSTO IMP.937/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 NOTEBOOK INSPIRION DA DESTINARSI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRIFTORIO _ LIQUIDAZIONE_ CIG: B80F3C0A10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 – LEGGE DI STABILITÀ 2023 – TABELLA E - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITÀ CAPOTESTA E REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (CUP H72F23000150002) - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. H202500147 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DELLA FORNITURA DI ACCESSORI INERENTI LA SICUREZZA  DA DESTINARE AL  MEZZO  PNEUMATICO FOCCHI MODELLO 640 DI PROPRIETA’ DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE  NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO L’ELICA CENTRO NAUTICO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA (SS), VIALE DELL’ARTIGIANATO  -P.IVA 02432420905  C.I.G. B78FC76A2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER UTENZE IN ABBONAMENTO RELTIVE ALLE SCHEDE SIM “M2M” DEGLI APPARATI DI VIDEO SORVEGLIANZA. V° BIMESTRE 2025. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE:Z8718872C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>372.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO  CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO “FIDALI DI LUNGONI ‘81” PER LA REGOLARE  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CARRASCIALI LUNGUNESU 2025”A SANTA TERESA GALLURA. (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.227/32 DEL 05.02.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 224 DEL 12/09/2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SCENOSIST SRLS PER LA REGOLARE GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DELLE   MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  DA GIUGNO AD  AGOSTO 2025. (DET 1576/253 DEL 27/06/2025  – RFQ SARDEGNA CAT_ 466904)   CIG  B76D1CC107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPETTACOLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, GIUSTA DETERMINAZIONE N. 1767/11 SETTEMBRE 2025, AVENTE AD OGGETTO: “L.R. 21 APRILE 1955, N. 7, ART. 1, LETT. C) E DGR.51/29 DEL 18.12.2024. - CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI DELLO SPETTACOLO- APPROVAZIONE: BANDO PUBBLICO PER L’ EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SULLA L.R. 21.4.1955 N. 7, ART. 1, LETT. C. ANNUALITA’ 2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA N.1612 DEL 07/08/2025 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 612.000,00. CAPITOLO SC06.0178 PCF U. 1.04.01.02.003 DEL BILANCIO REGIONALE. BENEFICIARI E CODICE FORNITORE COME DA TABELLA ALLEGATA - CUP E71D24000350002”, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “EASTER FESTIVAL”, EDIZIONE 2025”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE EX CONVENZIONE CONSIP, SIM M2M VIDEOSORVEGLIANZA, RELATIVA AL QUINTO  TRIMESTRE 2025 -.CIG DERIVATO : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-601-1-046/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA INTERMAPS AG (SVIZZERA) PER CANONE DI LICENZA DELLA MAPPA INTERATTIVA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA E DEI SUOI SERVIZI CON SCADENZA AD APRILE 2026 (DET. IMP 442/2022, CIG Z9C387BA3C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/2025 DEL 13.09.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 14 AGOSTO AL 14 SETTEMBRE 2025. CODICE CIG B5807EAB23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/P DEL 09.09.2025 DELLA DITTA ECO OLBIA SRL, CON SEDE IN VIA GIAPPONE N. 4, IN OLBIA, P.IVA 01516060900, RELATIVA ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI UNA COPERTURA IN AMIANTO PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOC. PORTO POZZO. COD. CIG B6ED8A0360.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – STAGIONE BALNEARE 2025 – 2026”, ALLA DITTA LA BEDDULA SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. B6D305B517.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025 393 DEL 10.09.2025 DELLA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 5 TELEFONI IP E N. 1 SWITCH ACCESSO ETHERNET. COD. CIG. B7E93A78A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/E DEL 09.09.2025 EMESSA DALL'AGENZIA VIAGGI RAMITOURS SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A SASSARI PER IL GIORNO 11 LUGLIO 2025 DEL DIPENDENTE MATR. N° 7. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO GALAGANT SRL CON SEDE IN ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, P.IVA 14197361000, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI UN COMPUTER PORTATILE PER L’UFFICIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B80ABC7547.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1” LOTTO 5 PER N°1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI. IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG B8330E96AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1921.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TERRITORIO DANSA” PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “OMAGGIO A WALT DISNEY” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.1431/219 DEL 13.06.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 AGOSTO 2025. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 48ENTI A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI TONER STAMPANTI - CIG B838F17EDC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5000411DEL 04/09/2025 EMESSA DALLA DITTA STUDIO DI INFORMATICA S.A.S PER LA FORNITURA DI N° 1 NOTEBOOK INSPIRON  15 3000 DA DESTINARSI ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. CIG B7EC002317</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SARDARES SPA, CON SEDE IN ARZACHENA (SS), IN STRADA PROV.LE ARZACHENA - PORTO CERVO KM1 (P.IVA 01547480903). LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/FPIS DEL 04.09.2025. LOTTO CIG B7FBAADEA9. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (COMUNI)”. PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002116055 DEL 31/03/2025 DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA. CODICE CIG 9576052818 – CODICE CUP H71F22000930006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223/1/1 DEL 10/09/2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA + ECOCENTRO AL NETTO DI ECOTASSA MENSILITA’ GIUGNO 2025. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  0002110997 DEL 28/02/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 4 TERMINALI DI REGISTRAZIONE PRESENZE ETHERNET. CIG B4263484C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002387 DEL 15.09.2025 DELLA DITTA FREIUS SRL, CON SEDE IN STRADA STATALE 131 KM 11 500, SNC 09028 SESTU (CA), P.IVA 03864970920, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 15 CESTINI PER RIFIUTI CON COPERCHIO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B764934883.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "VODAFONE ITALIA SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL PERIODO 10 MAGGIO 9 LUGLIO 2025. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: B66871ACC0- B26EF5B410.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>538.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 715/B DEL 12.09.2025 DELLA DITTA GRUPPO GALAGANT SRL CON SEDE IN ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, P.IVA 14197361000, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI UN COMPUTER PORTATILE PER L’UFFICIO OPERE PUBBLICHE. COD. CIG. B80ABC7547.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN GRANITO PER SISTEMAZIONE SCALINATA DI ACCESSO ALLA TORRE, A FAVORE DELLA DITTA CUTENA MARMI E GRANITI 2025 SRLS, CON SEDE IN LOCALITÀ CAMPO MAJORI, BASSACUTENA, P.IVA 03037310905. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B8446809B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLK AMPURIESU DI VALLEDORIA PER LA REGOLARE  REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “CARRESEGARE 2025 - I COSTUMI E LE MASCHERE DEL CARNEVALE SARDO”  IL 7 AGOSTO 2025 A SANTA TERESA GALLURA. (DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.1943/310 DEL 31.07.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA ROERSO MONDO PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SILENT SARDINIA FESTIVAL ANNO 2025” (DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 1430/218 DEL 13/06/2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  211/1/1 DEL 08/09/2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ AGOSTO 2025. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI DIFFERENZIAZIONE INDIVIDUALE PER LA PERFORMANCE  ANNO 2024, AI SENSI DELL’ART. 81 DEL CCNL 16.11.2022 E ART. 17 CCDI 30.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/D DEL 04/09/2025 A FAVORE DI SIDERNET S.P.A, CON SEDE IN Z.I. PREDDA NIEDDA STRD. 9, RELATIVAMENTE ALLA FONITURA DI MATERIALE FERRAMENTA PER INSTALLAZIONE RETE TIPO ORSOGRILL PER IL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG B81CE9828A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002138824 DEL 31/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., VIA DEL CARPINO 8, RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA ’ACQUISTO DI N. 50 BADGE DI PROSSIMITA’. (LOTTO CIG B7C80BD8DC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2025 DEL 31.07.2025 DELLA DITTA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO CAMPO SPORTIVO BUONCAMINO, STRADA BIANCA COMUNALE IN LOC. LU PULTIDDHOLU NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - CIG B8093ED672.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA TERRANOVA DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA MOLARA DI LOIRI PORTO SAN PAOLO GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG: B2970AD004 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 5/25 DEL 08/09/2025 E 6/25 DEL 21/09/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE JACOPO MARIANI PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DEGLI INTRATTENIMENTI DI ANIMAZIONE TURISTICA PER BAMBINI (PRESTAZIONI DEL  8 E 21 SETTEMBRE) (RDO SARDEGNA CAT RFQ_466482 - DET IMP 1582/255 DEL 30/06/2025) CIG B7551FB4C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 21/09/2025, A FAVORE DELLA LF SOUND SERVICE PER  IL REGOLARE NOLEGGIO E GESTIONE DI UN SERVICE AUDIO  PER LO SPETTACOLO DELL’ORCHESTRA DELLA SCM GALLURA DEL  14 SETTEMBRE 2025 A SANTA TERESA GALLURA. (DET. IMP.2179/351 DEL 22/08/2025 - CIG B7FBD46373</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27-2025-FE DEL 18/09/2025, A FAVORE DELLA AGENZIA DI SPETTACOLO DIVINA STAR DI LEONARDO ZANZA PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI BALLI DI GRUPPPO DEL  12 E 17 SETTEMBRE 2025 “ (DET. IMP 1639/266 DEL 04/07/2025) CIG B77CD02F4D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 22/001 DEL 04/09/2025 DEL DR. ARCH. GIOVANNI GATTO, INERENTE ALLA PROGETTAZIONE DI UNA PENSILINA PER ATTESA AUTOBUS DA REALIZZARE IN PIAZZA BRUNO MODESTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B4863A6E74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 817/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – INTEGRAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA BORSA DI STUDIO REGIONALE “A.S. 2023.2024 - L.R. N. 5/2015, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II°. LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>986.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL, CON SEDE IN PALAU (SS), IN ZONA ARTIGIANALE LOC. LISCIA CULUMBA (P.IVA 01235930904). ACQUISTO MATERIALI SPICCIOLI PER RIPARAZIONI EDILI IMMOBILI COMUNALI. -  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B8351FC1DD. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1259.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- SERVIZIO DI PULIZIA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO A RUONI E ASSISTENZA VASCA SOLLEVAMENTO SANTA REPARATA CON AUTOSPURGO PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI, INTERVENTO DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL DI SANTA TERESA GALLURA.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO INTERVENTO. - COD. CIG. B858EA65A8. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2013</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNERARIO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE L'ORCHIDEA - CODICE CIG: B85840F877.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA ASSISTENZIALE SANITARIA SOLE DI GALLURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4898</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI SCOLASTICI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, TEATRO E CAMPO CALCETTO, FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955. (LOTTO CIG B84C8277CA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5464.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SOLE DI GALLURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE CONTRATTO REP. 1849-1851 /2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER DI DIECI BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO INTITOLATE “ANTONINA ALIVESI” DA EURO 500,00 CIASCUNA, INDIRIZZATE A STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ISCRITTI E FREQUENTANTI LA CLASSE V DELLE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (SUPERIORI), NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER L’ ASSEGNAZIONE DI N.11 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI  “SALVATORE COSSU"  RISERVATI AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”.  L. R. 15 OTTOBRE 1997, N. 28 “INTERVENTI A FAVORE DELLA ISTITUZIONE DI SCUOLE CIVICHE DI MUSICA” E SS.MM.II.  APPROVAZIONE RENDICONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA R.A.S. PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 BORSE STUDIO PER REDDITO E MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI  SECONDO GRADO, NELL’ ANNO SCOLASTICO 2024.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 14 DEL 20.02.2017 E S.M.I. "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA’ - PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA". “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA' CAPO TESTA”. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL SAL FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 18.09.2025 DELLA DITTA SPANO LEGNAMI SNC, CON SEDE NEL COMUNE DI BORTIGIADAS (SS), LOC. FIGARUIA N. 11, CON PARTITA IVA: 01353180902. C.I.G. B0FC42C2C6 – C.U.P. H75G23000020005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 12 BADGE DI PROSSIMITA’ A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., VIA DEL CARPINO 8, P.IVA 02066400405. (LOTTO CIG B85B65337B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: INCARICO ALL'AVV. MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 13/10/2025 PER LA DISCUSSIONE DEL RICORSO  DEL SIG. T.M. IN MATERIA DI IMU PER VARI ANNI D'IMPOSTA - CIG B85FD7BBCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>166.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA, DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ANAC PER VARIE GARE D’APPALTO – GESTIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRAMITE IL PORTALE DEI PAGAMENTI ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_473381 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  PER SERVIZIO RELATIVO AD INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REVISIONE PRESSO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI SASSARI DI N° 1 MINIBUS DI PROPRIETÀ COMUNALE- CIG B85B3DEC67- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP. – INFORMATICA E MANUTENZIONI. - IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. B85BB317B5. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1137.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  DELLA SOCIETÀ S.I.A.E. DI ROMA, PER LA CONCESSIONE DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI PER L’UTILIZZAZIONE DI OPERE TUTELATE (ONERI) RELATIVI AL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI  DA PARTE DEI SERVIZI CULTURA TURISMO E SPETTACOLO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 14 DEL 20.02.2017 E S.M.I. "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA’ - PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA". “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA' CAPO TESTA”. C.I.G. B0FC42C2C6 – C.U.P. H75G23000020005. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3899.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PROLOCO DI SANTA TERESA GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SAGRA DEL PESCE” EDIZIONE 2025. (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.1450/222 DEL 17.06.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITA’ DELLE SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALITA 2025 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SEBACH SPA UNIPERSONALE. - CIG:B7D0EA3208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24717.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE MARIA PAOLA MOLINO DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER IL PREMIO DI POESIA LUNGONI. CIG B4E278B0D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. MARIO PALITTA PER  SERVIZIO DI STIMA VALORI AREE EDIFICABILI  ZONA D2 - CIG B6C0DD8832.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG:B7EB97E29D - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2025 N: 366PA, 368PA, 367PA, 369 PA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE DIRETTA CIG: B540B4DE88 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 352PA E 363PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG. B78E01B3DD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/224</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL, CON SEDE IN PALAU (SS), IN ZONA ARTIGIANALE LOC. LISCIA CULUMBA (P.IVA 01235930904). ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER GLI OPERAI DEL SETTORE TECNICO. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG B85BBF37CD. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>586.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 E LEGGE REGIONALE 30AGOSTO 1991 N. 32- CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CUP: H73E25000270001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3756.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 E LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1991 N. 32 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CUP: H73E25000270001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5973.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1244 DEL 23.09.2025 A FAVORE DELLA SOC. OPERA S.R.L.  PER CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE. - CIG B8299B4EFB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/2025 DEL 29.08.2025 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SPARTITRAFFICO LOC. LA FILETTA, SPARTITRAFFICO LI CUMANDANTI E ABBATTIMENTO ALBERO IN VIA DEL PORTO. COD. CIG. B8067A8E26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 12.09.2025 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 STAMPANTI TIPO HP LASERJET PRO A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL, VIA ALZAIA DI CENDON, 16, TREVISO. LOTTO CIG B8368838EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>639.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2785</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA LICENZA DEL SOFTWARE DI ADOBE PHOTOSHOP E ACROBAT PRO A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL, VIA ALZAIA DI CENDON, 16, TREVISO. LOTTO CIG B863A682DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5592.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “GRUPPO FOLK SAN GIORGIO USINI” PER LA REALIZZAZIONE DEL “FESTIVAL DEL FOLCLORE INTERNAZIONALE “A MANU TENTA 2025” A SANTA TERESA GALLURA -SECONDA EDIZIONE. (DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.714/105 DEL 25.03.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTEGNO IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE ANNO 2025 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2025 - 2026 - AFFIDAMENTODIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B83B1E0383 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146864.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE SETTEMBRE 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 23.09.2025 A FAVORE DELL’ARCH. PIERO PAOLO CORDA CON STUDIO A CALANGIANUS (SS) IN VICOLO NICOLÒ FERRACCIU N. 9, P.IVA 01080360900, RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA' CAPO TESTA”. COD. CIG. B210D9BE7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (36 ORE SETTIMANALI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. MANIFESTAZIONE SPORTIVA ˝7° AUTO MOTO RADUNO D’EPOCA ANNO 2025, REALIZZATO DALLA A.S.D. MOTO CLUB SANTA TERESA GALLURA PER LA GIORNATA DEL 12 OTTOBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI INFORTUNI SUL LAVORO PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO PERSONALE - CIG B61C31847E – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PRESA D’ATTO ESITO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, PER CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO COMUNALE “NELSON MANDELA”, UBICATO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER REALIZZAZIONE EVENTI STAGIONE ARTISTICA 2025/2026. PROCEDURA ANDATA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. B672F45392). –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>551.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. DI MILANO. CIG. B86CC8AA8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1397.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI- ALTA GALLURA- CONTRIBUTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2582.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ ALTA GALLURA “– CONTRIBUTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31982.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE UDIENZE DEL 22/09/2025 RELATIVE ALGI APPELLI PRESSO LA CGT DI 2° GRADO DELLA SARDEGNA DELLE SOCIETÀ D'ANDREA FIVE SRL E GARIIS SRL ( CIG.  B803C363FF E CIG B803CBE43A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291/2025 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7. CIG: B8728981D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURE 1625033166 DEL 19/09/2025 E 625033167 DEL 19/09/2025, A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E. PER ONERI RELATIVI AGLI EVENTI DAL AL INSERITI INEL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI PREVISTI PER LLA STAGIONE ESTIVA 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3/PA  NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ANDREA ROTTA CON SEDE LEGALE IN VIA MENTANA 1, LA MADDALENA. PARTITA IVA 02956080903 , NELLA MISURA DEL 50% DEL COMPENSO IN RIFERIMENTO  AL SERVIZIO RELATIVO ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA TUTELA DEL TURSIOPS TRUNCATUS - NEL SIC ITB013052 DA "CAPO TESTA ALLÂ´ISOLA ROSSA"  .  CIG: B4C611AC7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE -LIQUIDAZIONE CIG: Z872FB5C47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_25 DEL 01.10.2025 AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, RELATIVA A INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). CIG B5118FE4E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 256 DEL 23.09.2025 DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA ASSISI N. 10, RELATIVO AI LAVORI DI PRELIEVO E SMALTIMENTO CON AUTOSPURGO DELLE ACQUE REFLUE NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI RUONI E ASSISTENZA VASCA DI SOLLEVAMENTO DI SANTA REPARATA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (LOTTO CIG B858EA65A8).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG B8351FC1DD. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_473381 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  PER SERVIZIO RELATIVO AD INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REVISIONE PRESSO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI SAS-SARI DI N° 1 MINIBUS DI PROPRIETÀ COMUNALE- CIG B85B3DEC67- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CARRO ATTREZZI DI N° 3 MINIBUS DI PROPRIETÀ COMUNALE- CIG B7BAE72ECE- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A SASSARI PER IL GIORNO 11 LUGLIO 2025 DEL DIPENDENTE MATR. N° 7. LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA FATICONI SPA, CON SEDE IN CAGLIARI, VIA CALAMATTIA N. 10, P.IVA 01117510923, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI UNA LICENZA MICROSOFT M365 EXCHANGE, DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B80AB7A5BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>561.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7. PER IL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA- CIG B8728981D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5390</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETT. C E 2) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, AGGIUDICATO ALL’IMPRESA SOLARIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI TELTI. IMPEGNO DI SPESA- C.I.G 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO COOPERATIVA PESCATORI LONGOSARDO  , CON SEDE LEGALE IN VIA TIBULA,, 16 07028 SANTA TERESA GALLURA (SS) P.IVA 0098160906 , PER LO  SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI DETERRENTI PER RIDURRE LE CATTURE ACCIDENTALI DEGLI ELASMOBRANCHI NELLA PESCA CON I PALANGARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE PROMETHEUS (LIFE 23NAT-IT LIFE-PROMETHEUS, PROJECT NUMBER:101148295) CIG ESENTE- CUP  PROGETTO E53C24004450006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2025 DEL 24.09.2025 DELL’IMPRESA LUCIA SRL, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, P.IVA 02589810908, RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE PIAZZALE RETROSTANTE CAMPO SPORTIVO IN LOC. BUONCAMINO, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - CIG B80951D152.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 2272/571 DEL 04/09/2025 RELATIVAMENTE ALLA FATTURA N. 178/1/1 DEL 21/08/2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ LUGLIO 2025. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ VODAFONE ITALIA SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP – TM9 - , RELATIVE AL PERIODO 11 LUGLIO – 9 SETTEMBRE  2025. CIG DERIVATO :  B26EF5B410. – B66871ACC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI, BREVEMENTE DENOMINATO “SEND”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” .CIG : ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 844/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SCUOLA MATERNA, PIAZZA LIBERTÀ, SCUOLE MEDIE, CASERMA CC, PALAZZO COMUNALE). IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B876E89981.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2641.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ ALTA GALLURA “– CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -COSTI FISSI PAGAMENTO ANN0 2025 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6762.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ELETTROMECCANICA DI DE LUCA &amp; CAREDDU, CON SEDE IN VIA SEYCHELLES SNC, OLBIA, PARTITA IVA 01340270907, RELATIVO A INTERVENTI DI RIPARAZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE SPORCHE NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI LU PULTIDDHOLU. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B87706959E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11099.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIETRO LE QUINTE” DI SANTA TERESA GALLURA PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DELLA XIII EDIZIONE  DEL “GALLURA BUSKERS FESTIVAL” A SANTA TERESA GALLURA DAL 9 AL 12 LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 29/25 DEL 29/09/2025, A FAVORE DELL’ IMPRESA MOTA DI PICA ANDREA PER  IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SRVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE DI SERVICE AUDIO  LUCI PER 2 SPETTACOLI E CAST ARTISTICO EVENTO DEL 21.09.2025 “ARRIVEDERCI ESTATE” A SANTA TERESA GALLURA. (DET. IMP. 2083/337 DEL 12/08/2025 - CIG B7F1860F57)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE 2025 (LOTTO CIG. B672F45392).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “SERVIZIO DI CONTROLLO E REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI PORTATILI E MANICHETTE UNI 45 MT. 20 A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITÀ 2024”-  DITTA CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C. DI SASSARI - COD. CIG. Z226A6EA5D.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO” RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI C.I.G. 9968466E5D-LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/V2/5029243 DEL 30.09.2025 DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI SCOLASTICI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, TEATRO E CAMPO CALCETTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B84C8277CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 01.10.2025 DEL GEOM. OCCHIONI MARCO, CON STUDIO TECNICO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA MONTE BANDERA, 21, P.IVA 02605340906, RELATIVA AL SALDO RELATIVO ALL’INACRICO PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA PER L’INSTALLAZIONE N. 3 BAGNI PREFABBRICATI IN DIVERSI PUNTI DEL TERRITORIO COMUNALE E PER POSIZIONARE N. 6 PERGOLE IN LEGNO SULLE FERMATE DEI BUS ELETTRICI IN LOC. CAPOTESTA. LOTTO CIG B667AA11D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 25.09.2025 DELLA DITTA CUTENA MARMI E GRANITI 2025 SRLS, CON SEDE IN LOCALITÀ CAMPO MAJORI, BASSACUTENA, P.IVA 03037310905, RELATIVA A LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN GRANITO PER SISTEMAZIONE SCALINATA DI ACCESSO ALLA TORRE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B8446809B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNZIA AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI: RESTITUZIONE AL DEBITORE ESECUTATO (RIF. FASCICOLO 48BIS N. 102/2025/2728 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA N. 10284202500001245000).-LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA NÀ 40 DEL 30/09/2025  FAVORE DELL'ING. MARIO PALITTA (CIG B6764FD813) PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DI ALCUNE AREE EDIFICABILI NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNZIA AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI: RESTITUZIONE AL DEBITORE ESECUTATO (RIF. FASCICOLO 48BIS N. 102/2025/2728 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA N. 10284202500001245000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1965.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SPORTIVO A SCOPO BENEFICO TRA LA NAZIONALE ITALIANA PARLAMENTARI E LA SQUADRA AMATORIALE “PER PICCOLI PASSI” -IMPEGNO DI SPESA VARIE DITTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5136.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI ’81 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SAGRA DI LI CHJUSONI” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.1393/212 DEL 10.06.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ALCUNI DISPOSITIVI HARDWARE NECESSARI PER LE VIDEOCONFERENZE DALLE POSTAZIONI DI LAVORO. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA ALLA DITTA  “ PETROLINA DI CUCCIARI FABIO “ . CIG: B86F37BD3A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>574.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE GUARDIE ECOZOOFILE AMBIENTALI STG.23 ODV ”. ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER LE GUARDIE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI FORNITURA, ALLA DITTA “ SERIGRAFICA GIESSE” DI SOTGIU GIAN MARIO &amp; C. DI TEMPIO PAUSANIA. CIG : B86F26EF3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. E00023 DEL 30/09/2025, A FAVORE DELL’ IMPRESA PAOLO SORBA EDITORE S.R.L, MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DI N. 300 VOLUMI DELLA XXIX EDIZIONE PER IL PREMIO POESIA “LUNGÒNI”, ANNO 2024. DET. IMP N. 538 DEL 26/11/2024. CIG: B46D43F592.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 306/PA A FAVORE DELLA SOC. MABECART S.R.L. PER L’ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO E ARTICOLI DI CANCELLERIA DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: B82ED9BC04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 01.10.2025 A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002141461 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IN RIFERIMENTO ALL’ANNUALITA’ 2024. CIG. B823C50D7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE SARDEGNA DELLE DIPENDENTI DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO. RIMBORSO QUOTA ANNUALE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 845/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2785</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.3.1 DEL PNRR (“PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – ANNCSU”), FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE, VALIDAZIONE, GEOREFERENZIAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI NUMERI CIVICI COMUNALI TRAMITE API INTEROPERABILI SU PDND. CUP H79B25000060007 - CIG B84C9C90BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA INDIZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA  2025-2026, CON EVENTUALE RINNOVO PER UN ALTRO ANNO, MEDIANTE IL PORTALE SARDEGNA CAT, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE ATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL RUOLO DI DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPOTESTA - PUNTA FALCONE”. PRESA D’ATTO MANCATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE E DECADENZA DALLA GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI SETTEMBRE 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITO DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. VOL2501118 E VOL2501135</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITO DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. VOL2501137 E VOL2501138</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA, PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ BASATA SU RETE LTE 4G PER I PLESSI SCOLASTICI DI SAN PASQUALE E PORTO POZZO, PERIODO FATTURAZIONE 10 LUGLIO – 9 SETTEMBRE 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA VODAFONE ITALIA S.P.A. CIG B26BDE3167.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO LUGLIO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG B44E3B107C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO AGOSTO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG B44E3B107C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR. RFQ_471910 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT RELATIVO AGLI INTERVENTI DI COMPLE-TAMENTO DEL CAMPETTO POLIVALENTE IN LOCALITÀ SAN PASQUALE. CIG B811F8156D - LI-QUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR1169256 DEL 01.10.2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE SETTEMBRE 2025. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 16/09/2025 DELLA DITTA PETROLINA DI FABIO CUCCIARI, CON SEDE IN LOC. PORTO TURISTICO SNC, SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02954920902, INERENTE ALL’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. COD. CIG B8336E8963.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI SETTEMBRE 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025 1/B IN RIFERIMENTO   ALL’ACQUISTO DI ATTREZZATURA DA PESCA PROFESSIONALE  NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE PROMETHEUS (LIFE 23NAT-IT LIFE-PROMETHEUS, PROJECT NUMBER:101148295) - CUP  PROGETTO E53C24004450006 NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO PROD.AR.PE. SRL CON SEDE LEGALE  IN ZONA P.I.P.- VIA G.B. PIRELLI, SNC ,  09098 TERRALBA (OR)  P.IVA 00727980955 CIG B2879088CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI PER L’ANNO ACCADEMICO 2025/26 ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2025 – TERZO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 E L.R. 6/1992 - EROGAZIONI PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A PALMA DI MAIORCA (SPAGNA) PER LA PARTECIPAZIONE AL PRIMO MEETING ANNUALE DEL PROGETTO LIFE PROMETHEUS (LIFE 23NAT-IT LIFE-PROMETHEUS, PROJECT NUMBER 101148295 – CUP PROGETTO E53C24004450006).  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VIAGGIO A/R E SISTEMAZIONE IN HOTEL. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’AGENZIA DI VIAGGI RANDA TOUR VIAGGI E TURISMO S.N.C. DI SANTA TERESA GALLURA – C.I.G. B8884E819A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2240.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI- ALTA GALLURA- CONTRIBUTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2582.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - COFINANZIAMENTO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SCUOLA MATERNA PORTO POZZO, CAMPO SPORTIVO BUONCAMINO). IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B886EF8720.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4385.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5057.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5139.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VV.F. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE " CAFÈ HOUSE SCIMÙ " DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA  . CIG :B88114B960</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5387.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO A INTERVENTI DI PULIZIA GENERALE AREE VERDI LA FILETTA E SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B886DBE402.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI  MESE DI OTTOBRE MEDIANTE RDO NR.  RFQ_474772 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT CIG B87F9A22FD – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7015</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7073.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO SETTEMBRE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR - 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9030.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9033.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9882.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 213 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12716.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SA.MA. EDILIZIA DI MASIA SANDRO CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA VIA LOMBARDIA N. 1, CAP 07028, P. IVA 02263270908, RELATIVO A INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI (CENTRO LA FUNTANA, CIRCOLO BOCCIOFILO) E SPAZI PUBBLICI (MARCIAPIEDE VIA DEL PORTO, MARCIAPIEDE VIA CARLO ALBERTO, IMPIANTI IP BAIA SANTA REPARATA) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B886CEB5E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18874.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28788.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA “– CONTRIBUTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31982.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ SETTEMBRE 2025, CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DALLA DITTA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. Z-129 E Z-148</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA DI LOIRI PORTO SAN PAOLO - GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I E II GRADO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER N. 3 (TRE) ANNI SCOLASTICI (AA.SS. 2024/25-2025/26-2026/27). LIQUIDAZIONE FATTURA N.  157 DEL 01.10.025 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2025, A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA SRL DI SANTA TERESA GALLURA - LOTTO C.IG. B2C1757D28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1224 IN FAVORE DELLA SOC. PREVIFORMA SRL PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA – TERZO TRIMESTRE 2025 - CIG B5C0A76D41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MABECART SRL PER L’ACQUISTO DI RISME DI CARTA PER STAMPANTI - CIG B882AA76BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1043.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSEGNAZIONE N. DIECI BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO INTITOLATE “ANTONINA ALIVESI” DA EURO 500,00 CIASCUNA, INDIRIZZATE A STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ISCRITTI E FREQUENTANTI LA CLASSE V DELLE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025.LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA DI LOIRI PORTO SAN PAOLO GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L. - PERODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DALLA DITTA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11660.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002141785 DEL 30.09.2025 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE SETTEMBRE 2025.  CIG: B497108BB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLA RADIO COMUNALE  “RADIO WAVE GALLURA”, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA RESORT BELVEDERE GESTITO DALLA DITTA NOMENTANA RESORT S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1170, 1171 E 1301</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 003773FE DEL 18.08.2025 DELLA DITTA FINBUC SRL CON SEDE IN FRASCATI (RM), VIA DI GROTTE PORTELLA, P.IVA 08573761007, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 COMPUTER FISSI DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI (LOTTO CIG B7C3D46C60)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2025 DEL 04/10/2025, A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, PER IL MESE DI SETTEMBRE, ANNO 2025. (DET. IMP. N. 468 DEL 29/10/2024), CIG B402D7AA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA-, CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA (PART:IVA IT09633961000), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2623</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVI-ZIO DI TRASPORTO CON CARROATTREZZI DI AUTOBUS ELETTRICO-  CIG:  B738E21394: - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI II GRADO NELL’ A. S. 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 304/2025 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7. CIG: B8728981D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/A DEL 06.10.2025 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23. CIG: B634EB8F61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2025” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. B7D0EA3208.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 30/09/2025, A FAVORE DELLA BLUE TOURISTS SRL PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO L’AVVIO DI UNA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA E VISIBILITÀ AZIENDALE: SCHERMI PUBBLICITARI A BORDO DELLE NAVI MOBY E TIRRENIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, DEL D.LGS N.36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU  MEPACONSIP RDO NR.  RFQ_ 5580946 CIG B80F61EE25. GIUSTO IMPEGNO 1319/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI CERAMICA ANNUALITÀ 2025 - 2026 - APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL MODULO DI ISCRIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2640</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI GINNASTICA DOLCE E DI FUSION FITNESS ANNUALITA' 2025 - 2026- APPROVAZIONE ED INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL MODULO DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2641</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SPORTIVO A SCOPO BENEFICO TRA LA NAZIONALE ITALIANA PARLAMENTARI E LA SQUADRA AMATORIALE “PER PICCOLI PASSI” - DITTA SERIGRAFICA GIESSE DI SOTGIU GIAN MARIO E C. SRL - C.I.G. B879465799 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI CIG: 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2025, 2/2026, 2/2027 E 2/2028 - PERIODO APRILE - LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 0002101150 DEL 30.09.2024 DELLA DITTA PROGEL SRL CON SEDE IN PIAZZALE EUROPA, 21013 GALLARATE (VA), P.IVA 02396680122, RELATIVA ALLA PRODUZIONE DI FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL’ART.2 COMMA 222 L.191/2009-ANNUALITA’ 2023-2024-2025. CIG B1495A0378</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 369/PA DEL 30/09/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL, CON SEDE IN VIA ALZAIA DI CENDON N. 16 - 31057 - SILEA (TV) IT, RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DELLA LICENZA ADOBE MP PHOTOSHOP E ACROBAT PRO. LOTTO CIG B863A682DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 269/1/1 DEL 26/09/2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA + ECOCENTRO AL NETTO DI ECOTASSA MENSILITA’ LUGLIO 2025. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258/1/1 DEL 25/09/2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE ALL’ECOTASSA A CARICO DEI COMUNI UCAG SIU. II TRIMESTRE 2025. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 10.10.2025 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE BIBLIOTECA COMUNALE, A FAVORE DELL’IMPRESA SA.GI.LE. SRL, CON SEDE IN SANTA MARIA COGHINAS, IN VIA LA SCALITTA 12/A, P.IVA 02313390904. LOTTO CIG. B7D16F823D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/2025 DEL 09.10.2025 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A INTERVENTI DI PULIZIA GENERALE AREE VERDI LA FILETTA E SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA NAZIONALE. COD. CIG. B886DBE402.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001123PA DEL 09.10.2025 DELLA DITTA FATICONI SPA, CON SEDE IN CAGLIARI, VIA CALAMATTIA N. 10, P.IVA 01117510923, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI UNA LICENZA MICROSOFT M365 EXCHANGE, DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. B80AB7A5BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2025 DEL 09.10.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SCUOLA MATERNA PORTO POZZO, CAMPO SPORTIVO BUONCAMINO). COD. CIG B886EF8720.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 01.10.2025 DELLA DITTA GALLURA CO.BIT. SRLS CON SEDE IN VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, OLBIA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI BITUMATURA PORTO TURISTICO DEL COMUNE SANTA TERESA. CODICE CIG B7D9097FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR1164436 DEL 27.08.2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE SETTEMBRE 2025.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/38 DEL 30.09.2025 DELLA DITTA P.P.T. SRL CON SEDE LEGALE IN LOC. STAZZU CAPRIOLU 127, LUOGOSANTO (SS), P.IVA 01845190907, RELATIVA A LAVORI DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRESSO LO STRADELLO DI VIA ROMAGNA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B7F99E408E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2025 DEL 08.10.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SCUOLA MATERNA, PIAZZA LIBERTÀ, SCUOLE MEDIE, CASERMA CC, PALAZZO COMUNALE). COD. CIG B876E89981.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2025 DEL 13.10.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 14 SETTEMBRE AL 14 OTTOBRE 2025. CODICE CIG B5807EAB23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 09/10/2025, A FAVORE DELL’IMPRESA TH STUDIO SRLS PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO VIDEO FOTOGRAFICO PROMOZIONALE DELL’EASTER FESTIVAL 2025. (DET. IMP. 958/140 DEL 18/04/2025 - CIG B69289B7C4)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP. E MANUTENZIONI. - IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. B897C1C136. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>204.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DEL SERVIZIO  CONCERNENTE LA COMPENSAZIONE DELLA BUSSOLA MAGNETICA RIVIERA ARTISTICA CON RILASCIO DELLA TABELLE DELLE DEVIAZONI ANNUALE PER IL  MEZZO  PNEUMATICO FOCCHI MODELLO 640 DI PROPRIETA’ DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO COCCO SIMONE, CON SEDE LEGALE IN VIA ANGELO ROTH 1-SASSARI 07100.P.IVA IT0247649905-CIG B88D4FE861</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA, DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI ANAC PER VARIE GARE D’APPALTO – GESTIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRAMITE IL PORTALE DEI PAGAMENTI ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2645</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 - N. 12/2011 - N. 3/2022 PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TRAPIANTATI DI ORGANO SOLIDO - EROGAZIONE RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>755.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 847/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2646</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DELLA FORNITURA CONCERNENTE DISPOSITIVI DI SICUREZZA  DEL  MEZZO  PNEUMATICO FOCCHI MODELLO 640 DI PROPRIETA’ DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO L’ELICA CENTRO NAUTICO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA (SS), VIALE DELL’ARTIGIANATO  -P.IVA 02432420905  C.I.G. B89DA64EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2047.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA COMPAGNONE DI PALAU “A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2563.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C., CORRENTE IN SASSARI (SS), RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO/REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI PORTATILI E MANICHETTE UNI 45 MT. 20 A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA’ 2025. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. B85ED4C0E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2732.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – 5.3.1 L.D.I. 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER PROFUGHI DI GUERRA. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DEL PERITO SCAMPUDDU DAVIDE CON STUDIO IN VIA BARI N. 2, TEMPIO PAUSANIA (SS), P.IVA 02524380900, PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DI CONDIZIONAMENTO RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER PROFUGHI DI GUERRA. CODICE CUP H72D22000120006, CODICE CIG. B8A064FCDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L’ ASSEGNAZIONE DI N. 11 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTITOLATI “SALVATORE COSSU “ RISERVATI AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER CAMPO BUONCAMINO, OROLOGIO ASTRONOMICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, TEATRO, A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955. (LOTTO CIG B88B07FA4A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5093.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA “– CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -COSTI FISSI PAGAMENTO ANNO 2025- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6762.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI ‘81 PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL PREMIO DI POESIA LUNGÒNI 30° EDIZIONE, ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ESTIVI ADOLESCENTI -  CORSO EDUCAZIONE ATTRAVERSO LA VELA ESTATE 2025 - CIG. B835AA7908 - RIMBORSO RICEVUTA N. 1/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA 5133642F61, STIPULATO MEDIANTE CONSIP IN FAVORE DELLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA, INERENTE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ, COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA CON BANDA INTERNET 100 MBPS -LOTTO CIG DERIVATO Z633A7A2D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993 - EROGAZIONE RIMBORSI TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11856.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1 LETTERA F) - PERIODO EROGAZIONE PROVVIDENZE TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20177.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_474468 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA POSIDONIA DALLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO IN BATTIGIA A FINE STAGIONE – ANNUALITA’ 2025. CIG B89716E10B- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48068</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 14.10.2024 DELLA DITTA SA.MA EDILIZIA DI SANDRO MASIA CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02263270908 RELATIVA INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI (CENTRO LA FUNTANA, CIRCOLO BOCCIOFILO) E SPAZI PUBBLICI (MARCIAPIEDE VIA DEL PORTO, MARCIAPIEDE VIA CARLO ALBERTO, IMPIANTI IP BAIA SANTA REPARATA). LOTTO CIG B886CEB5E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUA INGLESE ANNUALITÀ 2025 - 2026 - APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL MODULO DI ISCRIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2684</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 890/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO DI SANTA TERESA GALLURA GESTITA DALLA CONGREGAZIONE RELIGIOSA FIGLIE DI GESÙ CROCIFISSO - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1418.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. BANDO 30° EDIZIONE DEL PREMIO LUNGÒNI, ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER PREMI IN DENARO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4063.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2680</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA TERRANOA DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO DI AGLIENTU GESTITA DALLA OLTRANS SERVICE DI OLBIA - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5050.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA RINAGGJIU DI TEMPIO PAUSANIA GESTITA DALLA  COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C.-ONLUS - PERIODO OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5800.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_ 475579 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI SUPPORTI PROMOZIONALI E INFORMATIVI PER IL PROGETTO “LE VIE DELL’ACQUA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, DEL D.LGS N.36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU SARDEGNA CAT.  IMPEGNO DI SPESA. CIG B8A478A156</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7198</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2678</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 E L.R. 6/1992 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8166.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2685</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTEGNO IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_25 DEL 01.10.2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA DI SERVIZIO DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI . RIMBORSO SPESE POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2025.  CIG: B53D708C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ SERIGRAFICA GIESSE " DI SOTGIU GIAN GIAN MARIO &amp; C .  DI TEMPIO PAUSANIA PER LA FORNTURA DEL VESTIARIO UNIFORME ALLE GUARDIE ECOLOGICHE DELLA ASSOCIAZIONE “ AGEA STG 23 “ CONVENZIONATA CON QUESTA AMMINISTRAZIONE. CIG : B86F26EF3D .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI .CIG : ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI .CIG : ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1266.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/18 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: CONCERTO PER PIANOFORTE SOLO DEL MAESTRO ANDREA BAULEO– 19 SETTEMBRE   2025.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTRAPUNCTUM CON SEDE A SASSARI.  (GIUSTO IMP. 1272/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER REALIZZAZIONE DI UN MURALE A PORTO POZZO. (PREMIO RASSEGNA PRESEPI 2024).  IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ARTISTA AGNES ZIMMERMANN CIG: B8ACA0F69C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2985.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3071.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATI ALL'INTERRAMENTO DEI SUIDI SELVATICI PERITI NEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG :  B8A6135FE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4135.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE SCIENTIFICA “ONDA VITA – ROTTA PER LA BIODIVERSITA’”. CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “LA BEDDULA” DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2700</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAZIONALE PER MALFUNZIONAMENTO DEL CENTRALINO. SOSTITUZIONE DI QUATTRO LAMPADE LED. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG: B8A2B198DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2701</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO FIRME DIGITALI - CIG B81282EE3E. – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2702</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR. RFQ_471914 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT RELATIVO A INTERVENTO DI SISTEMA-ZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO SITO IN LOCALITÀ BONCAMINU. CIG B8122BF25E- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E SALVAMENTO A MARE NELLE SPIAGGE DEL LITORALE COSTIERO DI SANTA TERESA GALLURA- ANNUALITÀ 2025/26- C.I.G. B6B2753D1F -_LIQUIDAZIONE FATTURA  SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 28/2025 DEL 14.10.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA AL CANONE PER LA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2025 DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE), A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LOTTO CIG. B5B14BF810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2709</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SPORTIVO A SCOPO BENEFICO TRA LA NAZIONALE ITALIANA PARLAMENTARI E LA SQUADRA AMATORIALE “PER PICCOLI PASSI” - DITTA DETTORI MARKET SRL, CON SEDE IN ARZACHENA IN Z.I. LOCALITÀ MALGIANU P. IVA 02748670904 - C.I.G. B87903C8BB – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2710</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SPORTIVO A SCOPO BENEFICO TRA LA NAZIONALE ITALIANA PARLAMENTARI E LA SQUADRA AMATORIALE “PER PICCOLI PASSI” - DITTA SAPO SRL CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE LOC. “LI LUCIANEDDI” - P. IVA 01978660908  - C.I.G. B87937D825 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 28 DEL 16/10/2025 PER IL SALDO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI DI PROMOZIONE LINGUSITICA, DEL PROGETTO “DA LI MANNI A LI STÉDDHI”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSÒ. DET. IMPEGNO N. 519 DEL 19/11/2024. CIG B455FAF2CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2713</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SPORTIVO A SCOPO BENEFICO TRA LA NAZIONALE ITALIANA PARLAMENTARI E LA SQUADRA AMATORIALE “PER PICCOLI PASSI” - EVENT SARDINIA SRL CON SEDE IN SASSARI Z.I. PREDDA NIEDDA TRAV. STRADA 38, P. IVA 02712670906 - C.I.G. B879AD9ADE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 N. 608/2400 DEL 16/09/2025, IN FAVORE DEL’ ING. MUZZU MASSIMO SEBASTIANO, CON SEDE LEGALE IN VIA VIENNA, CALANGIANUS (SS), RELATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL CAMPO DI TENNIS E SISTEMAZIONE ESTERNA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE- LOTTO 3” PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG. B82EDF88C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE RICADENTI NEL LITORALE COSTIERO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – STAGIONE BALNEARE 2025 – 2026”, ALLA DITTA LA BEDDULA SOC. COOP. SOCIALE - COD. CIG. B6D305B517.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2717</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA” IN VIA DEL PORTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (“DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019”), PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR-M2.C4.2.2). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL SAL FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 15.10.2025 DELLA DITTA SA.GI.LE. SRL CON SEDE IN VIA LA SCALITTA 12/A, SANTA MARIA COGHINAS (SS), P.IVA 02313390904. CUP H74D24001540001 - CODICE CIG B2FB7058CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 14.10.2025 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL' INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "GRAZIA DELEDDA"IN VIA DEL PORTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’IMPRESA SA.GI.LE. SRL, CON SEDE IN SANTA MARIA COGHINAS, IN VIA LA SCALITTA 12/A, P.IVA 02313390904. LOTTO CIG. B7359EE016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 29 DEL  16/10/2025, PER IL SALDO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DA LI MANNI A LI STÉDDHI”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSÒ. DET. IMPEGNO N. 519 DEL 19/11/2024. CIG B455FAF2CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 27 DEL 16/10/2025 PER IL SALDO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO LINGUISTICO DEL PROGETTO “DA LI MANNI A LI STÉDDHI”, A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSÒ. DET. IMPEGNO N. 519 DEL 19/11/2024. CIG B455FAF2CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2025. DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI OSPITALITÀ A FAVORE DEI CORSI PER IL PREMIO DI POESIA LUNGÒNI, ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' HOTEL CANNE AL VENTO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE DI ROSANNA ORRU' DI SANTA TERESA GALLURA. CIG. B8ADBF9F16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO INTITOLATE “ANTONINA ALIVESI” DA EURO 500,00 CIASCUNA, INDIRIZZATE A STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ISCRITTI E FREQUENTANTI LA CLASSE V DELLE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE BENEFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2025. DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E OSPITALITÀ PER I GIURATI DEL PREMIO DI POESIA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA SARDORAMA SRL DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B8B1F4AC36.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA FATICONI SPA, CON SEDE IN CAGLIARI, VIA CALAMATTIA N. 10, P.IVA 01117510923, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI ASSISTENZA E MANAGEMENT A CHIAMATA PER SERVIZI INFORMATICI, DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B8A5189117.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2720</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, FINALIZZATI ALLA CANALIZZAZIONE DELLA FIBRA OTTICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “ SARDA SEMAFORI SNC “ CON SEDE IN SASSARI . CIG : B8AB52DAF2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_475771 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO SERVIZIO DI RIMESSAGGIO E RISANAMENTO DELLE ATTREZZATURE DESTINATE AL SALVAMENTO A MARE.  CIG  B8A2FA8BE4 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – 5.3.1 L.D.I. 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER PROFUGHI DI GUERRA. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELL’ING. GIOVANNI URGEGHE CON STUDIO IN LOC TAULADORI SNC, ARZACHENA (SS), P.IVA 02037610900, PER I SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER PROFUGHI DI GUERRA. CODICE CUP H72D22000120006, CODICE CIG. B8B4B0851A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8322</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLGS.36/2023 PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DELLO STUDIO A SCALA DI BACINO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SU RIO MUZZEDDU A FAVORE DELLA SOCIETA’ RES 24 SRLS. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B884D24CA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81203.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CIG: B4DE1CA0C3 F.LLI NASEDDU  - LIQUIDAZIONE FATTURE 2540/00 E 2683/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 908/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SESTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG. 9712055154 - IMPEGNO DI SPESA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37400.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO TECNICO - NORMATIVO DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI (PUL) PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE, DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) - ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 29/12/2023: AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126245.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025 2/B IN RIFERIMENTO   ALL’ACQUISTO DI ATTREZZATURA DA PESCA PROFESSIONALE  NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE PROMETHEUS (LIFE 23NAT-IT LIFE-PROMETHEUS, PROJECT NUMBER:101148295) - CUP  PROGETTO E53C24004450006 NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO PROD.AR.PE. SRL CON SEDE LEGALE  IN ZONA P.I.P.- VIA G.B. PIRELLI, SNC ,  09098 TERRALBA (OR)  P.IVA 00727980955 CIG B2879088CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA ANNO 2025 - APERTURA BANDO PER LA RICEZIONE DELLE ISTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MENSILITÀ SETTEMBRE 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURE N.778/PA DEL 03/10/2025, N.782/PA DEL 03/10/2025 E N.781/PA DEL 03/10/2025. TRIMESTRE LUGLIO- AGOSTO-SETTEMBRE 2025. CODICE CIG. Z1C3C8C073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA 779/PA DEL 03/10/2025. TRIMESTRE LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2025. CODICE CIG. B192D7DDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA  780/PA DEL 03/10/2025. TRIMESTRE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2025. CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2753</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA TERRANOA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA DI LOIRI PORTO SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 339/PA A FAVORE DELLA SOC. MABECART SRL PER L’ACQUISTO DI RISME DI CARTA PER STAMPANTI - CIG B882AA76BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE SARDEGNA DELLE DIPENDENTI DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA ANNUALE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 915/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 885/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2741</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI  DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DELLA FORNITURA CONCERNENTE  L’ACQUSTO DI N.50 PIATTI DISCO CON IL LOGO DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO LOI LINO., CON SEDE LEGALE IN DORGALI 08022 -VIA MARIA GRAZIA DELEDDA, 1 CF. -LOILNI65P26D345N P.IVA 00925330912 C.I.G. B8AB249848</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SCUOLA MATERNA PORTO POZZO, BIBLIOTECA, TEATRO, UFFICIO AMP). IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B8BAC8369E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2996.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1981) PER L’ ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA TRADIZIONALE IN ONORE DI SAN GOVANNI IN SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. (SUB.IMP N. 876/2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2750</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ON-SITE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO PER L’ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE MEPA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO PC SERVICE DI MASSIMILIANO MURRIGHILI. - CIG:B7E9FD0194.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01.07.2025 AL 30.09.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE " CAFE’ HOUSE DI SCIMU’ "  DI NICOLETTA OGNO , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. MESE DI AGOSTO 2025 .  CIG : B88114B960 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “PETROLINA DI FABIO CUCCIARI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER FORNITURA DI SUPPORTI HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO.  CIG: B86F37BD3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2448.6.2025 DEL 20/10/2025 IN FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE (FI), PER LE REGOLARI PRESTAZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2025. C.I.G. 9414666C26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNIT-MAB / UNESCO INITIATIVES TRANSFRONTALIÈRES - MAN AND BIOSPHERE.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER IL CONVEGNO “VERSO IL MAB-UNESCO, DALLE INTENZIONI ALLE AZIONI”, DEL 24 OTTOBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA SERIGRAFICA GIESSE DI TEMPIO PAUSANIA – C.I.G. B8C0502E1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>353.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNIT-MAB / UNESCO INITIATIVES TRANSFRONTALIÈRES - MAN AND BIOSPHERE.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ NEI CONFRONTI DEI RELATORI E DEI REFERENTI ISTITUZIONALI, IN OCCASIONE DEL CONVEGNO “VERSO IL MAB-UNESCO, DALLE INTENZIONI ALLE AZIONI”. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA CONSORZIO DELLE BOCCHE DI SANTA TERESA GALLURA – C.I.G. B8C36B624C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E RINNOVO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025/2026 A SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURA ENRICO. PORTALE ELETTRONICO SARDEGNA CAT RFQ_475770 CIG B8AD4CD3FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALE  INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA JUMBO S.P.A. CIG B8C566FFF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1450.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORI E ADDOBBI PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI NAZIONALI E/O LOCALI NEL CORSO DELL’ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA EDEN PIANTE E FIORI S.N.C. DI ARZACHENA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - C.I. B5EF4F6546</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. H202500164 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DEI LAVORI CONCERNENTI LA MANUTENZIOME STRAORDINARIA DEL  MEZZO  PNEUMATICO FOCCHI MODELLO 640 DI PROPRIETA’ DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE  NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO L’ELICA CENTRO NAUTICO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA (SS), VIALE DELL’ARTIGIANATO  -P.IVA 02432420905  C.I.G. B82F71C3CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. H202500167 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA CONCERNENTE DISPOSITIVI DI SICUREZZA  DEL  MEZZO  PNEUMATICO FOCCHI MODELLO 640 DI PROPRIETA’ DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE. NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO L’ELICA CENTRO NAUTICO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA (SS), VIALE DELL’ARTIGIANATO  -P.IVA 02432420905  C.I.G. B89DA64EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA CONCERNENTE DELLA FORNITURA CONCERNENTE  L’ACQUSTO DI N.50 PIATTI DISCO CON IL LOGO DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO LOI LINO., CON SEDE LEGALE IN DORGALI 08022 -VIA MARIA GRAZIA DELEDDA, 1 CF. -LOILNI65P26D345N P.IVA 00925330912 C.I.G. B8AB249848</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2772</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 DICEMBRE 2019 N. 20 ART. 4 COMMA 8 LETTERA A) E S.M.I. BANDO MISURA NIDI GRATIS 2025 PRIMA FINESTRA TEMPORALE - PERIODO GENNAIO AGOSTO 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2774</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL CAMPO DA TENNIS E SISTEMAZIONE ESTERNA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE- LOTTO 3” (CUP: H32H25000410004).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI 1 ZANZARIERA E LA SOSTITUZIONE RETE SU ZANZARIERA ESISTENTE PRESSO IL CENTRO COTTURA DI SANTA TERESA GALLURA IN VA TEDDE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: B8C91B2775.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>695.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: B2CBE0E0FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38340.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/2025 DEL 22/10/2025 PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI TARGHE PER IL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2025 E PER IL FESTIVAL “NEL CANTO DEL MARE” DI SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. CIG: B7C2491BD3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A). NR. 10/PT DEL 31/08/2025 E LA N.R 11/PT DEL 16/10/2025, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI VARI, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER IL SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPETTACOLO E SPORT A FAVORE DELL’IMPRESA DETTORI MARKET DI SANTA TERESA GALLURA.  CIG: B4EC2FB637.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE, SVILUPPO DI COMUNITÀ, INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE SVOLTE NEL TERRITORIO COMUNALE NELL’ANNO 2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2100 E 2/2101</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG. B78E01B3DD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/244</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B805A6A0A6 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/2104 - 2/2105 - 2/2106 - 2/2107 - 2/2108</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2787</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO DI AGLIENTU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/246</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE COSIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO - VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO E MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO “SPORTELLO LINGUISTICO, FORMAZIONE LINGUISTICA E ATTIVITÀ CULTURALE DI PROMOZIONE LINGUISTICA”, RELATIVI AL PROGETTO “INCUNTRASSI PAʼ FAIDDÀ”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA SERVIZIO DI PAGAMENTO TRAMITE POS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA NEXI PAYMENT S.P.A. CIG B8CC026D0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2800</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A PALMA DI MAIORCA (SPAGNA)  TENUTASI L’8 IL 9 E IL 10 DEL MESE DI OTTOBRE C.A. PER LA PARTECIPAZIONE AL PRIMO MEETING ANNUALE DEL PROGETTO LIFE PROMETHEUS (LIFE 23NAT-IT LIFE-PROMETHEUS, PROJECT NUMBER 101148295 – CUP PROGETTO E53C24004450006). - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO  SPESE SOSTENUTE   NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE MATR. N° 126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>147.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1/B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER FORNITURA DEI BIGLIETTI AEREI PER MISSIONE DI DIPENDENTE DEL SETTORE CULTURA, P.I., SPORT, TURISMO E SPETTACOLO, PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO TECNICO BANDIERA BLU 2025 DEL 23 OTTOBRE 2025 A ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B8B5E28D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>163.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 1414/2025 PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. DI MILANO. CIG. B86CC8AA8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>307</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DI N. 4 ARTISTI MUSICALI, PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2795</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELLA SOC. DI GIORGIONI ANDREA E C. S.A.S. CON SEDE LOC. LA PRUGNOLA SANTA TERESA GALLURA – IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B8D0962C61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>315</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELL’ IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT.  CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>382.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2793</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELLA SIG.RA COCCO LAURA PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B8CF83F81E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNADETTA CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA 4, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRONICO DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI (WEBCAM, MONITOR, SCEHDA VIDEO, ADATTATORI). IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B8C0E1E28C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1639.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. IRENEO MASSIDDA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI FISARMONICA, LEZIONI SVOLTE DAL 01/09/2025 AL 29/09/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ TK ELEVATOR SPA, CORRENTE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVO AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE NEULIFT MATR. 05/2002 SITO IN IMMOBILE COMUNALE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. B8C3648784.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3477</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/1989 - CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CODICE CUP H73E25000270001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI BENEFICIARIO ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3756.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CO-FINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 ANNO 2025 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/1989 - CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CODICE CUP H73E25000270001 - EROGAZIONE RIMBORSO - BENEFICIARIO ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5973.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_ 475613 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, COME META DI VACANZA E TEMPO LIBERO ANCHE NEI PERIODI DI BASSA STAGIONE, PRIMAVERA ED AUTUNNO, AL FINE DI INCENTIVARE IL TURISMO SOSTENIBILE ED ESPERIENZIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, DEL D.LGS N.36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU SARDEGNA CAT.  IMPEGNO DI SPESA. CIG B8B672F083</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRESA D’ATTO DELLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO “SARDEGNA CAT”, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALL’IMPRESA INDIVIDUALE “APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO” DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE 2025/2026, IMPEGNO DI SPESA. CIG B8D07123DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19398</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO OPLÀ SWERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: B2CBE0E0FF - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 177, CO 6 D.LGS. 36/2023 RIEQUILIBRIO ECONOMICO PER LE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO APRILE - AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58886.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CIG: B41B78AAE3 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 161/2025 E N. 163/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE, PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. A FAVORE DELL’IMPRESA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. DI MILANO. CIG. B86CC8AA8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001228PA DEL 22.10.2025 DELLA DITTA FATICONI SPA, CON SEDE IN CAGLIARI, VIA CALAMATTIA N. 10, P.IVA 01117510923, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI ASSISTENZA E MANAGEMENT A CHIAMATA PER SERVIZI INFORMATICI, DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. COD. CIG. B8A5189117.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  281/1/1 DEL 13/10/2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ SETTEMBRE 2025. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2808</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL CAMPO DA TENNIS E SISTEMAZIONE ESTERNA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE- LOTTO 3” (CUP: H32H25000410004). - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2809</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SPORTIVO A SCOPO BENEFICO TRA LA NAZIONALE ITALIANA PARLAMENTARI E LA SQUADRA AMATORIALE “PER PICCOLI PASSI” - MCA SRL, CON SEDE IN LA MADDALENA VIA AMENDOLA N. 47  - C.I.G. B87967E2C0 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133/FE DEL 27/10/2025 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E OSPITALITÀ PER I GIURATI DEL PREMIO DI POESIA ANNO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SARDORAMA SRL DI SANTA TERESA GALLURA. DET. IMP. N. 448 DEL 20/10/2025. GCIG B8B1F4AC36.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO RAS DIRITTO ALLO STUDIO 2025:  LEGGE REGIONALE N. 5/2015 ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI PER GLI STUDENTI CHE NELL’ ANNO SCOLASTICO 2024/2025, HANNO FREQUENTATO LE SCUOLE  PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO RAS DIRITTO ALLO STUDIO 2025:  ART. 27 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA  LIBRI DI TESTO A FAVORE  DEGLI STUDENTI CHE NELL’ ANNO SCOLASTICO 2025/2026 FREQUENTANO LE SCUOLE  SECONDARIE DI I E II GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2815</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 261 DEL 28/10/2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SCENISIST S.R.L.S. PER LA REGOLARE GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DELLE   MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. (DET 1576/253 DEL 27/06/2025 – RFQ SARDEGNA CAT_ 466904) CIG  B76D1CC107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2802</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N° 43 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI A ROMA PER EVENTO BANDIERA BLU 2025 DEL DIPENDENTE MATR.N.58  E MISSIONE A CAGLIARI PER INCONTRO CO-PROGETTAZIONE TURISTICA-INCLUSIVA DEL DIPENDENTE MATR. N. 7. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2803</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A PALMA DI MAIORCA (SPAGNA) PER LA PARTECIPAZIONE AL PRIMO  MEETING ANNUALE DEL PROGETTO LIFE PROMETHEUS (LIFE 23NAT-IT LIFE-PROMETHEUS, PROJECT NUMBER 101148295 – CUP PROGETTO E53C24004450006).  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’AGENZIA DI VIAGGI RANDA TOUR VIAGGI E TURISMO S.N.C. DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VIAGGIO A/R E SISTEMAZIONE IN HOTEL – C.I.G. B8884E819A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2240.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2635</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2819</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - EROGAZIONE RIMBORSO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LUNGONI ODV E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE RICREATIVA TURISTICO CULTURALE GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “FESTIVAL ENOGASTRONOMICO” EDIZIONE 2025  (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N. 1583/256 DEL 30/06/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MULTISERVICE 2000 SRL, CON SEDE IN VIA VIA INDIPENDENZA, SNC 07024 LA MADDALENA (SS), P.IVA 02300900905, RELATIVO A FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B8BFA607D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7647.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, PER LA BRANDIZZAZIONE DI UN MEZZO DI TRASPORTO (PULLMAN) UTILIZZATO, ANCHE SE NON IN ESCLUSIVA, DALLA SQUADRA ASD POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. CIG. B86CC8AA8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8538.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2025-2026 - CIG: B8BDC627C3 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14298.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NEI TRIMESTRI MAGGIO GIUGNO LUGLIO – AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2025. FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). CIG 5080051EB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27410.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2025. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. RASSEGNA NATALIZIA 2025 “IL PRESEPE NEI RIONI, NELLE FRAZIONI E BORGHI DI LUNGÒNI”. SECONDA E QUINTA EDIZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2823</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A PALMA DI MAIORCA (SPAGNA)  TENUTASI L’8 IL 9 E IL 10 DEL MESE DI OTTOBRE C.A. PER LA PARTECIPAZIONE AL PRIMO MEETING ANNUALE DEL PROGETTO LIFE PROMETHEUS (LIFE 23NAT-IT LIFE-PROMETHEUS, PROJECT NUMBER 101148295 – CUP PROGETTO E53C24004450006). - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO  SPESE SOSTENUTE   NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE MATR. N° 126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>147.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI, BREVEMENTE DENOMINATO “SEND”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” .CIG : ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>496.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 03013750900, RELATIVO A LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B8DF118327.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4681.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA SERVIZIO DI PAGAMENTO TRAMITE POS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA NEXI PAYMENT S.P.A. CIG B8CC026D0A - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53ENTI DEL 23.10.2025 DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNADETTA CON SEDE IN CALANGIANUS (SS), VIA PADRE MANZELLA 4, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRONICO DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI (WEBCAM, MONITOR, SCEHDA VIDEO, ADATTATORI). COD. CIG. B8C0E1E28C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 25.10.2025 DELLA DITTA SPANO LEGNAMI SNC, CON SEDE NEL COMUNE DI BORTIGIADAS (SS), LOC. FIGARUIA N. 11, CON PARTITA IVA: 01353180902, RELATIVA A LAVORI DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA' CAPO TESTA. COD. CIG B7D901CA24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DI CITTADINI DEL COMUNE DI PONZA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL RISTORANTE SPANO'S DI ROBERTO SPANO - CODICE CIG: B8E4F35D50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2475</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 03013750900, RELATIVO A LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE UFFICIO TURISTICO LOCALE SERVER, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B8DF079FED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3281.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 03013750900, RELATIVO A LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA INNAFFIO CAMPO SPORTIVO T. MARIOTTI E SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO UFFICIO AMP NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B8DEFE55CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6075.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETT.D) DEL D.LGS. 36/2023 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO OCCHIONI. CIG. B75C50EB1C - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1208 DEL 30.10.2025 DELLA DITTA PUNTO VERDE GEROMINO SRL CON SEDE IN LOC. LISCIA CULUMBA, PALAU, P.IVA 02701910909, RELATIVO ALLA FORNITURA DI 600 KG DI MANGIME PER TRAPPOLE CINGHIALI. CODICE CIG. B645426C77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 31.10.2025 A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2837</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE FUNERARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA – CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 –SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_ 476876 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DI DIRETTE STREAMING SUL CANALE YOU TUBE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI FORMATIVI E INFORMATIVI  PER PROGETTI DEL  SERVIZIO TURISMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B8DFD8FC70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1352</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA – CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 –SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTTATIVA DIRETTA - RFQ_ 475601 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE  DI RADIO FARI, DISPOSITIVI PER PERSONE CIECHE ED IPOVEDENTI  ED INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI SUPPORTI E CARTELLI TURISTICI PER NON VEDENTI ALL’INGRESSO DELLE SPIAGGE BANDIERA BLU, IMPEGNO DI SPESA. CIG B8DE9E1EF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18178</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2833</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA A.S. 2025.2026 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2841</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' REGIONALE FIBROMIAGIA (IRF) - LEGGE REGIONALE N. 5/2019 - DGR 9/22 - AGGIORNAMENTO APPROVAZIONE FABBISOGNO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2843</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA DI LOIRI PORTO SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2844</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 DICEMBRE 2019 N. 20 ART. 4 COMMA 8 LETTERA A) E S.M.I. APERTURA BAMDO BONUS NIDI GRATIS 2025 - SECONDA FINESTRA TEMPORALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 318/2025 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7. CIG: B8728981D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 63/PA A FAVORE DELLA SOC. GFL S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PROGRESSIONI VERTICALI AI SENSI  DEL CCNL  COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021  DEL 16.11.2022. CIG B20809A252.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER PARTECIPAZIONE PUBBLICA UDIENZA NEL RICORSO T.M. - CIG B85FD7BBCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE, CONTROLLO ESTERNO SUGLI ATTI E PIAO   – CIG.  B44BA3CA59   - RDO MEDIANTE MEPA – LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2859</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A PALMA DI MAIORCA (SPAGNA) PER LA PARTECIPAZIONE AL PRIMO  MEETING ANNUALE DEL PROGETTO LIFE PROMETHEUS (LIFE 23NAT-IT LIFE-PROMETHEUS, PROJECT NUMBER 101148295 – CUP PROGETTO E53C24004450006).  LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’AGENZIA DI VIAGGI RANDA TOUR VIAGGI E TURISMO S.N.C. DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VIAGGIO A/R E SISTEMAZIONE IN HOTEL – C.I.G. B8884E819A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA GALLURA - SAN PASQUALE - CIG: B8BDC627C3 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 172/2025 E 173/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2852</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N° 43 – LIQUIDAZIONE  DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DI CITTADINI DEL COMUNE DI PONZA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALÈNU E SOLE" - CODICE CIG: B8E4BCDDB7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2845</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA - PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1457.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA MODERNA AL SIG. MARIOTTI GIACOMO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5139.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2840</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE RDO SU MEPA, PER SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DEL SERVIZIO CULTURA,  TURISMO E SPETTACOLO, A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE DAL PERIODO DI NOVEMBRE 2025 AL PERIODO DI APRILE 2026, CIG B8E5ABC092.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2860</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MAGGIORE SVANTAGGIO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2857</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “CITTADINI DI PORTO POZZO” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “EVENTI ESTIVI 2025 A PORTO POZZO” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.1365/205 DEL 05.06.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2849</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE ATTIVITA’ ORDINARIE NELL’AMBITO DEL SETTORE CULTURA, ANNO 2025. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28788.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE ALLA SOCIETA’ SILENE MULTISERVIZI S.U.R.L. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2853</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO E STRUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA JUMBO S.P.A. CIG B8C566FFF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S/64 DEL 13.10.2025 ALLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. S/65 DEL 29.10.2025 ALLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2877</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA R.A.S. RELATIVO AL BANDO "TULIS TUTELA LINGUE SARDE" PER L'UTILIZZO DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 10, COMMI 3, 4 E 5 DELLA L.R. 22/2018 - ANNUALITÀ 2025-2026-2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2879</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I E II GRADO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER N. 3 (TRE) ANNI SCOLASTICI (AA.SS. 2024/25-2025/26-2026/27). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 01.11.2025 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2025, A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA SRL DI SANTA TERESA GALLURA - LOTTO C.IG. B2C1757D28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125 DEL 21/10/2025, A FAVORE DELLA L’IMPRESA MC GROUP SARDEGNA SRLS  PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DI SUPPORTI PROMOZIONALI E INFORMATIVI INERENTI IL PROGETTO “LE VIE DELL’ACQUA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, DEL D.LGS N.36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU SARDEGNA CAT.  IMPEGNO DI SPESA. CIG B8A478A156</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2882</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL CENTRO URBANO DI SANTA TERESA GALLURA E NELLE FRAZIONI DI SAN PASQUALE, PORTO POZZO E RUONI  MESE DI OTTOBRE MEDIANTE RDO NR.  RFQ_474772 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT CIG B87F9A22FD- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE, CON SEDE IN ROMA IN VIA OMBRONE 2 (PART:IVA IT15844561009), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/V2/5032882 DEL 31.10.2025 DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER CAMPO BUONCAMINO, OROLOGIO ASTRONOMICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, TEATRO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B88B07FA4A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_25 DEL 02.11.2025 AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, RELATIVA A INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). CIG B5118FE4E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00195643 DEL 01.11.2025 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 44^ RATA DI AMMORTAMENTO RIFERITO AL FINANZIA-MENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/2025 DEL 30.10.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SCUOLA MATERNA PORTO POZZO, BIBLIOTECA, TEATRO, UFFICIO AMP). COD. CIG B8BAC8369E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 68^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2887</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE SETTORE OO.PP. - INFORMATICA.  19-28.08.2025. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: INCARICO ALL'AVV. MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA PER LA DISCUSSIONE DEL RICORSO DELLA SOCIETA' DONY SRL IN MATERIA DI IMU ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B8F26CA4BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 947/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI ORGANETTO AL SIG. PIRREDDA GIAMPAOLO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>466.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE FUNERARIE. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 948/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2886</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_475396 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI N° 4 TORRETTE DI SALVATAGGIO. CIG B8F0304F4B- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2869</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELLA RETE STRADALE “ESSO” DEL SIG. MANNONI FAUSTO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. PORTO POZZO . CIG: B8F3461BAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2875</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 945/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2635</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CLARINETTO E SASSOFONO AL SIG. GIUA LEONARDO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5133.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2040/250026113 DEL 29.10.2025 A FAVORE DELLA SOC. MYO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA MINERVA IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE- CIG B75EFE7705.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7503</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2885</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_475814 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE.CIG B8F06AE55E- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7995.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO AFFIDATO ALL'AVV. MAURO MELE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 10/10/2025, PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALLA SOC. GARRIS SRL DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8044.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2864</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9030.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2893</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 FAVORE DELLA SOC. METIGROUP S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE. CIG ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7076</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2894</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 151, DA TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PARZIALE AL 50% (PART TIME VERTICALE 18 ORE SETTIMANALI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002147814 DEL 31.10.2025 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE OTTOBRE 2025.  CIG: B497108BB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2896</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL’INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MONDOFFICE SRL PER L’ACQUISTO DI ARREDI PER IL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE - CIG B8EAE0AF53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1762.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/2025 DEL 04/11/2025, A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, PER IL MESE DI OTTOBRE, ANNO 2025. (DET. IMP. N. 468 DEL 29/10/2024), CIG B402D7AA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2903</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67982-2025 DEL 03/11/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA STEL PER CANONE NOVEMBRE – DICEMBRE 2025 WIFI E CONNETTIVITÀ INTERNET SU NR. 4 AREE PUBBLICHE (6 PUNTI) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ( T.D. MEPA NR. 3826843 DEL 03/11/2023 -   DET IMP 2372-398/2023) SMART CIG Z8F3D1DBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUSILI SANITARI LA VANNINI S.R.L. - CIG: B7EDD61FF3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C/709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2907</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORI E ADDOBBI PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI NAZIONALI E/O LOCALI NEL CORSO DELL’ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA EDEN PIANTE E FIORI S.N.C. DI ARZACHENA – LIQUIDAZIONE - C.I.G B5EF4F6546</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2908</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 2 SCHEDE SIM E N° 2 TABLET CON SERVIZI DI TRAFFICO DATI E INTERNET PER 24 MESI. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ WIND TRE S.P.A. DI MILANO (MI) – CANONE SETTEMBRE 2025. C.I.G. B8155B82BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 467 DEL 05/11/2025,  A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE DI ROSANNA ORRÙ, PER IL SERVIZIO DI OSPITALITÀ DEI CORSI, PRESSO L’HOTEL CANNNE AL VENTO DI SANTA TERESA GALLURA, IN OCCASIONE DEL PREMIO DI POESIA LUNGÒNI, ANNO 2025. DET. IMP. N. 2711/ 446  DEL 20/10/2025. CIG. B8ADBF9F16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 04/11/2025, A FAVORE DELL’IMPRESA INF. ALL 2.1, DI SANTA TERESA GALLURA, PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI 1 ZANZARIERA E LA SOSTITUZIONE RETE SU ZANZARIERA ESISTENTE PRESSO IL CENTRO COTTURA DI SANTA TERESA GALLURA IN VA TEDDE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. CIG: B8C91B2775.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2913</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELLA SIG.RA COCCO LAURA PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE. C.I.G. B8CF83F81E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_25 DEL 06.11.2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN VIA MINGHETTI, 18, 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER ACQUISTO DEL REGISTRO DELLE C.I.E. – CIG B78951D12D - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER L’ ANNO SCOLASTICO 2025/2026, IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA  DI SANTA TERESA GALLURA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 338/B DEL 31.10.2025 A FAVORE DELLA LIBRERIA MAX ‘88 DI SASSARI. C.I.G. B24E1C6AB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2917</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELLA SOC. DI GIORGIONI ANDREA E C. S.A.S. CON SEDE LOC. LA PRUGNOLA SANTA TERESA GALLURA – IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE. C.I.G. B8D0962C61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) N. 186/FE DEL 11.10.2025 EMESSA DAL PANIFICIO FILIGHEDDU SAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNERARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DEL 14.10.2025 EMESSA DALL'AGENZIA FUNERARIA LA NUOVA ORCHIDEA SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2930</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-167</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 34/2025 DEL 11.11.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA AL CANONE PER LA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2025 DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE), A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LOTTO CIG. B5B14BF810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2934</Numero_Provvedimento><Oggetto>PR FESR SARDEGNA 2021-2027 OBIETTIVO SPECIFICO RSO 2.7 – RAFFORZARE LA PROTEZIONE E LA PRESERVAZIONE DELLA NATURA, LA BIODIVERSITÀ E LE INFRASTRUTTURE VERDI, ANCHE NELLE AREE URBANE, E RIDURRE TUTTE LE FORMA DI INQUINAMENTO AZIONE 3.7.1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA, RIPRISTINO E USO SOSTENIBILE DEI SITI NATURA 2000. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2/51 DEL 18.01.2024 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CIG B22B8E5AAE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2935</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 – LEGGE DI STABILITÀ 2023 – TABELLA E - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITÀ CAPOTESTA E REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA (CIG A005544DD8 - CUP H72F23000150002) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2936</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA DI PIANTE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. S.A.S. - CIG: B4F381E047</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356/PA DEL 24/09/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL, CON SEDE IN VIA ALZAIA DI CENDON N. 16 - 31057 - SILEA (TV) IT, RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP LASERJET PRO. LOTTO CIG B8368838EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR1306977 DEL 01.11.2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE OTTOBRE 2025. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 33/2025 DEL 06.11.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA A LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. B8DF118327.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 32/2025 DEL 06.11.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA A LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE UFFICIO TURISTICO LOCALE SERVER, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. B8DF079FED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 31/2025 DEL 06.11.2025 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA A LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA INNAFFIO CAMPO SPORTIVO T. MARIOTTI E SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO UFFICIO AMP NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. B8DEFE55CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/AA DEL 30.10.2025 A FAVORE DELLA SOCIETA’ RES 24 SRLS RELATIVA ALLA QUOTA PARTE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO A SCALA DI BACINO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SU RIO MUZZEDDU SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG B884D24CA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.119/FE NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO SPOSITO TERESA, CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA.P.IVA 01600670903 - C.F. SPSTRS67C51I312H ,PER LA FORNITURA DEL CARBURANTE NECESSARIO PER L’ESPLETAMNETO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  DEL  MEZZO NAUTICO IN DOTAZIONE ALL’AREA MARINA PROTETTA DI CAPO TESTA-PUNTA FALCONE . C.I.G. B31BD5A68A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNIT-MAB / UNESCO INITIATIVES TRANSFRONTALIÈRES - MAN AND BIOSPHERE - CONVEGNO “VERSO IL MAB-UNESCO, DALLE INTENZIONI ALLE AZIONI”. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA CONSORZIO DELLE BOCCHE DI SANTA TERESA GALLURA PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ NEI CONFRONTI DEI RELATORI E DEI REFERENTI ISTITUZIONALI – C.I.G. B8C36B624C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15007/S IN RIFERIMENTO  ALLA TERZA ANNUALITÀ PER QUANTO CONCERNE LA GESTIONE DEL DOMINIO E DELLE CASELLE MAIL DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO  GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA M.MINGHETTI  18, CADRIANO DI GRANAROLO – P.IVA 00089070403. CIG: ZC83C98EA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 11 LUGLIO 2025. C.I.G. B5E5324B73 - CUP: I81G22000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL’UFFICIO OO.PP.- INFORMATICA E MANUTENZIONI”, ALLA DITTA RECA ITALIA SRL - COD. CIG. B85BB317B5. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122/D DEL 14/10/2025 A FAVORE DI SIDERNET S.P.A, CON SEDE IN Z.I. PREDDA NIEDDA STRD. 9, RELATIVAMENTE ALLA FONITURA DI MATERIALE FERRAMENTA PER INSTALLAZIONE RETE TIPO ORSOGRILL PER IL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG B82BF1BC86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SEMINARIO INFORMATIVO SUL TEMA "LA TUTELA DEGLI ADULTI FRAGILI" - - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>208</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2902</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DI N. 4 ARTISTI MUSICALI, PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>287.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DI CITTADINI DEL COMUNE DI PONZA - LIQUIDAZIONE NOTA PROT. 18723 DEL 11.11.2025 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE UN ALENU E SOLE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER UTENZE IN ABBONAMENTO RELTIVE ALLE SCHEDE SIM “M2M” DEGLI APPARATI DI VIDEO SORVEGLIANZA. VI° BIMESTRE 2025. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE:Z8718872C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>372.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2909</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 E L.R. 6/1992 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AD UN'INTEGRAZIONE PER IL TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA PALESTRA DEL CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA SU ACQUISTINRETEPA - CIG: B8DF25DF56 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1023</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2942</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1182.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1266.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2918</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA  PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURA ENRICO, PER FORNITURA DI N.20 IDROBOX PER LUMINARIE 2025/2026 PORTALE ELETTRONICO SARDEGNA CAT RFQ_475770 CIG B8AD4CD3FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - EROFGAZIONE RIOMBORSO OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITM TELEMATICA S.R.L. TRAMITE PROCEDURA MEPA N. 1319023 – CIG B8F5092F55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2985.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3071.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2899</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2925</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7073.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2922</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2923</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9033.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2920</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 E N. L.R. 6/1992 - EROGAZIONE RIMBORSO NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52615.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE PER LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RADIO COMUNALE “RADIO WAVE GALLURA”, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) AD UN ENTE DEL TERZO SETTORE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI OTTOBRE 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI OTTOBRE 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. RETTIFICA ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA R.A.S. RELATIVO AL BANDO "TULIS TUTELA LINGUE SARDE" PER L'UTILIZZO DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 10, COMMI 3, 4 E 5 DELLA L.R. 22/2018 - ANNUALITÀ 2025-2026-2027 – RIMODULAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE ANNUALE DELLE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2962</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTARA DISINFESTAZIONI - CIG. B6F2625BFA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1034 DEL 10.11.2025 DELLA DITTA MULTISERVICE 2000 SRL, CON SEDE IN VIA VIA INDIPENDENZA, SNC 07024 LA MADDALENA (SS), P.IVA 02300900905, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI COMUNALI. COD. CIG B8BFA607D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2965</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 – LEGGE DI STABILITÀ 2023 – TABELLA E - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITÀ CAPOTESTA E REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA (LIVELLO II DELLA V.INC.A.) - CIG B387377B82 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2970</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO URBANO DI S. TERESA GALLURA (CUP H39J25001020002).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTARA DISINFESTAZIONI SRL - CIG: B534718443 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE SETTORE OO.PP. - INFORMATICA.  19-28.08.2025. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN VIA MINGHETTI, 18, 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER ACQUISTO DEL REGISTRO DELLE C.I.E. - IMPEGNO DI SPESA – CIG B90A35B262</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>227.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2968</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2047.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2025. LIQUIDAZIONE PREMI IN DENARO, SEZIONE ADULTI GALLURESE, CORSA E SOTTO SEZIONE GALLURESI GIOVANI 11-18 ANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 120 COMMA 9 DEL D. LGS. N. 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I E II DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA AGGIUDICATO ALL’IMPRESA  JUST SARDINIA SRL DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA- C.I.G. B2C1757D28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4890</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2967</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SI CERAMICA ANNUALITÀ 2025 - 2026 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SALE CERAMICHE DI SALE ALESSIO - CODICE CIG: B8EAC4E0F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2961</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETT. F) - EROGAZIONE RIMBORSI RELATIVI ALL'INTEGRAZIONE DEL TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6725.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2963</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10372.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2969</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLGS.36/2023 PER SERVIZI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER REDAZIONE DI UN PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A INTERVENTI ALL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PR SARDEGNA FESR 2021-2027PRIORITÀ 3 TRANSIZIONE VERDE OBIETTIVO SPECIFICO OS 2.I E OS 2.III” . CODICE CIG B91313B697</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24034</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNIT-MAB / UNESCO INITIATIVES TRANSFRONTALIÈRES - MAN AND BIOSPHERE.  SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER IL CONVEGNO “VERSO IL MAB-UNESCO, DALLE INTENZIONI ALLE AZIONI”, DEL 24 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA SERIGRAFICA GIESSE DI TEMPIO PAUSANIA – C.I.G.  B8C0502E1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90 DEL 31/10/2025 A FAVORE DELLA EARS S.R.L.  QUALE  TERZO  ACCONTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA WEB APP E PANNELLI INFORMATIVI PER RENDERE FRUIBILI LE SPIAGGE  A  PERSONE CIECHE  IPOVEDENTI E NON A SANTA TERESA GALLURA. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE .(RDO MEPA CONSIP N.5483859 ) (DET. IMP 1785/284 DEL 15/07/2025) CIG B789ACB10E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C.I.G. B5E5324B73 - CUP: I81G22000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2982</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVO WEB PER MAPPATURA STRUTTURE RICETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E CARICAMENTO DEI DATI GEOGRAFICI DELL’AMP - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI SECONDA  ANNUALITA' – CIG Z1837AC40C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONI A ROMA PER EVENTO BANDIERA BLU 2025 DEL DIPENDENTE MATR.N.58 E MISSIONE A CAGLIARI PER INCONTRO CO-PROGETTAZIONE TURISTICA-INCLUSIVA DEL DIPENDENTE MATR. N. 7. (GIUSTO IMP.1532/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2974</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ OTTOBRE 2025, CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1111.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2975</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE “FIFTY RUONI” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “EVENTI ESTIVI A RUONI” ANNO 2025  (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.1392/211 DEL 10.06.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2981</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETT.D) DEL D.LGS. 36/2023 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO OCCHIONI. CIG. B8DEEB5AEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5239.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO MODERNO AL SIG. GAVINO ANGIUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE  PER FORNITURA DEI BIGLIETTI AEREI PER MISSIONE DI DIPENDENTE DEL SETTORE CULTURA, P.I., SPORT, TURISMO E SPETTACOLO, PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO TECNICO BANDIERA BLU 2025 DEL 23 OTTOBRE 2025 A ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B8B5E28D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE PER LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RADIO COMUNALE “RADIO WAVE GALLURA”, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) AD UN ENTE DEL TERZO SETTORE. APPROVAZIONE VERBALI E ISTITUZIONE TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER GLI OPERAI DEL SETTORE TECNICO, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG B85BBF37CD. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/2025 DEL 13.11.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 14 OTTOBRE AL 14 NOVEMBRE 2025. CODICE CIG B5807EAB23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 13.11.2025 DELLA DITTA BLUESERVICE S.R.L.S, CON SEDE IN VIA FRANCESCO IGNAZIO MANNU SNC SANTA TERESA GALLURA SS 07028, P.IVA 02911170906, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI SITI IN CONCA VERDE E VIALE BECHI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO DAL 01.07.2025 AL 30.09.2025. COD. CIG B7786CCEB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE SETTORE OO.PP. - INFORMATICA.  29.08.2025 E 04.09.2025. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000965/AA DEL 11.11.2025 DELLA DITTA ELETTROMECCANICA DI DE LUCA &amp; CAREDDU, CON SEDE IN VIA SEYCHELLES SNC, OLBIA, PARTITA IVA 01340270907, RELATIVA A INTERVENTI DI RIPARAZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE SPORCHE NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI LU PULTIDDHOLU. COD. CIG B87706959E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE, SETTORE OO.PP. - INFORMATICA.  29.08.2025 E 04.09.2025. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI FAGOTTO AL SIG. RICCARDO DI CICCIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>466.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “NUOVO GRUPPO FOLK LUNGONI 1970” QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO  A SOSTEGNO DELLA  PARTECIPAZIONE   ALL’INIZIATIVA “MUSEI IN MUSICA 2025”  PER IL GIORNO 29 NOVEMBRE 2025 A ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: “LUNGÒNI A…” ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PARTECIPAZIONE ED ESIBIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CORO POLIFONICO DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SS. MESSA PRESSO LA BASILICA DI BONARIA A CAGLIARI  – 15 NOVEMBRE   2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., MEDIANTE RDO NR. 5792031 NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PIATTAFORMA MEPA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SILENT TALES- FIABE ECOLOGICHE ANNO SCOLASTICO 2025-2026 A STG IC MAGNON” CIG B91583D74C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA SIGNORA PULEDDA MADDALENA INERENTE ALLA RIMOZIONE DEI VINCOLI SU IMMOBILE REALIZZATO IN EDILIZIA CONVENZIONATA COMPRESO NEL P.E.E.P. (REP. 1006 DEL 20/09/1989), IN SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2997</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL FISARMONICISTA QUIRICO BACCIU - CODICE CIG: B91A25080F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI ARMADI PER MAGAZZINI .IMPEGNO DI SPESA. CIG B91A850B9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2287.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DEL SERVIZIO  CONCERNENTE IL RINNOVO DELLA PIATTAFORMA CRM PER LA GESTIONE E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELL’AMP “CAPO TESTA – PUNTAFALCONE.  IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE  ECONOMICO STUDIO EASY WEB , CON SEDE LEGALE IN VIALE COLOMBO,14-09045 QUARTU SANT’ELENA  P.IVA 03103100925-CIG B91A406184</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO P.FM MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO “IL MEDIATORE A SCUOLA” PER L’ANNO SCOLASTICO 25/26. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FUSION FITNESS ANNUALITÀ 2025 - 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA FIT FACTOR 65 - CODIC CIG: B91194F8E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2999</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_477385 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL  CAMPO DA CALCIO SITO IN LOCALITÀ BONCAMINU - CIG B91C6D8D91- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SARDEGNA INCLUSIVA SRLS, CON SEDE IN VIA BOITO N. 1, QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 04170410924, RELATIVO A LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PASSERELLE E POSTAZIONI LETTINI AD UTILIZZO PUBBLICO E AL SERVIZIO DI PERSONE CON RIDOTTA CAPACITÀ MOTORIA PRESSO LE SPIAGGE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B9103A5833. CUP H75I25000090002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41496</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ART BALLET” DI SANTA TERESA GALLURA PER LA REGOLARE ALIZZAZIONE DELLA V EDIZIONE (ANNO 2025) DELL’ EVENTO “GALA DANZA NEL VENTO” (DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 1401 /213 DEL 11/06/22025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA RINAGGJIU - LIUIDAZIONE FATTURA N. 4178/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3008</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.  175/2  DEL 12.11.2025 A FAVORE DELL’ IMPRESA SOLARIA DI TELTI, RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE  2025- C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3009</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE.  LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE AL RTP  - C.I.G. B27C045ACC  -  CUP: I81G22000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3010</Numero_Provvedimento><Oggetto>SONQUEST SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG: B8DF25DF56 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 473/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA, PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ BASATA SU RETE LTE 4G PER I PLESSI SCOLASTICI DI SAN PASQUALE E PORTO POZZO, PERIODO FATTURAZIONE 10 SETTEMBRE – 9 NOVEMBRE 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA VODAFONE ITALIA S.P.A. CIG B26BDE3167.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MENSILITÀ OTTOBRE 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3015</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159/E DEL 03.10.2025 EMESSA DALL'AGENZIA VIAGGII RAMITOURS SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3017</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 272 DEL 5 AGOSTO RECANTE “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 201, ‘MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA’ CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2025, N. 16”,  PER LE ANNUALITÀ 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3004</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE 13-14 OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3018</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. BANDO 30° EDIZIONE DEL PREMIO LUNGÒNI, ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER PREMI IN DENARO, SEZIONE BAMBINI 6-10 ANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN CARTELLO DI SEGNALAZIONE FERMATA BUS DA INSERIRE NELLA NUOVA PENSILINA IN PIAZZA BRUNO MODESTO PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG (B8F4BBD28B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3019</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 997/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVO A LAVORI DI TRASPORTO E POSIZIONAMENTO CON CAMION GRU ECOISOLE PRESSO NUOVA ECOISOLA IN VIA LA FUNTANA E LOC. CONCA VERDE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B910539598.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2745</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SCUOLE ELEMENTARI, UFFICIO TRIBUTI, UFFICIO ANAGRAFE, BIBLIOTECA E IMPIANTI IP). IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B91045489D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2960.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3021</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO - FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, ACCORDO QUADRO “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 3” CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO, DESTINATI AGLI ENTI PUBBLICI CIG B863EB2CF0– DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENILIVE SPA 00144 ROMA, ID.ORDINE 8719166.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI GINNASTICA DOLCE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ADENJOY - CODICE CIG: B911CC540F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3016</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 DICEMBRE 2019 N. 20 ART. 4 COMMA 8 LETTERA A) E S.M.I. MISURA NIDI GRATIS - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14433.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3022</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_477452 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT RELATIVO ALLA FORNITURA DI N.02 FIAT PANDA 1.0 70 CV HYBRID ICON 5 PORTE. CIG B9202D810E- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30549.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3025</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESOO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3026</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA TERRANOVA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3027</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2501285</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3028</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA SOLE DI GALLURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2501283</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3029</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR - 5/38 - GESTIONE DIRETTA CIG. B540B4DE88 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395PA DEL 28.10.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG. B7EB97E29D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 398PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3034</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO SETTEMBRE 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG B44E3B107C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3039</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/3 DEL 11.11.2025 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG: B78E01B3DD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/262</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/3 DEL 11.11.2025 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/3 DEL 11.11.2025 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/2025 DEL 18.11.2025 DELLA DITTA INFOCOM IMPIANTI SRL, CON SEDE IN VIA MANUNTA 12 ELMAS (CA), P.IVA 03955030923 RELATIVA A LAVORI DI MODIFICA E AMPLIAMENTO SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B76B59AC88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194/2025 DEL 18.11.2025 DELLA DITTA INFOCOM IMPIANTI SRL, CON SEDE IN VIA MANUNTA 12 ELMAS (CA), P.IVA 03955030923 RELATIVA A LAVORI DI AMPLIAMENTO SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B7E8E0A6CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2025 DEL 18.11.2025 DELL’IMPRESA LUCIA SRL, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78, P.IVA 02589810908, RELATIVA AI LAVORI DI TRINCIATURA DELLE CANNE NEL COMPLUVIO ACQUE PIOVANE IN LOC. LI LUCIANEDDI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG B3125F78E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3044</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCILAE- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JUST SARDINIA SRL - CODICE CIG : B92EC70592</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI FISARMONICA AL SIG. IRENEO MASSIDDA PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>466.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3047</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3035</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II., MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, PER L’ACQUISTO DI OMAGGI PER I GIURATI DEL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA CARTOLERIA ROGGERO ANTONIO DI TINA ROGGERO E C. S.A.S. DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B92877A4C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1396</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI TROMBA ALLA SIG.RA LAURA COCCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALI ZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO - NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ IMPRESA AZOLVER ITALIA S.R.L. DI MILANO. (PERIODO 01/11/2025 – 31/01/2026) - C.I.G. B49F6BB0BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3856.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3051</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLGS.36/2023 PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO/SCIENTIFICO E COORDINAMENTO DELLE FASI OPERATIVE DEL PIANO DI ERADICAZIONE DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG. B8F0241E60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5075.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SEGGIOLINI PER LE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO DI BUONCAMINO, A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO SRL CON SEDE A TRECENTA (RO), VIA RAFFAELLO SANZIO 366, P.IVA 00216580290. (LOTTO CIG B9259366CC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13993.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3053</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE ANNO 2025 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO: SECONDA LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A., A TITOLO DI REINTEGRO DEL FONDO COSTITUITO PER L’AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA PRESSO IL PROTOCOLLO GENERALE, MEDIANTE VERSAMENTO SUL C/C POSTALE INTESTATO A ITALIANA AUDION S.R.L. PER CONTO DI AZOLVER ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SECONDA RETTIFICA ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA R.A.S. RELATIVO AL BANDO "TULIS TUTELA LINGUE SARDE" PER L'UTILIZZO DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 10, COMMI 3, 4 E 5 DELLA L.R. 22/2018 - ANNUALITÀ 2025-2026-2027 – RIMODULAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE ANNUALE DELLE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2025 - 2026 - CIG: B83B1E0383- LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA DELL'INFANZIA N. 2/2150</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3061</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE.  LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2025, N. 24, ART. 15, COMMA 9. ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3063</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA - CIG: B774A57AAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “INTERVENTI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA POSIDONIA DALLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO IN BATTIGIA A FINE STAGIONE – ANNUALITA’ 2025”, ALLA DITTA DEADDIS S.C.A.R.L. - COD. CIG. B89716E10B.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° RLR0467663 DEL 06/11/2025 RELATIVA ALLA TASSA DI PROPRIETA’ E FATTURA N° INR1302949 DEL 29/10/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. TASSA DI PROPRIETA’ PERIODO OTTOBRE 2025. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3066</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DEL D.LGS. 201/2022 - IMPEGNO DI SPESA. CIG B932997C7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3058</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4063.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3062</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_478334 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA RECINZIONE DEL PARCO GIOCHI PADRE PIO.  CIG B931E87B70- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4453</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3065</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N° 1500 CALENDARI FOTOGRAFICI ANNO 2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA FD GRAFIK DI OLBIA, A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE SUL PORTALE SARDEGNA CAT (RDO RFQ_478246). IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B92DC27534</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3055</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (EDIFICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955. (LOTTO CIG B90E5807EE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4778.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3059</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 DICEMBRE 2019 N. 20 ART. 4 COMMA 8 LETTERA A) E S.M.I MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERIODO GENNAIO - MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14433.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO DA € 3.000,00 CIASCUNA, IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA, NELL’ ANNO ACCADEMICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3056</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU - TARI - CANONE PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO PER  VARI ANNI D'IMPOSTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA RELATIVA A N. 1 POSTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 19.11.2025 DELLA DITTA SARDEGNA INCLUSIVA SRLS, CON SEDE IN VIA BOITO N. 1, QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 04170410924, RELATIVA A LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PASSERELLE E POSTAZIONI LETTINI AD UTILIZZO PUBBLICO E AL SERVIZIO DI PERSONE CON RIDOTTA CAPACITÀ MOTORIA PRESSO LE SPIAGGE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. B9103A5833. CUP H75I25000090002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE COMUNALE (STRADA COMUNALE PER CAPOTESTA E STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE), NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL II SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA DEL 20.11.2025 DELLA DITTA NALDONI SAS DI NALDONI GIORGIO CON SEDE LEGALE IN OLBIA (SS), VIA MARRONCELLI N. 23, CODICE FISCALE/PARTITA IVA 02294280900. LOTTO C.I.G. B405DF8E6E – C.U.P. - H75F22001010002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 313/1/1 DEL 11/11/2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI + ECOCENTRO AL NETTO DI ECOTASSA MENSILITA’ AGOSTO/SETTEMBRE 2025. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3074</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_475814 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A FORNITURA DI ATTREZZA-TURE PER IL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE.CIG B8F06AE55E- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE - LIQUIDAZIONE SALDO, A SEGUITO DELLA APPROVAZIONE CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, NEI CONFRONTI DELL’ ING. ALESSANDRO LESSIO DI CAGLIARI. CUP: I81G22000100001 - CIG B273ECF529</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FPA 2/25 NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO COCCO SIMONE, CON SEDE LEGALE IN VIA ANGELO ROTH 1-SASSARI 07100.P.IVA IT0247649905  ,PER IL SERVIZIO  CONCERNENTE LA COMPENSAZIONE DELLA BUSSOLA MAGNETICA RIVIERA ARTISTICA CON RILASCIO DELLA TABELLE DELLE DEVIAZONI ANNUALE PER IL  MEZZO  PNEUMATICO FOCCHI MODELLO 640 DI PROPRIETA’ DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE. CIG B88D4FE861</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FATTPA 8/25 NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO STUDIO EASY WEB S.R.L. , CON SEDE LEGALE IN VIALE COLOMBO,14-09045 QUARTU SANT’ELENA .P.IVA IT03103100925  ,PER IL SERVIZIO  DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO, INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DI PERMESSI ORMEGGIO E ANCORAGGIO ALL'INTERNO DI AMP CAPO TESTA PUNTA FALCONE. CIG B8035C1FE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3084</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625040864 DEL 14.11.2025 EMESSA DALLA SIAE - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 10.11.2025 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUNBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/V2/5036149 DEL 12.11.2025 DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (EDIFICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B90E5807EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3082</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 1.000/2025RIMBORSO SPESE DI MISSIONE. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 1.000/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3088</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.766/2969 DEL 12/11/2025 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLGS.36/2023 PER SERVIZI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER REDAZIONE DI UN PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A INTERVENTI ALL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PR SARDEGNA FESR 2021-2027PRIORITÀ 3 TRANSIZIONE VERDE OBIETTIVO SPECIFICO OS 2.I E OS 2.III” . CODICE CIG B91313B697</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>961.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. 11/85, N. 12/2011 E N. 3/2022  PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TRAPIANTATI DI ORGANO SOLIDO - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1127.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS DR 5/38 - COFINANZIAMENTO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3068</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUA INGLESE ANNUALITÀ 2025 - 2026 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE BALFE CLARE JOCELINE - CODICE CIG: B9354913A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3085</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA – CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 –SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTTATIVA DIRETTA RDO N. 478589 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE AGENZIA DI STAMPA DEL  PROGETTO “ TURISMO ACCESSIBILE A SANTA TERESA GALLURA. SPIAGGE PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI ATTRAVERSO APP INNOVATIVE” . CIG: B9356882B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5264</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA – CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 –SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTTATIVA DIRETTA RDO N. 478593 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA PROMOZIONE MEDIANTE REDAZIONALE SU  EMITTENTE VIDEOLINA DEL  PROGETTO “ TURISMO ACCESSIBILE A SANTA TERESA GALLURA. SPIAGGE PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI ATTRAVERSO APP INNOVATIVE”.CIG: B935BD2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI ‘81 PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL PREMIO DI POESIA LUNGÒNI 30° EDIZIONE, ANNO 2025. GIUSTO IMP.1468/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT - ANNO 2024, A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “SCUOLA NAZIONALE ADVENTURE SPORT ITALIA INSIDE ASD ” DI LUOGOSANTO. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE N° 2025903261 DEL 17/11/2025 E N. 2025903262 DEL 17/11/2025  A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA ( CIG.B6966055F9 - CIG B79E1DD93A ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-722.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FATTPA 9_25 NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO STUDIO EASY WEB S.R.L. , CON SEDE LEGALE IN VIALE COLOMBO,14-09045 QUARTU SANT’ELENA .P.IVA IT03103100925  ,PER IL SERVIZIO  CONCERNENTE IL RINNOVO DELLA PIATTAFORMA CRM PER LA GESTIONE E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  ALL'INTERNO DELL’ AMP CAPO TESTA - PUNTA FALCONE 2025. CIG B91A406184</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3092</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:SETTORE SPETTACOLO E CULTURA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE  DI UN CALENDARIO DI EVENTI, SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI PER LE  FESTIVITA’ DI NATALE, FINE ANNO ED EPIFANIA  2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO INFORMATIVO SUL TEMA "LA TUTELA DEGLI ADULTI FRAGILI" CIG: B907078429 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA CIG: B774A57AAB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2025PA DEL 28.02.2025 DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVA A LAVORI DI TRASPORTO E POSIZIONAMENTO CON CAMION GRU ECOISOLE PRESSO NUOVA ECOISOLA IN VIA LA FUNTANA E LOC. CONCA VERDE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B910539598.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE EX CONVENZIONE CONSIP, SIM M2M VIDEOSORVEGLIANZA, RELATIVA AL SESTO    BIMESTRE 2025 -.CIG DERIVATO : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI .CIG : ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO PER ASSEGNAZIONE GRATUITA DI LOCULO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA’ AD PERSONAM, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 3 D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2025 - 2026 - CIG: B83B1E0383 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE DIRETTA CIG: B540B4DE88 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 326/1/1 DEL 11-11-2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE TRATTAMENTOSMALTIMENTO RIFIUTI + ECOCENTRO- CONGUAGLIO GENNAIO 2025 CIPNES TARIFFE AL NETTO DI ECOTASSA. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” – COMUNI (APRILE 2022). PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA FATTURA NR. 0002146735 DEL 30/10/2025 DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG 97924655C1 – CODICE CUP H71C22000210006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3097</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A FAVORE DEGLI AGENTI COADIUTORI IMPEGNATI NELLE ATTIVITÀ DI ABBATTIMENTO DEI CINGHIALI NELL’AMBITO DEL PIANO OPERATIVO DI ERADICAZIONE DEL CINGHIALE SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3096</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. B672F45392). –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>708.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA – CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 –SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE. PROGETTO COMUNE SANTA TERESA GALLLURA  “ TURISMO ACCESSIBILE A SANTA TERESA GALLURA. SPIAGGE PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI ATTRAVERSO APP INNOVATIVE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA  CIG MEDIANTE  PIATTAFORMA SARDEGNA CAT (FASCICOLO FE003182 DEL 20.11.25)  ,  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA  REALIZZAZIONE GRAFICA DI MAPPE TATTILI PER LE SPIAGGE BANDIERA BLU. CIG:B93313018E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1525</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI VIOLINO AL SIG. MELONI VALERIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TELECAMERE PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLE OBSOLETE DELLA RETE COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMNENTO DIRETTO  DELLA FORNITURA , TRAMITE IL MEPA , ALLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI. CIG: B9191A02B3 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3765</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TELECAMERE PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLE OBSOLETE DELLA RETE COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMNENTO DIRETTO  DELLA FORNITURA , TRAMITE IL MEPA , ALLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI. CIG: B90EBA9D4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5666.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA – CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 –SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE. PROGETTO COMUNE SANTA TERESA GALLLURA  “ TURISMO ACCESSIBILE A SANTA TERESA GALLURA. SPIAGGE PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI ATTRAVERSO APP INNOVATIVE”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 5837137 SULLA PIATTAFORMA MEPA CONSIP PER  LA FORNITURA AVENTE AD OGGETTO RADIO FARI E TELCOMANDI INDUZIONE CON RICARICA PER LE SPIAGGE BANDIERA BLU. CIG: B93888D9BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6697</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7466.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT - ANNO 2025, A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “SCUOLA NAZIONALE ADVENTURE SPORT ITALIA INSIDE ASD ” DI LUOGOSANTO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE ANNO 2025 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3115</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE “AGIRE IN RETE: STRUMENTI OPERATIVI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE”. APPROVAZIONE PROGRAMMA INCONTRI FORMATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/2025 DEL 21/11/2025 A FAVORE DELL’IMPRESA CITTO DI SCARFI GIANNI  PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE STRUTTURA DI DELIMITAZIONE COLONNINA ELETTRICA. CIG: B4EEB50EAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   A FAVORE DELLA DITTA "POSTE PAY SPA " PATRIMONIO DESTINATO IMEL, CON SEDE A ROMA PER NOLEGGIO ANNUALE POS FISSO ADSL/ETHERNET. RELATIVO AL IV° TRIMESTRE 2025 . CIG: B56EFF3E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO OTTOBRE 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG B44E3B107C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2751.6.2025 DEL 18/11/2025 IN FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE (FI), PER LE REGOLARI PRESTAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2025. C.I.G. 9414666C26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE DIRETTA - CIG: B7EB97E29D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 415PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - REPERTORIO N. 1833/2023 - CIG: 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2298</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA, PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ BASATA SU RETE LTE 4G PER I PLESSI SCOLASTICI DI SAN PASQUALE E PORTO POZZO, PERIODO FATTURAZIONE 10 MARZO – 9 MAGGIO 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA VODAFONE ITALIA S.P.A. CIG B26BDE3167.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO ISTRUTTORIA DI VERIFICA DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICO-GEOTECNICO RELATIVO AD UN INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DI UN EDIFICIO SITO IN VIA DEL PORTO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 20/25 DEL 24/11/2025 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. LEONARDO MAGNOLER, RELATIVA ALLA QUOTA PARTE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PR SARDEGNA FESR 2021-2027PRIORITÀ 3 TRANSIZIONE VERDE OBIETTIVO SPECIFICO OS 2.I E OS 2.III” . CODICE CIG B91313B697</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/2025 DEL 24.11.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SCUOLE ELEMENTARI, UFFICIO TRIBUTI, UFFICIO ANAGRAFE, BIBLIOTECA E IMPIANTI IP). COD. CIG B91045489D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE OTTOBRE 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE (DCA) - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B93D1753C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFARI GENERALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI AUGURALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “SISTEMA UFFICIO SRL” CON SEDE IN V.LE COSTA SMERALDA 33 - 07021 ARZACHENA (SS), PARTITA IVA 01369870900– CIG B93D3F9732</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>457.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI, BREVEMENTE DENOMINATO “SEND”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” .CIG : ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>461.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI, BREVEMENTE DENOMINATO “SEND”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” .CIG : ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>807.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DEL GEOM. GIULIO PINTUS, CON STUDIO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA BRIGATA SASSARI N. 1, P.IVA 01684340902, RELATIVO A PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA DI UN’AREA URBANA SITA IN VIA DEL PORTO DISTINTA AL CATASTO TERRENI FOGLIO 3 MAPPALE 18, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG. B93D7D5685.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1216.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE ALLA SIG.RA PENDUZZU RITA PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO A INTERVENTI DI PULIZIA AREE VERDI IN LOC. SAN PASQUALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B93A6A601B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, TRAMITE RFQ_478424 SUL PORTALE SARDEGNACAT, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (TELECAMERE CAPOTESTA, TRIBUNE BUONCAMINO, IMPIANTI IP SANTA REPARATA, P.ZZA BRUNO MODESTO, P.ZZA VILLAMARINA, VIA GENOVA E VIA ANGIOY) IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B93A6E3271.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3630.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE, P.IVA 01954641203, CORRENTE IN LOC. MONTEVEGLIO- CAP 40053- VIA MOZZEGHINE N. 13/15, 40050 VALSAMOGGIA (BO), RELATIVO A FORNITURA DI LAMPADE STRADALI E LAMPADE DI EMERGENZA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE, DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B93A607CE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7247.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II ,DELLA FORNUTURA   CONCERNENTE L’ACQUISTO DI UTENSILI DA DESTINARE AL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO DELL’’AREA MARINA DI CAPO TESTA -PUNTA FALCONE SITO IN RENA BIANCA. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE  ECONOMICO AR.CO.AL S.R.L. , CON SEDE LEGALE IN ZONA ARTIGIANALE-LI LUCIANEDDI , -07028 SANTA TERESA GALLURA    P.IVA 01132650902-CIG B93B39191E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7344.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE ANNO 2025 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA, RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE ALLE VARIE UTENZE COMUNALI CIG. ORDINARIO 9852568452. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO OPLÀ SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: B2CBE0EFF - CONTRATTO REPERTORIO 1846/2024 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 177, COMMA 6 DEL D. LGS. 36/2023 - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38340.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II ,DELLA FORNITURA   CONCERNENTE L’ACQUISTO DI UN MEZZO NAUTICO PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO ALLOCATE IN CAPO ALL’AREA MARINA DI CAPO TESTA -PUNTA FALCONE.  IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE  ECONOMICO RT MARINE 2 S.R.L. , CON SEDE LEGALE IN VIA GUARDIA GELLONE ,11-07024 LA MADDALENA   P.IVA 02896350903-CIG B93A68CAA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. PRESA D’ATTO VERBALE DELLA COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT DEL 25.11.2025 RELATIVO AI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI  FONDI ALLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/A DEL 26.11.2025 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23. CIG: B634EB8F61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE NOTIFICA VERBALI C.D.S. – SOTTOSCRIZIONE DI UN  CONTRATTO TRIENNALE DI SERVIZIO ED AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO DENOMINATO  “CONCILIA SERVICE PLUS” ALLA DITTA “ MAGGIOLI SPA”, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA , AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS.  36/2023. CIG: B91ECA70F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE - APPROVAZIONE DEPLIANT INTITOLATO D.A.T. DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO ART. 4 - L. 219/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.000405/PA DEL 24/11/2025, A FAVORE DELLA PBM PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE SRL PER LA PROMOZIONE  DEL  PROGETTO “ TURISMO ACCESSIBILE A SANTA TERESA GALLURA. SPIAGGE PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI ATTRAVERSO APP INNOVATIVE” MEDIANTE EMITTENTE REGIONALE VIDEOLINA .(RDO N. 478593 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT- DET IMP 3078/521 - 2025 - CIG: B935BD2013  PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (36 ORE SETTIMANALI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIAE - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>358.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL FISARMONICISTA GAVINO MARICCA - CODICE CIG: B9471C1BB9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 7 DEL 16.11.2025 IN FAVORE DEL FISARMONICISTA QUIRICO BACCIU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. MARIA POTITA VALENTINA PERRUGGINO PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI INFORTUNI SUL LAVORO PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO PERSONALE - CIG B93D68406D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3142</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE NELLE SPESE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO LAVORO. RIMBORSO ANNUALITA’ 2025 AL COMUNE DI PALAU. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3105.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 OTTOBRE 2025. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FPA 1/25 DEL 24/11/2025,  A FAVORE DELLA IMPRESA SHARDANA NURAGICI DI ANTONIO TARAS PER GESTIONE E REALIZZAZIONE DI DIRETTE STREAMING SUL CANALE YOU TUBE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PROGETTO “ TURISMO ACCESSIBILE A SANTA TERESA GALLURA. SPIAGGE PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI ATTRAVERSO APP INNOVATIVE”. (RDO N. 476876  SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT- DET IMP. 2834/474 – 2025 - CIG: B8DFD8FC70  PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284 DEL 24/11/2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SCENISIST S.R.L.S. PER LA REGOLARE GESTIONE TECNICO LOGISTICA, SUPPORTO E COORDINAMENTO DELLE ULTIME    MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA NELL’ANNO 2025. (DET 1576/253 DEL 27/06/2025 – RFQ SARDEGNA CAT_ 466904) CIG  B76D1CC107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 - N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – APPROVAZIONE FABBISOGNO E GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2025 DEL 27.11.2025 A FAVORE DELL’ARCH. MARCELLO CON SEDE A OLBIA (SS) IN VIA ACQUEDOTTO, P.IVA 01905890909, RELATIVA A ONORARIO SAL 2 PER DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL RUP E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NEGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE COMUNALE (STRADA COMUNALE PER CAPO TESTA E STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE), NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. B4AB055A82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2025 (LOTTO CIG. B672F45392).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 19.11.2025 A FAVORE DELL’ING. MASSIMO SEBASTIANO MUZZU RELATIVA ALL’ACCONTO PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA NEGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO FOCE RIO MUZZEDDU SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG  ZA13DD201D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” – COMUNI (APRILE 2022). PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002146735 DEL 30/10/2025 DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA. CODICE CIG 97924655C1 – CODICE CUP H71C22000210006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. TRAMITE IL SERVIZIO “CONCILIA SERVICE PLUS” SOTTOSCRITTO CON LA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE  IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI E NOTIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. CIG: B93C501CEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2545.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CORO POLIFONICO SANTA TERESA GALLURA PER LA  PARTECIPAZIONE ED ESIBIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ALLA SS. MESSA PRESSO LA BASILICA DI BONARIA A CAGLIARI  – 15 NOVEMBRE   2025. PROGETTO “LUNGONI A…”  (DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 2987/ 503 - 2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA RINAGGJIU DI TEMPIO PAUSANIA  GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO SC.ONLUS - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16636.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRESSO LA LOCALITA’ BAIA SANTA REPARATA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL “CONSORZIO BAIA SANTA REPARATA”, DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96 DEL 27/11/2025 A FAVORE DELLA EARS S.R.L.  QUALE  SALDO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI E APP  PER RENDERE FRUIBILI LE SPIAGGE BANDIERA BLU  A  PERSONE CIECHE  IPOVEDENTI E NON A SANTA TERESA GALLURA. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE .(RDO MEPA CONSIP N.5483859 ) (DET. IMP 1785/284 DEL 15/07/2025) CIG B789ACB10E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE.  LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE AL DOTT. BIOL. ANDREA PALA (MANDANTE DEL RTP) - C.I.G. B27C045ACC - CUP: I81G22000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625042440 DEL 27.11.2025 EMESSA DALLA SIAE - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE (DCA) - CIG: B93D1753C1. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 DEL 27.11.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2025 - 2026 - CIG. B83B1E0383 - LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI OTTOBRE 2025 - N. 2/2304</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2025 - 2026 CIG: B83B1E0383 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2025 N. 2/2302</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG. B805A6A0A6  - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2025 N. 2/2300</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO DI SANTA TERESA GALLURA GESTITA DALLA CONGREGAZIONE RELIGIOSA FIGLIE DI GESÙ CROCIFISSO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, ALL’ IMPRESA ARCOAL DI SANTA TERESA GALLURA,  PER IL SERVIZIO DI  INTERVENTI ED ACQUISTO E FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE PER I CENTRI COTTURA E REFETTORI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. C.I.G. B8B5350A93.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2989</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO DI AGLIENTU - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3684.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 1041/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3765</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI NOVEMBRE 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9081.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SALDO  DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI DI LUNGONI (ANNO 1981) PER L’ ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI PATRONI DI SANTA TERESA GALLURA (SAN VITTORIO MARTIRE, SANTA TERESA D’AVILA E SANT’ISIDORO AGRICOLTORE), ANNO 2025. (SUB.IMP N. 707/2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - EROGAZIONE CONTRIBUTO SETTEMBRE, OTTOBRE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3166</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA RELATIVI AL PROTOCOLLO D’INTESA ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI .CIG : ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA DI SERVIZIO DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI . RIMBORSO SPESE POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2025.  CIG: B93C501CEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI .CIG : ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA NOMENTANA RESORT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1442</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2025_24_373 E 374 DEL 25.11.2025 PER “LIQUIDAZIONE DI N.02 FIAT PANDA ORDINE N.25 DEL 5026324”, ALLA DITTA AUTO A SPA DI SASSARI. - COD. CIG. B9202D810E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_25 DEL 30.11.2025 AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, RELATIVA A INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). CIG B5118FE4E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "VODAFONE ITALIA SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL PERIODO 10 SETTEMBRE 9 NOVEMBRE 2025. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: B66871ACC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "VODAFONE ITALIA SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL PERIODO 10 SETTEMBRE 9 NOVEMBRE 2025. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: B26EF5B410.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>511.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE EX ART. . 2222 DEL CODICE CIVILE   NEI  CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO CASU GIUSEPPE, CON SEDE LEGALE IN VIA PUGLIA N.3, 07028 SANTA TERESA GALLURA  C.F. CSAGPP63R18I452R, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TARGA DA DESTINARE AL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA SITO IN RENA BIANCA - CIG B95641FDB3-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2199.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE 2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2985.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3071.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA  PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FUSION FITNESS ANNULALITÀ 2025 - 2026 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 20 DEL 24.11.2025 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA FIT FACTOR 65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3192</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10372.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SE.MO. ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (P.IVA 02236190902), RELATIVO A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B95A68AD05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11800.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3196</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2025. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25630.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00053/A DEL 01/12/2025  A FAVORE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PROCIECHI PER  LA REALIZZAZIONE GRAFICA DI 6 MAPPE TATTILI DELLE SPIAGGE BANDIERA BLU. PROGETTO “ TURISMO ACCESSIBILE A SANTA TERESA GALLURA. SPIAGGE PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI ATTRAVERSO APP INNOVATIVE”. FASCICOLO NR. FE003182/2025 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT- DET IMP 3094/526 – 2025 - CIG:B93313018E  PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2025” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. B7D0EA3208.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/2025 DEL 01.12.2025 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A INTERVENTI DI PULIZIA AREE VERDI IN LOC. SAN PASQUALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B93A6A601B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 2 PANCHINE LETTERARIE E N.1 SCACCHIERA, A FAVORE DELL’IMPRESA VISCIO URBAN DESIGN SRL. CIG. B7201F879E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 21_25 DEL 01.12.2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL TRASPORTO SCOLASTICO CIG: B8BDC627C3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ SPIAGGE COMUNALI CON RACCOLTA TRISETTIMANALE DEI REFLUI E REINTEGRO DEL PRODOTTO CHIMICO. SERVIZIO ANNUALITÀ 2025” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. B7D0EA3208.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3217</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027. APPLICAZIONE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE UDIENZE RELATIVE AI RICORSI PROPOSTI DALLA SOCIETA' ERMEA SRL E DONY SRL ( CIG B7920AEDDA E CIG B8F26CA4BA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/A DEL 01.12.2025 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23. CIG: B634EB8F61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' INFORMATICA VENETA  PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA ANNUALE DEL SOFTWARE "ADOBE MP ACROBAT".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>318.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO SULLA TEMATICA DEGLI AFFIDI E DEI DIVORZI, ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B95F39E863.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFARI GENERALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE PROCEDURA SEMPLIFICATA EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, IN FAVORE DELLA DITTA LEONI ARIANNA DI SANTA TERESA GALLURA- FORNITURA BENI DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA- C.I.G. B9271E98B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - RICONOSCIMENTO CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2199.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI:IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTAB TEFA ANNO 2025 VERSATA DA CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO SENZA L'UTILIZZO DEL MODELLO F24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5139.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANIO PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9033.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SFPA-0019096 DEL 19.11.2025 A FAVORE DELLA SOC. MONDOFFICE SRL PER L’ACQUISTO DI ARREDI PER IL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE - CIG B8EAE0AF53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ VODAFONE ITALIA SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP – TM9 - , RELATIVE AL PERIODO 10 SETTEMBRE – 9 NOVEMBRE  2025. CIG DERIVATO :  B26EF5B410.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INSOLUTA A FAVORE DELLA DITTA “ ANCI DIGITALE SPA” PER SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE – ED ALLA CONVENZIONE ACI PRA 2022. CIG: ZF4348ABFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI DJ E NUOVE TECNOLOGIE, PIANOFORTE JAZZ E TASTIERE ELETTRONICHE AL SIG. MARIO GANAU PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE EX ART. . 2222 DEL CODICE CIVILE   NEI  CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO CASU GIUSEPPE, CON SEDE LEGALE IN VIA PUGLIA N.3, 07028 SANTA TERESA GALLURA  C.F. CSAGPP63R18I452R, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TARGA DA DESTINARE AL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA SITO IN RENA BIANCA - CIG B95641FDB3- LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI BENI COMUNALI - REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2239</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2025, N. 24, ART. 15, COMMA 9. ANNUALITÀ 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. TRAMITE PROCEDURA SEMPLIFICATA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACTA-PER L’ACQUISTO DI LIBRI DA DESTINARE ALLE DIVERSE BIBLIOTECHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE: PAOLO SORBA EDITORE SRL B965561553, ROGGERO ANTONIO DI TINA ROGGERO E C. S.A.S. CIG: B95B73A266, CENTRO LIBRI P.S.M. DI PUTZU SERGIO E C. S.N.C. CIG B95B8F71A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA ALLA MAESTRA LAURA COCCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT, L. R. 17/99. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2025 – APPROVAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE PER LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RADIO COMUNALE “RADIO WAVE GALLURA”, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) AD UN ENTE DEL TERZO SETTORE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA GESTIONE PER DUE ANNI, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER DUE ULTERIORI ANNUALITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3222</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS" ANNUALITÀ 2025. LIQUIDAZIONE N.6 MENSILITA’ (LUGLIO-DICEMBRE 2025) IN FAVORE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22056.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI - ANNO 2025 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3236</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162-FE DEL 30/11/2025 PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE  FESTIVITÀ NATALIZIE 2025/2026 A SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURA ENRICO. PORTALE ELETTRONICO SARDEGNA CAT RFQ_475770 CIG B8AD4CD3FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I E II GRADO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER N. 3 (TRE) ANNI SCOLASTICI (AA.SS.2024/25-2025/26-2026/27). LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 186 DEL 01.12.2025 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2025, A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA SRL DI SANTA TERESA GALLURA - LOTTO C.IG. B2C1757D28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.  187 DEL 02.12.2025 A FAVORE DELL’ IMPRESA SOLARIA DI TELTI, RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE  2025- C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2501427</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3257</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77/SP DEL 28/11/2025 A FAVORE DELLA SCEN SRL PER  LA FORNITURA DI RADIO FARI E TELECOMANDI INDUZIONE CON RICARICA PER LE SPIAGGE BANDIERA BLU. PROGETTO“ TURISMO ACCESSIBILE A SANTA TERESA GALLURA. SPIAGGE PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI ATTRAVERSO APP INNOVATIVE”. (TD N. 5837137 MEPA CONSIP  - DET IMP. 3169/543 – 2025 CIG: B93888D9BA)   PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA – CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 –SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3258</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/FE DEL 04/12/2025 A FAVORE DELLA SA.MA EDILIZIA DI SANDRO MASIA PER INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE DI RADIOFARI, SUPPORTI E CARTELLONISTICA PROMO PUBBLICITARIA E TURISTICA,  TRASPORTO MATERIALI, MANUTENZIONI E PRESTAZIONI D’OPERA IN  MURATURA  RELATIVAMENTE AL  PROGETTO“ TURISMO ACCESSIBILE A SANTA TERESA GALLURA. SPIAGGE PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI ATTRAVERSO APP INNOVATIVE”. (TD N. 5837137 MEPA CONSIP  - DET IMP.2835/475 – 2025 CIG: B8DE9E1EF2)   PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA – CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 –SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN VIA MINGHETTI, 18, 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER ACQUISTO DEL REGISTRO DI EMERGENZA STATO CIVILE E ANAGRAFE. – CIG B90A35B262; - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, EX. ART. 21 NONIES, COMMA 1, L. 241/1990, DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE IN FORMA AUTONOMA PER IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H71E25000030004 CIG B8E81DB933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FATTPA 3_25  NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO MARIA FRANCESCA CINTI, CON SEDE LEGALE IN VIA PORTO RAFAEL,2, I.73-07020-PALAU (SS) C.F. CNTMFR76T58G478U  PER IL SERVIZIO CONCERNENTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  DI MONITORAGGIO DELL’HABITAT CORALLIGENO ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE CIG: B4D1A90892</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR1445198 DEL 26/11/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE NOVEMBRE 2025.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  14/BPA DEL 02/12/2025 A FAVORE DOTT. NATURALISTA LUCA FADDA RELATIVA AL SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO/SCIENTIFICO E COORDINAMENTO DELLE FASI OPERATIVE DEL PIANO DI ERADICAZIONE DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG. B8F0241E60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE NOVEMBRE 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI PRESSO LA VIA ALDO MORO IN FRAZIONE DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. SECONDO STRALCIO FUNZIONALE – PIAZZETTA VIALE ALDO MORO. (CUP H33D25000200004).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR1450090 DEL 01.12.2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE NOVEMBRE 2025. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  27 DEL 04/11/2025 A FAVORE DELL’ING. MASSIMO SEBASTIANO MUZZU RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL CAMPO DA TENNIS E SISTEMAZIONE ESTERNA NELL AMBITO DEL PROGETTO CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE LOTTO 3.  CODICE CIG  B82EDF88C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2025 DEL 02.12.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (TELECAMERE CAPOTESTA, TRIBUNE BUONCAMINO, IMPIANTI IP SANTA REPARATA, P.ZZA BRUNO MODESTO, P.ZZA VILLAMARINA, VIA GENOVA E VIA ANGIOY). COD. CIG B93A6E3271.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NR.3/PA DEL 03/12/2025, A FAVORE DELLA IMPRESA MEDITERRANEA DISCOVERY PER PROMOZIONE, TURISMO SOSTENIBILE ED ESPERIENZIALE DELLA BASSA STAGIONE A SANTA TERESA GALLURA (RDO RFQ_ 475613 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT- DET IMP 2798/462 DEL 28/10/2025- CIG: CIG B8B672F083</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 71ENTI A FAVORE DELLA SOC.IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. PER L’ACQUISTO DI TONER STAMPANTI - CIG B967B50319.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA PETROLINA DI FABIO CUCCIARI, CON SEDE IN LOC. PORTO TURISTICO SNC, SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02954920902, INERENTE ALL’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B947F68FE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3254</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JUSTA SARDINIA SRL. - CODICE CIG: B96D5E85BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALI (AUTONOMIE LOCALI ITALIANE) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II., MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI PER IL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA B. CIG B967B50319.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>408.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 1081/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA  DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO- IMPEGNO DI SPESA – CIG B971EBCF3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>999.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA COMUNALE PORTO POZZO SILENE MULTISERVIZI SRL - CODICE CIG: B969069C22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1010</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI BENI COMUNALI - REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2239</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II., MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, PER LA REALIZZAZIONE DI N. 300 COPIE DEL VOLUME DELLA XXX EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAOLO SORBA EDITORE SRL. CIG B92E23544E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_477385 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A SERVIZIO DI CONSULENZE FAUNISTICHE E BOTANICHE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 – LEGGE DI STABILITÀ 2023 – TABELLA E - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITÀ CAPOTESTA E REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE CUP H72F23000150002- CIG B95E61D396- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE “PER PICCOLI PASSI” SARDEGNA ODV PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE INERENTE I DISTURBI DELL’ETÀ EVOLUTIVA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3414.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - PERIODO DAL 06.11.2025 AL 04.01.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA TERRANOVA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SUPERMERCATO TURRISMARKET SRL - CODICE CIG: B969168E90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI IN STRADE RESIDENZIALI IN LOC. “ CAPO TESTA ” PER LIMITAZIONE DELLA VELOCITA’ A 40 KM/H . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG:  B9700034DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4992.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PIANOFORTE ALLA SIG.RA SCOLAFURRU NADIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5133.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DALLA SMERALDA RSA DI PADRU - PERIODO DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5936.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7073.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI AL RIMBORSO DI SPESE SANITARIE SOSTENUTE. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - PROCEDURA RAS RELATIVA AI CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2025:ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L’A.S. 2024/2025 (L. R. N. 5/2015) -.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10797.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA FANARI DIEGO ANTONIO CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA (SS) PIAZZA VITTORIO EMANUELE I N. 25, PARTITA IVA 02769640901, RELATIVO A LAVORI DI SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DI PASSERELLE E POSTAZIONI LETTINI AD UTILIZZO PUBBLICO E AL SERVIZIO DI PERSONE CON RIDOTTA CAPACITÀ MOTORIA PRESSO LE SPIAGGE DI CAPO TESTA "RENA DI PONENTE" - CAPO TESTA LEVANTE “ZIA COLOMBA" E "SANTA REPARATA - LA TALTANA" DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B971346A09. CUP H75I25000090002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 - N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - PROCEDURA RAS RELATIVA AI CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2025. FORNITURA GRATUITA  LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026 ( LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15431.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3265</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 DICEMBRE 2019 N. 20 ART. 4 COMMA 8 LETTERA A) E S.M.I. - MISURA NIDI GRATIS - IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23683.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.LGS.36/2023, A FAVORE DEL SOCIETA’ PRISMA QUALITY, RELATIVO ALL’INCARICO DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008). ANNUALITA’ 2025 – 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. B943DFA15D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PRESA ATTO DELLE RISULTANZE E DELLA VALUTAZIONE  RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE  DI UN CALENDARIO DI EVENTI, SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI PER LE  FESTIVITA’ DI NATALE, FINE ANNO ED EPIFANIA  2025/2026 A SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE VERBALE E SCHEMA DI CONVENZIONE CON CONTESTUALE FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE  DI UN CALENDARIO DI EVENTI, SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI PER LE FESTIVITA’ DI NATALE, FINE ANNO ED EPIFANIA  2025/2026 A SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DEL COMITATO FIDALI ‘82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ GALLURA CO.BIT. SRLS CON SEDE IN VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, OLBIA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SCARIFICA, RICARICA E PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TRATTO STRADALE VIA A. BECHI LUSERNA, NEL COMUNE SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B95B498631.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37410.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_477385 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI “L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 – LEGGE DI STABILITÀ 2023 – TABELLA E - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITÀ CAPOTESTA E REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE CUP H72F23000150002- CIG B95E35DE9D- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52285.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ VODAFONE ITALIA SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP – TM9 - , RELATIVE AL PERIODO 10 SETTEMBRE– 9 NOVEMBRE 2025. CIG DERIVATO :   B66871ACC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 191/2025 DEL 01.12.2025 EMESSA DALLA DITTA JUST SARDINIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/FE DEL 05.12.2025 DELLA SE.MO.ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19 NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02236190902, RELATIVA A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI SANTA TERESA. LOTTO CIG. B95A68AD05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.PA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2501429</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- LIQUIDAZIONI FATTURE NN. 215 E 216 DEL 04.12.2025 A FAVORE DELL’ IMPRESA ARCOAL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVE AD INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE PER I MACCHINARI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CENTRI COTTURA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - C.I.G DI RIFERIMENTO NN.: B4367C2882 E B8B5350A93.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DALLA DITTA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-184</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E RINNONO FIRME DIGITALI- DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO- LIQUIDAZIONE – CIG B971EBCF3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3247 DEL 30.10.2025 PER “REVISIONE MINISTERIALE AUTOMEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA EURORICAMBI SNC - OFFICINA – CENTRO REVISIONE. - COD. CIG. Z78399878E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 01.12.2025 DELLA DITTA PETROLINA DI FABIO CUCCIARI, CON SEDE IN LOC. PORTO TURISTICO SNC, SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02954920902, RELATIVO AD ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER L’UFFICIO TECNICO OO.PP. COD. CIG B947F68FE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 08.12.2025 DELLA DITTA FANARI DIEGO ANTONIO CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA (SS) PIAZZA VITTORIO EMANUELE I N. 25, PARTITA IVA 02769640901, RELATIVO A LAVORI DI SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DI PASSERELLE E POSTAZIONI LETTINI AD UTILIZZO PUBBLICO E AL SERVIZIO DI PERSONE CON RIDOTTA CAPACITÀ MOTORIA PRESSO LE SPIAGGE DI CAPO TESTA "RENA DI PONENTE" - CAPO TESTA LEVANTE “ZIA COLOMBA" E "SANTA REPARATA - LA TALTANA" DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. B971346A09. CUP H75I25000090002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SACRO CUORE GESTITO DALLA CONGREGAZIONE MISSIONARIA FIGLIE DI GESU' CROCIFISSO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO - CIG: ZF53DC6BC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 196/2025 DEL 05.12.2025 EMESSA DALLA DITTA JUST SARDINIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 469/PA DEL 05.12.2025 DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL CON SEDE IN VIA ALZAIA DI CENDON, 16 SILEA (TV), P.IVA 03706320276, RELATIVA AL RINNOVO 1 ANNO LICENZE TEAMVIEWER. COD. CIG. B948FD09D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_25 DEL 06.11.2025 A FAVORE DELL’AVV. MAURO DELOGU, PERITO ED ESPERTO IN MATERIA FISCALE, CON SEDE IN VIA OLBIA, 30 – 07026 OLBIA (SS), PER SERVIZI PROFESSIONALI INERENTI ALLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PRESSO L’UFFICIO TECNICO SETTORE OO.PP., DEMANIO, PATRIMONIO, AMBIENTE E INFORMATICA. LOTTO CIG B7A8081351.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8431232810 DEL 04.12.2025 DELLA DITTA TK ELEVATOR ITALIA SPA CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AL SECONDO SEMESTRE 2025 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG. B62160640B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE”. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE IN FAVORE DELL’IMPRESA S.A.CO.S.E.M. S.R.L. C.I.G. B5E5324B73 - CUP: I81G22000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025 550 DEL 26.11.2025 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.  CIG B8F5092F55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3325</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 – LEGGE DI STABILITÀ 2023 – TABELLA E - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITÀ CAPOTESTA E REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA (CIG A005544DD8 - CUP H72F23000150002 –LIQUIDAZIONE FATTURA PROFESSIONISTA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FA-VORE DELLA DITTA CUTENA MARMI E GRANITI SRL CON SEDE IN LOCALITÀ CAMPU MAJORI FRAZ. BASSACUTENA (SS), RELATIVO ALLA FORNITURA DI LASTRE IN GRANITO DI CHIUSU-RA DEI LOCULI DEL CIMITERO DI BONCAMINU CIG Z373DD358C LIQUIDAZIONE FATTURA AC-CONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE.  LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AL RTP  - C.I.G. B27C045ACC  -  CUP: I81G22000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19901104 DEL 26.11.2025 DELLA SOC. ENILIVE SPA, CORRENTE IN ROMA, VIALE GIORGIO RIBOTTA N.51 (P.IVA 11403240960), RELATIVA A FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, ACCORDO QUADRO “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 3” CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO, DESTINATI AGLI ENTI PUBBLICI CIG B863EB2CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17746/S DEL 28/11/2025 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CORRENTE IN CADRIANO DI GRANAROLO (BO), VIA MINGHETTI N. 18, PER L’ACQUISTO REGISTRI DA 100 FOGLI PER TUMULAZIONI CIMITERIALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.  CIG B7A277EEE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8988153 DEL 05/12/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA BRUNEAU ITALIA SRL PER  LA FORNITURA DI ARMADI MONOBLOCCO IN ACCIAIO ZINCATO . (ODA SU MEPA CONSIP N. 8810864 DEL 14/11/2025 - IMP. SPESA 3002/506 DEL 17/11/2025 -  CIG B91A850B9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A TITOLO GRATUITO PER LO SVOLGIMENTO DI DIAGNOSI ENERGETICHE E REDAZIONE DI A.P.E. PRE-INTERVENTO AI FINI DELL’ACCESSO AL CONTO TERMICO 3.0. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -ANAC - PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA - AVVISO DI PAGAMENTO N. 3010 3002 7209 0470 05 - NUMERO GARA  368342 - TENDER 257361</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 1026/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI N. 5 DEL 30.11.2025 EMESSA DAL FISARMONICISTA GAVINO MARICCA - CODICE CIG: B9471C1BB9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO 1 ANNO LICENZE TEAMVIEWER A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL, CON SEDE IN VIA ALZAIA DI CENDON, 16 SILEA (TV), P.IVA 03706320276. (LOTTO CIG B948FD09D7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>540.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 1099/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI ALL’ANAS – COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER LA SARDEGNA DI CAGLIARI, PER CONCESSIONI RELATIVE AD ATTRAVERSAMENTI FOGNARI, ALLACCI E GRANDI UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI S. TERESA GALLURA. ANNUALITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>590.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. MANIFESTAZIONE SPORTIVA “ 7 AUTO MOTO RADUNO D’EPOCA ANNO 2025”, ORGANIZZATA DALLA A.S.D. MOTO CLUB SANTA TERESA GALLURA IL 12 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO:  IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO FRANCHIGIE – POLIZZA K23IT004155.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1216.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1457.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2199.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER PERIODO MAGGIO - NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2199.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 1066/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 PER IL SERVIZIO DI SCARTO DOCUMENTI DELL’ARCHIVIO COMUNALE E DI MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA C.AP.R.I. SOC COPERTATIVA ARL DI CAGLIARI. CIG B97ED778B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE “PER PICCOLI PASSI” SARDEGNA ODV PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE INERENTE I DISTURBI DELL’ETÀ EVOLUTIVA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3414.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DONI NATALIZIE PER ANZIANI ULTRAOTTANTENNI RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET S.R.L. - CODICE CIG: B969439191.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4848.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE. CUP: I81G22000100001. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5211.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTEGNO IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSI IMU - TARI E IMPOSTA DI SOGGIORNO A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8277.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9030.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE SCIENTIFICA “ONDA VITA – ROTTA PER LA BIODIVERSITA’”. CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “LA BEDDULA” DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PIATTAFORMA SARDEGNA CAT) PER NOLEGGIO E SMONTAGGIO TENSOSTRUTTURA CRISTALL DAL 01.12.2025 AL 10.01.2026, CIG B97CC48666.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3300</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA PARETE MANOVRABILE MONODIREZIONALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GALASSI &amp; COMPANY S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3309</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 DICEMBRE 2019 N. 20 ART. 4 COMMA 8 LETTERA A) E S.M.I. MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERIODO APRILE - AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23683.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE REP. N. 284/2023 STIPULATA TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ED IL “CONSORZIO CONCA VERDE”, ART.2 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE CONCA VERDE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL “CONSORZIO CONCA VERDE”, DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2025 PER LA MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28788.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO TECNICO - NORMATIVO DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI (PUL) PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE, DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) - ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 29/12/2023 - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: B92B21E4F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1893.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002153064 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE 2025 RELATIVO AI REDDITI DEL 2024. CIG B49958EF8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) PER L’ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO (2025) ALL’ANAS – COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER LA SARDEGNA DI CAGLIARI, PER CONCESSIONI RELATIVE AD ATTRAVERSAMENTI FOGNARI, LINEE ELETTRICHE E TELECOMUNICAZIONI, ALLACCI E GRANDI UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI S. TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.3/PA  A FAVORE DELLA SOCIETA’ METIGROUP S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE.  CIG ESENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2030/250000223 DEL 03.12.2025 A FAVORE DELLA SOC. MYO S.P.A. PER PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SISTEMA UNICO DI CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE ACCRUAL. CIG: B81EF1411F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337/2025 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7. CIG: B8728981D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA PER L'ACQUISTO DI UNA SEDIA USO UFFICIO - CIG B9737CBD12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>262.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI "SUPPORTO SPECIALISTICO ENTRATE E TRIBUTI LOCALI"  EROGATO DA FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL (CIG97475C59B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA’ AGRICOLA PERRA E SOLINAS &amp; C. SOC. SEMPL. CON SEDE LEGALE IN BANARI, VIA MAZZINI N° 2 , P.I. 01387590902, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2025/2026 -  CIG: B954F86E48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLGS.36/2023 PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO/SCIENTIFICO E COORDINAMENTO DELLE FASI OPERATIVE DEL PIANO DI ERADICAZIONE DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA- MESE DICEMBRE. CODICE CIG. B9819FD69F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATI ALL'INTERRAMENTO DEI SUIDI SELVATICI PERITI NEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG :  B97FB2744A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2769.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3584.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3979.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REINTEGRO FRANCHIGIE – POLIZZA K23IT004155.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4486.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL SIGNOR FABIO TINTERI, C.F. TNTFBA67M31I452M, PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA IT (INFORMATION TECHNOLOGY) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6028.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SPESE DANNI IN FAVORE DELLA SOCIETA’ SILENE MULTISERVIZI. SINISTRO DEL 14/01/2024 PRESSO LOCALITA’ PORTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SPESE DANNI IN FAVORE DELLA SOCIETA’ SILENE MULTISERVIZI. SINISTRO DEL 14/01/2024 PRESSO LOCALITA’ PORTO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER L’ANNUALITÀ 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01/03/2025 AL 31/08/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7417</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA PER LA REGOLARE  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “EVENTI DI AGOSTO 2025”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE REP. N. 284/2023 STIPULATA TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ED IL “CONSORZIO CONCA VERDE”, ART.2 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE CONCA VERDE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL “CONSORZIO CONCA VERDE”, DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2025 PER LA MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI OMAGGI PER I GIURATI DEL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA CARTOLERIA DI ROGGERO ANTONIO SAS DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: B92877A4C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3365</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.1 DEL 11/01/2018 ART. 2. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITA’ 2024 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 – COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELL’AMBITO DEI CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE PER N. 12 MANOVALI EDILI. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP), AI SENSI DEL D. LGS 36/2023 (NUOVO CODICE DEI CONTRATTI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000653747AMC12025 DEL 30/11/2025, A FAVORE DELLA A. MANZONI &amp; C. S.P.A – PRIMA TRANCHE - PER LA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE AGENZIA DI STAMPA DEL  PROGETTO LA PROMOZIONE  DEL  PROGETTO “ TURISMO ACCESSIBILE A SANTA TERESA GALLURA. SPIAGGE PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI ATTRAVERSO APP INNOVATIVE”.( RFQ 478589/2025 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT- DET IMP 3077/520 - 2025 - CIG: B9356882B7  PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3370</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.1 DEL 11/01/2018 ART. 2. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITA’ 2024 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 – COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELL’AMBITO DEI CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE PER N. 12 MANOVALI EDILI. FISSAZIONE DATA PROVE DI IDONEITÀ E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002154474 DEL 31.10.2025 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE NOVEMBRE 2025.  CIG: B497108BB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 09.12.2025 A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA PROMAL S.R.L. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ARREDI PER LE BIBLIOTECHE DEL COMUNE, SEDI DI SANTA TERESA GALLURA E SAN PASQUALE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG B4B1B3D34E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>253.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ATLETI DELLA SQUADRA DI BONIFACIO (CORSICA) IN OCCASIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI PREVISTI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI GEMELLAGGIO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA  IN FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA. CIG: B2C1757D28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>859.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER FORNITURA STRUMENTO PER MISURAZIONI E RILIEVI "MOASURE BF GLOBAL LOGISTICS (JAMES &amp; JAMES) - MOASURE 2 PRO” DA UTILIZZARE PRESSO L’UFFICIO TECNICO. C.I.G.: B97F67B950</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1116.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SERVIZI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – PERSONALMENTE VERSIONE 15 – CIG: B989283C24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1372.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNERARIO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE LA NUOVA ORCHIDEA - CODICE CIG: B989175D54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI LABORATORI MUSICALI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO E ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE  DEL CONCERTO FINALE  “MAGIE DI NATALE 2025” PRESSO IL CINETEATRO NELSON MANDELA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTRAPUNCTUM DI SASSARI. CIG B933E5AE8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4514</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N. 1 CASETTA E N. 1 STRUTTURA A FORMA DI BARCA PER BOOKCROSSING. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA ARREDAMUS S.R.L. CIG B97E8EFB6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5124</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI GINNASTICA DOLCE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 11 DEL 10.12.2025 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ADENJOY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURA E ARREDI PER PARCHI URBANI, A FAVORE DELLA DITTA ARREDO PARK CON SEDE A VERONA, VIA MANTOVANA 185B, P.IVA 02993070230. (LOTTO CIG B977CEEAC0).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13574.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA: FONDO EDITORIA LIBRARIA EDIZIONE 2025-2026 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 272 DEL 5 AGOSTO 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI LIBRI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE GRAZIA DELEDDA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE LIBRERIE: LIBRERIE GIUNTI SRL (PUNTO VENDITA DI OLBIA) CIG: B97D9C798D, LIBRERIA GIURIDICA SRL (UBIK OLBIA) CIG: B97DA8EDC4, PICCOLA LIBRERIA GIARDINO DI FABIO CADONI CIG: B97DB8164E, MILLE LIBRI SNC DI MULAS GIUSEPPINA CIG: B97DE14621</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15836.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ  REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNO 2025 - L.R. 11/09/2025 N. 24 ART. 9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PIATTAFORMA SARDEGNA CAT) PER SPETTACOLO CORO GOSPEL FESTIVITA’ NATALIZIE 2025-2026 A SANTA TERESA GALLURA. CIG B9848FAD42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17812</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA D’INVERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., NEI CONFRONTI DELLA SEMATA SOC. COOPERATIVA DI DOLIANOVA (SUD SARDEGNA), A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE SUL PORTALE SARDEGNA CAT (RDO RFQ_480209). IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B988EC98E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22557.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG: 9712055154 - CONTRATTO REPERTORIO1833/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35593.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI - LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 (LEGGE DI STABILITÀ 2023), ART. 16 COMMA 8, DGR 19/38 DEL 1 GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ARREDI PER GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI URBANI, A FAVORE DELLA DITTA ARREDO PARK CON SEDE A VERONA, VIA MANTOVANA 185B, P.IVA 02993070230. (LOTTO CIG B977CE5355).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39999.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3371</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE IN AUMENTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DEL D. LGS 50/2016, ART. 106, COMMA 12, PER INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, AVENTE AD OGGETTO L'ESTENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLE AREE VERDI PUBBLICHE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3385</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027. APPLICAZIONE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1723 A FAVORE DELLA DITTA CEL NETWORK  SRL CON SEDE IN VIA GIUSEPPE UNGARETTI 10- BERGAMO(BG) CIG B1F1326D74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA RELATIVA A N.1 POSTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3389</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE IN  ROMA  DEL DIRETTORE F.F. DOTT. YURI DONNO  E DEL CONSIGLIERE DELEGATO SANDRO GIOVANNI VILLANI DA EFFETTUARSI IN DATA 16 DICEMBRE 2025 . AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023,  E SS.MM.II  IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’AGENZIA DI VIAGGI RANDA TOUR VIAGGI E TURISMO S.N.C. , CON SEDE LEGALE IN VIA ELEONORA D’ARBOREA N° 8 – 07028 SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 01935570901; PER LA  FORNITURA DI N° 2 BIGLIETTI AEREI A/R- C.I.G. B99108042B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>306.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ DELLA SPIAGGIA COMUNALE LA SCIUMARA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA.  AFFIDAMENTO SERVIZIO. COD. CIG. B997C19F02. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II ,DELLA FORNITURA   CONCERNENTE L’ACQUISTO DI UN MONITOR  DA DESTINARE AL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO DELL’’AREA MARINA DI CAPO TESTA -PUNTA FALCONE SITO IN RENA BIANCA. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE  ECONOMICO AL.PA.GI. ELETTRIKA S.N.C. DI NIEDDU NICOLA , CON SEDE LEGALE IN VIA PIAZZA GALLURA , TEMPIO  PAUSANIA P.IVA 02090640901-CIG B94E4A17FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N° 500 CALENDARI FOTOGRAFICI ANNO 2026 NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L. DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. B9919D0382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO L’ASSOCIAZIONE” GUARDIE ECOLOGICHE AMBIENTALI STG.23 ODV” DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMNETO  AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER IL SETTORE CULTURA,ISTRUZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B99090CDA0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2616</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALI S.PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2727</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II ,DELLA FORNUTURA   CONCERNENTE L’ACQUISTO DI UNA PORTA ANTIPANICO 2 ANTE CON MANIGLIA ESTERNA DA DESTINARE AL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO DELL’’AREA MARINA DI CAPO TESTA -PUNTA FALCONE SITO IN RENA BIANCA. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE  ECONOMICO NOVALUX. DI SANGIORGI ALESSANDRO  , CON SEDE LEGALE IN  VIA PESARO 12- SANTA TERESA GALLURA  SNGLSN87C10E425H -CIG B96B15AB44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITO DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI ‘81 A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO  - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LO STABILE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA DEL PORTO IN SANTA TERESA GALLURA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEFINITA AI SENSI DELLA LEGGE 488/99 S.M.I. DENOMINATA “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO BANDO 13 LOTTO 18 DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CIG B94E98F969– DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI, ID.ORDINE 8835039.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA RELATIVA A N.1 POSTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, EX. ART. 21 NONIES, COMMA 1, L. 241/1990, DELLA DETERMINAZIONE N. 775/2996 DEL 17/11/2025 INERENTE ALL’ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA SIGNORA PULEDDA MADDALENA IN MERITO ALLA RIMOZIONE DEI VINCOLI SU IMMOBILE REALIZZATO IN EDILIZIA CONVENZIONATA COMPRESO NEL P.E.E.P. (REP. 1006 DEL 20/09/1989), IN SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA SIGNORA PULEDDA MADDALENA INERENTE ALLA RIMOZIONE DEI VINCOLI SU IMMOBILE REALIZZATO IN EDILIZIA CONVENZIONATA COMPRESO NEL P.E.E.P. (REP. 1006 DEL 20/09/1989).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - CHIUSURA DEL FONDO ECONOMALE PER L’ANNO 2025: EMISSIONE DI REVERSALE PER RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO - OBIETTIVO INDIVIDUALE 2025 “STORYTELLING E MARKETING.  STRATEGIE DI MARKETING. PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO IL BRAND “LOVE SANTA TERESA GALLURA”. PRESA ATTO DEI RISULTATI OTTENUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO - OBIETTIVO INDIVIDUALE 2025.  TURISMO ACCESSIBILE. LE SPIAGGE LOCALI RACCONTATE AGLI IPOVEDENTI E NON VEDENTI. PRESA ATTO DEI RISULTATI OTTENUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>182</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKET SRL - CODCE CIG: B9983918D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL FISARMONICISTA QUIRICO BACCIU - CODICE CIG: B997F7765D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL FISARMONICISTA GAVINO MARICCA - CODICE CIG: B998191257.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERCORSO FORMATIVO:" NUOVA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT: VALORIZZARE LE COMPETENZE DIGITAI PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI" IN FAVORE DELLA DITTA DI FORMAZIONE ISFOR API - ISTITUTO DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DELLA SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N° 1000 COPIE DEL VOLUME DAL TITOLO “LE CONCHIGLIE DELL’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA E DELLE BOCCHE DI BONIFACIO”. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA CARTOGRAFICA TOSCANA S.R.L. DI PESCIA (PT) - C.I.G. B99B172522</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17  DEL D.LGS. N. 36/2023  A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO-47822- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE 2026, RELATIVO AI REDDITI 2025. CIG B98F60D091.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10614</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO SERVICE PAGHE JPERS3 DI ELABORAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE E FUORI RUOLO, FLUSSI DMA ED UNIEMENS. IMPEGNO DI SPESA. CIG B970613594.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22955.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MUNICIPIA SPA PER L'INCARICO DI ELABORAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DEI SOLLECITI ESECUTIVI TARI ANNI 2022 E 2023, SOLLECITI ORDINARI TARI 2025 E ACCERTAMENTI  PER OMESSO PAGAMENTO 2024 E 2025 (CIG B98F6221E5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35748.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3413</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 – LEGGE DI STABILITÀ 2023 – TABELLA E - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITÀ CAPOTESTA E REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE ADOZIONE DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 (E S.M.I.) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 50, C. 1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023 (E S.M.I.) - CUP  H72F23000150002 CIG B849333507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520745.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INCLUDIS 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI E TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO PLUS DI OLBIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE - APPROVAZIONE DI UN DEPLIANT INFORMATIVO SUI PROTOCOLLI OPERATIVI E I CONTATTI UTILI IN SITUAZIONI DI VIOLENZA DI GENERE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA RELATIVA A N.1 POSTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA RELATIVA A N.1 POSTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE CSR 2023 - 2027 INTERVENTO SRD 07 - INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA E PER LO SVILUPPO SOCIOECONOMICO DELLE AREE RURALI (BANDO VIABILITÀ RURALE) - CIG B9A346987C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>761.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ASD SCUOLA NAZIONALE ADVENTURE SPORT ITALIA DI LUOGOSANTO, PER L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO TECNICO-DIVULGATIVO" SPORT E TURISMO TAVOLA ROTONDA CON GLI OPERATORI, PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISMO OUTDOOR 2026 DA SVOLGERSI PRESSO LA SALA DEL CENTRO TAPHROS DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI NELLA TRATTA MARITTIMA SANTA TERESA GALLURA BONIFACIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGRAMMA “CITTADINI, UGUAGLIANZA, DIRITTI E VALORI (CERV) - CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MOBY S.P.A. CIG. B95FD40B64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4999</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (EDIFICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955. (LOTTO CIG B97EA660E6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5568.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TELTI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ E LA REGOLARE EROGAZIONE DEL SERVIZIO. C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6435</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BATTERIA AL SIG. PAOLO OTTAVIO COCCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7466.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: PROTEZIONE CIVILE LUNGONI E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 30.04.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, RELATIVA A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCO GIOCHI IN LOCALITÀ SAN PASQUALE. CIG B9A18D4591- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8376.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA STAMPA DEI VOLUMI DELLA XXVIII EDIZIONE DEL PREMIO POESIA LUNGONI A FAVORE DELLA CASA EDITRICE TAPHROS TIPOGRAFIA SOTGIU S.R.L.S. IMPEGNO DI SPESA. CIG B9A19FDAA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA: FONDO EDITORIA LIBRARIA EDIZIONE 2025-2026 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 272 DEL 5 AGOSTO 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI LIBRI. BIBLIOTECA COMUNALE 'FERRUCCIO MANNONI'. SEDE DECENTRATA DI SAN PASQUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE LIBRERIE: PER FILO E PER SEGNO DI EVA DEGORTES CIG: B99E1F8019, FELTRINELLI LIBRERIE CIG: B99E14C228, BARDAMÙ DI ANDREA DEIANA CIG: B99E16BBBA, MESSAGGERIE SARDE SOC. COOP CIG: B99E186205</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15836.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3422</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  FE007359 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI STACCIONATA IN LEGNO PRESSO LA SPIAGGIA DI ZIA CULUMBA E IN LOCALITÀ CALA SPINOSA. CIG B99EE09537 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18117</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA ANNO 2025  - L.R. 17 DEL 22/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28690.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 9/2004, ART. 1, CO. 1, LETT. F) E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52702.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO “SPORTELLO LINGUISTICO, FORMAZIONE LINGUISTICA E ATTIVITÀ CULTURALE DI PROMOZIONE LINGUISTICA” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSÒ. CIG B9415675BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63138.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA RELATIVA A N.1 POSTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3432</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 DICEMBRE 2019 N. 2 ART. 4 COMMA 8 LETTERA A) E S.M.I. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI BANDO RELATIVO AL PERIODO DELLA SECONDA FINESTRA TEMPORALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI QUARTIERE PRESSO LE AREE COMUNALI IN VIA CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (CITTADELLA SPORTIVA - LOTTO 1). (CUP: H35B25000590005).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA " CARTOLIBRERIA DA GHJUANNA MARIA" CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG:   B99DDA7039</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PENDRIVE - PRO CNS UANAT- PER LA FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA " CARTOLIBRERIA DA GHJUANNA MARIA" CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG:   B99DD481D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DISIMPEGNO SOMME  IMPEGNATE  CON DETERMINAZIONE 1893/298 - 2025  PER VARIAZIONE SOCIETARIA DELLA  IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI SICUREZZA AGLI EVENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-636.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, EX. ART. 21 NONIES, COMMA 1, L. 241/1990, INERENTE ALL’ APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI QUARTIERE PRESSO LE AREE COMUNALI IN VIA CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (CITTADELLA SPORTIVA - LOTTO 1). (CUP: H35B25000590005).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI E FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO AD OPERARE SUGLI STESSI, A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL CON SEDE A CAGLIARI, VIA CALAMATTIA N. 10, P.IVA 03347320925. LOTTO CIG B9A6C1057C. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI QUARTIERE PRESSO LE AREE COMUNALI IN VIA CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. (CITTADELLA SPORTIVA - LOTTO 1). (CUP: H35B25000590005).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI VERDI DI P.ZZA BRUNO MODESTO – P.ZZA LIBERTA’ CIG B49A30B115 –  APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZO CONVENZIONATO CON LE GUARDIE ECOLOGICHE DELLA ASSOCIAZIONE “ARGEA STG 2023 “ IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA " CARTOLIBRERIA DA GHJUANNA MARIA" CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG:   B9A5FB905</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI UN AUTOVEICOLO NELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. A FAVORE DELLA DITTA " EFFEBI CAR" DI FABIO BO’ , CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA.  LOTTO CIG : B996E80668</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DIPLOMA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI , PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI          " AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA   " AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE MELAIU PIER MARIO E LUTZU CATERINA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SASSARI .  CIG:B9A58BA09F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE “ G.P. GOMME”  DI  GIULIO PISCHEDDA  CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA. CIG : B9B537D003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>421</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMATERIALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERBALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AL C.D.S. SOSTITUZIONE DI DUE TERMINALI RADIOMOBILI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA ALLA DITTA  “ PETROLINA DI CUCCIARI FABIO “ . CIG: B9B5218965.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN PC DA DESTINARE ALLA SALA DI VIDEOSORVEGLIANZA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDMENTO DIRETTO, TRAMITE IL MEPA , ALLA DITTA “ MIGARAUR SRL “CON SEDE IN ROMA . CIG: B9B401F489.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>629.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO ALL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELLA RETE STRADALE “ESSO” DEL SIG. MANNONI FAUSTO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, LOC. PORTO POZZO . CIG: B9B52D555E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>652</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA GFC DI GIANFRANCO CUGINI, CON SEDE IN VIA OLBIA N. 44, CALANGIANUS, RELATIVO A LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA ROSA DEI VENTI INSTALLATA IN PIAZZA LIBERTÀ, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B9BE40ECCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ LEGATE ALL’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DEL PNRR 2021_2026 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO, DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI ATTRIBUITI ALL’ENTE LOCALE PER IL “PIANO DI NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B9816F88B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SARDARES SPA, CON SEDE IN ARZACHENA (SS), IN STRADA PROV.LE ARZACHENA - PORTO CERVO KM1 (P.IVA 01547480903). ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG. B9AD083A2B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1310.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFTWARE GESTIONALE INERENTE LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERBALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AL C.D.S. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI UN INTERVENTO TECNICO DA PARTE DELLA DITTA “MAGGIOLI SPA “. CIG: B9A593ED89 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1372.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ALL’ IMPRESA VOLLEY &amp; SPORT DI TORINO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE VARIE DA DESTINARE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. C.I.G. B9A9FB53CD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1543</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, RELATIVA A ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN LOCALITÀ SAN PASQUALE - CIG B9B6421B76- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2170.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRANSENNE STRADALI E MARKER RIFLETTENTI ,A DELIMITAZIONE DELLE ZONE INTERDETTE AL TRAFFICO VEICOLARE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “LAZZARI SRL” DI MAGLIE (LE). CIG:B9AD401BEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2202.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME INVERNALE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI FORNITURA, TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA “ MONSIGNOR SRL “, CON SEDE IN COLLEPARDO (FR). CIG : B98DC50326</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2385.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLGS.36/2023 PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO/SCIENTIFICO E COORDINAMENTO DELLE FASI OPERATIVE DEL PIANO DI ERADICAZIONE DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA- MESE GENNAIO.CODICE CIG. B9BACE3621</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATI ALL'INTERRAMENTO DEI SUIDI SELVATICI PERITI NEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA DEL SIG. MAURIZIO PINNA DI SANTA TERESA GALLURA. CIG :  B9AD3DBC8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA ATTREZZATURE EDILI PRESSO HILTI ITALIA SPA. CON SEDE IN PIAZZA MONTANELLI N.20, IN SESTO SAN GIOVANNI (MI). – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI ED ATTREZZATURE. - COD. CIG. B9ADCAC31B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2743.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE ,TRASPORTO ,RADIAZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO E ABBANDONATI  SU AREA PUBBLICA . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONVENZIONATA “ECOLOGIC METAL” DI SCAMPUDDU G. &amp; FIGLI SNC   CIG : B99708E879</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2755.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI PRESSO WURTH SRL. DI EGNA (BZ).  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE MATERIALI ED ATTREZZATURE. - COD. CIG. B9ADD888A6. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3480.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI, BREVEMENTE DENOMINATO “SEND”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” .CIG : ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3564</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO UNIFORME OPERATIVO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZO ESTERNO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SPECIALIZZATA  " WORK  &amp; WEAR -GRAFIK ART “ CON SEDE IN ALES (OR) .  CIG :B98F364E92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3796.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_479054 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI FORNITURA E RIPARAZIONE DI ALCUNI INFISSI  UBICATI IN PIÙ IMMOBILI COMUNALI.  CIG B955CB7116- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4520.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA " SARDA SEMAFORI SNC. DI SASSARI. CIG: B9971EC94D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4599.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA STERRATA DENOMINATA EX STRADA SANTA TERESA - CASTELSARDO, IN LOC. LA LICCIA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B9BAA144CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4636</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO &lt; 5K € (AD5), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA  REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI  CABARET  E MUSICA PER IL 30.12.2025 A SANTA TERESA GALLURA.  ACQUISIZIONE CIG  B9A87BFDDA  MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT. (FASCICOLO SISTEMA : FE008843 REGISTRO SISTEMA PI037125-25)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI TRINCIATURA CANNE NEL COMPLUVIO LI LUCIANEDDI, Z.I. LI LUCIANEDDI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA MAURIZIO, CON SEDE IN S. TERESA GALLURA IN VIA C. FELICE N.78. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B9BAA862DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELL’ING. GIOVANNI URGEGHE CON STUDIO IN LOC TAULADORI SNC, ARZACHENA (SS), P.IVA 02037610900, PER I SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI IN VIA BECHI. CODICE CIG. B9BE546E42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DI PRESCRIZIONE ED INDICAZIONE .IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO  DELLA FORNITURA ALLA DITTA  “LAZZARI SRL ” DI MAGLIE ( LE ) .  CIG: B9910F0099</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5621.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO &gt; 5K € (AD3), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI DI MUSICA JAZZ IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ DI NATALE E INIZIO ANNO A SANTA TERESA GALLURA, ANNO 2025. ACQUISIZIONE CIG B9B1EBF9CC MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT. (FASCICOLO SISTEMA: FE009523 REGISTRO SISTEMA PI039571-25)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7808</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI C.D.S. - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO DENOMINATO  “CONCILIA SERVICE PLUS”,  A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA”. TRATTATIVA DIRETTA MEPA , AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS.  36/2023. PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2025 CIG: B91ECA70F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE LA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO ALLA DITTA OPENJOBMETIS SPA. CIG B9B9079370- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12863.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DEL ARCH. PIAN. TERR. ALDO TEDDE, CON STUDIO IN VIA G. GALILEI N. 3, 07017 PLOAGHE (SS), P.IVA 01163750902, RELATIVO A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VARIAZIONE CATASTALE, FRAZIONAMENTO, DELIMITAZIONE DEMANIALE E NUOVO ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI E TERRENI COMUNALI, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG. B9BFEC36DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13578.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVENTARIO BENI MOBILI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., VIA DEL CARPINO 8, P.IVA 02066400405. (LOTTO CIG B9BDBD96FF).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23338.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA GIOCHI SITA NELLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE - CIG B9BAA33E5D IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25140.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE NEL COMUNE DI CAPOTERRA (CA), VICO EMANUELA LOI, CON P.IVA 03961790924, RELATIVO A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI SANTA TERESA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B9A0392AAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25778.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN LOC. PORTO PARCHEGGIO MULTIPIANO E STRADA MUZZEDDU, A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG B9BA976269) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27328</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLGS.36/2023 PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE SPAGNOLA DI LONGONSARDO, SITA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’ ARCHITETTA ELEONORA MENCONI. CODICE CIG. B9B827742D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48571.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI PER PAGAMENTO CONTRIBUTI PEREQUATIVI UR1 , UR2 E UR3 A TITOLO DI BONUS SOCIALE  RIFIUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>76795.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2026-2028.  IMPEGNO DI SPESA - CIG B9B922A8C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE SARDEGNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 AI SENSI DELLA L.R. 15 OTTOBRE 1997 N. 28 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3502</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027. APPLICAZIONE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL DLG 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DI N.24 SACCHI D MAIS PER OPERAZIONE DI PASTURAZIONE PRESSO LE GABBIE, ALL’INTERNO DELLE ATTIVITA’ DEL PIANO OPERATIVO DI ERADICAZIONE DEL CINGHIALE, A FAVORE DELLA SOCIETA' PUNTO VERDE GEROMINO S.R.L.. CODICE CIG. B9C61BF619</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>288.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA: TWINS S.N.C. DI PIU VALERIA &amp; C. - CIG: B9AFCE9DAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA NEGOZIAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI SICUREZZA AGLI EVENTI DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE DI FINE ED INIZIO ANNO A SANTA TERESA GALLURA. ACQUISIZIONE CIG B9AF8DB51CMEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2013</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL DLG 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI RILIEVI CON LIDAR E DRONE E RESTITUZIONEDI DTM, DSM E ORTOFOTO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI "LU BRANDALI" A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA COMPUCART CON SEDE IN VIA MONTE SABOTINO, 15 , CAGLIARI. CUP H77B19000020002 CODICE CIG. B9994386CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO   AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’ACQUISIZIONE DI GADGETS PROMOZIONALI A MARCHIO “LOVE SANTA TERESA GALLURA” DALLA IMPRESA  CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI PONTASSIEVE, AFFIDATARIA DEL SERVIZIO INFORMAZIONI – ACCOGLIENZA ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA, PER L’UTILIZZO  E  DISTRIBUZIONE A FINI PROMOZIONALI; ACQUISIZIONE CIG B9C0D287D3  MEDIANTE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT (FASCICOLO NR.FE010522 -  REGISTRO NR.PI043311-25)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3821.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLGS.36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA RELATIVAMENTE ALL’AREA ARCHEOLOGICA DI LU BRANDALI, A FAVORE DELLA DOTT.SSA ARCHEOLOGA VALENTINA LEONELLI. CUP H77B19000020002 CODICE CIG. B9A4ABF721</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE ALLA PROROGA PRESIDIO PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA IN LOCALITA’ MUZZEDDU IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA SOLLEVATORE GULDMANN PER DISABILI, DITTA GULDMANN S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG B9A547E213.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7272.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLGS.36/2023 RELATIVO A LAVORI DI RESTAURO E DOCUMENTAZIONE DI REPERTI ARCHEOLOGICI DERIVANTI DAL SITO ARCHEOLOGICO DI LU BRANDALI, PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE “CLIC”, SASSARI. CUP H77B19000020002 CODICE CIG. B9A8754590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL DLG 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO E A SCANSIONE LASER DELLA TORRE SPAGNOLA DI LONGONSARDO, SANTA TERESA DI GALLURA, A FAVORE DELLA SOCIETA' MG SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. VIALE MAZZINI 55 –ROMA. CODICE CIG. B9B5BA7CB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL DLG 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ESTERNE E INTERNE DELLA TORRE SPAGNOLA DI LONGONSARDO, SANTA TERESA DI GALLURA, A FAVORE DELL’ING. ANDRIANO PIGNATARO. CODICE CIG. B9C0356D33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12427.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA L.R. 6 DICEMBRE 2019 N. 2 ART. 4 COMMA 8 LETTERA A) E S.M.I. MISURA NIDI GRATIS PERIODO SECONDA FINESTRA TEMPORALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21116.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SE.MO. ARTE SNC, CON SEDE IN VIA TURRIS 19, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (P.IVA 02236190902), RELATIVO A LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELL'ASILO NIDO DI SANTA TERESA GALLURA, COMUNE DI SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B9C7502B48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ LUPPU S.R.L. CON SEDE LEGALE A ORGOSOLO (NU) IN VIA MATTANA N. 4, PARTITA IVA 01283440913 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SCARIFICA E PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI STRADE COMUNALI (VIA CALA SPINOSA, VIA VIGNAMARINA, ZONA ARTIGIANALE E VIA DANTE), NEL COMUNE SANTA TERESA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B9AF0F0C5E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 96 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO), MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B99DF8E21B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ SARDA EDILE S.R.L. (SS), RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PASSERELLA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA RENA BIANCA E SISTEMAZIONE AREE CIRCOSTANTI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B9C76BFA82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37524.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT, RELATIVO A INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI PRESSO LA VIA ALDO MORO IN FRAZIONE DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. SECONDO STRALCIO FUNZIONALE – PIAZZETTA VIALE ALDO MORO. CIG B9C4DC8C5C. CUP H33D25000200004. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47463.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA CENSITI AL CATASTO AL FOGLIO 12, MAPPALE 297 E AL FOGLIO 19, MAPPALE 291, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO RIFUGIO PER ANIMALI. PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 16.12.2025, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI COMPRAVENDITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51613.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE IN FORMA AUTONOMA PER IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H31E25000050004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 10 GRUPPI DI CONTINUITÀ A FAVORE DELLA DITTA TOOLBOX SRL, CON SEDE IN LARGO GIUSEPPE VERRATTI N. 29, ROMA, P.IVA 14285721008. (LOTTO CIG B9C624008F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>844.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL, CON SEDE IN VIA SORRENTO N. 13, LOC. BASSACUTENA, RELATIVO LAVORI DI RIPRISTINO FONDO STRADALE VIA DON GAVINO PES, SAN PASQUALE, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B9C7428763.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1384.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO &lt; 5K € (AD5), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI PEDANE E RAMPE PASSACAVO PER ALLESTIMENTO DI EVENTI E SPETTACOLI. ACQUISIZIONE CIG B9C67DB0C2 MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT. (FASCICOLO NR. FE010928 REGISTRO NR. PI045042-25)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1898</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL DLG 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO DI IMPIANTO IN F.O. DEDICATO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA, A FAVORE DELLA SOCIETA’ INFOCOMIMPIANTI SRL UNIPERSONALE. CODICE CIG. B9BA8FDE8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3645.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B9C7399163.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4053.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER IL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INSTALLAZIONE GESTIONE SUPPORTO TECNICO  E CERTIFICAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI FISSI E/O TEMPORANEI IN OCCASIONE DELL’ALLESTIMENTO  DI EVENTI E SPETTACOLI  . ACQUISIZIONE CIG B9C65658DB MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT. FASCICOLO NR. FE010912 -REGISTRO NR. PI044982-25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4929.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA RELATIVA A N. 1 POSTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI”. COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5251.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO A INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI E PIANTUMAZIONE ROSMARINI IN VIA LA FUNTANA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B9CA09B5A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8906</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA PISCHEDDA ROBERTO CON SEDE IN VIA L’AQUILA N.53 IN SANTA TERESA GALLURA (SS), CON P.IVA 02241990908, RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE PERGOLATO OMBREGGIANTE NELLA ZONA LETTURA SOTTOSTANTE LA PIAZZA LIBERTÀ, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B9C9A077F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17643.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC CON SEDE IN SANTA MARIA COGHINAS (SS), RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO NATURALE IN VIA BECHI. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B9D08A9403</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29548.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3521</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.1 DEL 11/01/2018 ART. 2. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITA’ 2024 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 – COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA - AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELL’AMBITO DEI CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE PER N. 12 MANOVALI EDILI. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DEI CANDIDATI ALLE FUNZIONI DI OPERAI GENERICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175709.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 (E S.M.I.) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 50, C. 1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023 (E S.M.I.) PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL CAMPO DI TENNIS E SISTEMAZIONE ESTERNA NELL’AMBITO DEL PROGETTO CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE- LOTTO 3” - CUP H32H25000410004 - CIG B8EABDF556.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650737.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO PUBBLICO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 07 POSTEGGI NELLA FIERA-MERCATO SPECIALIZZATA DENOMINATA “GLI ARTIGIANI NEL CENTRO STORICO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA E.Q., A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (36 ORE SETTIMANALI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE, AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 E ART. 9 CCDI 2025-2027 PER L’ANNO 2025. APPROVAZIONE AVVISO INFORMATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA TRUST TECNOLOGIES SRL., CON SEDE IN POMEZIA (RM) IN SS A48 PONTINA- KM. 20,100 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (N. 100 PEC-CONSIP) PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ SOCIETÀ SERIGRAFICA GIESSE SNC, CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI ADESIVI SU AUTOMOBILI COMUNALI FIAT PANDA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B9D6AB7ED3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1450.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 03013750900, RELATIVO A LAVORI DI RIPRISTINO POMPE PER STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B9D68643D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3336</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SPANO LEGNAMI IN BORTIGIADAS (OT), RELATIVO A INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI PRESSO LE PIAZZE E GIARDINI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. B9D466450F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6591.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI N. 10 PERSONAL COMPUTER - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA  - CIG: B9D43E8836</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ELETTROTECNICA S.R.L., CON SEDE IN VIA GRAMSCI, 88 VIDDALBA (SS), RELATIVO AI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VALORIZZAZIONE E DECORO URBANO PRESSO LA PIAZZA BRUNO MODESTO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG B9D4043647</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27462.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA). CONTRIBUTI AI COMUNI PER L’ATTUAZIONE DI MISURE NON STRUTTURALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONCERNENTI UN PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE DI DETTAGLIO DEI CANALI TOMBATI E DI REDAZIONE DI PROGETTI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI. L.R. N. 12/2011, ART. 16, COMMA 6. DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DI SERVIZI PROFESSIONALI INERENTI ALLE ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE DI DETTAGLIO DEI CANALI TOMBATI, MEDIANTE TECNOLOGIA LASER SCANNER E GEORADAR, AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL REPERTORIO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B9D3CDA5DB CUP: E71J22000810002 - CUP: E71J23000490001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46663.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3534</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 (E S.M.I.) PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL I° STRALCIO FUNZIONALE AI SENSI DELL' ART. 50, C. 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 (E S.M.I.) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE E DELL’AREA ADIACENTE DEDICATA AD ATTIVITA’ LUDICHE PER BAMBINI E NUOVA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL IN LOCALITA’ RUONI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PRESA D’ATTO DEL CONTRIBUTO RAS AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 08 MAGGIO 2025 N. 12 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025) - CUP H32H25000360002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – 5.3.1 L.D.I. 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER PROFUGHI DI GUERRA. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 (E SS.MM.II.) PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 50, C. 1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023 (E SS.MM.II.). CODICE CUP H72D22000120006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>881094.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE, AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 E ART. 9 CCDI 2025-2027 PER L’ANNO 2025.  APPROVAZIONE AVVISO INFORMATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE PER L'ANNUALITA' 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI NOTEBOOK E VARIO MATERIALE INFORMATICO, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA PETROLINE DI CUCCIARI FABIO. CIG. B9AD56B6A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2782.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., MEDIANTE RDO NR. 5938510 NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PIATTAFORMA MEPA) PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO, RICERCA, SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DI BANDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI CON RELATIVA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA RENDICONTAZIONE. CIG B9BE07B9B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II., MEDIANTE PROCEDURA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MURALES E OPERE ARTISTICHE PER DECORO PARETI EDIFICIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRO SERVICE DI GIANNI SPANO DI LURAS CIG: B9AD07E60C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO BIO-ECOLOGICO DELLE LINEE DI ORMEGGIO DI TERZA GENERAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PNRR-MER, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” – LINEA DI INVESTIMENTO 3.5 “RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI”. SPESA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – INTERVENTI 9, 10 E 11 “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE. CUP: I81G22000100001. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1, LETT. B) D.LGS 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B9A41071F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II ,DEL SERVIZIO   CONCERNENTE IL PIANO OPERATIVO DEL SIC- GESTIONE DELLA ZSC ITB010007 ” CAPO TESTA” E ZPS ITB13052 “CAPO TESTA-ISOLA ROSSA -IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE  ECONOMICO VINCENZO SATTA, CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI(09121)  VIA BARONIA 15 A - B, - STTVCN65T15I452D P.IVA 02403040906-CIG B9B73DB5D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3488</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL FORNO UTILIZZATO PER LA COTTURA DEI MANUFATTI REALIZZATI DURANTE IL CORSO DI CERAMICA - IMPENGO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AR.CO.AL. S.R.L. - CODICE CIG: B9AFE7654F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPENGO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ROGGERO ANTONIO S.A.S. DI TINA ROGGERO E C. - CODICE CIG: B9B01EE21D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>235</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PANIFICIO FILIGHEDDU S.A.S. - CODICE CIG: B9B003CBF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIAE - SOCIELTÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>895.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3510</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – PARTE II". IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8973.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA AI SENSI DELL’ART. 50, CO.1 DEL D.LGS. N.36/2023, MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA “LIGGHJENDI”, ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG B99A9DF505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: B83B1E0383 (DETERMINAZIONE N. 843 DEL 26.09.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66030.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_26 DEL 02.01.2026 – PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002154265 A  FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONTABILITA’ ACCRUAL.  CIG: B823C50D7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 1684 A  FAVORE DELLA SOCIETA’ PREVIFORMA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA – QUARTO TRIMESTRE 2025 - CIG B5C0A76D41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO A FAVORE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO,  ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA, RELATIVA ALL’ ANNO 2024. CIG : ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106312.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO A FAVORE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO, ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA RELATIVA ALL’ ANNO 2024. CIG : ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106312.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MENSILITÀ NOVEMBRE 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 12/2025 DEL 15/12/2025 PER LA FORNITURA DI PREMI E OMAGGI PER I GIURATI DEL PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA CARTOLERIA DI ROGGERO ANTONIO SAS DI SANTA TERESA GALLURA. CIG: B92877A4C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.823 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DELLA FORNUTURA   CONCERNENTE L’ACQUISTO DI UTENSILI DA DESTINARE AL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO DELL’’AREA MARINA DI CAPO TESTA -PUNTA FALCONE SITO IN RENA BIANCA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE  ECONOMICO AR.CO.AL S.R.L. , CON SEDE LEGALE IN ZONA ARTIGIANALE-LI LUCIANEDDI , -07028 SANTA TERESA GALLURA    P.IVA 01132650902-CIG B93B39191E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1/PA IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DELLA FORNUTURA   CONCERNENTE L’ACQUISTO DI UNA PORTA ANTIPANICO 2 ANTE CON MANIGLIA ESTERNA DA DESTINARE AL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO DELL’’AREA MARINA DI CAPO TESTA -PUNTA FALCONE SITO IN RENA BIANCA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE  ECONOMICO NOVALUX. DI SANGIORGI ALESSANDRO  , CON SEDE LEGALE IN  PIAZZA VITTORIO EMANUELE 27 SANTA TERESA GALLURA SS 07028 SNGLSN87C10E425H -CIG B96B15AB44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. FATTURA N.  51_25 DEL 29.12.2025, ALL’IMPRESA STENOTYPE EMILIA S.R.L., CON SEDE IN VIA A. PALTRINIERI N° 22 – 41122 MODENA, P. IVA 03147140366 – CIG B48D17A087 LIQUIDAZIONE SEDUTE LUGLIO-DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MENSILITÀ DICEMBRE 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2026-FE DEL 02/01/2026, A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE BATTOR PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI CABARET E MUSICA PER IL 30.12.2025 A SANTA TERESA GALLURA. (DET IMP 3453/589 DEL 22/12/2025) CIG B9A87BFDDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALI (LEGA AUTONOMIE LOCALI ITALIANE) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4535</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II ,DELLA FORNITURA   CONCERNENTE L’ACQUISTO DI CARBURANTE   DA DESTINARE AI MEZZI NAUTICI  DELL’’AREA MARINA  PROTETTA DI CAPO TESTA -PUNTA FALCONE PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI  .IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE   SPOSITO TERESA, CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA.P.IVA 01600670903 - C.F. SPSTRS67C51I312H -CIG B9DF39404A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6081.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2025/2026 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. OTTAVIO PAOLO COCCO PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 15 DICEMBRE 2025 AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7466.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10224.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA - L.R. 11/09/2025 ART. 9 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFARI GENERALI – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LEONI ARIANNA DI SANTA TERESA GALLURA PER FORNITURA BENI DI RAPPRESENTANZA. C.I.G. B9271E98B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/FPIS DEL 31.12.2025, RELATIVA ALL’ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA, A FAVORE DELLA DITTA SARDARES SPA, CON SEDE IN ARZACHENA (SS), IN STRADA PROV.LE ARZACHENA - PORTO CERVO KM1 (P.IVA 01547480903). LOTTO CIG. B9AD083A2B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00201500 DEL 01.01.2026 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 45^ RATA DI AMMORTAMENTO RI-FERITO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RI-QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 2040/250033914 DEL 31.12.2025, RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ LEGATE ALL’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DEL PNRR 2021_2026 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO, DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI ATTRIBUITI ALL’ENTE LOCALE PER IL “PIANO DI NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR”, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA (RN). CODICE CIG B9816F88B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_479054 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI FORNITURA E RIPARAZIONE DI ALCUNI INFISSI  UBICATI IN PIÙ IMMOBILI COMUNALI.  CIG B955CB7116_LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_478334 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA RECINZIONE DEL PARCO GIOCHI PADRE PIO. CIG B931E87B70_LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_475396 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI N° 4 TORRETTE DI SALVATAGGIO. CIG B8F0304F4B- _LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 69^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2.2026 DEL 01.01.2026 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 14 NOVEMBRE AL 14 DICEMBRE 2025. CODICE CIG B5807EAB23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 1864 DEL 29.12.2025, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SEGGIOLINI PER LE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO DI BUONCAMINO, A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO SRL CON SEDE A TRECENTA (RO), VIA RAFFAELLO SANZIO 366, P.IVA 00216580290. (LOTTO CIG B9259366CC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002157126 DEL 23.12.2025 DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., VIA DEL CARPINO 8, P.IVA 02066400405, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 12 BADGE DI PROSSIMITA’. COD. CIG B85B65337B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/V2/5039676 DEL 15.12.2025 DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (EDIFICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B97EA660E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_26 DEL 05.01.2026 AL DR. ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO, RELATIVA A INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO). CIG B5118FE4E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2040/250032744 A FAVORE DELLA SOC.  MYO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE RIVISTE ONLINE SPECIALIZZATE PER IL SETTORE FINANZIARIO -CIG: B51D394EA5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER 30 ORE SETTIMANALI PER UN PERIODO DI OTTO MESI, N. 6 OPERAI GENERICI, DA INQUADRARE NEL 4 LIVELLO, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS IN ATTUAZIONE DELLA MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2024”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFARI GENERALI –FORNITURA DI BIGLIETTI AUGURALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “SISTEMA UFFICIO SRL” CON SEDE IN V.LE COSTA SMERALDA 33 - 07021 ARZACHENA (SS), PARTITA IVA 01369870900– CIG B93D3F9732</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA RINAGGJIU DI TEMPIO PAUSANIA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - PAGAMENTO FATTURE N. 4652/PA E 5049/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE GRAZIA DELEDDA A FAVORE DELLA LIBRERIA GIUNTI DI LIBRERIA GIUNTI SRL(PUNTO VENDITA DI OLBIA) CIG: B97D9C798D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000026 PASP DEL 04/12/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA TIPO STAMPA S.R.L. PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI ETICHETTE ADESIVE TQ BRAILLE. SPIAGGE PER IPOVEDENTI E NON A SANTA TERESA GALLURA. (RDO MEPA CONSIP NR.  RDO_5522636) (DET. IMP. 1875/296 DEL 24/07/2025). CIG. B7BBFF84C8 - CUP: J83C21000320007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115.6.2026 DEL 09/01/2026 IN FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE (FI), PER LE REGOLARI PRESTAZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2025. C.I.G. 9414666C26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 001122 DEL 30/12/2025  A FAVORE DELLA CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO DI SANTA TERESA GALLURA, PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER IL SETTORE CULTURA,ISTRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/202. CIG: B99090CDA0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2025. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DI GENNAIO 2026 IN FAVORE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4355.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – ANNUALITA’ 2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELL’IMPRESA STENOTYPE EMILIA SRL DI MODENA. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G B9F0CF0FA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA CON IL BANCO DI SARDEGNA S.P.A., TRIENNIO 2025-2027. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. CIG. DI GARA B207A3B061 CIG DERIVATO B970AA17D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47232</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DEL VERBALE DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE ATTIVITA’ ORDINARIE NELL’AMBITO DEL SETTORE CULTURA, ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPROVAZIONE BANDO CON  RELATIVA MODULISTICA  FINALIZZATO ALLA  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E COMITATI LOCALI  SENZA SCOPO DI LUCROISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI,   PER LA REALIZZAZIONE  DI UN CALENDARIO DI INTRATTENIMENTI PER IL CARNEVALE 2026  A SANTA TERESA GALLURA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA SOLE DI GALLURA A OLBIA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. VOL2501448 E VOL2501576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA DI OLBIA GESTITO DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. VOL2501570 E VOL2501571</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO EMESSO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI TEMPIO PAUSANIA PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA RELATIVA ALL’ANN0 2022.. CIG : ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ HIVE SRL, CON SEDE IN FORNACETTE (PI) IN VIA DELLE CASE VECCHIE N.1, RELATIVO AL RINNOVO DEL CANONE ANNUALE INDOGANA.IT E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: B9E3F780C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>573.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO EMESSO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI TEMPIO PAUSANIA PER IL TARDIVO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA RELATIVA ALL’ANN0 2023, PER IL CONTRATTO MULTIUTENZA TELEFONIA MOBILE. CIG : ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>841.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 231 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12716.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA AL RANDAGISMO - CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA PER LE ATTIVITÀ DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE RICADONO NELLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE E ALLA CURA DEI GATTI ALLO STATO LIBERO, PRESSO LA STRUTTURA ”CANILE RIFUGIO” SITA A SANTA TERESA GALLURA, IN LOCALITÀ BONCAMINU - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA RELATIVA A N. 1 POSTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI”. COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5251.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO NR. 468 DEL 31/12/2025, A FAVORE DELL’IMPRESA FD GRAFIK DI DANIELE FOLINO PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO CON NUOVA IDENTITÀ “LOVE STG”. (DET IMP 1929/306 DEL 29/07/2025) CIG B7BE4772DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA SOLE DI GALLURA  DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2501572</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNERARIO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE LA NUOVA ORCHIDEA - CODICE CIG: B989175D54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_25 DEL 31/12/2025 PER NOLEGGIO E SMONTAGGIO TENSOSTRUTTURA CRISTALL DAL 01.12.2025 AL 10.01.2026, CIG B97CC48666.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA TERRANOVA DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 108D E 118D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA DI LOIRI PORTO SAN PAOLO GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 105O E 106O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MOLARA DI LOIRI PORTO SAN PAOLO GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 107O E 115O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  1626001187 DEL 09/01/2026, A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E. PER ONERI RELATIVI AGLI ULTIMI EVENTI  DELL’ANNO 2025.  (DET IMP 2476/412 DEL 24/09/20025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1 DEL 14/01/2026,  PER ACCONTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO/ARTISTICA DELLA RASSEGNA LETTERARIA “LIGGHJENDI”, ANNO 2026, AI SENSI DELL’ART. 50, CO.1 DEL D.LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO L’ASSOCIAZIONE” GUARDIE ECOLOGICHE AMBIENTALI STG.23 ODV” DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15209"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI CHE, IN RAGIONE DEL LORO MANDATO, SI RECANO FUORI DAL CAPOLUOGO DEL COMUNE OVE HA SEDE IL RISPETTIVO ENTE, AI SENSI DELL’ART. 84 DEL D. LGS 267/2000 (T.U. ENTI LOCALI). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER N. 4 MESI (SETTEMBRE - DICEMBRE 2025)- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 1/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4535</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI PER LA LORO PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NEL CORSO DELL’ ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO FIDALI ‘81 A SOSTEGNO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO - QUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITÀ IN CONFORMITÀ ALL’ ESERCIZIO PREVISTO PER IL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA DIGITALE E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO NUOVA AMBULANZA: ASSOCIAZIONE MISERICORDIA- ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO E DI ASSISTENZA PUBBLICA- LIQUIDAZIONE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1/PA IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO PER IL CONTROLLO IN MARE E SUPPORTO NAUTICO ALLE ATTIVITA' E AI PROGETTI SCIENTIFICI DELL’’AREA MARINA DI CAPO TESTA -PUNTA FALCONE NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE  ECONOMICO RENA BIANCA SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE LEGALE IN  LOCALITA' PORTO QUADRO SNC SANTA TERESA GALLURA SS 07028 P.IVA/C.F.  02973950906-CIG B818656182</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 3 DEL 07/01/2026 A FAVORE DELL’APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO DI SANTA TERESA GALLURA A TITOLO DI ACCONTO, PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE 2025/2026. DET. IMP N. 460 DEL 28/10/2025. CIG B8D07123DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15219"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 31/12/2025 PER SPETTACOLO CORO GOSPEL FESTIVITA’ NATALIZIE 2025-2026 A SANTA TERESA GALLURA. CIG B9848FAD42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15220"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 12/01/2026, A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTRAPUNCTUM ETS PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI  PERIODO FESTIVITA’ NATALIZIE ED INIZIO ANNO A SANTA TERESA GALLURA. (DET IMP 3460/593 DEL 22/12/2025) CIG B9B1EBF9CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15221"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR1584895 DEL 18/12/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. CANONE DICEMBRE 2025.  CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15222"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER “RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE CW653MF”, ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTINO. - COD. CIG. Z68375C09B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15223"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 883 DEL 23/12/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA’ SOCIETÀ SERIGRAFICA GIESSE SNC, CON SEDE IN VIA TOLA N. 22, TEMPIO PAUSANIA (SS), RELATIVAMENTE ALLA FONITURA DI UN CARTELLO DI SEGNALAZIONE FERMATA BUS DA INSERIRE NELLA NUOVA PENSILINA IN PIAZZA BRUNO MODESTO PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG (B8F4BBD28B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15224"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – 5.3.1 L.D.I. 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER PROFUGHI DI GUERRA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA1/26 DEL 16.01.2026 A FAVORE DEL PERITO SCAMPUDDU DAVIDE CON STUDIO IN VIA BARI N. 2, TEMPIO PAUSANIA (SS), P.IVA 02524380900, PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DI CONDIZIONAMENTO RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER PROFUGHI DI GUERRA. CODICE CUP H72D22000120006, CODICE CIG. B8A064FCDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15225"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 05.01.2026 DEL GEOM. GIOVANNI MARIA AZARA, CON STUDIO TECNICO IN VIA ANGIOY N.57A - 07028 - SANTA TERESA GALLURA (SS) RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COSTITUENTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELL'ART. 44 LETTERA F), LOTTO 1, (QUOTA 50%), NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H78E24000100004. CIG B59B3C4E26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15226"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/EL DEL 13.01.2026 RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 10 GRUPPI DI CONTINUITÀ A FAVORE DELLA DITTA TOOLBOX SRL, CON SEDE IN LARGO GIUSEPPE VERRATTI N. 29, ROMA, P.IVA 14285721008. (LOTTO CIG B9C624008F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15227"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/2026 DEL 13.01.2026 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA AL CANONE PER LA MENSILITÀ DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE), A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LOTTO CIG. B5B14BF810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15228"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 08.01.2026, RELATIVA A LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA ROSA DEI VENTI INSTALLATA IN PIAZZA LIBERTÀ, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELLA DITTA GFC DI GIANFRANCO CUGINI, P.IVA 02939920902, CON SEDE IN VIA OLBIA N. 44, CALANGIANUS. CODICE CIG B9BE40ECCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15229"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR0002863 DEL 01.01.2026 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE DICEMBRE 2025. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15230"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2.2026 DEL 01.01.2026 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 14 DICEMBRE 2025 AL 14 GENNAIO 2026. CODICE CIG B5807EAB23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15231"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2026 DEL 14.01.2025 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. COD. CIG B9C7399163.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15232"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/26 DEL 05.01.2026 DELL’ARCH. CASULA FRANCESCO, CON STUDIO IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA GIOVANNI MARIA ANGIOY N. 57 - 07028 - SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 02643730902, RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COSTITUENTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELL'ART. 44 LETTERA F), LOTTO 1, (QUOTA 50%), NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CUP H78E24000100004. CIG B59B3C4E26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15233"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 31.12.2025 DELLA DITTA GALLURA CO.BIT. SRLS CON SEDE IN VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, OLBIA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SCARIFICA, RICARICA E PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TRATTO STRADALE VIA A. BECHI LUSERNA, NEL COMUNE SANTA TERESA. CODICE CIG B95B498631.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15234"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209/2 DEL 31.12.2025 A FAVORE DELL’ IMPRESA SOLARIA DI TELTI, RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2025- C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15235"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTO TUTELA EX. ART. 21 NONIES, COMMA 1, L. 241/1990 DELLA DETERMINAZIONE N° 838/3281 DEL 05.12.2025 E CONTESTUALE REVOCA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A SERVIZIO DI CONSULENZE FAUNISTICHE E BOTANICHE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “L.R. 21 FEBBRAIO 2023 N. 1 – LEGGE DI STABILITA’ 2023 – TABELLA E – INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITA’ CAPOTESTA E REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (CUP H72F23000150002- CIG B95E61D396).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15236"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15237"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 13/01/2026, PER INCARICO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA ALLA MAESTRA LAURA COCCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15238"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2026 DEL 18/01/2026, A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, PER IL MESE DI DICEMBRE, ANNO 2025. (DET. IMP. N. 2840/476 DEL 04/11/2025), CIG B8E5ABC092.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15239"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DELLA FORNITURA   CONCERNENTE L’ACQUISTO    DI UN MONITOR  DA DESTINARE AL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO DELL’’AREA MARINA DI CAPO TESTA -PUNTA FALCONE SITO IN RENA BIANCA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE  ECONOMICO AL.PA.GI. ELETTRIKA S.N.C. DI NIEDDU NICOLA , CON SEDE LEGALE IN VIA PIAZZA GALLURA , TEMPIO  PAUSANIA P.IVA 02090640901-CIG B94E4A17FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15240"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA D’APPALTO– GESTIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRAMITE IL PORTALE DEI PAGAMENTI ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15241"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15242"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), RELATIVO ALL’ACQUISTO DI FIRME DIGITALE REMOTA SENZA OTP MOBILE - ARUBA. IMPEGNO DI SPESA. CIG BA0898C666</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15243"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>606.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15244"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI UN PACCO BATTERIE ESTERNE PER SMART-UPS A FAVORE DELLA DITTA ADPARTNERS SRL CON SEDE IN ALTEA N. 12A, CHIOGGIA (VE), P.IVA 03340710270. LOTTO CIG. B9DC0CB784. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>920.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15245"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15246"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 11/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15247"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA  PER IL RINNOVO DELL'ADESIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI (FEDERPARCHI).  – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15248"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “NUOVO GRUPPO FOLK LUNGONI 1970” PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “MUSEI IN MUSICA 2025” DEL  GIORNO 29 NOVEMBRE 2025 A ROMA.  (DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 2988/ 504 DEL 14/11/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15249"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA  PER IL RINNOVO DELL'ADESIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI (FEDERPARCHI).  – LIQUIDAZIONE  DI SPESA ANNUALITA' 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15250"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15251"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1266.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15252"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15253"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.RR. N. 11/1985, N. 12/2011- N. 3/2022 - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TRAPIANTATI RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1367.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15254"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15255"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI DIECEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1457.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15256"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15257"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15258"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE IMBORSO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI UN GRUPPO APC SMART-UPS A FAVORE DELLA DITTA MIGARAUR SRL CON SEDE IN VIA EVARISTO BRECCIA N. 19, ROMA (RM), P.IVA 16967301009. LOTTO CIG. B9DC0172FB. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2519.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EOGAZIONE RIMBORSO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PIANOFORTE ALLA SIG.RA RESCIGNO FRANCESCA PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7073.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9030.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9033.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DEGLI EMOLINFOPATICI RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9294.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI E DEI TRAPIANTATI RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12746.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO DIECEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - FGR 5/38 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28788.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 45/PS DEL 15/01/2026, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA, CONSEGNA E INSTALLAZIONE DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “GRAZIA DELEDDA” DI SANTA TERESA GALLURA E LA SEDE DISTACCATA DI PORTO POZZO, FRAZIONE DI SANTA TERESA GALLURA. DET. IMP N. 279/1746 DEL 11/07/2025, CIG B798C0306B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “PETROLINA DI FABIO CUCCIARI” CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PER FORNITURA DI DUE TERMINALI RADIOMOBILI.CIG: B9B5218965.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI .CIG : ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ ESSO ” DI MANNONI FAUSTO , CON SEDE IN LOC. PORTO POZZO , PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. CIG: B8F3461BAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15278"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ECOLOGIC METAL SRL “DI TEMPIO PAUSANIA, PER LA RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI ABBANDONATI SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. CIG :  B4D3D04711.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ECOLOGIC METAL SRL “DI TEMPIO PAUSANIA, PER LA RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI ABBANDONATI SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. CIG :  Z763DD33E6 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA MUNICIPIA SPA - CIG. B83DA95B2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15281"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ““MIGARAUR SRL “ CON SEDE IN ROMA , VIA E. BRECCIA,19  - PER LA FORNITURA DI UN P.C. DA DESTINARE AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA .CIG: B9B401F489</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AFFERENTI AL SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI EX LEGGE 241/1990;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15283"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I E II GRADO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER N. 3 (TRE) ANNI SCOLASTICI (AA.SS.2024/25-2025/26-2026/27). LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 209  DEL 22.12.2025 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2025, A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA SRL DI SANTA TERESA GALLURA - LOTTO C.IG. B2C1757D28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15284"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DI CITTADINI DEL COMUNE DI PONZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 06.12.2025 EMESSA DALLA DITTA SPANO'S S.N.C. DI SPANO ROBERTO E C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/25 DEL 31.12.2025 EMESSA DALLA DITTA SAPO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/A DEL 22.12.2025 EMESSA DALLA FARMACIA COMUNALE PORTO POZZO SILENE MULTISERVIZI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15287"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/3 DEL 31.12.2025 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1/PA IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DELLA FORNUTURA   CONCERNENTE L’ACQUISTO DI CARBURANTE   DA DESTINARE AI MEZZI NAUTICI  DELL’’AREA MARINA  PROTETTA DI CAPO TESTA -PUNTA FALCONE PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI  NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE   SPOSITO TERESA, CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA.P.IVA 01600670903 - C.F. SPSTRS67C51I312H -CIG B9DF39404A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/2026 DEL 19.01.2026 RELATIVA ALL’ACQUISTO DI UN PACCO BATTERIE ESTERNE PER SMART-UPS A FAVORE DELLA DITTA ADPARTNERS SRL CON SEDE IN ALTEA N. 12A, CHIOGGIA (VE), P.IVA 03340710270. LOTTO CIG. B9DC0CB784.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI (ANUTEL) PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2199.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELL’ IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT.  CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5139.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL D.LGS N.165/2001 E SS.MM.II. PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01.10.2025 AL 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TARI, CANONE PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO CHE DOVESSERO ESSERE RICHIESTI NEL CORSO DELL'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA’ AGRICOLA PERRA E SOLINAS &amp; C. SOC. SEMPL. CON SEDE LEGALE IN BANARI, VIA MAZZINI N° 2 , P.I. 01387590902, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2025/2026 -  CIG: B954F86E48 - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio D-F</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 9/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONFRATERNITA  MISERICORDIA GALLURA, DI CUI ALLA NOTA DI DEBITO  N. 08/A DEL 28/12/2025,  PER ASSISTENZA AGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA- ANNUALITA’ 2025 (DET IMP. 2074/334 DEL 11/08/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N° 500 CALENDARI FOTOGRAFICI ANNO 2026 – LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L. DI SASSARI. C.I.G. B9919D0382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2/PA DEL 13/01/2026 A FAVORE DELLA  ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTRAPUNCTUM DI SASSARI, PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI LABORATORI MUSICALI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO E ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CONCERTO FINALE  “MAGIE DI NATALE 2025” PRESSO IL CINETEATRO NELSON MANDELA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/202. CIG: B933E5AE8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-FE DEL 19/01/2026  PER IL SALDO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE  FESTIVITÀ NATALIZIE 2025/2026 A SANTA TERESA GALLURA. PORTALE ELETTRONICO SARDEGNA CAT RFQ_475770 CIG B8AD4CD3FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 2 SCHEDE SIM E N° 2 TABLET CON SERVIZI DI TRAFFICO DATI E INTERNET PER 24 MESI. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ WIND TRE S.P.A. DI MILANO (MI) – CANONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2025. C.I.G. B8155B82BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA D’APPALTO. GESTIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRAMITE IL PORTALE DEI PAGAMENTI ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A ROMA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AGLI STATI GENERALI DELLE AREE MARINE PROTETTE DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO  SPESE SOSTENUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 10/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. PISTIS DANIELE PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>466.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DOCENZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE A FAVORE DEL DOCENTE DANIELE PISTIS E CREAZIONE DEL SUB IMPEGNO. (IMPEGNO PADRE N. 1682/2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1839.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2047.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.  ANNO 2025 – DAL 1° LUGLIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2026 DEL 13.01.2026 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA A LAVORI DI RIPRISTINO POMPE PER STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. B9D68643D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA WUERTH SRL - COD. CIG. B9ADD888A6. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI JUST SARDINIA PER LA BRANDIZZAZIONE DI UN MEZZO DI TRASPORTO (PULLMAN) UTILIZZATO, ANCHE SE NON IN ESCLUSIVA, DALLA SQUADRA ASD POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA. CIG. B86CC8AA8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2025. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA DI SERVIZIO DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI . RIMBORSO SPESE POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2025.  CIG: B91ECA70F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA DI SERVIZIO DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI . MESE DI DICEMBRE 2025.  CIG: B91ECA70F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " FASTWEB S.P.A." PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL PERIODO 10 NOVEMBRE 2025- 9 GENNAIO 2026 . CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: B66871ACC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA DIGITALE 110 E LODE, VIA ZANFARINO, 60 (SS) P.IVA 01722360904, RELATIVO AL SERVIZIO DI SCANSIONE DEL PROGETTO DEL PALASPORT. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG BA1B9141C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER UTENZE IN ABBONAMENTO RELTIVE ALLE SCHEDE SIM “M2M” DEGLI APPARATI DI VIDEO SORVEGLIANZA. I° BIMESTRE 2026. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE:Z8718872C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>372.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " FASTWEB S.P.A." PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL PERIODO 10 NOVEMBRE 2025- 9 GENNAIO 2026 . CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE: B26EF5B410.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>511.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II ,DELLA FORNITURA   CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA MASCOTTE BIDIMENSIONALE CON ELEMENTI TRIDIMENSIONALI  PER L’AREA MARINA  PROTETTA DI CAPO TESTA -PUNTA FALCONE.IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE   ECONOMICO COOPERATIVA SOCIALE GEA , CON SEDE LEGALE IN OLBIA(07026), VIA NUORO N°24.P.IVA 02099350908 -CIG BA18AAC615</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>963.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15329"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI, APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RIMBORSO, DELLE SPESE SOSTENUTE. PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15330"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI (LOTTO CIG. B672F45392). –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4257.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15331"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALLA  ASSEGNAZONE BUONI LIBRO A.S. 2025/2026 ( LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998), IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO. LIQUIDAZIONI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4549.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15332"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALLA “BORSA DI STUDIO REGIONALE “A.S. 2024.20245 - L.R. N. 5/2015, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO. LIQUIDAZIONI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10811.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15333"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2 DEL 23/01/2026 PER SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI COOLTOUR GALLURA COOPERATIVA SOCIALE DI SANTA TERESA GALLURA, RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLA RASSEGGNA LETTERARIA LIGGHJIENDI, FINANZIATO DALLA REGIONE SARDEGNA, EX L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, ART. 21, COMMA 1, LETT. M). CONTRIBUTI ORDINARI. CIG B784E9E451, CUP E74H25000070002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15334"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO NOVEMBRE 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG B44E3B107C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15335"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-FE DEL 19/01/2026 ACQUISTO IDROBOX TRAMITE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE  FESTIVITÀ NATALIZIE 2025/2026 A SANTA TERESA GALLURA. PORTALE ELETTRONICO SARDEGNA CAT RFQ_475770 CIG B8AD4CD3FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15336"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “TIM SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE EX CONVENZIONE CONSIP, SIM M2M VIDEOSORVEGLIANZA, RELATIVA AL PRIMO    BIMESTRE 2026 -.CIG DERIVATO : Z8718872C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15337"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI DICEMBRE 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15338"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO/ATTREZZATURE – UTENSILI, ALLA DITTA HILTI ITALIA SPA - COD. CIG. B9ADCAC31B. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15339"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, EX. ART. 21 NONIES, COMMA 1, L. 241/1990, INERENTE ALLA LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15340"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO C3.1 “SAN PASQUALE - NOMINA TECNICO COLLAUDATORE- RIF.TO CONVENZIONE REP.N.1786 DEL 19/06/2018;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15341"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: RIMBORSO SPESE MISSIONI A SASSARI PER PRESENTAZIONE PROGETTO DURANTE L’ OPEN DAY SPOKE 2 E.INS DELLE DIPENDENTI MATR. N. 7, 117 E 44. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESESERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: RIMBORSO SPESE MISSIONI A SASSARI PER PRESENTAZIONE PROGETTO DURANTE L’ OPEN DAY SPOKE 2 E.INS DELLE DIPENDENTI MATR. N. 7, 117 E 44. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15342"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A ROMA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AGLI STATI GENERALI DELLE AREE MARINE PROTETTE DEL DIPENDENTE MATR. N° 126 – LIQUIDAZIONE  DI SPESA PER RIMBORSO  SPESE SOSTENUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15343"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15344"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO  AI SERVIZI DI ANCI DIGITALE E ACI PRA PER L’ANNO 2026 . IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE A FAVORE DI “ ANCI DIGITALE SPA” . CIG:  BA22EEC132</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1921.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15345"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI NATURA TEMPORANEA E OCCASIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, AL SIG. GIOVANNI BUSCEMI, PER SERVIZIO DI SUPPORTO A COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ INERENTI AL FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - COMUNI.  APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15346"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI DICEMBRE 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8472.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15347"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI DICEMBRE 2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24319.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15348"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 231 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE", PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 “ I-II-III- IV TRIMESTRI 2024” - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37716.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15349"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PRESA ATTO DELLE RISULTANZE E DELLA VALUTAZIONE  RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE  DI UN CALENDARIO DI INTRATTENIMENTI PER LE  FESTIVITA’ DEL CARNEVALE 2026 A SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE VERBALE E SCHEMA DI CONVENZIONE CON CONTESTUALE FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SANTA TERESA GALLURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15350"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/23, RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO INEVASE AI SENSI DELLE L. 47/85 -794/94- 326/2003 E L.R. 04/2004    CIG  B75B97BDF6 – LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15351"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 25.06.1984. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO DALLA R.A.S AL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15352"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM) PER LA MENSA DEL PERSONALE SCOLASTICO STATALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15353"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA.4/ 26 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E ANALISI DELLA SPECIE PATELLA FERRUGINEA (GMELIN, 1791) ALL’INTERNO DELL’ AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE  NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO GOEMARS SRL, CON SEDE LEGALE IN SASSARI  (SS), VIA ROCKFELLER 54 -P.IVA 02986920904  C.I.G. B838CFA06E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15354"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2025. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15355"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 DICEMBRE 2025. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15356"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA R.A.S. RELATIVO AL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE FINALIZZATA A PROMUOVERE AZIONI COMUNALI DI SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE E ALL'ACCRESCIMENTO DELLA SENSIBILIZZAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA CIBERNETICA TRA LE GIOVANI GENERAZIONI. LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2025, N. 24 (ART. 16 C. 6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15357"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DONI NATALIZI PER ANZIANI ULTRAOTTANTENNI RESIDENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/3 DEL 18.12.2025 EMESSA DALLA DITTA TURRISMARKET SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15358"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA R.A.S. RELATIVO ALL’ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE CIVICHE DI MUSICA. ANNO SCOLASTICO 2025/2026. L. R. 15.10.1997 N. 28 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15359"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE PI CULTURA TURISMO SPORT E SPETTACOLO AL 30.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15360"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 431 DEL 05/12/2025 A FAVORE DELLA IMPRESA FD GRAFIK DI DANIELE FOLINO PER LA REGOLARE REALIZZAZIONE DI ROLL UP ( MATERIALI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO CON NUOVA IDENTITÀ “LOVE STG”). (RDO SARDEGNA CAT NR.  RFQ_469698) (DET. IMP. 1929/306 DEL 29/07/2025). CIG. B7BE4772DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15361"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2982.6.2025 DEL 09/12/2025 IN FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE (FI), PER LE REGOLARI PRESTAZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2025. C.I.G. 9414666C26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15362"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA D’INVERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE. LQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOC. COOPERATIVA SEMATA DI DOLIANOVA (SUD SARDEGNA) - C.I.G. B988EC98E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15363"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA CIVICA DI MUSICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, E SS.MM.II., E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA GESTIONE IDEE SRL DI OLBIA, PER LA FORNITURA DI UN CORSO DI PRIMO SOCCORSO, MODULI B E C, E CORSO ANTINCENDIO DA SOMMINISTRARE AI DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE “GALLURA”. CIG BA22DE14DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2045</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15364"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FUSION FITNESS ANNUALITÀ 2025 -2026 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 21 DEL 13.01.2026 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA FIT FACTOR 65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15365"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO.DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS. N. 36/2023 PER   L’INGAGGIO DI CAST ARTISTICO E SERVIZI INTEGRATI DELL’ ”EASTER FESTIVAL” EDIZIONE 2026 A SANTA TERESA GALLURA.  PROCEDURA ESPLETATA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT (REGISTRO NR. PI019648-26 FASCICOLO NR. FE018810) IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG BA21137D56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153925</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15366"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. RASSEGNA NATALIZIA 2025 “IL PRESEPE NEI RIONI, NELLE FRAZIONI E BORGHI DI LUNGÒNI”. SECONDA E QUINTA EDIZIONE. APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15367"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 26.01.2026, RELATIVA AL SERVIZIO DI SCANSIONE DEL PROGETTO DEL PALASPORT, A FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA DIGITALE 110 E LODE, VIA ZANFARINO, 60 (SS) P.IVA 01722360904. CODICE CIG BA1B9141C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15368"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 4 (C.F./P.IVA 12883420155) PER CHIUSURA CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2025 - GENNAIO 2026 (LOTTO CIG. B672F45392). -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15369"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002102860 DEL 26.01.2026 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI S.P.A PER IL SERVIZIO  PAGHE JPERS3 DI ELABORAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE E FUORI RUOLO, FLUSSI DMA ED UNIEMENS.  -CIG: B970613594.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15370"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 41/PA IN FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SRL PER ABBONAMENTO TRIENNALE A RIVISTE SPECIALIZZATE PER IL SETTORE FINANZIARIO – ANNUALITA’ 2026 - CIG ZA83DCF0FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15371"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50,COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E SS.MM.II., MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER LACQUISTO DEL SERVIZIO DI PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 27/02/2026 NELLA QUALE SI DISCUTERA' IL RICORSO DELLA SOC. D'ANDREA FIVE SRL IN MATERIA DI IMU 2019, A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE (CIG BA0A73D6F1).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15372"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI:RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15373"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE NELLE SPESE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO LAVORO. RIMBORSO ANNUALITA’ 2025 AL COMUNE DI PALAU. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>858.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15374"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO AI FIDALI 82 PER EVENTO “MARCIA DELLA PACE” CHE SI TERRA’ IN LOCALITA’ SAN PASQUALE IL 1 FEBBRAIO 2026 ALLA PRESENZA DEL VESCOVO E DEI RAPPRESENTANTI DELLA DIOCESI TEMPIO AMPURIAS IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15375"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50,COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E SS.MM.II. MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, PER LA PARTECIPAZIONE A DUE CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI PREDISPOSTI DALLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL ( CIGB9E679AF23 E CIG B9E6AE8949).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15376"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E SS.MM.II., MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PARTECIPAZIONE AN. 10 PUBBLICHE UDEINZE CHE DOVESSERO TENERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2026 A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE - CIG BA167I17918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15377"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23, PER IL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA- CIG BA2D81BE8C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15378"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50,COMMA1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E SS.MM.II, MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER L'NCARICO PROFESSIONALE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO RELATIVO AL RICORSO PER CASSAZIONE  PRESENTATO DALLA SOCIETA' ERMEA SRL - IMU 2017 (CIG BA167351DC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3688.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15379"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA,  PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025, PAGATA DAI CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO TRAMITE BONIFICO BANCARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15380"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7. PER IL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA- CIG BA2D686059.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15381"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SUPPORTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE, CONTROLLO ESTERNO SUGLI ATTI E PIAO – CIG BA21801796- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15382"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA AL RANDAGISMO. ATTIVITÀ DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE RICADONO NELLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE E DI CURA DEI GATTI ALLO STATO LIBERO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2° SEMESTRE 2025 ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15383"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO SANTA TERESA GALLURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CARRASCIALI LUNGUNESU 2026”A SANTA TERESA GALLURA. (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.194/38 DEL 27.01.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15384"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVI PEREQUATIVI UR1 E UR2 RELATIVI ALLA'NNO 2025 A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>76795.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15385"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.LLI NASEDDU - IMPEGNO ACQUISTO BENI CIG: B4DE1CA0C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15386"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 06.01.2026 EMESSA DAL SIG. GAVINO MARICCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15387"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 8 DEL 28.12.2025 EMESSA DAL SIG. QUIRICO BACCIU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15388"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15389"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15390"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1, CO. 1, LETT. F) E SS.MM.II - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28107</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15391"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS. N. 36/2023 PER   INGAGGIO ARTISTI SPALLA E  SERVIZI TECNICO LOGISTICI  DELL’EVENTO “EASTER FESTIVAL” 2026 A SANTA TERESA GALLURA.  PROCEDURA ESPLETATA   SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT ( NR. REGISTRO NR. PI019731- 26 FASCICOLO NR. FE018833)  IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG BA23591CE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>148645</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15392"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. PRIMAVERA IN GALLURA STAZZI E CUSSOGGHJ 2026. LU CÓIU-  MATRIMONIO TRADIZIONALE GALLURESE. APPROVAZIONE BANDO. SELEZIONE FUTURI SPOSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15393"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO - CIG. B774A57AAB - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 201/2 E 71/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15394"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORIDI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B78E01B3DD - LIQUDAZIONE FATTURE N. 3/298 E 3/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15395"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA SAN PASQUALE - ANNO SCOLASTICO 2025 - 2026 CODICE CIG: B8BDC627C3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15396"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE DIRETTA - CIG B540B4DE88 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 440PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15397"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA CIG: B7EB97E29D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 438PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15398"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA3/2026 DEL 28/01/2026, PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI PER I CORSI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II, A FAVORE DELL’IMPRESA SEBASTIANO TODESCO STRUMENTI MUSICALI. DET. IMP 578 DEL 16/12/2024 E INTEGRAZIONE IMP. N. 602 DEL 23/12/2024, CIG: B4C2E23DC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15399"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 1 DEL 29/01/2026, PER ANTICIPAZIONE DEL 30% DEL SERVIZIO DI “SPORTELLO LINGUISTICO, FORMAZIONE LINGUISTICA E ATTIVITÀ CULTURALE DI PROMOZIONE LINGUISTICA”, PER IL TRIENNO 25-27,RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO “TULIS- TUTELA LINGUE SARDE”,  A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA “ISTITUTO CHIRCAS” DI BUDDUSÒ, MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023. CIG B9415675BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15400"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2025 - 2026 - CIG: B83B1E0383 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15401"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2025 - 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA DELL'INFANZIA N. 2/93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15402"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337/2025 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7. CIG: B8728981D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15403"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A DEL 10.01.2026 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23. CIG: B634EB8F61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15404"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15405"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO SULLA TEMATICA DEGLI AFFIDI E DEI DIVORZI, ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA - CIG: B95F39E863. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026 DEL 29.01.2026 IN FAVORE DELL’AVVOCATO FRANCESCO PISANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15406"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 25.01.2026 EMESSA DAL SIG. QUIRICO BACCIU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15407"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15408"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVO A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ASILO NIDO, SCUOLA SAN PASQUALE, SCUOLA MUSICA, CIMITERO E IP. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG BA369A04B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1075.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15409"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15410"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 57/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15411"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15412"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO AI FIDALI 82 PER EVENTO “MARCIA DELLA PACE” TENUTASI IN LOCALITA’ SAN PASQUALE IL 1 FEBBRAIO 2026 ALLA PRESENZA DEL VESCOVO E DEI RAPPRESENTANTI DELLA DIOCESI TEMPIO AMPURIAS LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15413"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DEL SERVIZIO  CONCERNENTE  L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  DI CATERING PER LA MANIFESTAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA BALENA CHE SI TERRA’ NELLA GIORNATA DEL 23 FEBBRAIO 2026 PRESSO IL TEATRO NELSON MANDELA . IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO SOLARIA SOCIETA’ COOPERATIVA , CON SEDE LEGALE IN TELTI (SS), VIA SILVIO PELLICO 33  -P.IVA 01325720900  C.I.G. BA38666353</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15414"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATIIN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15415"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE NELLE SPESE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO.  RIMBORSO ANNUALITA’ 2025 AL COMUNE DI PALAU. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3964.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15416"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO P.FM MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO “IL MEDIATORE A SCUOLA” PER L’ANNO SCOLASTICO 25/26. DET. IMP. 3003/507 DEL 17.11.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15417"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5335</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15418"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ON-SITE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO PER L’ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE MEPA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO PC SERVICE DI MASSIMILIANO MURRIGHILI. LOTTO CIG BA272E481F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15419"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI GINNASTICA DOLCE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 02/2026 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA "ADENJOY"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15420"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI. IMPEGNO DI SPESA 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15421"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI - ANNO 2025– LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15422"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CIG: 9712055154 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15423"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_26 DEL 02.02.2026 – PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15424"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD CIG: B805A6A0A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15425"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DALLA DITTA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z-217</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15426"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/26 DEL 02/02/2026 A FAVORE DELLA FD CONCERTI SRLS QUALE PRIMO ACCONTO PER   L’INGAGGIO DI CAST ARTISTICO E SERVIZI INTEGRATI. PROCEDURA ESPLETATA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT REGISTRO NR. PI019648-26 FASCICOLO NR. FE018810-26. IMPEGNO DI SPESA NR. 213/44 DEL 28/01/2026. CIG BA21137D56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15427"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI DELL’UFFICIO ANAGRAFE AL CORSO DI FORMAZIONE ANUSCA TENUTOSI AL COMUNE DI SORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15428"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15429"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2025. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DI FEBBRAIO 2026 IN FAVORE DI UN BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15430"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2199.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15431"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”. CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DIDATTICA/ARTISTICA AL MAESTRO DANTE CASU PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026 A DECORRERE DA GENNAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15432"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA  - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28788.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15433"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 04/02/2026 A FAVORE DELL’AGENZIA KAT EVENT SRLS   QUALE PRIMO ACCONTO PER INGAGGIO ARTISTI SPALLA E SERVIZI TECNICO LOGISTICI DELL’”EASTER FESTIVAL” 2026 A SANTA TERESA GALLURA.  (IMP DI SPESA NR. 245/50 DEL 30/01/2026 - CIG BA23591CE4).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15434"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GIORNATA MONDIALE DELLE BALENE” - 23 FEBBRAIO 2026. CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE NEI CONFRONTI DELLA GIORNALISTA DOTT.SSA SERENA LULLIA DI OLBIA, PER L’ATTIVITA’ DI PRESENTAZIONE E MODERAZIONE DELL’EVENTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15435"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GIORNATA MONDIALE DELLE BALENE” - 23 FEBBRAIO 2026. CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE NEI CONFRONTI DELL’ATTRICE E DOPPIATRICE SABINA ACCIARO DI SANTA TERESA GALLURA, PER L’ATTIVITA’ DI NARRAZIONE ANIMATA DA REALIZZARE NEL CORSO DELL’EVENTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15436"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI .CIG : ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15437"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE RICHIESTA DELLA SOCIETA’ PN IMMOBILIARE S.R.L. CON SEDE IN SASSARI, INERENTE ALLA RIMOZIONE DEI VINCOLI SU IMMOBILE REALIZZATO IN EDILIZIA CONVENZIONATA COMPRESO NEL P.E.E.P. (REP. N. 44.754 RACC. N. 8416 DEL 03/12/2010 - ALLOGGIO N. 63). APPROVAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA SISTITUZIONE DELLA CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15438"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8431253133 DEL 29.01.2026 DELLA DITTA TK ELEVATOR ITALIA SPA CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE NEULIFT MATR. 05/2002 SITO IN IMMOBILI COMUNALE SCUOLE MEDIE. COD. CIG. B8C3648784.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15439"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15440"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002104081 DEL 31.101.2026 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE GENNAIO 2026.  CIG: B9B922A8C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15441"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2026 DEL 02.02.2026 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ASILO NIDO, SCUOLA SAN PASQUALE, SCUOLA MUSICA, CIMITERO E IP. COD. CIG BA369A04B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15442"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DA DESTINARE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DEL PORTO”, ALLA DITTA TESTONI SRL  - COD. CIG. B94E98F969.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15443"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 149_25 DEL 24/06/2025 IN FAVORE DELLA FEE ITALIA ONLUS. (DET IMP. NR. 1350/2025) SMART CIG: B71FA036A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15444"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000650221AMC12026 DEL 31/01/2026, A FAVORE DELLA A. MANZONI &amp; C. S.P.A  QUALE SECONDA  TRANCHE - PER LA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE AGENZIA DI STAMPA DEL  PROGETTO “ TURISMO ACCESSIBILE A SANTA TERESA GALLURA. SPIAGGE PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI ATTRAVERSO APP INNOVATIVE”.( RFQ 478589/2025 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT- DET IMP 3077/520 - 2025 - CIG: B9356882B7 PNRR - PROGETTO E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA CODICE MUR: ECS00000038 - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 1.5 “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", COSTRUZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&amp;S" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - “NEXT GENERATION EU”  CUP :  J83C21000320007 SOTTO PROGETTO  UNISS SPOKE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15445"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2025/2026 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. GIACOMO MARIOTTI PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI CHITARRA MODERNA, LEZIONI SVOLTE DAL 2 DICEMBRE 2025 AL 30 GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15446"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15447"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL TRASPORTO SANTA TERESA SAN PASQUALE - CIG: B8BDC627C3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15448"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA - CIG. B774A57AAB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15449"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2600116</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15450"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2026 - PRESA ATTO REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2021 E SUCCESSIVI NELL'AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOA SPA - AVVIO PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15451"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ ESSO ” DI MANNONI FAUSTO , CON SEDE IN LOC. PORTO POZZO , PER FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. CIG: B9B52D555E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15452"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ FASTWEB SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP – TM9 - , RELATIVE AL PERIODO 10  NOVEMBRE 2025. – 9 GENNAIO 2026. CIG DERIVATO :   B66871ACC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15453"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ FASTWEB SPA”, PER LE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP – TM9 - , RELATIVE AL PERIODO 10 NOVEMBRE  2025- 9 GENNAIO 2026. . CIG DERIVATO :  B26EF5B410.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15454"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA WUERTH SRL, CORRENTE IN EGNA (BZ), VIA STAZIONE 51-53, - P. IVA 00125230219). PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2024 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG BA377192EA. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1177.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15455"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO DI N. 06 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ASFALTO TRADIZIONALE”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. BA411E1DA9. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15456"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. GESUINO DEROSAS QUALE COMPENSO PER L’ATTIVITA’ DI REVISORE UNICO DEI CONTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2037.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15457"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15458"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15459"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM SPA, CON SEDE IN MILANO IN VIA GAETANO NEGRI (P.IVA IT004884510010), RELATIVE A SPESE TELEFONICHE NELLE VARIE UTENZE COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7195.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15460"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 DICEMBRE 2019 N. 2 ART. 4 COMMA 8 LETTERA A) E S.M.I.- EROGAZIONE CONTRIBUTI MISURA NIDI GRATIS PERIODO SECONDA FINESTRA TEMPORALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21116.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15461"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2025 – GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36562.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15462"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2026 DEL 03/02/2026, A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, PER IL MESE DI GENNAIO, ANNO 2026. (DET. IMP. N. 2840/476 DEL 04/11/2025), CIG B8E5ABC092.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15463"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 30.01.2026 A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL PERIODO GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15464"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SOLE DI GALLURA DI OLBIA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15465"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002105319 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DEL D.LGS. 201/2022. CIG B932997C7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15466"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ CARTOLERIA DA GHJUANNAMARIA “ DI MOLINO MARIA PAOLA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA . CIG: B99DD481D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15467"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2600118</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15468"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR0141337 DEL 01.02.2026 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. CANONE GENNAIO 2026. CIG Z29329D95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15469"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA A TITOLO DI PAGAMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO PER LA PRESENTAZIONE DI UN RICORSO PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE PRIVE IN TUTTO, IN PARTE DI AUTONOMIA IN CARICO AL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15470"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA STRUTTURA  RICETTIVA DENOMINATA “SARDINIA HOLIDAY SRL” - CODICE CIG: BA4D9EA0AE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15471"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15472"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 90/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15473"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTEGNO IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15474"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15475"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE ATTIVITA’ ORDINARIE ANNO 2025 A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI “NUOVO GRUPPO FOLK LUNGONI” E ASSOCIAZIONE “VENTU D’AGLIOLA” DI SANTA TERESA GALLURA. DET. IMPEGNO N. 477 DEL 04/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4648.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15476"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 82/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5335</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15477"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU, TARI E CANONE UNICO PATRIMONIALE A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6951</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15478"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 102.897 PER L’OCCUPAZIONE DI SPECCHI ACQUEI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI PROTEZIONE DI HABITAT MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA DI CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” INCLUSI NEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MER MISSIONE_2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE_4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, INVESTIMENTO 3.5 RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU-CODICE CUP I81G22000100001 – IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9795.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15479"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - RIMBORSO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15480"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ CARTOLERIA DA GHJUANNAMARIA “ DI MOLINO MARIA PAOLA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE AL CORPO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE . CIG: B9A5FB905</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15481"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 05/02/2026 A FAVORE DELLA IMPRESA ELIOGRAFICA GALLURA DI ALETTE PASQUALE  PER  IL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA ADESIVI LOGO “LOVE SANTA TERESA GALLURA” (MODIFICHE MATERIALE PROMOZIONALE  DEL TERRITORIO)  (RFQ_465499 SU SARDEGNA CAT  DET. IMP1368/206 DEL 05/06/2025). CIG B7236D790D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15482"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2026/PA  IN FAVORE DELL’AGENZIA DI VIAGGI RANDA TOUR VIAGGI E TURISMO S.N.C. , CON SEDE LEGALE IN VIA ELEONORA D’ARBOREA N° 8 – 07028 SANTA TERESA GALLURA, P. IVA 01935570901; PER LA  FORNITURA DI N° 2 BIGLIETTI AEREI A/R- C.I.G. B99108042B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15483"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOMBOLE GAS - CODICE CIG. B6A3D095B8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 693</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15484"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ CARTOLERIA DA GHJUANNAMARIA “ DI MOLINO MARIA PAOLA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA . CIG: B4F2CC8577</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15485"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA “ CARTOLERIA DA GHJUANNAMARIA “ DI MOLINO MARIA PAOLA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA . CIG: B99DDA7039</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15486"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I E II GRADO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER N. 3 (TRE) ANNI SCOLASTICI (AA.SS.2024/25-2025/26-2026/27). LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 10 DEL 01.02.2026 RELATIVA AL MESE DI  GENNAIO 2026 A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA SRL DI SANTA TERESA GALLURA - LOTTO C.IG. B2C1757D28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15487"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA: DETERMINAZIONE APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO SOCCORSO, ASSISTENZA SANITARIA E ANTI-INCENDIO PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_477385 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL  CAMPO DA CALCIO SITO IN LOCALITÀ BONCAMINU. CIG B91C6D8D91- _LIQUIDAZIONE FATTURE IN ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA A TITOLO DI PAGAMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO PER LA PRESENTAZIONE DI UN RICORSO PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE PRIVE IN TUTTO, IN PARTE DI AUTONOMIA IN CARICO AL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 - L.R. 6/1992 - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE MEDIANTE CARTE BANCARIE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON LA DITTA “ POSTE PAY SPA ”,  PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO DEL P.O.S.  FISSO ADSL – ETHERNET. CIG : BA51609DB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTABILE PER IL CANONE ANNUALE RELATIVO ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON LA DITTA “ POSTE PAY SPA ”-  NOLEGGIO DEL P.O.S.  FISSO ADSL – ETHERNET. CIG ANNI 2019- 2020 : CIG :  BA5174A6A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>247.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15493"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DEL SERVIZIO  CONCERNENTE  IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE  PRIMARIA E SECONDARIA SITE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DELLA   MANIFESTAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA BALENA CHE SI TERRA’ NELLA GIORNATA DEL 23 FEBBRAIO 2026 PRESSO IL TEATRO NELSON MANDELA . IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO JUST SARDINIA SRL  , CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA MARIA TERESA 58 -P.IVA 02492490905  C.I.G. BA4D1A8027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 101/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>633.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSNALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO- APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1108.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EOGAZIONE RIMBORSO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI PER I CORSI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA SEBASTIANO TODESCO STRUMENTI MUSICALI. CIG. BA4FFADA21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9844.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28788.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEMOGRAFICI - INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025. LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2025/2026 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. GAVINO ANGIUS DELLA FATTURA NR. 1/PA DEL 06/02/2025 RELATIVA ALLE LEZIONI SVOLTE DAL 1 DICEMBRE 2025 AL 29 GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE SOC. MAGGIOLI SPA PER INTERVENTO TECNICO DEMOS - CIG B6FF718A26. – LIQUIDAZIONE 2’ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA, PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ BASATA SU RETE LTE 4G PER I PLESSI SCOLASTICI DI SAN PASQUALE E PORTO POZZO, PERIODO FATTURAZIONE 9 NOVEMBRE 2025 – 9 GENNAIO 2026, A FAVORE DELL’IMPRESA FASTWEB S.P.A. CIG B26BDE3167.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE MESE DI DICEMBRE 2025 A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE IN VERONA IN VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 (PART:IVA IT02968430237), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI DELL’UFFICIO ANAGRAFE AL CORSO DI FORMAZIONE ANUSCA TENUTOSI AL COMUNE DI SORSO – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO DICEMBRE 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG B44E3B107C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA R.A.S. RELATIVO AL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE FINALIZZATA A PROMUOVERE AZIONI COMUNALI DI SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE E ALL'ACCRESCIMENTO DELLA SENSIBILIZZAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA CIBERNETICA TRA LE GIOVANI GENERAZIONI. LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2025, N. 24 (ART. 16 C. 6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “PASQUA  2026”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. APPROVAZIONE SCHEMA  BANDO E RELATIVI ALLEGATI,  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT EDIZIONE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG : BA58D1E2C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 83/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15521"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA  DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO- IMPEGNO DI SPESA – CIG BA4972356F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>745.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 22 E 23 MARZO 2026 A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA BEDDULA. CIG: BA5834B74D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 23/23 MARZO 2026 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA A SOSTEGNO DELLA SQUADRA DI CALCIO DEL PAESE, STAGIONE SPORTIVA  2025/2026. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 38 DEL 13/06/1989 “OPERE PER L'EDILIZIA DI CULTO”, ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 (EX ART. 12 L. N. 10/77 “BUCALOSSI”). LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ACCANTONATE PER L’ANNUALITÀ 2026 RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE, DESTINATA PER L’EDILIZIA DI CULTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA CENSITI AL CATASTO AL FOGLIO 12, MAPPALE 297 E AL FOGLIO 19, MAPPALE 291, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO RIFUGIO PER ANIMALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG. GIAN MICHELE ANTONIO SUELZU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51613.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. APPROVAZIONE SCHEMA  BANDO E RELATIVI ALLEGATI,  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT EDIZIONE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA- DALLA DITTA “CARTOLERIA DA GHJIUANNAMARIA” DI MARIA PAOLA MOLINO- LIQUIDAZIONE – CIG BA4972356F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 01/26 A FAVORE DELL’AVV. MARIA POTITA VALENTINA PERRUGGINO PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI INFORTUNI SUL LAVORO PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO PERSONALE - CIG B93D68406D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DELLA FORNITURA  CONCERNENTE L’ACQUISTO  DI N.2   BUTTERFLY  LAB-SCHOOL KIT-GIFT EDITION. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO SMARTBUGS SOCIETA' AGRICOLA  , CON SEDE LEGALE IN VILLORBA (TV) , VIA CAVE 66-P.IVA 04659080263  C.I.G. BA5E38C5B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>187.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DELLA FORNITURA  CONCERNENTE L’ACQUISTO  DI UN MICROSCOPIO DIDATTICO. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ZETALAB SRL  , CON SEDE LEGALE IN PADOVA (PD), VIA UMBERTO GIORDANO 5 -P.IVA 03523260283  C.I.G. BA5E6CF6C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORI E ADDOBBI PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CELEBRAZIONI NAZIONALI E/O LOCALI NEL CORSO DELL’ANNO 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA EDEN PIANTE E FIORI S.N.C. DI ARZACHENA – IMPEGNO DI SPESA - C.I.G BA4EE95EEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2025/2026 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. OTTAVIO PAOLO COCCO PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 5 GENNAIO 2026 AL 28 GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7466.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROTOCOLLO - NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ IMPRESA AZOLVER ITALIA S.R.L. DI MILANO. (PERIODO 01/02/2026 – 30/04/2026) - C.I.G. B49F6BB0BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 11.02.2026 ALLA DITTA MANNONI S.N.C. DI MANNONI F. E C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, VIA NAZIONALE N. 23. CIG: BA2D81BE8C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2026 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7. CIG: BA2D686059.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000012DE DEL 31.01.2026 DELLA DITTA OPENJOBMETIS SPA CON SEDE IN MILANO (MI), RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2026. COD. CIG. B9B9079370.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA  AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEGLI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DIFESA DEI VERSANTI DEL SISTEMA SPIAGGIA DI CALA SPINOSA IN LOCALITÀ CAPO TESTA”  APPROVAZIONE D.I.P., VERBALE CONCLUSIVO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SCHEMA LETTERA DI INVITO. CIG B208952439 - CUP H76C23000040002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE DELLE BALENE 2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DELLA FORNITURA DI N° 6 VOLUMI ENCICLOPEDICI QUALI PREMI DEL CONCORSO GRAFICO DESTINATO AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “P.F.M. MAGNON”. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CARTOLIBRERIA ROGGERO ANTONIO DI TINA ROGGERO &amp; C.SAS DI SANTA TERESA GALLURA -  C.I.G. BA5EB411E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE DELLE BALENE 2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DELLA FORNITURA DI N° 2 KIT DIDATTICI QUALI PREMI DEL CONCORSO GRAFICO DESTINATO AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “P.F.M. MAGNON”. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO CAMPUSTORE S.R.L. DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) -  C.I.G. BA5E8DA65B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>544</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS, CORRENTE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA NAZIONALE 64, - P. IVA 02940660901. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2024 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI. LOTTO CIG. BA413FA8D0. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>921.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA A SOSTEGNO DELLA SQUADRA DI CALCIO DEL PAESE, STAGIONE 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29968.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE COMUNALE (STRADA COMUNALE PER CAPOTESTA E STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAN PASQUALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – LOTTO C.I.G. B405DF8E6E – C.U.P. - H75F22001010002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41665.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE: BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA, NELL’ ANNO ACCADEMICO 2024/2025.  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO E RELATIVI ALLEGATI, PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E PROPOSTE PROGETTUALI IN AMBITO SPORTIVO. ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE DELLE BALENE 2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023, DELLA FORNITURA DI N° 1 ENCICLOPEDIA PER BAMBINI “TRECCANI JUNIOR” QUALE PREMIO DEL CONCORSO GRAFICO DESTINATO AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “P.F.M. MAGNON”. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO TRECCANI RETI S.P.A. DI ROMA -  C.I.G. BA6219DDB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>675</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PSC E CSE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PASSERELLA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA RENA BIANCA E SISTEMAZIONE AREE CIRCOSTANTI E AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI PRESSO LA VIA ALDO MORO IN FRAZIONE DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DELL’ING. FEDERICO ROMANO, CON STUDIO IN VIA MANNU N. 12, TEMPIO PAUSANIA, P.IVA  02696670906. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. BA6348BCC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2025. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DI FEBBRAIO 2026 IN FAVORE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3855.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL CONFERIMENTO DELLA DITTA INDIVIDUALE FD GRAFIK DI FOLINO DANIELE NELLA SOCIETA’ FD GRAFIK STUDIO S.R.L. E MODIFICA SOGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 120 DEL CODICE DEGLI APPALTI, DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO DELLA FORNITURA DI N° 1500 CALENDARI FOTOGRAFICI ANNO 2026 A SEGUITO DELLA RDO SU SARDEGNA CAT RFQ_478246 - C.I.G. B92DC27534.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: SALDO LIQUIDAZIONE  DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE  DI UN CALENDARIO DI EVENTI, SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI PER LE FESTIVITA’ DI NATALE, FINE ANNO ED EPIFANIA  2025/2026 A SANTA TERESA GALLURA, A FAVORE DEL COMITATO FIDALI ‘82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONTENZIOSO DI CAUSE PREGRESSE AVVOCATO CORDA DI IMPEGNO DI SPESA CIG BA6553407C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84581.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 2 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA SILENE MULTISERVIZI SURL, DEL SERVIZIO DI  INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) PER TRE ANNI. CIG BA6330E25B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2 DEL 11.02.2026 A FAVORE DELL’ IMPRESA SOLARIA DI TELTI, RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2026 C.I.G. 94106390FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.187 DEL 15/01/2026, A FAVORE DELLA SOCIETÀ HIVE SRL, CON SEDE IN FORNACETTE (PI) IN VIA DELLE CASE VECCHIE N.1, RELATIVA AL RINNOVO DEL CANONE ANNUALE INDOGANA.IT E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SUGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2026. COD. CIG: B9E3F780C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 5/2026 DEL 10.02.2026 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA AL CANONE PER LA MENSILITÀ DI GENNAIO 2026 DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE), A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LOTTO CIG. B5B14BF810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE”, ALLA DITTA WUERTH SRL - COD. CIG. BA377192EA. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA SERVIZIO DI PAGAMENTO TRAMITE POS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA NEXI PAYMENT S.P.A. CIG B8CC026D0A – LIQUIDAZIONE  4’ TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DEI VINCOLI SU IMMOBILE REALIZZATO IN EDILIZIA CONVENZIONATA COMPRESO NEL P.E.E.P. (RIF. CONVENZIONE REP. 1274 DEL 19/12/2007).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA A QUOTA INTERESSI A TASSO FISSO MATURATI NELL’ANNO 2025. FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO “SMART CITY BLUE” (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI, VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, HOT-SPOT WI-FI, MOBILITA’ ELETTRICA E TELEASSISTENZA). CIG 5080051EB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA SERVIZIO DI PAGAMENTO TRAMITE POS ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA NEXI PAYMENT S.P.A. CIG BA6E05A4AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG : BA58B0037A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>286.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- RIPARAZIONE ATTREZZATURE EDILI PRESSO HILTI ITALIA SPA. CON SEDE IN PIAZZA MONTANELLI N.20, IN SESTO SAN GIOVANNI (MI). – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE. - COD. CIG. BA632710CC. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PER L’ACCESSO ALLA BANCA DATI “MODULISTICA ONLINE PER LA POLIZIA LOCALE “. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG : BA589D4BE6 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE DELLA BALENA 2026- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DELLA FORNITURA  CONCERNENTE L’ACQUISTO  DI N.300 MATITE HB CON SEMI I LOVE GREEN   BUTTERFLY  LAB-SCHOOL KIT-GIFT EDITION. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA DA GHJIUANNAMARIA DI MARIA PAOLA MOLINO   , CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA , VIA GIOVANNI PASCOLI N 23 C.F. MLNMPL78L52E425M  C.I.G. BA68A15391</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA IN POLIONDA, ADATTABILE ALL’ INSTALLAZIONE SU SUPPORTI PROVVISORI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO ALLA DITTA “MAGGIOLI SPA” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG : BA58C1EF7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1059.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ITALCERT SRL, CORRENTE IN MILANO (MI), RELATIVO AL SERVIZIO DI ISPEZIONE/COLLAUDO PERIODICO DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. BA6DD448C0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (EDIFICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA), A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955. (LOTTO CIG BA688826FF).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4157.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI GENNAIO - FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8379.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15571"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALI INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, PER PROROGA TECNICA. C.I.G.  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI + ECOCENTRO PRESSO IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1231501.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 9 DEL 13/02/2026,  A FAVORE DELL’APOSTROPHE CULTURA E SPETTACOLO DI SANTA TERESA GALLURA A TITOLO DI SECONDO ACCONTO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE 2025/2026. DET. IMP N. 460 DEL 28/10/2025. CIG B8D07123DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  298/1/1 DEL 31/10/2025, N. 345/1/1 DEL 22/12/2025, N.15/1/1 DEL 04/02/2026 E N.4/1/1 DEL 23/01/2026 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”, CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN TEMPIO PAUSANIA, RELATIVAMENTE AL CANONE FISSO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MENSILITA’ OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2025 E CANONE VARIABILE. COMUNE SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ CASULA ANTINCENDIO SAS DI CASULA MARIO E C., CORRENTE IN SASSARI (SS), RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO/REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI PORTATILI E MANICHETTE UNI 45 MT. 20 A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA’ 2026. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. BA6FD41E85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4196.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15576"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VIAGGIO NELL'ISOLA DI PONZA - APPROVAZIONE ED ’INDIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO, DEL REGOLAMENTO, DEL PROGRAMMA E DEL MODULO DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: B805A6A0A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA - CIG: B774A57AAB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2025 - 2026 - CIGB83B1E0383 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/229</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2025-2026 - CIG: B83B1E0383 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/230</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA  DITTA “ ANCI DIGITALE SPA” PER SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE 2026. CIG: BA22EEC132 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ ANCI DIGITALE SPA” PER SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE 2026. CIG: BA22EEC132 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   A FAVORE DELLA DITTA "POSTE PAY SPA " PATRIMONIO DESTINATO IMEL, CON SEDE A ROMA PER NOLEGGIO ANNUALE POS FISSO ADSL/ETHERNET. RELATIVO AL I° TRIMESTRE 2026 . CIG: B51609DB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2025/26 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA SILVINA LETICIA TALASESCO DELLA PARCELLA N. 2/1 DEL 13/02/2026 RELATIVA ALLE LEZIONI  DI CHITARRA CLASSICA EROGATE DAL 9 DICEMBRE 2025 AL 30 GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 264300110 DEL 02/02/2026 IN FAVORE DELLA DITTA GULDMANN S.R.L. (DET IMP. NR. 3499/2025) CIG B9A547E213.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DEL SERVIZIO CONCERNENTE LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL MEZZO RENAUT MEGANE IN USO  ALL’AREA MARINA PROTETTA DI CAPO TESTA-PUNTA FALCONE. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO F.LLI SABA SRL, CON SEDE LEGALE IN OLBIA (SS) , VIA THAILANDIA, 5-P.IVA 02139600908  C.I.G. BA7A9473D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA FABER SRL DI CASULA &amp; PINNA - CIG: BA7524DD58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>416.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>466.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDIOCAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>533.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>606.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>682.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 08.02.2026 EMESSA DAL FISARMONICISTA GAVINO MARICCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1054.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15602"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1526.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15604"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1 LETT. F) - PROVVIDENZE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1934.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15605"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - IMPEGNO PRIMO QUADRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2004.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15606"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITO DALLA DITTA EMEIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15607"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - PERIODO PRIMO QUADRIMESTRE 2026 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15608"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA  PLUS - DGR 5/38 - GESTIONE INDIRETTA - ANNUALITA' 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15609"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - DGR 5/38 - ANNO 2026 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15610"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE SAN PASQUALE BAYLON PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “EVENTI ESTIVI SAN PASQUALE ANNO 2025” (DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO N.01386/209 DEL 10.06.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15611"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA MOLARA DI LOIRI PORTO SAN PAOLO GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15612"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - GESTIONE INDIRETTA -  ANNUALITÀ 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15613"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS DGR 5/38 - ANNO 2026 - GESTIONE INDIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15614"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.03/2026 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DELLA FORNITURA   CONCERNENTE L’ACQUISTO DI N° 6 VOLUMI ENCICLOPEDICI QUALI PREMI DEL CONCORSO GRAFICO DESTINATO AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “P.F.M. MAGNON” NEI CONFRONTI DELLOPERATORE ECONOMICO  ROGGERO ANTONIO DI TINA ROGGERO &amp; C.SAS , CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA(SS) PIAZZA VITTORIO EMANUELE N.30-P.IVA 00105390900 -  C.I.G. BA5EB411E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15615"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRUMENTO PER MISURAZIONI E RILIEVI "MOASURE BF GLOBAL LOGISTICS (JAMES &amp; JAMES) - MOASURE 2 PRO” DA UTILIZZARE PRESSO L’UFFICIO TECNICO – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15616"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 125/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>675</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15617"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA-, CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA (PART:IVA IT09633961000), PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15618"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15619"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ GENNAIO 2026, CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15620"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER “SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ DELLA SPIAGGIA COMUNALE LA SCIUMARA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA” -  DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO - COD. CIG. B997C19F02.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15621"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADALI DA PARTE DEL NOSTRO PERSONALE” (PROGRAMMA LAVORAS), ALLA DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSANDRO SOLINAS - COD. CIG. BA413FA8D0. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15622"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 12.01.2026 DELLA DITTA PROSPETTIVA SPORT DI CASU ADRIANO, CON SEDE IN VIA DELLE SERRE 1 IN QUARTUCCIU (CA), P.IVA 03975650924, RELATIVA A LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA EPDM PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI DI SAN PASQUALE E SANTA TERESA. COD. CIG B7B4E92079.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15623"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATT_PA 3_25 DEL 30.12.2025 DELLA DITTA CENTRO INFISSI GALLURA S.A.S. DI DEBIDDA PAOLO &amp; C., CON SEDE IN LOCALITA' LI LUCIANEDDI, 33/B 07028 SANTA TERESA GALLURA (SS), P.IVA 01896970900, RELATIVA A FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI INFISSI IN ALLUMINIO EFFETTO LEGNO NELLA CASA COMUNALE. COD. CIG B6611B7DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15624"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 14/01/2026 A FAVORE DELLA SOCIETA’ RES 24 SRLS RELATIVA AL SALDO FINALE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO A SCALA DI BACINO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SU RIO MUZZEDDU SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG B884D24CA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15625"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/26 DEL 07.01.2026 DELLA DITTA PC SERVICE DI MURRIGHILI MASSIMILIANO, CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA (MI), RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ON-SITE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO PER L’ANNO 2025. COD. CIG. B7E9FD0194.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15626"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° I INR0136807 DEL 28/01/2026 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOCARRO FIAT DUCATO AD USO DEGLI OPERAI DEL SETTORE OO.PP., CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “AUTOVEICOLI NOLEGGIO 2 – LOTTO 3.6.”. TASSA DI PROPRIETA’ PERIODO GENNAIO 2026. CIG Z863A174FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15627"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON LA MODALITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 108 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15628"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7.2026 DEL 14.02.2026 DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI, CON SEDE IN VIA MONTE LIMBARA, 19 IN SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 14 GENNAIO AL 14 FEBBRAIO 2026. CODICE CIG B5807EAB23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15629"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO N. 06 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ASFALTO TRADIZIONALE”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. BA411E1DA9. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15630"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA - IMPEGNO IN FAVORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA "SARDINIA HOLIDAY SRL" CODICE CIG: BA7D58672C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15631"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE REGIONALE QUOTE ASSOCIATIVE 2026 ANCI SARDEGNA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>324.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15632"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA BFF BANK PER PAGAMENTO INTERESSI A SEGUITO DI RITARDATO PAGAMENTO BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA ANNI PRECEDENTI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>426.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15633"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALLE QUOTE ORDINARIE E ACCONTO DEL CONDOMINIO VIA DEL PORTO IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA RIFERITE AI BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ ANNO 2026 DI COMPETENZA DEI LOCALI SEDE DI UFFICIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>686.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15634"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ NOVEMBRE 2025, CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>692.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15635"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1017.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15636"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ DICEMBRE 2025, CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1093.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15637"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ TK ELEVATOR SPA, CORRENTE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. BA6D3FD0D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4761.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15638"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2026 (PARTE 3).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9606.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15639"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM SPA CON SEDE IN IMOLA (BO) IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 (C.F./P.IVA 03819031208) PER VENDITA NELL’AMBITO DI SALVAGUARDIA, CONTRATTI/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2026 (PARTE 2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11101.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15640"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E RELATIVAMENTE ALLA OTTAVA  EDIZIONE DELL’ “EASTER FESTIVAL”  CONCERTO DI PASQUA 5 APRILE 2026  A SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15641"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETT.D) DEL D.LGS. 36/2023 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO OCCHIONI. CIG.  – LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15642"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. L. R. 17/99, CONTRIBUTI PER LO SPORT A FAVORE DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2025. AMMISSIONE DELLE ISTANZE ALLA FASE SUCCESSIVA DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15643"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE E DELLE SPESE GENERALI E DI SICUREZZA, PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2025, A FAVORE DELL’IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DI VENEZIA (VE) CIG B44E3B107C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15644"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. APPROVAZIONE RENDICONTO CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE, AI SENSI DELLA L. R. 20/09/2006, N° 14, ART. 21, COMMA 2, LETT. F) E L.R. N° 16/2011, ART. 6, COMMA 6 - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15645"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO A FORNITURA E PIANTUMAZIONE ALBERI E PIANTE DI ROSMARINO IN VIA PERTINI E VIA LA FUNTANA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. BA8665899A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8329.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15646"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 03013750900, RELATIVO A LAVORI DI RISPRISTINO IMPIANTI IN LOC. BUONCAMINO E INSTALLAZIONE BOX SERVIZI IGIENICI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. BA8678954D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12729.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15647"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 26 DEL 17/02/2026  A FAVORE DELLA FD CONCERTI SRLS QUALE SECONDO ACCONTO PER   L’INGAGGIO DI CAST ARTISTICO (SFERA EBBASTA) E SERVIZI INTEGRATI. PROCEDURA ESPLETATA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT REGISTRO NR. PI019648-26 FASCICOLO NR. FE018810-26. IMPEGNO DI SPESA NR. 213/44 DEL 28/01/2026. CIG BA21137D56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15648"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/26 DEL 17/02/2026 A FAVORE DELL’AGENZIA KAT EVENT SRLS   QUALE SECONDO ACCONTO PER INGAGGIO ARTISTI SPALLA E SERVIZI TECNICO LOGISTICI DELL’”EASTER FESTIVAL” 2026 A SANTA TERESA GALLURA.  (IMP DI SPESA NR. 245/50 DEL 30/01/2026 - CIG BA23591CE4).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15649"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONTENZIOSO DI CAUSE PREGRESSE AVVOCATO CORDA PIETRO   CON STUDIO IN SASSARI IN CORSO UMBERTO I° N.106, CIG BA6553407C - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15650"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 457.6.2026 DEL 17/02/2026 IN FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE (FI), PER LE REGOLARI PRESTAZIONI DAL 02 AL 15 GENNAIO 2026 C.I.G. 9414666C26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15651"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 18.02.2026 RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA BIANCA COMUNALE IN LOC. LA MARMORATA, A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG B73AD5C941)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15652"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 20.02.2026 RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA BIANCA COMUNALE IN LOC. LA MARMORATA E LOC. LA SCIUMARA, A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG B7D17737BC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15653"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 21.02.2026 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN LOC. PORTO PARCHEGGIO MULTIPIANO E STRADA MUZZEDDU, A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG B9BA976269)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15654"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 19.02.2026 DELLA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI, P. IVA 01810090900, RELATIVA AI LAVORI DI SVUOTAMENTO DELLE AIUOLE DI PIAZZA LIBERTÀ E RIEMPIMENTO CON GHIAIA A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG B4CF35F116).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15655"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA 94/PA DEL 08/01/2026. TRIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2025. CODICE CIG. B192D7DDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15656"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 6/2026 DEL 24.02.2026 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA A LAVORI DI RISPRISTINO IMPIANTI IN LOC. BUONCAMINO E INSTALLAZIONE BOX SERVIZI IGIENICI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA. LOTTO CIG. BA8678954D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15657"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 17.02.2026, RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO STRADA IN LOCALITÀ LA SCIUMARA, A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG B4CF178F2F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15658"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.260040/PA IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DELLA FORNITURA   CONCERNENTE L’ACQUISTO  DI UN MICROSCOPIO DIDATTICO NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ZETALAB SRL  , CON SEDE LEGALE IN PADOVA (PD), VIA UMBERTO GIORDANO 5 -P.IVA 03523260283  C.I.G. BA5E6CF6C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15659"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FPA 23/2026 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DEL SERVIZIO  CONCERNENTE  IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE  PRIMARIA E SECONDARIA SITE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA TERESA GALLURA IN OCCASIONE DELLA   MANIFESTAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA BALENA CHE SI TERRA’ NELLA GIORNATA DEL 23 FEBBRAIO 2026 PRESSO IL TEATRO NELSON MANDELA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO JUST SARDINIA SRL  , CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA MARIA TERESA 58 -P.IVA 02492490905  C.I.G. BA4D1A8027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15660"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. DETERMINAZIONE APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, FINALIZZATA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) PER L'ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO LU CÓIU, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15661"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 16.02.2026 RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA VASCONI E CORSO DELL’ACQUA IN LOC. LA FUNTANA, A FAVORE DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI. (LOTTO CIG B4CF2A9AE2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15662"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DELLE SPESE LIQUIDATE IN FAVORE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E DELLE REALTIVE SPESE ALLA REGISTRAZIONE DELL’ORDINANZA N. 664/2018  EMESSA DAL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA . LIQUIDAZIONE COMPENSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15663"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA   ADDIZIONALE ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) – ANNO 2026 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>324.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15664"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER FORNITURA DI BORCHIE PER LAPIDI CIMITERIALI. - CIG: BA399DB1C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>677.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15665"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE NEI CONFRONTI DELL’ARTIGIANA ALESSANDRA MURA DI SANTA TERESA GALLURA, PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI IN OCCASIONE DELL’EASTER FESTIVAL 2026. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>689.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15666"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2026 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1017.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15667"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL, CON SEDE IN PALAU (SS), IN ZONA ARTIGIANALE LOC. LISCIA CULUMBA (P.IVA 01235930904). PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “PROGRAMMA LAVORAS” -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ANNUALITÀ 2024 - L.R. N.1/2018, ART.2, L.R. N.48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE D.G.R. N. 13/50 DEL 06.04.2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI EDILI. LOTTO CIG. BA8D0F97CD. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4672.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15668"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 02029/S DEL 13.02.2026 IN FAVORE DELLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI PER ABBONAMENTO TRIENNALE A OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO – ANNUALITA’ 2026 - CIG B595A4EAD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15669"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “PAGOPA S.P.A.” PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI .CIG : ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT A) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15670"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER FORNITURA DI SERVIZIO DEL CICLO GLOBALE DELLE CONTRAVVENZIONI . RIMBORSO SPESE POSTALI - MESE DI GENNAIO 2026.  CIG: B91ECA70F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15671"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VICO FOOD 3.0, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA IN VIA NAZIONALE N. 22 PER IL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA- CIG BA2D286350.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15672"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 38 DEL 13/06/1989 “OPERE PER L'EDILIZIA DI CULTO”, ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 (EX ART. 12 L. N. 10/77 “BUCALOSSI”). LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ACCANTONATE PER L’ANNUALITÀ 2026, RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE, DESTINATA PER L’EDILIZIA DI CULTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15673"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:  VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI APPARTENENTI AI MEDESIMI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO E MACROAGGREGATO. (PROPOSTA NR. 1 DEL 17/02/2026).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15674"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ E LE MANIFESTAZIONI REALIZZATE NELL’ ANNO 2025. APPROVAZIONE PROSPETTO DI RIPARTO DEI FONDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15675"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  2/BPA DEL 23/02/2026 A FAVORE DOTT. LUCA FADDA RELATIVA AL SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO/SCIENTIFICO E COORDINAMENTO DELLE FASI OPERATIVE DEL PIANO DI ERADICAZIONE DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.MESE DICEMBRE. CODICE CIG. B9819FD69F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15676"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ FEBBRAIO 2026, CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15677"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI, DELLA DITTA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE IN VIA BAINSIZZA SNC, CALANGIANUS (SS) - LOTTO CIG BA8D0F97CD. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15678"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  1/BPA DEL 18/02/2026 A FAVORE DOTT. LUCA FADDA RELATIVA AL SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO/SCIENTIFICO E COORDINAMENTO DELLE FASI OPERATIVE DEL PIANO DI ERADICAZIONE DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.MESE GENNAIO. CODICE CIG. B9BACE3621</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15679"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “RIPARAZIONE ATTREZZATURE EDILI PRESSO HILTI ITALIA SPA” - COD. CIG. BA632710CC. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15680"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO BFF BANK SPA PER PAGAMENTO INTERESSI A SEGUITO DI RITARDATO PAGAMENTO BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA, ANNUALITÀ 2022.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15681"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23  DEL 10.02.2026 A FAVORE DELL’ IMPRESA ARCOAL SRL DI SANTA TERESA GALLURA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN CONGELATORE A POZZETTO PER IL CENTRO COTTURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI SAN PASQUALE  C.I.G DI RIFERIMENTO N. B8B5350A93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15682"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>255</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15683"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 162/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>255</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15684"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO  IL CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO” NOZIONI BASE DI CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA” :TARTARUGHE E CETACEI. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO ASSOCIAZIONE CRAMA , CON SEDE LEGALE IN SASSARI  (SS) , VIALE UMBERTO I  , 86-P.IVA 02362390904 -C.I.G. BA9877925F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15685"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPRESE AEREE E REALIZZAZIONE CONTENUTI PER L’EASTER FESTIVAL DEL 5 APRILE 2026 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SALVATORE CATANESE P.I IT03001480908 CIG BA984A6DB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15686"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II. ,DEL SERVIZIO CONCERNENTE L’ASSUNZIONE DEL RUOLO DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE  PER IL PARTNER “AREA MARINA PROTETTA DI CAPO TESTA-PUNTA FALCONE” ALL’ INTERNO DEL PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA MARITTIMO_ PROGETTO UNIT-MAB.IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO LUONGO VALERIA, CON SEDE LEGALE IN AVERSA  (CE) , VIA F.LLI CERVI 13 -C.F. LNGVLR86D68F839X  C.I.G. BA92F71D10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3527.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15687"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2 SISTEMI MONOBLOCCO ECO THERMAL IN POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA, DA INSTALLARE PRESSO IL TEATRO NELSON MANDELA A FAVORE DELLA DITTA IDEMA CLIMA SRL CON SEDE A MILANO, CORSO DI PORTA VITTORIA 50, P.IVA 03293510966. (LOTTO CIG BA5B9F1039).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23772.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15688"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 - N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>236225.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15689"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2025/2026 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIGNORA FRANCESCA RESCIGNO DELLA FATTURA NR. 01/2026 DEL 23/02/2026 RELATIVA ALLE LEZIONI SVOLTE DAL 14 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15690"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 556.6.2026 DEL 25/02/2026 IN FAVORE DELLA IMPRESA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE, DI PONTASSIEVE (FI), PER ACQUISIZIONE DEI GADGETS PROMOZIONALI A MARCHIO “LOVE SANTA TERESA GALLURA” ACQUISTATI DALLA STESSA  A FINI PROMOZIONALI  E RESIDUATI ALLA SCADENZA DELL’AFFIDAMENTO.   DET IMP 3501/ 600 DEL 23/12/2025 - CIG B9C0D287D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15691"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 26.02.2026 A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI, DOTT. GESUINO DEROSAS, QUALE COMPENSO RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15692"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 25.02.2026 A FAVORE DEL GEOM. GIULIO PINTUS, CON STUDIO IN SANTA TERESA GALLURA, VIA BRIGATA SASSARI N. 1, P.IVA 01684340902, RELATIVA A PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA DI UN’AREA URBANA SITA IN VIA DEL PORTO DISTINTA AL CATASTO TERRENI FOGLIO 3 MAPPALE 18, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CODICE CIG. B93D7D5685.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15693"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO N. 22 APPARECCHI RADONALPHA IN BOX, COMPRESO TRASPORTO, ANALISI E CERTIFICAZIONI”, ALLA DITTA HARMAT SRLS DI ALBANO LAZIALE ROMA- COD. CIG. BA953F3DA0. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>446.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15694"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE DELLE BALENE 2026 - FORNITURA DI N° 1 KIT DIDATTICO QUALE 1° PREMIO EX AEQUO DEL CONCORSO GRAFICO DESTINATO AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “P.F.M. MAGNON”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO CAMPUSTORE S.R.L. DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) -  C.I.G. BA5E8DA65B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>544</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15695"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. GESUINO DEROSAS QUALE COMPENSO PER L’ATTIVITA’ DI REVISORE UNICO DEI CONTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1825.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15696"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILZIE N. 8372/2004, N.10421/2007 E N.139/2008  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40340.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15697"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II ,DEL SERVIZIO   CONCERNENTE IL SUPPORTO LOGISTICO, OPERATIVO E DI MANTENIMENTO DELLE STRUMENTAZIONI E MATERIALI INERENTI LE DIVERSE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E ISTITUZIONALI DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA - PUNTA FALCONE.IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE  ECONOMICO RENA BIANCA SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA  LOCALITA' PORTO QUADRO SNC  P.IVA 02973950906 -CIG BA69049207</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15698"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE VISURE “EXTRA CANONE” , RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2025, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON “ ANCI DIGITALE SPA”,  PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ACI PRA . CIG : B4F31ABDD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>470.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15699"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI  CASSA PER L’ESERCIZIO 2025 – QUARTO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Finanziario, Tributi e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15700"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 26.02.2026 DELLA DITTA GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE, CON SEDE NEL COMUNE DI CAPOTERRA (CA), VICO EMANUELA LOI, CON P.IVA 03961790924, RELATIVA A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI SANTA TERESA, COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG B9A0392AAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15701"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA  DITTA “ ANCI DIGITALE SPA” PER VISURE EXTRA CANONE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2025, CONVENZIONE SERVIZI TELEMATICI DI BASE 2026. CIG: B4F31ABDD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15702"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MABECART S.R.L. PER L’ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO E ARTICOLI DI CANCELLERIA DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: BAA03380B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>624.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15703"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROMOZIONALE TRAMITE CANALI SOCIAL DELL'EVENTO EASTER FESTIVAL 2026 ALLA SOCIETÀ NORA S.R.L. DI SINDIA (NU), IMPEGNO DI SPESA CIG BA9A4AEC93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15704"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N.36/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ TK ELEVATOR SPA, CORRENTE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVO AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SITO IN IMMOBILE COMUNALE BIBLIOTECA VIA DEL PORTO. IMPEGNO DI SPESA. COD. COG. BAA01B2EDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4331</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15705"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FUSION FITNESS ANNUALITÀ 2025 -2026 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 22 DEL 12.02.2026 EMESSA DAL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIT FACTOR 65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15706"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILZIA N. 252 DEL 2014- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16353.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15707"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLLO SPORT ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE BENEFICIARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15708"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 - N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>238307.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15709"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO UE 2016/679 - PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL’IMPRESA KARANOA SRL, CON SEDE IN SASSARI, VIA PRINCIPESSA IOLANDA N.48, P.IVA 02714710908 - CIG B7D3018E14  - LIQUIDAZIONE 1’ ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15710"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2026 ALLA DITTA CAFE’ HOUSE SCIMU’ DI NICOLETTA OGNO, CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, PIAZZA VILLAMARINA N. 7. CIG: BA2D686059.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15711"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 0002158149 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO DEL SERVIZIO FINANZIARIO- MESE DICEMBRE 2025.  CIG: B497108BB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15712"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15713"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013_LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITÀ FBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15714"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RDO NR.  RFQ_477385 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT  RELATIVO A INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL  CAMPO DA CALCIO SITO IN LOCALITÀ BONCAMINU. CIG B91C6D8D91_LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15715"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI UN APPLICATIVO TECNICO  INFORMATICO DI ESTENSIONE DEL SOFTWARE DI CONTABILITA' JSERFIN PER ACQUISIZIONE DATI CONTABILI CONSUNTIVI DALLA BDAP PER RELAZIONE DI FINE MANDATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG BAA32ADA5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15716"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “ACQUISTO DI N. 06 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ASFALTO TRADIZIONALE”, ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - COD. CIG. BAA9E26AD1. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15717"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILZIA N. 470 DEL 2012- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2724.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15718"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/S DEL 01/03/2026 A FAVORE DELL’IMPRESA UTILIS GROUP S.P.A. PER CANONE  NOLEGGIO  SECONDA ANNUALITA’ TOTEM INFORMATIVO INTERATTIVO UBICATO ALLA STAZIONE MARITTIMA DEL PORTO  DI LONGONSARDO (DET.IMP 3156/592-20214) CIG: B4E512557A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15719"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER  LA GIORNATA  DI INTERVENTO TECNICO FINALIZZATO ALLA ATTIVAZIONE E FORMAZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE SANZIONI CDS.  CIG: B9A593ED89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15720"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 17.02.2026 EMESSA DALLA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTT. CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15721"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N° 1500 CALENDARI FOTOGRAFICI ANNO 2026 – LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA FD GRAFIK STUDIO S.R.L. DI OLBIA. C.I.G. B92DC27534</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15722"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/2026 DEL 27/02/2026 A FAVORE DELLA  IMPRESA ALTEA SRL PER LA REGOLARE FORNITURA DI PEDANE E RAMPE PASSACAVO PER  ALLESTIMENTO DI EVENTI E SPETTACOLI.  IMPEGNO DI SPESA NR. 3514/602 DEL 29/12/20265. CIG B9C67DB0C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15723"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2025/2026 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. GIACOMO MARIOTTI PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI CHITARRA MODERNA, LEZIONI SVOLTE DAL 4 AL 27 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15724"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'EX. ART. 21 NONIES, COMMA 1, L. 241/1990, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023 (E SS.MM.II.), INERENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER PROFUGHI DI GUERRA (PNRR – 5.3.1 L.D.I. 1.1.1). CODICE CUP H72D22000120006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15725"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00206717 DEL 01.03.2026 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970 RELATIVA ALLA 46^ RATA DI AMMORTAMENTO RI-FERITO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI RI-QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO AREA PORTUALE E NELLE LOCALITA’ DI CONCA VERDE E LA FILETTA (CIG 65588538B6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15726"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI N. 10 PERSONAL COMPUTER TRAMITE MEPA  - CIG: B9D43E8836 _LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15727"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 70^ RATA DI AMMORTAMENTO A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE SRL., CON SEDE IN ROMA IN VIA FLAMINIA, 970, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.). LOTTO CIG 5384564AC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15728"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/2026 DEL 27.02.2026 DELLA DITTA C.M.N. GARDEN DI MODESTO VITTORIO &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA VIA CARLO FELICE N.78, RELATIVA A FORNITURA E PIANTUMAZIONE ALBERI E PIANTE DI ROSMARINO IN VIA PERTINI E VIA LA FUNTANA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG. BA8665899A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15729"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI INGRESSO AI MONUMENTI DURANTE IL PERIODO PASQUALE PER L’INIZIATIVA “A PASQUA LA CULTURA NON HA PREZZO”, ALLA SOC. COOLTOUR GALLURA DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA CIG BA9F649462</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15730"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 166/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15731"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO “ANGLONA GALLURA” DI TEMPIO PAUSANIA, ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1275.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15732"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN MULTISERVIZI DI CUCCU GIANDOMENICO CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO A LAVORI DI PULIZIA E SITEMAZIONE SPARTITRAFFICI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. BAAC45E4D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15733"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “FAMIGLIA CHE LEGGE SMART 2026”, A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENE’. CIG BAA2E3C01A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15734"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO A FORNITURA E PIANTUMAZIONE 360 PIANTE DI ROSMARINO IN VIA LA FUNTANA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. BAAC3DDA60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1671.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15735"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO &lt; 5K € (AD5),  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER ACQUISIZIONE  PATENTINI  DRONE A1/A3, FORNITURA DI UN  DJI AIR 3S FLY MORE COMBO (RC 2)  CON UNA SCHEDA PRO 256 GB MICRO SDXC  PER LA REALIZZAZIONE  DI NUOVI CONTENUTI VIDEO FOTOGRAFICI DI SANTA TERESA GALLURA. (OBIETTIVO INDIVIDUALE 2026) -PIATTAFORMA SARDEGNA CAT - FASCICOLO NR. FE026067 - REGISTRO NR. PI060408-26 -  CIG BAABB72804</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1774.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15736"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LUNGONI PER ASSISTENZA AGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA- ANNUALITA’ 2025  (DET IMP. 2074/334 DEL 11/08/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15737"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DEI LAVORI CONCERNENTI LA MANUTENZIONE DI UNA  BOA LUMINOSA 1330-TFL E DI UN FANALE 120 SEC LUCE GIALLA  . IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO SILENE MULTISERVIZI  SURL, CON SEDE LEGALE IN SANTA TERESA GALLURA   (SS) , S.P. PER IL PORTO -P.IVA 01951840907-C.I.G. BAA252D665</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3328.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15738"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA GIPIER COSTRUENDA SRL CON SEDE IN VIA LU PINU 18 CALANGIANUS, P.IVA 00888230901, RELATIVO A LAVORI DI ABBATTIMENTO DI N. 3 PINI IN PORTO POZZO E CONCA VERDE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. BAAC50B39A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15739"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE: BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA NELL’ANNO ACCADEMICO 2024/2025.APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. LIQUIDAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15740"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 50, C. 1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023 (E S.M.I.) L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 – LEGGE DI STABILITÀ 2023 – TABELLA E - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITÀ CAPOTESTA E REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP  H72F23000150002 CIG B849333507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>510137.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15741"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI IN OUTSOURCING ALLA SOCIETÀ " NIVI SPA DIVISION". VERIFICA ACCREDITO SOMME RISCOSSE E VERSAMENTO IVA A CURA DEL COMMITTENTE- SPLYT PAYMENT. PERIODO 1-31 GENNAIO 2026. CIG: ESENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15742"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15743"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.026/00273 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DEL SERVIZIO  CONCERNENTE LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL MEZZO RENAUT MEGANE IN USO  ALL’AREA MARINA PROTETTA DI CAPO TESTA-PUNTA FALCONE  NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO F.LLI SABA SRL, CON SEDE LEGALE IN OLBIA (SS) , VIA THAILANDIA, 5-P.IVA 02139600908  C.I.G. BA7A9473D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15744"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISTRUZIONE - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I E II GRADO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, PER N. 3 (TRE) ANNI SCOLASTICI (AA.SS.2024/25-2025/26-2026/27). LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 33 DEL 01.03.2026 RELATIVA AL MESE DI  FEBBRAIO  2026 A FAVORE DELL’ IMPRESA JUST SARDINIA SRL DI SANTA TERESA GALLURA - LOTTO C.IG. B2C1757D28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15745"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 34 DEL 27/02/2026 A FAVORE DELL’IMPRESA PROMAL S.R.L., PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ARREDI PER LE BIBLIOTECHE DEL COMUNE, SEDI DI SANTA TERESA GALLURA E SAN PASQUALE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG B4B1B3D34E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15746"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO SOMME A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI SASSARI PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI, NECESSARIO PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI " AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA " PER I DIPENDENTI MELAIU PIER MARIO E LUTZU CATERINA.  CIG: B9A58BA09F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15747"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15748"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PROROGA GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4516.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15749"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 169/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4985</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15750"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 1/28 - GESTIONE NDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15751"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 1/28 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9030.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15752"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 102.897 PER L’OCCUPAZIONE DI SPECCHI ACQUEI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI PROTEZIONE DI HABITAT MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA DI CAPO TESTA – PUNTA FALCONE” INCLUSI NEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MER MISSIONE_2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE_4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, INVESTIMENTO 3.5 RIPRISTINO E LA TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU-CODICE CUP I81G22000100001 – LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2025 NEI CONFRONTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9795.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15753"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA TERRANOVA GESTITA DALLA ITTA VILLA SAN GIUSEPPE SRL - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15754"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 1/28 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15755"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 1/28 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15756"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DELL’ING. PATRIZIO SANNA CON STUDIO TECNICO IN VIA INDIPENDENZA 2, SINISCOLA (NU) RELATIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD.CIG.BAB0BCE891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27913.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15757"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “ACQUISTO N. 22 APPARECCHI RADONALPHA IN BOX, COMPRESO TRASPORTO, ANALISI E CERTIFICAZIONI”, ALLA DITTA HARMAT SRLS DI ALBANO LAZIALE ROMA- COD. CIG. BA953F3DA0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15758"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA  96/PA DEL 08.01.2026. TRIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2025. CODICE CIG. ZD33A287AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15759"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2026 DEL 04/03/2026, A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE FAIS GIOVANNI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI, ELABORAZIONE DATI E COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI TURISTICI AL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO, PER IL MESE DI FEBBRAIO, ANNO 2026. (DET. IMP. N. 2840/476 DEL 04/11/2025), CIG B8E5ABC092.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15760"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZION FATTURA N. 73/PA DEL 19/02/2026 A FAVORE DELLA SOCIETA' INFORMATICA VENETA SRL - CIG B94C816A0C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15761"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE – IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA PARZIALE FATTURA N. 30 DEL 22.02.2026 DELL’IMPRESA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI, RELATIVA A LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE STRADE COMUNALI DEL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA’ BONCAMINU. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z563DCF74F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>473.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15762"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE ORDINARIE E ACCONTO DEL CONDOMINIO VIA DEL PORTO IN COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA RIFERITE AI BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ ANNO 2026 DI COMPETENZA DEI LOCALI SEDE DI UFFICIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>686.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15763"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESEI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15764"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO &lt; 5K € (AD5),AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS. N. 36/2023  PER   REALIZZAZIONE MATERIALE GRAFICO PROMOZIONALE DELL’EASTER FESTIVAL 2026.  SARDEGNA CAT - NR. REGISTRO -PI060444- 26  E NR. FASCICOLO FE026071- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IMPRESA RICCARDO VICENTELLI STUDIO.  CIG BAABFDAADE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15765"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2025.  IMPEGNO DI SPESA - CIG BAB59FBBD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15766"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA CON ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA- LOTTO 3”. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG BAB947C33C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3442.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15767"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 1/28 - RICONOSCIMENTO CAREGIVER MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15768"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 1/28 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15769"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9844.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15770"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA SOCIETA’ “RAGNEDDA &amp; ASSOCIATI STA SRL”, CON SEDE IN ARZACHENA, VIALE COSTA SMERALDA N.41, P.IVA 02741620906 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNACAT - CIG 9982444D60 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_26 DEL 05.03.2026 – PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15771"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VOL2600258</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15772"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. GIANCARLO CASTANGIA - CODICE CIG: BAB8AB7358</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15773"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ELETTORALE DEL 22 E 23 MARZO 2026  -AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA  DALLA DITTA “IDEA UFFICIO” DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA - IMPEGNO DI SPESA – CIG BABF48A78A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>369.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15774"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>489.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15775"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15776"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15777"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15778"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15779"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1483.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15780"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15781"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA SPA - PERIODO DAL 14.02.2026 AL 15.03.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15782"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 1/28 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2199.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15783"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15784"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2025/2026 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. LEONARDO GIUA PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI SASSOFONO E CLARINETTO, LEZIONI SVOLTE DAL 3 DICEMBRE 2025 AL 3 MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5133.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15785"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS - DGR 1/28 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15786"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEGLI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DIFESA DEI VERSANTI DEL SISTEMA SPIAGGIA DI CALA SPINOSA IN LOCALITÀ CAPO TESTA” NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE. CIG B208952439 - CUP H76C23000040002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15787"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. VOL2600236 E VOL2600256</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15788"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA ANNO 2025 - EROGAZIONE RIMBORSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15789"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA GESTITA DALLA DITTA EMEIS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. VOL2600131 E VOL2600254</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15790"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA RINAGGJIU GESTITA DALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5050/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15791"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MENSILITÀ GENNAIO 2026, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15792"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DEL PERSONALE, MATERIALE, SICUREZZA, COSTI DI GESTIONE, MARGINE DI IMPRESA, MENSILITÀ FEBBRAIO 2026, A FAVORE DELL’IMPRESA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI (CA). CIG  87051694B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15793"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 E L.R. 6/1992 - PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15794"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>163.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15795"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (ANUSCA) ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA - CIG: BAC3D667A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15796"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15797"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1466.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15798"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART. 18, COMMA 3 - ESTENSIONE DELLA L.R. N. 11/1985 TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS - EROGAZIONE PROVVIDENZE PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1516.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15799"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS DGR 1/28 - GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15800"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RAC PLUS - DGR 1/28 - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15801"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ARCA SARDA DI SANTA TERESA GALLURA PER LA LOTTA AL RANDAGISMO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15802"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA DI PADRU GESTITA DALLA DITTA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15803"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026/V2/6003366 DEL 28.02.2026 DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO, VIA AMSTERDAM SNC, P.IVA 00561630955, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (EDIFICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA). COD. CIG BA688826FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15804"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26000314UC DEL 28.02.2026 DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO, P.IVA 01954641203 CON SEDE IN VIALE DELLA COSTITUZIONE N. 3/2 IN VALSAMOGGIA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI LAMPADE STRADALI E LAMPADE DI EMERGENZA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE, DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. COD. CIG. B93A607CE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15805"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000142DE DEL 28.02.2026 DELLA DITTA OPENJOBMETIS SPA CON SEDE IN MILANO (MI), RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2026. COD. CIG. B9B9079370.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15806"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 22.02.2026 DELLA DITTA MOLINO DOMENICO FRANCESCO, CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA IN LOC. LI LUCIANEDDI, P. IVA 01810090900, RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE STRADE COMUNALI DEL CENTRO ABITATO DI SANTA TERESA GALLURA E LOCALITA’ BONCAMINU. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z563DCF74F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15807"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, RELATIVA A PR FESR 2021-2027 – AZIONE3.7.1. – INTERVENTI DI TUTELA, RIPRISTINO E USO SOSTENIBILE DEI SITI NATURA 2000 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L. DEI LAVORI DI: “COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DEGLI AMBIENTI DUNALI, DELLE BOSCAGLIE E DEGLI AMBIENTI FORESTALI PRESENTI NELLA ZSC ITB000007 CAPO TESTA - PROGETTO PUNTA CUNTESSA”- AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SARDEGNACAT APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO_. CUP H74J25000200006-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15808"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 05.02.2026 A FAVORE DELLA SOCIETA’ CDS MARINE SRL, RELATIVA ALLA POSA IN OPERA DI CAVI TAROZZATI E BOE PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI BALNEAZIONE SICURA NELLE SPIAGGE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. CIG B7B72F469F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15809"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. MANIFESTAZIONE SPORTIVA “9° RALLY STORICO INTERNAZIONALE COSTA SMERALDA – TROFEO MARTINI”. CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ENTE NON ECONOMICO AUTOMOBILE CLUB DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15810"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE NEI CONFRONTI DEL DOCENTE DI RAP FABRIZIO VERACHI, PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP MUSICALE IN OCCASIONE DELL’EASTER FESTIVAL 2026. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15811"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO “ANGLONA GALLURA” DI TEMPIO PAUSANIA, ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1275.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15812"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008), A FAVORE DEL DOTT. CARLO DE MARTINO “MEDICO COMPETENTE”. IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. BAC8420534.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15813"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. &amp; C. SAS. DI MARIANGELA E MAURO GIAGONI.  – IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALI. - COD. CIG. BAC7F14B01.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4664.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15814"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA”, A.S. 2025/2026 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. OTTAVIO PAOLO COCCO PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DI BATTERIA, LEZIONI SVOLTE DAL 2 FEBBRAIO 2026 AL 25 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7466.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15815"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SMERALFER SRL CON SEDE IN ARZACHENA, Z.I. LOC. MULGIANU SNC, P.IVA  02142860903, RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE RINGHIERE E CANCELLO PRESSO FARO, UFFICIO TURISTICO E PARCO IN LOC. LA FUNTANA, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. BAC9A44A94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11443.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15816"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2026 - PER LA LOTTA AL RANDAGISMO DEI CANI E DEI GATTI ALL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA SITA A SANTA TERESA GALLURA, IN LOCALITÀ BONCAMINU - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15817"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PRESA D'ATTO PER LA PROROGA GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15818"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. MAURO MELE PER LA PARTECIPAZIONE A PUBBLICA UDIENZA NELLA QUALE SI E' IL  RICORSO D'ANDREA FIVE SRL IN MATERIA DI IMU ANNO 2019 - CIG BA0A73D6F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15819"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15820"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>533.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15821"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA PERIODO GENNAO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>891.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15822"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO E NOLEGGIO ESTINTORI A FAVORE DELLA S.T.A. E SERVIZI S.R.L. IN OCCASIONE DELL' EASTER FESTIVAL 2026, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. CIG BACE786BE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>902.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15823"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CAMPAGNA PROMOZIONALE SUL QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA PER L'EASTER FESTIVAL 2026 CIG BACE6A4169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15824"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. TERSO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15825"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1195.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15826"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1312.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15827"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15828"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELL’ANNO 2022 FRA I COMUNI CHE COMPONGONO IL CIRCONDARIO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1448.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15829"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SERCOP - AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER INTERVENTO EDUCATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2190.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15830"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTEGNO IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15831"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3137.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15832"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3554.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15833"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4516.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15834"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICONOSCIMENTO CAREGIVER FAMILIARE NELL'AMBITO DI UN PROGETTO RITORNARE A CASA - DELIBERAZIONE REGIONALE 01/28 - ANNUALITÀ 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15835"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 1/28 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15836"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITORNARE A CASA PLUS DGR 1/28 - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28788.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15837"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA OCCHIONI PAOLO CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, LOC. SAN PASQUALE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO DELL’ERBA LUNGO LE PERTINENZE STRADALI, PIAZZE, MARCIAPIEDI E AREE DI SOSTA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. BABBBFAA43.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15838"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA PLUS - DGR 01/28 - GESTIONE INDIRETTA ANNUALITÀ 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32308.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15839"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA RINAGGJIU - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15840"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.798/25 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DELLA FORNITURA   DI N° 1 ENCICLOPEDIA PER BAMBINI “TRECCANI JUNIOR” QUALE PREMIO DEL CONCORSO GRAFICO DESTINATO AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “P.F.M. MAGNON” NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO TRECCANI RETI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA ,PIAZZALE ENCICLOPEDIA, P.IVA 00396050585  C.I.G. BA6219DDB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15841"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 2 SCHEDE SIM E N° 2 TABLET CON SERVIZI DI TRAFFICO DATI E INTERNET PER 24 MESI. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ WIND TRE S.P.A. DI MILANO (MI) – CANONE DICEMBRE 2025-GENNAIO 2026. C.I.G. B8155B82BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15842"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.1 DEL 11/01/2018 ART. 2. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITA’ 2024 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 – COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA – SECONDO AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELL’AMBITO DEI CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE PER N. 06 MANOVALI EDILI. FISSAZIONE DATA PROVE DI IDONEITÀ E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15843"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. COMMERCIALE DETTORI S.R.L. PER L’ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: BAD164C52A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15844"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA - IMPEGNO IN FAVORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA "SARDINIA HOLIDAY SRL" - CODICE CIG: BAD447902B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15845"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMATERIALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERBALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AL C.D.S. SOSTITUZIONE DI UN TERMINALE RADIOMOBILE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA ALLA DITTA  “ PETROLINA DI CUCCIARI FABIO “ . CIG: BAC2BD8B16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15846"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE DELLE BALENE 2026 - FORNITURA DI N. 2   BUTTERFLY  LAB-SCHOOL KIT-GIFT EDITION, QUALE 2° PREMIO EX AEQUO DEL CONCORSO GRAFICO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “P.F.M. MAGNON”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023 NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO SMARTBUGS SOCIETA' AGRICOLA DI VILLORBA (TV) - C.I.G. BAA2275809</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>187.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15847"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI” 2025. LIQUIDAZIONE PREMI IN DENARO, SEZIONE BAMBINI 6-10 ANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15848"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO CARTOGRAFICA TOSCANA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN PESCIA (PT), VIA MAMMIANESE NORD ANGOLO VIA S MARGHERITA, SNC 51017 -P.IVA 01763610472 -C.I.G. B99B172522</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>547.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15849"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA - EROGAZIONE RIMBORSO MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15850"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI PULIZIE E SANIFICAZIONE BLUE SERVICE S.R.L.S. - CIG: BAB93C0816.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15851"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL FISARMONICISTA GAVINO MARICCA - CODICE CIG: BAB8FC6004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15852"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE AMIKO TOILET MOBILE A FAVORE DELLA DITTA TAILORSAN S.P.A. PER EASTER FESTIVAL 2026, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.  CIG BAD074C44C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1390.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15853"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE LA MADDALENA – RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELL’ANNO 2022 FRA I COMUNI CHE COMPONGONO IL CIRCONDARIO – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1448.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15854"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 22 E 23 MARZO 2026 A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA BEDDULA– INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: BA5834B74D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15855"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA VALSABBINA INVESTIMENTI SRL PER PAGAMENTO INTERESSI A SEGUITO DI RITARDATO PAGAMENTO BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA ANNI PRECEDENTI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2437.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15856"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA EASTER FESTIVAL 2026 A FAVORE DELLA DITTA IMTEC, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 E SS.MM.II. CIG BAD3BC0D6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15857"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA A SOSTEGNO DELLA SQUADRA DI CALCIO DEL PAESE, STAGIONE 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15858"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO OPLÀ - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG: B2CBE0E0FF - EROGAZIONE CONTRIBUTO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 177, COMMA 6 DEL D.LGS. 36/2023 PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38340.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15859"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013 -PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44892.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15860"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – 5.3.1 L.D.I. 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER PROFUGHI DI GUERRA. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, A FAVORE DEL DOTT. ING. LEONARDO MAGNOLER, CON STUDIO IN TEMPIO PAUSANIA, P.IVA 02356480901, PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE TERMOTECNICA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER PROFUGHI DI GUERRA. CODICE CUP H72D22000120006, CODICE CIG. BACE92E9CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48848.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15861"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, – AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381 DEL 08.10.1991”- ANNUALITÀ 2024/26. – CIG B07978D013 -PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15862"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI: APPROVAZIONE RUOLO RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE DALLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15863"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 5635-2026 DEL 07/01/2026 E N.18639-2026 DEL 02/03/2026   A FAVORE DELLA IMPRESA STEL PER I CANONI DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO-APRILE 2026 WIFI E CONNETTIVITÀ INTERNET SU NR. 4 AREE PUBBLICHE (6 PUNTI) DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ( T.D. MEPA NR. 3826843 DEL 03/11/2023 -   DET IMP 398/2023) SMART CIG Z8F3D1DBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15864"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE - ART. 4 DECRETO DEL PRSIDENTE DELLA REPUBBLICA 207/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15865"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.9/7 IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO   DELLA FORNITURA DI N° 1000 COPIE DEL VOLUME DAL TITOLO “LE CONCHIGLIE DELL’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA E DELLE BOCCHE DI BONIFACIO”. NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO CARTOGRAFICA TOSCANA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN PESCIA (PT) , VIA MAMMIANESE NORD ANGOLO VIA S MARGHERITA, SNC 51017, P.IVA 01763610472  C.I.G. B99B172522</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15866"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VALSABBINA INVESTIMENTI SRL. PER PAGAMENTO INTERESSI A SEGUITO DI RITARDATO PAGAMENTO BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA, ANNUALITÀ 2023.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15867"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 1/PT A FAVORE DELLA SOC. COMMERCIALE DETTORI S.R.L. PER L’ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG BAD164C52A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria e Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15868"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER UTENZE IN ABBONAMENTO RELATIVE ALLE SCHEDE SIM “M2M” DEGLI APPARATI DI VIDEO SORVEGLIANZA. II° BIMESTRE 2026. CIG DERIVATO DALLA CONVENZIONE:Z8718872C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>372.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15869"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D. LGS. N° 36/2023,DEL SERVIZIO CONCERNENTE LA TRASMISSIONE DEI DATI DAL GPS AL SERVER DEL MEZZO NAUTICO IN CAPO ALL’AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA-PUNTA FALCONE PER MESI 36. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO SAFEFLEET S.R.L., CON SEDE LEGALE IN ANCONA AN 60121, VIA MARSALA 12-P.IVA 02551120427-C.I.G. BAD9E1EA45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>415.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15870"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E  RISTORAZIONE PER IL CAST ARTISTICO APERTURA CONCERTO DELL’EASTER FESTIVAL 2026 A FAVORE DELLA DITTA XXXXXXX DI XXXXXX . IMPEGNO DI SPESA CIG BABD8B7176</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15871"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE ASD SCUOLA NAZIONALE ADVENTURE SPORT ITALIA DI LUOGOSANTO, PER L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO TECNICO-DIVULGATIVO" SPORT E TURISMO TAVOLA ROTONDA CON GLI OPERATORI, DELL’OFFERTA TURISMO OUTDOOR 2026, SVOLTOSI IL 7 FEBBRAIO 2026, PRESSO LA SALA DEL CENTRO TAPHROS DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15872"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VIAGGIO NELL'ISOLA DI PONZA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE TIRRENIA - CODICE CIG: BAD90D2136.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4341.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15873"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 837 DEL 27.02.2026 DELLA DITTA IDEMA CLIMA SRL CON SEDE A MILANO, CORSO DI PORTA VITTORIA 50, P.IVA 03293510966, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 2 SISTEMI MONOBLOCCO ECO THERMAL IN POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA, DA INSTALLARE PRESSO IL TEATRO NELSON MANDELA COD. CIG BA5B9F1039.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15874"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° INR0281319 DEL 01.03.2026 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA, CON LA FORMA DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE, A GUIDA LIBERA, AD USO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. CANONE FEBBRAIO 2026. CIG BAB947C33C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15875"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8431258206 DEL 12.03.2026 DELLA DITTA TK ELEVATOR ITALIA SPA CON SEDE IN COLOGNO MONZESE (MI), RELATIVAMENTE AL PRIMO SEMESTRE 2026 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG. BA6D3FD0D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15876"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABER SRL IMPEGNO DI SPESA CIG: B6A3D095B8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15877"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA - CIG: B7EB97E29D - LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 28 E 62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15878"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RSA MOLARA DI LOIRI PORTO SAN PAOLO GESTITA DALLA DITTA VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15879"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/3 DEL 24.02.2026 EMESSA DAL SUPERMERCATO TURRISMARKET SRL - CODICE CIG: B969168E90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15880"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/23, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – CIG: BADE07F159.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>286.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15881"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15882"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004, ART. 1, COMMA 1, LETTERA F) - PROVVIDENZE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>470</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15883"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI CHE EFFETTUANO STRAORDINARIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 22 E 23 MARZO 2026 A FAVORE DELLASOC. VICO FOOD. 3.0 – IMPEGNO DI SPESA CIG: BADFDBA084</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15884"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DELL’EASTER FESTIVAL 2026 A SANTA TERESA GALLURA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15885"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA BIEM LEGNO DI ASARA NICOLA ANDREA, SEDE IN SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 03046110908, RELATIVO A FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO PORTONE IN LEGNO PER ACCESSO ALLA TORRE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. BADE99941F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1793.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15886"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS ANNUALITÀ 2025. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DI MARZO 2026 IN FAVORE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3896.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15887"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN CON SEDE IN FRAZ. DI PORTO POZZO NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, P.IVA 03013750900, RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO PER FONTANA PIAZZA BRUNO MODESTO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO NELSON MANDELA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG. BADE3EB43E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10772.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15888"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO IL NOMENTANA RESORT SRL - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15889"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VIAGGIO NELL'ISOLA DI PONZA - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA VIAGGI TRAVEL FRIENDS - CODICE CIG: BAC97E1260.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15890"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 (C.F./P.IVA 06655971007) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI, MENSILITA’ MARZO 2026, CONVENZIONE CONSIP EE20 (LOTTO CIG DERIVATO AA001145126).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15891"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI FEBBRAIO 2026, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI LOC. PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15892"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA -LIQUIDAZIONE FATTURA N 10 DEL 10.02.2026 EMESSA DALLA STRUTTURA RICETTIVA SARDINIA HOLIDAY SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15893"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A UTENTE PER ERRATA TRANSAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15894"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIO - ASSISTENZIALE ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SUPERMERCATO TURRISMARKET SRL - ESENTE CIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15895"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILZIA N. 252 DEL 2014-  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16353.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15896"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILZIE N. 8372/2004, N.10421/2007 E N.139/2008  - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Gestione del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40340.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15897"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 50, C. 1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023 (E S.M.I.) PER LA “REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL CAMPO DI TENNIS E SISTEMAZIONE ESTERNA NELL’AMBITO DEL PROGETTO CITTADELLA SPORTIVA COMUNALE- LOTTO 3” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP H32H25000410004 - CIG B8EABDF556.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>418578.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15898"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/1989 N. 13 E L.R. 30/08/1991 N. 32 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  - PROCEDIMENTO ANNO 2026 - APPROVAZIONE MODELLO A_2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15899"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 5/2019 ART. 7 BIS, COMMA 2, SS.MM.II. DGR 9/22 - INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) - ANNO 2026 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER LA RICEZIONE DELLE ISTANZE LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI RIMBORSO SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15900"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE MENSILITA’ DI FEBBRAIO 2026, EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA REGIONE SARDEGNA), CON SEDE IN NUORO IN VIA STRAULLU N. 35 (P.IVA IT02034390929), RELATIVE A FORNITURE IDRICHE E ONERI SERVIZI FOGNARI-DEPURATIVI PER LE VARIE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15901"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 13/2026 DEL 11.03.2026 DELLA DITTA INDIVIDUALE ITES DI MAURIZIO BATTAGLIN, CON SEDE LEGALE IN PORTO POZZO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, P. IVA 03013750900, RELATIVA AL CANONE PER LA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2026 DEL SERVIZIO INERENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE), A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LOTTO CIG. B5B14BF810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15902"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI A “CONTRIBUTI DOVUTI A.N.A.C. – AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI”. APPALTI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15903"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA PER LA GESTIONE WEB RADIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, SECONDA ANNUALITA’. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15904"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL PORTALE ACQUISTINRETEPA (MEPA), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER L’ALLESTIMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA SALA CONSILIARE CON SISTEMA MULTIMEDIALE INNOVATIVO (CONTRIBUTO “RISORSE IN COMUNE”). PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.3 “COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA” – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA– NEXTGENERATIONEU. CUP H54J25000650006 – CIG BAC22FA9D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35745.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15905"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL TRASPORTO SCOLASTICO SANTA TERESA GALLURA - SAN PASQUALE - CODICE CIG: B8BDC627C3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15906"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISMO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA FONDAZIONE DI SARDEGNA PER IL PROGETTO “LE VIE DELL’ACQUA”, PARTE TERZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15907"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026 30 DEL 30.01.2026 ALLA SOCIETÀ ITM TELEMATICA SRL., CON SEDE IN SASSARI, ALLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. PERIODO 27 01.2026 – 26.04.2026.  COD. CIG. B8F5092F55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15908"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. DOMANDA DELLA SIG.RA BERTA ROSSANA DANIELA PER LA CONCESSIONE DI UN CINERARIO NEL CIMITERO NUOVO DI BONCAMINU. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15909"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15910"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A UTENTE PER ERRATA TRANSAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15911"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 219/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Servizi Socio Sanitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15912"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL PORTALE ACQUISTINRETEPA (MEPA), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE MICROSOFT M365 BUSINESS (CONTRIBUTO “RISORSE IN COMUNE”). PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.3 “COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA” – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA– NEXTGENERATIONEU. CUP H54J25000650006 – CIG BAC95185FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9167.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15913"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CULTURA. LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RADIO COMUNALE “RADIO WAVE GALLURA”, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) A FAVORE DELLA PRO LOCO DI SANTA TERESA GALLURA. DET. IMP.  N. 3224/546 DEL 04/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15914"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA. DAL 16.01.2023 AL 15.01.2026. C.I.G. 9414666C26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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